| Numero | Data Determina | Data Pubblicazione | Oggetto | File |
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| 18712 | 30-12-2011 | 30-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione - Aggiudicazione fornitura di arredi per Uffici Territorio diversi. ZBF02B7DB8. |  |
| 18711 | 30-12-2011 | 30-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione - Aggiudicazione fornitura di Frigoriferi per l'Ufficio Vaccinazioni e Frigo-congelatori per Uffici Territoriali SIAN e SIAV. CIG Z1402F202D. |  |
| 18710 | 30-12-2011 | 30-12-2011 | Liquidazione vitalizio ex legge 210/92: DISTRETTI BARI 1,2,3,4,5,6. Bimestre Novembre/Dicembre 2011. Euro 210678,56. |  |
| 18709 | 30-12-2011 | 30-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione - dott. Giorgio Di Leone e dott.ssa Annamaria Del Rosso - Partecipazione Corso di Formazione MOP3 - III Modulo 15 e 16 dicembre 2011 - Pisa - Rimborso spese. |  |
| 18708 | 30-12-2011 | 30-12-2011 | Moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attivit di formazione ed aggiornamento professionale dei ristoratori ed albergatori realizzati negli anni 2008, 2009 e 2010: pagamento compensi operatori del Dipartimento di Prevenzione. |  |
| 18707 | 30-12-2011 | 30-12-2011 | Progetto CCM (Centro per il controllo delle malattie) 2008 approvato con D.M. 26.11.2008: "Buone pratiche sull'alimentazione, consumo di frutta, verdura e alimenti sani nelle scuole e nei luoghi di lavoro di cui alla alla D.G. ASL BA n. 446 del 10.03.201 |  |
| 18706 | 30-12-2011 | 30-12-2011 | Dott.MATERA Luigi, n. l'11/07/1953 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. "Fallacara" di Triggiano. Presa d'atto delle dimissioni volontarie dal servizio a decorrere dall'01/01/2012. |  |
| 18705 | 30-12-2011 | 30-12-2011 | Dott. FALCO Rocco, n. il 14/06/1949 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Di Venere di Bari. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - Limiti di Servizio, a decorrere dall'01/02/2012 e collocamento in quiescenza c |  |
| 18704 | 30-12-2011 | 30-12-2011 | Lavori di sistemazione esterna da eseguire al piazzale posteriore del Padiglione a nord della struttura ospedaliera F. fallacara. approvazione atti di contabilit finale e liquidazione delle competenze alla ditta esecutrice delle opere |  |
| 18703 | 30-12-2011 | 30-12-2011 | Dott.ssa GIRONE Silvana, n. il 24/11/1947 - Dirigente Amministrativo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il D.S.S. n.7 di Bari. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - Limiti di Servizio, a decorrere dal 31/12/2011 e collocamento in qui |  |
| 18702 | 30-12-2011 | 30-12-2011 | Sig. RE DAVID Giuseppe, nato il 24/02/1946 - Operatore Tecnico Spec. Esp. Autista - di ruolo dell'Azienda c/o il P.O. Fallacara - Triggiano. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento limite di et e colloca |  |
| 18701 | 30-12-2011 | 30-12-2011 | Sig.ra Caterina CINCAVALLI, nata il 25/02/1947 - Ausiliaria Specializzata - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il Consultorio di Carbonara - D.S.S. n7. Cessazione per compimento limite di et e collocamento in quiescenza con effetto 01.03. |  |
| 18698 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Liquidazione e pagamento alla Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA( VELE FINANZIARIA SRL)della fattura per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante FUEL CARD ( CARTISSIMA Q8) ( convenzione CONSIP)Liquidazione e pagamento alla Ditta KUWAIT PETRO |  |
| 18697 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Distretto Socio Sanitario n. 3. Liquidazione competenze per prestazioni di attivit aggiuntive rese nel mese di novembre 2011. |  |
| 18696 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Distretto S.S. n. 3 - Dipendente P.S. - Matricola 2503179 - C.P.S. Tecnico di Laboratorio. Legge n. 104/92, benefici art. 33 comma 3 e successive modificazioni. |  |
| 18695 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Distretto S.S. n. 3 - Dipendente M.C. - Matricola 2503124 - C.P.S. Infermiera Professionale. Concessione congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, c. 5 del D. Lgs. 26/3/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D |  |
| 18694 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Distretto Socio Sanitario n. 3. Liquidazione competenze per prestazioni di attivit aggiuntive rese nei mesi da settembre a dicembre 2010 - ex plesso Ospedaliero Bitonto. |  |
| 18693 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Distretto Socio Sanitario n. 2 - Procedura negoziata in economia per l'acquisto di una cabina silente. Liquidazione come da lista di preliquidazione n. 17284 del 20/12/2011. |  |
| 18692 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da lista di preliquidazione n. 17459 del 23/12/2011. |  |
| 18691 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da lista di preliquidazione n. 17454 del 23/12/2011. |  |
| 18690 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da lista di preliquidazione n. 17468 del 23/12/2011. |  |
| 18689 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Liquidazione fattura in favore della Ditta: Azienda Tipografica De Biase, come da lista di preliquidazione n. 16197 del 29/11/11. |  |
| 18688 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Minore A.V. Liquidazione Sentenza n. 2398/11 Tribunale di Trani esecutiva. Euro 45.690,99 |  |
| 18687 | 29-12-2011 | 29-12-2011 | INGEGNERIA CLINICA-HTA-ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 17538 DEL 29.12.2011 - ENEL (PAGAMENTO RID). |  |
| 18686 | 29-12-2011 | 29-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 8611 DEL 23/05/2011, N. 16941 DEL 15/12/2011, N. 16361 DEL 02/12/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 18685 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Liquidazione fatture a favore di diverse DITTE-Liste di preliquidazione n. 15297 del 16/11/2011. AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE F16 EX C.T.O. |  |
| 18684 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della DITTA "COLOPLAST S.P.A."-Liste di preliquidazione n. 15260-15975 del 16-25/11/2011. AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE F16 EX C.T.O. |  |
| 18683 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Liquidazione fatture a favore di diverse DITTE - Liste di preliquidazione n. 16620-16624 07/12/2011 N.16636-16645-16647-16662-16663 del 09/12/2011. AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE ALTAMURA. |  |
| 18682 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Liquidazione fatture Ditta Jet Service. |  |
| 18681 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Liquidazione fatture Ditta Stampa Sud. |  |
| 18680 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Liquidazione fattura n.118 del 08.09.2011 della Fondazione ANT Onlus Bologna. |  |
| 18679 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Acquisto Attrezzature Sanitarie - Distretto Socio Sanitario n. 6
Ditta SUD IMAGING SRL Fattura n. 357 del 23/06/2011
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| 18678 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Servizio di vigilanza presso i locali del Consultorio - Guardia Medica San Pio - Polifunzionale Santo Spirito. Fattura Securpol n. 7940 anno 2011. |  |
| 18677 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Rimborsi ticket sanitari - DSS 6 |  |
| 18676 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Partecipazione ad evento inerente il progetto aziendale di prevenzione e contrasto all'obesit "passi e panelle 2010-2011" di cui alla deliberazione del Direttore Generale della ASL BARI n. 0665 dell'8 aprile 2010. |  |
| 18675 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Liquidazione spese per servizio di raccolta e trasporto a smaltimento di rifiuti solidi e liquidi a rischio infettivo e non.Fatture 2011 ditta Ambiente e Tecnologie S.r.L. Bitonto (Ba). |  |
| 18674 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Acquisto materiale di cancelleria da destinare agli uffici amministrativi del Distretto S.S. n. 6 - Errebian SpA Fattura n. V2/569370 del 17/12/2010 . |  |
| 18673 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Distretto Socio Sanitario n. 6. Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti dietetici Assistito V. M. |  |
| 18672 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Presa d'atto del trasferimento dello studio medico del Dott.PALAZZO DOMENICO MICHELE - medico convenzionato per la Medicina Generale. |  |
| 18671 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione. Acquisto con procedura in economia di Materiale di Protezione Individuale. Assegnazione fornitura. CIG Z46027F287. |  |
| 18670 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Distretto Socio Sanitario n. 6.
Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci - DGR n. 251 del 26/02/2010- Fattura Ditta GLUTEN FREE SHOP n. 20 del 12/10/2011.
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| 18669 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | indennit legate alle condizioni di lavoro Dirigenza Medica - Veterinaria, Dirigenza Sanitaria - Amministrativa - Tecnica - Professionale, Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di novem |  |
| 18668 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione - Aggiudicazione fornitura di stampanti per Commissioni Invalidi Civili ASL BARI. CIG ZB402B7DB2 |  |
| 18667 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. CAMPANELLI Anna Pia a decorrere da 27/12/2011. |  |
| 18666 | 29-12-2011 | 29-12-2011 | P.O. DI PUTIGNANO. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DI UNA FRIGOEMOTECA AL SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PUTIGNANO. CIG: ZB702DCEB5. |  |
| 18665 | 29-12-2011 | 29-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 10555 DEL 19/07/2011. CIG: Z4100D462D. |  |
| 18664 | 29-12-2011 | 29-12-2011 | ACQUISTO IN ECONOMIA DI MATERIALE DEDICATO PER L'UTILIZZO DEI TRAPANI DELLA S.C. DI ORTOPEDIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI PUTIGNANO. CIG: Z390300BA8. |  |
| 18663 | 29-12-2011 | 29-12-2011 | RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DAL 31 DICEMBRE 2011 DEL DIRIGENTE MEDICO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA, DOTT. SABATELLI SERGIO. |  |
| 18662 | 29-12-2011 | 29-12-2011 | EX DIPENDENTE SIG.RA L.R. (MATRICOLA N. 5010084) - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE PRESSO LO S.O. DI GIOIA DEL COLLE, TRASFERITASI ALL'OSPEDALE "F. MIULLI" DI ACQUAVIVA DELLE FONTI: "PROVVEDIMENTO FINALE" DI PARZIALE RICONOSCIMENTO DI IN |  |
| 18661 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA ELENCATA NELLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.16964 DEL 15/12/2011 A FAVORE DELLA DITTA SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO MOLFETTA (BA)PER LA FORNITURA DI CARTA A4/A3 NECESSARIA ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E SANITARIA DEL DISTRETTO SOCIO S |  |
| 18660 | 29-12-2011 | 29-12-2011 | INGEGNERIA CLINICA-HTA-ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 17521 DEL 28.12.2011 - ACQUEDOTTO PUGLIESE. |  |
| 18659 | 29-12-2011 | 29-12-2011 | INGEGNERIA CLINICA-HTA-ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 17520 DEL 28.12.2011 - WIND. |  |
| 18658 | 29-12-2011 | 29-12-2011 | INGEGNERIA CLINICA-HTA-ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 17518 DEL 28.12.2011 - TELECOM. |  |
| 18657 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.15606 DEL 21/11/2011 A FAVORE DELLE DITTE:B.BRAUN MILANO S.P.A.-ARTSANA S.P.A-COLOPLAST S.P.A.-HOLLISTER S.P.A.-TELEFLEX MEDICAL S.R.L.-ASTRA TECH-NUTRICIA ITALIA S.P.A.-CONVATEC ITALIA S.R.L |  |
| 18656 | 29-12-2011 | 29-12-2011 | INGEGNERIA CLINICA-HTA-ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 17505 DEL 28.12.2011 - FASTWEB. |  |
| 18655 | 29-12-2011 | 29-12-2011 | INGEGNERIA CLINICA-HTA-ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 17504 DEL 28.12.2011 - GAS NATURAL. |  |
| 18654 | 29-12-2011 | 29-12-2011 | INGEGNERIA CLINICA-HTA-ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 17503 DEL 28.12.2011 - GDF SVEZ. |  |
| 18653 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.15772 DEL 23/11/2011 A FAVORE DELLE DITTA:FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.. |  |
| 18652 | 29-12-2011 | 29-12-2011 | INGEGNERIA CLINICA-HTA-ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 17500 DEL 28.12.2011 - ENEL GAS. |  |
| 18651 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.15768 DEL 23/11/2011 A FAVORE DELLA DITTA:BAXTER S.P.A.. |  |
| 18650 | 29-12-2011 | 29-12-2011 | INGEGNERIA CLINICA-HTA-ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 17499 DEL 28.12.2011 - ENI. |  |
| 18649 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE(art.22L.R.14/04)PER UTENTI RESIDENTI NEL D.S.S. N.11. |  |
| 18648 | 29-12-2011 | 29-12-2011 | INGEGNERIA CLINICA-HTA-ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 17498 DEL 28.12.2011 - A.M.GAS. |  |
| 18647 | 28-12-2011 | 29-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NATUZZI ARREDAMENTI S.R.L. DI TRIGGIANO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAIONE N. 9068 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 2.940,00. ANN |  |
| 18646 | 28-12-2011 | 29-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ALMA S.R.L. DI BARI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAIONE N. 16881 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 624,00. ANNO 2011. CIG Z2E0284D2 |  |
| 18645 | 28-12-2011 | 29-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MARASCIULO CENTRO LUCE DI MONOPOLI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTE DI PRELIQUIDAIONE N. 16889, 16892, 16893, 16895, 16898, 16900, 16904 PER L'I |  |
| 18644 | 29-12-2011 | 29-12-2011 | P. O. MONOPOLI - CONVERSANO. ACQUISTO DI N. 22 LAVAGNE MAGNETICHE PER LE UU.OO. DELLO S.O. DI MONOPOLI. CIG: Z2402FC15D. |  |
| 18643 | 29-12-2011 | 29-12-2011 | DIPENDENTE G. R. - MATRICOLA 5013143 - O.T.A. A TEMPO INDETERMINATO - AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE, AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. |  |
| 18642 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17197 DEL 19/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 18641 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17195 DEL 19/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 18640 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15895 DEL 24/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NEGLI ANNI 2004 E 2005 |  |
| 18639 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17235 DEL 20/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 18638 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17233 DEL 20/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 18637 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17234 DEL 20/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 18636 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17237 DEL 20/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 18635 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17204 DEL 19/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 18634 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17230 DEL 20/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 18633 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL NOLEGGIO DEL SISTEMA DI TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA PER IMMAGINI PRESSO IL P.O. SAN PAOLO PER IL PERIODO 05/02-04/05/2011 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17239 DEL 20/12/2011 |  |
| 18632 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI LAVORATIVE PER MENSA E RISTORAZIONE PER IL P.O. SAN PAOLO NELL'ANNO 2011 - MESE DI AGOSTO - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15704 DEL 22/11/2011 |  |
| 18631 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL NOLEGGIO DEL SISTEMA DI TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA PER IMMAGINI PRESSO IL P.O. SAN PAOLO PER IL PERIODO 05/01-04/02/2011 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17073 DEL 16/12/2011 |  |
| 18630 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | INSERIMENTO IN ANAGRAFICA DEL SISTEMA INFORMATICO PER ACQUISTO "TEST PER SISTEMA DI GENOTIPIZZAZIONE" RICHIESTA DAL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI IMMUNOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. SAN PAOLO |  |
| 18629 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | FORNITURA N. 1 CAVO PER ELETTROCARDIOGRAFO PER LA U.O. DI PRONTO SOCCORSO DEL P.O. SAN PAOLO |  |
| 18628 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta COVIDIEN ITALIA S.P.A. (cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista di liquidazione n. 14463 del 03.10.2011 per un importo di ' 9.382,80= iva inclusa. |  |
| 18627 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta COVIDIEN ITALIA S.P.A. (cod. CIG n. 276051510B) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista di liquidazione n. 14461 del 03.10.2011 per un importo di ' 20.893,32= iva inclusa. |  |
| 18626 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta DIAMED ITALIANA S.R.L. (cod. CIG n. 3213732789) per la fornitura di materiale diagnostico, come da liste di preliquidazione n. 13785 del 213.10.2011 e n. 15211 del 15.11.2011 per un importo di ' 15.343,72= iva |  |
| 18625 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta COVIDIEN ITALIA S.P.A. (cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista di liquidazione n. 13769 del 21.10.2011 per un importo di ' 8.025,68= iva inclusa. |  |
| 18624 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta COVIDIEN ITALIA S.P.A. (cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici e materiale diagnostico, come da lista di liquidazione n. 13767 del 21.10.2011 per un importo di ' 3.838,66= iva in |  |
| 18623 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta COVIDIEN ITALIA S.P.A. (cod. CIG n. 2742146A74) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista di liquidazione n. 12894 del 03.10.2011 per un importo di ' 6.864,96= iva inclusa. |  |
| 18622 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | RIMBORSO TICKET S.M. |  |
| 18621 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | RIMBORSO TICKET N.E. |  |
| 18620 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | RIMBORSO TICKET T.G. |  |
| 18619 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta MITAR COMPUTER di Mitarotondo Filippo,per la fornitura di supporti informatici (cod. CIG n. 34502769DI), come da lista di liquidazione n. 13615 del 03.10.2011 per un importo complessivo di ' 516,00=. |  |
| 18618 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta DEL NICOLO'Rocco per la fornitura di materiale di convivenza (cod. CIG n. 2768135144) come da lista di liquidazione n. 13610 del 03.10.2011 per un importo di ' 584,00=. |  |
| 18617 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Societ di Servizi Ariete (cod. CIG n. 21849727ED - n. 340195453F) per il servizio di pulizia come da lista di liquidazione n. 16383 del 02.12.2011 per un importo di ' 245.453,51=. |  |
| 18616 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Societ COOPERATIVA A.R. TRE FIAMMELLE (cod. CIG n. 21849727ED) per il servizio di pulizia come da lista di liquidazione n. 17282 del 20.12.2011 per un importo di ' 192.426,16=. |  |
| 18615 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Societ COOPERATIVA A.R. TRE FIAMMELLE per il servizio di pulizia come da lista di liquidazione n. 16181 del 29.11.2011 per un importo di ' 63.787,68=.Sopravvenienza passiva. |  |
| 18614 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Societ LINDE MEDICALE (cod. CIG n. 2643381AFF) per la fornitura in uso del sistema "INO THERAPY" come da lista di liquidazione n. 17174 del 19.12.2011 per un importo di ' 4.223,34=. |  |
| 18613 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA
N22/2011 - LISTA N 17084 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - G. MARCONI
CIG: NOVEMBRE 2011. |  |
| 18612 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | COORDINAMENTO 118 - LIQUIODAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SOL S.P.A. PER FORNITURA DI MATERIALE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE - CIG:3020321FB8 -, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17519 DEL 27/12/2011, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ' 700 |  |
| 18611 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA
N 112/2011 - LISTA N 17087 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - SERCORATO
PUBBLICA ASSISTENZA - CIG: - NOVEMBRE 2011 |  |
| 18610 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE
NN 30660-30661-30662-30663-30664-30665-30666-30667-30668-30669-30670-30671-30672-30673/2011 - LISTA N17076 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE MORALE OPERATORI EMERGENZA RADIO - BAR |  |
| 18609 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE
NN 109 E 110/2011 - LISTA N17089 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - GRUPPO VOLONTARI VALENZANO - CIG:3766442642 - NOVEMBRE 2011. |  |
| 18608 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA
N 12/2011 - LISTA N 17104 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - P.A.E.R.S - CIG:3766392CFD - NOVEMBRE 2011. |  |
| 18607 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA
N S/48/2011 - LISTA N 17094 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - P.A. VOLONTARI DEL SOCCORSO PROTEZIONE CIVILE - CIG:3766373D4F - NOVEMBRE 2011. |  |
| 18606 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE
NN 11/11 E 11/G/11 DEL 2011 - LISTA N 17096 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIOATO - SERMOLFETTA A.V. CH9 - CIG:3766336EC6 - NOVEMBRE 2011. |  |
| 18605 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE
NN 206 E 207/2011 - LISTA N 17099 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - AVPA - CIG:3766316E45 - NOVEMBRE 2011. |  |
| 18604 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA
N 11/2011 - LISTA N17083 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - EMERVOL - BITETTO - CIG:3766274B9D - NOVEMBRE 2011. |  |
| 18603 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA
N 144/2011 - LISTA N 170890 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - SER-BARI P.A. - CIG:37662442DE - NOVEMBRE 201. |  |
| 18602 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | SERVIZIO EMERGENZA VSANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA
N 100/2011 - LISTA N 17095 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO- PUBBLICA ASSISTENZA SAMMICHELE - CIG:376622425D - NOVEMBRE 2011. |  |
| 18601 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA
N1/2011 - LISTA N 17091 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - PUBBLICA ASSISTENZA TURI SOCCORSO - CIG: 37662052AF - NOVEMBRE 2011. |  |
| 18600 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA
N 98b/2011 - LISTA N 17101 - ASOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - AVER - ADELFIA - CIG: 3766176ABE - NOVEMBRE 2011. |  |
| 18599 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE
NN 178-179-180-181/2011 - LISTA N17085 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - CROCE SANTA RITA ONLUS - CIG:376610502A - NOVEMBRE 201. |  |
| 18598 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA
N154/2011 - LISTA N 17088 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - NUCLEO PRONTO INTERVENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE - CIG:37660556E5 - NOVEMBRE 2011. |  |
| 18597 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA
N 12/2011 - LISTA N 17098 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ALIVOL
PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS - CIG:3766472F01 - NOVEMBRE 2011. |  |
| 18596 | 28-12-2011 | 29-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO DI PADOVA PER LA FORNITURA CHIAVI IN MANO DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDI AI REPARTI DI MEDICINA E NEUROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAIONE N. 16571 DEL 07.12 |  |
| 18595 | 28-12-2011 | 29-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CASA DEL CONDIZIONATORE DI MONOPOLI PER LA FORNITURA DI N. 1 CONDIZIONATORE PER LA SALA MACCHINE DEL SERVIZIO TAC DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAIONE N. 17026 DEL 12/12/2011, PER L'IMPORTO COMP |  |
| 18594 | 28-12-2011 | 29-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA RI.STAMPA S.A.S. DI PUTIGNANO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAIONE N. 14794 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 411,60 ANNO 2010. CIG |  |
| 18593 | 28-12-2011 | 29-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA RI.STAMPA S.A.S. DI PUTIGNANO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAIONE N. 17318 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 11.651,29 ANNO 2011. C |  |
| 18592 | 28-12-2011 | 29-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GIANNUZZI DI MONOPOLI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAIONE N. 9716 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 2.970,00 ANNO 2011. CIG Z9202 |  |
| 18591 | 28-12-2011 | 29-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDILBARSENTO S.N.C. DI NOCI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTE DI PRELIQUIDAIONE N. 16874, 16875, 16876 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 11.128,07 |  |
| 18590 | 28-12-2011 | 29-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI GIANNUZZI DI MONOPOLI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAIONE N. 9069 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 6.391,21. ANNO 2011. CIG |  |
| 18589 | 28-12-2011 | 29-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SORAT RAPPRESENTANZE S.R.L. PER LA FORNITURA DI LASTRE PER RX DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAIONE N. 16582 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 53.739,84 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. ANNO 2010. CIG. 2719018C9F. |  |
| 18588 | 28-12-2011 | 29-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAIONE N. 16578, 16608, 16612, 16613 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 17.393,90. ANN |  |
| 18587 | 28-12-2011 | 29-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAIONE N. 16579, 16616 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 1.173,80. ANNO 2010. |  |
| 18586 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO DIURNO "MAD SAS" DI LOCOROTONDO - PERIODO NOVEMBRE 2011. |  |
| 18585 | 28-12-2011 | 29-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA FASANESE DI FASANO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTE DI PRELIQUIDAIONE N. 16714, 16717, 16721, 16725, 16866 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO |  |
| 18584 | 28-12-2011 | 29-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER LABORATORI OCCORRENTE AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAIONE N. 16586, 16588, 16607, 16611, 16615, 16635 PER L'IMPORTO |  |
| 18583 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "SANTA MARIA ASSUNTA SRL.". PERIODO OTTOBRE 2011. |  |
| 18582 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "APOLLO COOP.SOC.". PERIODO OTTOBRE 2011 (AMBITO N. 5) |  |
| 18581 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA DI CASA PER LA VITA APOLLO DI ALBEROBELLO. PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2011
|  |
| 18580 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "NEW APELUSION SRL" PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2011.
|  |
| 18579 | 28-12-2011 | 29-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO OCCORRENTE FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAIONE N. 14627, 14630, 14631, 14635, 14643, 16690, 16691, 16692 PER L'IMPORTO COMPLES |  |
| 18578 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE RIMBORSI Km. SPESE CARBURANTE PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI IN CARICO AL: DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE EX AUSL BA/4. |  |
| 18577 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | D.S.S. n. 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di ' 31.477,92 forniture protesi ed ausili in favore della ditta barifon snc di Bari |  |
| 18576 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA - AMMINISTRATIVA - TECNICA - PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERSONALE DSM BARI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMB |  |
| 18575 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA - CSM DI MOLFETTA-GIOVINAZZO. |  |
| 18574 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DEL CSM DI GIOVINAZZO DA PARTE DELLA DITTA ARIETE, PERIODO GIUGNO 2011 |  |
| 18573 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | D.S.S. n. 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di ' 21.639,42 forniture protesi ed ausili in favore della ditta rizzoli ortopedia spa di budrio (BO) |  |
| 18572 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | ACQUISTO DI TIKETS PER LABORATORI DI CUCINA E DI CURA DELLA PERSONA
CSM 2
|  |
| 18571 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "LA ZARZUELA COOP. SOC. " -STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DI CONVERSANO (BA) - PERIODO NOVEMBRE 2011. |  |
| 18570 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | D.S.S. n. 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di ' 1804,71 forniture protesi ed ausili in favore della ditta medical ortopedia vergati di ostuni (BR) |  |
| 18569 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA AZ. SANITARIA LOCALE DI POTENZA CENTRO DCA "G. GIOIA" DI CHIAROMONTE (PZ) ANNO 2011. |  |
| 18568 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | D.S.S. n. 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di ' 36339,75 forniture protesi ed ausili in favore di varie ditte fornitrici. |  |
| 18567 | 28-12-2011 | 29-12-2011 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE A VARIE DITTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI COME DA LISTA DI PRELIQUIDAIONE N. 17329 DEL 21.12.2011. |  |
| 18566 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | D.S.S. n. 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di ' 60999,59 forniture protesi ed ausili in favore della ditta Valentini snc |  |
| 18565 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. "NON PIU' SOLI" PERIODO NOVEMBRE 2011. |  |
| 18564 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | Liquid. fatture Sancilio. Carta fotocopiatrice A/4 A/3. Centri di costi Vari. |  |
| 18563 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | D.S.S. n. 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa dk ' 10.941,94 forniture protesi ed ausili in favore di varie ditte fornitrici. |  |
| 18562 | 28-12-2011 | 29-12-2011 | LIQUIDAZIONE AD ENEL ENERGIA PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL SERVIZIO VETERINARIO DI MONOPOLI, IN VIA PISONIO, 20. |  |
| 18561 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | Liquid. fatture 3.M.C. s.r.l. Cancelleria varia. C.d C. vari. |  |
| 18560 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE "BEN..ESSERE" ONLUS DI UN PROGETTO SPERIMENTALE DI RIABILITAZIONE TERRITORIALE PER UTENTI DEL CSM 14 - PUTIGNANO |  |
| 18559 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | Liquid. fatture Errebian S.P.A. Cancelleria varia: C.d C. vari. |  |
| 18558 | 28-12-2011 | 29-12-2011 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO - ACQUISTO DI N. 1 LAVAFERRI PER U.O. DI SALA OPERATORIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. CIG: ZCD02FBEDF E Z3B02FBEBD. |  |
| 18557 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | Liquid. fatture Securpol s.r.l. mesi Gennaio - Agosto 2011. C.d.C. vari. |  |
| 18556 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | Integrazione al Progetto sperimentale osp.ne dom.re paz. A.F. - assistenza fisioterapica - dal 19/12/2011 |  |
| 18555 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | Liquid. fatture Aldo Tarricone. mesi Gennaio - Agosto 2011 sede Modugno. |  |
| 18554 | 28-12-2011 | 29-12-2011 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO - ACQUISTO IN ECONOMIA DI: UNA CONFEZIONE COD. PHLO3 INNOVANCE VWF AC" PER U.O.C. DI IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO TRASFUSIONALE DELLO S.O. DI MONOPOLI. CIG: Z8B02FBFB6 E Z5D02FCO0F. |  |
| 18553 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | PROROGA Assistenza Dom.re ad alta complessit Ditta Medigas Assistito A.F. sino al 30/06/2012 |  |
| 18552 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | PROROGA Progetto Sperimentale osp. dom.re paz. R.N. - Fino al 31/03/2012.
|  |
| 18551 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | Rimborso cassa Economale. |  |
| 18550 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | Rendiconto cassa Economale mese di Dicembre 2011. |  |
| 18549 | 28-12-2011 | 29-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA (PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI) PRESSO L'HOSPICE "SAN CAMILLO" DI MONOPOLI (RIF. MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2011). |  |
| 18548 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | PROROGA Progetto Sperimentale osp. dom.re paz. G.C. - Fino al 30/06/2012.
|  |
| 18547 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | Liquidazione fattuta Ditta AUCHAN - C.I.G. 3207032E83 per la fornitura di prodotti per celiachia |  |
| 18546 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | PROROGA Progetto Sperimentale osp. dom.re paz. S.F. - Fino al 30/06/2012. |  |
| 18545 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | PROROGA Progetto Sperimentale osp. dom.re paz. P.M. - Fino al 30/06/2012. |  |
| 18544 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | Progetto Sperimentale osp. dom.re paz. T.C. - Fino al 30/06/2012. SAPIO LIFE CURE |  |
| 18543 | 28-12-2011 | 28-12-2011 | Fondo Cassa Economale Dipartimento delle Dipendenze Patologiche.Approvazione rendiconto e liquidazione spese sostenute dal 01-01 al 13-12-2011"sezddpba XBA/3". |  |
| 18542 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | Progetto Sperimentale osp. dom.re paz. G.N.A. - Fino al 30/06/2012 |  |
| 18541 | 28-12-2011 | 29-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE OSPEDALE "S. DE BELLIS" COMPENSO PER IL DR. DI MASI PER GESTIONE ATTIVITA' A DOMICILIO PAZIENTI DEL DSS12 AFFETTI DA PATOLOGIE PARTICOLARI AD ALTA INTENSITA' ASSISTENZIALI. ANNO 2011. |  |
| 18540 | 28-12-2011 | 28-12-2011 | Liquidazione fatture Comunit "Comunit TESEO""per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel. nr.17213"sezddpba XBA/3" |  |
| 18539 | 28-12-2011 | 28-12-2011 | Liquidazione fatture Comunit "Papa Giovanni XXIII"per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel. nr.17213"sezddpba XBA/3" |  |
| 18538 | 28-12-2011 | 29-12-2011 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL RUOLO SANITARIO, TECNICO, AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 14 DI PUTIGNANO - COMPETENZE NOVEMBRE 2011. |  |
| 18537 | 28-12-2011 | 29-12-2011 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE MACCHINE PER UFFICIO A FAVORE DELLA DITTA SPEDICATI S.R.L. DI PUTIGNANO (BA), PROCEDURA NEGOZIATA PROT. N. 11457/DSS14 DEL 10.11.2011. |  |
| 18536 | 28-12-2011 | 28-12-2011 | Liquidazione fatture Comunit "IL RISORTO"per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel.nr.15953"sezddpba XBA/3" |  |
| 18535 | 28-12-2011 | 28-12-2011 | Liquidazione fatture Comunit "PHOENIX"per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel. nr.17225"sezddpba XBA/3" |  |
| 18534 | 28-12-2011 | 28-12-2011 | Liquidazione fatture Comunit "AIRONE"per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel. nr.17275"sezddpba XBA/3" |  |
| 18533 | 28-12-2011 | 28-12-2011 | Liquidazione fatture Comunit "Cipparoli"per assistenza residenziale a tossicodipndenti.Lista di prel. nr.17213"sezddpba XBA/3" |  |
| 18532 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N 24/11- LISTA N 17100 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - UNIVOL MODUGNO
CIG: NOVEMBRE 2011. |  |
| 18531 | 28-12-2011 | 28-12-2011 | Rimborso diritti sanitari per prestazioni non eseguite presso gli uffici SISP del Dipartimento di Prevenzione-dicembre 2011-. |  |
| 18530 | 28-12-2011 | 28-12-2011 | Liquidazione rimborso spese missioni,in favore del Dr.Bartolomeo Varvara,dipendente del Servizio Veterinario.Mese di novembre 2011-. |  |
| 18529 | 28-12-2011 | 28-12-2011 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore dei dipendenti vari della Struttutra Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche(Area"C").Mese di novembre 2011. |  |
| 18528 | 28-12-2011 | 28-12-2011 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti del Servizio di Igiene e Sanit Pubblica. |  |
| 18527 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | ACQUISTO IN PROCEDURA NEGOZIATA DI PRESTAZIONI MIRATE AD UN PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO DESTINATE ALL'ASSISTITA C.A. AFFETTA DA SCLEROSI MULTIPLA AMIOTROFICA DI TIPO BULBARE DI PERTINENZA DEL DISTRETTO N.8 - BARI EST. CIG Z1202A9F96. |  |
| 18526 | 28-12-2011 | 28-12-2011 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti del Dipartimento di Prevenzione -Dott.Vito Nicola Cavallo--mese di settembre e ottobre 2011. |  |
| 18525 | 28-12-2011 | 28-12-2011 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti del Dipartimento di Prevenzione -Dott.Domenico Lagreca-mese di novembre 2011. |  |
| 18524 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | DIREZIONE DISTRETTO S.S. N.8 BARI EST - PRESTAZIONI DI ALTO IMPEGNO ASSISTENZIALE A FAVORE DELL'ASSISTITO S.P. RESIDENTE IN AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO S.S. N.8. PROROGA SERVIZIO.(CIG.Z7401A1CBA) |  |
| 18523 | 28-12-2011 | 28-12-2011 | D.S.S. nr.5.Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati.Periodo novembre 2011 e precedenti. |  |
| 18522 | 28-12-2011 | 28-12-2011 | Liquidazione fattura alla ditta MEDICAIR per prestazione di acquisto presidi protesici con funzioni respiratorie. |  |
| 18521 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | DIREZIONE DISTRETTO S.S. N.8 BARI EST - PRESTAZIONI DI ALTO IMPEGNO ASSISTENZIALE A FAVORE DELL'ASSISTITO G.M. RESIDENTE IN AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO S.S. N.8. PROROGA SERVIZIO.(CIG.ZBD00CF2EC) |  |
| 18520 | 28-12-2011 | 30-12-2011 | DIREZIONE DISTRETTO S.S. N.8 BARI EST - PRESTAZIONI DI ALTO IMPEGNO ASSISTENZIALE A FAVORE DELL'ASSISTITO S.G. RESIDENTE IN AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO S.S. N.8. PROROGA SERVIZIO. ( CIG. Z9200CF21E ) |  |
| 18519 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Esaote spa. Aggiudicazione e acquisto con affidamento diretto di n. 4 sensori e n. 4 cavi prolunga per saturimetro SPO2 per la U.O. di Cardiologia-Utic dell'Ospedale di Molfetta. |  |
| 18518 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Esaote spa. Aggiudicazione e acquisto con affidamento diretto di n. 4 cavi a 5 poli linea 5000 per la U.O. di Cardiologia-Utic dell'Ospedale di Molfetta. |  |
| 18517 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Esaote spa. Aggiudicazione e acquisto con affidamento diretto di n. 4 bracciali NIBP standard CUF 102 per la U.O. di Cardiologia-Utic dell'Ospedale di Molfetta. |  |
| 18516 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Tecnosoluzioni srl. Aggiudicazione e acquisto con affidamento diretto di n. 2 cavi terapia per defibrillatore Lifepack 12 - Medtronic per la U.O. di Cardiologia-Utic dell'Ospedale di Molfetta. |  |
| 18515 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Tecnosoluzioni srl. Aggiudicazione e acquisto con affidamento diretto di n. 2 sensori "Masimo SP02" per defibrillatore Lifepack 12 - Medtronic per la U.O. di Cardiologia-Utic dell'Ospedale di Molfetta. |  |
| 18514 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Tecnosoluzioni srl. Aggiudicazione e acquisto con affidamento diretto di n. 2 bracciali pneumatici per defibrillatore Lifepack 12 - Medtronic per la U.O. di Cardiologia-Utic dell'Ospedale di Molfetta. |  |
| 18513 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | S.T.A.I.M. Bari. Aggiudicazione e acquisto di n. 1 Armadio Porta Medicinali per la S.C. di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Molfetta. |  |
| 18512 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | UFFICIO PERSONALE DEL P.O. SAN PAOLO - DIPENDENTE SIG.RA MARENA CELESTE DETERMINA N. 15112 DEL 07/11/2011. REVOCA |  |
| 18511 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17232 DEL 20/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 18510 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE DIRIGENTI MEDICI STAB. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI OTTOBRE 2011 |  |
| 18509 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | ANNULLAMENTO DETERMINE DI LIQUIDAZIONE N. 9642, 9643, 9644, 9645, 9646, 9647,9649 E 9650 DELL'ANNO 2011 |  |
| 18508 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | RENDICONTO CASSA ECONOMALE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO DAL 01/12/2011 AL 27/12/2011 |  |
| 18507 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17173 DEL 19/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18506 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17115 DEL 19/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18505 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17171 DEL 19/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18504 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17168 DEL 19/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18503 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17162 DEL 19/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18502 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17118 DEL 19/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18501 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17157 DEL 19/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18500 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17155 DEL 19/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18499 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17164 DEL 19/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18498 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17156 DEL 19/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18497 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17169 DEL 19/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18496 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17170 DEL 19/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18495 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17159 DEL 19/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18494 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17165 DEL 19/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18493 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17130 DEL 19/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18492 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17123 DEL 19/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18491 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16883 DEL 14/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18490 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16888 DEL 14/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18489 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16884 DEL 14/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18488 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16886 DEL 14/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18487 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16887 DEL 14/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18486 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17144 DEL 19/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18485 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17121 DEL 19/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18484 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17120 DEL 19/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18483 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 9051 DEL 30/05/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18482 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17163 DEL 19/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18481 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17160 DEL 19/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18480 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 9039 DEL 30/05/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011. |  |
| 18479 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da lista di preliquidazione n. 16123 del 28/11/2011. |  |
| 18478 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da lista di preliquidazione n. 16544 del 06/12/2011. |  |
| 18477 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Liquidazione fatture a favore di Ditte Diverse per la fornitura di Materiale Diagnostico Rx Ecg come da lista n. 14956 del 11/11/2011 per l'importo di ? 32.784,24. |  |
| 18476 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione turni aggiuntivi mese di NOVEMBRE 2011. P.O. Corato. |  |
| 18475 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Dss n. 2 - Liquidazione spese in favore di assistiti che beneficiano dell'art. 22 della L.R. 14/2004 - vaccinoterapia - Novembre 2011. |  |
| 18474 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Dss n. 2 - Liquidazione spese di trasporto in favore di assistiti che beneficiano della L.R. 9/91.- nefropatici cronici sottoposti a trattamento dialitico presso strutture intra ed extra ASL. NOVEMBRE 2011 |  |
| 18473 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Dss n. 2 - Liquidazione spese in favore di assistiti che beneficiano delle LL.RR. 25/96 E 14/98 trapiantati - e/o art. 13 L.R. 12/05 malattie rare - NOVEMBRE 2011. |  |
| 18472 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Deliberazione n.1882 del 20/10/2011: "Convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto". Liquidazione in favore del Dott. Massimo MANCINI. |  |
| 18471 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Liquidazione e pagamento fattura per prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. 833/78 alla Fondazione Don Carlo Gnocchi di Roma nell'anno 2006.Lista di Preliquidazione n. 16558 del 06/12/2011. |  |
| 18470 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Liquidazione e pagamento fattura al Centro Medico di Riabilitazione Relax spa di San Salvatore Telesino (BN) relativa ad aggiornamento rette per prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. 833/78 2006/2008. Lista di Preliquidazion |  |
| 18469 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Lavori di realizzazione di schermature anti-x per la nuova radiologia distrettuale di Grumo Appula - Approvazione atti tecnici di perizia suppletiva e di variante. |  |
| 18468 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Lavori per l'adeguamento impianto elettrico presso la nuova sede della Direzione Sanitaria in Via Zola Altamura - Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico-estimativa. |  |
| 18467 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Liquidazione fatture Ditta La Lucente spa anno 2011. Lista di Preliquidazione n. 17427 del 22/12/2011. |  |
| 18466 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Dss n. 3 - Liquidazione fatture Ditte fornitrici ossigeno liquido terapeutico domiciliare. Lista di preliquidazione n. 17426 del 22/12/2011. |  |
| 18465 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Dss Uno - Indennit legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indennit per prestazioni effettuate nel mese di NOVEMBRE 2011. |  |
| 18464 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione ex BA2- Utenti Vari - Rimborso per prestazioni non eseguite. |  |
| 18463 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione - Pagamento fattura Ditta: Stampa Sud |  |
| 18462 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione - Pagamento fattura Ditta: Global CRI |  |
| 18461 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Liquidazione vitalizio ex Lege 210/92: Bimestre Novembre / Dicembre 2011 Euro 101.242,46 |  |
| 18460 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Eredi Sig. S.A. Liquidazione ratei vitalizio L. 210/92 periodo 29/01/07 - 21/11/2007. Euro 5.550.73 |  |
| 18459 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Sig.ra B.M. Liquidazione vitalizio ex Lege 210/92: periodo 01/09/11 - 31/12/2011. Euro 2.205,14. |  |
| 18458 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Sig. M.C. Liquidazione Sentenza n. 222610 Tribunale di Trani esecutiva. Euro 47.757,98. |  |
| 18457 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da lista di preliquidazione n. 17320 del 21/12/2011. |  |
| 18456 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da lista di preliquidazione n. 17327 del 21/12/2011. |  |
| 18455 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da lista di preliquidazione n. 17435 del 22/12/2011. |  |
| 18454 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Sig.ra VATINNO Maria Rosa - C.P.S. - Infermiera - a Tempo Indeterminato del P.O. Di Venere di questa ASL. Trasformazione del rapporto di lavoro da Tempo Indeterminato a Part Time Verticale. |  |
| 18453 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ALBERGO PETROLI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Triggiano. |  |
| 18452 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta SUSCO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Triggiano. |  |
| 18451 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta DALCA Impianti e Costruzioni per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Triggiano. |  |
| 18450 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta DALCA Impianti e Costruzioni per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Triggiano. |  |
| 18449 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta EDILPUGLIA di Basile Massimiliano per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Triggiano. |  |
| 18448 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta COSTRUZIONI MURGOLO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. S. Paolo. |  |
| 18447 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta EUROARREDI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 18446 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | CORRESPONSIONE EMOLUMENTI PER ATTIVITA' FORMATIVA BLSD,PTC E PBLSD EFFETTUATA NEL II SEMESTRE DELL'ANNO 2011 DAGLI ISTRUTTORI DELL'UFFICIO DI FORMAZIONE - SEDE FORMATIVA DI ALTAMURA A FAVORE DI MEDICI ED INFERMIERI DIPENDENTI DELLA ASL BA. |  |
| 18445 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | AGT - Struttura Sanitaria Territoriale di Noicattaro - Progetto di ristrutturazione con ampliamento edificio da destinare a RSA e servizi distrettuali - 1. Approvazione certificato di collaudo rimesso dalla Commissione. |  |
| 18444 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso il Penitenziario di ALTAMURA. Liquidazione Compensi Novembre 2011. |  |
| 18443 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Lavori urgenti per la manutenzione e sistemazione della copertura in legno e tegola sul terrazzo dell'ala vecchia dello Stabilimento Ospedaliero Umberto 1 di Altamura. Approvazione atti tecnici di perizia suppletiva e di variante. |  |
| 18442 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Lavori di adeguamento alle specifiche esigenze del reparto destinato ad APP 4 nella fase di adeguamento a norma del padiglione B da eseguirsi presso lo Stabilimento Ospedaliero Di Venere. Aggiudicazione. |  |
| 18441 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Lavori urgenti di impermeabilizzazione dei lastrici solari di copertura soprastanti gli ambienti dell'ex reparto di Pediatria e Psichiatria. Approvazione atti tecnici di perizia suppletiva e di variante. |  |
| 18440 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Lavori di adeguamento alle specifiche esigenze del reparto destinato al APP 4 nella fase di adeguamento a norma del padiglione B da eseguirsi presso lo Stabilimento Ospedaliero di Venere: Gas Medicinali - Aggiudicazione. |  |
| 18439 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | COORDINAMENTO 118 - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ABBINANTE MARIA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MANUTENZIONE IN STRUTTURE IMMOBILIARI - MATERIALE ELETTRICO - CIG:35881234C4, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17394 DEL 22/12/2011, PER L'IMP |  |
| 18438 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | COORDINAMENTO 118 - LIQUIODFAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA 3MC S.P.A. PER FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA, CONVIVENZA E GUARDAROBA CIG:1623523D8C, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N 17392 DEL 22/12/2011, PER UN IMPORTO COMPLESIVO DI ? 4.466,57. |  |
| 18437 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | COORDINAMENTO 118 - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA JET SERVICE DI MIOCHELE CEGLIA, PER LA FORNITURA DI SUPPORTI INFORMATICI CIG:1534354CF6, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N17395 DEL 22/12/2011 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ? 1.414,32. |  |
| 18436 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | COORDINAMENTO 118 - ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE DALLA DITTA EUROMED S.R.L. - CODICE CCIG:36520230B8 - N 2 ASSIEME GAMBE INCLINATE BARELLA. |  |
| 18435 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Sig.ra SIGNORILE Antonia - C.P.S. - Terapista della Riabilitazione - a Tempo Indeterminato del D.S.S.N.6 di questa ASL. Trasformazione del rapporto di lavoro da Tempo Pieno a Part Time Verticale. |  |
| 18434 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | U.O. Elettromedicali - Liquidazione fatture a favore della Ditta AMPLIFON per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18433 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta HOSPIRA ITALIA per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18432 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta STAIM per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18431 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ENDOMEDITALIA DI LIONETTI per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18430 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | U.O. Elettromedicali - Liquidazione fatture a favore della Ditta STRYKER ITALIA per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18429 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | U.O. Elettromedicali - Liquidazione fatture a favore della Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18428 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | U.O. Elettromedicali - Liquidazione fatture a favore della Ditta CTR COSTRUZIONI TECNOLOGICHE RADIOLOGICHE per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18427 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | U.O. Elettromedicali - Liquidazione fatture a favore della Ditta AGENCY SERVICE per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18426 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | U.O. Elettromedicali - Liquidazione fatture a favore della Ditta A.T.Z. DI CASCIONE GIOVANNI per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18425 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta DECO DOMUS di Mastropasqua Pasquale per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 18424 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta R & G Costruzioni per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Monopoli. |  |
| 18423 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ATITECNICA 85 per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 18422 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta DE ASTIS ROCCO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 18421 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta FALEGNAMERIA ARTIGIANA DI MASTROTOTARO DONATO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi di propriet dell'ASL BA rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'U |  |
| 18420 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SERRAMENTI 2000 di Montuoso & Massaro per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 18419 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta DECO DOMUS di Mastropasqua Pasquale per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 18418 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ADDABBO NICOLA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. S. Paolo. |  |
| 18417 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta TERMOIDROCLIMA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 18416 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta NUOVA ITALGRAFICA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 18415 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta TIA NETWORKS per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili ugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 18414 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta DECO DOMUS di Pasquale Mastropasqua per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 18413 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta MONITILLO CANTIERI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili eseguiti sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Triggiano. |  |
| 18412 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta MATERA GIUSEPPE per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. Di Venere. |  |
| 18411 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta M.T.F. 2000 per iinterventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 18410 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta R & G COSTRUZIONI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili effettuati sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Monopoli. |  |
| 18409 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SERRAMENTI 2000 di Montuoso & Massaro per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 18408 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta LUIGI PERRONE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 18407 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta MAGGIPINTO IMPIANTI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 18406 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta TIA NETWORKS per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle apparecchiature elettrocontabili in dotazione nell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 18405 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta DECO DOMUS di Mastropasqua Pasquale per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili su strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 18404 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta R & G. COSTRUZIONI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili effettuati sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Monopoli. |  |
| 18403 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Sostituzione gruppo statico di continuit a servizio della U.O.C. di Neuroradiologia ed Interventistica presso il P.O. Di Venere - Approvazione. |  |
| 18402 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | AGT - Demolizione della fabbrica del vecchio Macello Comunale di Palo del Colle, compreso smaltimento rifiuti - Ripartizione incentivi ed approvazione omologazione finale della spesa. |  |
| 18401 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Immobile sito in Bitritto alla Via T. Fiore, 16 e 18 ed adibito a ServizioRiabilitativo - Proprietarie Sigg.re Gabellone Maria Silvana e De Novellis Maria Diana - Approvazione nuovo schema di contratto di locazione. |  |
| 18400 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 - Triennio 2010 - 2013. Liquidazione competenze mese di NOVEMBRE 2011. Spesa complessiva ?.33.572,80. |  |
| 18399 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Sig.ra CRAMAROSSA Chiara, nata il 04.03.1952 - C.P.S. Infermiera - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Di Venere. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - Limiti di Servizio - a decorrere dall'1.01.2012 e collocamento in quiescenza |  |
| 18398 | 23-12-2011 | 23-12-2011 | Dott. TRENTADUE Antonio, n. il 06/01/1951 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il "P.O. Di Venere". Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dall'01/01/2012 e collocamento in quiescenza con effetto 01/01/2012. |  |
| 18397 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | Rettifica determina n. 16057 del 18/11/2011. Sapio Life Cure |  |
| 18396 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | Rettifica determina n. 14415 del 25/10/2011. Medicasa |  |
| 18395 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | DSS n. 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di ? 253.533,53 per forniture protesi ed ausili in favore della Ditta Artsana. Lista di preliquidazione n. 16985 del 15/12/2011 |  |
| 18394 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | DSS n. 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di ? 194.296,96 per forniture protesi ed aasuili in favore della Ditta Artsana. Lista di preliquidazione n. 16984 del 15/12/2011 |  |
| 18393 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | Attivit di installazione configurazione e consegna PC per consentire l'avvio e l'uso del sistema regionale Edotto- Affidamento Servizio della Ditta SIMNT di Bari. |  |
| 18392 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | Distretto Socio Sanitario n. 6.
Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci - DGR n. 251 del 26/02/2010- Fattura Ditta Auchan n. 1609 015821 del 30/11/2011.
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| 18391 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | Area Gestione Patrimonio: "ALPI: Procedura di Gestione informalizzata ALPI. Net- formazione della dirigenza medica e personale addetto" . ( CIG: 373990071B) |  |
| 18390 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | Distretto Socio Sanitario n. 6.
Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci - DGR n. 251 del 26/02/2010- Fattura n. 853 del 05/10/2011 Ditta Potenza Angelo Eugenio.
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| 18389 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | Acquisto Attrezzature Sanitarie - Distretto Socio Sanitario n. 6
Ditta COMAS OFTALMICA SRL Fattura n 162 del 25/07/2011
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| 18388 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | Acquisto Attrezzature Sanitarie con fondi FESR - Distretto Socio Sanitario n. 6 Ditta HOSPITAL SUD SERVICE Fattura n. 192del 19/12/2011
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| 18387 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione fattura in favore della Ditta Biograd srl di Foggia, come da lista di preliquidazione n. 16589 del 07/12/2011. |  |
| 18386 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione fattura in favore della Ditta Hospital Consulting spa - Bagno a Ripoli (FI), come da lista di preliquidazione n. 16232 del 30/11/2011. |  |
| 18385 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione turni aggiuntivi mese di OTTOBRE 2011 |  |
| 18384 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione in favore della Ditta: A.P.E. srl come da lista di preliquidazione n. 16341 del 01/12/2011. |  |
| 18383 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione fatture in favore della Ditta A.T.I. La Lucente spa / La Lucentezza srl, come da lista di preliquidazione n. 16937 del 14/12/2011. |  |
| 18382 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Servizio Sovradistrettuale di Medicina Fisica e Riabilitazione: Liquidazione rimborso spese di viaggio al personale dipendente relativo al mese di NOVEMBRE 2011. |  |
| 18381 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Servizio Sovradistrettuale di Medicina Fisica e Riabilitazione: Liquidazione indennit di accesso ai trattamenti domiciliari dei Terapisti della Riabilitazione effettuate nel mese di NOVEMBRE 2011. |  |
| 18380 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture Ditta La Lucentezza srl anno 2011. Lista di Preliquidazione n. 14766 del 08/11/2011. CIG 2183727486 |  |
| 18379 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture Ditta La Lucente spa anno 2011. Lista di Preliquidazione n. 16769 del 13/12/2011. |  |
| 18378 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture Ditta: Lease Plan Italia spa per noleggio autovettura. Lista di Preliquidazione n. 16939 del 15/12/2011. |  |
| 18377 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Dss Uno - Ditte varie: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 17208 del 19/12/2011. |  |
| 18376 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | DSS UNO - Noleggio dispositivo protesico Elenco 3 ex D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'assistito S.N. |  |
| 18375 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | DSS Uno - Acquisto dispositivi protesici Elenco 3 ex D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'asssitito I.V. |  |
| 18374 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione: Liquidazione a dipendenti e ai componenti della Commissione Invalidi Civili territorio Giovinazzo - Periodo Novembre / Dicembre 2011 |  |
| 18373 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione - Pagamento fatture Ditta: Azienda Canile Rifugio. |  |
| 18372 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | D.S.S. n. 3 - Bitonto / Palo del Colle - Rimborso spese carburante in favore dei dipendenti del Distretto n. 3 per utilizzo mezzo proprio mese di NOVEMBRE 2011. |  |
| 18371 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Dss n. 3 Bitonto - Palo del Colle. Rimborso spese agli assistiti per interventi trapianto e/o controlli post trapianto. |  |
| 18370 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Dss n. 3 Bitonto - Palo del Colle. Rimborso spese agli assistiti emodializzati. |  |
| 18369 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | DETERMINA N. 17218 DEL 07/12/2011 ATTIVIT LIBERO PROFESSIONALE DIRIGENTI MEDICI P.O SAN PAOLO LIQUIDAZIONE COMPENSI MEDE DI AGOSTO 2011 - INTEGRAZIONE |  |
| 18368 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | ATTIVIT LIBERO PROFESSIONALE P.O SAN PAOLO INTEGRAZIONE DETERMINE LIQUIDAZIONE MESI DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2011 |  |
| 18367 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | DETERMINA N. 17217 DEL 07/12/2011 ATTIVIT LIBERO PROFESSIONALE DIRIGENTI MEDICI STAB. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE COMPENSI - MESE SETTEMBRE - INTEGRAZIONE - |  |
| 18366 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | P.O. PUTIGNANO-NOCI. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ECOLOGIA ANNO 2009 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15809 DEL 23/11/2011 - CIG.: Z3202EF642. |  |
| 18365 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | U.O.C. PATOLOGIA CLINICA S.O. PUTIGNANO - INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA SIEMENS DI CUI ALLA DETERMINA N. 6964 DEL 4/5/2011. |  |
| 18364 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | LEGGE 210/92. INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONI DI EMODERIVATI. PAGAMENTO VITALIZIO VI BIMESTRE 2011. |  |
| 18363 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX BA/5. LEGGE 04.03.1987 N. 88 ART. 5 INDENNITA' ECONOMICHE TBC A FAVORE DELLA SIG.RA C.M. - LIQUIDAZIONE 4 TRIMESTRE 2011 ED ASSEGNO NATALIZIO 2011. |  |
| 18362 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX BA/5. PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA LEASYS S.P.A. - LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 16296 DEL 01/12/2011 - N. 16606 DEL 07/12/2011. CIG 3296456 (DERIVATO DA NOLEGGIO) - NUM. CONVENZIONE CONSIP 1022691F4B. |  |
| 18361 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della Ditta A.F. MEDICAL SRL (cod. CIG 27186057CF), per la fornitura di materiale protesico, come da lista n. 16510 del 06.12.2011 allegata, per l'importo di ? 260,00=. |  |
| 18360 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL DELEGATO CASSIERE DEL DSM AMBITO 2 - DICEMBRE 2011. |  |
| 18359 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE INDENNITA' LEGATE A CONDIZIONI DI LAVORO PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA E PER IL PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMB |  |
| 18358 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali Medico Specialista presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. CASAVOLA Felice. Liquidazione Compenso Novembre 2011. |  |
| 18357 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. Domenico DI NOIA. Liquidazione Compenso Ottobre - Novembre 2011. |  |
| 18356 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della Ditta SOL S.P.A(cod. CIG 3193558F6A), per la fornitura di gas medicali effettuate, come da lista n. 16497 del 06.12.2011 allegata, per l'importo di ? 5.452,48=. |  |
| 18355 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO - ACQUISTO IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI MEDICO CHIRURGICI MATERIALE INFUNGIBILE NECESSARIO ED URGENTE PER U.O. DI CHIRURGIA. CIG Z9402D3FEE. |  |
| 18354 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | P.O. FESR 2007/2013 - Appalto integrato dei lavori di Adeguamento strutturale ex P.O. Grumo Appula per punto di primo intervento, ambulatori , diagnostica per immagini - 1 stralcio - Importo progetto ?. 2.400.000,00 - Approvazione perizia di variante e |  |
| 18353 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della Ditta SOCIETA' SUD IMAGING SRL (cod. CIG 27190284E2), per la fornitura di materiali diagnostici rx, come da lista n. 16495 del 06.12.2011 allegata, per l'importo di ? 9.102,25= |  |
| 18352 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16977 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 71.344,77= DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO. |  |
| 18351 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | P.O. Molfetta - Rifunzionalizzazione locali piano rialzato da destinare a Pronto Soccorso Provvisorio - Approvazione atti di contabilit finale. |  |
| 18350 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA AT - OD S.R.L. DI COLOGNOLA AI COLLI (VERONA). FATTURA N. 84 DEL 22/01/2010. |  |
| 18349 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DI PUGLIA E BASILICATA - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 12527 DEL 23/09/2011. |  |
| 18348 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | INGEGNERIA CLINICA - HTA - ENERGY MANAGEMENT - TRANSAZIONE FARMAFACTORING 2010 - MANDATO N. 36021 DEL 16.11.2011 - COFATHEC. |  |
| 18347 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE A VARIE DITTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI COME DA LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 16727, N. 16735 DEL 12/12/2011 E N. 16797 DEL 13.12.2011. |  |
| 18346 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della Ditta DIASORIN SPA (cod. CIG 3213745245), per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 16482 del 06.12.2011 allegata, per l'importo di ? 5.614,34=. |  |
| 18345 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | Lavori di realizzazione di segnaletica interna ed esterna presso il DSS N. 4 Via Paradiso Modugno - Aggiudicazione. |  |
| 18344 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | DIPENDENTE D. R.- MATRICOLA 5012564 - COLL. PROF. SAN. INF. A TEMPO INDETERMINATO - AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE, AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. |  |
| 18343 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | Individuazione dell'Unit Tecnica Periferica di Molfetta. |  |
| 18342 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della Ditta SISMED SRL (cod. CIG 2772070088), per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 16474 del 14.11.2011 allegata, per l'importo di ? 4.269,43=. |  |
| 18341 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fattura n. 328 del 20/07/2007 a favore della Ditta EURO KLIMA per intervento di adeguamento normativo ISPESL c/o centrale termica P.O. Gioia del Colle. |  |
| 18340 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI PROTESI ED AUSILI AD UTENTI INVALIDI AVENTI DIRITTO DEL DSS12. ANNO 2011. |  |
| 18339 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Concessione e liquidazione equo indennizzo dovuto alla dipendente Puericultrice Sig.ra F.C. |  |
| 18338 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | PIANI SOCIALI DI ZONA - AMBITO TERRITORIALE DSS12 - COMPARTECIPAZIONE ALL'ACQUISTO DI PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO UNIFICATO DI AMBITO AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA. |  |
| 18337 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della Ditta ERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL(cod. CIG 32141776C3), per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio analisi, come da lista di liquidazione n. 16473 del 06.12.20 |  |
| 18336 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA (PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI) PRESSO L'HOSPICE "SAN CAMILLO" DI MONOPOLI (RIF. MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2011). |  |
| 18335 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Sig. M.F. matricola 2701839 - Coadiutore Amministrativo. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso a decorrere dall'01/11/2011. |  |
| 18334 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | RIMBORSO SPESE PER LA VACCINOTERAPIA, A DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA AALERGOPATIE RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CONVERSANO N. 12 - PERIODO SETT/NOV 2011. |  |
| 18333 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della Ditta ABBOTT SRL(cod. CIG N.3212770DA9), per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio analisi, come da lista di liquidazione n. 16421 del 05.12,2011 allegata, per |  |
| 18332 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Sig.ra De Lucia Caterina - Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Pediatrico. Risoluzione rapporto di lavoro per superamento limite d'et a decorrere dal 28/11/2011. |  |
| 18331 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della Ditta BRACCO IMAGING ITALIA (cod. CIG come da allegato "A"), per la fornitura di mezzi di contrasto rx, come da lista n. 16500del 06.12.2011 allegata, per l'importo di ? 6.141, |  |
| 18330 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Sig. Antonelli Michele - Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso a decorrere dal 30/12/2011. |  |
| 18329 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della Ditta MEDICAIR SUD S.R.L. (cod. CIG N. 273579731A), per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 15244 del 16.11.2011 allegata, per l'importo di ? 833,20=. |  |
| 18328 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER ASSISTITI NEFROPATICI IN TRATTAMENTO DIALITICO AMBULATORIALE E DOMICILIARE. MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2011. |  |
| 18327 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle Ditte BETATEX SPA - STEROGLASS SRL - HOSPIRA ITALIA SRL (cod. CIG come da allegato "A"), per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 15035 del 14.11.2011 allegata, |  |
| 18326 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per la fornitura di Materiali Diagnostici, come da liste di preliquidazione nn. 13851 e 13920 del 21/10/11 e 24/10/11. |  |
| 18325 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI AFFETTI DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA. MESE DI NOVEMBRE 2011. LIQUIDAZIONE. |  |
| 18324 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta GAMBRO HOSPAL S.P.A. (Cod. CIG come da allegati ordini) per la fornitura di materiale per emodialisi, come da lista di preliquidazione n. 15129 del 15.11.2011 per un importo di ? 55.991,65= iva inclusa. |  |
| 18323 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione ex ASL BA/2. Rimborso spese di carburante mesi precedenti - NOVEMBRE 2011 per il personale della Dirigenza e per il personale del comparto ex normativa contrattuale di riferimento. |  |
| 18322 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione. Pagamento compensi operatori Moduli Informativi sulla Celiachia. |  |
| 18321 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 16292 DEL 01.12.2011 PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTR |  |
| 18320 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione ex AUSL BA/2. Indennit legate alle condizioni di lavoro per il personale della Dirigenza e per il personale di Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di NOVEMBRE 2011 |  |
| 18319 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15891 DEL 24.11.2011 PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTR |  |
| 18318 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fattura in favore della Ditta: ARC di Alfredo Bottoni & C.S. per la fornitura di Materiale per Emodialisi, come da lista di preliquidazione n. 16241 del 30/11/11. |  |
| 18317 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | Liquidazione fattura in favore della ditta OCTAPHARMA ITALY S.P.A. (cOD. cig 02728868A4) per la fornitura di farmaci, come da lista n. 14792 del 09.11.2011 per un importo di ? 11.506,00= iva inclusa. |  |
| 18316 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | P.O. PUTIGNANO-GIOIA-NOCI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE ANNO 2010 - LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 9351 - CIG. Z4402BAA06 - N. 9369 - CIG ZC602BAABF E N. 9389 - CIG Z5802BAA83 - DEL 06/06/2011. |  |
| 18315 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Securpol Puglia srl. Aggiudicazione e affidamento servizio di guardia armata H24 ingressi di accesso dell'Ospedale di Molfetta. |  |
| 18314 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | S.O. PUTIGNANO. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA BIO SUD MEDICAL SYSTEM - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 13007 DEL 5/10/2011 - CIG.: Z93026BDD8 |  |
| 18313 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA OLYMPUS. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 12704 DEL 28.09.2011. CIG: 2451437DCB |  |
| 18312 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROCLIMA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 14179 DEL 27.10.2011 CIG - Z3902BABF6. |  |
| 18311 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO VALORI P.O. PUTIGNANO-NOCI-GIOIA DEL COLLE. CIG: Z3402DD494 |  |
| 18310 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | DIPENDENTE R. T. - MATRICOLA 5004658 - DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO - AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE, AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. |  |
| 18309 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | DIPENDENTE C.F.M. - MATRICOLA 5000640 - PUERICULTRICE ESPERTA A TEMPO INDETERMINATO - AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE, AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. |  |
| 18308 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | Area Servizio Socio Sanitario. Comunit Sociosanitaria (art. 57 R.R. n. 4/07)AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l'attivit di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti nei mesi: da
Giugno ad Ottobre 2011. |  |
| 18307 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | DIPENDENTE M.P.- MATRICOLA 5003525 - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE, AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. |  |
| 18306 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | DIPENDENTE D.V.G. - MATRICOLA 5011036 - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO EDUCATORE PROFESSIONALE A TEMPO INDETERMINATO - AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE, AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. |  |
| 18305 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | P.O. PUTIGNANO-GIOIA-NOCI. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SANITAS - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 10223 DEL 28/06/2011 - CIG.: ZFA01C873E |  |
| 18304 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | S.O. PUTIGNANO - ACQUISTO LAMPADINE PER LAMPADA SCIALITICA DELLA SALA OPERATORIA - CIG. Z2002C7DE8: |  |
| 18303 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DAL 31 DICEMBRE 2011 DEL COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CATEGORIA "D", SIG. BUSCICCHIO PIETRO. |  |
| 18302 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | SIG.RA D'ELIA MARIA, N. IL 03/08/1953. COLLAB. PROF. SAN. OSTETRICA. PRESA D'ATTO ISTANZA DI DIMISSIONI VOLONTARIE - SUPERATI LIMITI DI SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/09/2012 E COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA CON EFFETTO 01/09/2012. |  |
| 18301 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | DIPENDENTE SIG. CAMPANELLA LUCIANO, NATO IL 04/09/1949. COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER DIMISSIONI VOLONTARIE. |  |
| 18300 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | DIPENDENTE SIG. S.F.A., COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO FISIOTERAPISTA, CONCESSIONE PERIODO DI CONGEDO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS. 26MARZO 2001, N. 151. |  |
| 18299 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari E.129.132,92. |  |
| 18298 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | AGT - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della cabine MT/BT dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuit a servizio degli stabilimenti ospedalieri e territoriali dell'ASL BARI per il periodo 201 |  |
| 18297 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | DIPENDENTE SIG.RA N.G., AUSILIARIO SPECIALIZZATO, CONCESSIONE ULTERIORE PERIODO DI UN CONGEDO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS. 26MARZO 2001, N. 151. |  |
| 18296 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | P.O. FESR 2007/2013 - Lavori di ristrutturazione degli ambienti al primo piano del P.O. di Bitonto da adibire ad ambulatori medici del DSS 3 (ex DSS 1) - Ripartizione incentivi ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/06. |  |
| 18295 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | DIPENDENTE DR. T.A.V., DIRIGENTE MEDICO, CONCESSIONE PERIODO DI CONGEDO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS. 26MARZO 2001, N. 151. |  |
| 18294 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione ed ordinazione di spesa a favore della Ditta TRA.DA.Servizio trasporto alunni disabili-Novembre 2011-Comune di Santeramo in Colle.Lista di prel.nr.16683 del 12-12-2011 CIG:278765098B. |  |
| 18293 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | Progetto "Opere terminali a servizio degli impianti di climatizzazione degli ambienti destinati ad ambulatori di cardiologia, sala primo intervento, guardia medica, ambulatori, CUP, URP presso il P.O. di Bitonto". Approvazione SAL n. 1 al 03/12/2011 e C. |  |
| 18292 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | Lavori ed interventi di tinteggiatura e risanamento ambienti presso il piano terra 1 e 2 piano del Dipartimento di Prevenzione SISP sito in P.zza Vittorio Veneto, angolo via Carlo Alberto - Triggiano. Approvazione perizia suppletiva e di variante. |  |
| 18291 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Servizio trasporto alunni disabili D.S.S. nr.4-Centro Riabilitativo di Altamura-.Liquidazione competemnze mese di Novembre 2011 a favore della Ditta TRA.DA.Lista di prel.nr.16682 del 12-12-2011 CIG:278765098B. |  |
| 18290 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Servizio trasporto disabili-D.S.S.nr.4-Centro Riabilitativo di Altamura,Gravina e Santeramo in Colle-.Liquidazione competenze di Ottobre 2011 a favore della Ditta TRA.DA.Liste di prel.nn.16678-16681 del 12-12-2011 CIG:278765098B. |  |
| 18289 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture per fornitura-presidi protesici-residenti in Acquaviva delle F. e Cassano delle M. |  |
| 18288 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture per fornitura-presidi protesici-residenti in Acquaviva delle F. e Cassano delle M. |  |
| 18287 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Area Gestione Risorse Umane:dipendente Sig.ra C.A.attribuzione dell'assegno per nucleo familiare dal 01-07-2011 al 31-12-2011. |  |
| 18286 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | Lavori di completamento del nuovo Ospedale della Murgia - Opere per l'adeguamento alla vigente normativa di prevenzione incendi del 1 e 2 stralcio - Aggiudicazione definitiva. |  |
| 18285 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | AGT - Lavori urgenti di sostituzione del gruppo statico di continuit della sala operatoria di Ortopedia del P.O. di Altamura. Approvazione atti di contabilit finale e liquidazione impresa esecutrice. |  |
| 18284 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Area Gestione Risorse Umane:dipendente D.G.attribuzione dell'assegno per nucleo familiare dal 01-07-2007 al 31-12-2010. |  |
| 18283 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Area Gestione Risorse Umane:dipendente L.V.attribuzione dell'assegno per nucleo familiare dal 01-01-2007 al 31-12-2010. |  |
| 18282 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | AGT - Lavori urgenti di ripristino degli impianti elettrici speciali a servizio delle sale operatorie del P.O. di Altamura. Approvazione atti di contabilit finale e liquidazione impresa esecutrice. |  |
| 18281 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | Area Gestione Risorse Umane:dipendente B.R.,attribuzione dell'assegno per nucleo familiare dal 01-07-2007 al 31-08-2010. |  |
| 18280 | 22-12-2011 | 22-12-2011 | PP.OO.Altamura-Gravina-Grumo A.-Santeramo.Servizio di pulizia.Liquidazione fatture periodo settembre 2011.Liste di prel.nn-17313-17314-17315-17316 del 21-12-2011 CIG:2184245FFA |  |
| 18279 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio alla Dr.ssa D'AMORE OLIMPIA nel servizio di Continuit Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2012. |  |
| 18278 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | Indennita' lavoro straordinario Struttura UVAR/UVARP legate alle condizioni di lavoro Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. _ Prestazioni effettuate nel mese di Novembre 2011. |  |
| 18277 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio alla Dr.ssa DE BENEDICTIS DANIELA nel servizio di Continuit Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2012. |  |
| 18276 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio alla Dr.ssa BOTTALICO CHIARA nel servizio di Continuit Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2012. |  |
| 18275 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE "LIBELLULA" DI TRICASE (LE) PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2011. |  |
| 18274 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio alla Dr.ssa ROTUNNO CATERINA nel servizio di Continuit Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2012. |  |
| 18273 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio alla Dr.ssa GASPARRE MARIANNA nel servizio di Continuit Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2012. |  |
| 18272 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio alla Dr.ssa PAGANO LUIGIA nel servizio di Continuit Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2012. |  |
| 18271 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio alla Dr.ssa MASTROMAURO MARIA nel servizio di Continuit Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2012. |  |
| 18270 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio alla Dr.ssa IACOBELLIS GRAZIA nel servizio di Continuit Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2012. |  |
| 18269 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio alla Dr.ssa MALLARDI ROSA nel servizio di Continuit Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2012. |  |
| 18268 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio alla Dr.ssa FERRARA SERAFINA nel servizio di Continuit Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2012. |  |
| 18267 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio al Dr.D'AMELJ PIERLUIGI nel servizio di Continuit Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2012. |  |
| 18266 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio al Dr.MINERVA GIANCARLO nel servizio di Continuit Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2012. |  |
| 18265 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio al Dr. IACOBELLIS SILVIO nel servizio di Continuit Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2012. |  |
| 18264 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio al Dr.TROVISO CESARE nel servizio di Continuit Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2012. |  |
| 18263 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | Area Servizio Socio Sanitario. Opera Pia "Di Venere" di Bari-Carbonara, Residenza Protetta. Liquidazione del contributo previsto dal Regolamento Regionale n. 1/97 e n. 25/05 per l'attivit di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti nei me |  |
| 18262 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta "Mater Domini" (Mamma Rosa) di Turi (BA). Liquidazione del contributo previsto dal Regolamento Regionale n.4/2007 ( art. 60)e s.m.i. per l'attivit di assistenza residenziale per anziani non aut |  |
| 18261 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta "B.V.Maria Infirmorum" della Fondazione "Oasi Di Nazareth" di Corato (BA). Liquidazione del Contributo previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2007 (art. 60) e s.m.i. per l'attivit di assistenza residenz |  |
| 18260 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | U.O. ELETTROMEDICALI - Liquidazione fatture a favore della Ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA, per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18259 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Medicina penitenziaria - Prestazioni Professionali Medico Specialista presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. LOSAVIO Giacomo. Liquidazione Compenso Novembre 2011. |  |
| 18258 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | U.O. ELETTROMEDICALI - Liquidazione fatture a favore della Ditta TECNOLOGIE AVANZATE, per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18257 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | U.O. ELETTROMEDICALI - Liquidazione fatture a favore della Ditta AGENCY SERVICE, per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18256 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta "G. Simone - V. Calabrese". Liquidazione del contributo previsto dal Regolamento Regionale n. 1/97 e n. 25/05 per l'attivit di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti nei mesi di Luglio, |  |
| 18255 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | U.O. ELETTROMEDICALI - Liquidazione fatture a favore della Ditta TECNOLOGIE AVANZATE, per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18254 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio al Dr.SANTORO FELICE ALESSANDRO nel servizio di Continuit Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2012. |  |
| 18253 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | U.O. ELETTROMEDICALI - Liquidazione della spesa dovuta per interventi di manutenzione ordinaria sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alla struttura sanitaria dell'ASL BA in esecuzione del contratto di affidamento. Ditta SISTEMI IPERBARICI. |  |
| 18252 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | Area Servizio Socio Sanitario."Villa Eden" di Turi, Societ LE.BI.PA.MI. srl Residenza Protetta.Liquidazione del contributo previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2007 (art. 60) e s.m.i. per l'attivit di assistenza residenziale per anziani non autosuff |  |
| 18251 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio al Dr.MEMEO CARLO nel servizio di Continuit Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2012. |  |
| 18250 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta S.T.A.I.M., per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18249 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | Area Servizio Socio Sanitario.Residenza Protetta "Villa dei Pini". Liquidazione del contributo previsto dal Regolamento Regionale n.4/2007 (art. 60) e s.m.i.per l'attivit di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti nei mesi di Luglio, Ago |  |
| 18248 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ATE, per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18247 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta TASSINARI BILANCE, per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18246 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SISTEMI IPERBARICI, per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18245 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta REM, per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18244 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SIEMENS, per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18243 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " Villa Giovanna "Residenza Protetta in Bari, Ente gestore "Villa Giovanna s.r.l." Liquidazione del contributo previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l'attivit di assistenza residenzial |  |
| 18242 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta MEDIGAS ITALIA, per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18241 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ITEM OXYGEN, per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18240 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ATE, per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18239 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta MEDIGAS ITALIA, per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18238 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " NUOVA FENICE "Residenza Protetta in Noicattaro, Ente gestore Societ Segesta Mediterranea s.r.l. Liquidazione del contributo previsto dai RR. Regionali n.1/'97 e n.25/'05 per l'attivit di assistenza res |  |
| 18237 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta GE HELTHCARE CLINICAL SYSTEMS, per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18236 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario." Villa Giovanni XXIII " ONLUS - Residenza Protetta in Bitonto. Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Reg.n. 4/2007 e s.m.i. per l'attivit di assistenza residenziale per anziani non autosufficient |  |
| 18235 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " Casa Serena " Residenza Protetta s.r.l. in Capurso , via Noicattaro n.c. ; Liquidazione del contributo previsto dal Reg.Reg. n. 4/2007 e s.m.i. per l'attivit di assistenza residenziale per anziani non a |  |
| 18234 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " San Gabriele" Residenza Protetta in Bari, Societ SEGESTA MEDITERRANEA Srl; Liquidazione del contributo previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i.
per l'attivit di assistenza residenzial |  |
| 18233 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "VILLA MARICA" Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore "Societ AUREA SALUS srl ". Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l'attivit di assistenza resi |  |
| 18232 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ENDOMEDITALIA DI LIONETTI, per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18231 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Adriatica" Residenza Protetta in Bari,Ente gestore Coop. SAIA .Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Reg. n. 4/2007 e s.m.i. per l'attivit di assistenza residenziale ad anziani non autosufficie |  |
| 18230 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta GETINGE, per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18229 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta VITALAIRE ITALIA, per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18228 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Madonna del Buon Cammino"
Residenza Protetta s.r.l. di Altamura . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m per l'attivit di assistenza residenziale ad anziani non autosu |  |
| 18227 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | Indennit legate alle condizioni di lavoro Personale Conparto -
Dirigenza Medica/Veterinaria ex normativa contrattualedi riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di NOVEMBRE 2011. |  |
| 18226 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta S.T.A.I.M., per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18225 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SIEMENS, per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18224 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ENDOMEDITALIA DI LIONETTI, per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18223 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | Rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio. Liquidazione compensi
in favore di: Dott.ssa Carnicella Maria Stefania. Servizio Igiene e
Sanit Pubblica - Area Nord ex ASL/BA-4 Modugno -Bitetto -Bitritto. |  |
| 18222 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta AGENCY SERVICE, per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18221 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta AGENCY SERVICE, per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18220 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Indennit legate alle condizioni di lavoro AGT - Personale tecnico - Professionale e Personale di Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di NOVEMBRE 2011. |  |
| 18219 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | Rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio. Liquidazione conpensi
in favore di: Dtt.ssa Carnicella Maria Stefania - Servizio Igiene e
Sanit Pubblica - Area Nord ex ASL/BA - Bitetto - Bitritto. |  |
| 18218 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta A.T.Z. DI CASCIONE GIOVANNI, per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18217 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | Liquidazione compensi Commissione Medica Invalidit Civile - Modugno
Territorio: Modugno - Bitetto -Bitritto. Periodo 04/07/2011-28/09/2011. |  |
| 18216 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta PHILIPS, per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18215 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio al Dr.SANNELLI GIACOMO PASQUALE nel servizio di Continuit Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2012. |  |
| 18214 | 21-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio al Dr.SEMENTE JOAO nel servizio di Continuit Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2012. |  |
| 18213 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta per interventi di manutenzione ordinaria sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alla struttura sanitaria dell'ex ASL BA/4 in esecuzione del contratto di affidamento. Ditta GAMBRO HOSPAL. |  |
| 18212 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta per interventi di manutenzione ordinaria sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alla struttura sanitaria dell'ex ASL BA/4 in esecuzione del contratto di affidamento. Ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA. |  |
| 18211 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta per interventi di manutenzione ordinaria sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alla struttura sanitaria dell'ex ASL BA/4 in esecuzione del contratto di affidamento. Ditta AGFA GEVAERT. |  |
| 18210 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Progetto lavori di adeguamento per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi del P.O. "Umberto I" di Corato. Liquidazione fattura a favore della INFO per pubblicazione avviso gara. |  |
| 18209 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Lavori urgenti di realizzazione cabina di trasformazione MT/bt COR di Rutigliano - Approvazione Bando e Disciplinare di gara ed indizione gara. |  |
| 18208 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta per interventi di manutenzione ordinaria sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alla struttura sanitaria dell'ex ASL BA/4 in esecuzione del contratto di affidamento. Ditta AGFA GEVAERT. |  |
| 18207 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta LORENZATTO - M.G. LORENZATTO, per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18206 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture a favore delle Ditta D.F.B. di Bartolomeo di FRANCO per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 18205 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Lavori di manutenzione delle aree verdi presso il P.O. di Molfetta. Affidamento. |  |
| 18204 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | DSS n. 14 - ex Ospedale di Alberobello - Rifacimento dei tetti di copertura della RSA - Approvazione atti di perizia di variante ed atti di contabilit finale. |  |
| 18203 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Transazione FARMAFACTORING 2010 - Mandato n. 36022 del 16/11/2011 - Ditta SAPIO LIFE. |  |
| 18202 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Risanamento della rete di fognatura nera a servizio del Presidio Ospedaliero di Corato. Liquidazione competenze al professionista incaricato in relazione alla fase di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza. |  |
| 18201 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | Lavori di ristrutturazione edilizia, degli impianti elettrici, termici e di eliminazione delle barriere architettoniche per il Presidio "Murat". Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 4. Liquidazione fatture relative al Certificato di pagamento n. 4. |  |
| 18200 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio al Dr.BELLO MARINO nel servizio di Continuit Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2012. |  |
| 18199 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici addetti alla Medicina dei Servizi Convenzionati per il PREMIO DI COLLABORAZIONE 2011. Spesa di ?.63.080,65. |  |
| 18198 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 - Triennio 2009 - 2012. Liquidazione competenze mese di NOVEMBRE 2011. Spesa complessiva ?.33.074,62. |  |
| 18197 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118". Liquidazione competenze mese di NOVEMBRE 2011 e Arretrati ACN 8/7/2010 ANNI 2008/2010. Spea Complessiva 1.262.785,03= |  |
| 18196 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | Area Servizio Socio Sanitario. Centro Diurno Socio Riabilitativo "L'Abbraccio "di Bari Societ Coop. SAIA a r.l. (art-60 R.R. n.4/'07). Liquidazione per l'attivit di assistenza semiresidenziale per soggetti disabili per i mesi di Settembre e Ott |  |
| 18195 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | Area Servizio Sociosanitario.Centro Diurno Socio Riabilitativo "Oasi Center" di Triggiano (Ba) Consorzio Sant'Antonio (Art. 60 R.R. n. 4/07). Liquidazione per l'attivit di assistenza semiresidenziale per soggetti disabili per i mesi |  |
| 18194 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio al Dr.SIMONI LUIGI nel servizio di Continuit Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2012. |  |
| 18193 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | Area Servizio Sociosanitario: Centro Diurno Socio Riabilitativo "Nuova Fenice"di Noicattaro (Ba) Societ Segesta Mediterranea s.r.l. (art. 60 R.R. n.4/07). Liquidazione per l'attivit di assistenza semiresidenziale per soggetti disabili per i mesi d |  |
| 18192 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | Area Servizio Sociosanitario: Centro Diurno Socio Riabilitativo "Nella Maione Divella" di Rutigliano (Ba) Cooperativa Sociale "RUAH" s.c.r.l. - Onlus (Art. 60 R.R.n. 4/07).Liquidazione per l'attivit di assistenza semiresidenziale per soggetti dis |  |
| 18191 | 20-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione di fatture ditte fornitrici presidi protesici funzione respiratoria MEDIC AIR ITALIA CIG:28964290D3.Prestazioni di nolo assistiti residenti nel D.S.S.nr.5 Acquaviva delle F.e Cassano Murge.Lista di prel. nr.15671 del 22-11-2011. |  |
| 18190 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio al Dr.LOGROSCINO ANTONIO nel servizio di Continuit Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2012. |  |
| 18189 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | Area Servizio Sociosanitario: Centro Diurno Socio Riabilitativo "Hotel San Francisco" di Bitritto (Ba) Societ Hotel San Francisco s.r.l. (Art. 60 R.R. n. 4/07). Liquidazione per l'attivit di assistenza semiresidenziale per soggetti disabili per il |  |
| 18188 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | Area Servizio Socio Sanitario. Centro Diurno Socio Riabilitativo "Mediasan "di Triggiano (Ba) Societ Mediasan s.r.l. ( art-60 R.R. n.4/'07). Liquidazione per l'attivit di assistenza semiresidenziale per soggetti disabili per i mesi di Settembre e |  |
| 18187 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | Area Servizio Socio Sanitario. Centro Diurno Socio Riabilitativo "Santa Caterina "di Adelfia (Ba) Societ Starbene s.r.l.( art-60 R.R. n.4/'07).Liquidazione per l'attivit di assistenza semiresidenziale per soggetti disabili per i mesi di Settembre |  |
| 18186 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio al Dr.DITURI GIOVANNI nel servizio di Continuit Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2012. |  |
| 18185 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | Area Servizio Sociosanitario: Centro Diurno Socio Riabilitativo "In Famiglia".Liquidazione a favore della Societ STARBENE s.r.l. per l'attivit d'assistenza semiresidenziale per soggetti disabili art.60 per i mesi di: Settembre e Ottobre 2011.
|  |
| 18184 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio al Dr.BORSELLI PIERFRANCO nel servizio di Continuit Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2012. |  |
| 18183 | 20-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidaione indennit chilometrica al personale DSS 4 relativa ai mesi di ottobre e novembre 2011. |  |
| 18182 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio alla Dr.ssa CAFOLLA MARIA nel servizio di Continuit Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2012. |  |
| 18181 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Disattivazione primo studio sito in Bitonto alla Via Luigi Bovio n.46 - Dr. SALIERNO VITO ANTONIO GERARDO. |  |
| 18180 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2011. |  |
| 18179 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2011. |  |
| 18178 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | U.O.Gestione Amm. Personale Convenzionato: Rettifica Determinazione Dirigenziale n.7633 del 13/05/2011 e n.8421 del 26/05/2011. |  |
| 18177 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | U.O.Gestione Amm. Personale Convenzionato: Corso di formazione per i Medici di Medicina Generale del DSS intitolato: "Vulnologia: la gestione delle lesioni cutanee croniche in Medicina Generale" tenutosi il giorno /0/2011. |  |
| 18176 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | CORRESPONSIONEEMOLUMENTI PER ATTIVITA' FORMATIVA BLSD, PTC E PBLSD EFFETTUATA NEL II SEMESTRE DELL'ANNO 2011 DAGLI ISTRUTTORI DELL'UFFICIO DI FORMAZIONE - SEDE FORMATIVA DI PUTIGNANO A FAVORE DI MEDICI ED INFERMIERI DIPENDENTI DELLA ASL BA. |  |
| 18175 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | CORRESPONSIONE EMOLUMENTI PER ATTIVITA' FORMATIVA BLSD, PTC E PBLSD EFFETTUATA NEL II SEMESTRE DEL'ANNO 2011 DAGLI ISTRUTTORI DELL'UFFICIO DI FORMAZIONE - SEDE FORMATIVA DI TRIGGIANO A FAVORE DI MEDICI ED INFERMIERI DIPENDENTI DELLA ASL BA. |  |
| 18174 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | CORRESPONSIONE EMOLUMENTI PER ATTIVITA' FORMATIVA " ACLS ED ACLS-RETRAINING " EFFETTUATA NEL II SEMESTRE 2011 DAGLI ISTRUTTORI DELL'UFFICIO DI FORMAZIONE - SEDE FORMATIVA DI TRIGGIANO A FAVORE DI MEDICI ED INFERMIERI PROFESSIONALI DIPENDENTI DELLA ASL BA |  |
| 18173 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE COMPARTO, COME DA NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO, ASSEGNATO AL SERVIZIO DI EMRGENZA SANITARIA " 118 - PPIT " ASL BARI.
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2011. |  |
| 18172 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 16819 del 13/12/2011 a favore di ditte varie per forniture effettuate dal Settore Protesi e Riabilitazione. |  |
| 18171 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 16809 del 13/12/2011 a favore di ditte varie per forniture effettuate dal Settore Protesi e Riabilitazione |  |
| 18170 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 16666 del 09/12/2011 a favore della Ditta Rizzoli Ortopedia s.p.a. per forniture effettuate dal Settore Protesi e Riabilitazione. |  |
| 18169 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | Giudice di Pace di Caserta. Esecuzione del decreto ingiuntivo n.1316/11 emesso in favore della Omnialex s.r.l. c/ ASL BA. Liquidazione spese, competenze legali ed interessi moratori in favore del legale antistatario e della ricorrente . |  |
| 18168 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | Dott. DIGENNARO Giuseppe, nato il 24/01/1950 - Dirigente Farmacista - Struttura Complessa - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Di Venere. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dall'01/01/2012 e collocamento in quiesce |  |
| 18167 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | Sig. MONTRONE Giuseppe, nato il 20.08.1948 - Dirigente Amministrativo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o D.S.S.9. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - limiti di servizio a decorrere dall'01.02.2012 e collocamento in quiescenza con e |  |
| 18166 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | Sig. PERTUSIO Mario, nato il 01.10.1948 - Infermiere Professionale - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Di Venere. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 18.03.2012 e collocamento in quiescenza con effetto 18.03.20 |  |
| 18165 | 20-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fattura alla ditta KASUCCI per la fornitura presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.,Toritto. |  |
| 18164 | 20-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti vari del D.S.S. nr.5-mese di giugno 2011-. |  |
| 18163 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | Distretto S.S. n.7 Bari Centro - Modifica composizione U.V.M. |  |
| 18162 | 20-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione indennit accessorie e lavoro straordinario ordinario in favore dei dipendenti della Direzione Amministrativa P.U.O.Altamura-ottobre 2011-. |  |
| 18161 | 20-12-2011 | 22-12-2011 | D.S.S.-nr.4-Altamura-Ditta Artsana S.p.a.Liquidazione fatture per fornitura di ausili per l'incontinenza e dei servizi connessi relative al primo semestre 2011.Lista di prel.nr.16825 del 13-12-2011. |  |
| 18160 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | P.O. CORATO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE PER CANONI DI NOLEGGIO COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16781 DEL 13/12/2011. |  |
| 18159 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | P.O. CORATO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE PER ACQUISTI DI BENI DUREVOLI URGENTI COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16831 DEL 13/12/2011. |  |
| 18158 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | P.O. CORATO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LAV.I.T.: LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16856 DEL 13/12/2011. |  |
| 18157 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | P.O. CORATO - LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO DIAGNOSTICO BIOLOGICO: LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16858 DEL 13/12/2011. |  |
| 18156 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | P.O. CORATO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA LUCENTE SPA: LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16791 DEL 13/12/2011. |  |
| 18155 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA:CENTRO ORTOPEDICO EMILIANO S.R. COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 14460/2011 DETERMINAZIONI. |  |
| 18154 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | fornitura maschere oro-nasali e nasali per la u.o.c. malattie dell'apparato respiratorio |  |
| 18153 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | Sig.ra ATTIMONELLI Cecilia, nata il 21.02.1945 - cat.D Collaboratore Prof.le Assistente Sociale. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSS 2. Cessazione per il compimento limite di et 21/02/2012 e collocamento in quiescenza con effetto 01. |  |
| 18152 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | Sig. MANGINI Sergio, nato il 05/01/1949 - Assistente Amministrativo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. San Paolo. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - Limiti di servizio a decorrere dall'1.03.2012 e collocamento in quiescenz |  |
| 18151 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | DSS N. 3 - SOSTITUZIONE DIRETTORE DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 |  |
| 18150 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | D.S.S. 3 DIPENDENTE S.P. - MATRICOLA 2501738 - C.P.S. INFERMIERE PROFESSIONALE - LEGGE 104/92, BENEFICI ART. 33 COMMA 3 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. |  |
| 18149 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 - Triennio 2008 - 2011. Liquidazione competenze mese di NOVEMBRE 2011. Spesa complessiva ?.23.119,00. |  |
| 18148 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | DSS UNO - INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2011. |  |
| 18147 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | DSS UNO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA MESE DI OTTOBRE 2011. |  |
| 18146 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della ditta FARMACIA FIORENTINI (cod. CIG 0273557260), per la fornitura di farmaci, come da lista di preliquidazione n. 13217 dell'11.10.2011 allegata, per l'importo di ? 2.585,20= iva inclusa. |  |
| 18145 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | DELIBERAZIONE N. 2293 DEL 13/12/2011 - STUDIO OSSERVAZIONALE EPIDEMIOLOGICO, MULTICENTRICO, TRASVERSALE "DAVIS" COD. 101 CNTR 127 - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI. |  |
| 18144 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della ditta CHIESI FARMACEUTICI SPA (cod. CIG come da allegato "A"), per la fornitura di farmaci, come da lista di preliquidazione n. 11173 dell'08.08.2011 allegata, per l'importo di ? 16.098,68= iva inclusa. |  |
| 18143 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuit Assistenziale delle competenze del mese di NOVEMBRE 2011. Spesa complessiva ?.1.109.060,04= |  |
| 18142 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della ditta SAPIO LIFE S.R.L. (cod. CIG 31935221B9), per la fornitura di farmaci e specialit medicinale ossigeno, come da lista di preliquidazione n. 9687 del 10.06.2011 per l'importo di ? 32.508,52= iva inclusa. |  |
| 18141 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15025 DEL 14/11/2011. |  |
| 18140 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della ditta BAXTER SPA (cod. CIG 276887431B), per la fornitura di materiale per emodialisi, come da lista di preliquidazione n. 9382 del 06.06.2011 allegata, per l'importo di ? 21.042,32= iva inclusa. |  |
| 18139 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | P.O. MOLFETTA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AGENCY SERVICE S.A.S. DI BRINDISI COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15917 DEL 24/11/2011. |  |
| 18138 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della ditta GAMBRO HOSPAL (cod. CIG 2767757952), per la fornitura di materiale per emodialisi, come da lista di liquidazione n. 1403 dell'01.02.2011 allegata, per l'importo di ? 15.273,53= iva inclusa. |  |
| 18137 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA FARMACEUTICA DOMICILIARE TERRITORIALE COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17044 DEL 16/12/2011. |  |
| 18136 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA FARMACEUTICA DOMICILIARE TERRITORIALE COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 13787 DEL 21/10/2011. |  |
| 18135 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | sig.LABARTINO DOMENICO NATO IL 25/03/1953 - INFERMIERE GENERICO ESPERTO DI RUOLO DI QUESTA ASL BA - EX AUSL BA/2 - GIOVINAZZO PRESSO IL DSM - CSM SEDE DI RUOLO DI RUVO DI PUGLIA - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI SERVIZIO CON EFFETTO 01/05/2012. |  |
| 18134 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTI EFFETTUATI IN ECONOMIA DI ATTREZZATURE SANITARIE, DITTA MEDICAL WORKS SRL - FATT. N. 244 DEL 04/07/2011 E N. 292 DEL 27/07/2011 DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.16800 DEL 13/12/2011 |  |
| 18133 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTI EFFETTUATI IN ECONOMIA DI ATTREZZATURE SANITARIE, DITTA MEDICAL WORKS SRL - FATT. N. 294 DEL 27/07/2011 DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.16798 DEL 13/12/2011 |  |
| 18132 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | sig.ra COLAPINTO MARIA EMANUELLA NATA IL 19/08/1953 - OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI RUOLO DI QUESTA ASL BA - EX AUSL BA/2 - GIOVINAZZO PRESSO IL DSS N. 3 ASSISTENZA E RIABILITAZIONE AI DISABILI DI RUVO DI PUGLIA - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER |  |
| 18131 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | Sig.ra GENTILE Maria Concetta, nata il 14/11/1951 - Collaboratore Professionale Assistente Sociale - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il C.S.M. 6 ASL BA. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dall'1.01.2012 e collocamento i |  |
| 18130 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO E PORTIERATO DEL P.O. SAN PAOLO, CON 2 UNITA' IN PI PER I PRIMI CINQUE GIORNI MESE DI LUGLIO 2011 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.16439 DEL 05/12/2011 |  |
| 18129 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | DOTT. PORCELLI PAOLO NATO IL 07/11/1947 - DIRIGENTE MEDICO DI II LIVELLO - STRUTTURA COMPLESSA DI RUOLO DI QUESTA ASL BA - EX AUSL BA/2 - GIOVINAZZO PRESSO IL SERVIZIO DI ANESTESIA - BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI CORATO- COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI |  |
| 18128 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PICK-UP (RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA) IN FAVORE DI POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO RESO AL P.O. SAN PAOLO MESE DI OTTOBRE 2011 |  |
| 18127 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | sig.ra DI CORATO ROSA NATA IL 05/03/1951 - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO -ASSISTENTE SANITARIO DI RUOLO DI QUESTA ASL BA - EX AUSL BA/2 - GIOVINAZZO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI CORATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE |  |
| 18126 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | liquidazione alla cooperativa sociale a.r.l. sud soccorso di bari per rimborso spese di trasporto di assistiti in trattamento emodialitico residenti nell'ambito del D.S.S. 11. Ottobre 2011 |  |
| 18125 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | P.O. SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE SPESA DI PARTECIPAZIONE AL 6 FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA DOTT.SSA MUNDO ANNA, DIRIGENTE MEDICO ASL BA - P.O. SAN PAOLO. AREZZO 22-25 NOVEMBRE 2011 |  |
| 18124 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16698 DEL 12/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 18123 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle ditte SISMED SRL - ABASAN SRL - BAUSCH & LOMB SPA - TECNOMEDICA SRL (cod. CIG come da allegato "A"), per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista di liquidazione n. |  |
| 18122 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | sig.ra ELICIO LUISA - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO -INFERMIERE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL P.O. DI MOLFETTA DELLA ASL BA. PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER LIMITI DI E |  |
| 18121 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16710 DEL 12/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 18120 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16693 DEL 12/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 18119 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16539 DEL 06/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 18118 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16410 DEL 05/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 18117 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA (cod. CIG 2765811370), per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista di liquidazione n. 16850 del 13.12.2011 allegata, per l'impor |  |
| 18116 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da lista di preliquidazione n. 15311 del 16/11/2011. |  |
| 18115 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16393 DEL 03/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 18114 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta JOHNSON & JOHNSON S.P.A. (cod. CIG 3214030D72), per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio di analisi, come da lista di liquidazione n. 16849 del 13.12.2 |  |
| 18113 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: "STUDIO ASSOCIATO ANALISI" PER CONTROLLO CHIMICO-BIOLOGICO DELLE ACQUE DI DIALISI. |  |
| 18112 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da lista di preliquidazione n. 16104 del 28/11/2011. |  |
| 18111 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle ditte ARTSANA SPA - MEDICAL CHIRURGICA SRL - SANTEX SPA - TELEFLEX MEDICAL SRL - PAUL HARTMANN SPA (cod. CIG come da allegato "A"), per la fornitura di presidi chirurgici, com |  |
| 18110 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | FORNITURA CAVI BIPOLARI PER LA SALA OPERATORIA DEL P.O. SAN PAOLO |  |
| 18109 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | FORNITURA PINZE BIPOLARI PER LA SALA OPERATORIA DEL P.O. SAN PAOLO |  |
| 18108 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle ditte NOVO NORDISK SPA - F.A.S.come da allegato "A"), per la for465nitura di presidi chirurgici, come da lista di liquidazione n. 16816 del 13.12.2011 allegata, per l'importo |  |
| 18107 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle ditte NYCOMED SPA - BRACCO SPA - BRISTOL MYERS SQUIBB SRL (cod. CIG come da allegato "A"), per la fornitura di farmaci, come da lista di liquidazione n. 16787 del 13.12.2011 |  |
| 18106 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta SANOFI AVENTIS(cod. CIG come da allegato "A"), per la fornitura di farmaci, come da lista di liquidazione n. 16776 del 13.12.2011 allegata, per l'importo di ? 12.807,80 |  |
| 18105 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | FORNITURA MOBILI PER LA U.O. DI ONCOLOGIA P.O. SAN PAOLO |  |
| 18104 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle ditte ZAMBON ITALIA SRL - TEVA ITALIA SRL - VISUFARMA SRL - HIKMA SPA - ABC FARMACEUTICI SPA(cod. CIG come da "A"), per la fornitura di farmaci, come da lista di liquidazione |  |
| 18103 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle ditte SALF - SIFI SPA - SIGMA TAU SPA - DOC GENERICI SRL (cod. CIG come da allegato "A"), per la fornitura di farmaci, come da lista di liquidazione n. 16765 del 13.12.2011 a |  |
| 18102 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle ditte B. BRAUN MILANO SPA - FRESENIUS KABI ITALIA SRL - HOSPIRA ITALIA SRL(cod. CIG come da allegato "A"), per la fornitura di famaci, come da lista di liquidazione n. 16734 |  |
| 18101 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta PFIZER ITALIA SRL(cod. CIG come da allegato "A"), per la fornitura di farmaci, come da lista di liquidazione n. 16730 del 12.12.2011 allegata, per l'importo di ? 19.500 |  |
| 18100 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle ditte BIOINDUSTRIA LIM SPA - NOVO NORDISK SPA - FARMACEUTICI DAMOR SPA - A. MENARINI IND. FARMACEUTICHE SRL - BIOFUTURA PHARMA SPA - SEPHARM ITALIA SRL (cod. CIG come da alleg |  |
| 18099 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | liquidazione e pagamento rimborso spese di viaggio agli assistiti in trattamento emodialitico periodico.Ottobre 2011. ? 6.471,65 |  |
| 18098 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle ditte GLAXO SMITH KLINE SPA - JANSSEN-CILAG SPA - GILEAD SCIENCES SRL (cod. CIG come da allegato "A"), per la fornitura di farmaci, come da lista di liquidazione n. 16706 del |  |
| 18097 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Struttura UVAR/UVARP - Pagamento prestazioni di emodialisi erogate dalle strutture autorizzate ed provvisoriamente accreditate, mese di settembre 2011 |  |
| 18096 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | liquidazione a favore degli assistiti appartenenti al Distretto S.S.n.10,ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni.? 1646,24 |  |
| 18095 | 20-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta STAMPA SUD s.r.l. per la fornitura di materiale di cancelleria e supp.inf.eseguita per il D.S.S. nr.4 di Altamura.Lista di prel.nr.16151 del 29-11-2011 CIG:1867115808. |  |
| 18094 | 20-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta 3MC s.r.l.per la fornitura di materiale di pulizia eseguita per il D.S.S. nr.4 di Altamura.Lista di prel.nr16158 del 29-11-2011 CIG:1623523D8C. |  |
| 18093 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Rimborsi Ticket Sanitari - Distretto Socio Sanitario n. 6 |  |
| 18092 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta viiv healthcare srl(cod. CIG come da allegato "A"), per la fornitura di farmaci, come da lista di liquidazione n. 16697 del 12.12.2011 allegata, per l'importo di ? 76.3 |  |
| 18091 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle ditte BIO-RAD LABORATORIES SRL-DASIT SPA-OXOID SPA-TECHNOGENETICS SRL(cod. CIG come da allegato "A"), per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio di analisi, com |  |
| 18090 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta DELCON SRL (cod. CIG 3213720DA0), per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio di analisi, come da lista di liquidazione n. 16467 del 06.12.2011 allegata, |  |
| 18089 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta BIOMERIEUX ITALIA SPA (cod. CIG 3213544C63), per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio di analisi, come da lista di liquidazione n. 16465 del 06.12.2011 |  |
| 18088 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione fatture Tecnorad anno 2011 - TLD Badge per Radiologia ex CTO . |  |
| 18087 | 20-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta JET SERVICE per la fornitura di toner,drum,cartucce e nastri eseguita per il D.S.S: nr.4 di Altamura.Lista di prel.nr.16167 del 29-11-2011 CIG:1534354CF6. |  |
| 18086 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Distretto Socio Sanitario n. 6.
Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci - DGR n. 251 del 26/02/2010- Fatture Ditta Auchan n. 1609/014274 del 26/10/2011 - n. 1609/014275 del 26/10/2011.
|  |
| 18085 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Fornitura di stampati. Fattura JET SERVICE n. 780 del 16/09/2011? 596,59. |  |
| 18084 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il PREMIO DI COLLABORAZIONE 2011. Spesa complessiva ?.778.420,73= |  |
| 18083 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Distretto Socio Sanitario n. 6.
Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci - DGR n. 251 del 26/02/2010- Fattura Ditta Auchan n. 1609/012741del 26/09/2011.
|  |
| 18082 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | PRESIDIO OSPEDALIERO CORATO - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 - 2011 COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15045 - 15864 - 15905 - 15906 - 15907 - 15909 - 15911 - 15913- 15914 - 15961 - 15962 - 15963 - 15964 ANNO 2011 |  |
| 18081 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Servizio di lavaggio noleggio biancheria - ASL BA - Distretto Socio Sanitario n. 6. Liquidazione fatture F.lli Bernard S.r.l. |  |
| 18080 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Servizio di lavaggio noleggio biancheria - ASL BA - Distretto Socio Sanitario n. 6. Liquidazione fatture Servizi Ospedalieri S.p.a anno 2011. |  |
| 18079 | 20-12-2011 | 22-12-2011 | Liquidazione fatture all'Istituto di Vigilanza privata"Nuova Altilia"per le UU.OO.del D.S.S.nr.4 gennaio-agosto 2011.Liste di prel.nr.9797 del 14-06-2011 e nr.16313 del 01-12-2011 CIG:3716914E73. |  |
| 18078 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta ALFA INTES S.R.L. (cod. CIG 27334713A0), per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 14750 dell'0811.2011 allegata, per l'importo di ? 13.429,41=. |  |
| 18077 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte di esercizi commerciali ex d.l.vo 114/1988 giusta d.g.r. n. 251 del 26/02/2009 ditta: POTENZA ANGELO EUGENIO Come da liste di Preliquidazione n. 15938 / 2011. Determinazioni. |  |
| 18076 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Compenso in favore dei docenti dipendenti del Servizio Sanitario Regionale che hanno svolto attivit didattica al Corso di Laurea Infermistica presso la Scuola dell'Ospedale "Di Venere" nel periodo da LUGLIO e AGOSTO 2011. |  |
| 18075 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte di esercizi commerciali ex d. l.vo 114/1988, giusta d.g.r. n. 251 del 26/02/2009 ditta: BIOCELIA DI AMORESE ANNA LUISA Come da liste di Preliquidazione n. 1544 / 2011. Determinaz |  |
| 18074 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Compenso in favore dei docenti dipendenti del Servizio Sanitario Regionale che hanno svolto attivit didattica al Corso di Laurea Infermistica presso la Scuola dell'Ospedale "Di Venere" nel periodo da SETTEMBRE-OTTOBRE 2011. |  |
| 18073 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditte diverse - Come da liste di Preliquidazione n. 16327 / 2011. Determinazioni. |  |
| 18072 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditte diverse - Come da liste di Preliquidazione n. 15770 / 2011. Determinazioni. |  |
| 18071 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: VITALAIRE ITALIA SPA- Come da liste di Preliquidazione n. 16085 / 2011. Determinazioni. |  |
| 18070 | 20-12-2011 | 22-12-2011 | Servizio trasporto alunni disabili-D.S.S. nr.4-Centro Riabilitativo di Altamura-.Liquidazione competenze di ottobre 2011 a favore della Ditta TRA.DA..Lista di pre.nr.15478 del 17-11-2011 CIG:278765098B. |  |
| 18069 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: AM NEXT DI RAFFAELLA A. MORO & C. - Come da liste di Preliquidazione n. 15174 / 2011. Determinazioni. |  |
| 18068 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: BAXTER SPA - Come da liste di Preliquidazione n. 15945 / 2011. Determinazioni. |  |
| 18067 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Prosecuzione contrattuale fornitura frutta e verdura S.O. Di Venere. CIG 3722326097. |  |
| 18066 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: FARMACIA GIANNELLI D.SSA A.M. - Come da liste di Preliquidazione n. 13986 / 2011. Determinazioni. |  |
| 18065 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta BAXTER S.P.A. (cod. CIG n. 276887431B - 2733302828 come da allegati ordini), per la fornitura di materiale per emodialisi, come da lista di preliquidazione n. 13168 del 10.10.2011 per un importo di ? 19.302,40= |  |
| 18064 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA (cod. CIG n. 1534354CF6) per la fornitura di materiale di cancelleria, stampati e supporti informatici, come da lista di liquidazione n. 15482 del 18.11.2011 per un importo di ? 9.4 |  |
| 18063 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione fatture Ditte Vivenda spa / Solidariet Lavoro s.c.r.l. Lista di Preliquidazione n. 15668 del 22/11/2011. P.O. Corato |  |
| 18062 | 20-12-2011 | 22-12-2011 | Rimborso spese per vaccinoterapia:dicembre 2011. |  |
| 18061 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | P.O. Corato. Liquidazione fatture Ditta La Lucente spa. Come da lista di preliquidazione n. 16639 del 09/12/2011. |  |
| 18060 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | P.O. Corato. Liquidazione fatture Ditta La Lucente spa. Lista di preliquidazione n. 16802 del 13/12/2011. |  |
| 18059 | 20-12-2011 | 22-12-2011 | Rimborso spese per pazienti dializzati:novembre 2011. |  |
| 18058 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | MacroArea A. Ripartizione e liquidazione attivit libero professionale del mese di Novembre 2011 e precedenti. |  |
| 18057 | 20-12-2011 | 22-12-2011 | Rimborso spese per pazienti dializzati:luglio-settembre 2011. |  |
| 18056 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | Liquidazione e pagamento in favore degli assistiti A.V.A - L.N. - L.P. - T.V. - M.F. - C.C. - ai sensi della L.R. 25/96 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 18055 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione in favore delle Ditte Vivenda spa e Solidariet e Lavoro s.c.a.r.l. come da lista di preliquidazione n. 16231 del 30/11/2011. Ospedale di Molfetta. |  |
| 18054 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | Distretto S.S. n.11 - Spese per Cassa Economale sostenute nel mese di novembre 2011. Richiesta di reintegro del fondo. |  |
| 18053 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Corsi di formazione per raccoglitori occasionali e professionali di funghi freschi epigei: liquidazione spese. |  |
| 18052 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione - Pagamento compensi Docenti ed altro personale impegnato per la realizzazione del Corso di formazione rivolto al personale addetto al trasporto ed alla custodia di animali (Reg. Ce n 1/2005). |  |
| 18051 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione - Aggiudicazione fornitura di notebook e stampanti per C.I.C. ASL BARI. CIG Z4C0286CBE. |  |
| 18050 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Dipartimento di revenzione. Liquidazione fatture a favore ditta ALDO TARRICONE SICUREZZA SRL - Modugno. Listadi preliquidazione n. 13990/2011 - CIG 0105985595. |  |
| 18049 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanit Pubblica - Art. 1 1 comma della L.R. 27/93, cos come modificata ed integrata dalle LL.RR. 17/96 e 25/07. Integrazione dell'autorizzazione al TRASPORTO di infermi e feriti della "Cooperativa Sociale |  |
| 18048 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale sede di acquaviva delle Fonti - Spese eseguite dal 15.09.2011 al 15.12.2011. |  |
| 18047 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | AGT - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento ex sale operatorie dell'ex CTO per realizzazione di uffici. Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 3 e 4. Liquidazione fatture relative ai certificati di pagamento n. 3 e 4. |  |
| 18046 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Coordinamento manutenzione impianti dati e telefonici su tutta la ASL BA. |  |
| 18045 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Adeguamento a norma blocco B del P.O. Di Venere - Ambulatori specialistici di Cardiologia. Affidamento incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in esecuzione. |  |
| 18044 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Lavori di sistemazione delle pertinenze esterne ed arredo della RSA di Noicattaro - 1 stralcio funzionale. Conferimento incarico collaudo tecnico-amministrativo. |  |
| 18043 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Proroga di manutenzione delle centrali telefoniche e reti interne fonia/dati negli ambiti territoriali delle ex AA.UU.SS.LL. BA/2, BA/3, BA/5. |  |
| 18041 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Servizio di manutenzione dei ponti radio ex BA/2, BA/3, BA/4 e BA/5 - Affidamento. |  |
| 18040 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | STAB.TO OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta INSTRUMENTATION LABORATORY SPA (cod. CIG 3214015115), per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio analisi, come da lista di liquidazione n. 16424 del 05.12.2 |  |
| 18039 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | STAB.TO OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta MEDICAL SYSTEMS SPA(cod. CIG 32141364EE), per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio analisi, come da lista di liquidazione n. 16433 del 05.12.2011 allegata |  |
| 18038 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | STAB.TO OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta A.D.A.SRL (cod. CIG 31919933F3), per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio analisi, come da lista n. 16429 del 05.12.2011 allegata, per l'importo di ? 8.08 |  |
| 18037 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | STAB.TO OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta FUTURA SYSTEMS SRL (cod. CIG 32138275EF), per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio analisi, come da lista di liquidazione n. 16426 del 05.12.2011 allegata |  |
| 18036 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | STAB.TO OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta BECTON DICKINSON ITALIA SPA(cod. CIG 32135197C3), per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio di analisi, come da lista di liquidazione n. 16413 del 05.12.20 |  |
| 18035 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | STAB.TO OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL (cod. CIG 3214360DC5), per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 16411 del 05.12.2011 allegata, per l'importo di ? 4.6 |  |
| 18034 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | STAB.TO OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle ditte ABBOTT SRL - A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL (cod. CIG come da allegato "A"), per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio analisi, come da lista n. 13081 del 07. |  |
| 18033 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | STAB.TO OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta ABBOTT SRL (cod. CIG 32127709DA9), per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 6036 del 12.04.2011 allegata, per l'importo di ? 7.872,79=. |  |
| 18032 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Progetto formativo ASL BA/Regione Puglia "Le mutilazioni genitali femminili: assistenza, prevenzione, riabilitazione".Liquidazione ai docenti che hanno effettuato interventi formativi nelle giornate del 25 novembre e 12 dicembre 2011 delle somme spettant |  |
| 18031 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Adempimenti art. 18 D.Lgs. 81/2008, allegato X del DM 10/3/1998. Formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi. Liquidazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di quanto dovuto per l'effettuazione dei corsi e degli esami di idoneit |  |
| 18030 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSISTITI DIVERSI PER RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA |  |
| 18029 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | L.R. N.25 DEL 21.11.1996, N.14 DEL 15.5.1998 E N.28 DEL 22.12.200. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSISTITI VARI. |  |
| 18028 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | ASSISTENZA PROTESICA - D.M.332/99 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI ?.17.963,19 PER FORNITURE DI PROTESI |  |
| 18027 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | ASSISTENZA PROTESICA - D.M.332/99 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI ?.8.370,44 PER FORNITURE DI PROTESI |  |
| 18026 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | ASSISTENZA PROTESICA - D.M.332/99 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI ?.86.797,04 PER FORNITURE DI PROTESI |  |
| 18025 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Art. 20 L. 67/88 III fase. Lavori di ristrutturazione della Struttura Sanitaria S. Antonio di Polignano a Mare. Lavori complementari. |  |
| 18024 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Art. 20 L. 67/88 fase due. Lavori di rifunzionalizzazione e ampliamento del P.O. S. Maria di Putignano. Rendiconto della spesa. Integrazione Det. Dir. 16658 del 28/11/2011. |  |
| 18023 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della ditta SCHERING-Plough S.P.A.Lista di preliquidazione n. 15435 del 17/11/2011 |  |
| 18022 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Lavori di manutenzione delle aree verdi relative all'ambito territoriale assegnato alla UTP di Carbonara della ASL BA - Stabilimento Ospedaliero Di Venere. Approvazione atti di contabilit finale e liquidazione delle competenze alla ditta esecutrice dei |  |
| 18021 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | P.O. FESR 2007/2013 - Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento igienico funzionale dell'immobile adibito a Poliambulatorio e Consultorio Familiare del DSS 2 nel comune di Corato. Incarico di redazione Geologica conferita al Dott. Paolo De Bell |  |
| 18020 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Manutenzione puntuale delle impermeabilizzazioni dei lastrici solari di copertura Rostro centrale est e centrale ovest compreso i torrini presso lo Stabilimento Ospedaliero S. paolo. Approvazione atti di contabilit finale e liquidazione delle competenze |  |
| 18019 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Lavori di adeguamenti e sistemazioni strutture per la libera professione, sale operatorie ed attrezzature del P.O. Di Venere di Bari/Carbonara. 1 Stralcio degenza attivit intraomenia. Liquidazione saldo impresa esecutrice dei lavori. |  |
| 18018 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo del Servizio di Radiologia dell'ex CTO di Bari per installazione nuova diagnostica radiologica telecomandata. Aggiudicazione. |  |
| 18017 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata ASL BA. "CASSA MARITTIMA"
NOVEMBRE 2011.
|  |
| 18016 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Distribuzione PHT - Compenso farmacie convenzionate ASL BA NOVEMBRE 2011. |  |
| 18015 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata ASL BA.
Saldo NOVEMBRE 2011 - Acconto DICEMBRE 2011.
|  |
| 18014 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione Pronta Disponibilit mese di settembre-ottobre 2011 |  |
| 18013 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione pronta disponibilit dei dirigenti farmacisti mese di Novembre 2011 |  |
| 18012 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione fatture ditte diverse - Lista di preliquidazione n. 16048 del 28/11/2011 . Area Farm Territoriale Acquaviva delle Fonti |  |
| 18011 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione prestazione di lavoro straordinario effettuate del personale dell'area farm. di Grumo Appula |  |
| 18010 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici addetti alla Medicina dei Servizi per il mese di DICEMBRE 2011. Spesa di ?.62.375,95. |  |
| 18009 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | UFFICIO ALPI MACROAREA D - TERRITORIO EX AUSL BA/4. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI OTTOBRE 2011 |  |
| 18008 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | ATTIVITA' AGGIUNTIVA ANNO 2011: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO NOVEMBRE 2011 |  |
| 18007 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | Liquidazione fatture Medicasa S.p.a. -
Per assistenza di supporto di un operatore Socio Sanitario in favore di un paziente in Assistenza Domiciliare. |  |
| 18006 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Servizi di Ingegneria Clinica relativi alla gestione e la manutenzione delle apparecchiature biomediche della ASL Bari, per il periodo 2009-2013, suddiviso per Lotti. Esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4225 del 13/07/2011. Aggiudicazione |  |
| 18005 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | STRUTTURA UVAR/UVARP-ESECUZIONE ALL'ORDINANZA N.5267/11 CON SVINCOLO PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - DELLA SOMMA DI ? 18.553,47 - NEI CONFRONTI DELLA STRUTTURA SPORT CLUB SRL "STRUTTURA PROVVISORIAMENTE ACCREDITATA PER LA BRANCA DI FISIOKINESITERAPIA. |  |
| 18004 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture Ditta Tecno Hospital di Aquaviva delle Fonti( Ba) |  |
| 18003 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MINERVA DI PUTIGNANO BARI RELATIVE AL PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2011. |  |
| 18002 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MINERVA DI PUTIGNANO BARI RELATIVE AL PERIODO MAGGIO-GIUGNO-OTTOBRE 2011. |  |
| 18001 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ROCHE S.P.A.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15373 DEL 17/11/2011. |  |
| 18000 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Presidio Ospedaliero Bari-Sud - Stabilimento Ospedaliero "Fallacara" - Acquisto stampati dalla ditta PUGLIA GRAFICA di Guadagno Matteo (cod. CIG: 3670030F95) N. 200 cartelle cliniche Day Surgery Medicina Generale. |  |
| 17999 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fattura Ditta 3.M.C.come da lista di preliquidazione n.16925 del 14/12/2011 |  |
| 17998 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA JANSSEN - CILAG S.P.A.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15368 DEL 17/11/2011. |  |
| 17997 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture in favore della ditta JET SERVICE di Michele Ceglia (cod. CIG 1534354CF6)per la fornitura di supporti informatici, come da lista di liquidazione n. 14088 del 26.10.2011 per l'importo compless |  |
| 17996 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fattura Ditta Sancilio come da lista di preliquidazione n.16351 del 02.12.2011 |  |
| 17995 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta MARR SPA (cod. CIG n. 276477085F)per la fornitura di prodotti alimentari, come da lista di preliquidazione n. 16436 del 05.12.2011 per l'importo di ? 31.710,85= iva inclusa. |  |
| 17994 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta E.P. SPA di Napoli(cod. CIG 3504372B3F)per il servizio di confezionamento e distribuzione pietanze, mesi di settembre ed ottobre, come da lista di preliquidazione n. 16170 del 29.11.2011 per l'importo di ? 97.46 |  |
| 17993 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta MARR S.P.A.(cod. CIG 276477085F)per la fornitura di prodotti alimentari, come da lista di liquidazione n. 15699 del 22.11.2011 per l'importo di ? 32.344,53= iva inclusa. |  |
| 17992 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di DICEMBRE E PREMIO DI COLLABORAZIONE 2011. Spesa Complessiva ?.195.042,24= |  |
| 17991 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta STAMPA SUD S.R.L.(cod. CIG 1867115808)per la fornitura di materiale di cancelleria, stampati e supporti informatici, come da lista di liquidazione n. 15507 del 18.11.2011 per l'importo di ? 3.784,15= iva inclusa |  |
| 17990 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta MITAR COMPUTER DI MITAROTONDO(cod. CIG 35172140D0)per la fornitura di materiale di cancelleria, stampati e supporti informatici, come da lista di liquidazione n. 14777 dell'08.11.2011 per l'importo di ? 2.107,20 |  |
| 17989 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta MARR S.P.A.(cod. CIG 276477085F)per la fornitura di prodotti alimentari, come da lista di preliquidazione n. 14513 del 04.11.2011 per l'importo di ? 9.527,31= iva inclusa. |  |
| 17988 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Subentro ditta ABBOTT srl a ABBOTT PRODUCTS SPA nella fornitura di medicinali. |  |
| 17987 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta MEDICAL SYSTEMS S.P.A.(cod. CIG 32141364EE)per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista di liquidazione n. 14444 del 03.11.2011 per l'importo di ? 179.380,15= iva inclusa. |  |
| 17986 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta SAPIO LIFE S.R.L. (cod. CIG n. 31935221B9) per la fornitura di farmaci e specialit medicinale ossigeno, come da lista di liquidazione n. 13961 del 24.10.2011 per un importo di ? 76.281,46= iva inclusa. |  |
| 17985 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | RIMBORSO TICKET L.B. |  |
| 17984 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della Residenza Protetta "Adriatica" di BARI GESTIONE SAIA ARL RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2011. |  |
| 17983 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NUTRICIA S.P.A.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15371 DEL 17/11/2011. |  |
| 17982 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SAPIO LIFE S.R.L.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16906 DEL 14/12/2011. |  |
| 17981 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA - CSM DI MOLFETTA - GIOVINAZZO. |  |
| 17980 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA - CSM DI MOLFETTA - GIOVINAZZO. |  |
| 17979 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | LIQUIDAZIONE DI RETTE GIORNALIERE DELLA STRUTTURA ONLUS VILLA GIOVANNI XXIII. PERIODO OTTOBRE 2011. |  |
| 17978 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | RIMBORSO DEI MAGGIORI COSTI DI LOCAZIONE EX ART. 3 DEL R.R. N. 11/08 - LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOP. SOCIALE SPAZI NUOVI PERIODO GENNAIO GIUGNO 2011. |  |
| 17977 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELLA COOP. SOC. CSISE DI TRIGGIANO BARI RELATIVE AL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2011.
|  |
| 17976 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CSISE DI TRIGGIANO BARI, RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2011. |  |
| 17975 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA NEW APELUSION SRL DI BARI TORRE A MARE, RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2011. |  |
| 17974 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA "SAAP SRL" GESTIONE RSSA SAN PIO DI ADELFIA, RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2011. |  |
| 17973 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | RIMBORSO DEI MAGGIORI COSTI DI LOCAZIONE EX ART. 3 DEL R.R. N. 11/08 - LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' INCONTRI DI PUTIGNANO BARI PERIODO GENNAIO GIUGNO 2011. |  |
| 17972 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Dott. MINERVINI Rodolfo. Attribuzione della Retribuzione di posizione minima contrattuale per i Dirigenti di nuova assunzione al compimento dei cinque anni di attivit ex art.4 CCNL 8.06.2000. |  |
| 17971 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Forniture della specialit medicinale Entumin varie formulazioni |  |
| 17970 | 16-12-2011 | 17-12-2011 | Dss n. 2 - Assegno di cura per pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica. Liquidazione periodo Novembre 2011. |  |
| 17969 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta DE ASTIS ROCCO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti della struttura del P.O. di Corato. |  |
| 17968 | 16-12-2011 | 17-12-2011 | DSS n. 2 - Assistenza domiciliare ad alta intensit. Liquidazione tutni aggiuntivi. 3 trimestre 2011. |  |
| 17967 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ADRIASCENSORI per la manutenzione programmata durante l'anno 2008 agli impianti elevatori installati in alcune strutture della ex AUSL BA/4. |  |
| 17966 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta ADRIASCENSORI per assistenza tecnica alla verifica effettuata nel 2006 sugli impianti elevatori installati nel P.O. di Rutigliano. |  |
| 17965 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta ADRIASCENSORI per assistenza tecnica alla verifica effettuata nel 2007 sugli impianti elevatori installati nel P.O. S. Paolo. |  |
| 17964 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ADRIASCENSORI per la manutenzione programmata durante l'anno 2008 agli impianti elevatori installati nel P.O. S. Paolo. |  |
| 17963 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione della spesa a favore delle Ditte ADRIASCENSORI per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nel 2009 ai montascale in servizio presso la sede aziendale. |  |
| 17962 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ADRIASCENSORI per la manutenzione programmata durante l'anno 2009 all'mpianto elevatore installato nel D.S.M. di Bari. |  |
| 17961 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VIAGGIO E DI SOGGIORNO, A L.F. AFFETTA DA MALATTIA RARA, RESIDENTE NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI PUTIGNANO N. 14. |  |
| 17960 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ADRIASCENSORI per la manutenzione programmata durante l'anno 2009 agli impianti elevatori in uso nel P.O. di Carbonara. |  |
| 17959 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA E MONTAGGIO DI MOBILI E ARREDI A FAVORE DELLA DITTA SPEDICATI S.R.L. DI PUTIGNANO (BA) - PROCEDURA NEGOZIATA PROT. N. 11377/DSS14 DEL 09 NOVEMBRE 2011. |  |
| 17958 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ASSUFFICIO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle apparecchiature elettrocontabili in dotazione all'ambito territoriale di competenza di competenza della UTP di Terlizzi. |  |
| 17957 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2011 - CASSA ECONOMALE N 45 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N 14. |  |
| 17956 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Subentro Ditta Italfarmaco spa a Glaxosmithkline spa nella fornitura di medicinali aggiudicati con procedure concorsuali. |  |
| 17955 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta EUROSISTEMI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti del P.O. di Ruvo di Puglia. |  |
| 17954 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Subentro Ditta Alcon Italia Spa a Novartis Farma SPA nella fornitura della specialit medicinale Timololo. |  |
| 17953 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ROCCO DE ASTIS per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili nella struttura del P.O. di Corato. |  |
| 17952 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta TECNOSYSTEM per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17951 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta SG IMPIANTI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17950 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta S.G. IMPIANTI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture del P.O. di Terlizzi. |  |
| 17949 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta EURO KLIMA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento presso le strutture dell'UTP di Putignano. |  |
| 17948 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta EURO KLIMA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento presso le strutture distrettuali dell'UTP di Putignano. |  |
| 17947 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta EURO KLIMA per interventi di manutenzione ordinaria sulle caldaie termiche installate nella struttura del DSS n. 12. |  |
| 17946 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Incarico di componente il nucleo di valutazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico. Liquidazione compenso in favore del Dott. DI RIENZO Antonio periodo anno 2011. |  |
| 17945 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della ditta EURO KLIMA per interventi di manutenzione ordinaria sulle caldaie termiche installate nella struttura del DSS N. 12. |  |
| 17944 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla ditta T.E.A. per interventi di manutenzione ordinaria programmata effettuata nel 3 trimestre 2011 sulle apparecchiature biomediche in uso nelle strutture del lotto n. 3. |  |
| 17943 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING per interventi di manutenzione ordinaria programmata effettuati durante il 2 trimestre 2011 sulle apparecchiature biomediche in uso nelle strutture del lotto n. 2. |  |
| 17942 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla ditta PHILIPS per interventi di manutenzione ordinaria programmata effettuata nel 1 trimestre 2011 sulle apparecchiature biomediche in uso nelle strutture del lotto n. 1. |  |
| 17941 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla ditta ELETTRONICA BIO MEDICALE per interventi di manutenzione ordinaria programmata sulle apparecchiature biomediche in uso nelle strutture del lotto n. 1. |  |
| 17940 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta S.T.A.I.M. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 17939 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta S.T.I.M. per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi di propriet dell'ASL BA rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 17938 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Deliberazione n.2632 del 22/11/2000 "Recepimento della convenzione per prestazioni di Medicina Psichiatrica stipulata tra l'Azienda USL BA/4 e la Soc. Cooperativa Sociale "Questa Citt" a.r.l.". LIQUIDAZIONE compensi in favore del Dott. CRAMAROSSA Fabriz |  |
| 17937 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta L.M. IMPIANTI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 17936 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta S.H.T. COMPUTER di Morgese leonardo & C. per interventi di manutenzione ordinaria sulle apparecchiature elettrocontabili in dotazione all'ambito territoriale di competenza delle UU.TT.PP. dell'ASL BA. |  |
| 17935 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Deliberazione n.0876 del 06/05/2011: Affidamento funzioni apicali della U.O.C. di Urologia dell'Ospedale Di Venere al Prof. TRAFICANTE ANTONIO. Liquidazione Compensi relativi al mese di NOVEMBRE 2011. |  |
| 17934 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta S.H.T. COMPUTER di Morgese Leonardo & C. per interventi di manutenzione ordinaria sulle apparecchiature elettrontabili in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell UU.TT.PP. dell'ASL BA. |  |
| 17933 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio per trasporto assistiti in trattamento emodialitico alla Coop. Sud Soccorso.Ottobre 2011.
? 27.564. |  |
| 17932 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ENTERPRICE ELVIM SISTEMI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 17931 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta MITOROTONDO GIOVANNI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Carbonara, S. Paolo e Triggiano. |  |
| 17930 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione a favore dell'ISPE di Maglie delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate per la gestione della RSA e del Nucleo Alzheimer di Mola di Bari nel mese di Ottobre 2011. |  |
| 17929 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta COSTRUZIONI MURGOLO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 17928 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta PAPARELLA ANTONIO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 17927 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione della spesa in favore della Ditta ROCCO MANGIALARDI & C. per interventi di manutenzione ordinaria programmata sugli impianti di climatizzazione delle strutture dell'UTP di Triggiano. |  |
| 17926 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione della spesa in favore della Ditta ROCCO MANGIALARDI & C. per interventi di manutenzione ordinaria programmata ai condizionatori split in uso nelle strutture del DSS n. 10. |  |
| 17925 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione della spesa in favore della Ditta ROCCO MANGIALARDI & C. per interventi di manutenzione ordinaria programmata ai condizionatori split in uso nelle strutture dell'UTP di Triggiano. |  |
| 17924 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione della spesa in favore della Ditta ROCCO MANGIALARDI & C. per interventi di manutenzione ordinaria programmata sugli impianti di climatizzazione in uso nel DSS n. 10. |  |
| 17923 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio per trasporto assistiti in trattamento emodialitico alla Societ Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' 2001.Mese di Ottobre 2011.? 15.600. |  |
| 17922 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione della spesa in favore della Ditta ROCCO MANGIALARDI & C. per interventi di manutenzione ordinaria programmata sull'impianto di climatizzazione in uso nel DSS n. 10. |  |
| 17921 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione indennit chilometrica per il mese di Novembre 2011. |  |
| 17920 | 16-12-2011 | 17-12-2011 | Dss n. 3. Liquidazione fattura Ditta Tappezzeria Tendaggi di Martucci Francesco. Lista di preliquidazione n. 16732 del 12/12/2011. |  |
| 17919 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | Progetto opere terminali a servizio degli impianti di climatizzazione degli impianti destinati ad ambulatori di cardiologia, sala primo intervento, guardia medica, ambulatori, cup, urp presso il P.O. di bitotnto. Approvazione perizia in corso d'opera, ai |  |
| 17918 | 16-12-2011 | 17-12-2011 | Dss n. 3. Liquidazione fatture ditte fornitrici dispositivi protesici. Lista di preliquidazione n. 16670 del 10/12/2011. |  |
| 17917 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2011. Spesa complessiva ?.1.085,310,25= |  |
| 17916 | 16-12-2011 | 17-12-2011 | Dss n. 3. Canoni di noleggio attrezzature concesse in uso ad assistiti. Lista di preliquidazione n. 16669 del 10/12/2011. |  |
| 17915 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | AGT - Lavori urgenti di adeguamento a norma del Centro Trasfusionale del P.O. S. Paolo di Bari. Approvazione progettazione preliminare. |  |
| 17914 | 16-12-2011 | 17-12-2011 | Dss n. 3. Liquidazione fatture Ditta Artsana spa (ausili per incontinenza). Lista di preliquidazione n. 16668 del 10/12/2011. |  |
| 17913 | 16-12-2011 | 16-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di DICEMBRE E PREMIO DI COLLABORAZIONE 2011. Spesa Complessiva ?.112.701,59= |  |
| 17912 | 16-12-2011 | 17-12-2011 | Dss n. 3 - Indennit legate alle condizioni di lavoro per il personale della dirigenza e per il personale di comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indennit per prestazioni accessorie effettuate nel mese di Ottobre 2011. |  |
| 17911 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Struttura U.V.A.R./U.V.A.R.P- Settore Riabilitazione :Liquidazione e pagamento in acconto nei confronti del Presidio di Riabilitazione "PADRE PIO", gestito dalla Societ "GMS Srl",riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex ar |  |
| 17910 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO. ACQUISTO DI N. 1 SISTEMA AMPLIFICAZIONE PER U.O. DI RADIOLOGIA - SALA DIAGNOSTICA DELLO S.O. DI MONOPOLI. CIG:Z7E02CC93F. |  |
| 17909 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Struttura UVAR/UVARP - Liquidazione forfettaria e pagamento del Centro Polivalente di Riabilitazione "Pierantonio Frangi" gestito dalla Societ "ELIA DOMUS" Srl" e riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 della L. n |  |
| 17908 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | truttura UVAR/UVARP - Settore Riabilitazione:Liquidazione e pagamento in acconto nei confronti dell' ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO "S.AGOSTINO" di Noicattaro(BA)riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 della Legg |  |
| 17907 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI AFFETTI DA SLA RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DSS 14 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2011. |  |
| 17906 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO A DIVERSI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI PUTIGNANO, AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI DICEMBRE 2011. |  |
| 17905 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4339 DEL 15/03/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 17904 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2009/2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 10601 DEL 20/07/2011 - N. 10630 DEL 20/07/2011 - N. 10950 DEL 29/07/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 17903 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Struttura UVAR/UVARP - Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Medico di Rieducazione Funzionale "RIABILIA", afferente la Societ " Aurea Salus Srl", riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art.26 della L n. 833/ |  |
| 17902 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Struttura UVAR/UVARP - Liquidazione e pagamento nei confronti del Presidio di Riabilitazione "Giovanni Paolo II" gestito dalla Societ "KENTRON S.r.l." di Putignano (BA)"nel mese di novembre 2011 per la somma complessiva di '.447.554,95=cig 28 |  |
| 17901 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2007/2008 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 16367 DEL 02/12/2011 - N. 16493 DEL 06/12/2011 - N. 16357 DEL 02/12/2011 - N. 16359 DEL 02/12/2011 - N. 16479 DEL 06/12/2011 - N. 16501 DEL 06/12/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTI |  |
| 17900 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2007/2008/2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 16297 DEL 01/12/2011 - N. 16358 DEL 02/12/2011 - N. 16360 DEL 02/12/2011 - N. 16491 DEL 06/12/2011 - N. 16498 DEL 06/12/2011 - N. 16512 DEL 06/12/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA |  |
| 17899 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | DIPENDENTE SIG.RA B.D. (MATR. N. 5000188) - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO DELLA ASL BA, IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S. N. 12 DI CONVERSANO: "PROVVEDIMENTO FINALE" DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUS |  |
| 17898 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | DIPENDENTE DR. S.S. (MATRICOLA N. 5004942) - DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO, PRESSO LO S.O. DI PUTIGNANO: "PROVVEDIMENTO FINALE" DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO EQUO IND |  |
| 17897 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DAL 1 GENNAIO 2012 DEL DIRIGENTE MEDICO DI PEDIATRIA, DOTT. CHIARAPPA SAVERIO. |  |
| 17896 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | DIPENDENTE R.G. - MATRICOLA 4042986 - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE, AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. |  |
| 17895 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI, PRODOTTI DIETETICO-NUTRIZIONALI, PRESIDI CHIRURGICI, MATERIALE SANITARIO, AUSILI - LISTE NN. 9540,9549,9552,991,9915,9919,992,9931 DEL 15/6/2011 - NN. 13103,13104,13105 DEL 7/10/2011 - FARMACIA TERRITORIALE DSS |  |
| 17894 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VIAGGIO E DI SOGGIORNO, ALLA SIG.RA A.C. ASSISTITA IN ATTESA DI TRAPIANTO RESIDENTE NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CONVERSANO N. 12 PERIODO 01/04/2011-05/10/2011. |  |
| 17893 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fattura Ditta Sancilio di Molfetta. |  |
| 17892 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | AGT - Programma di investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88 - Accordo programma stralcio 2007 "Completamento della ristrutturazione ed adeguamento a norme del padiglione B del P.O. Di Venere di Carbonara. Autorizzazione al Direttore dei lavori a rediger |  |
| 17891 | 15-12-2011 | 17-12-2011 | Dss n. 3 Bitonto - Palo del Colle. Liquidazione fatture Ditte Fornitrici beni e servizi. Lista di preliquidazione n. 16795 del 13/12/2011. |  |
| 17890 | 15-12-2011 | 17-12-2011 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da lista di preliquidazione n. 16963 del 15/12/2011. |  |
| 17889 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | D.S.S. n. 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 Liquidazione spesa di ? 89.392,97 forniture protesi ed ausili in favore della ditta Sanitaria Pugliese di Bari |  |
| 17888 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazione Occasionale del Medico Specialista presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. SIGNORILE Fabio in sostituzione dell'infettivologo Dr. CARBONARA Sergio. Liquidazione Compenso dei giorni 31 Ottobre 2011 - 17,23,25 Novemb |  |
| 17887 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari Sig. DEL BENE Savio. Liquidazione compenso Novembre 2011. |  |
| 17886 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. PARISI Maria Rosaria. Liquidazione Compenso Novembre 2011. |  |
| 17885 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali Sig.ri: Pina FLORIO, Domenico SAVINO, Oronzo ACITO, presso la Casa di Reclusione di TURI. Liquidazione Compenso Novembre 2011. |  |
| 17884 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa di Reclusione di TURI. Liquidazione Compensi Novembre 2011. |  |
| 17883 | 15-12-2011 | 17-12-2011 | Liquidazione fattura in favore della Ditta Sistec, come da lista di Preliquidazione n. 16723 del 12/12/2011. |  |
| 17882 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Medico Specialista presso la Casa Circondariale di Bari Dott. MARZO Sabrina. Liquidazione Compenso Novembre 2011. |  |
| 17881 | 15-12-2011 | 17-12-2011 | Chimica D'Agostino spa. Aggiudicazione e acquisto condizionante per acque alimento centrale termica dell'Ospedale di Molfetta. |  |
| 17880 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali Medico Specialista presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. CASAVOLA Felice. Liquidazione Compenso Ottobre 2011. |  |
| 17879 | 15-12-2011 | 17-12-2011 | Altalucedue srl. Aggiudicazione e acquisto di n. 7 condizionatori modello unico 11 HP HE Olimpia Splendid per il Pronto Soccorso provvisorio dell'Ospedale di Molfetta. |  |
| 17878 | 15-12-2011 | 17-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Rendiconto spese sostenute con la cassa economale. Mese Novembre 2011. |  |
| 17877 | 15-12-2011 | 17-12-2011 | Liquidazione fattura in favore della Ditta SCS International, come da lista di Preliquidazione n. 15745 del 22/11/2011. |  |
| 17876 | 15-12-2011 | 15-12-2011 | Servizio trasporto disabili-D.S.S. nr.5-Centro Riabilitativo di Acquaviva,Cassano,Binetto,Toritto.Liquidazione competenze di novembre 2011 a favore della Ditta TRADA CIG:278765098B. |  |
| 17875 | 15-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione fattura alla Ditta DIAPASON per la fornitura presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 17874 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Immobile condotto in locazione dall'ASL BA: Pagamento canone relativo al periodo dicembre 2011- febbraio 2012 in favore della ditta I.C.A. di Bari. |  |
| 17873 | 15-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione di fatture ditte fornitrici presidi protesici funzione respiratoria MEDIGAS ITALIA S.R.L. CIG:28964290D3 prestazioni di nolo anno 2011 assistiti residenti in Acquaviva delle F. e Cassano Murge-D.S.S.nr.5-Lista di prel.nr.15421 del 17-11-2011 |  |
| 17872 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Rimborso prestazioni trasporto dializzati in favore Solidariet 2001 per i mesi di settembre - ottobre 2011 ? 79413,00 |  |
| 17871 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fattura MOVI SPA |  |
| 17870 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | DSS n. 6 Bari OVest - Convenzione con la fondazione ANT Liquidazione FATTURE |  |
| 17869 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della societ new dial e diaverum renal services per il trasporto di assistiti dializzati - primo trimestre 2011 |  |
| 17868 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Dott.LACITIGNOLA Angelo. Attribuzione della indennit di esclusivit di rapporto nella fascia superiore al compimento dei cinque anni di attivit ex art.5 CCNL 8.06.2000. |  |
| 17867 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Rimborso prestazioni trasporto dializzati in favore Coop.Sociale RL Onlus Sud Soccorso per il mese di settembre 2011. ? 47808,00 |  |
| 17866 | 15-12-2011 | 15-12-2011 | L.R.26/2006 art.6 c.!-progetti riabilitativi territoriali per soggetti affetti da forme varie di dipendenza.proroga e rimborso in favore deli utenti partecipanti del SERT di Acquaviva"sezddpba XBA/3". |  |
| 17865 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Rimborso spese per vaccinoterapia per allergopatie. Liquidazioni e pagamento L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004 Art. 22 |  |
| 17864 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Dott.ssa MINUNNI Paola. Attribuzione della indennit di esclusivit di rapporto nella fascia superiore al compimento dei cinque anni di attivit ex art.5 CCNL 8.06.2000. |  |
| 17863 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Dott.ssa STEFANELLI Antonietta. Attribuzione della indennit di esclusivit di rapporto nella fascia superiore al compimento dei cinque anni di attivit ex art.5 CCNL 8.06.2000. |  |
| 17862 | 15-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione fatture Comunit San Maurizio,per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel.nr.15955"sezddpba XBA/3". |  |
| 17861 | 15-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione rimborso spese carburante,utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti del D.D.P."sezddpba XBA/3". |  |
| 17860 | 15-12-2011 | 15-12-2011 | L.R.nr.26/2006 art.6 c.1-Approvazione progetti riabilitativi territoriali per soggetti affetti da forme varie di dipendenza.Prosecuzione "sezddpba XBA/3". |  |
| 17859 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Dott.ssa RUBINO Mariangela. Attribuzione della indennit di esclusivit di rapporto nella fascia superiore al compimento dei cinque anni di attivit ex art.5 CCNL 8.06.2000. |  |
| 17858 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Tribunale di Bari - MEDIASAN s.r.l. c/ ASL BA. Decreto ingiuntivo n. 823/11. Liquidazione spese legali. |  |
| 17857 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Dott.ssa FRAGASSO Antonia. Attribuzione della Retribuzione di posizione minima contrattuale per i Dirigenti di nuova assunzione al compimento dei cinque anni di attivit ex art.4 CCNL 8.06.2000. |  |
| 17856 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Dott. LACITIGNOLA Angelo. Attribuzione della Retribuzione di posizione minima contrattuale per i Dirigenti di nuova assunzione al compimento dei cinque anni di attivit ex art.4 CCNL 8.06.2000. |  |
| 17855 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Dott.ssa GRIMALDI Anna. Attribuzione della Retribuzione di posizione minima contrattuale per i Dirigenti di nuova assunzione al compimento dei cinque anni di attivit ex art.4 CCNL 8.06.2000. |  |
| 17854 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Dott.ssa RUBINO Mariangela . Attribuzione della Retribuzione di posizione minima contrattuale per i Dirigenti di nuova assunzione al compimento dei cinque anni di attivit ex art.4 CCNL 8.06.2000. |  |
| 17853 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Dott. MORETTI Girolamo. Attribuzione della Retribuzione di posizione minima contrattuale per i Dirigenti di nuova assunzione al compimento dei cinque anni di attivit ex art.4 CCNL 8.06.2000. |  |
| 17852 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta PANIFICIO SALOMONE di Anna Salomone (cod. CIG n. 3705518230), per la fornitura di pane, come da lista di liquidazione n. 16922 del 14.12.2011 per un importo di ? 8.026,13= iva inclusa. |  |
| 17851 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fattura in favore della ditta UBER ROS S.P.A. (cod. CIG n. 27352331AD), per la fornitura di materiale protesico, come da lista di liquidazione n. 15731 del 22.11.2011 per un importo di ? 2.059,20= iva inclusa. |  |
| 17850 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Dott. MANGINI Marcello. Attribuzione della Retribuzione di posizione minima contrattuale per i Dirigenti di nuova assunzione al compimento dei cinque anni di attivit ex art.4 CCNL 8.06.2000. |  |
| 17849 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta NUOVA ITALGRAMMI(cod. CIG n. 27188577C4), per la fornitura di materiale diagnostico rx, come da lista di liquidazione n. 15019 del 14.11.2011 per un importo di ? 1.000,68= iva inclusa. |  |
| 17848 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | ASSISTENZA PROTESICA - D.M.332/99 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI ?.42.046,22 PER FORNITURE DI PROTESI |  |
| 17847 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.(cod. CIG n. 2734181D86), per la fornitura di materiale protesico, come da lista di liquidazione n. 14410 del 03.11.2011 per un importo di ? 104.520,00= iva inclusa. |  |
| 17846 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI ?.72.921,60 ALLA ONE EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN CATANIA PER SPESE DI TRASPORTO DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO RELATIVE AL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011 |  |
| 17845 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. (cod. CIG n. 2733831CB2), per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista di liquidazione n. 14385 del 02.11.2011 per un importo di ? 24.764,40= iva inclusa. |  |
| 17844 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta ORTOPEDICAL S.N.C. (cod. CIG n. 27349811B8), per la fornitura di materiale protesico, come da lista di liquidazione n. 14021 del 25.10.2011 per un importo di ? 8.271,24= iva inclusa. |  |
| 17843 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta F.A.S.E. S.R.L. (cod. CIG come da allegato "A"), per la fornitura di materiale protesico, come da lista di liquidazione n. 13094 del 07.10.2011 per un importo di ? 11.041,94= iva inclusa. |  |
| 17842 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fattura in favore della ditta SEDA S.P.A.(cod. CIG n. 2775889BBC), per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista di liquidazione n. 10108 del 21.06.2011 per un importo di ? 3.325,98= iva inclusa. |  |
| 17841 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fattura in favore della ditta BIO MEDICAL S.R.L. (cod. CIG n. 2734352AA4), per la fornitura di materiale protesico, come da lista di liquidazione n. 4276 del 14.03.2011 per un importo di ? 998,40= iva inclusa. |  |
| 17840 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Dott.ssa POPOLIZIO Antonia. Attribuzione della Retribuzione di posizione minima contrattuale per i Dirigenti di nuova assunzione al compimento dei cinque anni di attivit ex art.4 CCNL 8.06.2000. |  |
| 17839 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Dott. RANIERI Giuseppe. Attribuzione della Retribuzione di posizione minima contrattuale per i Dirigenti di nuova assunzione al compimento dei cinque anni di attivit ex art.4 CCNL 8.06.2000. |  |
| 17838 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | S.O. "F. FALLACARA" - Triggiano. Indennit legate alle condizioni di lavoro di Dirigenza Medica/Veterinaria,Sanitaria,Amministrativa,Tecnica,Professionale,Personale del Comparto del Presidio Ospedaliero ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazi |  |
| 17837 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Rimborso ticket L.M.A. |  |
| 17836 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SHT COMPUTERS per interventi di manutenzione ordinaria sulle apparecchiature elettrocontabili in dotazione all'ambito territoriale di competenza delle UU.TT.PP. dell'ASL BA. |  |
| 17835 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Concessione benefici previsti dalla Legge n.104/92 a favore del dipendente G.F. Dirigente Medico. |  |
| 17834 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura a favore della ditta ALBERGO PETROLI (cod. CIG 0500886034)per la fornitura di olio combustibile BTZ, come da lista di liquidazione n. 16350 del 30.11.2011 allegata, per l'importo di ? 18.419, |  |
| 17833 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta 3.M.C. S.R.L. (cod. CIG 1623523D8C)per la fornitura di materiale per pulizia, convivenza e guardaroba, come da lista di liquidazione n. 16348 del 30.11.2011 per l'import |  |
| 17832 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SHT COMPUTERS per interventi di manutenzione ordinaria sulle apparecchiature elettrocontabili in dotazione all'ambito territoriale di competenza delle UU.TT.PP. dell'ASL BA. |  |
| 17831 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura a favore della ditta STAMPA SUD S.R.L. (cod. CIG 1867115808)per la fornitura di stampati tipografici, come da lista di liquidazione n. 16346 del 30.11.2011 allegata, per un importo di ? 613,4 |  |
| 17830 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta A.P.E. Azienda Pugliese Ecologica s.r.l. per servizio di disinfestazione/derattizzazione (cod. CIG 30064118D5), come da lista di liquidazione n. 16127 del 28.11.2011 per |  |
| 17829 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle ditte GAMBRO HOSPAL S.P.A.-HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL- ARC di Alfredo Bottoni & C. Snc ESTOR Spa (cod. CIG come da allegato "A")per la fornitura di materiale per emodia |  |
| 17828 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SHT COMPUTERS per interventi di manutenzione ordinaria sulle apparecchiature elettrocontabili in dotazione all'ambito territoriale di competenza delle UU.TT.PP. dell'ASL BA. |  |
| 17827 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta NUCCI SANTE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 17826 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura a favore della ditta IDROTEKNO S.A.S. (CIG 2790818FDA)per la fornitura di materiale di manutenzione di strutture immobili, come da lista di liquidazione n. 16345 del 30.11.2011 per l'importo |  |
| 17825 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta R.S.P. PROJECT CONSULTING per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 17824 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ENTERPRICE ELVIM SISTEMI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti elettrici delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 17823 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura a favore della ditta ALBERGO PETROLI, (CIG: 0500886034)per la fornitura di olio combustibile BTZ, come da lista di liquidazione n. 16032 del 25.11.2011 allegata, per l'importo di ? 8.928,65=. |  |
| 17822 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura a favore della ditta BRONCHI COMBUSTIBILI s.r.l. (cod. CIG 2670679A05)per la fornitura digasolio da riscaldamenro, come da lista di liquidazione n. 16031 del 25.11.2011 allegata, per l'import |  |
| 17821 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta AQUASERVICE di Deserio Sabino per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti ubicati nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP Di Venere. |  |
| 17820 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione acquisto ferri chirurgici.Ambulatorio Veterinario. |  |
| 17819 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.r.l. (cod. CIG 3214360DC5)per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio di analisi, come da lista di liquidazione n. 13463 de |  |
| 17818 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta LM IMPIANTI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 17817 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta MINAFRA VITO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17816 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Presidio Ospedaliero Bari-Sud - Stabilimento Ospedaliero "Fallacara". Acquisto stampati dalla ditta PUGLIA GRAFICA di Guadagno Matteo (Codice CIG: 360167650E)n. 50 faldoni telati. |  |
| 17815 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ADDABBO NICOLA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 17814 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta FAVIA FRANCESCO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 17813 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Acquisto urgente di n. 2 lampadine OSRAM per microscopio HX-PR 120W 45 VIS. CIG:3683846E2. |  |
| 17812 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Dr. D.M. S. - Dirigente Medico a Tempo Indeterminato S.O. "Di Venere" - Concessione Benefici ai sensi del comma 3 - Art.33 L. 104/92. |  |
| 17811 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione Fattura Betafin Spa. |  |
| 17810 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | P.O. FESR 2007/2013 - Lavori di completamento della sede del DSS nel comune di Palo del Colle - Realizzazione del Poliambulatorio e del Centro di Fisioteriapia: Presa d'atto gruppo di lavoro 1 e 2 fase e costituzione del medesimo per 3 e 4 fase. Liqu |  |
| 17809 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Indennit legate alle condizioni di lavoro, Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario effettuato nel mese di NOVEMBRE 2011. |  |
| 17808 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Esecuzione lavori complementari di adeguamento alla normativa vigente antisismica del 1 lotto del Nuovo Ospedale della Murgia - Ditta Affidataria CMB di Carpi. Approvazione 5 SAL e liquidazione n. 5 certificato di pagamento. |  |
| 17807 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fattura Ditta Sancilio di Molfetta( BA). |  |
| 17806 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Assitenza Sanitaria all'Estero - REG. 1408/71 - REG.574/72 Art. 34; Liquidazione a favore dell'Assistito D.C.A. |  |
| 17805 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | DISTRETTO S.S. n.7 - Spese per Cassa Economale sostenute nel mese di Novembre 2011. |  |
| 17804 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture ditta "JET SERVICE" |  |
| 17803 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture ditta "MEDICASA ITALIA S.p.A." Pz. vari |  |
| 17802 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fattura Ditta Sancilio di Molfetta (BA). |  |
| 17801 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture ditta "MEDICASA ITALIA S.p.A." Pz. B.E. |  |
| 17800 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture ditta "MEDICASA ITALIA S.p.A." Pz. L.V. |  |
| 17799 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Disattivazione primo studio sito in Bitonto alla Via Luigi Bovio n.46 - Dr. DE RENZIO Giuseppe. |  |
| 17798 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione fatture Ospedale specializzato in Gastroenterologia "SAVERIO DE BELLIS" Compenso al Dr. P. F.sco Di Masi. |  |
| 17797 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature elettromedicali in uso nei PP.OO. dell'ASL BA. |  |
| 17796 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle atrezzature elettromedicali in uso nei PP.OO. di Altamura e Grumo Appula. |  |
| 17795 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle atrezzature elettromedicali in uso nei PP.OO. di Corato,Molfetta e Terlizzi. |  |
| 17794 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle atrezzature elettromedicali in uso nei PP.OO. di Terlizzi, Corato e Molfetta. |  |
| 17793 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature elettromedicali in uso nei PP.O. di Terlizzi e Molfetta. |  |
| 17792 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | P.O. FESR 2007/2013 - Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento igienico funzionale dell'immobile adibito a Poliambulatorio e Consultorio Familiare del DSS 2 nel Comune di Corato - Approvazione perizia di variante in corso d'opera. |  |
| 17791 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennit di INFERMIERE DI STUDIO, ai sensi dell'art. 5 Air 18/1/2008. |  |
| 17790 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennit di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. ( LADISI Michele ). |  |
| 17789 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Rettifica al provvedimento n.16681 del 29/11/2011. |  |
| 17788 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | STRUTTURA UVAR/UVARP: ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA, IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA EROGATE DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE "HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE CURE PALLIATIVE" GESTITA DALLA |  |
| 17787 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | STRUTTURA UVAR/UVARP: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE "HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE CURE PALLIATIVE" GESTITA DALLA FONDAZIONE "OPERA SANTI MEDICI |  |
| 17786 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta SIRAM per aggiornamento del canone della gestione 2009 della manutenzione ordinaria programmata sulle strutture di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 17785 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Dott. SELLARO Nicola, n. il 27/03/1951 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. "Fallacara" di Triggiano. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dall'01/01/2012 e collocamento in quiescenza con effetto 0 |  |
| 17784 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Sig.ra R.P. - ex Coll.re Prof.le San.io Ostetrica a tempo indeterminato cessata l'01/7/2010 per scadenza del contratto - Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruite. |  |
| 17783 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Determinazione n.11522 del 22/08/2011 ad oggetto: "Dott. LONARDELLI Giuseppe, nato il 03/12/1951 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il Distretto S.S. n.6 di Bari. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal |  |
| 17782 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Sig.ra V.G. Coadiutore Amministrativo a Tempo Indeterminato del D.S.S. n.7 di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs. 26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs 18/07/2011 n.119. |  |
| 17781 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Sig.ra S.A - Coadiutore Amministrativo a Tempo Indeterminato del SISP di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs. 26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs 18/07/2011 n.119. |  |
| 17780 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione fatture a favore delle Ditta REM per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 17779 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta IL GIARDINO per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento del parco a verde del DSS N. 5. |  |
| 17778 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta SHT COMPUTERS per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle apparecchiature elettrocontabili. |  |
| 17777 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta IDROMECCANICA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti del P.O. di Terlizzi. |  |
| 17776 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta EURO KLIMA per interventi nel 2010 di manutenzione programmata sulle centrali termiche installate nelle strutture dell'UTP di Putignano. |  |
| 17775 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta BRINDISI ELEVATORI per interventi di manutenzione programmata sugli impianti elevatori ubicati nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 17774 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta EURO KLIMA per interventi nel 2010 di manutenzione programmata sulle centrali termiche installate nelle strutture distrettuali dell'UTP di Putignano. |  |
| 17773 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta SERRAMENTI 2000 di Montuoso G. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 17772 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta SERRAMENTI 2000 di Montuoso G. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 17771 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta SERRAMENTI 2000 di Montuoso G., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 17770 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta SERRAMENTI 2000 di Montuoso G. & Massaro G. C. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 17769 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta TEKNOSERVICE di Carlucci per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17768 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta M.D.L. Edilizia di DE LEO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17767 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Corsi di formazione in Medicina Generale trienni 2008/2011 e 2009/2012-Polo Formativo di Altamura.Liquidazione borse di studio e oneri riflessi ai medici frequentanti-competenze Novembre 2011. |  |
| 17766 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta P.I. Montecchi Savino per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17765 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione della spesa in favore della Ditta TEMA SISTEMI per interventi di manutenzione ordinaria programmata sull'impianto di climatizzazione della struttura del P.O. di Rutigliano. |  |
| 17764 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione della spesa in favore della Ditta TEMA SISTEMI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP del S. Paolo. |  |
| 17763 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta TEMA SISTEMI per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento effettuato al P.O. S. Paolo. |  |
| 17762 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta TEMA SISTEMI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Carbonara. |  |
| 17761 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta TEMA SISTEMI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP del S. Paolo. |  |
| 17760 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta TEMA SISTEMI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili presso la struttura del P.O. S. Paolo. |  |
| 17759 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta TEMA SISTEMI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture dell'UTP del S. Paolo. |  |
| 17758 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta TEMA SISTEMI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture del DSS N. 11. |  |
| 17757 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione della spesa in favore della Ditta TEMA SISTEMI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti ubicati nelle strutture del DSS N. 11. |  |
| 17756 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta MINAFRA VITO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Altamura. |  |
| 17755 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta LM IMPIANTI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Altamura. |  |
| 17754 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta LM IMPIANTI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Altamura. |  |
| 17753 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta TECNOSYSTEM per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17752 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta PERRONE CATALDO & C. per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17751 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta PERRONE CATALDO & C. per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti del P.O. di Terlizzi. |  |
| 17750 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta M.T.F. 2000 per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili s sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17749 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | STAB. OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta BAYER SPA(cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista di liquidazione n. 16049 del 28.11.2011 allegata, per l'importo di ? 1.557,62=.
|  |
| 17748 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | STAB. OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta ARC di Alfredo Bottoni & C. (cod. CIG 2769109508) per la fornitura di materiale per emodialisi, come da lista di liquidazione n. 14024 del 25.10.2011 allegata, per l'import |  |
| 17747 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | STAB. OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta BIO RAD LABORATORIES SRL (cod. CIG 321355771F) per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio di analisi, come da lista di liquidazione n. 13198 dell'11.10.2011 |  |
| 17746 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta F.LLI LOIUDICE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17745 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | STAB.TO OSP."F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Rendiconto F. Fallacara - Triggiano - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Novembre 2011 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale e reintegro di cassa. |  |
| 17744 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Indennit legate alle condizioni di lavoro di Dirigenza Medica/Veterinaria,Sanitaria,Amministrativa,Tecnica,Professionale,Personale del Comparto del Presidio Ospedaliero ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indennit per prestazioni acc |  |
| 17743 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta F.LLI CHIARULLI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17742 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Prosecuzione fornitura contrattuale pane fresco S.O. Di Venere. |  |
| 17741 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | DIREZIONE AMMINISTRATIVA. Dr. Domenico Meo - Dirigente Medico U.O.C. Chirurgia Generale S.O. Di Venere. Comando finalizzato per studi speciali ex art.20 - c.3 - CCNL.Integrativo del 08/06/2000 della Dirigenza Medica Veterinaria. Liquidazione spese, mese |  |
| 17740 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SERRAMENTI 2000 per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi di propriet dell'ASL BA rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 17739 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta SERRAMENTI 2000 per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 17738 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta TIA NETWORKS per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17737 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTIUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE(ART 22 L.R.14/04)PER UTENTI NEL D.S.S.11. |  |
| 17736 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | Servizi Veterinari - Dipartimento di Prevenzione. U.O.T. Bari Sud -
Mola di Bari, Rutigliano, Noicattaro. Liquidazione rimborso spese
carburante per utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti indicati
in tabella. Periodo: Gennaio - Novembre |  |
| 17735 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Ossigeno liquido terapeutico - D.G.R. n.1390. Liquidazione della spesa di ? 2.588,46= |  |
| 17734 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Assistenza Protesica - D.M.332/99 Liquidazione della spesa di
? 2.369,38= per fornitura protesi. |  |
| 17733 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione a favore dell'assistito A.T. ai sensi L.Reg. 25/96 e successive integrazioni. |  |
| 17732 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | D.S.S. n.7 Bari-Centro. Liquidazione spese per vaccinoterapia necessaria e insostituibile per la cura di allergopatie art.22 L.R.n.14/04
? 2.149,16= |  |
| 17731 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture Ditta "SANCILIO FRANCESCO MOLFETTA" |  |
| 17730 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture Ditta "LEADER SERVICE S.c.a.r.l." |  |
| 17729 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture Ditta "A.T.I. SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A." |  |
| 17728 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture Ditta "Azienda Osp. Univers. Consorz. Policlinico" |  |
| 17727 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture Ditta "MEDICASA ITALIA S.p.A." |  |
| 17726 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture Ditta "MEDICASA ITALIA S.p.A." |  |
| 17725 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture Ditta "MEDICASA ITALIA S.p.A." |  |
| 17724 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture Ditta "LINDE MEDICALE S.r.l." |  |
| 17723 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture Ditta "VITALAIR ITALIA S.p.A." |  |
| 17722 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Assistenza Protesica - D.M.332/99 Liquidazione della spesa di
? 11.407,04= per fornitura protesi. |  |
| 17721 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | ACQUISTO FARMACO "BEDIOL" DALL'OFFICE OF MEDICINAL CAANABIS - OLANDA. |  |
| 17720 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Assistenza Protesica - D.M. 332/99 Liquidazione della spesa di
? 80.119,57= per fornitura protesi. |  |
| 17719 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione a favore dell'Assistito M.A. ai sensi L.REG. 25/96 e successive integrazioni. |  |
| 17718 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | S.O. GIOIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA S.T.A.I.M. - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 1276 DEL 28/01/2011 - CIG: Z8002B99D7. |  |
| 17717 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Assistenza Sanitaria all'estero: D.M. 3/11/89 Art.7 comma 4 - DPCM del 1/12/2000 e successive integrazioni. |  |
| 17716 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA A.L.C.A. BIOMEDICA. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16379 DEL 2.12.2011. CIG: ZD700D28FE. |  |
| 17715 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16469 DEL 6.12.2011. CIG: Z0500D2942. |  |
| 17714 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture Ditta "SOLIDARIETA' 2001" |  |
| 17713 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CROMOLAB ANNO 2010, LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 14563 DELL'4.11.2011. CIG Z3B026C485. |  |
| 17712 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine ai soggetti celiaci - DGR n.251 del 26.02.2009. |  |
| 17711 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture ditta "ONE EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS gi CROCE AMICA S.r.l." |  |
| 17710 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AI DIRIGENTI MEDICI E TSRM DELLE SS.CC. DEL P.O. DI PUTIGNANO - GIOIA DEL COLLE RELATIVE AI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE 2011 E RESIDUO MESI DI FEBBRAIO E LUGLIO NON LIQUIDATO. |  |
| 17709 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AL PERSONALE INFERMIERISTICO E TSRM DEL P.O. DI PUTIGNANO RELATIVE AI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011. |  |
| 17708 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | INGEGNERIA CLINICA-ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 16750 DEL 12.12.2011 - WIND. |  |
| 17707 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 16667 DEL 09.12.2011 - GAS NATURAL - INGEGNERIA CLINICA-HTA-ENERGY MANAGEMENT. |  |
| 17706 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 16631 DEL 07.12.2011 - ENEL GAS. |  |
| 17705 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | DSS N. 13 - RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO E SPESE FORFETARIE IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI. MESE DI OTTOBRE 2011. |  |
| 17704 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE FORNITRICI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16502 DEL 06.12.2011. |  |
| 17703 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | MACROAREA "C1" DI MONOPOLI - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA NEL MESE DI OTTOBRE 2011. |  |
| 17702 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VIAGGIO E DI SOGGIORNO, AD I.P. AFFETTO DA MALATTIA RARA, RESIDENTE NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI PUTIGNANO N. 14. |  |
| 17701 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VIAGGIO E DI SOGGIORNO, A DIVERSI ASSISTITI IN ATTESA DI TRAPIANTO O CHE HANNO GIA' SUBITO UN TRAPIANTO RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI PUTIGNANO N. 14 PERIODO 16/11/2011 - 07/12/2011. |  |
| 17700 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | DIPENDENTE C.G. - MATRICOLA 5012742 - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE, AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. |  |
| 17699 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DAL 01 DICEMBRE 2011 DEL COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - EDUCATORE PROFESSIONALE - CATEGORIA "D", SIG. MACCHIA GIUSEPPE. |  |
| 17698 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della ditta ATITECNICA 85 per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17697 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Lavori di adeguamento alle norme degli impianti elettrici del reparto di Neurologia del P.O. S. Paolo. Accantonamento fondo incentivante. Liquidazione quote fasi di: Progettazione, Direzione Lavori ed adempimenti relativi alla fase della procedura ammini |  |
| 17696 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Manutenzione puntuale delle impermeabilizzazioni dei lastrici solari di copertura del 7 piano ovest compreso i torrini presso il P.O. S. Paolo. Accantonamento fondo incentivante. Liquidazione quote fasi di: Progettazione, Direzione Lavori ed adempimenti |  |
| 17695 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Lavori di sostituzione vecchi infissi presso il centralino del P.O. Di Venere di Carbonara della ASL BA. Accantonamento fondo incentivante. Liquidazione quote fasi di: Progettazione, Direzione Lavori ed adempimenti relativi alla fase della procedura ammi |  |
| 17694 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | SLavori di manutenzione straordinaria impianto gas medicinali del reparto di riabilitazione sito al secondo piano del COR di Rutigliano. Accantonamento fondo incentivante. Liquidazione quote fasi di: Progettazione, Direzione Lavori ed adempimenti relativ |  |
| 17693 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Lavori di riqualificazione igienico ambientale del settore Obitoriale sito al piano seminterrato del P.O. S. Paolo. Accantonamento fondo incentivante. Liquidazione quote fasi di: Progettazione, Direzione Lavori ed adempimenti relativi alla fase della pro |  |
| 17692 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Stabilimento Ospedaliero Di Venere - Manutenzione puntuale dei vani scala finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza. Accantonamento fondo incentivante. Liquidazione quote fasi di: Progettazione, Direzione Lavori ed adempimenti relativi alla |  |
| 17691 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Lavori di ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione del Mercato Rionale sito in Bari alla Via Don Gnocchi da destinare a Centro Diurno del dipartimento di Salute Mentale della AUSL BA/4. Corresponsione saldo competenze professionali per progettazi |  |
| 17690 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. RANA Luciano. Liquidazione Compenso Novembre 2011. |  |
| 17689 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. ANDRIANI Serafina. Liquidazione Compenso Novembre 2011. |  |
| 17688 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta SERRAMENTI 2000 per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 17687 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta P.I. MONTECCHI SAVINO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17686 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta CASA DEL CONDIZIONATORE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Monopoli. |  |
| 17685 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta G.D.P. SERVICE di MARANGELLI E.R. & C. per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competena dell'UTP di Carbonara, S. Paolo e Triggiano |  |
| 17684 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso il Penitenziario di ALTAMURA - COOPERATIVA L'ASSISTENZA. Liquidazione Compenso Novembre 2011. |  |
| 17683 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta TIA NETWORKS per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Monopoli. |  |
| 17682 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta BARILE PASQUALE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi |  |
| 17681 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari: Sig.ra SERGI Annunziata. Liquidazione compenso Novembre 2011. |  |
| 17680 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ATE per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi di propriet dell'ASL BA rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17679 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. DI CORATO Giacomo. Liquidazione Compenso Novembre 2011. |  |
| 17678 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ELETTRO TECNICA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi |  |
| 17677 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari Sig.ra ABBATE Annamaria. Liquidazione Novembre 2011. |  |
| 17676 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta MATERA GIUSEPPE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi |  |
| 17675 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione compensi spettanti ai Medici Tirocinanti del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. - D.M. 07/03/2006 - Polo Formativo di Putignano - Mese di Novembre 2011. |  |
| 17674 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ATITECNICA 85 per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi |  |
| 17673 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari - Sig. DE FRANCESCO Nicola Domenico. Liquidazione Compenso Novembre 2011. |  |
| 17672 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ATE per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi di propriet dell'ASL BA rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17671 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta DI MADERO & FIGLIE per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento su un impianto elevatore del P.O. di Carbonara. |  |
| 17670 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari - Sig. MARZOVILLA Giovanni. Liquidazione compenso Novembre 2011. |  |
| 17669 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta MITOROTONDO GIOVANNI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Carbonara, S. Paolo e Triggiano. |  |
| 17668 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. LOPRIORE Anna. Liquidazione Compenso Novembre 2011. |  |
| 17667 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti - Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale - Mese NOVEMBRE 2011. |  |
| 17666 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE POSTI INOCCUPATI IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZI NUOVI DI BARI PERIODO NOVEMBRE 2011 |  |
| 17665 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta S.A.E. Impianti per interventi di minuto mantenimento agli impianti elettrici a servizio delle strutture immobiliari della ASL BA. |  |
| 17664 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. Mario TARALLO. Liquidazione Compenso Novembre 2011. |  |
| 17663 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari: Sig.ra CAIATI Maria. Liquidazione compenso Novembre 2011. |  |
| 17662 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta S.A.E. Impianti per interventi di minuto mantenimento agli impianti elettrici a servizio delle strutture immobiliari della ASL BA. |  |
| 17661 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari: Sig. PIACENTE Pietro. Liquidazione compenso Novembre 2011. |  |
| 17660 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta S.A.E. Impianti per interventi di minuto mantenimento agli impianti elettrici a servizio delle strutture immobiliari della ASL BA. |  |
| 17659 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari Dr. ACQUAVIVA Vincenzo. Liquidazione Compenso Novembre 2011. |  |
| 17658 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta SAE IMPIANTI per la manutenzione programamta durante l'anno 2007 ai gruppi elettrogeni installati nella RSA di Modugno. |  |
| 17657 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZI NUOVI DI BARI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2011 |  |
| 17656 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZI NUOVI SOC. COOP. DI BARI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2011 |  |
| 17655 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ATE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17654 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione spesa in favore della Ditta TEMA SISTEMI per interventi di manutenzione ordinaria programamta sull'impianto di climatizzazione della struttura del DSS n. 10. |  |
| 17653 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta TEMA SISTEMI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Triggiano. |  |
| 17652 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione spesa dovuta alla Ditta TEMA SISTEMI per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento presso la struttura del P.O. di Rutigliano. |  |
| 17651 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. Vitangelo ANDRIOLA. Liquidazione compenso Novembre 2011. |  |
| 17650 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta TEMA SISTEMI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP Di Venere. |  |
| 17649 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Medici Specialisti presso la Casa Circondariale di Bari - Dr.CAPUTO Samuele. Liquidazione Compenso Novembre 2011. |  |
| 17648 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta SYSTEC CONSULTING per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle apparecchiature elettrocontabili in dotazione all'ambito territoriale di competenza della UTP di Terlizzi. |  |
| 17647 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | MEDICINA PENITENZIARIA:Programmazione istituto attivit aggiuntiva della ASL BA per l'anno 2011. LIQUIDAZIONE nel mese di DICEMBRE 2011 dei compensi per l'attivit svolta presso gli Istituti Penitenziari nel mese di OTTOBRE 2011. |  |
| 17646 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | "Deliberazione n.1655 del 24/7/2009, Deliberazione n......del 22/06/2010, Deliberazione n.2471 e Deliberazione n.0570 del 31/03/2011". Liquidazione in favore dei sanitari medici per l'attivit svolta nel mese di NOVEMBRE 2011 presso "Punto di I intervent |  |
| 17645 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Sig.ra D.S.A. - Assistente Sociale di ruolo di questa ASL BA ex AUSL BA/2 Giovinazzo presso il DSS 2 sede di Corato. Risoluzione del rapporto di lavoro per inabilit permanente ed in modo assoluto al lavoro ai sensi dell'art. 13 legge 274/91 con effetto |  |
| 17644 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione ed ordinazione di spesa,a favore dei soggetti danneggiati in vita,ai sensi della legge 210/92-6 bim.2011. |  |
| 17643 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Deliberazione n.0389 del 01/03/2010: "Avviso pubblica selezione, per soli titoli, per il conferimento di incarichi di durata annuale di diritto privato, ex art.15 per medici e psicologi per le attivit di Cure Palliative - Determinazioni". Liquidazione i |  |
| 17642 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE SPAZI NUOVI FATTURE COSTI DEL PERSONALE DELIBERA D.G. N.1070 DEL 01.06.2010 PERIODO NOVEMBRE 2011 |  |
| 17641 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione Fattura: Betafin Spa |  |
| 17640 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione di fatture ditte fornitrici presidi protesici funzione respiratoria MEDICAIR SUD CIG:2880099CDE. Prestazioni di nolo assistiti residenti nel D.S.S. nr.5 Acquaviva delle F.e Cassano M.Lista di prel.nr.15935 del 24-11-2011. |  |
| 17639 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Indennit legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto.Liquidaione indennit per assistenza domiciliare effettuata nel mese di Ottobre 2011. |  |
| 17638 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Rimodulazione prezzi prodotti diagnostici per laboratorio analisi-Ditta Biomerieux Italia Spa. |  |
| 17637 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta TEKNOSERVICE di Carlucci Berardino per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17636 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | D.S.S.nr.5: sede di Acquaviva L.R.nr.26/06.Liquidazione e pagamento per un totale di E.5.742,05 a favore dell'assistita G.M.C. per il figlio minore B:.G. delibera G.R.468/07. |  |
| 17635 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta TRAETTAECOLOGIA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17634 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Prestazioni di nolo,presidi protesici funzioni respiratorie:liquidazione fatture 2011 ditta fornitrice PUGLIA LIFE CIG:2896380861 |  |
| 17633 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Prestazioni di nolo,presidi protesici funzioni respiratorie:liquidazione fatture 2011 ditta fornitrice LINDE MEDICALE CIG:120137807D. |  |
| 17632 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta DE BARI NICOLA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17631 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ATITECNICA 85 per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17630 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Prestazioni di nolo,presidi protesici funzioni respiratorie:liquidazione fatture 2011 ditta fornitrice VIVISOL CIG:1204848006. |  |
| 17629 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Prestazioni di nolo,presidi protesici funzioni respiratorie:liquidazione fatture 2011 ditta fornitrice VIVISOL CIG:1204848006. |  |
| 17628 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Prestazioni di nolo,presidi protesici funzioni respiratorie:liquidazione fatture 2011 ditta fornitrice VIVISOL CIG:1204848006. |  |
| 17627 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Prestazioni di nolo,presidi protesici funzioni respiratorie:liquidazione fatture 2011 ditta fornitrice VITALAIRE CIG:1204726B55. |  |
| 17626 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | STRUTTURA UVAR/UVARP Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata provvisoriamente Accreditata " VILLA SERENA " di Bari, relativa ai mesi di settembre e ottobre 2011, per l'impor |  |
| 17625 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Prestazioni di nolo,presidi protesici funzioni respiratorie:liquidazione fatture 2011 ditta fornitrice VITALAIRE CIG:1204726B55. |  |
| 17624 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Prestazioni di nolo,presidi protesici funzioni respiratorie:liquidazione fatture 2011 ditta fornitrice MEDICAIR CIG:1204532B3D. |  |
| 17623 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | rIMBORSO MAGGIORI COSTI DI LOCAZIONE EX ART. 3 DEL R.R. N. 11/08 - LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOS. A.R.L. QUESTA CITTA' DI GRAVINA PERIODO GENNAIO NOVEMBRE 2011 |  |
| 17622 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Prestazioni di nolo,presidi protesici funzioni respiratorie:liquidazione fatture 2011 ditta fornitrice MEDICAIR CIG:1204532B3D. |  |
| 17621 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Prestazioni di nolo,presidi protesici funzioni respiratorie:liquidazione fatture 2011 ditta fornitrice MEDICAIR CIG:1204532B3D. |  |
| 17620 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Prestazioni di acquisto,presidi protesici funzioni respiratorie:liquidazione fattura 2011 ditta PUGLIA LIFE CIG:2896380861. |  |
| 17619 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Prestazioni di acquisto,presidi protesici funzioni respiratorie:liquidazione fattura 2011 ditta MEDIC AIR CIG:Z5E0275833. |  |
| 17618 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione fattura alla ditta CENTrO ORT.EMILIANO per la fornitura presidi protesici 2011-per utenti residenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A,Toritto. |  |
| 17617 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione fattura alla ditta RIZZOLI per la fornitura presidi protesici 2011-per utenti residenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A,Toritto. |  |
| 17616 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione fattura alla ditta AUDIFON per la fornitura presidi protesici 2011-per utenti residenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A,Toritto. |  |
| 17615 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione fattura alla ditta AMPLIFON per la fornitura presidi protesici 2011-per utenti residenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A,Toritto. |  |
| 17614 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI CONTROCAMPO COOP. SOC. PERIODO OTTOBRE 2011 |  |
| 17613 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione fattura alla ditta C.O.M. per la fornitura presidi protesici 2011-per utenti residenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A,Toritto. |  |
| 17612 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Presidio Ospedaliero Bari Sud "Di Venere" - Acquisto di n. 1 "Frigorifero per Farmaci" per la l'U.O.C. di Nefrologia e Dialisi. CIG (3316289042). |  |
| 17611 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "COMUNITA' SAN GIORGIO DI SORGENTE SRL" - OTTOBRE 2011 |  |
| 17610 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione fattura alla ditta ORT.DE CICCO per la fornitura presidi protesici 2011-per utenti residenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A,Toritto. |  |
| 17609 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VILLE SAN SECONDO LA VELA PERIODO MARZO - SETTEMBRE 2011 |  |
| 17608 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | P.O. "Bari-Sud": Attivit libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi per attivit libero professionale a favore dei Dirigenti Medici dell'U.O.C. di Pronto Soccoro dello S.O. Di Venere anni 2008-2009-2010-2011. |  |
| 17607 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione di fatture materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie del D.S.S.nr.5 -Grumo A.-Anno 2011 per la Ditta MEDIC AIR GIC:Z25027578B. |  |
| 17606 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "RESIDENCE PER ANZIANI S.R.L." PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2011 |  |
| 17604 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione di fatture materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie del D.S.S.nr.5 -Grumo A.-Anno 2011 per la Ditta PUGLIA LIFE GIC:2896380861. |  |
| 17603 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO E MEZZI PUBBLICI IN FAVORE DI DIPENDENTI IN CARICO AL D.S.M. PERIODO NOVEMBRE 2011 |  |
| 17602 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | LIQUIDAZIONE DI RETTE GIORNALIERE DELLA STRUTTURA ANCELLE DEL SANTUARIO DI GIOVINAZZO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2011 |  |
| 17601 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione fatture alle varie ditte,con lista di prel.nr.9759 del 13-06-2011,per la fornitura dei presidi protesici 2011-per gli utenti,residenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.,Toritto. |  |
| 17600 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | LIQUIDAZIONE RETTE GIORNALIERE DELLE STRUTTURA ANCELLE DEL SANTUARIO DI GIOVINAZZO PERIODO GIUGNO 2011 |  |
| 17599 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE SPAZI NUOVI FATTURE COSTI DEL PERSONALE DELIBERA D.G. N.1070 DEL 01/06/201 PERIODO OTTOBRE 2011 |  |
| 17598 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL'ENTE ANTHROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI GIOVINAZZO (BA) RELATIVE AL PERIODO DI NOVEMBRE 2011 |  |
| 17597 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | RIMBORSO DEI MAGGIORI COSTI DI LOCAZIONE EX ART. 3 DEL r.r. N.11/08 LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. FRATELLO SOLE PPERIODO GENNAIO - MAGGIO 2011 |  |
| 17596 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOC. A.R.L. QUESTA CITTA' DI GRAVINA RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE 2011 |  |
| 17595 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | D.S.S.nr.5:liquidazione spese in favore degi assistiti che beneficiano dell'art.22 della L.R.nr.14704.Vaccinoterapia:periodo novembre 2011 e precedenti. |  |
| 17594 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE POSTI INOCCUPATI DELLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZI NUOVI DI BARI PERIODO GENNAIO OTTOBRE 2011 |  |
| 17593 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELL'ENTE QUESTA CITTA' RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2011 |  |
| 17592 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELLA COOP. FRATELLO SOLE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2011 |  |
| 17591 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2011 DA COOPERATICA SOCIALE "ANTHROPOS |  |
| 17590 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta F.A.S.E. per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 17589 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta DIAPATH per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 17588 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta D.F.B. di Bartolomeo di Franco per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 17587 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta AGFA GEVAERT per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture ASL . |  |
| 17586 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Struttura UVAR/UVARP - Liquidazione e pagamento prestazioni di diagnostica e specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture provvisoriamente/istituzionalmente accreditate ricadenti nell'ambito Provinciale della ASL BA - mese di SETTEMBRE 2011 e prec |  |
| 17585 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione spese sostenute per gli uffici e i reparti del D.S.S.nr.5 della ASL BA. |  |
| 17584 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ITEM OXYGEN per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 17583 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione fatture Comunit Spazio Esse,per assistenza residenziale tossicodipendenti.Lista di prel.nr.14589"sezddpba XBA/3" |  |
| 17582 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta TIA NETWORKING per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Monopoli. |  |
| 17581 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta SAE IMPIANTI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti elettrici esistenti nel P.O. Fallacara. |  |
| 17580 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture a favore delle Ditte PLASMON s.r.l.& NUTRICIA ITALIA S.p.A. - Lista di preliquidazione n16157 del 29/11/2011 |  |
| 17579 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta BARILE PASQUALE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17578 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta TIA NETWORKS per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 17577 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta SUSCO di Susco Graziano per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. di Monopoli. |  |
| 17576 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta FAVIA FRANCESCO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 17575 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta MINAFRA GIOVANNI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17574 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta DELTA ELETTRONICA di Lacriola Stefania & C. per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti di telefonia e trasmissione dati ubicati nelle strutture immobiliari di competenza delle |  |
| 17573 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta SIRAM per il servizio contrattuale di energia e manutenzione effettuato per il 2 trimestre 2010 presso il P.O. di Gravina di Puglia. |  |
| 17572 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta MANUTENZIONI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17571 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture della Ditta TEMA SISTEMI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti antincendio esistenti nel P.O. Di Venere. |  |
| 17570 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Lavori urgenti per la manutenzione e sistemazione della copertura in legno e tegola sul terrazzo dell'ala vecchia dello Stabilimento Ospedaliero Umberto 1 di Altamura. Autorizzazione a redigere perizia suppletiva e di variante. |  |
| 17569 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Plesso Ospedaliero "San Giacomo" di Monopoli - Lavori di manutenzione per sistemazione ambulatori Unit Operativa di Cardiologia. Affidamento. |  |
| 17568 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione fatture comunit PHOENIX per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel.nr.14687"sezddpba XBA/3". |  |
| 17567 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta CMP per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili nella struttura della sede aziendale. |  |
| 17566 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | P.U.O.Altamura:servizio di trasporto campioni biologici.Liquidazione fatture luglio-settembre 2011 in favore della Ditta CVM Multiservice srl.Lista di prel.nr.14197 del 27-10-2011 e nr.16311 del 01-12-2011 CIG:2703754860. |  |
| 17565 | 13-12-2011 | 13-12-2011 | P.U.O.Altamura:liquidazione fatture per il servizio di raccolta,trasporto recupero e/osmaltimento di rifiuti vetrosi non pericolosi.Periodo settembre 2011.Lista di prel.nr.16472 del 06-12-2011 CIG:2703587E8E. |  |
| 17564 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2011. |  |
| 17563 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici DIETETICI,a favore Ditte "DIVERSE",come da Liste di Preliquidazione nn.15039 e 15044 del 14/11/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di TRIGGIANO |  |
| 17562 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici,a favore Ditte "DIVERSE",come da Liste di Preliquidazione nn.14450 del 03/11/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di TRIGGIANO |  |
| 17561 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture SOPRAVVENIENZA PASSIVA,a favore Ditte "CLINI-LAB SRL",come da Liste di Preliquidazione nn.15659 del 22/11/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di TRIGGIANO. |  |
| 17560 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici,a favore Ditte "MSD ITALIA SRL", come da Liste di Preliquidazione nn.15708 del 22/11/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di TRIGGIANO. |  |
| 17559 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici,a favore Ditte "CONVATEC ITAL. E SYSTAGENIX WOUND M. SPA",come da Liste di Preliquidazione nn.14536 del 04/11/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di TRIGGIANO |  |
| 17558 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici,a favore Ditte "COVIDIEN ITALIA SPA",come da Liste di Preliquidazione nn.14558 del 04/11/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di TRIGGIANO |  |
| 17557 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici,a favore Ditte "BRISTOL MYERS SQUIBB SRL",come da Liste di Preliquidazione nn.15673 del 22/11/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di TRIGGIANO |  |
| 17556 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici,a favore Ditte "MERCK SERONO SPA",come da Liste di Preliquidazione nn.15678 del 22/11/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di TRIGGIANO |  |
| 17555 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici,a favore Ditte "ROCHE SPA",come da Liste di Preliquidazione nn.15687 del 22/11/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di TRIGGIANO |  |
| 17554 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici,a favore Ditte "SANOFI-AVENTIS SPA",come da Liste di Preliquidazione nn.15700 del 22/11/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di TRIGGIANO |  |
| 17553 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici,a favore Ditte "SOL SPA",come da Liste di Preliquidazione nn.15017 del 14/11/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di TRIGGIANO |  |
| 17552 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici,a favore Ditte "JANSSEN-CILAG SPA",come da Liste di Preliquidazione nn.14571 del 04/11/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di TRIGGIANO |  |
| 17551 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici,a favore Ditte "SINI-MEDIK NIEDERR",come da Liste di Preliquidazione nn.14569 del 04/11/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di TRIGGIANO |  |
| 17550 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici,a favore Ditte "TEVA ITALIA SRL",come da Liste di Preliquidazione nn.14824 del 09/11/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di TRIGGIANO |  |
| 17549 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici,a favore Ditte "ABBOTT SRL",come da Liste di Preliquidazione nn.14567 del 04/11/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di TRIGGIANO |  |
| 17548 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici,a favore Ditte "F.A.S.E. SRL",come da Liste di Preliquidazione nn.14246 del 28/10/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di TRIGGIANO |  |
| 17547 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici,a favore Ditte "FASE SRL",come da Liste di Preliquidazione nn.14241 del 28/10/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di TRIGGIANO |  |
| 17546 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici,a favore Ditte "ARTSANA SPA",come da Liste di Preliquidazione nn.14832 del 09/11/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di TRIGGIANO |  |
| 17545 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici,a favore Ditte "ARTSANA SPA - COLOPLAST SPA",come da Liste di Preliquidazione nn.14219 del 28/10/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di TRIGGIANO |  |
| 17544 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici,a favore Ditte "ARTSANA SPA",come da Liste di Preliquidazione nn.14230 del 28/10/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di TRIGGIANO |  |
| 17543 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici,a favore Ditte "ARTSANA SPA",come da Liste di Preliquidazione nn.14225 del 28/10/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di TRIGGIANO |  |
| 17542 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici,a favore Ditte "SISMED SRL",come da Liste di Preliquidazione nn.13340 del 13/10/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di TRIGGIANO |  |
| 17541 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | COORDINAMENTO 118 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN S.P.A. PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA CIG:0443908477, COME DA LISTA N 16259 DEL 30/11/2011, PER L'IMPORTO DI ? 134,71. |  |
| 17540 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Indennit al personale sanitario del servizio di Riabilitazione per prestazioni domiciliari erogate nel mese di Novembre 2011 |  |
| 17539 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti del DSS.n.9 |  |
| 17538 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Rimborso spese in favore degli assistiti residenti nel territorio dei Comuni del DSS.n. 9.Legge n. 25/96 |  |
| 17537 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Rimborsi "Liquidazione ASL per assegno di cura per la SLA annualit 2011 |  |
| 17536 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | liquidazione fatture A.T.I. Servizi Ospedalieri S.p.A. - Servizio lavanolo della biancheria confezionata - periodo Maggio e Giugno 2011. |  |
| 17535 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione fatture A.T.I. F.lli Bernard -servizio lavanolo della biancheria confezionata - periodo Aprile-Maggio-Giugno. |  |
| 17534 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione fatture ditta Medicasa S.p.a. -
Per assistenza di supporto di un operatore socio sanitario infavore di un paziente in Assistenza Domiciliare. |  |
| 17533 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | INSERIMENTO DEL SIG. F.S. IN C.A. "QUESTA CITTA'" DI GRAVINA IN PUGLIA. |  |
| 17532 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | INSERIMENTO DEL SIG.C.G. IN C.A. "QUESTA CITTA'" DI GRAVINA IN PUGLIA. |  |
| 17531 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | INSERIMENTO DELLA SIG.RA D'A.M IN C.A. "QUESTA CITTA'" DI GRAVINA IN PUGLIA. |  |
| 17530 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | INSERIMENTO DELLA SIG.RA P.R. IN C.A. "QUESTA CITTA'" DI GRAVINA IN PUGLIA. |  |
| 17529 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | INSERIMENTO DELLA SIG.RA P.M. IN CRAP "AUXILIUM" ALTAMURA |  |
| 17528 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | INSERIMENTO DEL SIG. P.M. IN CRAP "AUXILIUM" ALTAMURA. |  |
| 17527 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELLA PHOENIX SOC. COOP. SOCIALE DI RUTIGLIANO BARI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2011 |  |
| 17526 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELL'ENTE EPASSS DI BARI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2011 |  |
| 17525 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELL'ENTE EPASSS DI BARI RELATIVE AL PERIODO NOVEMBRE 2011 |  |
| 17524 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELL'ENTE EPASSS DI BARI RELATIVE AL PERIODO NOVEMBRE 2011 |  |
| 17523 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti del DSS 10 . ottobre 2011 |  |
| 17522 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | indennit legate alle condizioni di lavoro personale comparto ex normativa contrattuale di riferimento. liquidazione prestazioni effettuate nel mese di ottobre 2011 |  |
| 17521 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ENTE EPASSS FATTURE COSTI DEL PERSONALE - DELIBERA D.G. N. 1069 DEL 1/06/2010 PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2011. |  |
| 17520 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | RIMBORSO DEI MAGGIORI COSTI DI LOCAZIONE EX ART. 3 DEL R.R. N. 11/08 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENTE EPASSS PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2011. |  |
| 17519 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | AGT - Lavori presso il P.O. di Triggiano: adeguamenti, sistemazioni e rifunzionalizzazione per la libera professione. Aggiudicazione definitiva "Opere complementari". |  |
| 17518 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | liquidazione prestazioni effettuate nel mese di settembre 2011 dal Dr. Grandolfo Antonio |  |
| 17517 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ENTE EPASSS FATTURE COSTI DEL PERSONALE - DELIBERA D.G. N. 1243 DEL 28/06/2011 PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2011. |  |
| 17516 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | AGT - U.O. Elettromedicali - Assistenza Tecnica per la manutenzione delle apparecchiature di marca AGFA Gevaert in dotazione ed uso nel P.O. di Altamura e P.O. di Gravina in Puglia - Ditta SUD IMAGING. |  |
| 17515 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE SPAZI NUOVI FATTURE COSTI DEL PERSONALE - DELIBERA D.G. N. 1070 DEL 1/06/2010 PERIODO GENNAIO-SETEMBRE 2011. |  |
| 17514 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE QUESTA CITTA' DI GRAVINA (BA) FATTURE COSTI DEL PERSONALE - PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2011. |  |
| 17513 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA - AMMINISTRATIVA - TECNICA - PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERSONALE DSM BARI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMB |  |
| 17512 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE .
LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15363 - 15364 - 15367 DEL 17/11/2011. |  |
| 17511 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CELGENE S.R.L.=.
LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15956 DEL 24/11/2011. |  |
| 17510 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. FUSCO GAETANO a decorrere da 12/12/2011. |  |
| 17509 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Dimissioni dall'incarico libero professionale c/o il PPIT di LOCOROTONDO - Dr. CAPUTO Emanuele. |  |
| 17508 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Specialistiche presso la Casa di Reclusione di TURI - Dr.ssa Simona AQUILINO, sostituto del Dr. Orazio alippolis. Liquidazione Compensi mesi di Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2011. |  |
| 17507 | 12-12-2011 | 12-12-2011 | D.S.S.4 ditte diverse:liquidazione fatture per nolo apparecchi attinenti la funzione respiratoria.Lista di prel.nr.15578 del 23-11-2011. |  |
| 17506 | 12-12-2011 | 12-12-2011 | Liquidazione fatture alla Ditta A.P.E.:servizio disinfestazione,derattizzazione e deblattizzazione ex P.O.Santeramo CIG:30064118D5.Lista di prel.nr.15830 del 23-11-2011. |  |
| 17505 | 12-12-2011 | 12-12-2011 | Legge 126/80-Pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto-novembre anno 2011-. |  |
| 17504 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Mediche presso l'Istituto Penale Minori di Bari - Dr. Justina CLAUDATUS - sostituto del Dott.LOVERO Roberto, nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto 2011.Liquidazione Compenso. |  |
| 17503 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA 3 M.C. S.P.A.=.
LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 16434 DEL 05/12/2011. |  |
| 17502 | 12-12-2011 | 12-12-2011 | Rimborso spese per pazienti trapiantati-dicembre 2011-. |  |
| 17501 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA VECCHI & PIAM S.P.A.=.
LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15366 - 16089 DEL 17-28/11/2011. |  |
| 17500 | 12-12-2011 | 12-12-2011 | Contributo economico per malatti affetti da SLA,residenti nel D.S.S.nr.4-settembre/novembre 2011-. |  |
| 17499 | 12-12-2011 | 12-12-2011 | P.O.Altamura:liquidazione prestazioni aggiuntive personale medico e di comparto S.C.Radiologia e D.I.-settembre 2011-. |  |
| 17498 | 12-12-2011 | 12-12-2011 | P.O.Altamura:liquidazione prestazioni aggiuntive personale medico e di comparto S.C.Radiologia e D.I.-agosto 2011-. |  |
| 17497 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione fatture ARTSANA S.p.A. Lista di preliquidazione n. 16110 28/11/2011 |  |
| 17496 | 12-12-2011 | 12-12-2011 | P.O.Altamura:liquidazione prestazioni aggiuntive personale medico e di comparto S.C.radiologia e D.I.-luglio 2011-. |  |
| 17495 | 12-12-2011 | 12-12-2011 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari-Ditta UNIPHARMA E.301,85. |  |
| 17494 | 12-12-2011 | 12-12-2011 | P.O.Altamura:liquidazione acquisto farmaci esteri,non autorizzati in italia,destinati ad uso ospedaliero-anno 2011-Ditta IDIS LIMITED E.2.869,92. |  |
| 17493 | 12-12-2011 | 12-12-2011 | P.O.Altamura:liquidazione prestazioni aggiuntive,personale medico e di comparto U.O.C.Genetica Medica P.O.Bari Sud-S.O.Di Venere Bari-ottobre 2011-. |  |
| 17492 | 12-12-2011 | 12-12-2011 | P.O.Altamura:liquidazione fatture varie per la fornitura di "Materiale diagnostico e Prodotti chimici" per il fabbisogno del Laboratorio d'Analisi dello S.O.Gravina.Anno 2011.E.28.630,09-. |  |
| 17491 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | P.O. "Bari Sud": Liquidazione competenze per prestazioni di attivit aggiuntive settembre 2011. |  |
| 17490 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | P.O. "Bari Sud": Liquidazione competenze anno 2010 per prestazioni di attivit aggiuntiva P.O. Bari Sud. |  |
| 17489 | 12-12-2011 | 12-12-2011 | P.O.Altamura:liquidazione prestazioni aggiuntive personale medico e di comparto S.I.M.T.P.O.Bari Sud-S.O.Di Venere -ottobre 2011-. |  |
| 17488 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Sig.ra MAZZONE Caterina, nata il 30/03/1954 - Ausiliario Specializzato - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il D.S.S. n9. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - Limiti di Servizio - a decorrere dall'1.03.2012 e collocamento in quiescen |  |
| 17487 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Richiesta di inserimento in anagrafica farmacia di fascia Biomesh Pelvicol per le procedure di chirurgia andrologica effettuate dalla U.O. di Urologia del P.O. di Molfetta. |  |
| 17486 | 12-12-2011 | 12-12-2011 | P.O.Altamura.Liquidazione fatture varie per la fornitura di"Materiale diagnostico e prodotti chimici"per il fabbisogno del Laboratorio d'Analisi dello S.O.di Santeramo.Anno 2011 E.119.594,83 |  |
| 17485 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Sig.ra CAMASTRA Maria, nata il 10/04/1954 - Ausiliario Specializzato - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il D.S.S. n8. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - Limiti di Servizio - a decorrere dall'1.03.2012 e collocamento in quiescenza |  |
| 17484 | 12-12-2011 | 12-12-2011 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari E.6.630,49"Transazione Farmactoring 20110"mandato A.33196-M.33198 del 18-10-2011. |  |
| 17483 | 12-12-2011 | 12-12-2011 | Liquidazione fatture per acquisizionedi beni-Esercizio 2008-per il fabbisogno degli SS.OO. di Altamura,Gravina e Santeramo.Soppravvenienze passive. |  |
| 17482 | 12-12-2011 | 12-12-2011 | P.O.Altamura:Astra Tech S.p.a.,liquidazione fornitura pregressa. |  |
| 17481 | 12-12-2011 | 12-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici esercizio 2011,ditte varie,come da liste di prel.nn.15090-15091 del 14-11-2011-Farmacia Ospedaliera di Grumo Appula. |  |
| 17480 | 12-12-2011 | 12-12-2011 | Determinazione dirigenziale nr.14256 del 21-10-2011.Provvedimenti. |  |
| 17479 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DELLA DITTA PUGLIA-MEDICAL S.R.L. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE DESTINATE ALL'AMBULATORIO DI PNEUMOLOGIA DEL D.S.S. N.8 BARI-EST. CG.ZEE01F5A89 |  |
| 17478 | 12-12-2011 | 14-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE CELI AMOR DI MONTARULI PORZIA, FORNITURA PRODOTTI PER CELIACHIA. CIG.29785010C8 |  |
| 17477 | 12-12-2011 | 12-12-2011 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti vari della Direzione Amministrativa del P.U.O. di Altamura.Mese di Ottobre 2011. |  |
| 17476 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | DSS UNO - Noleggio dispositivo protesico Elenco 3 ex D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'assistito L.G. |  |
| 17475 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | DSS UNO - Noleggio dispositivo protesico Elenco 3 ex D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'assistito S.I. |  |
| 17474 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Dss Uno - DGR n. 2035/2009 - "L.R. 45/2008 - Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA". Liquidazione contributo per il minore C.V. |  |
| 17473 | 12-12-2011 | 12-12-2011 | Incameramento,ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I.Macro Area B di Altamura relativi al mese di ottobre 2011 e precedenti. |  |
| 17472 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | AGT - Progetto lavori di adeguamento per l'ottenimento del Certificato di prevenzione Incendi del P.O. "Umberto I di Corato". Nomina Commissione Giudicatrice. |  |
| 17471 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione fatture n. 137/RG del 20/10/2011 Assistenza Spec. Dom.re IRCCS Dott. DI MASI ? 2081,81 |  |
| 17470 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione fatture MEDICASA ITALIA Spa - osp. Dom.re paz. S.F. n. 2025 del 25/10/2011 ' 4741,50= |  |
| 17469 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione spese ex L.R. 25/96 e successive modificazioni ed integrazioni. Assistiti vari ?6260,17 |  |
| 17468 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione contributo economico metodo ABA - L.R. n. 45/2008 art. 9 - anno 2011 - Sig. C.D. |  |
| 17467 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione spese ai sensi del Reg. CEE 574/72 e successive modificazioni ed integrazioni. Assistito Z.C. Euro 81,99= |  |
| 17466 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Rendiconto cassa economale - distretto socio sanitario n. 6 - mese ottobre 2011
|  |
| 17465 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Servizio di integrazione ai servizi Ambulatorio Riabilitativo San Paolo Bari. Ditta Team Service fattura n. 16781 del 30/09/2011.
|  |
| 17464 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Servizio di vigilanza presso i locali del Consultorio - Guardia Medica San Pio - Polifunzionale Santo Spirito. Fatture Securpol anno 2011. |  |
| 17463 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Fornitura materiale di consumo, convivenza e pulizie per il Distretto Socio Sanitario n. 6. Fattura 5139 del 01/09/2011- 3.M.C. per ? 140,40 . |  |
| 17462 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditte Diverse - Come da liste di Preliquidazione n. 14825 / 2011. Determinazioni. |  |
| 17461 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Servizio pulizie e sanificazione degli ambienti - ASL BA - Distretto Socio Sanitario n. 6. - Liquidazione fattura GLOBAL CRI S.r.l n. 11000261VL anno 2011. |  |
| 17460 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Servizio di facchinaggio prelievi dei campioni biologici del Distretto Socio Sanitario n. 6 - Fattura 416 del 01/07/2011 Leader Service Bari - Mese di rif. Giugno 2011. |  |
| 17459 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Servizio di facchinaggio prelievi dei campioni biologici del Distretto Socio Sanitario n. 6 - Fattura 609 del 03/10/2011 Leader Service Bari - Mese di rif. Settembre 2011. |  |
| 17458 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Diapason di Vincenzo Vecchio - Come da liste di Preliquidazione n. 12433 / 2011. Determinazioni. |  |
| 17457 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Rendiconto cassa economale - distretto socio sanitario n. 6 - mese di novembre |  |
| 17456 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Tecnologie Assistive di Decand. - Come da liste di Preliquidazione n. 16277 / 2011. Determinazioni. |  |
| 17455 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Distretto Socio Sanitario n. 6.
Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci - DGR n. 251 del 26/02/2010- Fattura Ditta Celi Amor n. 145 del 03/11/2011 ' 6.222,50.
|  |
| 17454 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Linde Medical s.r.l. - Come da liste di Preliquidazione n. 16331 / 2011. Determinazioni. |  |
| 17453 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Fornitura di stampati. Fattura Stampa Sud S.r.l. n. 1024 del 16/09/2011? 1.044,00. |  |
| 17452 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Vivisol srl - Come da liste di Preliquidazione n. 16081 / 2011. Determinazioni. |  |
| 17451 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Ex Presidio Ospedaliero Ruvo di Puglia: Liquidazione fatture Ser - Corato. Lista di preliquidazione n. 15119/2011. |  |
| 17450 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Sig.ra Diaferia Grazia - Infermiere - Concessione congedo ai sensi del D.L.vo 151/2001 art. 42 c. 5. Periodi 07/11/11 - 16/11/11 e 21/11/11 - 30/11/11 - Provvedimenti. |  |
| 17449 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Liquid. fatturato attivit residenziale Enti ausiliari per tossicodipendenze. Lista n. 16604 del 07.12.2011. DDP4 |  |
| 17448 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Fornitura di stampati. Fattura Stampa Sud S.r.l. n. 1260 del 26/10/2011? 871,20. |  |
| 17447 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Rimborso spese benzina al personale della Dirigenza e del Comparto. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di OTTOBRE 2011. - P.O. Corato. |  |
| 17446 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione alla cooperativa sociale solidariet 2001 di bari per rimborso spese di trasporto di assistiti in trattamento emodialitico resdienti nell'ambito del D.S.S. 11 ottobre 2011 |  |
| 17445 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Liquid. fatturato attivit residenziale Enti Ausiliari per tossicodipendneze . Lista n. 16412 del 05.12.2011. DDP4 |  |
| 17444 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Presidio Ospedaliero Corato - Terlizzi. Indennit legate alle condizioni di lavoro per il personale della Dirigenza e per il personale di comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di OTTOBRE 2011. |  |
| 17443 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione competenze per prestazioni di attivit aggiuntiva di senologia effettuata presso il Distretto Socio Sanitario n. 11 |  |
| 17442 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Sig.ra G.A. - Coll. Prof. San. Infermiere Pediatrico - Riconoscimento infermit dipendente da causa di servizio. Liquidazione equo indennizzo. |  |
| 17441 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Liquid. fatturato attivit residenziale Case Alloggio malati AIDS. Lista n. 16414 del 05.12.11. DDP4 |  |
| 17440 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione - Pagamento fattura Ditta Lease Plan Italia |  |
| 17439 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Sig.ra Settanni Pasqua - Insegnante Educatore a tempo indeterminato del D.S.S. 11 - U.O. Assistenza Riabilitativa .Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 - Comma 5 - del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituitodall'art. 4 del D |  |
| 17438 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Liquid. fatturato attivit semiresidenziale Enti ausiliari per le tossicodipendenze. Lista n. 16417 del 05.12.11. DDP4 |  |
| 17437 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Liquid. spese carburante per uso mezzo proprio , dipendenti Dipartimento dipendenze patologiche , mese di Novembre 2011.DDP4 |  |
| 17436 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Indennit legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto - normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di Ottobre 2011. |  |
| 17435 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Liquid. personale comparto Indennit di rischio mese di Novembre 2011. DDP4 |  |
| 17434 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Liquid. personale comparto lavoro straordinario mese di Novembre 2011.DDP4 |  |
| 17433 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE(ART.22L.R.14/04)PER UTENTI RESIDENTI NEL D.S.S.N.11. |  |
| 17432 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto S. S. n.10, ai sensi della ex legge 25/96 e successive integrazione. ? 1.609,65. |  |
| 17431 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | XII Conferenza Nazionale di Sanit Pubblica. Roma 12/15 ottobre 2011. Dott.ssa Mariluce di Gruttola. Liquidazione delle spese sostenute. |  |
| 17430 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | liquidazione a favore dell'assistito sig. B. V., per il figlio minore B. G., ai sensi della ex legge 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/8/05 art. 13. ? 273,79. |  |
| 17429 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | Liquidazione fattura in favore dell'Ospedale Spec. In Gastroenterologia "Saverio de Bellis"di Castellana Grotte per l'assistenza specialistica domiciliare effettuata nel 2 e 3 trimestre 2011 dal Dr. Di Masi Pierfrancesco a pazienti del Distretto Socio |  |
| 17428 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15981 DEL 25.11.2011 PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE |  |
| 17427 | 09-12-2011 | 11-12-2011 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2011 per acquisto Farmaci, Mezzi di Contrasto, Materiale Diagnostico rx ecg, Reagenti, Farmaci, Presidi Chirurgici, Materiale Protesico da impiantare a degenti, Materiale per Emodialisi. Come da list |  |
| 17426 | 09-12-2011 | 11-12-2011 | P.O. Corato. Liquidazione fatture Ditta La Lucente spa. Come da lista di preliquidazione n. 15756 del 23/11/2011. |  |
| 17425 | 09-12-2011 | 11-12-2011 | Liquidazione fatture Ditta Plastikpaper srl. Lista di preliquidazione n. 13026 del 06/10/2011 - P.O. Corato. |  |
| 17424 | 09-12-2011 | 11-12-2011 | Liquidazione fatture Ditta Leader Service s.c.r.l. Lista di preliquidazione n. 15672 del 22/11/2011 - P.O. Corato. |  |
| 17423 | 09-12-2011 | 11-12-2011 | Liquidazione fatture Vigilanza Giurata srl. Lista di preliquidazione n. 15501 del 18/11/2011. P.O. Corato. |  |
| 17422 | 09-12-2011 | 11-12-2011 | P.O. Corato - Liquidazione fatture Ditte Varie per acquisto di beni durevoli urgenti come da lista di preliquidazione n. 15595 del 21/11/2011. |  |
| 17421 | 09-12-2011 | 11-12-2011 | P.O. Corato. Liquidazione fatture Ditta: A.P.E. srl come da lista di preliquidazione n. 15227 del 15/11/2011. |  |
| 17420 | 09-12-2011 | 11-12-2011 | P.O. Corato - Liquidazione fatture Ditte Varie per canoni di noleggio come da lista di preliquidazione n. 15619 del 21/11/2011. |  |
| 17419 | 09-12-2011 | 11-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Medicair Italia s.r.l. - Come da liste di Preliquidazione n. 15815 / 2011. Determinazioni. |  |
| 17418 | 09-12-2011 | 11-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditte Diverse - Come da liste di Preliquidazione n. 15893 / 2011. Determinazioni. |  |
| 17417 | 09-12-2011 | 11-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: ARTSANA Spa - Come da lista di Preliquidazione n. 15712 / 2011. Determinazioni. |  |
| 17416 | 09-12-2011 | 11-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Puglia Life srl - Come da liste di Preliquidazione n. 15690 / 2011. Determinazioni. |  |
| 17415 | 09-12-2011 | 11-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Linde Medical s.r.l. - Come da liste di Preliquidazione n. 15710 / 2011. Determinazioni. |  |
| 17414 | 09-12-2011 | 11-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Farmacia Samarelli Dott. Nicola - Come da liste di Preliquidazione n. 14795 / 2011. Determinazioni. |  |
| 17413 | 09-12-2011 | 11-12-2011 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per la fornitura di Materiale per Emodialisi, come da liste di Preliquidazione nn. 16043 e 16067 del 26/11/11 e 28/11/11. |  |
| 17412 | 09-12-2011 | 11-12-2011 | D.F.B. srl: Aggiudicazione ed acquisto con affidamento diretto di n. 1 lettore holter e n. 2 registratori holter marca Reynolds modello Pathfinder Digital per la U.O. di Cardiologia - Utic dell'Ospedale di Molfetta. |  |
| 17411 | 09-12-2011 | 11-12-2011 | Esaote spa: Aggiudicazione ed acquisto con affidamento diretto di n. 4 cavi ECG parte terminale per elettrocardiografo DS 7100 per la U.O. di Cardiologia - Utic dell'Ospedale di Molfetta. |  |
| 17410 | 09-12-2011 | 11-12-2011 | DDP Giovinazzo. Liquidazione straordinario, missioni sul territorio, contributo spese per l'Estate Giovinazzese in favore dei Sigg. Aresta Vitantonio, Colaluce Carlo Franco e Depalo Antonio. |  |
| 17409 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2007/2008 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 16352 DEL 02/12/2011, N. 16363 DEL 02/12/2011, N. 16366 DEL 02/12/2011, N. 16369 DEL 02/12/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 17408 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | REVOCA DELLE DETERMINE n. 855 DEL 25/01/2011, n. 2193 DEL 15/02/2011, n. 4827 DEL 29/03/2011, n. 5230 DEL 05/04/2011 DI LIQUIDAZIONE DI RETTE GIORNALIERE DELLA STRUTTURA ANCELLE DEL SANTUARIO DI GIOVINAZZO E LIQUIDAZIONE DI SOMME ORDINATE DAL G.E. IN FA |  |
| 17407 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | P.O. PUTIGNANO-GIOIA-NOCI. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LEASYS - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6721 DEL 26/04/2011 - C.I.G.: ZAF026C273. |  |
| 17406 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SECA SRL DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7812 DEL 11/05/2011 E N. 7941 DEL 13/05/2011 - C.I.G. Z49O26C16E. |  |
| 17405 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della ditta TIA NETWORKS (cod. cig n. 27474714CA) per il rinnovo del contratto di collegamento ADSL WIND ad internet. come da lista di liquidazione n. 15856 del 24.11.2011 per un importo di ? 445,85=. |  |
| 17404 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENTE OSPEDALIERO SAVERIO DE BELLIS, LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15689 DEL 22/11/2011. |  |
| 17403 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore dell'ISTITUTO DI VIGILANZA SECURPOL PUGLIA(cod. cig n. 01059909B4) per il servizio di vigilanza, come da lista di liquidazione n. 15695 del 22.11.2011 per un importo di ? 27.272,92=. |  |
| 17402 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE SUSSIDI LEGGE 126 DEL 31/03/1980 IN FAVORE DI ASSISTITI AVENTI DIRITTO, RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2011. |  |
| 17401 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della ditta LEASE PLAN ITALIA (cod. cig n. 3511120BDF) per il noleggio di Autoveicolo Fiat Ducato 30 targato DL 528XD come da lista di liquidazione n. 15676 del 22.11.2011 per un importo di ? 849,60=. |  |
| 17400 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA GLUTEN FREE SHOP DI SEMERARO GIUSEPPINA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER CELIACHIA, COME DA LISTA N. 16056 DEL 2/11/2011. CIG Z0A027F7ED. |  |
| 17399 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della ditta C.N.C. S.P.A. (cod. cig n. 25207669E6) per il servizio di gestione archivi degli SS.OO. "Di Venere" e "F.Fallacara" come da lista di liquidazione n. 16519 del 06.12.2011 per un importo di ? 37.888,13=. |  |
| 17398 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA KASUCCI ORTOPEDIA S.R.L. PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. |  |
| 17397 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RESE NEL 3 TRIMESTRE 2011. |  |
| 17396 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO. ACQUISTO DI N. 1 APPARECCHIATURA A RADIOFREQUENZA DUALE PER U.O. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. CIG: Z29029FE20 E Z00029FED7. |  |
| 17395 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della ditta AMBIENTE E TECNOLOGIE (cod. cig n. 26728021FC) per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti come da lista di liquidazione n. 16354 del 02.12.2011 per un importo di ? 13.276,80=. |  |
| 17394 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO S.P.A. DI VILLANOVA (PADOVA) LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 14735. |  |
| 17393 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | il servizio di Liquidazione fatture a favore della ditta ALBERGO PETROLI (cod. cig n. 0500886034) per la fornitura di BTZ come da lista di liquidazione n. 15747 del 22.11.2011 per un importo di ? 55.148,83=. |  |
| 17392 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | ASSISTENZA PROTESICA: FORNITURA INDIRETTA, LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16274 DEL 30-11-2011. |  |
| 17391 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della ditta AMBIENTE E TECNOLOGIE (cod. cig n. 300584990E) per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti come da lista di liquidazione n. 14286 del 31.10.2011 per un importo di ? 11.011,20=. |  |
| 17390 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 16384 DEL 02.12.2011 PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE |  |
| 17389 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 16376 DEL 02.12.2011 PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE |  |
| 17388 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | Rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio.
Liquidazione compensi in favore del personale dipendente. P.O. DI VENERE. |  |
| 17387 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | Rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio.
Liquidazione compensi in favore del personale dipendente. P.O. DI VENERE. |  |
| 17386 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15762 DEL 23.11.2011 PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE |  |
| 17385 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 16226 DEL 30.11.2011 PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE |  |
| 17384 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | STAB.TO "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Attivit libero professionale Intramuraria P.O. - Bari Sud - S.O. "Fallacara". Liquidazione compensi mese di Ottobre 2011. |  |
| 17383 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15867 E 15870 DEL 24.11.2011 PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, |  |
| 17382 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15862 DEL 24.11.2011 PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE |  |
| 17381 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | Attivit libero professionale Intramuraria P.O. - Bari Sud - S.O. "Di Venere". Liquidazione compensi mese di Ottobre 2011. |  |
| 17380 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15882 DEL 24.11.2011 PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE |  |
| 17379 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15877 DEL 24.11.2011 PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE |  |
| 17378 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO DISABILI DEL DSS12 - CONSORZIO TRA.D.A. DI CORATO. OTTOBRE 2011. |  |
| 17377 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PERSONALE DSS12. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2011. |  |
| 17376 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL NUCLEO ECONOMATO DEL DSS12. NOVEMBRE 2011. REINTEGRO CASSA. |  |
| 17375 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONI RIMBORSI SPESE PER ASSISTITI NEFROPATICI. MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2011. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 15574 DELL'11/11/2011. |  |
| 17374 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO-NUTRIZIONALI NECESSARI AD ASSISTITI CELIACI DEL DSS12 - ANNO 2011. RIF. DGR 251/2009. |  |
| 17373 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VIAGGIO E DI SOGGIORNO, A P.S.J. RESIDENTE NELL'AMBITO DEL DSS 12 GIA' AUTORIZZATO A RICEVERE CURE PRESSO CENTRO ALTAMENTE SPECIALIZZATO TEDESCO AI SENSI DEL D.M. 03/11/89 ART. 7 COMMA 3-4 E ART. 11 COMMA 2 DELLA LEGGE 104/92 |  |
| 17372 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | ATTIVITA' DI CONSULENZA PROFESSIONALE MEDICA PER ATTIVITA' DI DIALISI DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA DI CONVERSANO. LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2011. |  |
| 17371 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | P.O. "Bari Sud": liquidazione competenze per prestazioni effettuate per la "Raccolta esterna". Settembre 2011. |  |
| 17370 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | ATTIVITA' DI CONSULENZA PROFESSIONALE MEDICA PER ATTIVITA' DI DIALISI DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA DI GIOIA DEL COLLE. LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2011. |  |
| 17369 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | ATTIVITA' DI CONSULENZA PROFESSIONALE MEDICA PER ATTIVITA' DI DIALISI DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA DI CONVERSANO. LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2011. |  |
| 17368 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | ATTIVITA' DI CONSULENZA PROFESSIONALE MEDICA PER ATTIVITA' DI DIALISI DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA DI GIOIA DEL COLLE. LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2011. |  |
| 17367 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | P.O. "DI VENERE": liquidazione competenze guardie mediche ex art. 18 CCNL 3.11.05. SETTEMBRE 2011. |  |
| 17366 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | Progetto formativo ASL BA"Gestione dell'iperglicemia nel paziente diabetico ospedalizzato: area medica, chirurgica, intensiva" . Liquidazione alla societ Incontritalia delle somme spettanti per i servizi congresuali erogati in data 11 novembre 2011 |  |
| 17365 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fattura Ditta Prodeo Spa Bari |  |
| 17364 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | Progetto formativo ASL BA"Osteoporosi: meccanismi cellulari, diagnostica e terapie".Liquidazione alla societ MDM Congress delle somme spettanti per i servizi congressuali erogati in data 22 novembre 2011 |  |
| 17363 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | Evento formativo ASL BA/Regione Puglia"Le Mutilazioni Genitali Femminili:assistenza, prevenzione, riabilitazione". Liquidazione II acconto alla Segreteria Organizzativa e al responsabile Scientifico |  |
| 17362 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fattura Ditta Medit Express S.r.l. Bari |  |
| 17361 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture Ditta Global CRI Srl Roma |  |
| 17360 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | STAB.TO "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
RIMBORSO TICKET DB.S. |  |
| 17359 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | STAB.TO "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
RIMBORSO TICKET R.R. |  |
| 17358 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | STAB.TO "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
RIMBORSO TICKET F.A. |  |
| 17357 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | STAB.TO "F. FALLACARA" - TRIGGIANO. Liquidazione fatture a favore della ditta ALFA INTES SRL(cod. CIG come da allegato "A")per la fornitura di farmaci, come da lista di liquidazione n. 14755 dell'08.11.2011 allegata, per l'importo di ? 1.114,43=. |  |
| 17356 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione urgente MAV II quadrimestre anno 2011 emesso dallAVCP per procedure di gara codificate sulla piattaforma SIMOG ed indette dall'AGP, dall'AGT e da altre Macrostrutture ASL BA. |  |
| 17355 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | RENDICONTO CASSA ECONOMALE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO MESE DI NOVEMBRE |  |
| 17354 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | STAB.TO "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA (cod. CIG 2765811370)per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista di liquidazione n. 14768 dell'08.11.2011 allegata, per l'importo di ? |  |
| 17353 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione Fatture protesi e Riabilitazione. |  |
| 17352 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione indennit chilometrica personale AGP. Trimestre settembre-novembre 2011. |  |
| 17351 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione Fatture Protesi e Riabilitazione. |  |
| 17350 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione Fatture Protesi e Riabilitazione. |  |
| 17349 | 09-12-2011 | 09-12-2011 | STAB.TO "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA (cod. CIG 3214030D72)per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio analisi, come da lista di liquidazione n. 14763 dell'08.11.2011 al |  |
| 17348 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | P.O. Molfetta. Indennit legate alle condizioni di lavoro Dirigenza Medica / Veterinaria, Sanitaria - Amministrativa - Tecnica - Professionale, personale del comparto del Presidio Ospedaliero ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indenni |  |
| 17347 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Distretto Socio Sanitario n. 3. Liquidazione competenze per prestazioni di attivit aggiuntive rese nei mesi di settembre e ottobre 2011. |  |
| 17346 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | D.S.S. n. 3 - Bitonto / Palo del Colle - Rimborso spese carburante in favore dei dipendenti Distretto n. 3 per utilizzo mezzo proprio mese di Ottobre 2011. |  |
| 17345 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Dss n. 3 Bitonto - Palo del Colle. Contributo alla Sig.ra Z.G. per metodo A.B.A., ai sensi della L.R. 45/2008 per il minore A.L. |  |
| 17344 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2011 per acquisto Farmaci, Presidi Chirurgici, Pellicole Radiografiche, come da liste di preliquidazione n. 15082 - 15339 - 15345 - 15346 - Anno 2011. |  |
| 17343 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Determina Dirigenziale n. 13361 del 06/10/2011. Modifica. |  |
| 17342 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Dss n. 3 Bitonto - Palo del Colle. Contributo mensile, ai sensi della Determina Dirigente Servizio Programmazione della Regione Puglia n. 23 del 23/02/2009, e liquidazione per sentenza del Giudice del Lavoro all'assistita B.T. affetta da S.L.A. |  |
| 17341 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Dss n. 3 Bitonto - Palo del Colle. Rimborso spese viaggio agli assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. |  |
| 17340 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Dss n. 3 Bitonto - Palo del Colle. Rimborso spese sanitarie all'assistita L.T. per intervento all'estero. |  |
| 17339 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Dss n. 3 Bitonto - Palo del Colle. Rimborso spese agli assistiti per interventi trapianto e controlli post trapianto organo. |  |
| 17338 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Dss n. 3 - Liquidazione fatture Ditte Varie. Lista di preliquidazione n. 16425 del 05/12/2011. |  |
| 17337 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Azienda F.A.S.E. - Come da lista di Preliquidazione n. 13423 del 14/10/2011. Determinazione. |  |
| 17336 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Azienda Tipografica De Biase - Come da lista di Preliquidazione n. 13413 del 14/10/2011. Determinazione. |  |
| 17335 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: A.P.E. srl - Come da lista di Preliquidazione n. 13415 del 14/10/2011. Determinazione. |  |
| 17334 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Approvazione rendicontazione delle spese pagate dal Delegato Cassiere dell'Ospedale di Molfetta periodo 08/11 - 05/12/2011. |  |
| 17333 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da lista di preliquidazione n. 16374 del 02/12/2011. |  |
| 17332 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fattura in favore della Ditta Dos, come da lista di Preliquidazione n. 16283 del 01/12/2011. |  |
| 17331 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Progetto MINISTERO DELLA SALUTE/CCM approvazione con D.M. 28.07.2008 "Sviluppo di programmi e di attivit per la promozione della salute e della prevenzione dei luoghi di lavoro per i lavoratori autonomi" di cui alla Del. D.G. ASL BA n. 998 del 18.05.201 |  |
| 17330 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Progetto MINISTERO DELLA SALUTE/CCM approvato con D.M. 28.07.2008 "Sviluppo di programmi e di attivit per la promozione della salute e della prevenzione dei luoghi di lavoro per i lavoratori" di cui alla Del. D.G. ASL BA n. 998 del 18.05.2010 - Liquidaz |  |
| 17329 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione - Dott. Giorgio Di Leone - Partecipazione Riunione Tavolo SINP Regioni 30 novembre 2011 - Roma - Rimborso spese. |  |
| 17328 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione - Dott. Giorgio Di Leone e dott.ssa Annamaria Del Rosso - Partecipazione Corso di Formazione MOP2 - IIModulo 21 e 22 novembre 2011 - Pisa - Rimborso Spese. |  |
| 17327 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici esercizio 2011,a favore Ditte "FAR.P.AS",come da Liste di Preliquidazione nn.10017 e 13725. Magazzino Farmaceutico Territoriale di TRIGGIANO. |  |
| 17326 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici esercizio 2011,a favore Ditte "VARIE",come da Liste di Preliquidazione nn. 15051 del 14/11/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di Grumo Appula. |  |
| 17325 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici esercizio 2011,a favore Ditte "ALLERGOPHARMA SPA E MYLAN SPA",come da Liste di Preliquidazione nn.14216 del 28/10/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di TRIGGIANO. |  |
| 17324 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici esercizio 2011,a favore Ditte "VARIE",come da Liste di Preliquidazione nn.15713 del 22/11/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di Grumo Appula. |  |
| 17323 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici esercizio 2011,a favore Ditte "VARIE",come da Liste di Preliquidazione nn.15221-15222-15223-15226-15232-15235-15236 del 15/11/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di Grumo Appula. |  |
| 17322 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici esercizio 2011,a favore Ditte "VARIE",come da Liste di Preliquidazione nn.14610-14611-14613-14615-14617-14618-14620-14621 del 07/11/2011. Magazzino Farmaceutico Territoriale di Grumo Appula. |  |
| 17321 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n13553 del 2011.TRANSAZIONE FARMAFACTORING 2010 MANDATO NN.33192 E 33194 DEL 18/12/2011. |  |
| 17320 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n19528 del 2010.TRANSAZIONE FARMAFACTORING 2010 MANDATO NN.59822 DEL 10/12/2010. |  |
| 17319 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n3642-3644 del 2011. |  |
| 17318 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n3641-5762 del 2011. |  |
| 17317 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n7079-14771 del 2011. |  |
| 17316 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n7074 del 2011. |  |
| 17315 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n5471 del 2011. |  |
| 17314 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n1281-1336 del 2011. |  |
| 17313 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | S.O. F. FALLACARA - TRIGGIANO.
Liquidazione rimborso spese di viaggio per il mese di Novembre 2011 dipendente sig. DI BENEDETTO GIUSEPPE. |  |
| 17312 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Rettifica alla determina nr.14175 del 28-10-2011 oggetto:Liquidazione compenso commissione invalidi civili-territorio di Binetto-Grumo A.-Sannicandro di Bari-Toritto.Periodo luglio-settembre 2011. |  |
| 17311 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore di Ditte: "DIVERSE" - Lista di preliquidazione n15810-15827-15828-15829-15824 del 23/11/2011; n15851-15852-15859-15869 del 24/11/2011. Area Farmaceutica di Altamura. |  |
| 17310 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore di Ditte: "DIVERSE" - Lista di preliquidazione n15120-15170-15126-15134-15179 del 15/11/2011. Area Farmaceutica di Altamura. |  |
| 17309 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione compensi ai medici componenti il Collegio medico legale per le visite effettuate nel IV trim.anno 2011. |  |
| 17308 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | P.U.O.Altamura:servizio di smaltimento rifiuti liquidi-Ambienti e Tecnologie S.r.l-.Liquidazione fatture del periodo settembre 2011.Liste di prel.nn.16161 del 29-11-2011-nr.16207 del 30-11-2011-nr.16209 del 30-11-2011 e nr.16210 del 30-11-2011.CIG:300584 |  |
| 17307 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture Comunit Soggiorno proposta,per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Liste di prel.nn.9754-11224"sesddpba XBA/3" |  |
| 17306 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture Ass.Pugliese,per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel.nr.14703"sezddpba XBA/3" |  |
| 17305 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture Comunit Fratello Sole(Irsina)per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Liste di prel.nn.9770-11231"sezddpba XBA/3". |  |
| 17304 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA, GUARDAROBA E CONVIVENZA , DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 11449DEL 24/08/2011 DELL'UFFICIO ECONOMATO DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17303 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Fornitura frigorifero da laboratorio per il SERT di Altamura "sezddpba XBA/3". |  |
| 17302 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione e pagamento rimborso spese di viaggio per trasporto di assistiti in trattamento emodialitico.Anno 2011. |  |
| 17301 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DOTT. LOSURDO MAURIZIO. |  |
| 17300 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione di fatture ditte fornitrici presidi protesici funzioni respiratoria Linde CIG:120137807D Puglia Life CIG:2896380861 prestazioni di nolo anno 2011 assistiti residenti in Acquaviva delle F.e Cassano Murge D.S.S. nr.5.Liste di prel.nn.15173-15 |  |
| 17299 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | DIPENDENTE L.P. - MATRICOLA 5012474 - CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - CONCESSIONE DI UN CONGEDO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL D. LGS. 26 MARZO 2001, N. 151. |  |
| 17298 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | DIPENDENTE G.A. - MATRICOLA 5014053 - COLL. PROF. SAN. INF. A TEMPO INDETERMINATO - AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. |  |
| 17297 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | DIPENDENTE T.P.A. - MATRICOLA 503054 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO - AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. |  |
| 17296 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE INDENNITA' CHILOMETRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2011. |  |
| 17295 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010/2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 16908 DEL 03/11/2010, N. 2180 DEL 15/02/2011, N. 2184 DEL 15/02/2011, N. 2282 DEL 16/02/2011, N. 2357 DEL 17/02/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO- NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 17294 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | D.S.S.nr.5:rimborsi spese viaggio in favore di pazienti nefropatici.periodo ottobre 2011 e precedenti. |  |
| 17293 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture per fornitura presidi protesici-residenti in Acquaviva delle F.e Cassano delle Murge-. |  |
| 17292 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2009/2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 568 DEL 18/01/2011, N. 15902 DEL 24/11/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO- NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 17291 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 2170 DEL 15/02/2011, N. 2347 DEL 17/02/2011, N. 2509 DEL 18/02/2011, N. 2519 DEL 18/02/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO- NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 17290 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 2191 DEL 15/02/2011, N. 2168 DEL 15/02/2011, N. 15637 DEL 21/11/2011, N. 16912 DEL 03/11/2010, N. 17157 DEL 08/11/2011, N. 2280 DEL 14/02/2011, N. 2165 DEL 15/02/2011 - FARMACIA OSPED |  |
| 17289 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture per fornitura presidi protesici-residenti in Acquaviva delle F.e Cassano delle Murge-. |  |
| 17288 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 11901 DEL 30/08/2010, N. 15757 DEL 23/11/2011, N. 15811 DEL 23/11/2011, N. 17279 DEL 09/11/2010, N. 2517 DEL 18/02/2011, N. 3253 DEL 01/03/2011, N. 4338 DEL 15/03/2011 - FARMACIA OSPE |  |
| 17287 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | P.O. S. Paolo - Lavori di risanamento ambientale del servizio di Radiologia - Approvazione atti di contabilit finale e liquidazione delle competenze alla ditta esecutrice dei lavori. |  |
| 17286 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2009 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15492 DEL 18/11/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO- NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 17285 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2007/2008 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 16008 DEL 25/11/2011, N. 16011 DEL 25/11/2011, N. 16014 DEL 25/11/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO- NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 17284 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2009/2008 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 3521 DEL 02/04/2010, N. 16101 DEL 28/11/2011, N. 16114 DEL 28/11/2011, N. 16129 DEL 28/11/2011, N. 16134 DEL 28/11/2011 , N. 16217 DEL 30/11/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO |  |
| 17283 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Intervento di ripristino della corretta funzionalit dei generatori di vapore matr. 16848/BS e 16868/BS presso la Centrale Termica del P.O. Di Venere di Carbonara. Approvazione atti di contabilit finale e liquidazione delle competenze alla ditta esecutr |  |
| 17282 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Lavori ed interventi di tinteggiatura e risanamento ambienti presso il piano piano terra 1 e 2 piano del Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. sito in piazza Vittorio Veneto, angolo Via Carlo Alberto - Triggiano. Autorizzazione a redigere perizia supple |  |
| 17281 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | D.S.S.nr.5:liquidazione contributo economico metodo A.B.A.(L.R.nr.45/2088 art.9-D.G.R.nr.2035/2009)in favore del Sig.S.G.per il fg.minore S.D.per fruizione del trattamento riabilitativo dal g.08 sett.2011. |  |
| 17280 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Sig.ra C.L.- Coll.re Prof.le San.io Fisioterapista a tempo indeterminato - Risoluzione del rapporto di lavoro. Liquidazione indennit sostitutiva del preavviso e delle ferie non fruite. |  |
| 17279 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13675 DEL 11 OTTOBRE 2011 ANNO 2011. CIG 3214969458. |  |
| 17278 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta DELTA ELETTRONICA di Lacriola Stefania & C. per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento presso il Presidio Ospedaliero di Triggiano. |  |
| 17277 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | P.O. MONOPOLI-CONVERSANO. ACQUISTO DI N. 1 GENERATORE IN RADIIOFREQUENZA PER CHIRURGIA MINIVASIVA DEL RACHIDE PER U.O. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. |  |
| 17276 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE IDELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA IN FAVORE DELLA DITTA TEAM SERVICE DI ROMA DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15327 E 15328 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 790.117,85= DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO. ANNO 201 |  |
| 17275 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. SRL DI BARI PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15484,15656 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 6.567,00= ANNO 20 |  |
| 17274 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario; " Villa Giovanni XXIII - ONLUS - Casa e Centro Polivalente dell'anziano " di Bitonto; Liquidazione per l'attivit di assistenza semiresidenziale per soggetti non autosufficienti con disabilit da Alzhe |  |
| 17273 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI EMODERIVATI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15527,15528 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 49.017,87= DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO ANNO 2011. |  |
| 17272 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Centro Diurno Socio Riabilitativo Sperimentale "L'Altra Casa"di Bari, Societ REAN gruppo Segesta Mediterranea srl; Liquidazione per l'attivit di assistenza semiresidenziale per soggetti non autosufficien |  |
| 17271 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. ( Centro Assistenza Malati Aids );Liquidazione a favore della Dott.ssa Angela Calluso, Presidente del C.A.M.A. per l'attivit di assistenza domiciliare nei mesi di Agosto e Settembre 2011.
|  |
| 17270 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 13006,15629,15632,
15635,15775,15782,15783,15786,15792,15793,15797,16010 |  |
| 17269 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Sig. C. M. - ex Coadiutore Amministrativo a tempo indeterminato collocato in quiescenza per inabilit in data 06/04/2011. Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruite. Integrazione. |  |
| 17268 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Servizio Trasporto portatori di handicap nei Comuni di : Corato = Terlizzi = Bitonto =Bitonto/Quarto di Palo di Andria = Palo del Colle = Bitonto/Lega Filo d'Oro Molfetta=.Liquidazione fatture al Consorzio TRA.D.A. mese di Ottobre 2011.Lista di Preliqu |  |
| 17267 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LAV.I.T. DI FOGGIA PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO, MESI DI GENNAIO,FEBBRAIO, MARZO,APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2011 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15275 DEL 16/11/2011, PER L' |  |
| 17266 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Sig. D.S. - Ausiliario Specializzato - Presa d'atto del decesso avvenuto in attivit di servizio. Liquidazione indennit sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art. 2122 c.c.. |  |
| 17265 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 12005,12006,12007,
12010,12111,12113,12128,12129,12992,12995,12996,13001 |  |
| 17264 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16040 DEL 26/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17263 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16039 DEL 26/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17262 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16038 DEL 26/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17261 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16037 DEL 26/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17260 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16041 DEL 26/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17259 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 10831,14078,14085,14259, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 47.822,54 ANNO 2011. |  |
| 17258 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16293 DEL 01/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17257 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15549 DEL 19/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17256 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Dott. V. F. - Dirigente Medico a tempo indeterminato - Presa d'atto, ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 29/10/2001 n.461 del parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma: Determinazioni. |  |
| 17255 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15579 DEL 19/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17254 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16036 DEL 26/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17253 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15561 DEL 19/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17252 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15142 DEL 15/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17251 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15400 DEL 17/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17250 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Atto di diffida notificato dalla Autofficina 2 F per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri. |  |
| 17249 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15554 DEL 19/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17248 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15573 DEL 19/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17247 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15575 DEL 19/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17246 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Sig. R.V. - Operatore Tecnico Specializzato a tempo indeterminato.Risoluzione del rapporto di lavoro. Liquidazione indennit sostitutiva del preavviso. |  |
| 17245 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15574 DEL 19/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17244 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15577 DEL 19/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17243 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15565 DEL 19/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17242 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15432 DEL 17/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17241 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15576 DEL 19/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17240 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15487 DEL 18/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17239 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15446 DEL 17/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17238 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15419 DEL 17/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17237 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15578 DEL 19/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17236 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 15848 DEL 23.11.2011 - ACQUEDOTTO PUGLIESE. |  |
| 17235 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15496 DEL 18/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17234 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16284 DEL 01/12/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17233 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 15845 DEL 23.11.2011 - A.M. GAS. |  |
| 17232 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15172 DEL 15/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17231 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15277 DEL 16/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17230 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 15796 DEL 23.11.2011 - P.A. TH NET. |  |
| 17229 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15569 DEL 19/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17228 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15282 DEL 16/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17227 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 15685 DEL 22.11.2011 - ENEL (PAGAMMENTO RID. |  |
| 17226 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | RIMBORSO SOMME TICKET DI EURO 121,56 PER LA LIQUIDAZIONE DELLA LISTA ALLEGATA PER IL MESE DI SETTEMBRE E NOVEMBRE 2011 |  |
| 17225 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 15658 DEL 21.11.2011 - ENEL (PAGAMMENTO RID. |  |
| 17224 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 15655 DEL 21.11.2011 - ENEL (PAGAMMENTO RID. |  |
| 17223 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DITTE DIVERSE BUDGET 2011 COME DA LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 1095 DEL 2011 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 12.795,81. |  |
| 17222 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 15530 DEL 18.11.2011 - ENEL (PAGAMMENTO RID. |  |
| 17221 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DITTE DIVERSE BUDGET 2011 COME DA LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 3719-5766 DEL 2011 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 79.734,58. |  |
| 17220 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 15431 DEL 17.11.2011 - ENEL (PAGAMMENTO RID. |  |
| 17219 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DITTE DIVERSE BUDGET 2011 COME DA LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 3629-5751-5483 DEL 2011 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 31.864,69. |  |
| 17218 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE DIRIGENTI MEDICI STAB. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE COMPENSI - MESE DI AGOSTO 2011 |  |
| 17217 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE DIRIGENTI MEDICI STAB. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE COMPENSI - MESE DI SETTEMBRE 2011 |  |
| 17216 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA AGGIUNTIVE MESE OTTOBRE 2011- SERVIZIO ANATOMIA PATOLOGICA |  |
| 17215 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 15295 DEL 16.11.2011 - ENEL (PAGAMMENTO RID. |  |
| 17214 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA AGGIUNTIVE MESE OTTOBRE 2011 |  |
| 17213 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INAIL ANNI 2009/2010 E PARTE 2011 DIRIGENTI MEDICI PRONTO SOCCORSO SAN PAOLO |  |
| 17212 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | ACQUISTO LAMPADA PER FOTOTERAPIA PER LA STRUTTURA COMPLESSA DI PEDIATRIA - NEONATOLOGIA S.O.PUTIGNANO - CIG: Z29027C66F |  |
| 17211 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA AGGIUNTIVE MESE SETTEMBRE 2011- SERVIZIO ANATOMIA PATOLOGICA |  |
| 17210 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE AI DIPENDENTI DEL RUOLO SANITARIO DEL P.O. DI PUTIGNANO - GIOIA - NOCI - PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2011. |  |
| 17209 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE PER LA "RACCOLTA ESTERNA FESTIVA". MESE SETTEMBRE 2011 |  |
| 17208 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE PER LA "RACCOLTA ESTERNA FESTIVA". MESE OTTOBRE 2011 |  |
| 17207 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | S.O.PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CISA SPA - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 12830 DEL 30/09/2011 - CIG: ZC1026BD7F |  |
| 17206 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore di Ditte: "DIVERSE" - Lista di preliquidazione n15369 del 17/11/2011.
Area Farmaceutica di Acquaviva delle Fonti. |  |
| 17205 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore di Ditte: "DIVERSE" - Lista di preliquidazione n15428 del 17/11/2011.
Area Farmaceutica di Acquaviva delle Fonti. |  |
| 17204 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore di Ditte: "DIVERSE" - Lista di preliquidazione n14443 del 03/11/2011.
Area Farmaceutica di Acquaviva delle Fonti. |  |
| 17203 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore di Ditte: "DIVERSE" - Lista di preliquidazione n14532 del 04/11/2011.
Area Farmaceutica di Acquaviva delle Fonti. |  |
| 17202 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore di Ditte: "DIVERSE" - Lista di preliquidazione n15057 del 14/11/2011.
Area Farmaceutica di Acquaviva delle Fonti. |  |
| 17201 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore di Ditte: "DIVERSE" - Lista di preliquidazione n14809 del 09/12/2011.
Area Farmaceutica di Acquaviva delle Fonti. |  |
| 17200 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore di Ditte: "DIVERSE" - Lista di preliquidazione n14889 del 10/11/2011.
Area Farmaceutica di Acquaviva delle Fonti. |  |
| 17199 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | S.O.PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA TEXA SRL - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 9391 DEL 6/6/2011 - CIG: Z4D026BE96 |  |
| 17198 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA AGGIUNTIVE MESE SETTEMBRE 2011 |  |
| 17197 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA, GUARDAROBA E CONVIVENZA,DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 11522 DEL 26/08/2011 DELL'UFFICIO ECONOMATO DEL P.O.SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17196 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA, GUARDAROBA E CONVIVENZA,DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 11447 DEL 24/08/2011 DELL'UFFICIO ECONOMATO DEL P.O.SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17195 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | S.O.PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MORTARA RANGONI EUROPE SRL - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8421 DEL 18/5/2011 - CIG: Z31026BEF2 |  |
| 17194 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | SOSTITUZIONE SONDA PER ECOTOMOGRAFO ESAOTE MOD. MYLAB 50 C/O - S.C. DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - S.O. PUTIGNANO - CIG: ZD9026BD1A |  |
| 17193 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO, PER IL MESE DI AGOSTO 2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16119 DEL 28/11/2011. |  |
| 17192 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO, PER IL MESE DI LUGLIO 2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 14596 DEL 07/11/2011. |  |
| 17191 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO STERILIZZATRICE SORDINA - SALA OPERATORIA DI OCULISTICA - S.O. GIOIA DEL COLLE - CIG: Z2F026BA6C |  |
| 17190 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO E PORTIERATO DEL P.O. SAN PAOLO, PER IL MESE DI GIUGNO 2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15682 DEL 22/11/2011. |  |
| 17189 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO E PORTIERATO DEL P.O. SAN PAOLO, PER IL MESE DI LUGLIO 2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15683 DEL 22/11/2011. |  |
| 17188 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO E PORTIERATO DEL P.O. SAN PAOLO, PER IL MESE DI AGOSTO 2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15686 DEL 22/11/2011. |  |
| 17187 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO E PORTIERATO DEL P.O. SAN PAOLO, PER IL MESE DI MAGGIO 2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15681 DEL 22/11/2011. |  |
| 17186 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | ACQUISTO DI UN REGISTRATORE HOLTER ELA MEDICAL DALLA DITTA SORIN GORUP ITALIA SRL - S.C. CARDIOLOGIA S.O. PUTIGNANO - CIG: Z9A026BCCA |  |
| 17185 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEL P.O. SAN PAOLO, PER IL MESE DI AGOSTO 2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16235 DEL 30/11/2011. |  |
| 17184 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SIM NT per interventi di manutenzione ordinaria sulle apparecchiture elettrocontabili in dotazione all'ambito territoriale di competenza delle UU.TT.PP. dell'ASL BA. |  |
| 17183 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI LABORATORIO ANALISI DEL P.O. SAN PAOLO, PER I MESI DI GENNAIO AD AGOSTO 2011 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16007 DEL 25/11/2011 |  |
| 17182 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15272 DEL 16/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17181 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI PROTESI CHIRURGICHE DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 13489 DEL 17/10/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 17180 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta NET SERVICE per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti elettrici e trasmissione dati ubicati nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 17179 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTI EFFETTUATI (ORDINE CESPITI) ANNO 2010, DITTA MALVESTIO GUIDO INDUSTRIE S.P. FATTURA N. 0102854 DEL 21/12/2010, LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15823 DEL 23/11/2011 |  |
| 17178 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTI EFFETTUATI (ORDINE CESPITI) ANNO 2011, DITTA B&K MEDICALE S.R.L. FATTURA N. 139 DEL 25/07/2011, LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15591 DEL 21/11/2011 |  |
| 17177 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ECOTRANSPORT dei F.lli Siragusa per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti fognari esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 17176 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTI EFFETTUATI IN ECONOMIA DI ALTRI BENI MATERIALI, DITTA SIDEM S.P.A. FATTURA N. 804381 DEL 28/12/2010, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15728 DEL 22/11/2011 |  |
| 17175 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | liquidazione ditte fornitrici di protesi ? 61.304,09. |  |
| 17174 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTI EFFETTUATI IN ECONOMIA DI ATTREZZATURE SANITARIE, DITTA AM-NEXT S.R.L. FATTURA N. 1229 DEL 16/12/2010, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15729 DEL 22/11/2011 |  |
| 17173 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta F.LLI CARPARELLI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del Presidio di Monopoli. |  |
| 17172 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTI EFFETTUATI IN ECONOMIA DI ALTRI BENI MATERIALI, DITTA GIVAS S.R.L. FATTURE VARIE, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15401 DEL 17/11/2011 |  |
| 17171 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ENTERPRICE ELVIM SISTEMI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti di telefonia e trasmissione dati ubicati nelle strutture immobiliari di competenza delle UU.TT.PP. dell'ASL |  |
| 17170 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Dimissioni dall'incarico a tempo determinato presso il PPIT di Giovinazzo. Dr. Sergio Agostino. |  |
| 17169 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | FORNITURA APPARECCHIO PER CAMPIONAMENTO AMBIENTALEE DELLA CARICA MICROBICA |  |
| 17168 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | FORNITURA STRUMENTARIO CHIRURGICO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTEROSCOPIO STORZ IN DOTAZIONE DELL'UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO |  |
| 17167 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PICK-UP (RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA) IN FAVORE DI POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO RESO AL P.O. SAN PAOLO MESE DI AGOSTO 2011 |  |
| 17166 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PICK-UP (RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA) IN FAVORE DI POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO RESO AL P.O. SAN PAOLO MESE DI SETTEMBRE 2011 |  |
| 17165 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta PAPARELLA ANTONIO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili effettuati sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 17164 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato: Corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "I Disturbi dello Spettro Autistico: Update su Diagnosi, Prognosi e Terapia" tenutosi il giorno 26/11/2011. |  |
| 17163 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MENSA E RISTORAZIONE PER IL P.O. SAN PAOLO NELL'ANNO 2011 - MESE DI GIUGNO - FATT. N. 1485 DATATA 30/06/2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15803 DEL 23/11/2011 |  |
| 17162 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MENSA E RISTORAZIONE PER IL P.O. SAN PAOLO NELL'ANNO 2011 - MESE DI LUGLIO - FATT. N. 1762 DATATA 31/07/2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15916 DEL 24/11/2011 |  |
| 17161 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta PAPARELLA ANTONIO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17160 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ISTITUTI RIABILITATIVI EXTRA REGIONALI PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 LEGE 833/78 RESE AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO DEL DSS 12 - ANNO 2010 |  |
| 17159 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI LAVORATIVE PER MENSA E RISTORAZIONE PER IL P.O. SAN PAOLO NELL'ANNO 2011 - MESE DI GIUGNO - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15703 DEL 22/11/2011 |  |
| 17158 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta DECO DOMUS per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 17157 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MENSA E RISTORAZIONE PER IL P.O. SAN PAOLO NELL'ANNO 2011 - MESE DI AGOSTO - FATT. N. 1844 DATATA 31/08/2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15940 DEL 24/11/2011 |  |
| 17156 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI GENERI DI CONFORTO PER LE VARIE UU.OO. DEL P.O. SAN PAOLO NELL'ANNO 2011 - MESE DI GIUGNO - FATT. N. 1486 DATATA 30/06/2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15805 DEL 23/11/2011 |  |
| 17155 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta LIPPOLIS IMPIANTI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 17154 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI GENERI DI CONFORTO PER LE VARIE UU.OO. DEL P.O. SAN PAOLO NELL'ANNO 2011 - MESE DI AGOSTO - FATT. N. 1845 DATATA 31/08/2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15939 DEL 24/11/2011 |  |
| 17153 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta LUIGI PERRONE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17152 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI GENERI DI CONFORTO PER LE VARIE UU.OO. DEL P.O. SAN PAOLO NELL'ANNO 2011 - MESE DI LUGLIO - FATT. N. 1763 DATATA 31/07/2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15915 DEL 24/11/2011 |  |
| 17151 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta TIA NETWORKING per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17150 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato: Corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "Le Esperienze Sfavorevoli Infantili: Rilevazione e Presa in Carico" tenutosi il giorno 05/11/2011. |  |
| 17149 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | U.O. Gestione Amm.Personale Convenzionato. Corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "Guida alla Lettura della Comunicazione Come Cura: Quando e Come il Corpo Parla" tenutosi il giorno 17/09/2011. |  |
| 17148 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ISTITUTI RIABILITATIVI EXTRA REGIONALI PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 LEGGE 833/78 RRESE AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO DEL DSS 12 - ANNO 2010 |  |
| 17147 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta SERRAMENTI 2000 per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 17146 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Sig.ra C.G. - ex Commessa a tempo indeterminato collocata in quiescenza con effetto 01/10/2009 - Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruite. |  |
| 17145 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Sig.ra DI BELLO Lidia, nata il 03/08/1951 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o Centro Colli Grisoni. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dall'1.02.2012 e collocamento in quiescenza con effetto 01.02.2012. |  |
| 17144 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Sig. TARANTINI Nicola, nato il 10.01.1951 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o D.S.S.10 Triggiano. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - superati limiti di servizio a decorrere dall'01.02.2012 e collocamento in quiescenza con effetto 0 |  |
| 17143 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ECOTRANSPORT dei F.lli Siragusa per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 17142 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Distretto socio Sanitario n. 3 Bitonto - Palo del Colle. Presa d'atto del rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale nel periodo 01/10/2011 - 30/11/2011. |  |
| 17141 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Dss n. 3 - Liquidazione fattura Ditta Cosmed srl. Lista di preliquidazione n. 16194 del 29/11/2011. |  |
| 17140 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Dss n. 3 - Liquidazione fattura Ditta Siconet srl. Lista di preliquidazione n. 16198 del 29/11/2011. |  |
| 17139 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Dss n. 3 - Liquidazione fattura Ditta Software Team srl. Lista di preliquidazione n. 16200 del 29/11/2011. |  |
| 17138 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Dss n. 3 - Liquidazione fattura Ditta RD Amplisan srl. Lista di preliquidazione n. 16229 del 30/11/2011. |  |
| 17137 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI per interventi di riparazione straordinaria sugli impianti elevatori installato nell'UTP di Terlizzi. |  |
| 17136 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | AGT - P.O. FESR 2007/2013 - Completamento della ristrutturazione dell'edificio di via Caduti di Via Fani, sede del Distretto Socio Sanitarioo n. 7 nel Comune di Bari. Liquidazione fattura a favore della Publi Punto Com di Rizzi Paolo & C. per pubblicazio |  |
| 17135 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Sig.ra ATLANTE Maria, nata il 18/12/1952 - Ausiliario Specializzato - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il D.S.S. n.7 di Bari. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - Limiti di Servizio - a decorrere dall'01/02/2012 e collocamento in qu |  |
| 17134 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO SYTRUTTURA UBVAR/UVARP LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO.- PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2011. |  |
| 17133 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Sig.ra MORAMARCO Giuseppa, nata il 29/08/1950 - con rapporto dilavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Fallacara. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dall'1.02.2012 e collocamento in quiescenza con effetto 01.02.2012. |  |
| 17132 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Sig.ra GAMBACORTA Anna Antonia, nata il 21.01.1950 - C.P.S. - di ruolo dell'Azienda c/o D.S.S.5. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di et e collocamento in quiescenza con effetto 01.02.20 |  |
| 17131 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DEI DIPENDENTI: DE BERNARDIS LUCIA (E BA/3) DI MEO VINCENZO (EX BA/3) RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2011 |  |
| 17130 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | P.O. FESR 2007/2013 - Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento igienico funzionale dell'immobile adibito a Poliambulatorio e Consultorio del DSS 2 nel comune di Corato. Approvazione SAL N. 2 al 16711/2011 e C. di P. n. 2 del 23/11/2011 |  |
| 17129 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n7943 del 2011. |  |
| 17128 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n1674-1668 del 2011. |  |
| 17127 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n7872 del 2011. |  |
| 17126 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n7427 del 2011. |  |
| 17125 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n1100 del 2011. |  |
| 17124 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n7083-7434 del 2011. |  |
| 17123 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n8571 del 2011. |  |
| 17122 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n5468 del 2011. |  |
| 17121 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n3461 del 2011. |  |
| 17120 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n1240 del 2011. |  |
| 17119 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n7063 del 2011. |  |
| 17118 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n7087 del 2011. |  |
| 17117 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n 3618-5756 del 2011. |  |
| 17116 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n5471 del 2011. |  |
| 17115 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n1102 del 2011. |  |
| 17114 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n 14548 del 2011. |  |
| 17113 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n1097 del 2011. |  |
| 17112 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n9227 del 2011. |  |
| 17111 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO - Liquidazione fatture per forniture budget 2011, come da lista di preliquidazione n 13448-13498 del 2011. |  |
| 17110 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Dss n. 3 - Liquidazione fatture Ditta F.A.S.E.. Lista di preliquidazione n. 16196 del 29/11/2011. |  |
| 17109 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Farmacia Comunale spa Dir. A - Come da lista di Preliquidazione n. 14004 / 2011. Determinazioni. |  |
| 17108 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte di esercizi commerciali ex D.L.vo 114/1988, giusta D.G.R.N. 251 del 26/2/2009 Ditta: Bernardi Carmela c/o Consorzio - Come da liste di preliquidazione n. 15801 / 2011 - Determinaz |  |
| 17107 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | DSS Due. Liquidazione rimborso spese di viaggio in favore di operatori professionali del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - periodo Luglio / Ottobre 2011. |  |
| 17106 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Sig.PECONIO Giambattista, nato il 20/11/1950 - con rapporto dilavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Fallacara. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dall'1.02.2012 e collocamento in quiescenza con effetto 01.02.2012. |  |
| 17105 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Rettifica determinazione n. 10824 del 29/07/2011 - Dott.ssa De Cesare Teresa. |  |
| 17104 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Art. 20 L. 67/88 fase tre. Lavori di ristrutturazione e adeguamento del plesso sanitario Sant'Antonio di Polignano a Mare 2 SAL. |  |
| 17103 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fattura in favore della Ditta Elettroluce, come da lista di Preliquidazione n. 15588 del 21/11/2011. |  |
| 17102 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per la fornitura di Presidi Chirurgici, come da liste di preliquidazione nn. 14580 - 14577 e 15013 del 05/11/11 e 12/11/11. |  |
| 17101 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Piano investimento FESR 2007/2013 - Lavori di ristrutturazione immobile ex INAM di Putignano per DSS 14. Parcella professionale di D.L. |  |
| 17100 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per la fornitura di Farmaci, come da liste di preliquidazione nn. 13901 - 14579 e 13948 del 24/10/11 e 05/11/11. |  |
| 17099 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Sig.ra C.G. - Infermiera Generica Esperta - a Tempo Indeterminato del D.S.S. n.8 di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs. 26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs 18/07/2011 n.119. |  |
| 17098 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione - Pagamento fattura Ditta: La Lucente |  |
| 17097 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione - Pagamento fattura ditta Ariete Soc. |  |
| 17096 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Piano investimento FESR 2007/2013 - Lavori di ristrutturazione immobile ex INAM di Gioia del Colle per DSS 13. Parcella professionale di D.L. |  |
| 17095 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione - Pagamento fattura Ditta: Ecorad srl. |  |
| 17094 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Approvazione e liquidazione spese sostenute dal delegato cassiere del Distretto Socio Sanitario n. 2 mesi di: luglio - agosto - settembre - novembre 2011. |  |
| 17093 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta SIRAM per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti della struttura del P.O. di Altamura. |  |
| 17092 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Sig. T.L. - Ausiliario Socio Sanitario - Riconoscimento infermit dipendente da causa di servizio. Liquidazione equo indennizzo. |  |
| 17091 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Sig.ra M.A. - C.P.S. - Infermiera - a Tempo Indeterminato del SISP di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs. 26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs 18/07/2011 n.119. |  |
| 17090 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Sig.ra D.C.V. - O.T.A. - Riconoscimento infermit dipendente da causa di servizio. Liquidazione equo indennizzo. |  |
| 17089 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Sig.ra P.D. - Coll. Prof. Sanit. Infermiere - Riconoscimento infermit dipendente da causa di servizio. Liquidazione equo indennizzo. |  |
| 17088 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Sig. T.G. - Coll. Prof. Sanit. Infermiere - Riconoscimento infermit dipendente da causa di servizio. Liquidazione equo indennizzo. |  |
| 17087 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Presidio Ospedaliero di Molfetta. Liquidazione competenze per prestazioni di attivit aggiuntive rese nel mese di OTTOBRE dell'anno 2011. Integrazioni mesi precedenti. |  |
| 17086 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Dott. GRIMALDI Francesco, n. il 28/01/1958 - Dirigente Medico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. San Paolo di Bari. Presa d'atto delle dimissioni volontarie dal servizio a decorrere dall'01/01/2012. |  |
| 17085 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fattura in favore della Ditta Sancilio, come da lista di Preliquidazione n. 15557 del 19/11/2011. |  |
| 17084 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Texa, come da lista di Preliquidazione n. 15502 del 18/11/2011. |  |
| 17083 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Texa, come da lista di Preliquidazione n. 13879 del 22/10/2011. |  |
| 17082 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture Ditta La Lucente spa anno 2011. Lista di Preliquidazione n. 15988 del 25/11/2011. CIG 3415485362 |  |
| 17081 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SIRAM per interventi di manutenzione di minuto mantenimento effettuati nel 4 trimestre 2009 nelel strutture dell'UTP di Altamura. |  |
| 17080 | 07-12-2011 | 07-12-2011 | Acquisti materiale sanitario per il Servizio Sovradistrettuale di Medicina Fisica e Riabilitazione. Liquidazione fatture anno 2007. Lista di Preliquidazione n. 16009 del 25/11/2011. |  |
| 17079 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Dott. GIORDANO Valerio, n. l'08/07/1952 - Dirigente Medico - Struttura Complessa, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il D.S.S. n.7 di Bari. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - Limiti di Servizio, a decorrere dall'01/01/2012 e colloca |  |
| 17078 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta SIRAM per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti della struttura del P.O. di Gravina. |  |
| 17077 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SIRAM per svincolo della garanzia sulla gestione 2009 della manutenzione ordinaria programmata sulle strutture di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 17076 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Legge 113/85. Avviamento al lavoro a tempo indeterminato di n.9 operatori tecnici centralinisti non vedenti. Liquidazione compensi ai componenti della commissione esaminatrice. |  |
| 17075 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione compensi personale: Progetti CO.CO.PRO. Regione, Collegio Sindacale, Commissione Medico Prov.le, Direttori ASL - NOVEMBRE 2011. |  |
| 17074 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Personale Convenzionato del Presidio Penitenziario. LIQUIDAZIONE compenso attivit svolta nel mese di NOVEMBRE 2011 dall'Infermiere Sig. SPINELLI Cosimo G. |  |
| 17073 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Assistenza sanitaria all'estero. Liquidazione e pagamento in favore di M.F. per il figlio M.G. ai sensi del D.M. 3/11/89 art.7 comma 4. |  |
| 17072 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione e pagamento in favore degli assistiti B.F., P.C., D.A.N. per D.A., M.L., C.L., B.D., C.C., C.S., C.R.,P.A., D.F. per A.D., M.G., C.G. ai sensi della L.R.25/96 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 17071 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Dott. Marcello CAPOZZI: Cessazione incarico branca "ORTOPEDIA" di n.26,5 ore per rinuncia all'incarico. |  |
| 17070 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Liquidazione dei compensi ai Docenti del Corso di Formazione specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006. |  |
| 17069 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Avviso di pubblica selezione, per soli titoli e colloquio,per la copertura a tempo indeterminato, mediante l'Istituto della Mobilit, ex art. 20 del CCNL 1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria, di n.1 posto di Dirigente Medico disciplina - Gineco |  |
| 17068 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | Liquidazione spese viaggio periodo: LUGLIO - SETTEMBRE 2011. |  |
| 17067 | 07-12-2011 | 09-12-2011 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2011. |  |
| 17066 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta ALDO TARRICONE SICUREZZA SRL - MODUGNO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 10553/2011 - CIG0105985595 |  |
| 17065 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta ALDO TARRICONE SICUREZZA SRL - MODUGNO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 10864/2011 - CIG0105985595 |  |
| 17064 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta ALDO TARRICONE SICUREZZA SRL - MODUGNO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 10556/2011 - CIG0105985595 |  |
| 17063 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione. Acquisto con procedura in economia di materiale di pulizia e convivenza. Assegnazione fornitura CIGZC5020D2C5. |  |
| 17062 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione - Aggiudicazione fornitura di arredi per la nuova sede UOT Sisp/Sian/Siav di Modugno. CIGZ53026F330. |  |
| 17061 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Dipartimento di prevenzione - Aggiudicazione fornitura di fax laser. CIGZ7202308AE. |  |
| 17060 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione compensi ai componenti la ommissione Medica Locale Provinciale per le patenti di guida speciali, ai sensi dell'art. 119 comma 4 D.Lgs. 30/04/92 n. 285. Mese di Ottobre 2011. |  |
| 17059 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanit Pubblica - Art. 1 1 comma della L.R. 27/93, cos come modificata ed integrata dalle LL.RR. 17/96 e 25/07. Integrazione dell'autorizzazione al SOCCORSO di infermi e feriti a favore dell'Associazione |  |
| 17058 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanit Pubblica - Art. 1 1 comma della L.R. 27/93, cos come modificata ed integrata dalle LL.RR. 17/96 e 25/07. Integrazione dell'autorizzazione al SOCCORSO di infermi e feriti a favore della "Pubblica As |  |
| 17057 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanit Pubblica - Art. 1 1 comma della L.R. 27/93, cos come modificata ed integrata dalle LL.RR. 17/96 e 25/07. Integrazione dell'autorizzazione al SOCCORSO di infermi feriti a favore dell'Associazione de |  |
| 17056 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione - Aggiudicazione fornitura di arredi per la nuova sede delle C.I.C. di Bari. CIG. Z6E027F286 |  |
| 17055 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2010 DELLA DITTA SANITARIA PUGLIESE S.U.R.L. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE DESTINATE ALL'AMBULATORIO DI DERMATOLOGIA D.S.S. N.8. CIG:Z290212D16 |  |
| 17054 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Struttura UVAR/UVARP - Liquidazione e pagamento in acconto nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 della Legge n. 833/78, |  |
| 17053 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Struttura UVAR/UVARP - Liquidazione e pagamento nei confronti del Presidio di Riabilitazione "PADRE PIO", gestito dalla Societ "GMS S.r.l."conguaglio relativo al periodo da Gennaio ad Ottobre 2011 per la somma complessiva di '. 773.022,30= |  |
| 17052 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Struttura UVAR/UVARP - Liquidazione e pagamento nei confronti del Presidio di Riabilitazione "Giovanni Paolo II" gestito dalla Societ "KENTRON S.r.l." di Putignano (BA)"conguaglio relativo al periodo da Gennaio ad Ottobre 2011 per la somma comp |  |
| 17051 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Struttura UVAR/UVARP: Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento, nei confronti nei confronti dell'Associazione "Comunit Papa Giovanni XXIII di Rimini, in ottemperanza alla disposizione emessa dal Tribunale per i Minorenni di BARI, riguardant |  |
| 17050 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Struttura UVAR/UVARP. - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento, nei confronti del Centro di Riabilitazione "I.M.P.S.P. Padri Trinitari ADA CESCHIN PILONE" di VENOSA (PZ), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo |  |
| 17049 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Struttura UVAR/UVARP: Settore Riabilitazione Liquidazione e pagamento, nei confronti del Centro Riabilitativo "Congregazione Ancelle Della Divina Provvidenza Opera Don Uva- Potenza -, riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo |  |
| 17048 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Struttura UVAR/UVARP: Settore Riabilitazione Liquidazione e pagamento, nei confronti del Centro Riabilitativo "Fondazione DON CARLO GNOCCHI - ONLUS" di PARMA, riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex. art. 26 della Legge |  |
| 17047 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Struttura UVAR/UVARP: Settore Riabilitazione Liquidazione e pagamento, nei confronti"Istituto Cure Riabilitative Villa Giulia" riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex. art. 26 della Legge n 833/78, nei mesi di Maggio G |  |
| 17046 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Struttura UVAR/UVARP: Settore Riabilitazione Liquidazione e pagamento, nei confronti del Centro Riabilitativo "LUCE DI MARE -, riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex. art. 26 della Legge n 833/78, nei mesi di Luglio e |  |
| 17045 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Struttura UVAR/UVARP: Settore Riabilitazione Liquidazione e pagamento, nei confronti del Centro Riabilitativo "Fondazione DON CARLO GNOCCHI - ONLUS" di FIRENZE, riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex. art. 26 della Legg |  |
| 17044 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Struttura UVAR/UVARP: Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento, nei confronti del Centro di Riabilitazione " FALLIMENTO MARISTELLA SRL- in esercizio provvisorio riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex. art. 26 del |  |
| 17043 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Struttura UVAR/UVARP: Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento, nei confronti del Centro Riabilitativo "Lega del Filo d'Oro - ONLUS" di OSIMO (AN), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 della Legge n |  |
| 17042 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Struttura UVAR/UVARP: Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento, nei confronti del Centro di Riabilitazione " COMUNITA' di CAPODARCO DI FERMO (AP)- riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex. art. 26 della Legge n |  |
| 17041 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Struttura UVAR/UVARP: Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento, nei confronti dell'Istituto di Riabilitazione "S. STEFANO" di PORTO POTENZA PICENA (MC), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art 26 della Legge |  |
| 17040 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Struttura UVAR/UVARP: Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento, nei confronti del Centro di Riabilitazione " PICCOLE APOSTOLE DELLA REDENZIONE" riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex. art. 26 della Legge n 833 |  |
| 17039 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Struttura UVAR/UVARP: Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento, nei confronti del Centro di Riabilitazione "FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA" riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex. art. 26 della Legge n 833 |  |
| 17038 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Struttura UVAR/UVARP - Liquidazione e pagamento del Centro A.I.A.S. MELFI riguardante le prestazioni riabilitative domiciliari erogate in regime ex art. 26 della L. n. 833/1978 nei mesi di luglio, agosto e settembre 2011 per la somma complessiva di |  |
| 17037 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Struttura UVAR/UVARP - Liquidazione e pagamento del CENTRO RHAM SRL di MATERA riguardante le prestazioni riabilitative domiciliari erogate in regime ex art. 26 della L. n. 833/1978 nei mesi di settembre e ottobre 2011, per la somma complessiva di ' |  |
| 17036 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Struttura UVAR/UVARP - Liquidazione e pagamento del CENTRO MERIDIONALE RIABILITATIVO s.r.l. di Bernalda riguardante le prestazioni riabilitative domiciliari erogate in regime ex art. 26 della L. n. 833/1978 nel mesi di settembre e ottobre 2011, per la |  |
| 17035 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | STRUTTURA UVAR/UVARP: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dal Gruppo Sanitario "C.B.H. Citt di Bari Hospital S.p.A." istituzionalmente Accreditato, relative ai mesi di settembre e ottobre 2011, |  |
| 17034 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | COORDINAMENTO 118 - ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE DALLA DITTA LAERDAL MEDICAL AS - CIG:3651981EOB - N 10 BATTERIE MONOUSO " ORIGINALI " PER DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO LAERDAL FR2. |  |
| 17033 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | STRUTTURA UVAR/UVARP: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata provvisoriamente Accreditata "MONTE IMPERATORE" di NOCI (BA), gestione SOGEMI S.r.l., relative ai mesi di set |  |
| 17032 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | CORRESPONSIONE INDENITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DEL D.S.S. N.8 BARI-EST MESE DI NOVEMBRE 2011 |  |
| 17031 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | STRUTTURA UVAR/UVARP: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "ANTHEA HOSPITAL S.r.l." , gestita dalla Societ del Gruppo Villa Maria S.p.A |  |
| 17030 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | STRUTTURA UVAR/UVARP: Liquidazione e pagamento, delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "VILLA LUCIA HOSPITAL - SOCIETA' MEDICOL S.r.l.", da Gioia del Colle (BA) pr |  |
| 17029 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | STRUTTURA UVAR/UVARP: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "CASA BIANCA HOSPITAL S.p.A." di Cassano delle Murge (BA), gestita dalla Societ |  |
| 17028 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | STRUTTURA UVAR/UVARP: Liquidazione e pagamento, delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "Santa Maria S.p.A." di Bari, relative ai mesi di settembre e ottobre 2011, |  |
| 17027 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | STRUTTURA UVAR/UVARP: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Istituzionalmente Accreditata "VILLA LUCIA HOSPITAL - SOCIETA' MEDICOL S.r.l.", da Gioia del Colle (BA) presso la n |  |
| 17026 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO - ACQUISTO IN ECONOMIA DI N. 3 (TRE) CONFEZIONI DI SENSORI SPO2 MASIMO NEONATALE PER MONITOR MULTIPARAMETRICO IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI PEDIATRIA DEL P.O. DI MONOPOLI. CIG ZB6025A50F. |  |
| 17025 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | STRUTTURA UVAR/UVARP: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Istituzionalmente Accreditata "ANTHEA HOSPITAL S.r.l." gestita dalla Societ del Gruppo Villa Maria S.p.A., riguarda |  |
| 17024 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | STRUTTURA UVAR/UVARP: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata provvisoriamente Accreditata "MONTE IMPERATORE" di NOCI (BA), gestione SOGEMI S.r.l., riguardante il periodo |  |
| 17023 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | RENDICONTO DEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2011 CASSA ECONOMALE DEL D.S.S. N.8 |  |
| 17022 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2011 |  |
| 17021 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | COORDINAMENTO 118 - ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI DALLA DITTA STAIM SRL - CIG:365208323B - N 2 ARMADI METALLICI A DUE ANTE SCORREVOLI. |  |
| 17020 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | COORDINAMENTO 118 - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PUGLIA GRAFICA CIG:3651900B34 PER FORNITURA DI STAMPATI, COME DA LISTA N 16249 DEL 30/11/2011, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ? 11.948,50. |  |
| 17019 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | CORDINAMENTO 118 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2011 DA PARTE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA CASSA ECONOMALE E REINTEGRO DI CASSA. |  |
| 17018 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | COORDINAMENTO 118 - ACQUISTO PIASTRE MONOUSO PER DEFIBRILLATORI. LOTTO CIG:36001097EC - N 10 COPPIE DI PIASTRE PER DEFIBRILLATORE LAERDAL FR2 ORIGINALI TIPO PEDIATRICO.
LOTTO CIG:3600165623 - N 60 PIASTRE PER DEFIBRILLATORE LAERDAL FR2 COMPATIBILI TIP |  |
| 17017 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | COORDINAMENTO 118 - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA 3.M.C. SPA PER FORNITURA DI MATERIALE PER PULIZIA, CONVIVENZA E GUARDAROBA
CIG:1623523D8C, COME DA LISTA N 16261 DEL 30/11/2011, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ? 6.319,83. |  |
| 17016 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | COORDINAMENTO 118 - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA F.LLI BERNARD S.R.L. PER SERVIZIO DI LAVA-NOLO CIG:21405505BC, COME DA LISTA N 16273 DEL 30/11/2011 PER UN IMPORTO DI ? 9.702,58. |  |
| 17015 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | COORDINAMENTO 118 - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SERVIZI OSPEDALIERI, PER SERVIZIO LAVA-NOLO CIG:21405505BC, COME DA LISTA N 16272 DEL 30/11/2011 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ? 6.468,40. |  |
| 17014 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO - ART.34 REGOLAMENTO CEE N.574772 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSISTITO S. L. |  |
| 17013 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta F.lli LOIUDICE per interventi di manutenzione programmata durante il 2 semestre 2010 sugli impianti di climatizzazione del P.O. di Terlizzi. |  |
| 17012 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO - ART.34 REGOLAMENTO CEE N.574752 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSISTITO M. M. |  |
| 17011 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | D.S.S. N.8 ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI AFFETTI DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2011 |  |
| 17010 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | ASSISTENZA PROTESICA - D.M. 332/99 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI ?.20.891,40 PER FORNITURE DI PROTESI |  |
| 17009 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | ASSISTENZA PROTESICA - D.M. 332/99 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI ?.3.844,41 PER FORNITURE DI PROTESI |  |
| 17008 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE E PAGAMETO DI COMPLESSIVI ?.12.840,00 ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' 2001 CON SEDE IN BARI PER SPESE DI TRASPORTO DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2011 |  |
| 17007 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE A FAVORE ASSISTITO T.M. N.45/2008 ART.9 D.G.R. N.2035 DEL 27.10.2009 CONTRIBUTO REGIONALE ABA |  |
| 17006 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | L.R. N.25 DEL 21.11.196, N.14 DEL 15.5.1998 E N.28 DEL 22.12.2000 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSISTITI VARI. |  |
| 17005 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | LEGGE N. 210/92: UTENTE D.M.C. LIQUIDAZIONE RATEO VITALIZIO MATURATO AGLI EREDI. |  |
| 17004 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO. MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2011 E PRECEDENTI. |  |
| 17003 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE, IN TRATTAMENTO EMODIALITICO, RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI PUTIGNANO - MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2011. |  |
| 17002 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | DIPENDENTE SIG. MORGA ELIGIO, NATO IL 23/10/1948. COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER DIMISSIONI VOLONTARIE. |  |
| 17001 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | ASSISTENZA PROTESICA: FORNITURA DIRETTA, LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15714 E N. 15759/2011. |  |
| 17000 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | P.O. MONOPOLI-CONVERSANO - ACQUISTO PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA PER STAZIONE DI DOSAGGIO DELLO S.O. DI MONOPOLI. CIG. ZD70299735. |  |
| 16999 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI, EMODERIVATI, PRODOTTI DIETETICO-NUTRIZIONALI, PRESIDI CHIRURGICI, MATERIALE SANITARIO, AUSILI - LISTE NN. 9532,9534,9535,9536 DEL 8/6/2011 - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2010. |  |
| 16998 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | DSS. N. 13 - RIMBORSI SPESE SANITARIE, DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO PER RICOVERO IN STRUTTURE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE ALL'ESTERO D.M. 03/11/89. |  |
| 16997 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Liquidazione rimborso spese missioni,in favore del Dott.Bartolomeo Varvara,dipendente del servizio veterinario Area Funzionale di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche(Area"C")rapporto di collaborazione con Assessorato Regionale alle Po |  |
| 16996 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | DSS. N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR S.R.L. PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15677 DEL 22.11.2011. |  |
| 16995 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | DSS. N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE FORNITRICI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16020 DEL 25.11.2011. |  |
| 16994 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | DSS. N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA BARBIERI S.R.L. PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15742 DEL 22.11.2011. |  |
| 16993 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti vari della Struttura Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche(Area "C")Mese di Ottobre 2011. |  |
| 16992 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | DSS. N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AUDIFON S.R.L. PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15736 DEL 22.11.2011. |  |
| 16991 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti vari della Struttura Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche(Area "C")Mese di Ottobre 2011. |  |
| 16990 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | DSS. N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA NEW SISTEM PER CANONE MANUTENZIONE AFFRANCATRICE, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15653 DEL 21/11/2011. CIG N. Z7B02669EB. |  |
| 16989 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti vari del servizio di Igiene e Sanit Pubblica-mesi di settembre e ottobre 2011-. |  |
| 16988 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | DSS. N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2011 IN FAVORE DEL CONSORZIO TRA.D.A. DI CORATO COME DA LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15383 DEL 17.11.2011. (CIG 278765098B). |  |
| 16987 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Risoluzione del rapporto di lavoro dipendente Sig.ra I.A.-collaboratore professionale sanitario-Terapista della Riabilitazione-. |  |
| 16986 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | DIPENDENTE SIG.RA MARTINO ANNALISA - RICHIESTA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE. |  |
| 16985 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | SIG. BARLETTA GIANFRANCO, N. IL 05/07/1953. COADIUTORE AMMINISTRATIVO. PRESA D'ATTO ISTANZA DI DIMISSIONI VOLONTARIE-SUPERATI LIMITI DI SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/04/2012 E COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA CON EFFETTO 01/04/2012. |  |
| 16984 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2011. |  |
| 16983 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | CASSA ECONOMALE OSPEDALE DI MONOPOLI-CONVERSANO. RENDICONTO DEL CASSIERE AL 30 NOVEMBRE 2011 - REINTEGRO CASSA. |  |
| 16982 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Riconoscimentio infermit dipendente da causa di servizio e contestuale liquidazione dell'Equo Indennizzzo a favore del Dott.N.A.D.-ex dirigente medico-. |  |
| 16981 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | ACQUISTO FARMACO "BEDROCAN" PRESSO DR. M.J. VAN DE VELDE MBA HEAD OF OFFICE OF MEDICINAL CANNABIS. OLANDA |  |
| 16980 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | DIPENDENTE SIG. P.G. - (MATRICOLA N 5004457): COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO DI RADIOLOGIA - CATEGORIA "D" A TEMPO INDETERMINATO. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E DELLE FERIE NON FRUI |  |
| 16979 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | D.F.-agente tecnico-Servizio Veterinario di Santeramo in Colle.Riconoscimento infermit dipendente da causa di servizio e NON concessione del relativo Equo indennizzo per infermit NON classificabile. |  |
| 16978 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Procedura negoziata in economia per la fornitura di adattatori per biopsia sonda Convex 4C per ecografo GE Logic 5 in dotazione U.O.Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Altamura. |  |
| 16977 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELLA COOP. SOC.ARL QUESTA CITTA' DI GRAVINA RELATIVE AL PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2011. |  |
| 16976 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | DOTT. CALO' SEBASTIANO STEFANO PIETRO, N. IL 17/06/1950. DIRIGENTE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO C/O IL P.O. "S. MARIA DEGLI ANGELI" DI PUTIGNANO. PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01/01/2012 E COLLOCAMENTO IN |  |
| 16975 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Liquidazione fattura nr.128 del 29-08-2011,in favore della Ditta D.F.B. di Molfetta.Lista di prel.nr.15515 del 18-11-2011. |  |
| 16974 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELLA ANTHROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI GIOVINAZZO (BA) RELATIVE AL PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2011. |  |
| 16973 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO PERIODO: AGOSTO - NOVEMBRE 2011 E MESI PRECEDENTI. |  |
| 16972 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ARL AUXILIUM DI ALTAMURA RELATIVE AL PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2011. |  |
| 16971 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | P.O.Altamura-Servizio di Lavanolo LAV.I.T.Liquidazione fattura periodo giugno 2011.Lista di prel.nr.16214 del 30-11-2011 CIG:2140754E12. |  |
| 16970 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | MACROAREA "C2" DI PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONALE EFFETTUATA NEL MESE DI OTTOBRE 2011. |  |
| 16969 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELLA ENTE GESTORE VILLA ADRIANA SRL RELATIVE AL PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2011. |  |
| 16968 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | MACROAREA "C2" DI PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONALE EFFETTUATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2011. |  |
| 16967 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | P.O.Altamura-Servizio di Lavanolo LAV.I.T.Liquidazione fattura periodo giugno 2011.Lista di prel.nr.16163 del 29-11-2011 CIG:2140754E12. |  |
| 16966 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZI NUOVI DI BARI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2011. |  |
| 16965 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RESE MESE DI OTTOBRE 2011 DALLA COOPERATIVA ADELFIA DI ALESSANO. |  |
| 16964 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | DIPENDENTE SI.RA L.M.V. (MATR. N. 5010092) - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO DELLA ASL BA, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI GIOIA DEL COLLE: "PROVVEDIMENTO FINALE" DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI |  |
| 16963 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE DI RETTE GIORNALIERE DELLA STRUTTURA S. MARIA ASSUNTA SRL CASA PROTETTA DI CASSANO MURGE. PERIODO OTTOBRE 2011. |  |
| 16962 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | P.O.Grumo A.-Servizio di vigilanza I.V.R.I.-.Liquidazione fatture periodo gennaio-febbraio-marzo 2011.Lista di prel.nr.13400 del 14-10-2011 GIG:3408453863. |  |
| 16961 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE DI RETTE DI RICOVERO NELLA STRUTTURA "METROPOLIS" PERIODO AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2011. |  |
| 16960 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | DOTT. CIASCA VITO, N. L'11/03/1950. DIRIGENTE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO C/O IL P.O. "S. MARIA DEGLI ANGELI" DI PUTIGNANO. PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE-LIMITI DI SERVIZIO, A DECORRERE DAL 01/01/2012 E COLLOCAMENTO IN |  |
| 16959 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | DIPENDENTE T.I. - MATRICOLA 5008398 - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO OSTETRICA A TEMPO INDETERMINATO - AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE, AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. |  |
| 16958 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA CASA PROTETTA SANTA TERESA DI BARI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2011. |  |
| 16957 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE REVERIE DI CAPENA ROMA PERIODO SETTEMBRE 2011. |  |
| 16956 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE AUXILIUM DI ALTAMURA (BA) RELATIVA AL PERIODO DI OTTOBRE 2011. |  |
| 16955 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | DIPENDENTE I.M.A. - MATRICOLA 5002573 - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE, AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. |  |
| 16954 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI AUXILIUM CASA PER LA VITA MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2011. |  |
| 16953 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE AUXILIUM DI ALTAMURA (BA) RELATIVA AL PERIODO DI SETTEMBRE 2011. |  |
| 16952 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI CASA PER LA VITA "ALBANOVA" PERIODO GENNAIO E MAGGIO 2011. |  |
| 16951 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "VILLA DEI PINI" PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2011. |  |
| 16950 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "SANTA MARIA ASSUNTA SRL" PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2011. |  |
| 16949 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI CASA PER LA VITA "LAIF" DI PUTIGNANO, PERIODO LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE 2011. |  |
| 16948 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER LIMITI D'ETA' DAL 1 FEBBRAIO 2012 DEL DIRIGENTE MEDICO DI ORTOPEDIA, DOTT. DELL'AERA PAOLO. |  |
| 16947 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "LA SPERANZA COOP. SOC." - PERIODO OTTOBRE 2011. |  |
| 16946 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | DSM - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CNS SOC. COOP. SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI U.O. NPIA-PUTIGNANO. |  |
| 16945 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL DELEGATO CASSIERE DEL DSM AMBITO 2. OTTOBRE-NOVEMBRE 2011. |  |
| 16944 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE INDENNITA' LEGATE A CONDIZIONI DI LAVORO PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA E PER IL PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE OTTOBRE 2011. |  |
| 16943 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SFRANG DI BITONTO DI UN LABORATORIO DI ORTOTERAPIA CSM 3. |  |
| 16942 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZI NUOVI SOC. COOP DI BARI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2011. |  |
| 16941 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE APOLLO ARL DI PUTIGNANO BARI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2011. |  |
| 16940 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA REAN SRL GRUPPO SEGESTA - RESIDENZA PROTETTA "SAN GABRIELE" DI BARI - RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2011. |  |
| 16939 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA "NUOVA FENICE" GRUPPO SEGESTA DI NOICATTARO BARI RELATIVE AL MESE DI MARZO E OTTOBRE 2011. |  |
| 16938 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DAL 31 DICEMBRE 2011 DEL DIRIGENTE MEDICO - DIRETTORE DEL D.D.D. N. 3 DI BITONTO, DOTT. DE LEONARDIS PASQUALE. |  |
| 16937 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA "ADRIATICA" DI BARI GESTIONE SAIA ARL RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2011.
|  |
| 16936 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL SIPARIO DI GRAVINA DI PUGLIA BARI RELATIVE AL MESE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2011. |  |
| 16935 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 694/2010 IN FAVORE DELLA REAN SRL GRUPPO SEGESTA - RESIDENZA PROTETTA "SAN GABRIELE" DI BARI |  |
| 16934 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE METROPOLIS ARL DI MOLFETTA BARI RELATIVE AI MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2011. |  |
| 16933 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Dipendente Sig.Tortorelli Gaetano-risoluzione del rapporto di lavoro per dimisssioni volontarie-. |  |
| 16932 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELL'ENTE EPASSS DI BARI RELATIVE AL PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2011. |  |
| 16931 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Distribuzione PHT - Liquidazione fatture emesse dalla Ditta "COMIFAR" (Distributore Filiera PHT Regione Puglia); ANNO 2010
Lista di Preliquidazione n 16537 del 06/12/2011.
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| 16930 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | struttura UVAR/UVARP - Pagamento prestazioni di emodialisi erogate dalle strutture autorizzate ed provvisoriamente accreditate, mese di agosto 2011 |  |
| 16929 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Indennit legate alle condizioni di lavoro personale comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Proposta di liquidazione prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel mese di novembre 2011 dal personale dell'Area Patrimonio.
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| 16928 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fattura Ditta Ambiente e Tecnologie Srl di Bitonto. |  |
| 16927 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta PERRONE CATALDO & C. per la manutenzione programmata durante il 1 semestre 2011 sull'impianto di climatizzazione del P.O. di Molfetta. |  |
| 16926 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Ditta Svimservice liquidazione fatture sistemi informativi aziendali e servizi gestionali, periodo: gennaio-maggio 2011. |  |
| 16925 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta PERRONE CATALDO & C. per la manutenzione programmata effettuata durante il 1 semestre 2011 sugli impianti di condizionamento d'aria del P.O. di Corato. |  |
| 16924 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta GUASTAMACCHIA per interventi di manutenzione programmata durante il 1 semestre 2011 sugli impianti di condizionamento d'aria del P.O. di Molfetta. |  |
| 16923 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta GUASTAMACCHIA per interventi di manutenzione programmata durante il 1 semestre 2011 sugli impianti di condizionamento d'aria del P.O. di Bitonto. |  |
| 16922 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta GUASTAMACCHIA per interventi di manutenzione programmata durante il 1 semestre 2011 sugli impianti di condizionamento d'aria del P.O. di Terlizzi. |  |
| 16921 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta LA PULITECNICA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento presso la struttura del P.O. di Triggiano. |  |
| 16920 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta LA PULITECNICA per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili presso la struttura della sede aziendale. |  |
| 16919 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta SQUEO MAURO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti della struttura del P.O. di Molfetta. |  |
| 16918 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI per la riparazione straordinaria di un impianto elevatore installato nel P.O. di Terlizzi. |  |
| 16917 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della ditta SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS (Cod. CIG 3214360DC5) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 13461 del 17.10.2011 allegata, per l'importo di ? 15.499,20=. |  |
| 16916 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta TIA NETWORKS per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle struttura del dipartimento Dipendenze Patologiche. |  |
| 16915 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della ditta SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS (Cod. CIG 3214360DC5) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 14160 del 27.10.2011 allegata, per l'importo di ? 9.208,80=. |  |
| 16914 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | ACQUISTO URGENTE DI FLUSSOMETRI PER O2. CIG 36017691CE. |  |
| 16913 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Rendiconto della cassa economale della sede della ASL BA per spese sostenute nel periodo novembre 2011. |  |
| 16912 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ABBOTT S.R.L.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15398 DEL 17/11/2011. |  |
| 16911 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | struttura UVR/UVARP. Liquidazione e pagamento prestazioni di emodialisi erogate dalla struttura privata DIAVERUM ITALIA s.r.l. luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010, a pazienti del DSS, DSS2 e DSS3. |  |
| 16910 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CELGENE S.R.L.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15394 DEL 17/11/2011. |  |
| 16909 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ARTSANA S.P.A.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15392 DEL 17/11/2011. |  |
| 16908 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Presidio Ospedaliero Bari Sud "Di Venere" - Acquisto di n. 2 Fasciatoi attrezzati U.O.C. UTIN. CIG 361555525F. |  |
| 16907 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta MTR per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili nella struttura dello SPESAL di Bari. |  |
| 16906 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CELGENE S.R.L.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15370 DEL 17/11/2011. |  |
| 16905 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fattura Ditta Sancilio fornitura Modem Chiavette USB. |  |
| 16904 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Sig.ra S.C. - C.P.S. - Infermiere a tempo indeterminato S.O. "Di Venere". Concessione benefici ai sensi del comma 6-art. 33 L. 104/92. |  |
| 16903 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Dip. CECI Giuseppe Domenico - Ausiliario Specializzato a tempo indeterminato S.O. Di Venere di questa ASL - Restituzione indennit per inabilit temporanea assoluta sul lavoro occorso in data 16.08.2011 caso n. 511302645. |  |
| 16902 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, GdL dott.ssa Deceglie, sentenza del 21/09/2011, n. 10371, R.G. 4608/96 emessa nei confronti della Sig.ra Napoletano Maria, esecuzione e liquidazione spese legali. |  |
| 16901 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | DIREZIONE AMMINISTRATIVA. Liquidazione spese di partecipazione al Corso di aggiornamento "Il Rischio clinico nella patologia ago bioptica" Dr. MELE FABIO, dipendente - ASL BA - S.O. Di Venere - Rovigo 24.06.2011. |  |
| 16900 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture Ditta APE srl-servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione presso l'ex CTO. |  |
| 16899 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GENZYME S.R.L.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15304 DEL 16/11/2011. |  |
| 16898 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ECOLOGIA di Stefano DI MASI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 16897 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta B. BRAUN MILANO S.P.A. (Cod. CIG come da allegato "A"), per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista di liquidazione n. 15461 del 17.11.2011 per un importo di ? 6.278,70= iva inclusa. |  |
| 16896 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Approvazione eliquidazione spese sostenute dal delegato cassiere del Servizio Sovradistrettuale di Medicina Fisica e Riabilitazione della ex ASL BA/2 - Corato a tutto il 30/11/2011. |  |
| 16895 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta MARCHITELLI GIOVANNI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi di propriet dell'ASL BA rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 16894 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture in favore della dittA DIATEK S.R.L. (COD. CIG come da allegato "A") per la fornitura di materiale diagnostico, come da liste di preliquidazione n. 12574 del 31.12.2009, n. 19268 del 06.12.2010 e n. 8557 del 20.05.2011 per un importo |  |
| 16893 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Tecno Hospital srl - Come da liste di Preliquidazione n. 14471 / 2011. Determinazioni. |  |
| 16892 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Officina Ortopedica srl - Come da lista di Preliquidazione n. 14933 / 2011. Determinazioni. |  |
| 16891 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta MARCHITELLI GIOVANNI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi di propriet dell'ASL BA rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 16890 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Am Next di Raffaella A. Moro & C. - Come da liste di Preliquidazione n. 15174 / 2011. Determinazioni. |  |
| 16889 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Medisan di Campanelli Giuseppe - Come da liste di Preliquidazione n. 14790 / 2011. Determinazioni. |  |
| 16888 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ROMANAZZI VITO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 16887 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Giannini Piero snc - Come da liste di Preliquidazione n. 13502 / 2011. Determinazioni. |  |
| 16886 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ROMANAZZI VITO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 16885 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Audifon srl - Come da liste di Preliquidazione n. 14767 / 2011. Determinazioni. |  |
| 16884 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ROMANAZZI VITO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 16883 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Ortopedia De Cicco srl - Come da liste di Preliquidazione n. 14940 / 2011. Determinazioni. |  |
| 16882 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | STRUTTURA UVAR/UVARP - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA E SPECIALISTICA AMBULATORIALE EROGATE DALLE STRUTTURE PROVVISORIAMENTE/ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE RICADENTI NELL'AMBITO PROVINCIALE DELLA ASL BA-MESE DI AGOSTO 2011 E PRECEDENT |  |
| 16881 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta TEKNASA per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromediclai in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 16880 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione in favore della Ditta S.I.D.E.M. spa di Bellusco, come da lista di preliquidazione n. 15095 del 15/11/2011. |  |
| 16879 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta per interventi di manutenzione ordinaria sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alla struttura sanitaria dell'ex ASL BA/4 in esecuzione del contratto di affidamento. Ditta SUD IMAGING. |  |
| 16878 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione fatture in favore della Ditta A.T.I. La Lucente spa / La Lucentezza srl, come da lista di preliquidazione n. 15217 del 15/11/2011. |  |
| 16877 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione in favore della Ditta Gilardoni spa di Mandello del Lario come da lista di preliquidazione n. 15306 del 16/11/2011. |  |
| 16876 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta I.T.M. di Carella & Lorusso per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Triggiano. |  |
| 16875 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta IEFFE IMPIANTI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Triggiano. |  |
| 16874 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione in favore della Ditta Leader Service s.c.r.l. di Modugno come da lista di preliquidazione n. 15344 del 16/11/2011. |  |
| 16873 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta IEFFE IMPIANTI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti ubicati nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 16872 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione fatture in favore della Ditta A.T.I. La Lucente spa / La Lucentezza srl, come da lista di preliquidazione n. 15743 del 22/11/2011. |  |
| 16871 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ITEM OXYGEN per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Monopoli. |  |
| 16870 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Acquisto di cestini portarifiuti per l'area esterna del Presidio Ospedaliero di Terlizzi e Corato. |  |
| 16869 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione ex AUSL BA/4- Liquidazione fattura a favore della Ditta 3.M.C. s.r.l. "La Detergenza Industriale ", per la fornitura
di materiale di pulizia e convivenza come da lista di preliquidazione
n. 15112 del 15.11.2011. CIG: 1623 |  |
| 16868 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ADDABBO NICOLA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento presso la struttura del P.O. di Triggiano. |  |
| 16867 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Acquisto Sedie per Obesi per la U.O.C. di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Terlizzi. |  |
| 16866 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione fattura in favore della Ditta Elcamm srl di Bari per installazione sistema back-up, come da lista di preliquidazione n. 14111 del 26/10/2011. |  |
| 16865 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta T.E.A. per interventi di manutenzione ordinaria programmata effettuata nel 3 trimestre 2011 sulle apparecchiature biomediche in uso nel P.O. di Putignano. |  |
| 16864 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | 6 Forum Risk Management in Sanit. Arezzo, 22/25 novembre 2011. Dott.ssa Antonia Bisceglie. Liquidazione delle spese di sostenute. |  |
| 16863 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | 6 Forum Risk Management in Sanit. Arezzo, 22/25 novembre 2011. Dott.ssa Irene Fiorentino. Liquidazione delle spese di sostenute |  |
| 16862 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Acquisto n. 12 confezioni filo di sutura cod. EC12 per la U.O. di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Terlizzi. |  |
| 16861 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta LEICA MICROSYSTEM per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 16860 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta DIATEK per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 16859 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2009-2011 per acquisto Farmaci, Presidi Chirurgici, Emoderivati, come da liste di preliquidazione n. 14739 - 14741 - 14742 - 14762 - Anno 2011. |  |
| 16858 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta TEKNASA per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 16857 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta I.T.M. di Carella & Lorusso per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti estistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 16856 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione fattura in favore di Ditte Diverse per la fornitura di Mezzi di Contrasto come da lista n. 14962 del 11/11/2011 per l'importo di ? 13.986,61 |  |
| 16855 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta I.T.M. di Carella & Lorusso per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Triggiano.
|  |
| 16854 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione fattura in favore di Ditte Diverse per la fornitura di Emoderivati come da lista n. 14951 del 11/11/2011 per l'importo di ? 44.324,24. |  |
| 16853 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture GLOBAL CRI S.R.L. (CIG: 2184459098)- servizio
di pulizia:come da lista di preliquidazione n15108 del 15.11.2011 per
l'importo complessivo di Euro 25.112,94 relativamente ai mesi di
Gennaio,Febbraio e Marzo 2011. |  |
| 16852 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta I.T.M. di Carella & Lorusso per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti elettrici e trasmissione dati esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP dl P.O. S. Paolo. |  |
| 16851 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per la fornitura di Materiale per Emodialisi, come da lista di Preliquidazione n. 15603 del 21/11/11. |  |
| 16850 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI: dOTT. T.ABBADESSA; DOTT. M.DE TERLIZZI; DOTT.C.PETRELLA; DOTT.SSA R.RANIERI; DOTT.F. SAVINO: DOTT. G. TUCCI;; R.FASANELLA; N. GIANNOTTI; SIG.RA G. LASSANDRO. RELATIVI |  |
| 16849 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per la fornitura di Materiale per Emodialisi, come da lista di Preliquidazione n. 15521 del 18/11/11. |  |
| 16848 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta IEFFE IMPIANTI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili eseguiti sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Triggiano. |  |
| 16847 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione fattura in favore di Ditte Diverse per la fornitura di Mezzi di Contrasto come da lista n. 9383 del 06/06/2011 per l'importo di ? 54.190,95. |  |
| 16846 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Lavori di adeguamento e completamento di una piscina terapeutica presso la struttura sanitaria di Toritto. Liquidazione competenze professionali per collaudo tecnico amministrativo. |  |
| 16845 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "Adeguamento antisismico alla vigente normativa del lotto 1 del Nuovo Ospedale della Murgia di Altamura". Liquidazione competenze professionali. |  |
| 16844 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Dss n. 2 - Sig. Cuoccio Vito, coadiutore amministrativo a tempo indeterminato. Liquidazione rimborso spese di viaggio. Mese di SETTEMBRE 2011. |  |
| 16843 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Dipartimento di Prevenzione ex ASL BA/4 - Rendiconto delle spese
sostenute dalla Cassa Economale nei mesi di Agosto,Settembre e Ottobre
2011, richiesta Reintegro di Cassa . |  |
| 16842 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione turni aggiuntivi periodo Ottobre 2011 - P.O. Corato. |  |
| 16841 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Servizio di Ingegneria Clinica per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature biomediche del lotto 1 utilizzate presso le strutture sanitarie e territoriali dell'ASL BA. Definizione canone annuo contrattuale EBM a seguito del censimento. |  |
| 16840 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Sig. V.M. - Coll. Prof. Sanitario Capo Sala - Infermit dipendente da causa di servizio. Provvedimenti. |  |
| 16839 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Sig.ra T.C. - Coll. Prof. Sanitario Infermiere - Infermit dipendente da causa di servizio. Provvedimenti. |  |
| 16838 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Servizio di Ingegneria Clinica per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature biomediche del lotto 2 utilizzate in alcune strutture dell'ASL BA. Definizione canone annuo. |  |
| 16837 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Sig. V.S. - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - Riconoscimento infermit dipendente da causa di servizio. Liquidazione equo indennizzo. |  |
| 16836 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Immobile condotto in locazione dall'ASL BA: Contratti derivanti dalla gestione ex AUSL BA/4 - Pagamento canone relativo alla 4 rata trimestrale 2011, oneri ed accessori in favore della ditta FINGEA e liquidazione spese condominiali anno 2011 in favore d |  |
| 16835 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | indennit lavoro straordinario Struttura UVAR/UVARP legate alle condizioni di lavoro Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimanto.- Prestazioni effettuate nel mese di OTTOBRE 2011 e precedenti. |  |
| 16834 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Servizio di pulizia straordinaria pre-apertura nuovo Centro Polifunzionale Santo Spirito Bari - Distretto Socio Sanitario n. 6.
Liquidazione fattura Ecorad fattura n. 397 del 31/07/2011.
|  |
| 16833 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Sig. C.V. - Commesso - Infermit dipendente da causa di servizio. Provvedimenti. |  |
| 16832 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Indennit legate alle condizioni di lavoro Personale Comparto,Dirigenza
Medica/Veterinaria ex normativa contrattuale di riferimento. .Liquidazioni prestazioni effettuate nel mese di Ottobre 2010. |  |
| 16831 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Fornitura di materiale cartaceo. Fattura Sancilio n. 5270 del 20/06/2011? 1.056,00. |  |
| 16830 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Dss n. 2 - Liquidazione spese in favore di assistiti che beneficiano dell'art. 22 della L.R. 14/2004 - vaccinoterapia - Ottobre 2011. |  |
| 16829 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Sostituzione addolcitore acque tecniche di processo e potabili presso centrale termica dello Stabilimento Ospedaliero Di Venere di Carbonara. Approvazione contabilit finale e liquidazione della spesa. |  |
| 16828 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Rimborso spese per trasporto dializzati |  |
| 16827 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Dss n. 2 - Liquidazione spese in favore di assistiti che beneficiano delle LL.RR. 25/96 E 14/98 trapiantati - e/o art. 13 L.R. 12/05 malattie rare - OTTOBRE 2011. |  |
| 16826 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | liquidazione spese ex d.m. 3/11/89 e successive modificazioni e integrazioni. Assistito DLB ? 1841,00 |  |
| 16825 | 06-12-2011 | 06-12-2011 | Dss n. 2 - Liquidazione spese di trasporto in favore di assistiti che beneficiano della L.R. 9/91.- nefropatici cronici sottoposti a trattamento dialitico presso strutture intra ed extra ASL. OTTOBRE 2011 |  |
| 16824 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione fatture Ditte AUCHAN - CIG 3207032E83 e CELI AMOR - CIG 3196288C49 per la fornitura di prodotti per celiachia. |  |
| 16823 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | P.O. FESR 2007/2013 - Ristrutturazione dell'edificio sede dell'Istituto Apicella in Molfetta, per allocazione di servizi della ASL BA. Liquidazione fattura relativa al Certificato di pagamento n. 1. |  |
| 16822 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Distretto Socio Sanitario n. 6.
Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci - DGR n. 251 del 26/02/2010- Fattura Ditta Celi Amor n. 145 del 03/11/2011 ' 6.222,50.
|  |
| 16821 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Acquisto sedute polifunzionale santo spirito. Ditta Euroarredi fattura 328/00 del 29/07/2011 |  |
| 16820 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore del personale del dss n. 6 bari ovest |  |
| 16819 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Area Servizio Socio Sanitario. "Mediasan Centro Diurno Socio Riabilitativo" di Triggiano (BA) Societ Mediasan s.r.l.(art.60 R.R.n. 4/'07). Liquidazione per l'attivit di assistenza semiresidenziale per soggetti disabili. |  |
| 16818 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | indennit legate alle condizioni di lavoro Dirigenza Medica - Veterinaria, Dirigenza Sanitaria - Amministrativa - Tecnica - Professionale, Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di ottobr |  |
| 16817 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | Rendiconto cassa economale mese di novembre 2011. |  |
| 16816 | 05-12-2011 | 07-12-2011 | Atto di citazione notificato dalla sig.ra M. F. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri. |  |
| 16815 | 30-11-2011 | 30-11-2011 | Liquidazione compensi ai docenti e componenti la Commissione per i Corsi rivolti ai raccoglitori dei funghi freschi epigei spontanei, per un totale di 2 Corsi, di cui uno di aggiornamento, pari ad Euro 3.046,40 |  |
| 16814 | 30-11-2011 | 30-11-2011 | Richiesta congedo parenterale presentato dalla infermiera generica esperta Sig.ra S.F. |  |
| 16813 | 30-11-2011 | 30-11-2011 | Concessione e liquidazione equo indennizzo dovuto alla dipendente O.T.A. Sig.ra C.A. |  |
| 16812 | 30-11-2011 | 30-11-2011 | Mobilit interna. Assegnazione personale. |  |
| 16811 | 30-11-2011 | 30-11-2011 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da lista di preliquidazione n. 16090 del 28/11/2011. |  |
| 16810 | 30-11-2011 | 30-11-2011 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da lista di preliquidazione n. 16059 del 28/11/2011. |  |
| 16809 | 30-11-2011 | 30-11-2011 | Dss Uno - Ditta Sancilio: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 16075 del 28/11/2011. |  |
| 16808 | 30-11-2011 | 30-11-2011 | Dss Uno - A.T.I. Ariete Soc. Coop. / Ecorad srl - Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 16003 del 25/11/2011. |  |
| 16807 | 30-11-2011 | 30-11-2011 | DSS Uno - Acquisto dispositivi protesici Elenco 3 ex D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'asssitito S.I. |  |
| 16806 | 30-11-2011 | 30-11-2011 | DSS Uno - Acquisto dispositivi protesici Elenco 3 ex D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'asssitito S.A. |  |
| 16805 | 30-11-2011 | 30-11-2011 | DSS UNO - Noleggio dispositivo protesico Elenco 3 ex D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'assistito L.G. |  |
| 16804 | 30-11-2011 | 30-11-2011 | DSS UNO - Noleggio dispositivo protesico Elenco 3 ex D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'assistito S.M. |  |
| 16803 | 30-11-2011 | 30-11-2011 | DSS UNO - Noleggio dispositivo protesico Elenco 3 ex D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'assistito D.A. |  |
| 16802 | 30-11-2011 | 30-11-2011 | Dss Uno - Piano Assistenziale N.I. - Esperimento procedura negoziata. Aggiudicazione. |  |
| 16801 | 30-11-2011 | 30-11-2011 | DSS Uno - Molfetta / Giovinazzo. Rimborso spese sanitarie sostenute durante soggiorno temporaneo in Stato Estero - Regolamento (CE) 987/09. |  |
| 16800 | 30-11-2011 | 30-11-2011 | Dss Uno - Molfetta / Giovinazzo L.R. 25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto (distinta n. 9/2011). |  |
| 16799 | 30-11-2011 | 30-11-2011 | DSS UNO - Liquidazione indennita' chilometrica mese di SETTEMBRE 2011. |  |
| 16798 | 30-11-2011 | 30-11-2011 | Dipartimento di Prevenzione: Territorio ex Asl BA2. Rendiconto spese economali sostenute da Ottobre a Novembre 2011. |  |
| 16797 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Area Servizio Socio Sanitario.Rettifica alle Determinazioni n. 16350 del 23 Novembre 2011, n. 16772, n.16773 e n. 16775 del 30 Novembre 2011. |  |
| 16796 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | AGT - Struttura Sanitaria Territoriale di Noicattaro - Progetto di ristrutturazione con ampliamento edificio da destinare a RSA e servizi distrettuali 1 - Presa atto contabilit finale. |  |
| 16795 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta T.E.A. per interventi di manutenzione ordinaria programmata effettuata nel 2 trimestre 2011 sulle apparecchiature biomediche in uso nel P.O. di Gioia del Colle. |  |
| 16794 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta T.E.A. per interventi di manutenzione ordinaria programmata effettuata nel 2 trimestre 2011 sulle apparecchiature biomediche in uso nel P.O. di Conversano. |  |
| 16793 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta T.E.A. per interventi di manutenzione ordinaria programmata effettuata nel 2 trimestre 2011 sulle apparecchiature biomediche in uso nel P.O. di Monopoli |  |
| 16792 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alle Ditte: GINEVRI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento effettuati nel 2006 sulle attrezzature elettromedicali in uso nella ex AUSL BA/2. |  |
| 16791 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NOVARTIS FARMA S.P.A.
LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15362 - 15976 DEL 17 - 25/11/2011. |  |
| 16790 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta: SAMAM ASCENSORI per la manutenzione programmata durante l'anno 2009 all'impianto elevatore della struttura di Via Fani.
|  |
| 16789 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta: E.T.D. per interventi di manutenzione sui dispositivi elettrici installati nelle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 16788 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta: TOP CAR SERVICE per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 16787 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AMGEN - DOMPE' S.P.A.
LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15308 - 16086 DEL 16 - 28/11/2011. |  |
| 16786 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta: SERVER CAR per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 16785 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Liquidazione della spesa in favore della Ditta: DI MADERO & FIGLIE per interventi di manutenzione ordinaria programamta sugli impianti elevatori ubicati nel P.O. di Rutigliano. |  |
| 16784 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DITTE DIVERSE BUDGET 2011, COME DA LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7037-7436 DEL 2011 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 31.248,11 |  |
| 16783 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | EX OSPEDALE DI BITONTO. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DITTE DIVERSE BUDGET 2011, COME DA LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 14031 DEL 2011 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 67.253,83 |  |
| 16782 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta: DI MADERO & FIGLIE per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sull'impianto elevatore esistente nella struttura del P.O. S. Paolo |  |
| 16781 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA BAYER S.P.A.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15257 DEL 16/11/2011. |  |
| 16780 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NOVARTIS FARMA S.P.A.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15256 DEL 16/11/2011. |  |
| 16779 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta: IDEAL IMPIANTI per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture affidate all'UTP di Putignano. |  |
| 16778 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta: SISTEMI UFFICIO S.C.R.L. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle apparecchiature elettrocontabili in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 16777 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta: M.T.F. 2000 per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi di propriet dell'ASL BA rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 16776 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta: NUCCI SANTE per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 16775 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Area Servizio Socio Sanitario. Corsozio San Raffaele. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate nella R.S.A. e nel Nucleo Alzheimer di Modugno nel mese di Luglio 2011. |  |
| 16774 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta: COEDA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del S. Paolo. |  |
| 16773 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Area Servizio Socio Sanitario. Consorzio San Raffaele. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate nella R.S.A. di Alberobello nei mesi: da Luglio ad Ottobre 2011. |  |
| 16772 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Area Servizio Socio Sanitario.Consorzio San Raffaele. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate nella R.S.A. e nel Nucleo Alzheimer di Locorotondo nei mesi : da Luglio ad Ottobre 2011. |  |
| 16771 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta: LA TERMOIDRAULICA DI FICCO GIOVANNI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 16770 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta: BUONPENSIERE GAETANO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 16769 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta: IESI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 16768 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Area Gestione del Patrimonio.Determinazione Dirigenziale n. 10305 del 15/07/2011. Precisazioni.
|  |
| 16767 | 30-11-2011 | 06-12-2011 | Corsi di formazione in Medicina Generale trienni 2008/2011-Polo Formativo di Altamura:liquidazione borse di studio e oneri riflessi ai medici frequentanti-competenze:ottobre 2011. |  |
| 16766 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta: M.T.F. 2000 per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 16765 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Progetto formativo ASL BA"Osteoporosi: meccanismi cellulari, diagnostica e terapie". Liquidazione ai docenti del corso delle somme spettanti quale onorario per la docenza effettuata il giorno 22 novembre 2011 |  |
| 16764 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Progetto formativo ASL BA/Regione Puglia"Le mutilazioni genitali femminili:assistenza, prevenzione, riabilitazione".Liquidazione alla sig.ra Sowdiallo Matietou delle somme spettanti quale compenso per la relazione effettuata il giorno 25 novembre 2011 |  |
| 16763 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta GRI.MA. DI GRIECO MARIO per lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde in dotazione dell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 16762 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Sistema hardware/software di archiviazione e gestione fatture per l'Area Gestione Risorse Finanziarie-estensione contratto di manutenzione. |  |
| 16761 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Progetto formativo ASL BA/Regione Puglia:"Le mutilazioni genitali femminili: assistenza, prevenzione, riabilitazione". Liquidazione al dott. Filippo Ferrara delle somme spettanti quale onorario per la docenza effettuata il giorno 25 novembre 2011 |  |
| 16760 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Atto di citazione notificato dalla sig.ra G. A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri. |  |
| 16759 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Liquidazione fattura ditta Global Cri S.r.l.- |  |
| 16758 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | Tribunale di Bari - Sez. lavoro, ricorso per decreo ingiuntivo promosso da IUSO Anna contro ASL BA (d.i. n. 2745/10) e giudizio di ottemperanza al TAR Puglia, liquidazione spese legali da condanna. |  |
| 16757 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della ditta 3.M.C. SPA(Cod. CIG n. 1623523D8C), per la fornitura di materiale di guardaroba, pulizia e convivenza, come da lista di liquidazione n. 15483 del 18.11.2011 per un importo di ? 37.132,07= iva inclusa.=. |  |
| 16756 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della ditta MEDISAN SUD S.R.L.(Cod. CIG n. 32925401F6), per la fornitura di materiale di gruardaroba, pulizia e convivenza, come da lista di liquidazione n. 15505 del 18.11.2011 per un importo di ? 3.541,34= iva inclusa.=. |  |
| 16755 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Liquidazione fattura a favore della ditta S.T.A.I.M. SRL(Cod. CIG n. 3522851C99), per la fornitura di un "Predellino", come da lista di liquidazione n. 14802 del 09.11.2011 per un importo di ? 54,00= iva inclusa.=. |  |
| 16754 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della ditta SIGMA ALDRICH S.R.L.(Cod. CIG richiesto all'A.G.P. come da nota allegata), per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista di liquidazione n. 14745 del 08.11.2011 per un importo di ? 201,84= iva inclusa |  |
| 16753 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Liquidazione fattura a favore della ditta M.T.R. SRL (Cod. CIG n. 249859302C), per la fornitura di n. 4 "Armadi metallici ante scorrevoli", come da lista di liquidazione n. 14599 del 07.11.05.2011 per un importo di ? 1.848,00= iva inclusa.=. |  |
| 16752 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Liquidazione fattura in favore della ditta BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.( Cod. CIG n.2734181D86), per la fornitura di materiale protesico, come da lista di liquidazione n. 14412 del 03.11.2011 per un importo di ? 2.392,00= iva inclusa.= Sopravvenienza passiv |  |
| 16751 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Liquidazione fattura a favore della ditta ABBINANTE MARIA (Cod. CIG n. 30859205BD), per la fornitura di materiale per la manutenzione attrezzature sanitarie, come da lista di liquidazione n. 13524 del 18.10.2011 per un importo di ? 619,20= iva inclusa.= |  |
| 16750 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della ditta BAXTER S.P.A.(Cod. CIG N. 27188165EF), per la fornitura di materiale per emodialisi, come da lista di liquidazione n. 12836 del 30.09.2011 per un importo di ? 144,55= iva inclusa.= Sopravvenienza passiva.. |  |
| 16749 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Liquidazione fattura a favore della ditta M.T.R. S.R.L.(Cod. CIG n. 2787695EAC), per la fornitura di mobili ed arredi, come da lista di liquidazione n. 12285 del 19.09.2011 per un importo di ? 936,00= iva inclusa.=. |  |
| 16748 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della SOCIETA' SUD IMAGING S.R.L.(Cod. CIG n. 2719077D4F), per la fornitura di materiali diagnostici Rx, come da lista di liquidazione n. 12054 del 13.09.2011 per un importo di ? 85.353,64= iva inclusa.=. |  |
| 16747 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della ditta ABBINANTE MARIA(Cod. CIG come da allegato "A"), per la fornitura di materiale per la manutenzione di strutture immobili, come da lista di liquidazione n. 11988 del 12.09.2011 per un importo di ? 1.054,80= iva in |  |
| 16746 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA ELENCATA NELLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.16004 DEL 25/11/2011 A FAVORE DELLA DITTA ALCA BIOMEDICA DI BITRITTO (BA)S.R.L.PER LA FORNITURA DI UN ORECCHIO ELETTRONICO PER L'AMBULATORIO DI OTORINOLARINGOIATRA DI MOLA DI BARI. |  |
| 16745 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della ditta L'ALTRO BAGNO E DINTORNI(Cod. CIG 3450449895 E 2787318792), per la fornitura di materiale manutenzione strutture immobili, come da lista di liquidazione n. 11561 del 30.08.2011 per un importo di ? 723,70= iva in |  |
| 16744 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della ditta LINDE MEDICALE S.R.L.(Cod. CIG n. 3193476BCO), per la fornitura di farmaci, come da lista di liquidazione n. 10675 del 21.07.2011 per un importo di ? 10.067,20= iva inclusa.=. |  |
| 16743 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Liquidazione fatture a favore delle ditte MEDTRONIC ITALIA S.P.A. - TERUMO ITALIA S.R.L.(Cod. CIG come da allegato "A"), per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista di liquidazione n. 8414 del 18.05.2011 per un importo di ? 4.683,00= iva inclu |  |
| 16742 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della ditta BAXTER S.P.A.(Cod. CIG n. 27188165EF), per la fornitura di materiale per emodialisi, come da lista di liquidazione n. 7775 dell'11.05.2011 per un importo di ? 2.832,60= iva inclusa.=. |  |
| 16741 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | DIREZIONE DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.11 MOLA DI BARI-AREA SUD-RIMBORSO TICKET A FAVORE DEL SIG. A.G. |  |
| 16740 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della ditta AM-NEXT S.R.L. (Cod. CIG n. 3399208B2B), per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista di liquidazione n. 5203 del 30.03.2011 per un importo di ? 1.393,20= iva inclusa.=. |  |
| 16739 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta ABBOTT SRL (Cod. CIG n. 32068318A6), per la fornitura diprodotti dietetici, come da lista di liquidazione n. 15264 del 16.11.2011 allegata, per l'importo di ? 89,10=. |  |
| 16738 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta BELLCO SRL (Cod. CIG n. 27664957E3), per la fornitura di materiale per emodialisi, come da lista di liquidazione n. 15365 del 17.11.2011 allegata, per l'importo di ? 4.30 |  |
| 16737 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta ZEISS CARL ZEISS SPA(Cod. CIG n. 271867733B), per la fornitura di materiale protesico, come da lista di liquidazione n. 15361 del 17.11.2011 allegata, per l'importo di ? |  |
| 16736 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta PHARMA-j srl (Cod. CIG n. 2718669C9E), per la fornitura di materiale protesico, come da lista di liquidazione n. 15353 del 17.11.2011 allegata, per l'importo di ? 21.684, |  |
| 16735 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta ALTASELECT SPA (Cod. CIG n. 2785522D75), per la fornitura di farmaci, come da lista di liquidazione n. 15262 del 16.11.2011 allegata, per l'importo di ? 181,72=. |  |
| 16734 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta NUOVA FARMEC SRL (Cod. CIG n. 0170469377), per la fornitura di antisettici e disinfettanti, come da lista di liquidazione n. 15259 del 16.11.2011 allegata, per l'importo |  |
| 16733 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE COMPARTO, COME DA NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO, ASSEGNATO AL SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA 118 - PPIT - ASL BARI.
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2011. |  |
| 16732 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta FARMACEUTICI DAMOR (Cod. CIG come da allegato A), per la fornitura di farmaci, come da lista di liquidazione n. 15251 del 16.11.2011 allegata, per l'importo di ? 1.371,77 |  |
| 16731 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 - ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE
NN 183 E 184/2011 - LISTA N 15564 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - AVPA - CIG:34880394D6 - OTTOBRE 2011. |  |
| 16730 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle ditte ARTSANA SPA - SANTEX SPA - CLINI LAB. SRL (Cod. CIG come da allegato A), per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista di liquidazione n. 15061 del 14.11.2011 all |  |
| 16729 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle ditte SVAS BIOSANA SRL - HOSPIRA ITALIA (Cod. CIG come da allegato A), per la fornitura dipresidi chirurgici, come da lista di liquidazione n. 15026 del 14.11.2011 allegata, pe |  |
| 16728 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 - ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTUR5A
N 140/2011 - LISTA N15986 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - NUCLEO PRONTO INTERVENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE - CIG:3487657998 - OTTOBRE 2011. |  |
| 16727 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta GAMBRO HOSPAL EX HOSPAL SPA (Cod. CIG n. 278446338E), per la fornitura di materiale per emodialisi, come da lista di liquidazione n. 14982 dell'11.11.2011 allegata, per l |  |
| 16726 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 - ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA
N 20/2011 - LISTA N 15984 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - G. MARCONI - CIG:3487705137 - OTTOBRE 2011. |  |
| 16725 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta GAMBRO HOSPAL SPA(Cod. CIG come da allegato A), per la fornitura di materiale per emodialisi, come da lista di liquidazione n. 14975 dell'11.11.2011 allegata, per l'impor |  |
| 16724 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 - ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA
N 10/2011 - LISTA N 15989 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - MISERICORDIA DI CORATO - CIG:3487745239 - OTTOBRE 2011. |  |
| 16723 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle ditte BIOTEST ITALIA SRL - TECHNO GENETICS SRLO (Cod. CIG come da allegato A), per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio analisi, come da lista di liquidazione |  |
| 16722 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Lavori urgenti di ripristino e adeguamento a norma impianto di illuminazione aree esterne P.O. di Terlizzi. Approvazione contabilit finale. |  |
| 16721 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 - ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N 111/2011 - LISTA N 15547 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - SERCORATO PUBBLICA ASSISTENZA - CIG:34876281AC - OTTOBRE 2011. |  |
| 16720 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | COORDINAMENTO 118 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIO SUD MEDICAL SYSTEM S.R.L. PER FORNITURA DI MATERIALE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE - CIG:3600204652, COME DA LISTA N 15850 DEL 24/11/2011 PER L'IMPORTO DI ? 189,60. |  |
| 16719 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SISTEMI UFFICIO S.C.R.L. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle apparecchiature elettrocontabili in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 16718 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 - ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE
NN30642-30643-30644-30645-30647-30648-30649-30650-30651-30652-30653-
30654-30654-30655/2011 - LISTA N 15537 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE MORALE OPERATORI EMERGENZA RADIO - BA |  |
| 16717 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Affidamento del servizio di mantuenzione degli impianti CULLIGAN di tratamento acqua per i Centri di Emodialisi di Bitonto e di Ruvo di Puglia. |  |
| 16716 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING per interventi di manutenzione ordinaria programmata effettuati durante il 1 trimestre 2011 sulle apparecchiature biomediche in uso nel P.O. di Molfetta. |  |
| 16715 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 - ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE NN 155-156-157-158/2011 - LISTA N 15545 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - CROCE SANTA RITA ONLUS - CIG:3487723012 - OTTOBRE 2011. |  |
| 16714 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 - ASL BARI - LIQUIODAZIONE FATTURA
N 10/2011 - LISTA N 15548 - ASOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - EMERVOL - TORITTO - CIG:3488025947 - OTTOBRE 2011. |  |
| 16713 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Lavori di rifunzionalizzazione ambienti al 4 piano del P.O. di Terlizzi per allocazione attivit sanitarie ospedaliere. Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 3. Liquidazione fatture relative ai Certificati di pagamenti n. 3. |  |
| 16712 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 - ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTRA
N10/2011 - LISTA N 15544 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - EMERVOL - BITETTO - CIG: 3488010CE5 - OTTOBRE 2011. |  |
| 16711 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | FESR 2007/2013 - Appalto integrato dei lavori di "Adeguamento strutturale ex P.O. di Grumo Appula per punto di primo intervento, ambulatori, diagnostica per immagini" - 1 Stralcio - Importo progetto ?. 2.400.000,00. Autorizzazione al direttore dei lavor |  |
| 16710 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 - ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE NN 10/11 E 10/G/11 DEL 2011 - LISTA N 15560 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERMOLFETTA A.V. CH9 - CIG:3488059557 - OTTOBRE 2011. |  |
| 16709 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 - ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA
N 131/2011 - LISTA N 15550 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - SER- BARI P.A. - CIG: 34879825CC - OTTOBRE 2011. |  |
| 16708 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 - ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA
N S/45/2011 - LISTA N 15555 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - P.A. VOLONTARI DEL SOCCORSO PROTEZIONE CIVILE - CIG3488072013 - OTTOBRE 2011. |  |
| 16707 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Segnaletica modulare per interni presso il Presidio Polifunzionale di Santo Spirito. Approvazione contabilit finale. |  |
| 16706 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | AGT - Lavori di Sistemazione delle pertinenze esterne ed arredo della RSA di Noicattaro - 1 stralcio funzionale - Pagamento oneri Tesoreria provinciale dello Stato di Bari per rilascio SCIA ai fini della sicurezza antincendio. |  |
| 16705 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | AGT - Completamento opere adeguamento antincendio del P.O. di Conversano - Pagamento oneri Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari per esame progetto. |  |
| 16704 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Lavori di completamento per adeguamento alle norme di prevenzione incendi eseguiti presso il P.O. di Molfetta dall'Impresa ERCA IMPIANTI - Saldo fattura n. 00007 del 16/03/2011. |  |
| 16703 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 - ASL BARI - LIQUDAZIONE FATTURA N 91/2011 - LISTA N 15558 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - PUBBLICA ASISTENZA SAMMICHELE - CIG:3487968A3D - OTTOBRE 2011. |  |
| 16702 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 - ASL BARI - LIQUIDAZIO NE FATTURA N 10/2011 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBLICA ASSISTENZA TURI SOCCORSO - CIG:34879413F7 - OTTOBRE 2011. |  |
| 16701 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 - ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N 11/2011 - LISTA N 15563 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ALIVOL PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS - CIG:3488165CCE - OTTOBRE 2011. |  |
| 16700 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 - ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N 21/11 - LISTA N 15566 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - UNIVOL MODUGNO CIG:3487763114 - OTTOBRE 201. |  |
| 16699 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANIYTARIA 118 - ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N 11/2011 - LISTA N 15570 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - PAERS - CIG:34880963EO - OTTOBRE 2011. |  |
| 16698 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 - ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N 97B/2011 - LISTA N 15567 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - AVER - ADELFIA CIG:3487784268 - OTTOBRE 2011. |  |
| 16697 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Programma investimenti sanitari L. 67/88 - accordo di programma stralcio 2007 tra Ministero della Salute e Regione Puglia - Scheda d'intervento n. 7 - Ristrutturazione e messa P.O. di Molfetta. Approvazione progetto esecutivo. |  |
| 16696 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 - ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE NN 105 E 105/2011 - LISTA N 15551 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - GRUPPO VOLONTARI VALENZANO - CIG:34881207AD - OTTOBRE 2011. |  |
| 16695 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. PARISI Maria Rosaria. Liquidazione Compenso Ottobre 2011. |  |
| 16694 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali Medico Specialista presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. DI MOLFETTA Vito. Liquidazione Compenso Ottobre 2011. |  |
| 16693 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali Medico Specialista presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. LOSAVIO Giacomo. Liquidazione compenso Ottobre 2011. |  |
| 16692 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Medico Specialista presso la Casa Circondariale di Bari Dott. MARZO Sabrina. Liquidazione Compenso Ottobre 2011. |  |
| 16691 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. RANA Luciano. Liquidazione Compenso Ottobre 2011. |  |
| 16690 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | U.O.Gestione Amm. Personale Convenzionato: Corso di formazione per i Medici di Medicina Generale del DSS 13 intitolato: "Vulnologia: la gestione delle lesioni cutanee croniche in Medicina Generale" tenutosi il giorno 11/06/2011. |  |
| 16689 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | U.O.Gestione Amm. Personale Convenzionato: Corso di formazione per i Medici di Medicina Generale del DSS 12 intitolato: "Vulnologia: la gestione delle lesioni cutanee croniche in Medicina Generale" tenutosi il giorno 28/05/2011. |  |
| 16688 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | U.O.Gestione Amm. Personale Convenzionato: Corso di formazione per i Medici di Medicina Generale del DSS 14 intitolato: "Vulnologia: la gestione delle lesioni cutanee croniche in Medicina Generale" tenutosi il giorno 25/05/2011. |  |
| 16687 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | U.O.Gestione Amm. Personale Convenzionato: Corso di formazione per i Medici di Medicina Generale del DSS 14 intitolato: "Vulnologia: la gestione delle lesioni cutanee croniche in Medicina Generale" tenutosi il giorno 21/05/2011. |  |
| 16686 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | U.O.Gestione Amm. Personale Convenzionato: Corso di formazione per i Medici di Medicina Generale del DSS 13 intitolato: "Vulnologia: la gestione delle lesioni cutanee croniche in Medicina Generale" tenutosi il giorno 18/06/2011. |  |
| 16685 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di medicina generale del Dr. DI MUNNO GIULIANO a decorrere dal 31/1/2012. |  |
| 16684 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Settore Medicina Generale e Pediatrica - Presa d'atto del trasferimento dello studio medico del dr. FRACASCIO STEFANO, medico convenzionato per la Medicina Generale. |  |
| 16683 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennit di INFERMIERE DI STUDIO, ai sensi dell'art. 5 Air 18/1/2008. |  |
| 16682 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Sig. C.D. - ex Coll.re Prof.le San.io Infermiere a tempo indeterminato collocato in quiescenza con effetto 01/04/2008. Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruite. |  |
| 16681 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato:Dott. RIZZI Rocco - Medico addetto alle attivit della Medicina dei Servizi. Liquidazione Premio Operosit. |  |
| 16680 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture SOCIETA' SUD IMAGING SRL (COD.cig 27190284E2), per la fornitura di materiali diagnostici Rx come da lista n. 14348 del 02.11.2011 allegata, per un importo di ? 15.000,00= IVA inclusa. |  |
| 16679 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Rimborso ticket C.S. |  |
| 16678 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Rimborso ticket T.C. |  |
| 16677 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Rimborso ticket F.C. |  |
| 16676 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Rimborso ticket R.N.N.
|  |
| 16675 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Rimborso ticket V.R. |  |
| 16674 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | ACQUISTO URGENTE DI N.2 CONFEZIONI DI CARTA FOTOGRAFICA CODONICS PER ESAMI SCINTIGRAFICI. CIG 34782907B4. |  |
| 16673 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Liquid. fatturato attivit resid. Enti ausiliari per tossicodipendenze Liste nn. 15871,15879,15887 del 24.11.11. DDP4 |  |
| 16672 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Liquid. fatturato attivit Semiresid. Enti Ausiliari per tossicodipendenze Lista n. 15873 del 24.11.11. DDP4 |  |
| 16671 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | Liquid. fatturato attvit resid. case alloggio AIDS Lista n. 15874 del 24.11.11. DDP4 |  |
| 16670 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta MANUTENZIONI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 16669 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta M.D.L. EDILIZIA per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili nella struttura del P.O. di Corato. |  |
| 16668 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta TECNOSYSTEM per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti del P.O. di Bitonto. |  |
| 16667 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta M.T.F. 2000 per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi in uso nella struttura del DSS N. 2. |  |
| 16666 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta TECNOALLUMINIO per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili nella struttura del Servizio Riabilitativo di Ruvo. |  |
| 16665 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta MANUTENZIONI per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili nella struttura del P.O. di Molfetta. |  |
| 16664 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta A.D.A. IMPIANTI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'U.T.P. di Carbonara. |  |
| 16663 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta SG IMPIANTI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti della struttura del SERT di Giovinazzo. |  |
| 16662 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta FAVULLO DOMENICO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti del P.O. di Molfetta. |  |
| 16661 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | Ristrutturazione edilizia del Piano rialzato con realizzazione di ascensore presso il P.O. di Triggiano. Recepimento atti contabilit finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione saldo impresa esecutrice dei lavori, competenze professionali |  |
| 16660 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | Struttura Uvar/Uvarp - Liquidazione e pagamento prestazioni di diagnostica e specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture provvisoriamente/istituzionalmente accreditate ricadenti nell'ambito Provinciale sella ASL BA - mese di Luglio 2011 e precede |  |
| 16659 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | AGT - Lavori di manutenzione straordinaria di natura impiantistica e relativo adeguamento normativo del reparto di cardiologia del P.O. "S. Giacomo" di Monopoli. Approvazione atti di contabilit finale e liquidazione impresa esecutrice. |  |
| 16658 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | Art. 20 L. 67/88 fase due. Lavori di rifunzionalizzazione e ampliamento del P.O. S. Maria di Putignano. Rendiconto della spesa. |  |
| 16657 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | Liquidazione a favore dell'Assistito C.M. ai sensi ex L.REG. 25/96 e successive integrazioni. |  |
| 16656 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine ai soggetti celiaci - DGR n.251 del 26.02.2009. |  |
| 16655 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | Liquidazione a favore dell'Assistito C.P. ai sensi L.REG. 25/96 e successive integrazioni. |  |
| 16654 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | Liquidazione a favore dell'Assistito C.R. ai sensi L.REG. 25/96 e successive integrazioni. |  |
| 16653 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | Acquisizione in economia Attrezzature Informatiche al Distretto S.S. n.7 - Presa d'atto verbale di gara. Aggiudicazione. |  |
| 16652 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | Acquisizione in economia Mobili e Arredi al Distretto S.S. n.7 - Presa d'atto verbale di gara. Aggiudicazione. |  |
| 16651 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Liquidazione fattura alla Ditta ORTOPUGLIA per la fornitura presidi protesici 2011-per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.,Toritto. |  |
| 16650 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Liquidazione fattura alla Ditta DECIBEL per la fornitura presidi protesici 2011-per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.,Toritto. |  |
| 16649 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Liquidazione fattura alla Ditta KASUCCI per la fornitura presidi protesici 2011-per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.,Toritto. |  |
| 16648 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Liquidazione fattura alla Ditta DE CICCO per la fornitura presidi protesici 2011-per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.,Toritto. |  |
| 16647 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Liquidazione fattura alla Ditta ORTHOSANITY per la fornitura presidi protesici 2011-per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.,Toritto. |  |
| 16646 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Liquidazione fattura alla Ditta SETTEBELLO per la fornitura presidi protesici 2011-per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.,Toritto. |  |
| 16645 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | D.S.S. nr.4 Ditte diverse:liquidazione fatture fornitura dispositivi protesici.Lista di prel.nr.15908 del 24-11-2011. |  |
| 16644 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Liquidazione fattura alla Ditta I.N.A.I.L: per la fornitura presidi protesici 2011-residenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.,Toritto. |  |
| 16643 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Liquidazione fattura alla Ditta ORTHOSANITY per la fornitura presidi protesici 2011-residenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.,Toritto. |  |
| 16642 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Liquidazione fattura alla Ditta RIZZOLI per la fornitura presidi protesici 2011-residenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.,Toritto. |  |
| 16641 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Liquidazione fattura alla Ditta ABRUZZESE per la fornitura presidi protesici 2011-residenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.,Toritto. |  |
| 16640 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Liquidazione fattura alla Ditta SANITARIA ORT."PUNTO SALUTE" per la fornitura presidi protesici 2011-residenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.,Toritto. |  |
| 16639 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Liquidazione fattura alla Ditta BIO SANITAS per la fornitura presidi protesici 2011-residenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.,Toritto. |  |
| 16638 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Liquidazione fattura alla Ditta AMPLIFON per la fornitura presidi protesici 2011-residenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.,Toritto. |  |
| 16637 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Liquidazione fattura alla Ditta VACCA per la fornitura presidi protesici 2011-residenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.,Toritto. |  |
| 16636 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Liquidazione fattura alla Ditta SETTEBELLO per la fornitura presidi protesici 2011-residenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.,Toritto. |  |
| 16635 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Prestazioni di nolo,presidi protesici funzioni respiratorie:liquidazione fatture 2011 Ditta PLINDE MEDICALE CIG:120137807D. |  |
| 16634 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Prestazioni di nolo,presidi protesici funzioni respiratorie:liquidazione fatture 2011 Ditta PUGLIALIFE.CIG:2896380861 |  |
| 16633 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Prestazioni di nolo,presidi protesici funzioni respiratorie:liquidazione fatture 2011 Ditta PUGLIALIFE.CIG:2896380861 |  |
| 16632 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Prestazioni di noli,presidi protesici funzioni respiratorie:liquidazione fatture 2011 Ditta fornitrice VITALAIRE CIG:1204726B55. |  |
| 16631 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Liquidazione di fatture per acquisto materiali per la manutenzione di attrezzature del D.S.S. nr.5 Grumo A.-Anno 2011- per la Ditta LINDE MEDICALE CIG:120137807D. |  |
| 16630 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Servizio trasporto disabili-D.S.S. nr.5-Centro Riabilitativo di Acquaviva,Cassano,Binetto,Sannicandro,Toritto.Liquidazione competenze di Ottobre 2011 a favore della Ditta TRA.DA CIG:278765098B. |  |
| 16629 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Legge 126/80-pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto:novembre anno 2011-. |  |
| 16628 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Assegno di cura per pazienti affetti da SLA.Liquidazione contributo periodo:gennaio-ottobre 2011. |  |
| 16627 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | D.S.S.nr.5.Rimborso spese di trasporto a diversi assistiti affetti di nefropatie croniche in trattamento emodialitico. |  |
| 16626 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Fornitura apparecchiature sanitarie per le varie sedi del Dipartimento D.P. della ASL BA"sezddpba XBA/3". |  |
| 16625 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Liquidazione fatture Comunit Cooperate Soc.Coop.(Fratello Sole)per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel.nr.15028 "sezddpba XBA/3". |  |
| 16624 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Dismissioni di beni mobili e relativo scarico dall'inventario "sezddpba XBA/3". |  |
| 16623 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Liquidazione fattura nr.946 del 24-06-2011.Lista di prel.nr.14408 del 03-11-2011 in favore della Ditta BETAFIN di Matera CIG.2754949FD1. |  |
| 16622 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2011 - e arretrati "QUOTA DI PONDERAZIONE" anni 2006/2009. |  |
| 16621 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Liquidazione fattura nr.536 del 26-06-2011.Lista di prel. nr.14708 del 08-11-2011,in favore della Ditta Tecnosoluzione CIG:2702712C7C. |  |
| 16620 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Liquidazione fattura nr.012 del 11-02-2011.Lista di prel.nr.11618 del 30-08-2011,per la fornitura di materiale man.attrezzature san.CIG.2691484AD9. |  |
| 16619 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Liquidazione fattura nr.012 del 11-02-2011.Lista di prel.nr.11618 del 30-08-2011,per la fornitura di materiale man.attrezzature san.CIG.2691484AD9. |  |
| 16618 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2011 e arretrati "QUOTA DI PONDERAZIONE" anni 2006/2009. |  |
| 16617 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELL'ENTE VILLA ADRIANA SRL DI BARI - PALESE - RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE 2011. |  |
| 16616 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELL'ENTE EPASSS DI BARI RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE 2011. |  |
| 16615 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Liquidaizione fattura nr.011 del 11-02-2011.lista di prel.nr.11620 del 30-08-2011,per la fornitura di materiale man.attrezzature san.CIG.2691459639. |  |
| 16614 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELL'ENTE EPASSS DI BARI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2011. |  |
| 16613 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELL'ENTE EPASSS DI BARI RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE 2011. |  |
| 16612 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELL'ENTE EPASSS DI BARI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2011. |  |
| 16611 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZI NUOVI SOC. COOP. DI BARI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2011. |  |
| 16610 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZI NUOVI DI BARI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2011. |  |
| 16609 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CSISE DI TRIGGIANO BARI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2011. |  |
| 16608 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Liquidazione fatture in favore di FARMACTORING S.p.a. a seguito di cessione di credito di Abbott s.r.l..Lista di prel.nr.12726 del 28-09-2011. |  |
| 16607 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL'ENTE L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOC. DI ALESSANO (LE) RELATIVE AI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2011. |  |
| 16606 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL'ENTE PANIGEMA SERVICE DI NOCI (BA) RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2011. |  |
| 16605 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELLA SOC. COOP. "LA SPERANZA" DI CONVERSANO (BA) RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2011.
|  |
| 16604 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELL'ENTE QUESTA CITTA' RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2011. |  |
| 16603 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELLA COOP. FRATELLO SOLE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2011. |  |
| 16602 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Procedura negoziata in economia per la fornitura di ricambi per registartori Holter in dotazione UTIC Stabilimento Ospedaliero di Altamura CIG::358009108E. |  |
| 16601 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL'ENTE ANTHROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI GIOVINAZZO (BA) RELATIVE AL PERIODO DI OTTOBRE 2011. |  |
| 16600 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Riconoscimento infermit da causa di servizio e contestuale liquidazione dell'Equo indennizzo a favore del dipendente S.G.-autista di ambulanza P.U.O.Altamura-. |  |
| 16599 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Riconoscimento infermit dipendente da causa di servizio e contesturale liquidazione dell'equo indennizzo.Dipendente a tempo indeterminato S.V.-assistente amministrativo-. |  |
| 16598 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Liquidazione indennit accessorie e lavoro staraordinario ordinario in favore dei dipendenti della Direzione Ammiistrativa P.U.O.Altamura-settembre 2011-. |  |
| 16597 | 28-11-2011 | 28-11-2011 | Rendiconto cassa economale del P.O.Altamura per pagamenti eseguiti dal 13-08-2011 al 14-10-2011. |  |
| 16596 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Dss Uno - Ditte varie: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 15880 del 24/11/2011. |  |
| 16595 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Dss Uno - Ditte varie: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 15604 del 21/11/2011. |  |
| 16594 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Dss Uno - Ditte varie: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 15978 del 25/11/2011. |  |
| 16593 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Dss Uno - Ditte varie: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 15826 del 23/11/2011. |  |
| 16592 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15519 DEL 18.11.2011, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDINALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LAST |  |
| 16591 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15067 DEL 14.11.2011, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDINALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LAST |  |
| 16590 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15522 DEL 18.11.2011, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDINALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LAST |  |
| 16589 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | DSS. N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MARASCIULO CENTRO LUCE S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15239 DEL 16/11/2011. CIG N. Z5D0252910. |  |
| 16588 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Lavori di sistemazione delle pertinenze esterne ed arredo della RSA di Noicattaro (BA) - 1 Stralcio Funzionale - Introduzione in mappa delle fabbriche insistenti nell'area di sedime della istituenda R.S.A. di Noicattaro sita in Via Cappuccini, frazionam |  |
| 16587 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE FORNITRICI DI PRODOTTI PER CELIACHIA, COME DA LISTA N. 15520 DEL 18/11/2011. |  |
| 16586 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO KILOMETRICO PER UTILIZZO DEL PROPRIO MEZZO, IN FAVORE DI OPERATORI SANITARI DELL'UNITA' OPERATIVA DI CURE PALLIATIVE DI MONOPOLI (PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2011 - OTTOBRE 2011). |  |
| 16585 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO TRA.D.A. DI CORATO (BA) LISTA N. 15523 DEL 18-11-2011. |  |
| 16584 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di ristrutturazione P.O. "D.Cotugno", da destinare a sede dell'I.R.C.C.S. Oncologico - Liquidazione acconto competenze componenti la commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera. |  |
| 16583 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO, TECNICO E AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO PRESSO L'U.O. RIABILITAZIONE & PROTESI DEL DSS N. 14 - PUTIGNANO - PERIODO: OTTOBRE 2011. |  |
| 16582 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di ristrutturazione P.O. "D.Cotugno", da destinarsi a sede dell'I.R.C.C.S. Oncologico - Liquidazione competenze componente la commissione nel procedimento di accordo bonario ex art. 32 bis della L. 109/1994 - Integrazione a |  |
| 16581 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO-NUTRIZIONALI AZIENDA USL/5 - PISA. |  |
| 16580 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Fornitura e posa in opera " chiavi in mano", di n. 1 sistema angiografico fisso per Sala di Emodinamica della Cardiologia UTIC dello S.O Di Venere. Nomina Direttore dell'esecuzione del contratto. |  |
| 16579 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Integrazione e rettifica Determina n. 15641 del 15.11.2011: "Lavori di adeguamento normativo e funzionale immobile ex Miulli di Casamassima da destinarsi a Casa della Salute" - Liquidazione competenze fondo incentivante art. 92 D.Lgs. 163/2006 per la red |  |
| 16578 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. T/283 E N. T/315 - 2009, PER FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO-NUTRIZIONALI AZIENDA USL/5 - PISA. |  |
| 16577 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VIAGGIO E DI SOGGIORNO, A R.D. AFFETTO DA MALATTIA RARA, RESIDENTE NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI PUTIGNANO N. 14 |  |
| 16576 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 2079 DEL 14/02/2011 - N. 2167 DEL 15/02/2011 - N. 2349 DEL 17/02/2011 - N. 2289 DEL 16/02/2011 - N. 2366 DEL 17/02/2011 - N. 18216 DEL 22/11/2010 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NO |  |
| 16575 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione Fatture Ditta Medicasa S.p.a. -
Per assistenza di supporto di un operatore Socio Sanitario in favore di un paziente in Assistenza Domiciliare. |  |
| 16574 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione Fattura Ospedale Spec. in Gastroenterologia "Saverio De Bellis" - Castellana Grotte (BA) - |  |
| 16573 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 18157 DEL 19/11/2010 - N. 19967 DEL 15/12/2010 - N. 20012 DEL 15/12/2010 - N. 2369 DEL 17/02/2011 - N. 2499 DEL 18/02/2011 - N. 2502 DEL 18/02/2011 - N. 2506 DEL 18/02/2011 - FARMACIA |  |
| 16572 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 17163 DEL 08/11/2010 - N. 17294 DEL 09/11/2010 - N. 17208 DEL 08/11/2010 - N. 2060 DEL 14/02/2011 - N. 17155 DEL 08/11/2010 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 16571 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15165 DEL 15/11/2011 - N. 15212 DEL 15/11/2011 - N. 15254 DEL 16/11/2011 - N. 15269 DEL 16/11/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 16570 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 13849 DEL 28/09/2010 - N. 13481 DEL 23/09/2010 - N. 13882 DEL 28/09/2010 - N. 13879 DEL 28/09/2010 - N. 17127 DEL 08/11/2010 - N. 3858 DEL 08/03/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO |  |
| 16569 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | P.O. PUTIGNANO-GIOIA-NOCI. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LIBROCART - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 12825 DEL 30/09/2011 - CIG. Z4D022CEAA |  |
| 16568 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | P.O. PUTIGNANO-GIOIA-NOCI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA GINEVRI - CIG Z7002445DO E DITTA TECNOSOLUZIONI - CIG. Z210244617 - LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7970 E 7907/2011. |  |
| 16567 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | S.O. GIOIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA N.T.S. CORPORATION SRL - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 9011 DEL 27/05/2011 - CIG. Z2701C82F1 |  |
| 16566 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | S.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ALISER SRL - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8379 DEL 18/05/2011 - CIG. Z4101C8180 |  |
| 16565 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione alla Cooperativa Sociale A.R.L. Sud Soccorso di Bari per rimborso spese di trasporto di assistiti in trattamento emodialitico residenti nell'ambito del DSS11 Febbraio - Settembre 2011. |  |
| 16564 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 14601 DEL 07/11/2010 - N. 2171 DEL 15/02/2011 - N. 2190 DEL 15/02/2011 - N. 2192 DEL 15/02/2011 - N. 2295 DEL 16/02/2011 - N. 9840 DEL 14/06/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NO |  |
| 16563 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 2388 DEL 17/02/2011 - N. 2365 DEL 17/02/2011 - N. 13496 DEL 23/09/2010 - N. 13197 DEL 20/09/2010 - N. 2070 DEL 14/02/2011 - N. 2073 DEL 14/02/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - N |  |
| 16562 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "MADONNA DEL BUON CAMMINO" PERIODO MAGGIO-OTTOBRE 2011. |  |
| 16561 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI CASA PER LA VITA "ALBANOVA" PERIODO GIUGNO, AGOSTO, SETTEMBRE 2011. |  |
| 16560 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. "NON PIU' SOLI" PERIODO OTTOBRE 2011. |  |
| 16559 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "PADRI TRINITARI - IST. ADA CESCHIN PILONE-VENOSA." PERIODO GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2011. |  |
| 16558 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "INCONTRI SRL." PERIODO OTTOBRE 2011. |  |
| 16557 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "MINERVA COOP.SOC." PERIODO OTTOBRE 2011. (AMBITO n. 5) |  |
| 16556 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "LA ZARZUELA COOP. SOC." - STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DI CONVERSANO (BA) - PERIODO OTTOBRE 2011. |  |
| 16555 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 2187 DEL 15/02/2011 - N. 2178 DEL 15/02/2011 - N. 2176 DEL 15/02/2011 - N. 2077 DEL 14/02/2011 - N. 17229 DEL 08/11/2010 - N. 17225 DEL 08/11/2010 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - N |  |
| 16554 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE EPASSS-STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DI MONOPOLI (BA) - PERIODO OTTOBRE 2011. |  |
| 16553 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO DIURNO "MAD SAS" DI LOCOROTONDO - PERIODO OTTOBRE 2011. |  |
| 16552 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI CASA PER LA VITA "LAIF" DI PUTIGNANO. PERIODO OTTOBRE 2011. |  |
| 16551 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA "RESEDA SRL" DI NOICATTARO BARI RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2011. |  |
| 16550 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA "NEW APELUSION SRL" DI BARI TORRE A MARE, RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2011. |  |
| 16549 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA "SAAP SRL" GESTIONE RSSA SAN PIO DI ADELFIA RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2011. |  |
| 16548 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 13865 DEL 28/09/2010 - N. 13506 DEL 23/09/2010 - N. 2360 DEL 17/02/2011 - N. 2179 DEL 15/02/2011 - N. 2063 DEL 14/02/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 16547 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI INCONTRI COMUNITA' RIABILITATIVA CASA PER LA VITA "LAIF" DI PUTIGNANO MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2011. |  |
| 16546 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL'ENTE ANTHROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI GIOVINAZZO (BA) RELATIVE AL PERIODO DI OTTOBRE 2011. |  |
| 16545 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE REVERIE DI CAPENA ROMA PERIODO AGOSTO 2011. |  |
| 16544 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO E MEZZI PUBBLICI IN FAVORE DI DIPENDENTI IN CARICO AL DSM. PERIODO OTTOBRE 2011. |  |
| 16543 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE DI RETTE DI RICOVERO DELLA STRUTTURA PROTETTA CDC MADONNA BUON CAMMINO SRL DI ALTAMURA. PERIODO OTTOBRE 2011. |  |
| 16542 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2011 DALLA COOPERATIVA ADELFIA DI ALESSANO. |  |
| 16541 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE DI RETTE GIORNALIERE DELLA STRUTTURA "VILLA ADRIANA". PERIODO OTTOBRE 2011. |  |
| 16540 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2011 DALL'ENTE "EPASSS". DSM. |  |
| 16539 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Ricorso per usucapione ex art. 1159 bis c.c. - Congregazione delle suore di Ges Crocifisso - Liquidazione parcella per competenze professionali. |  |
| 16538 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE DI RETTE GIORNALIERE DELLA STRUTTURA OASI NAZARETH. PERIODO OTTOBRE 2011. |  |
| 16537 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE OTTOBRE 2011 DA COOPERATIVA SOCIALE "ANTHROPOS". |  |
| 16536 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO-NUTRIZIONALI NECESSARI AD ASSISTITI CELIACI DEL DSS12. - ANNO 2011 - RIF. DGR 251/2009. |  |
| 16535 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta COLELLA GOMME di Colella Francesco per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale dell'U.T.P. di Carbonara, San Paolo e Triggiano. |  |
| 16534 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta COLELLA GOMME di Colella Francesco per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione alla ASL/BA |  |
| 16533 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta: EURO KLIMA SRL per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano. |  |
| 16532 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Betafin spa: Aggiudicazione ed acquisto con affidamento diretto di n. 3 sensori e n. 3 cavi collegamento per pulsossimetro TruSat GE Healthcare per la U.O. di Anestesia - Blocco Operatorio dell'Ospedale di Molfetta. |  |
| 16531 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX BA/5. PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CNS SOC. COOP. - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 12529 DEL 23/09/2011. CIG 2602821BD3 |  |
| 16530 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta PAPARELLA ANTONIO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Carbonara. |  |
| 16529 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX BA/5. PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SANCILIO FRANCESCO - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 14636 DEL 07/11/2011. CIG N. 1952800D86 |  |
| 16528 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fattura in favore della Ditta Malvestio Guido industrie come da lista di preliquidazione n. 15843 del 23/11/2011. |  |
| 16527 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta PAPARELLA ANTONIO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Carbonara. |  |
| 16526 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX BA/5. PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CNS SOC. COOP. - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 14655 DEL 07/11/2011. CIG 2602821BD3 |  |
| 16525 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fatture in favore della Ditta SI.R.I. come da lista di preliquidazione n. 15854 del 24/10/2011. |  |
| 16524 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX BA/5. PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CNS SOC. COOP. - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 14808 DEL 09/11/2011. CIG 2602821BD3 |  |
| 16523 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Dipendente matricola n. 2500670 D.R.C. Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere. Autorizzazione permessi per assistenza alle persone con disabilita' grave previsti dal comma 3 art. 33 legge 104/92. |  |
| 16522 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta LUIGI PERRONE S.r.l. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Terlizzi. |  |
| 16521 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX BA/5. PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TEAM SERVICE SOC. CONS. A.R.L. - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 14652 DEL 07/11/2011. CIG 2602821BD3. |  |
| 16520 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione fatture in favore della Ditta: F.lli Di Vittorio srl. |  |
| 16519 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX BA/5. PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ECOLUCANIA S.R.L. - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 14651 DEL 07/11/2011. |  |
| 16518 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Approvazione e liquidazione spese sostenute dal delegato cassiere del Presidio Ospedaliero di Corato - Mesi OTTOBRE - NOVEMBRE 2011 |  |
| 16517 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione e pagamento rimborso spese di trasporto per dialisi e contributo per prestazioni di dialisi peritoneale domiciliare per assistiti residenti nell'ambito territoriale del Distretto. Da Gennaio a Ottobre 2011 |  |
| 16516 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Macrostruttura Corato Terlizzi. Liquidazione fatture in favore delle Ditte Societ Vivenda spa e Solidariet e Lavoro - Roma. Come da lista di Preliquidazione n. 15664 del 22/11/2011. |  |
| 16515 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Macrostruttura Corato Terlizzi. Acquisto di n. 4 Sistemi x Chirurgia resettiva epatica secondo la tecnica Habib per la U.O.C. di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Terlizzi. |  |
| 16514 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Macrostruttura Corato Terlizzi. Acquisto di n. 4 Device x termoablazione epatica mediante tecnologia a radiofrequenza per la U.O.C. di Chirurgia Generale. |  |
| 16513 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Macrostruttura Corato Terlizzi. Presa d'atto del verbale di gara per l'acquisizione di Poltrona Operatoria per la U.O.C. di Oftalmologia dell'Ospedale di Terlizzi. Determinazioni. |  |
| 16512 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Macrostruttura Corato Terlizzi. Presa d'atto del verbale di gara per l'acquisizione di Sedia Chirurgica per la U.O.C. di Oftalmologia dell'Ospedale di Terlizzi. Determinazioni. |  |
| 16511 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da lista di preliquidazione n. 15684 del 22/11/2011. |  |
| 16510 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da lista di preliquidazione n. 15377 del 17/11/2011. |  |
| 16509 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da lista di preliquidazione n. 14744 del 08/11/2011. |  |
| 16508 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da lista di preliquidazione n. 15290 del 16/11/2011. |  |
| 16507 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da lista di preliquidazione n. 15680 del 22/11/2011. |  |
| 16506 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da lista di preliquidazione n. 15535 del 18/11/2011. |  |
| 16505 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Sig.ra P.L.- Terapista della Riabilitazione - a Tempo Indeterminato del D.S.S.N.9 di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma - 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs. 18/07/2011 n.119. |  |
| 16504 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da lista di preliquidazione n. 15872 del 24/11/2011. |  |
| 16503 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI srl per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento effettuato al P.O. San Paolo. |  |
| 16502 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI srl per la riparazione straordinaria di alcuni impianti elevatori installati nel P.O. Di Venere. |  |
| 16501 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fatture Ditta Darmei srl. Lista di preliquidazione n. 13073 del 07/10/2011 - P.O. Corato - |  |
| 16500 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI srl per la riparazione straordinaria di un impianto elevatore installato nella struttura del DSS n. 5 di Grumo Appula. |  |
| 16499 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI srl per la riparazione straordinaria di un impianto elevatore installato nel P.O. di Triggiano. |  |
| 16498 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2009 - 2010 per acquisto Farmaci e Reagenti per Laboratorio Analisi, come da liste di preliquidazione n. 14701 - 14707 - Anno 2011. |  |
| 16497 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI srl per la riparazione straordinaria di un impianto elevatore installato nel P.O. Di Venere. |  |
| 16496 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Atto di citazione notificato dal sig. M.E. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri. |  |
| 16495 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2011 per acquisto Farmaci, Presidi Chirurgici, Materiale Protesico Fornitura Diretta, reagenti per Laboratorio Analisi, come da liste di preliquidazione n. 14623 - 14634 - 14653 - 14661 - Anno 2011. |  |
| 16494 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Sig.ra B.D. - CPS - Ortottista - a Tempo Indeterminato del P.O. "Fallacara" di Triggiano di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma - 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs. 18/07/2011 n.119. |  |
| 16493 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2008 - 2009 - 2010 per acquisto Farmaci, Disinfettanti, Presidi Chirurgici, Gas Medicali, come da liste di Preliquidazione n. 14464 - 14512 - 14619 - 14663 - Anno 2011. |  |
| 16492 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Atto di citazione notificato dal sig. L.P. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri. |  |
| 16491 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI srl per la riparazione straordinaria di un impianto elevatore installato nel P.O. Di Venere. |  |
| 16490 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | P.O. Corato - Liquidazione fatture Ditte Varie per acquisto di beni durevoli urgenti come da lista di preliquidazione n. 150586 del 14/11/2011. |  |
| 16489 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI srl per la riparazione straordinaria di un impianto elevatore installato nel P.O. San Paolo. |  |
| 16488 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | P.O. Corato. Liquidazione fattura ditta B.BRAUN Spa a seguito di trattativa privata, come da lista di preliquidazione n. 15043 del 14/11/2011. |  |
| 16487 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI srl per la riparazione straordinaria di un impianto elevatore installato nel P.O. San Paolo. |  |
| 16486 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta CISCUTTI ARREDAMENTI di Longo Rosa per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Carbonara. |  |
| 16485 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | P.O. Corato. Liquidazione fatture 2010 - 2011 Ditta ASL BAT come da lista di preliquidazione 14974 del 11/11/2011. |  |
| 16484 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta FAVIA FRANCESCO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture dell'U.T.P. di Carbonara. |  |
| 16483 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 - Triennio 2008 - 2011. Liquidazione competenze mese di OTTOBRE 2011. Spesa complessiva ?.25.179,60. |  |
| 16482 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta DANI srl per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili nella struttura del P.O. di Terlizzi. |  |
| 16481 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta GUASTAMACCHIA spa per interventi di manutenzione programmata durante il 1 semestre 2011 sugli impianti di condizionamento del P.O. di Carbonara. |  |
| 16480 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 - Triennio 2010 - 2013. Liquidazione competenze mese di OTTOBRE 2011. Spesa complessiva ?.34.621,95. |  |
| 16479 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SUSCO di Susco Graziano per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Carbonara. |  |
| 16478 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SUSCO di Susco Graziano per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere sulle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Carbonara. |  |
| 16477 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 - Triennio 2009 - 2012. Liquidazione competenze mese di OTTOBRE 2011. Spesa complessiva ?.32.523,65. |  |
| 16476 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta: DECO DOMUS di MASTROPASQUA PASQUALE & C. SNC per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano. |  |
| 16475 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Dipartimento di Prevenzione ex AUSL BA/2. Indennit legate alle condizioni di lavoro per il personale della Dirigenza e per il personale di Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di OTTOBRE 2011 |  |
| 16474 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Dipartimento di Prevenzione ex ASL BA/2. Rimborso spese di carburante mesi precedenti - OTTOBRE 2011 per il personale della Dirigenza e per il personale del comparto ex normativa contrattuale di riferimento. |  |
| 16473 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta DECO DOMUS snc per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture dell'U.T.P. di Monopoli. |  |
| 16472 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta DECO DOMUS snc per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture dell'U.T.P. di Carbonara. |  |
| 16471 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ITEM OXYGEN S.r.l. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Altamura. |  |
| 16470 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 10984 del 02 agosto 2011. |  |
| 16469 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta NICOLA ADDABBO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture dell'U.T.P. di Carbonara. |  |
| 16468 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Dss Uno - Ditta Astra - Tech: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 15020 del 14/11/2011. |  |
| 16467 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ABBINANTE FILIPPO per intervento di manutenzione ordinaria di minuto manutenimento di opere civili presso il P.O. di Conversano. |  |
| 16466 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Dss Uno - Molfetta / Giovinazzo L.R. 12/2005, rimborso spese a pazienti affetti da malattie rare (distinta n. 8/2011). |  |
| 16465 | 25-11-2011 | 25-11-2011 | Dss Uno Molfetta / Giovinazzo. L.R. 9/91 Rimborso spese sostenute da nefropatici in trattamento di emodialisi (Distinta n. 4/2011) |  |
| 16464 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Struttura UVAR/UVARP - Settore Riabilitazione: liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Medico di Rieducazione Funzionale "Riabilia", afferente la societ "Aurea Salus S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo |  |
| 16463 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Struttura UVAR/UVARP - Settore Riabilitazione: liquidazione forfettaria e pagamento del Centro Polivalente di Riabilitazione "Pierantonio Frangi" gestito dalla Societ "ELIA DOMUS S.r.l.", e riguardanti le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilit |  |
| 16462 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Struttura U.V.A.R./U.V.A.R.P- Settore Riabilitazione :Liquidazione e pagamento in acconto nei confronti del Presidio di Riabilitazione "PADRE PIO", gestito dalla Societ "GMS Srl",riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex a |  |
| 16461 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DIALPOINT SRL DI TRAVERSETOLO (PR) PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER DIALISI E PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15495 DEL 18/11/2011 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 180.6118,28 DEL |  |
| 16460 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ING LEASE ITALIA S.P.A. PER LEASING DELLA STRUTTURA DIALISI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15279 DEL 16/11/2011 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 96.360,00 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI.ANNO 2011. CIG 3221 |  |
| 16459 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DORNIER MEDTECH ITALIA S.R.L. DI ROMA PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DEL LITOTRITORE MOBILE PER L'UNITA' OPERATIVA DI UROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15276 DEL 16/11/2011, PER L'IMP |  |
| 16458 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Struttura UVAR/UVARP - Settore Riabilitazione:Liquidazione e pagamento in acconto nei confronti dell' ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO "S.AGOSTINO" di Noicattaro(BA)riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 della Leg |  |
| 16457 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 14255,15071,15072,
15075,15080,15512 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 102 |  |
| 16456 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA B. BRAUN AVITUM ITALY PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER EMODIALISI OCCORRENTE AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 14254 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 19.848,90 AN |  |
| 16455 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 14349, 14527 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 7.266,12 ANNO 2010 |  |
| 16454 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Struttura UVAR/UVARP - Settore Riabilitazione:Liquidazione e pagamento in acconto delle prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 della Legge n.833/78,dal Presidio di Riabilitazione "Giovanni Paolo II", gestito dalla societ "KENTR |  |
| 16453 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA IN FAVORE DELLA DITTA TEAM SERVICE DI ROMA DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15284, 15285 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 847.016,76 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI ANNO 2011 CIG |  |
| 16452 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 11849, 11859,11860,
12981,12983,12985,12986,12987,12988,12989,12990 PER |  |
| 16451 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER LABORATORI OCCORRENTE AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 10038, 10039,10340,10041,10042,10043,10045,10049,10059, |  |
| 16450 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LEGGE 210/92: INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONI DI EMODERIVATI. RICONOSCIMENTO VITALIZIO E LIQUIDAZIONE ARRETRATI ALL'UTENTE B.L.. |  |
| 16449 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI AFFETTI DA SLA RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DSS 14 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2011. |  |
| 16448 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI DUREVOLI, ECONOMALI E SERVIZI VARI NECESSARI ALLE ESIGENZE DELLE U.O. DEL DSS12. ANNO 2011. |  |
| 16447 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | DIPENDENTE SIG. R. G. (MATRICOLA N. 5013657) - INFERMIERE GENERICO ESPERTO A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI MONOPOLI: "PROVVEDIMENTO FINALE" DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIO |  |
| 16446 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | DIPENDENTE M.G.- MATRICOLA 5012474 - DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO - AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. |  |
| 16445 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | DIPENDENTE R.G.- MATRICOLA 5013657 - INFERMIERE GENERICO ESPERTO A TEMPO INDETERMINATO - AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. |  |
| 16444 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | DIPENDENTE B.A.- MATRICOLA 5014352 -CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. |  |
| 16443 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 14301 DEL 04/10/2010 - N. 16926 DEL 03/11/2010 - N. 19638 DEL 10/12/2010 - N. 20554 DEL 22/12/2010 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 16442 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 13503 DEL 23/09/2010 - N. 17165 DEL 08/11/2010 - N. 17224 DEL 08/11/2010 - N. 17277 DEL 09/11/2010 - N. 18379 DEL 23/11/2010 - N. 2508 DEL 18/02/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO |  |
| 16441 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 12265 DEL 06/09/2010 - N. 14436 DEL 03/11/2010 - N. 18389 DEL 23/11/2010 - N. 18505 DEL 24/11/2010 - N. 18657 DEL 26/11/2010 -
N. 18658 DEL 26/11/2010 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNA |  |
| 16440 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 11990 DEL 01/09/2010 - N. 11956 DEL 31/08/2010 - N. 11996 DEL 01/09/2010 - N. 12262 DEL 06/09/2010 - N. 12272 DEL 06/09/2010 - N. 13862 DEL 28/09/2010 - N. 2068 DEL 14/02/2011 - FARMA |  |
| 16439 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 11962 DEL 31/08/2010 - N. 13886 DEL 28/09/2010 - N. 13972 DEL 29/09/2010 - N. 13888 DEL 28/09/2010 - N. 20520 DEL 21/12/2010 - N. 2293 DEL 16/02/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO |  |
| 16438 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 20024 DEL 15/12/2010 - N. 20017 DEL 15/12/2010 - N. 19997 DEL 15/12/2010 - N. 2362 DEL 17/02/2011 - N. 2185 DEL 15/02/2011 - N. 18156 DEL 19/11/2010 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - |  |
| 16437 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 20013 DEL 15/12/2010 - N. 14163 DEL 01/10/2010 - N. 20560 DEL 22/12/2010 - N. 12186 DEL 06/09/2010 - N. 12390 DEL 08/09/2010 - N. 723 DEL 20/01/2010 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - |  |
| 16436 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 19977 DEL 15/12/2010 - N. 19999 DEL 15/12/2010 - N. 20007 DEL 15/12/2010 - N. 14337 DEL 04/10/2010 - N. 14334 DEL 04/10/2010 - N. 14332 DEL 04/10/2010 - N. 14324 DEL 04/10/2010 - FARM |  |
| 16435 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 19968 DEL 15/12/2010 - N. 20018 DEL 15/12/2010 - N. 20026 DEL 15/12/2010 - N. 20030 DEL 15/12/2010 - N. 20031 DEL 15/12/2010 - N. 20033 DEL 15/12/2010 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO |  |
| 16434 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 16114 DEL 25/10/2010 - N. 18227 DEL 22/11/2010 - N. 20486 DEL 21/12/2010 - N. 20488 DEL 21/12/2010 - N. 20583 DEL 22/12/2010 - N. 728 DEL 20/01/2011 - N. 2535 DEL 18/02/2011 - FARMACI |  |
| 16433 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 13884 DEL 28/09/2010 - N. 14165 DEL 01/10/2010 - N. 14299 DEL 04/10/2010 - N. 14303 DEL 04/10/2010 - N. 14306 DEL 04/10/2010 - N. 14309 DEL 04/10/2010 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO |  |
| 16432 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 13855 DEL 28/09/2010 - N. 2163 DEL 15/02/2011 - N. 8242 DEL 17/05/2011 - N. 8612 DEL 23/05/2011 - N. 19641 DEL 10/12/2010 - N. 19639 DEL 10/12/2010 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - |  |
| 16431 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 13486 DEL 23/09/2010 - N. 13848 DEL 28/09/2010 - N. 13853 DEL 28/09/2010 - N. 20006 DEL 15/12/2010 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 16430 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Settore Medicina Generale e Pediatrica - Trasferimento studio medico del dr. PICCINNI ORONZO, medico convenzionato per la Medicina Pediatrica. |  |
| 16429 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 13198 DEL 20/09/2010 - N. 13498 DEL 23/09/2010 - N. 17169 DEL 08/11/2010 - N. 17177 DEL 08/11/2010 - N. 19994 DEL 15/12/2010 - N. 2067 DEL 14/02/2011 - N. 2384 DEL 17/02/2011 - FARMAC |  |
| 16428 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennit di INFERMIERE DI STUDIO, ai sensi dell'art. 5 Air 18/1/2008. |  |
| 16427 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 12312 DEL 07/09/2010 - N. 12446 DEL 08/09/2010 - N. 12450 DEL 08/09/2010 - N. 12504 DEL 09/09/2010 - N. 12510 DEL 09/09/2010 - N. 2169 DEL 15/02/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO |  |
| 16426 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 12264 DEL 06/09/2010 - N. 12934 DEL 15/09/2010 - N. 12713 DEL 13/09/2010 - N. 17227 DEL 08/11/2010 - N. 18196 DEL 22/11/2010 - N. 18198 DEL 22/11/2010 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO |  |
| 16425 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennit di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. ( Danisi Giuseppe ). |  |
| 16424 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta DI MASI NICOLA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 16423 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta MINAFRA GIOVANNI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 16422 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta TRECENTO SOFTWARE per assistenza manutentiva al software di supporto alla gestione dei lavori pubblici. |  |
| 16421 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennit di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. ( Palmiotto Antonio ). |  |
| 16420 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta DECO DOMUS per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture dell'UTP di Monopoli. |  |
| 16419 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta MINAFRA VITO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 16418 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata ASL BA.
Saldo OTTOBRE 2011 - Acconto NOVEMBRE 2011.
|  |
| 16417 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Distribuzione PHT - Compenso farmacie convenzionate ASL BA OTTOBRE 2011. |  |
| 16416 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata ASL BA. "CASSA MARITTIMA"
OTTOBRE 2011.
|  |
| 16415 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta TECNOSYSTEM per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 16414 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Progetto CCM (Centro per il controllo delle malattie) 2008 approvato con D.M. 26.11.2008:"Buone pratiche sull'alimentazione, consumo di frutta, verdura e alimenti sani nelle scuole e nei luoghi di lavoro di cui alla D.G. ASL BA n. 446 del 10/03/2011 - Li |  |
| 16413 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Progetto CCM (Centro per il controllo delle malattie) 2008 approvato con D.M. 26.11.2008: "Buone pratiche sull'alimentazione, consumo di frutta, verdura e alimenti sani nelle scuole e nei luoghi di lavoro di cui alla D.G. ASL BA n. 446 del 10/03/2011 - L |  |
| 16412 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta PANGEA I & T per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle apparecchiature elettrocontabili in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 16411 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PFIZER ITALIA S.R.L.=.
LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15252 DEL 16/11/2011. |  |
| 16410 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ABBOTT S.R.L.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15255 DEL 16/11/2011. |  |
| 16409 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fattura in favore della ditta ALFA INTES s.r.l. (Cod. CIG n. 2718625850) per la fornitura di materiale protesico, come da lista di liquidazione n. 15218 del 15.11.2011 per un importo di ? 2.340,00= iva inclusa. |  |
| 16408 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fattura in favore della ditta TECNOSOLUZIONI S.R.L.(Cod. CIG n. 356112092E) per la fornitura di "Dispositivi per protezione anti x", come da lista di liquidazione n. 15205 del 15.11.2011 per un importo di ? 5.412,00= iva inclusa. |  |
| 16407 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CELGENE S.R.L.=.
LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15246 16/11/2011. |  |
| 16406 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fattura in favore della ditta ROCHE S.P.A. (Cod. CIG n. 02735604D9) per la fornitura di farmaci, come da lista di liquidazione n. 14943 del 10.11.2011 per un importo di ? 80.819,64= iva inclusa. |  |
| 16405 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta SEROM MEDICAL TECHNOLOGY s.r.l. (Cod. CIG n. 2734464712) per la fornitura di materiale protesico, come da lista di liquidazione n. 14814 del 09.11.2011 per un importo di ? 8.756,40= iva inclusa. |  |
| 16404 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta SARSTEDT S.R.L.(Cod. CIG n. 273172971F) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista di liquidazione n. 14746 dell'08.11.2011 per un importo di ? 310,80= iva inclusa. |  |
| 16403 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fattura in favore della ditta ELI LILLY ITALIA S.P.A. (Cod. CIG n. 0273722A87) per la fornitura di farmaci, come da lista di liquidazione n. 14728 dell'08.11.2011 per un importo di ? 147,02= iva inclusa. Sopravvenienza passiva. |  |
| 16402 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta BAYER S.P.A. (Cod. CIG n. come da allegato "A") per la fornitura di farmaci e mezzi di contrasto rx, come da lista di liquidazione n. 14723 dell'08.11.2011 per un importo di ? 35.835,25= iva inclusa. |  |
| 16401 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta ROCHE S.P.A. (Cod. CIG n. 02728277F4) per la fornitura di farmaci, come da lista di liquidazione n. 14490 del 04.11.2011 per un importo di ? 190.708,32= iva inclusa. |  |
| 16400 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta BAYER S.P.A.. (Cod. CIG n. come da allegato "A") per la fornitura di farmaci e mezzi di contrasto rx, come da lista di liquidazione n. 14060 del 26.10.2011 per un importo di ? 34.165,67= iva inclusa. |  |
| 16399 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI FAR.P.AS.=.
LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 8640 DEL 23/05/2011 E 15422 DEL 17/11/2011. |  |
| 16398 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 11904 DEL 30/08/2010 - N. 17372 DEL 10/11/2010 - N. 18158 DEL 19/11/2010 - 18371 DEL 23/11/2010 - N. 2173 DEL 15/02/2011 - N. 2496 DEL 18/02/2011 - N. 2514 DEL 18/02/2011 - FARMACIA O |  |
| 16397 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.9340 DEL 04/06/2011 E 15706 - 15709 DEL 22/11/2011. |  |
| 16396 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 11625 DEL 24/08/2010 - N. 11887,11894,11903 DEL 30/08/2010 - N. 15522 DEL 18/10/2010 - N. 2358 DEL 17/02/2011 - N. 4971 DEL 25/03/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 16395 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLE DITTE SANOFI AVENTIS - MOLTENI=.
LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15247 - 15249 DEL 16/11/2011. |  |
| 16394 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2009 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 10291 DEL 30/06/2011 - N. 14946 DEL 11/11/2011 - N. 9831 DEL 14/06/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 16393 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE CNS E ECOLUCANIA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 14743 DEL 08/11/2011. |  |
| 16392 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta SIM NT per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle apparecchiature elettrocontabili in dotazione al P.O. di Carbonara.
|  |
| 16391 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE FORNITRICI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 14823 DEL 09.11.2011. |  |
| 16390 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione fatture in favore della ditta SEROM MEDICAL TECHNOLOGY s.r.l. (Cod. CIG n. 2734464712) per la fornitura di materiale protesico, come da lista di liquidazione n. 12398 del 21.09.2011 per un importo di ? 7.711,60= iva inclusa. |  |
| 16389 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE A VARIE DITTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 14890 DEL 10/11/2011. |  |
| 16388 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | PresidioOspedaliero Bari Sud "Di Venere"- Acquisto di n.3 Elettrocardiografi per le U.O.C. di Chirurgia Generale, Ortopedia, e Neurochirurgia del P.O. Di Venere.CIG (3595391283). |  |
| 16387 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE A VARIE DITTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 14987 DELL'11/11/2011. |  |
| 16386 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO AL PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI SETTEMBRE 2011. |  |
| 16385 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Acquisto urgente di n. 1 Bilancia Pesa persone per meccanismo di sollevamento U.O.C. Rianimazione P.O. Bari Sud. CIG: 352280784B. |  |
| 16384 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VIAGGIO E DI SOGGIORNO, A DIVERSI ASSISTITI IN ATTESA DI TRAPIANTO O CHE HANNO GIA' SUBITO UN TRAPIANTO RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI PUTIGNANO N. 14 PERIODO 25/10/2011 - 15/11/2011. |  |
| 16383 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Rimborso ticket C.M. |  |
| 16382 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Rimborso ticket M.R. |  |
| 16381 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO A DIVERSI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI PUTIGNANO, AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI NOVEMBRE 2011. |  |
| 16380 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Rimborso ticket P.D. |  |
| 16379 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Rimborso ticket S. M. |  |
| 16378 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | RIMBORSO SPESE PER LA VACCINOTERAPIA, A DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA ALLERGOPATIE RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 14 - PERIODO 21/9/2011 - 14/11/2011. |  |
| 16377 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | ASSISTENZA PROTESICA: FORNITURA INDIRETTA, LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 14920 DEL 10-11-2011. |  |
| 16376 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO-NUTRIZIONALI, LISTE N. 14769 E N. 14779/2011. |  |
| 16375 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura a favore della ditta S.T.A.I.M. S.R.L. (Cod. CIG 2766554893), per la fornitura di mobili e arredi, come da lista di liquidazione n. 13654 del 03.10.2011 allegata, per l'importo di ? 480,00=. |  |
| 16374 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle ditte GILEAD SCIENCES SRL - SANDOZ SPA - ALLERGAN SPA(Cod. CIG come da allegato "A"), per la fornitura di farmaci, come da lista di liquidazione n. 14998 dell'11.11.2011 allega |  |
| 16373 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici addetti alla Medicina dei Servizi per il mese di NOVEMBRE 2011. Spesa di ?.63.383,19. |  |
| 16372 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ASSUFFICIO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle apparecchiature elettrocontabili in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 16371 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta GUASTAMACCHIA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP Di Venere. |  |
| 16370 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta GUASTAMACCHIA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti ubicati nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 16369 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | P.O. S. Paolo - Realizzazione di isola ecologica - Aggiudicazione. |  |
| 16368 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta SOL S.P.A. (Cod. CIG 3193558F6A), per la fornitura di gas medicali effettuate, come da lista di liquidazione n. 14992 dell'11.11.2011 allegata, per l'importo di ? 13.904, |  |
| 16367 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta INSTRUMENTATION LABORATORY SPA (Cod. CIG 3214015115), per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio di analisi, come da lista di liquidazione n. 13470 del 17. |  |
| 16366 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Stabilimento Ospedaliero di Venere - Ripristino puntuale delle impermeabilizzazioni dei lastrici di copertura dell'edificio "P" Centrale Termica. Approvazione atti di contabilit finale e liquidazione delle competenze alla ditta esecutrice dei lavori. |  |
| 16365 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Dipartimento di Prevenzione - Lavori di messa in sicurezza accessi dall'esterno locali immobile di Via Appulo in Bari e Opere di tinteggiatura generale locali postazione 118 siti al piano terra dell'immobile di Via Aquilino in Bari. Approvazione atti di |  |
| 16364 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | P.O. Fallacara - Lavori di sistemazione locale al Piano seminterratodel Servizio di malattie infettive da destinare a deposito del Laboratorio Analisi. Approvazione atti di contabilit finale e liquidazione delle competenze alla ditta esecutrice dei lav |  |
| 16363 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta IMAV per interventi di manutenzione ordinaria sul parco a verde delle strutture di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 16362 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario; "San Nicola " Residenza Protetta in Noicattaro, Ente gestore GE.SE.MA. Srl ; Liquidazione per l'attivit di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 201 |  |
| 16361 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " NEW APELUSION " Residenza
Protetta di Bari (Torre a Mare ),Ente gestore "New Apelusion S.r.L. ".
Liquidazione per l'attivit di assistenza residenz |  |
| 16360 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario; " Nuova Fenice " Residenza Protetta di Noicattaro, Ente gestore " Societ SEGESTA MEDITERRANEA S.r.L ";Liquidazione per l'attivit di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Gi |  |
| 16359 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario; Fondazione di Culto e di Religione " Oasi di Nazareth ", Residenza Protetta di Corato ; Liquidazione per l'attivit di assistenza residenziale ad un anziano non autosufficiente per i mesi di Giugno, Luglio, |  |
| 16358 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " VILLA DEI PINI ", Residenza Protetta di Cassano delle Murge , Ente gestore I.R.T.E. S.p.A.; Liquidazione per l'attivit di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Maggio (integ |  |
| 16357 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario; "Residence per Anziani" , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore " Residence per Anziani S.r.L.". Liquidazione per l'attivit di assistenza residenziale ad anziani non autosufficient |  |
| 16356 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario; "OPERA DON GUANELLA -
Centro per Anziani "Residenza Protetta di Bari, Sede legale Roma;
Liquidazione per l'attivit di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Giugno, Lugl |  |
| 16355 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario; "ADRIATICA" Residenza Protetta di Bari, Ente gestore "S.A.I.A. Coop. Sociale Socio Sanitaria a.r.l.;Liquidazione per l'attivit di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Giugn |  |
| 16354 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " VILLA MARICA " Residenza
Protetta di Bari (S.Spirito), Ente gestore "Aurea Salus S.r.L. ";
Liquidazione per l'attivit di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Gi |  |
| 16353 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "SANTA TERESA " Residenza
Protetta di Bari, Gestione SATER S.r.L.;Liquidazione per l 'attivit di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Maggio (integrazione), Giugno, Luglio, A |  |
| 16352 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Mediasan "Residenza Protetta in Bari, Ente gestore " Mediasan srl ". Liquidazione per l'attivit di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre |  |
| 16351 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " Casa Serena " Residenza Protetta s.r.l. in Capurso , via Noicattaro n.c. ; Liquidazione del contributo previsto dal Reg.Reg. n. 4/2007 e s.m.i. per l'attivit di assistenza residenziale per anziani non au |  |
| 16350 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Area Servizio Socio Sanitario. Consorzio San Raffaele. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate nella RSA e nel Nucleo Alzheimer di Modugno nei mesi da Agosto ad Ottobre 2011. |  |
| 16349 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Servizio trasporto disabili-D.S.S.nr.4-Centro Riabilitativo di Altamura,Gravina e Santeramo in Colle.Liquidazione competenze di Ottobre 2011 in favore della Ditta TRA.DA.Lista di prel.nr.15477 del 17-11-2011 CIG:278765098B. |  |
| 16348 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle Ditte GLAXO SMITH KLINE SPA - SO.SE.PHARM SRL(Cod. cig come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista di liquidazione n. 14989 dell'11.11.2011 allegata, per l |  |
| 16347 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione ed ordinazione di spesa a favore della Ditta TRA.DA-Servizio trasporto alunni disabili-Ottobre 2011-Comune di Santeramo in Colle.Lista di prel.nr.15479 del 17-11-2011 CIG:278765098B. |  |
| 16346 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | D.S.S. nr.4.Ditte diverse:liquidazione fatture fornitura dispositivi protesici.Lista di prel.nr.15066 del 14-11-2011. |  |
| 16345 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta TEMA SISTEMI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Triggiano. |  |
| 16344 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta GUASTAMACCHIA per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Carbonara. |  |
| 16343 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione ditte diverse per fornitura ausili per la terapia respiratoria anno 2011 compresi nell'elenco 3 di cui al D.M.322/1999.Lista di prel.nr.15135 del 15-11-2011. |  |
| 16342 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione fatture A.T.I. Servizi Ospedalieri S.p.A. - servizio lavanolo della biancheria confezionata D.S.S.n.9 |  |
| 16341 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI per la riparazione straordinaria di un impianto elevatore installato nel P.O. Di Venere. |  |
| 16340 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Indennit legate alle condizioni di lavoro AGT - Personale Tecnico - Professionale e Personale di Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. liquidazione prestazioni effettuate nel mese di OTTOBRE 2011. |  |
| 16339 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | P.O.Altamura:liquidazione prestazionni aggiuntive personale medico S.C. Medicina-Chirurgia Accettazione Urgenza-:agosto e ottobre 2011. |  |
| 16338 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | P.O. S. Paolo - Lavori di riqualificazione impianti elevatori montalettighe matr. BA 1578 e BA 1579. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico-estimativa. |  |
| 16337 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | P.O. S. Paolo - Lavori di sostituzione del generatore di vapore n. 2 ubicato nella centrale termica. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico-estimativa. |  |
| 16336 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione fattura,per fornitura presidi protesici 2011-per utenti residenti in Acquaviva delle F.e Cassano delle M. |  |
| 16335 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Tribunale di Trani Sez. Barletta . Esecuzione mobiliare n. 000030317/2006 Tupputi/ASL Ba/2 del 14.08.2006. Liquidazione in favore dell'erario dell'imposta dovuta per la registrazione atti giudiziari . |  |
| 16334 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione fattura,per fornitura presidi protesici 2011-per utenti residenti in Acquaviva delle F.e Cassano delle M. |  |
| 16333 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Esecuzione lavori complementari di adeguamento alla normativa vigente antisismica del 1 lotto del Nuovo Ospedale della Murgia. Ditta Affidataria CMB di Carpi. Approvazione 4 SAL e liquidazione n. 4 certificato di pagamento. |  |
| 16332 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione fattura,alla Ditta VACCA per la fornitura presidi protesici 2011-per utenti residenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.,Toritto. |  |
| 16331 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione fattura,alla Ditta C.O.M.per la fornitura presidi protesici 2011-per utenti residenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.,Toritto. |  |
| 16330 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione fatture per fornitura presidi protesici-residenti in Acquaviva delle F.e Cassano delle M.-. |  |
| 16329 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Ditta Artsana S.p.a.Liquidazione fatture per fornitura di ausili per l'incontinenza e dei servizi connessi.Anno 2011 CIG.2879471642. |  |
| 16328 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Prestazioni di nolo,presidi protesici funzioni respiratorie liquidazione fatture 2011 ditta fornitrice Puglia Life.CIG:2896380861. |  |
| 16327 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Corso di aggiornamento "Workshop Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)". Bari, dal 30 settembre al 2 ottobre 2011. Dott.ssa Raffaella Daniela Genco. Rimborso delle spese di iscrizione |  |
| 16326 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Workshop "LEA ed appropriatezza degli interventi sanitari". Bologna 7-8-9 novembre 2011. Dott.ssa Lucia Laddaga. Liquidazione delle spese di sostenute |  |
| 16325 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Corso di aggiornamento "L'evoluzione nel settore dei mangimi: la normativa in campo". Roma, 28 ottobre 2011. Dirigente Veterinario Dott. Nicol De Pasquale. Rimborso delle spese sostenute. |  |
| 16324 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Art. 20 L. 67/88 fase tre - Lavori di ristrutturazione e adeguamento del plesso sanitario Sant Antonio di Polignano a Mare 1 SAL. |  |
| 16323 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 15041 DEL 14.11.2011 - TELECOM ITALIA. |  |
| 16322 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Ministero dell'Ambiente - Cofinanziamento di progetti per l'impiego di tecnologie per l'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. Istanza di cofinanziamento e copertura finanziaria dell'intervento: "Riqualificazione ed efficientamento energetico P |  |
| 16321 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 15005 DEL 11.11.2011 - TELECOM ITALIA. |  |
| 16320 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della Ditta SISMED SRL(Cod. cig 2772070088) per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio di analisi, come da lista di liquidazione n. 14161 del 27.10.2011 allegata, per |  |
| 16319 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI PROTESI CARDIOLOGICHE DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 11801 DEL 06/09/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 16318 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 14964 DEL 11.11.2011 - TELECOM ITALIA. |  |
| 16317 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI per la riparazione straordinaria di alcuni impianti elevatori installati nel P.O. Di Venere. |  |
| 16316 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI PROTESI CHIRURGICHE DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 11803 DEL 06/09/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, PER ACQUISTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2010 |  |
| 16315 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 14827 DEL 09.11.2011 - ENEL (PAGAMENTO RID). |  |
| 16314 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 14692 DEL 07.11.2011 - ENI DIVISIONE GAS. |  |
| 16313 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI PROTESI CHIRURGICHE DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 13485 DEL 17/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 16312 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 14689 DEL 07.11.2011 - SORGENIA. |  |
| 16311 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della Ditta DIASORIN SPA (Cod. cig 3213745245) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista di liquidazione n. 14159 del 27.10.2011 allegata, per l'importo di ? 10.651,72 |  |
| 16310 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA,DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 14981 DEL 11/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 16309 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA,DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15107 DEL 15/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 16308 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della Ditta DASIT SPA (Cod. cig 3213632504,) per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio di analisi, come da lista di liquidazione n. 14146 del 27.10.2011 allegata, per |  |
| 16307 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA,DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15069 DEL 14/11/2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2011 |  |
| 16306 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta GUASTAMACCHIA per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti del P.O. di Carbonara. |  |
| 16305 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 14686 DEL 07.11.2011 - A.M. GAS. |  |
| 16304 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER PER IL SERVIZIO DI LAVA-NOLO BIANCHERIA PER IL P.O. SAN PAOLO - MESE DI LUGLIO 2011, LISTA DI PRELIQUIDAZIONE
N. 15116 DEL 15/11/2011 |  |
| 16303 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 14681 DEL 07.11.2011 - P.A.TH NET. |  |
| 16302 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle Ditte BECTON DICKINSON ITALIA SPA - MEDICAL SYSTEMS SPA - A.D.A. SRL (Cod. cig come da allegato "A") per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio di analisi, come |  |
| 16301 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER PER IL SERVIZIO DI LAVA-NOLO BIANCHERIA PER IL P.O. SAN PAOLO - MESE DI MAGGIO 2011, LISTA DI PRELIQUIDAZIONE
N. 15113 DEL 15/11/2011 |  |
| 16300 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 14562 DEL 04.11.2011 - ACQUEDOTTO PUGLIESE. |  |
| 16299 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER PER IL SERVIZIO DI LAVA-NOLO BIANCHERIA PER IL P.O. SAN PAOLO - MESE DI GIUGNO 2011, LISTA DI PRELIQUIDAZIONE
N. 15114 DEL 15/11/2011 |  |
| 16298 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI per la riparazione straordinaria di un impianto elevatore instalalto nel P.O. Di Venere. |  |
| 16297 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER PER IL SERVIZIO DI LAVA-NOLO BIANCHERIA PER IL P.O. SAN PAOLO - MESE DI DICEMBRE 2010, LISTA DI PRELIQUIDAZIONE
N. 14898 DEL 10/11/2011 |  |
| 16296 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | TRANSAZIONE FARMAFACTORING 2010 - MANDATO N. 33510 DEL 21.10.2011 - TELECOM. |  |
| 16295 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | TRANSAZIONE FARMAFACTORING 2010 - MANDATO N. 33509 DEL 21.10.2011 - TELECOM. |  |
| 16294 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTI EFFETTUATI IN ECONOMIA DI ATTREZZATURE, DITTA ALTALUCE DUE S.R.L. - FATTURA N. 1580/B DEL 25/07/2011, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 14639 DEL 07/11/2011 |  |
| 16293 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della Ditta OXOID SPA (Cod. cig 3214276875) per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio di analisi, come da lista di liquidazione n. 14141 del 27.10.2011 allegata, per |  |
| 16292 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTI EFFETTUATI IN ECONOMIA DI ATTREZZATURE, DITTA ALTALUCE DUE S.R.L. - FATTURA N. 1595/B DEL 28/07/2011, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 14641 DEL 07/11/2011 |  |
| 16291 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI per interventi di manutenzione programmata per il 1 trimestre 2011 agli impianti elevatori installati nel P.O. di Carbonara. |  |
| 16290 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | INSERIMENTO IN ANAGRAFICA DEL SISTEMA INFORMATICO "CREMA PER ESAMI EEG" RICHIESTA DAL DIRETTORE DELLA U.O. DI NEUROLOGIA |  |
| 16289 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | TRANSAZIONE FARMAFACTORING 2010 - MANDATO N. 33186 DEL 18.10.2011 - TELECOM. |  |
| 16288 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | FORNITURA N. 6 CONDIZIONATORI PER P.O. SAN PAOLO |  |
| 16287 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della Ditta ABBOTT (Cod. cig n.3212770DA9), per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio di analisi, come da lista di liquidazione n. 14134 del 27.10.2011 allegata, per |  |
| 16286 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle Ditte LUIGI SALVADORI SPA - P.M.A. SRL (Cod. cig come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista di liquidazione n. 13938 del 24.10.2011 allegata, p |  |
| 16285 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15031 DEL 14.11.2011, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDINALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LAST |  |
| 16284 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle Ditte ABASAN SRL-BAUSCH & LOMB-IOM SPA-MEDICAL WORKS SRL (Cod. cig come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista di liquidazione n. 13934 del 2 |  |
| 16283 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 14911 DEL 10.11.2011 PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDINALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTR |  |
| 16282 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta IMAV per interventi di manutenzione ordinaria sul parco a verde delle strutture di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 16281 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 9114 DEL 30.05.2011 E 14979 DEL 11.11.2011 PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDINALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERI |  |
| 16280 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della Ditta BECTON DICKINSON ITALIA SPA (Cod. cig n. 32135197C3) per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio di analisi, come da lista di liquidazione n. 13611 del 19.1 |  |
| 16279 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci-DGR nr.251 del 26-02-2010 Ditta FARMASALUS della Dott.ssa Petrelli Antonella CIG:Z360171B04.Lisa di prel.nr.12025 del 13-09-2011. |  |
| 16278 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Assistenza Protesica - D.M.332/99 Liquidazione della spesa di ? 1.563,07= per fornitura protesi. |  |
| 16277 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle Ditte DELCON SRL - A.D.A. SRL - ALERE SRL (Cod. cig come da allegato "A") per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio di analisi, come da lista di liquidazione n. |  |
| 16276 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Prestazioni di nolo presidi protesici funzioni respiratorie:liquidazione fatture 2011 ditte fornitrici Medigas CIG:12017546C4;Puglia Life CIG:2896380861;Linde Medicale CIG:120137807D. |  |
| 16275 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione spesa a favore della Ditta AQUASERVICE per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Triggiano. |  |
| 16274 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta IESI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 16273 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione fattura alla ditta ORTHOSANITY per la fornitura presidi protesici 2011-per utenti residenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.,Toritto. |  |
| 16272 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER MISSIONI PERSONALE SEZ. DDP PUTIGNANO. |  |
| 16271 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta GONNELLA PIETRO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 16270 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione di fatture ditte fornitrici presidi protesici funzione respiratoria Vital Aire CIG:2897318E6F prestazioni di nolo anno 2011 assisititi residenti in Aaquaviva delle F.e Cassano M.D.S.S.nr.5.Lista di prel. nr.14815 del 09-11-2011. |  |
| 16269 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER MISSIONI PERSONALE SEZ. DDP PUTIGNANO. |  |
| 16268 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VIAGGIO E SOGGIORNO, IN FAVORE DELL'ASSISTITA Z. R. AFFETTA DA MALATTIA RARA, RESIDENTE NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CONVERSANO N. 12 - PERIODO APR./SETT.2011. |  |
| 16267 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta M.T.F. 2000 per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi di propriet dell'ASL BA rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 16266 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione di fatture materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie del D.S.S. nr.5.Lista di prel.nr.13440 del 14-10-2011.-Medicair Sud CIG:1204532B3D-Vital Aire Italia CIG:2897318E6F-Medic Air Italia CIG:2880099CDE. |  |
| 16265 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta LA TERMOIDRAULICA DI FICCO GIOVANNI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 16264 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta FALEGNAMERIA MODERNA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 16263 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI PROTESI ED AUSILI AD UTENTI INVALIDI AVENTI DIRITTO DEL DSS12. ANNO 2010/2011. |  |
| 16262 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO DISABILI DEL DSS12 - CONSORZIO TRA.D.A. DI CORATO. AGOSTO SETTEMBRE 2011. |  |
| 16261 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta PAPARELLA ANTONIO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi di propriet dell'ASL BA rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 16260 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Dott.Franceso Scarfiello-Dirigente Medico-:presa atto esito positivo della verifica quinquennale e attribuzione della retribuzione di posizione. |  |
| 16259 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta G.D.P. SERVICE di MARANGELLI E. ROCCO & C. per interventi di manutenzione di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 16258 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta SICONET per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili presso la struttura del DSS n. 12. |  |
| 16257 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Dipendente G.F.Coadiutore Amm/vo a tempo indeterminato richiesta di congedo starordinario ex art.4 del D.Lgs 119/2011 di modifica dell'art.42 del D.Lds 151/2001. |  |
| 16256 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | FESR 2007/2013 - Lavori di ristrutturazione edile e di ampliamento del Presidio Sanitario "S.Camillo" di Monopoli - Liquidazione fattura a favore della Publi Conto di rizzi P.& C. Barletta, per pubblicazione esito di gara. |  |
| 16255 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Indennit legate alle condizioni di lavoro, Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazione di lavoro straordinario effettuato nel mese di OTTOBRE 2011. |  |
| 16254 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione a favore dell'Assistito D.C.G.V. ai sensi ex L.REG.25/96 successive integrazioni. |  |
| 16253 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione fattura Ditta Ciscutti Arredamenti- Modugno (BA) |  |
| 16252 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Lavori di ristrutturazione degli ambienti del piano seminterrato da destinare al Servizio di Istopatologia e Citodiagnostica ed al Centro Trasfusionale, presso il P.O. di Terlizzi - Approvazione parcella per direzione lavori, misure e contabilit, coordi |  |
| 16251 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Liquidazione e pagamento alla DittaKuwait Petroleum Italia Spa( vele finanziaria srl)della fattura per fornitura di carbuarnte per autotrazione mediante fuel card( cartissima q8)(convenzione Consip). |  |
| 16250 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Rimborso ticket a favore della sig.ra P.A. per prestazioni erogabili in regime di esenzione. |  |
| 16249 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Rimborso ticket a favore del sig. C.G. per prestazioni erogabili in regime di esenzione. |  |
| 16248 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA CASA PROTETTA SANTA TERESA DI BARI RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2009 E SETTEMBRE 2011. |  |
| 16247 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | Indennit al personale sanitario del servizio di Riabilitazione per prestazioni domiciliari erogate nel mese di ottobre 2011 |  |
| 16246 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Assistenza Sanitaria all'Estero - D.M.0/11/89 art.7 comma 4. Liquidazione a favore dell'Assistito T.M.T.. |  |
| 16245 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Indennit legate alle condizioni di lavoro, Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indennit per assistenza domiciliare effettuate nel mese di Ottobre 2011 e precedenti. |  |
| 16244 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione rimborso spese carburante per l'utilizzo del mezzo proprio in favore di dipendenti. |  |
| 16243 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione a favore dell'Assistito C.R. ai sensi ex L.REG.25/96 e successive integrazioni. |  |
| 16242 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione fattura Ditta "SANCILIO Francesco - Molfetta" |  |
| 16241 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione fatture Ditta "GLOBAL CRI S.r.l." (gi NAER SERVIZI S.r.l.) |  |
| 16240 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ISTITUTI RIABILITATIVI EXTRA REGIONALE EX ART.26 LEGGE 833/78 RESE AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO DEL DDS 12 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE. |  |
| 16239 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA "VILLA DEI PINI - IRTE SPA" DI CASSANO MURGE BARI - RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2011. |  |
| 16238 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA ONLUS "EMANUEL" SOCIETA' COOPERATIVA SOC. DI SAN MICHELE SALENTINO (BR) RELATIVE AL PERIODO 31/MARZO - 31/AGOSTO 2011. |  |
| 16237 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA "ADRIATICA" DI BARI - GESTIONE SAIA ARL RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2011. |  |
| 16236 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA REAN SRL GRUPPO SEGESTA - RESIDENZA PROTETTA "SAN GABRIELE" DI BARI - RELATIVE AI MESI DI GIUGNO-LUGLIO-SETTEMBRE 2011. |  |
| 16235 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL CDC MADONNA DEL BUONCAMMINO SRL DI ALTAMURA BARI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2011. |  |
| 16234 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | STRUTTURA UVAR/UVARP LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE DALLE STRUTTURE AUTORIZZATE E PROVVISORIAMENTE ACCREDITATE, MESE DI LUGLIO 2011. |  |
| 16233 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | STRUTTURA UVAR/UVARP LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA E SPECIALISTICA AMBULATORIALE EROGATE DALLA STRUTTURA "SAN GIUSEPPE SRL" PROVVISORIAMENTE ACCREDITATA PER LA BRANCA DI FISIOKINESITERAPIA, RICADENTE NELL'AMBITO PROVINCIALE DELLA AS |  |
| 16232 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | UVAR/UVARP - ESECUZIONE ALL'ORDINANZA N.4051/10- PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - CON SVINCOLO DELLA SOMMA DI ? 11.459,01 - NEI CONFRONTI DEL LABORATORIO DI ANALISI F.P. PROCACCI SRL" STRUTTURA PROVVISORIAMENTE ACCREDITATA PER LA BRANCA DI PATOLIOGIA CLI |  |
| 16231 | 22-11-2011 | 22-11-2011 | Dss n. 3 - Indennit legate alle condizioni di lavoro per il personale della dirigenza e per il personale di comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indennit per prestazioni accessorie effettuate nel mese di Settembre 2011. |  |
| 16230 | 22-11-2011 | 22-11-2011 | DSS N. 3 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FORNITRICI DISPOSITIVI PROTESICI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15536 DEL 19/11/2011. |  |
| 16229 | 22-11-2011 | 22-11-2011 | Dss n. 3 Bitonto - Palo del Colle. Rimborso spese aisensi della Legge Regionale n. 25/96 agli assistiti per interventi di trapianto |  |
| 16228 | 22-11-2011 | 22-11-2011 | Servizio Sovradistrettuale di Medicina Fisica e Riabilitazione: Liquidazione rimborso spese di viaggio al personale dipendente relativo al mese di Ottobre 2011. |  |
| 16227 | 22-11-2011 | 22-11-2011 | Servizio Sovradistrettuale di Medicina Fisica e Riabilitazione: Liquidazione indennit di accesso ai trattamenti domiciliari dei Terapisti della Riabilitazione effettuate nel mese di Ottobre 2011. |  |
| 16226 | 22-11-2011 | 22-11-2011 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Carestream health italia srl per la fornitura di Materiali Diagnostici rx, come da lista di preliquidazione n. 14578 del 05/11/2011. |  |
| 16225 | 22-11-2011 | 22-11-2011 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Antinia per servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici e nocivi reso al p.o. di molfetta, come da lista di preliquidazione n. 14154 del 27/10/2011. |  |
| 16224 | 22-11-2011 | 22-11-2011 | Liquidazione fatture in favore DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI RESO AL P.O. DI MOLFETTA, COME Da lista di preliquidazione n. 14153 del 27/10/2011 |  |
| 16223 | 22-11-2011 | 22-11-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TECNORAD - VERONA PER SERVIZIO DOSIMETRICO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI EFFETTUATO PRESSO IL P.O. MOLFETTA, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 14163 DEL 27/10/2011. |  |
| 16222 | 22-11-2011 | 22-11-2011 | Liquidazione fatture in favore dELL'AZ. OSP. CONSOR. POLICLINICO E L'ASL BAT PER ESAMI DIAGNOSTICI EFFETTUATI A DEGENTI DEL P.O. DI MOLFETTA, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.13449 DEL 14/10/2011. |  |
| 16221 | 22-11-2011 | 22-11-2011 | Liquidazione fatture in favore DELL'AZ. OSP. CONS. POLICLINICO PER ESAMI DIAGNOSTICI EFFETTUATI A DEGENTI DEL P.O. DI MOLFETTA, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 13449 DEL 14/10/2011. |  |
| 16220 | 22-11-2011 | 22-11-2011 | Liquidazione fatture in favore dELLA DITTA BELLCO SRL per la fornitura di Materiali PER EMODIALISI, come da liste di preliquidazione nn. 13115 DEL 10/10/2011. |  |
| 16219 | 22-11-2011 | 22-11-2011 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per la fornitura di Materiali PROTESICO, come da liste di preliquidazione nn. 13875,13874, 13872, E 15012 DEL 22/10/2011E 12/11/2011. |  |
| 16218 | 22-11-2011 | 22-11-2011 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per la fornitura di PRESIDI CHIRURGICI,Materiali Diagnostici RX,MATERIALE PER EMODIALISI E FARMACI come da liste di preliquidazione nn. 13844, 12398, 14271, 14906 E 13132 DEL 21/10/2011, 12/10/2011, 29/10/2 |  |
| 16217 | 22-11-2011 | 22-11-2011 | Liquidazione fatture in favore di ditte diverse per la fornitura di EMODERIVATI, come da lista di preliquidazione n. 13876 del 22/10/11. |  |
| 16216 | 22-11-2011 | 22-11-2011 | Liquidazione fatture in favore di ditte diverse per la fornitura di Farmaci, come da lista di preliquidazione n. 13877,13860, E 13878 del 22/10/11 E 21/10/2011. |  |
| 16215 | 22-11-2011 | 22-11-2011 | Liquidazione fatture in favore della Ditta AIR LIQUIDE SANITA' PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO come da lista di preliquidazione n. 13835 del 21/10/2011. |  |
| 16214 | 22-11-2011 | 22-11-2011 | Liquidazione fatture in favore della Ditta ALFA WASSERMANN SPA PER LA FORNITURA DI VACCINI come da lista di preliquidazione n. 13906 del 24/10/2011. |  |
| 16213 | 22-11-2011 | 22-11-2011 | MACROSTRUTTURA CORATO-TERLIZZI. DIPENDENTE SIG.RA P.A. MATRICOLA N. 2501932 CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELLA LEGGE 388/2000 ART. 80 COMMA 2 D.LGS. 26/03/2001, N.151 ART.42 CO.5 LEGGE 53/2000 E SUCCESSIVA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONAL |  |
| 16212 | 22-11-2011 | 22-11-2011 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da lista di preliquidazione n. 15475 del 17/11/2011. |  |
| 16211 | 22-11-2011 | 22-11-2011 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da lista di preliquidazione n. 15504 del 18/11/2011. |  |
| 16210 | 22-11-2011 | 22-11-2011 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da lista di preliquidazione n. 15514 del 18/11/2011. |  |
| 16209 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | LIQUIDAZIONE RIMBORSI Km. SPESE CARBURANTE PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI IN CARICO AL: DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE EX AUSL BA/4. |  |
| 16208 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA - AMMINISTRATIVA - TECNICA - PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERSONALE DSM BARI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBR |  |
| 16207 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DEL CSM DI GIOVINAZZO DA PARTE DELLA DITTA ECORAD. PERIODO AGOSTO 2011. |  |
| 16206 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DEL CSM DI GIOVINAZZO DA PARTE DELLA DITTA ARIETE. PERIODO AGOSTO 2011. |  |
| 16205 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DEL CD E DEL CSM DI CORATO DA PARTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE TURBO 86 DI ANDRIA. PERIODO LUGLIO, AGOSTO 2011. |  |
| 16204 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | LIQUIDAZIONE DI RETTE GIORNALIERE DELLA STRUTTURA ISTITUTO SUORE OBLATE DI S. BENEDETTO GIUSEPPE LABRE DI MOLFETTA.
PERIODO LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2011.
|  |
| 16203 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | LIQUIDAZIONE DI RETTE GIORNALIERE DELLA STRUTTURA ISTITUTO SUORE OBLATE DI S. BENEDETTO GIUSEPPE LABRE DI MOLFETTA.
PERIODO APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2011.
|  |
| 16202 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI RESE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE 2011 DALLA FONDAZIONE STELLA MARIS DI MONTALDO DI FAUGLIA. |  |
| 16201 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | DSM ex AUSL BA/5 - LIQUIDAZIONE FATTURA DI ECOLUCANIA SRL SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI CSM 12-MONOPOLI, CSM 13-CONVERSANO E CSM 14-PUTIGNANO. PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2011. |  |
| 16200 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "CONTROCAMPO COOP. SOC." PERIODO SETTEMBRE 2011. |  |
| 16199 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE CASA PER LA VITA "LAIF" DI PUTIGNANO. PERIODO MAGGIO, GIUGNO, SETTEMBRE 2011. |  |
| 16198 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | DSM - U.O. NPIA MONOPOLI - LIQUIDAZIONE FATTURE DI "L'ADELFIA COOP. SOC." PERIODO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2011. |  |
| 16197 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "COMUNITA' SAN GIORGIO DI SORGENTE SRL" - SETTEMBRE 2011. |  |
| 16196 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO DIURNO "M.a.D. S.a.s." DI LOCOROTONDO - PERIODO SETTEMBRE 2011. |  |
| 16195 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Attribuzione incarico di sostituzione nell'ambito del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" al Dott.GRECO FABIO a decorrere dall'1/12/2011. |  |
| 16194 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELLA COOP. FRATELLO SOLE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO-SETTEMBRE 2011.
|  |
| 16193 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI UTENTI PSICHIATRICI - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2010. |  |
| 16192 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO PULIZIA DA PARTE DELLA DITTA ECORAD. PERIODO MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2011. |  |
| 16191 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DEL CSM DI TERLIZZI E RUVO DA PARTE DELLA DITTA LUCENTEZZA. PERIODO LUGLIO 2011. |  |
| 16190 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Attribuzione incarico di sostituzione nell'ambito del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" al Dott. NOVEMBRE ADRIANO a decorrere dall'1/12/2011. |  |
| 16189 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Tribunale di Bari. Decreto ingiuntivo n. 536 del 05.03.2009 emesso in favore di Salvatore Matarrese s.p.a. c/ ASL BA ex Ausl Ba/2 . Liquidazione in favore dell'Erario dell'imposta dovuta per la registrazione della sentenza . |  |
| 16188 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118". Liquidazione competenze mese di Ottobre 2011. Spesa Complessiva 887.728,29= |  |
| 16187 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2011. Spesa complessiva ?.131.450,28= |  |
| 16186 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2011. Spesa complessiva ?.1.129,533,04= |  |
| 16185 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | U.O. Gest. Amm.va Pers. Convenzionato - Settore Medicina Generale e Pediatrica - Apertura del secondo studio medico del Dott. RANIERI VITO medico convenzionato per la medicina generale. |  |
| 16184 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta VITO DE CARNE & C. per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Carbonara, S. Paolo e Triggiano. |  |
| 16183 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione a favore dell'ISPE di Maglie delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate per la gestione della RSA e del Nucleo Alzheimer di Mola di Bari nei mesi da Giugno a Settembre 2011. |  |
| 16182 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ITEM OXYGEN per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. S. Paolo. |  |
| 16181 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennit di INFERMIERE DI STUDIO, ai sensi dell'art. 5 Air 18/1/2008. |  |
| 16180 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SUSCO di Susco Graziano per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 16179 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ROCCO MANGIALARDI & C. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Triggiano. |  |
| 16178 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ALL SERVICE TECNOLOGY per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti elettrici e trasmissione dati esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. S. Paolo. |  |
| 16177 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ATITECNICA 85 per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. S. Paolo. |  |
| 16176 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta FALEGNAMERIA ARTIGIANA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 16175 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta LOSACCO MICHELE per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 16174 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | STRUTTURA UVAR/UVARP: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO, DALLA SOCIETA' ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA "C.B.H. CITTA' DI BARI HOSPITAL SPA" RIGUARDANTE IL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2011, PER L'IMPOR |  |
| 16173 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | STRUTTURA UVAR/UVARP: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA "SANTA MARIA SPA" RIGUARDANTE IL PERIODO
GENNAIO-AGOSTO 2011, PER L'IMPORTO COMPLESSIV |  |
| 16172 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Convenzione per la fornitura di protesi dentarie tra ASL BA e Laboratorio Odontotecnico Eurodental a.n.c. |  |
| 16171 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ADDABBO NICOLA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 16170 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SERRAMENTI 2000 per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 16169 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta COSTRUZIONI METALLICHE di Rotolo Enzo per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 16168 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta TIA NETWORKS per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 16167 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta G.D.P. SERVICE di Marangelli E. Rocco per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Carbonara, S. Paolo e Triggia |  |
| 16166 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennit di INFERMIERE DI STUDIO, ai sensi dell'art. 5 Air 18/1/2008. |  |
| 16165 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SERRAMENTI 2000 per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi di propriet dell'ASL BA rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 16164 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennit di INFERMIERE DI STUDIO, ai sensi dell'art. 5 Air 18/1/2008. |  |
| 16163 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta FALEGNAMERIA MODERNA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. di Terlizzi. |  |
| 16162 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico del Dott.VIGGIANO GIUSEPPE - medico convenzionato per la Medicina Generale. |  |
| 16161 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ATITECNICA 85 per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 16160 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ITEM OXYGEN per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti di gas medicali esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 16159 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico del Dott.SACCHITELLI FRANCESCO - medico convenzionato per la Medicina Generale. |  |
| 16158 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta LOSACCO MICHELE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili eseguiti sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Triggiano. |  |
| 16157 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione fatture a favore della Ditta FALEGNAMERIA ARTIGIANA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi di propriet dell'ASL BA rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 16156 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Ristrutturazione della rampa carrabile d'accesso al nuovo Pronto Soccorso dello Stabilimento Ospedaliero di Grumo. Approvazione atti di contabilit finale e liquidazione delle competenze alla ditta esecutrice dei lavori. |  |
| 16155 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa di Reclusione di TURI. Liquidazione Compensi Ottobre 2011. |  |
| 16154 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso il Penitenziario di ALTAMURA. Liquidazione Compensi Ottobre 2011. |  |
| 16153 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali Sig.ri: Pina FLORIO, Domenico SAVINO, Oronzo ACITO, presso la Casa di Reclusione di TURI. Liquidazione Compenso Ottobre 2011. |  |
| 16152 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Stabilimento Ospedaliero di Venere - Lavori per l'allocazione nella nuova sede della U.O. di Cardiologia dell'angiografo. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico-estimativa. |  |
| 16151 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio. |  |
| 16150 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione compensi spettanti ai Medici Tirocinanti del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. - D.M. 07/03/2006 - Polo Formativo di Putignano - Mese di Ottobre 2011. |  |
| 16149 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanit Pubblica - Art. 1 1 comma della L.R. 27/93, cos come modificata ed integrata dalle LL.RR.17/96 e 25/07. Integrazione dell'autorizzazione al TRASPORTO di infermi e feriti a favore della "Cooperativa |  |
| 16148 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Piano investimento FESR 2007/2013 - Lavori di ristrutturazione immobile ex INAM di Putignano e di Gioia del Colle. Parcella professionale di progettazione. |  |
| 16147 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Lavori urgenti di manutenzione e ripristino della copertura in pannelli coibentati della struttura adibita ad Anatomia Patologica e del tetto insistente sulle SS.OO. del 2 piano del P.O. di Altamura. Approvazione. |  |
| 16146 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Partecipazione ad eventi inerenti il progetto CCM (Centro per il Controllo delle Malattie) 2008 approvato con D.M. 26.11.2008: "Buone pratiche sull'alimentazione consumo di frutta, verdura e alimenti sani nella scuola e nei luoghi di lavoro" di cui alla |  |
| 16145 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Lavori urgenti per la manutenzione e sistemazione del tetto degli ambienti dell'immobile sito nel Comune di Altamura al Claustro Francesco Labriola. Approvazione. |  |
| 16144 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | Dipartimento di Prevenzione. Rettifica determinazione Dirigenziale n. 15037 del 04.11.2011. |  |
| 16143 | 21-11-2011 | 23-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.15040 DEL 14/11/2011 A FAVORE DI DITTE VARIE, OER FORNITURE EFFETTUATE DAL SETTORE PROTESI E RIABILITAZIONE. |  |
| 16142 | 21-11-2011 | 23-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.15024 DEL 14/11/2011 A FAVORE DELLA DITTA RIZZOLI ORTOPEDIA SPA, PER FORNITURE EFFETTUATE DAL SETTORE PROTESI E RIABILITAZIONE. |  |
| 16141 | 21-11-2011 | 23-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.14308 DEL 31/10/2011 A FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR ITALIA SRL, PER FORNITURE EFFETTUATE DAL SETTORE PROTESI E RIABILITAZIONE. |  |
| 16140 | 21-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione Fatture Ditte fornitrici protesi ventilatorie di ? 13.437,67. |  |
| 16139 | 21-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte di esercizi commerciali ex D.L.vo 114/1998, giusta D.G.R. n. 251 del 26.02.2009. di ' 2.049,13 |  |
| 16138 | 21-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione fatture Ditta MedicAir ? 4.415,10= |  |
| 16137 | 21-11-2011 | 23-11-2011 | Liquidazione fatture Ditta MedicAir ? 3.634,70= |  |
| 16136 | 21-11-2011 | 23-11-2011 | DIREZIONE DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.11 MOLA DI BARI-AREA SUD -RIMBORSO TICKET A FAVORE DEL SIG. V.V. |  |
| 16135 | 21-11-2011 | 23-11-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuit Assistenziale delle competenze del mese di OTTOBRE 2011. Spesa complessiva ?.1.150.123,03= |  |
| 16134 | 21-11-2011 | 23-11-2011 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2011. Spesa Complessiva ?.61.235,48= |  |
| 16133 | 21-11-2011 | 23-11-2011 | Distretto s.s. n.11 - Spese per cassa economale sostenute nel mese di ottobre 2011. Richiesta di reintegro del fondo. |  |
| 16132 | 21-11-2011 | 23-11-2011 | Sig.ra Carella Anna - cps infermiere a tempo indeterminato del Dss. n.11 - U.O. Assistenza Consultoriale. Congedo Parentale per gravi motivi familiari ex art.42 - comma 5 - del D.lgs 26/3/2001 n.151. |  |
| 16131 | 21-11-2011 | 23-11-2011 | liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto S, S, n. 10, ai sensi della ex legge 25/96 e successive integrazioni. ? 4.095,91. |  |
| 16130 | 18-11-2011 | 21-11-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ORTOBIODUE S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO OCCORRENTE FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 14658, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 19.947,06. ANNO 2009. |  |
| 16129 | 18-11-2011 | 21-11-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ORTOBIODUE S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO OCCORRENTE FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 14650 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 381.823,07. ANNO 2011. C |  |
| 16128 | 18-11-2011 | 21-11-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO OCCORRENTE FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 14656, 14657, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 5.595,60. ANNO 2010. |  |
| 16127 | 18-11-2011 | 21-11-2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO OCCORRENTE FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 14628, 14629, 14632, 14633,
14638, 14645, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. |  |
| 16126 | 18-11-2011 | 21-11-2011 | RETTIFICA DELIBERA N. 13648 DEL 11/10/2011. |  |
| 16125 | 18-11-2011 | 21-11-2011 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'OSPEDALE DI MONOPOLI SETTEMBRE, OTTOBRE. NOVEMBRE 2011 E RESIDUO MESI PRECEDENTI. |  |
| 16124 | 18-11-2011 | 21-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 18150 DEL 19/11/2010, N.18152 DEL 19/11/2010, N. 18384 DEL 23/11/2010, 20014 DEL 15/12/2010, N.20032 DEL 15/12/2010, N. 20487 DEL 21/12/2010, N. 20490 DEL 21/12/2010 - FARMACIA OSPEDA |  |
| 16123 | 18-11-2011 | 21-11-2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 14305 DEL 04/10/2010, N.14342 DEL 04/10/2010, N. 16797 DEL 02/11/2010, 17205 DEL 08/10/2010, N.2225 DEL 15/02/2011, N. 2386 DEL 17/02/2011, N. 2447 DEL 17/ |