| Numero | Data Delibera | Data Pubblicazione | Oggetto | File |
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| 8460 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | D.S.S.nr.5.Liquidazione spese in favore degli assistiti che beneficiano dell'art. 22 della L.R.nr.14/04.Vaccinoterapia.Periodo marzo/aprile 2012 e precedenti. |  |
| 8458 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | D.S.S.nr.5.Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati. |  |
| 8455 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | D.S.S.nr.5.Rimborsi spese viaggio in favore di pazienti nefropatici.Periodo aprile 2012 e precedenti. |  |
| 8453 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Legge 126/80-Pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto-Aprile 2012. |  |
| 8449 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Ditta UTILITY OFFICE"Transazione Regione Puglia delibera nr.6728 del 13-04-2012. |  |
| 8445 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Servizio trasporto disabili-D.S.S.nr.4-Centro Riabilitativo di Acquaviva,Cassano,Binetto,Toritto-Liquidazione competenze di marzo 2012 a favore della ditta TRA.DA.Lista di prel.nr7736 de 30-04-2012. |  |
| 8443 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 8972 del 17/05/2012 |  |
| 8442 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 9019 del 17/05/2012 |  |
| 8441 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 9020 del 17/05/2012 |  |
| 8440 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Servizio trasporto disabili- Comune di Santeramo in Colle.Liquidazione competenze di aprile 2012 a favore della ditta TRA.DA.Lista di prel.nr.8376 del 09-05-2012. |  |
| 8438 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | DDP Giovinazzo Liquidazione fatture Ditte Molteni, Ecorad, Sancilio, Antinia e Bronchi Combustibili e Euroarredi. |  |
| 8437 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Servizio trasporto disabili-D.S.S.nr.4-Centro Riabilitativo di Altamura,Gravina e Santeramo in colle-Liquidazione competenze di aprile 2012 a favore della ditta TRA.DA.Lista di prel.nr.8375 del 09-05-2012. |  |
| 8436 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | DDP Giovinazzo Liquidazione fatture Comunità Terapeutiche Associazione Pugliese Rilancio, Teseo e Cooperate. |  |
| 8434 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | DDP Giovinazzo Liquidazione fatture Comunità Terapeutiche C.A.S.T. e Spazio Esse. |  |
| 8433 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | DDP Giovinazzo. Rendicontazione Cassa Economale periodo 01/01/12 - 18/05/12. |  |
| 8432 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | DDP Giovinazzo Liquidazione fatture Comunità Terapeutiche Associazione CASA e Casa Famiglia S. Filippo Neri. |  |
| 8430 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Dss n. 3 - Liquidazione fattura Ditta Gianni Chitani Distribuzione snc. Lista di preliquidazione n. 9043 del 18/05/2012. |  |
| 8429 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | MacroArea A. Ripartizione e liquidazione attività libero professionale del mese di Aprile 2012 e precedenti. |  |
| 8427 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Legge 126/80-Pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto-maggio 2012. |  |
| 8426 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Dss n. 3 - Fondi FESR - Liquidazione fattura Ditta Annese A. sas. Lista di preliquidazione n. 8856 del 16/05/2012. |  |
| 8425 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Rimborso spese per pazienti dializzati-aprile 2012-. |  |
| 8424 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Distretto Socio Sanitario (Dss) n. 3 - Liquidazione fatture Ditte Fornitrici dispositivi protesici. Lista di Preliquidazione n. 8467 del 10/05/2012. |  |
| 8421 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Distretto Socio Sanitario (Dss) n. 3 - Liquidazione fatture Ditte Fornitrici dispositivi protesici. Lista di Preliquidazione n. 8445 del 09/05/2012. |  |
| 8416 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Dss Uno - Ditta Artsana: liquidazione spesa come da Lista di Preliquidazione n. 7568 del 26/04/2012. |  |
| 8414 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Rimborso diritti sanitari per pestazioni non eseguite presso gli uffici SISP del Dipartimento di Prevenzione ex ASL BA/3.Anno 2011 |  |
| 8413 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Dss Uno - A.T.I. Ariete soc. coop. - Ecorad srl: Liquidazione spesa come da Lista di Preliquidazione n. 8784 del 15/05/2012. |  |
| 8412 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Dss Uno. Ditte Varie: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 8563 del 11/05/2012. |  |
| 8411 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Dss Uno. Ditte Varie: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 8557 del 11/05/2012. |  |
| 8410 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Dss Uno. Ditta Publidea di Silvestri A.: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 8579 del 11/05/2012. |  |
| 8409 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti del Dipartimento di Prevenzione-Dott.Vito Nicola Cavallo-mese di aprle 2012-. |  |
| 8408 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Dss Uno. IRCCS "Saverio De Bellis": Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 8878 del 16/05/2012. |  |
| 8406 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Sig.ra Cantù Cristina - Operatore Tecnico addetto all' assistenza. Risoluzione rapporto di lavoro per limite d'età a decorrere dal 01/12/2012. |  |
| 8404 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Sig. Scagliola Giuseppe - Infermiere Generico Esperto. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso a decorrere dal 30/12/2012. |  |
| 8402 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Sig. D'Aniello Cosimo - Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso a decorrere dall' 01/12/2012. |  |
| 8401 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti della struttura Servizio di Igiene e Sanità Pubblica-mesi gennaio-febbraio-marzo 2012-. |  |
| 8399 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Sig. Lamparelli Giovanni - Collaboratore Amministrativo Professionale. Risoluzione rapporto di lavoro per limite d'età a decorrere dall' 01/01/2013. |  |
| 8398 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti della struttura Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione-sede di Acquaviva delle F-marzo/aprile 2012. |  |
| 8395 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Liquidazione indennità accessorie e lavoro straordinario ordinario in favore dei dipendenti della Direzione Amministrativa P.U.O.Altamura-marzo 2012-. |  |
| 8393 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del D.Lgs del 26-03-01 nr.151 Sig.ra F.M.I. |  |
| 8391 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | Delbera nr.2273/2009:consulenza di Endoscopia Biliare con l'ASL BAT di Andria.liquidazione onorari al Dott.Donato PIGLIONICA,consulente designato e oneri riflessi |  |
| 8374 | 18-05-2012 | 18-05-2012 | OSPEDALE TERLIZZI. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6946 DEL 17/04/2012. |  |
| 8373 | 18-05-2012 | 18-05-2012 | OSPEDALE TERLIZZI. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO DA IMPIANTARE A DEGENTI COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8566 DEL 11/05/2012, N. 8685 DEL 14/05/2012, N.8771 DEL 15/05/2012 E N. 8772 DEL 15/05/2 |  |
| 8372 | 18-05-2012 | 18-05-2012 | MACROSTRUTTURA CORATO-TERLIZZI. OSPEDALE DI TERLIZZI. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA E COMPARTO. MESI DI MARZO-APRILE 2012. |  |
| 8371 | 18-05-2012 | 18-05-2012 | MACROSTRUTTURA CORATO-TERLIZZI. LIQUIDAZIONE FATTURA - FORNITURA N. 1 LAMPADA XENON 300 PER LA U.O. DI GASTROENTEROLOGIA , COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8532 DEL 10/05/2012. |  |
| 8370 | 18-05-2012 | 18-05-2012 | MACROSTRUTTURA CORATO-TERLIZZI. LIQUIDAZIONE FATTURA - FORNITURA N. 1 PC MACINTOSH PER LA U.O. DI RADIOLOGIA DELL'OSPEDALE DI TERLIZZI, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8618 DEL 11/05/2012. |  |
| 8369 | 18-05-2012 | 18-05-2012 | MACROSTRUTTURA CORATO-TERLIZZI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUROARREDI SRL DI MODUGNO COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8914 DEL 16/05/2012. |  |
| 8367 | 18-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HOSPIRA ITALIA SRL PER FORNITURA DI FARMACI E PRESIDI CHIRURGICI, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6864 E 7071 DEL 16/04/2012 E 19/04/2012. |  |
| 8366 | 18-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HOSPIRA ITALIA SRL PER FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7304 DEL 21/04/2012. |  |
| 8364 | 18-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HOSPIRA ITALIA SRL PER FORNITURA DI FARMACI, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7201 DEL 19/04/2012. |  |
| 8362 | 18-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HOSPIRA ITALIA SRL PER FORNITURA DI FARMACI, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7399 DEL 23/04/2012. |  |
| 8360 | 18-05-2012 | 18-05-2012 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6828 DEL 24/04/2012 DEL P.O. MOLFETTA. RETTIFICA |  |
| 8359 | 18-05-2012 | 18-05-2012 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL: AGGIUDICAZIONE E ACQUISTO CON AFFIDAMENTO DIRETTO DI N. 2 MANIPOLI PER ELETTROBISTURI GEN04 PER LA U.O. DI BLOCCO OPERATORIO DELL'OSPEDALE DI MOLFETTA. |  |
| 8354 | 18-05-2012 | 18-05-2012 | DSS UNO - MOLFETTA/GIOVINAZZO, L.R. 25/1996, RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO(DISTINTA N. 4-2012). |  |
| 8352 | 18-05-2012 | 18-05-2012 | DSS UNO - MOLFETTA/GIOVINAZZO, L.R. 12/2005 RIMBORSO SPESE A PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE RERE(DISTINTA N. 2-2012). |  |
| 8346 | 18-05-2012 | 18-05-2012 | P.O. PUTIGNANO. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5382 DEL 23/03/2012. CIG ZC70497EE8. |  |
| 8345 | 18-05-2012 | 18-05-2012 | P.O. PUTIGNANO. - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL PER LA FORNITURA DI UN MAMMOGRAFO DIGITALE ALLA S.C. DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7903 DEL 12/05/2011. |  |
| 8344 | 18-05-2012 | 18-05-2012 | DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 14 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL RUOLO SANITARIO, TECNICO, AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 14 DI PUTIGNANO - COMPETENZE APRILE 2012. |  |
| 8338 | 18-05-2012 | 18-05-2012 | RIMBORSO SPESE SANITARIE, A M.P. RESIDENTE NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI PUTIGNANO, GIà AUTORIZZATO A RICEVERE CURE PRESSO CENTRO ALTAMENTE SPECIALIZZATO TEDESCO AI SENSI DEL D.M. 03/11/1989 ART. 7 COMMA 3-4 E ART. 11 COMMA 2 DELLA LEGGE 1 |  |
| 8271 | 17-05-2012 | 18-05-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 8948 DEL 16.05.2012 - TELECOM. |  |
| 8269 | 17-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 8368-8369-8372-8373-8390-8391-8392-8393 DEL 09-05-2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATO |  |
| 8268 | 17-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 8349 DEL 09-05-2012 - 8437 DEL 10/05/2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIA |  |
| 8267 | 17-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 8348-8354-8355-8356-8358-8360-8361-8362-8364-8365-8366 DEL 09-05-2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERI |  |
| 8265 | 17-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6308 DEL 04-04-2012 SCHERING-PLOUGH SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI |  |
| 8264 | 17-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 9933 DEL 15/06/2011, N. 2766 DEL 16/02/2011, N. 790 DEL 19/01/2012, N. 9814 DEL 14/06/2011, N. 8232 DEL 17/05/2011, N. 1085 DEL 24/01/2012, N. 9905 DEL 15/06/2011, N. 1145 DEL 24/01/2 |  |
| 8263 | 17-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7830 DEL 12/05/2011, N. 7864 DEL 12/05/2011, N. 15177 DEL 15/11/2011, N. 16055 DEL 28/11/2011, N. 7292 DEL 05/05/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - GIOIA DEL COLLE |  |
| 8261 | 17-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 1989 DEL 06/02/2012, N. 1377 DEL 27/01/2012, N. 2468 DEL 13/02/2012, N. 900 DEL 20/01/2012, N. 13572 DEL 18/10/2011, N. 8215 DEL 17/05/2011, N. 13109 DEL 10/10/2011 - FARMACIA OSPEDAL |  |
| 8260 | 17-05-2012 | 18-05-2012 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 7233 DEL 3 MAGGIO 2012 |  |
| 8259 | 17-05-2012 | 18-05-2012 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 7232 DEL 3 MAGGIO 2012 |  |
| 8254 | 17-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE IN FAVORE DELL'EX DIPENDENTE SIG. DI LEO CESARE, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO, CESSATO DAL SERVIZIO IL 31 MAGGIO 2011. |  |
| 8253 | 17-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE IN FAVORE DELL'EX DIPENDENTE SIG. SIMONE RAFFAELE, OPERATORE TECNICO MURATORE A TEMPO INDETERMINATO, CESSATO DAL SERVIZIO IL 30 APRILE 2011. |  |
| 8227 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | P.O. Bari- Sud: Liquidazione competenze per prestazioni sanitarie aggiuntive ex art.55 del CCNL 08.06.2000. Mese di Gennaio - Febbraio 2012. |  |
| 8226 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Attività libero professionale Intramuraria P.O. Bari-Sud S.O. "Fallacara" - Liquidazione compensi mese di marzo 2012. |  |
| 8225 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Attività libero professionale Intramuraria P.O. Bari-Sud "Di Venere" - Liquidazione compensi mese di marzo 2012. |  |
| 8224 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione |  |
| 8223 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione |  |
| 8222 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione |  |
| 8221 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione |  |
| 8220 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione |  |
| 8219 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione |  |
| 8218 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione |  |
| 8217 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fattura Protesi e Riabilitazione |  |
| 8216 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA BIOINDUSTRI L.I.M. S.P.A. ELENCATE NELL' ALLEGATA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N° 7058 DEL 19/04/2012 PER FORNITURA DI FARMACI. |  |
| 8215 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MEDICAL WORKS S.R.L. ELENCATE NELLA ALLEGATA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N° 7608 DEL 18/04/2012 PER FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI. |  |
| 8214 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA KEDRION S.P.A. ELENCATE NELLA ALLEGATA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N° 6806 DEL 14/04/2012 PER FORNITURA DI VACCINI ANTINFLUENZALI. |  |
| 8213 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NOVARTIS VACCINES AND DIAGN.SRL ELENCATE NELL' ALLEGATA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N° 6764 DEL 13/04/2012 PER FORNITURA DI VACCINI. |  |
| 8212 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SANOFI PASTEUR MSD S.P.A. ELENCATE NELL' ALLEGATA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N° 6598 DEL 11/04/2012 PER FORNITURA VACCINI. |  |
| 8211 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA BIOGEN IDEC ITALIA SRL ELENCATE NELLA ALLEGATA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N° 4904 DEL 17/03/2012 PER FORNITURA FARMACI. |  |
| 8210 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PIAM FARMACEUTICI S.P.A.(EX VECCHI & C. PIAM) ELENCATE NELLA ALLEGATA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N° 7802 DEL 02/05/2012 PER FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI. |  |
| 8209 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA FRESENIUS KABI ITALIA SRL ELENCATE NELLA ALLEGATA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N° 7723 DEL 30/04/2012 PER FORNITURA DI FARMACI. |  |
| 8208 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ARTSANA S.P.A. ELENCATE NELLA ALLEGATA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N° 7698 DEL 30/04/2012 PER FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE PROTESICO. |  |
| 8207 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SVAS BIOSANA S.R.L. ELENCATE NELLA ALLEGATA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N° 7681 DEL 30/04/2012 PER FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI. |  |
| 8206 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. ELENCATE NELLA ALLEGATA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N° 7385 DEL 23/04/2012 PER FORNITURA DIAGNOSTICI. |  |
| 8205 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. ELENCATE NELLA ALLEGATA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N° 7302 DEL 21/04/2012 PER FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI. |  |
| 8204 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Dott. Rinaldi Stefano c/ASL BA - Giudizio innanzi al Tribunale di Bari rg 6865/10 ordinanza ex art. 186 ter cpc del 2.12.2011 - Esecuzione spese legali. |  |
| 8203 | 16-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 2752 DEL 16/02/2012, N. 1100 DEL 24/01/2012, N. 1099 DEL 24/01/2012, N. 1111 DEL 24/01/2012, N. 7817 DEL 12/05/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - GIOIA DEL COLLE |  |
| 8202 | 16-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 2613 DEL 14/02/2012, N. 7839 DEL 12/05/2011, N. 7819 DEL 12/05/2011, N. 8021 DEL 16/05/2011, N. 10851 DEL 27/07/2011, N. 10593 DEL 20/07/2011, N. 5490 DEL 04/04/2011, N. 1167 DEL 24/0 |  |
| 8201 | 16-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 1987 DEL 06/02/2012, N. 4608 DEL 21/03/2011, N. 5623 DEL 06/04/2011, N. 134 DEL 05/01/2012, N. 98 DEL 04/01/2012, N. 8263 DEL 17/05/2011, N. 4789 DEL 23/03/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA |  |
| 8200 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta IEFFE IMPIANTI per intervento di manutenzione ordinaria sugli impianti ubicati nella struttura del P.O. di Carbonara. |  |
| 8199 | 16-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 17152 DEL 19/12/2011, N. 5665 DEL 06/04/2011, N. 4753 DEL 23/03/2011, N. 8284 DEL 17/05/2011, N. 4528 DEL 18/03/2011, N. 8285 DEL 17/05/2011, N. 9871 DEL 14/06/2011, N. 8307 DEL 17/05 |  |
| 8198 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SERVIZIO ECOLOGICO MERIDIONALE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 8197 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta PANETTIERI & MASTROMARINO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 8196 | 16-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 16871 DEL 14/12/2011, N. 4742 DEL 23/03/2011, N. 4587 DEL 21/03/2011, N. 17175 DEL 19/12/2011, N. 9452 DEL 07/06/2011, N. 9453 DEL 07/06/2011, N. 9463 DEL 07/06/2011 - FARMACIA OSPEDA |  |
| 8195 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta AIR LIQUIDE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 8194 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta P.I. MONTECCHI SAVINO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 8193 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ATE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 8192 | 16-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 16524 DEL 06/12/2011, N. 4751 DEL 23/03/2011, N. 9019 DEL 27/05/2011, N. 13577 DEL 18/10/2011, N. 10860 DEL 27/07/2011, N. 5671 DEL 06/04/2011, N. 4798 DEL 23/03/2011, N. 5713 DEL 28/ |  |
| 8191 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta FALEGNAMERIA MODERNA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi di proprietà dell'ASL BA rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 8190 | 16-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2008-2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 16370 DEL 02/12/2011, N. 4569 DEL 14/03/2012, N. 3043 DEL 21/02/2012, N. 1052 DEL 24/01/2012, N. 8321 DEL 17/05/2011, N. 5682 DEL 27/03/2012, N. 5717 DEL 28/03/2012, N. 2616 DEL |  |
| 8189 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta FALEGNAMERIA ARTIGIANA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 8188 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SVAR CAR per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP Terlizzi. |  |
| 8187 | 16-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15816 DEL 23/11/2011, N. 4704 DEL 15/03/2012, N. 4712 DEL 15/03/2012, N. 16551 DEL 06/12/2011, N. 15181 DEL 15/11/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - GIOIA DEL COLLE |  |
| 8186 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta FALEGNAMERIA ARTIGIANA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 8185 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta SIRAM per intervento di manutenzione di minuto mantenimento effettuato nella struttura del P.O. di Altamura. |  |
| 8184 | 16-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15109 DEL 15/11/2011, N. 5690 DEL 06/04/2011, N. 4782 DEL 23/03/2011, N. 158 DEL 05/01/2012, N. 5726 DEL 28/03/2012, N. 5793 DEL 28/03/2012, N. 8033 DEL 16/05/2011, N. 2300 DEL 10/02 |  |
| 8183 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta TIA NETWORKS per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 8182 | 16-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 14846 DEL 09/11/2011, N. 10892 DEL 28/07/2011, N. 8939 DEL 27/05/2011, N. 6122 DEL 13/04/2011, N. 7529 DEL 09/05/2011, N. 14180 DEL 27/10/2011, N. 8945 DEL 27/05/2011, N. 7593 DEL 10/ |  |
| 8181 | 16-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 13801 DEL 21/10/2011, N. 9657 DEL 10/06/2011, N. 7708 DEL 10/05/2011, N. 5141 DEL 29/03/2011, N. 8010 DEL 16/05/2011, N. 16643 DEL 09/12/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - GIOIA |  |
| 8180 | 16-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 10633 DEL 20/07/2011, N. 10631 DEL 20/07/2011, N. 8264 DEL 17/05/2011, N. 4803 DEL 23/03/2011, N. 4811 DEL 23/03/2011, N. 4801 DEL 23/03/2011, N. 9005 DEL 27/05/2011, N. 9852 DEL 14/0 |  |
| 8179 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta PELLICANI & NOVIELLO per intervento di manutenzione ordinaria sugli impianti ubicati nella struttura della sede aziendale. |  |
| 8178 | 16-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 9914 DEL 15/06/2011, N. 8249 DEL 17/05/2011, N. 9870 DEL 14/06/2011, N. 8066 DEL 16/05/2011, N. 10857 DEL 27/07/2011, N. 8058 DEL 16/05/2011, N. 8060 DEL 16/05/2011 - FARMACIA OSPEDAL |  |
| 8177 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SG IMPIANTI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 8176 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta GAROFALO COMBUSTIBILI, per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili presso il P.O. di Carbonara. |  |
| 8175 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ECOTRANSPORT per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Triggiano. |  |
| 8174 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta COFELY ITALIA, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Monopoli. |  |
| 8173 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ECOTRANSPORT, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili eseguiti sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Triggiano. |  |
| 8172 | 16-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 9561 DEL 14/06/2011, N. 14247 DEL 28/10/2011, N. 5629 DEL 06/04/2011, N. 9874 DEL 14/06/2011, N. 16264 DEL 30/11/2011, N. 14888 DEL 10/11/2011, N. 8944 DEL 27/05/2011, N. 5640 DEL 06/ |  |
| 8171 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta TECNOALLUMINIO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 8170 | 16-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 9008 DEL 27/05/2011, N. 8259 DEL 17/05/2011, N. 8980 DEL 27/05/2011, N. 8252 DEL 17/05/2011, N. 7964 DEL 16/05/2011, N. 9941 DEL 15/06/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - GIOIA DE |  |
| 8169 | 16-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 8552 DEL 20/05/2011, N. 7718 DEL 10/05/2011, N. 8999 DEL 27/05/2011, N. 7858 DEL 12/05/2011, N. 9604 DEL 09/06/2011, N. 9698 DEL 10/06/2011, N. 9607 DEL 09/06/2011 - FARMACIA OSPEDALI |  |
| 8168 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta SIRAM, per il servizio contrattuale di energia e manutenzione effettuato per il 1° trimestre 2011 presso le strutture dell'UTP di Altamura. |  |
| 8167 | 16-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7873 DEL 12/05/2011, N. 8257 DEL 17/05/2011, N. 6495 DEL 06/04/2012, N. 17134 DEL 19/12/2011, N. 16657 DEL 09/12/2011- FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - GIOIA DEL COLLE |  |
| 8166 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta GUASTAMACCHIA, per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP del S. Paolo. |  |
| 8165 | 16-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7284 DEL 05/05/2011, N. 8273 DEL 17/05/2011, N. 8281 DEL 17/05/2011, N. 17410 DEL 22/12/2011, N. 15642 DEL 21/11/2011, N. 14201 DEL 27/10/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - GIOIA |  |
| 8164 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI, per la riparazione straordinaria di un impianto elevatore installato nel P.O. di Gioia del Colle. |  |
| 8163 | 16-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7142 DEL 04/05/2011, N. 5718 DEL 07/04/2011, N. 5728 DEL 07/04/2011, N. 9690 DEL 10/06/2011, N. 10069 DEL 17/06/2011, N. 17245 DEL 20/12/2011, N. 9774 DEL 14/06/2011 - FARMACIA OSPEDA |  |
| 8162 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI, per la riparazione straordinaria di un impianto elevatore installato nel P.O. di Molfetta.. |  |
| 8161 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ELETTRO TECNICA, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 8160 | 16-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7051 DEL 03/05/2011, N. 7780 DEL 11/05/2011, N. 13651 DEL 19/10/2011, N. 13416 DEL 14/10/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 8159 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta EUROELLE IMPIANTI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 8158 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Deliberazione n.1411 del 22/07/2010: "Presa d'atto della Convenzione Accordo di cooperazione prestazioni di radiologia e di neuroradiologia tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e la ASL BA." LIQUIDAZIONE compensi in fav |  |
| 8157 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Subentro Ditta Janssen Cilag Spa a Crucell Italy srl nella fornitura di vaccini. |  |
| 8156 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Lavori di rifunzionalizzazione viabilità interna al P.O. S. Paolo. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico-estimativa. |  |
| 8155 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Componente Commissione Invalidi ASL BT. LIQUIDAZIONE compenso al componente ANMIC della commissione - Dott. Giovanni DE NICOLO' - dipendente della ASL BA. |  |
| 8154 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Ministero della Difesa - Direzione Generale della Sanità Militare: "Ricorso al TAR Puglia". Liquidazione spese Consulenze in favore del Dott. Gennaro PERRINO anno 2010. |  |
| 8153 | 16-05-2012 | 18-05-2012 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE IN FAVORE DELL'EX DIPENDENTE DR.SSA CIAVARELLA ORSOLA, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO DETERMINATO, CESSATA DAL SERVIZIO IL 31 MAGGIO 2011. |  |
| 8152 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Progetto CCM 2010 Liea 110 "I consultori familiari nella prevenzione delle Malattie sessualmente trasmesse". LIQUIDAZIONE compenso primo anno attività progettuale - Dott.ssa Rosa GUAGLIARDO - dipendente della ASL BA. |  |
| 8151 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Deliberazione n.391 del 01/03/2012: "Dr.ssa Albani S. - Dirigente Medico....della ASL BA. Presa d'atto della convenzione stipulata tra il centro anziani Opera don Guanella di Bari e l'ASL BA". LIQUIDAZIONE compensi in favore della Dott.ssa Silvana ALBANI |  |
| 8150 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Deliberazione n.1977 del 31/10/2011: ""Rinnovo convenzione con l'Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "S. de Bellis" - IRCCS - di Castellana Grotte, per lo svolgimento di attività di consulenza.......genetica resa da parte della U.O. di Ge |  |
| 8149 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Deliberazione n.0474 del 16/03/2011: ""P.O. Bari Sud "Di Venere": Convenzione con IRCCS "Fondazione S. Maugeri" - IRCCS - di Cassano Murge, per attività di Radiologia Diagnostica"". LIQUIDAZIONE compensi in favore del Dott. Giuseppe VELLA attività svolt |  |
| 8148 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Lavori di realizzazione bagni utenza e portatori di Handicap presso il Dipartimento di Prevenzione SISP sito in P.zza Vittorio Veneto - Triggiano. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico-estimativa. |  |
| 8147 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei cornicioni di facciata della struttura adibita a SERT sita in Via Piccinni in Altamura. Presa d'atto del verbale di urgenza. |  |
| 8146 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Prestazione liquidazione personale Comparto FEBBRAIO - MARZO 2012 |  |
| 8145 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Lavori relativi alla manutenzione e realizzazione di un impianto di produzione acqua calda a supporto della pompa di calore a servizio dei reparti UTIC-UTIR del P.O. di Altamura. Approvazione contabilità finale e liquidazione della spesa. |  |
| 8144 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Lavori relativi alla ricerca perdite e sostituzione delle tubazioni in cunicolo interrato per adduzione acqua fredda e calda, ricircolo e riscaldamento a servizio della struttura del DSS n. 5 di Grumo. Approvazione contabilità finale e liquidazione della |  |
| 8143 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | AGT - Immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Pagamento canoni di locazione in favore dei proprietari - 2° rata trimestrale anno 2012 - oneri ed accessori dovuti per legge (n. 4). |  |
| 8142 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | AGT - P.O. FESR 2007-2013 - Lavori di completamento della sede del DSS nel Comune di Palo del Colle - Realizzazione del Poliambulatorio e del Centro di Fisioterapia. Approvazione 2° stato di avanzamento lavori e liquidazione fattura relativa al Certifica |  |
| 8141 | 16-05-2012 | 16-05-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 8322 del 08/05/2012. |  |
| 8140 | 16-05-2012 | 16-05-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 8351 del 09/05/2012. |  |
| 8139 | 16-05-2012 | 16-05-2012 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2011 per acquisto GAS MEDICALI come da liste di preliquidazione n. 8045-8046 ANNO 2012 |  |
| 8138 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Dott. MATERA Luigi Mario. Attribuzione della indennità di esclusività di rapporto nella fascia superiore al compimento dei quindici anni di attività ex art.5 CCNL 8.06.2000. |  |
| 8137 | 16-05-2012 | 16-05-2012 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2012 per acquisto Reagenti,MATERIALE PROTESICO DA IMPIANTARE A DEGENTI, come da liste di preliquidazione n. 3998-7541-7913-8025 - anno 2012. |  |
| 8136 | 16-05-2012 | 16-05-2012 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2010- 2011 per acquisto Presidi Chirurgici, Reagenti , come da liste di preliquidazione n. 6713-7914-7915-822-8028- anno 2012. |  |
| 8135 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Tribunale Civile di Tivoli Sez. dist. di Palestrina. Esecuzione del decreto ingiuntivo n. 10/12 emesso in favore della Itop s.p.a. Officine Ortopediche c/ ASL BA. Liquidazione interessi moratori nonchè spese e competenze legali in favore della ricorrente |  |
| 8134 | 16-05-2012 | 16-05-2012 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2009-2012 per acquisto Farmaci, Presidi Chirurgici, MATERIALE PROTESICO DA IMPIANTARE A DEGENTI, come da liste di preliquidazione n. 7601-7909-7912-7916-8005-8065 ANNO 2012. |  |
| 8133 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Giudice di Pace di Roma. Esecuzione del dcreto ingiuntivo n. 5904/12 emesso in favore di Protesi Ortopediche Romane di Laineri Milazzo, Marco & C. s.n.c. c/ ASL BA. Liquidazione di interessi legali nonchè spese e competenze legali in favore della ricorre |  |
| 8132 | 16-05-2012 | 16-05-2012 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2011 per acquisto Farmaci, Presidi Chirurgici, Reagenti per Laboratorio Analisi, come da liste di preliquidazione n. 8253-8254-8255-8262-8264 - anno 2012. |  |
| 8131 | 16-05-2012 | 16-05-2012 | P.O. CORATO - LIQUIDAZIONE FATTURA 2009 DITTA DASIT PER CANONI DI NOLEGGIO PER SOPRAVVENIENZE PASSIVE COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6624 DEL 11/04/2012. |  |
| 8130 | 16-05-2012 | 16-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PIERRE FABRE PHARMA SRL PER FORNITURA DI FARMACI, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7057 DEL 19/04/2012. |  |
| 8129 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Area Servizio socio-Sanitario : Comunità sociosanitaria (Art.57) "Cavallino Hotel" di Modugno.- |  |
| 8128 | 16-05-2012 | 16-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PIERRE FABRE PHARMA SRL PER FORNITURA DI FARMACI, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7197 DEL 19/04/2012. |  |
| 8127 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Area Servizio Socio-Sanitario : Comunità socio-sanitaria (Art.57) di AUXILIUM di Altamura.- |  |
| 8126 | 16-05-2012 | 16-05-2012 | DSS N. 3 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8447 DEL 10/05/2012. |  |
| 8125 | 16-05-2012 | 16-05-2012 | DSS N. 3 - FONDI FESR - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESPANSIONE MARKETING SPA. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8484 DEL 10/05/2012. |  |
| 8124 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio. In favore del personale del distretto s.s. n.° 6 Bari ovest |  |
| 8123 | 16-05-2012 | 16-05-2012 | Dss n. 3 - Indennità legate alle condizioni di lavoro per il personale della Dirigenza e per il personale di comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indennità per prestazioni accessorie effettuate nel mese di MARZO 2012. |  |
| 8122 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | DSS n. 6 Assistenza Protesica - DM 332/99 liquidazione spesa di € 29270,99 forniture protesi ed ausili in favore di varie ditte fornitrici. |  |
| 8121 | 16-05-2012 | 16-05-2012 | DSS UNO - DITTE VARIE: LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8329 DEL 08/05/2012. |  |
| 8120 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Tribunale di Bari - Sez. Lavoro, ricorso ex art. 414 c.p.c., promosso da Chiarella Battista nei confronti della ASL BA, R.G. n. 19712/05. Esecuzione sentenza n. 100/12. Liquidazione spese legali.
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| 8119 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Rimborso prestazioni dializzati in favore Solidarietà 2001 per i mesi di febbraio marzo 20120 € 23627,22 |  |
| 8118 | 16-05-2012 | 16-05-2012 | DSS UNO - DITTA STAMPA SUD: LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8363 DEL 09/05/2012. |  |
| 8117 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Rimborso prestazioni dializzati in favore Cooperativa Sociale RL Onlus-Sud Soccorso per il mese di febbraio 2012 - € 10102,50 |  |
| 8116 | 16-05-2012 | 16-05-2012 | DSS UNO - DITTA SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO: LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8379 DEL 09/05/2012. |  |
| 8115 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | DSS n. 6 BARI OVEST - Convenzione con la fondazione ANT Liquidazione Fatture |  |
| 8114 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Tribunale di Bari - Sez. Lavoro, ricorso ex art. 414 c.p.c., promosso da Gentile Vincenzo Antonio nei confronti della ASL BA, R.G. n. 19713/05. Esecuzione sentenza n. 99/12. Liquidazione spese legali.
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| 8113 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Rimborso spese per vaccinoterapia per allergopatie. Liquidazioni e pagamento L.R. Puglia 14 del 4/8/04 art. 22 |  |
| 8112 | 16-05-2012 | 16-05-2012 | DSS UNO - DITTA VITALAIRE: LIQUIDAZIONE SPESA COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8333 DEL 08/05/2012. |  |
| 8111 | 16-05-2012 | 16-05-2012 | DSS UNO - COOPERATIVA SOCIALE GEA :LIQUIDAZIONE SPESA COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8489 DEL 10/05/2012. |  |
| 8110 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Rimborso spese trasporto dializzati |  |
| 8109 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione contributo economico per i malati di sla - Del. G.R. n. 1984 del 28/10/08 dal 01.01.2012 al 31.03.2012 € 3.000,00 |  |
| 8108 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture per fornitura di Nutrizione Artificiale Domiciliare in favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari. Lista di preliquidazione n. 8803 del 15/05/2012.
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| 8107 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Integrazione OSS Progetto sperimentale ospedalizzazione domiciliare paz. T.C. da maggio 2012 - Life Cure |  |
| 8106 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Rimborso spese in favore dell'assistito P.F.per prestazioni sanitarie ricevute all'estero |  |
| 8105 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | Compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuato nel periodo gennaio-aprile 2012 |  |
| 8104 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 15430 DEL 17/11/2011. |  |
| 8103 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ASTRA ZENECA S.P.A.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 15410 DEL 17/11/2011. |  |
| 8102 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 16100 DEL 28/11/2011. |  |
| 8101 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 3412 DEL 27/02/2012. |  |
| 8100 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI FATER S.P.A.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 3420 DEL 27/02/2012. |  |
| 8099 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 3342 DEL 24/02/2012. |  |
| 8098 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 3336 DEL 24/02/2012. |  |
| 8097 | 16-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 3334 DEL 24/02/2012. |  |
| 8096 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Rimborso spese legali sostenute dal dott. Piccolomo F., ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, per la propria difesa nell'ambito del proc. penale n. 1053/2004 R.G.N.R. e n. 907/04 GIP , celebrato innanzi al Tribunale di Tran |  |
| 8095 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Deliberazione n.621 del 03/04/2012 - Liquidazione compenso quota 3% - ex art. 8. lettera J e art.22 deliberazione n.177 del 23/01/2009. |  |
| 8094 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Costituzione gruppo di lavoro progetto: "Lavori di adeguamento normativo e ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. di Terlizzi". |  |
| 8093 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Delibera n.177/2009: liquidazione delle quote di supporto dei proventi a.l.p.i. della ex AUSL BA/3 relativi agli anni precedenti al personale dell'ufficio a.l.p.i. e contestuale parziale revoca delle determine di liquidazione anni 2008 e 2009. |  |
| 8092 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | DIPENDENTE SIG.RA N. A. (MATR. N. 5013624), GIA' IN PENSIONE DAL 01.11.2002, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO DELLA ASL BA, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI MONOPOLI: "PROVVEDIMENTO FINALE" DI RICONOSCIMENTO DI INFERMI |  |
| 8091 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Corso di formazione in Medicina Generale triennio 2009/2012 - Polo Formativo di Altamura: liquidazione borse studio e oneri riflessi ai medici frequentanti competenze APRILE 2012. |  |
| 8090 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | DIPENDENTE SIG.RA C. E. (MATRICOLA N. 5013479), TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELLA ASL BA, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI MONOPOLI: "PROVVEDIMENTO FINALE" DI NON RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERV |  |
| 8089 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | DIPENDENTE SIG. C. F. (MATRICOLA N. 5000540), GIA' C.P.S. - INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO DELLA ASL BA, IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S. N. 14 DI PUTIGNANO E GIA' IN PENSIONE DAL 01.12.2010: "PROVVEDIMENTO FINALE" DI NON RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' DI |  |
| 8088 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE IN FAVORE DELL'EX DIPENDENTE SIG. MARISCOTTI ANTONIO, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CESSATO DAL SERVIZIO IL 31 MARZO 2011. |  |
| 8087 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Dott.ssa C.A., dipendente a t.i.: esame richiesta di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio. Provvedimento finale. |  |
| 8086 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE IN FAVORE DELL'EX DIPENDENTE SIG. SPORTELLI LUCA, COADIUTORE AMMINISTRATIVO, CESSATO DAL SERVIZIO IL 30 NOVEMBRE 2010. |  |
| 8085 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE IN FAVORE DELL'EX DIPENDENTE SIG. PALMISANO LEONARDO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE, CESSATO DAL SERVIZIO IL 31 MARZO 2011. |  |
| 8084 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | ATTIVITA' DI CONSULENZA PROFESSIONALE MEDICA DEL DR. VINELLA LUIGI PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SANITARIO DELLA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "DON GIOVANNI SILVESTRI" DI CASTELLANA GROTTE. LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AI MESI SETTEMBRE - D |  |
| 8083 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | ATTIVITA' DI CONSULENZA PROFESSIONALE MEDICA PER ATTIVITA' DI DIALISI DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA DI CONVERSANO. LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2011. |  |
| 8082 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | ATTIVITA' DI CONSULENZA PROFESSIONALE MEDICA PER ATTIVITA' DI DIALISI DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA DI CONVERSANO. LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2011. |  |
| 8081 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Personale Convenzionato del Presidio Penitenziario. LIQUIDAZIONE compenso attività svolta nel mese di APRILE 2012 dall'Infermiere Sig. SPINELLI Cosimo G.- |  |
| 8080 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta PERRONE CATALDO & C. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 8079 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta DE CICCO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Triggiano. |  |
| 8078 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta STAIM per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 8077 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Sig.ra M.A., dipendente a.t.i.: esame richiesta di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio. Provvedimento finale. |  |
| 8076 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta SOL per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 8075 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta IMAV per lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde in dotazione dell'ambito territoriale di
competenza dell'UTP del P.O. S. Paolo. |  |
| 8074 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta PERRONE CATALDO & C. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 8073 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta PERRONE CATALDO & C. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 8072 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta DUE N IMPIANTI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti idrici esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 8071 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta EDILIZIA ANTONACCI SAVERIO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP Di Venere. |  |
| 8070 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | RENDICONTO CASSA ECONOMALE N. 42 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX ASL BA/5 - I TRIMESTRE 2012. |  |
| 8069 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ADDABBO NICOLA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 8068 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Determinazione n.2777 del 24/02/2012 di liquidazione compenso docenti C.F.M.G. 2009/2012 - Polo formativo di Altamura attività didattica anno 2010/2011: RETTIFICA. |  |
| 8067 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSI PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 8157, N. 8159, N. 8160, N. 8161, N. 8162, N. 8163, N. 8165, |  |
| 8066 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Dipendente A.M.A..Collaboratrice Prof.le Sanitaria Terapista della Riabilitazione a tempo indeterminato in servizio presso il D.S.S. n.5: richiesta di congedo straordinario ex art.4, del DLgs. 119/2011 di modifica dell'art.42 del DLgs. 151/2001. |  |
| 8065 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA 3.M.C. S.R.L., PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI GUARDAROBA E PULIZIA DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8560 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 19.465,42 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI ANNO 2011 CI |  |
| 8064 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta Abbinante Filippo per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili presso le strutture dell'UTP di Carbonara. |  |
| 8063 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Lavori di ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione del Mercato Rionale sito in Bari alla Via Don Gnocchi da destinare a Centro Diurno del Dipartimento di Salute Mentale della AUSL BA/4. Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 4 ed ultimo. Liquid |  |
| 8062 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | AGT - Lavori di completamento della ristrutturazione dell'edificio in via Caduti di Via Fani sede del DSS n. 7 - Bari. Liquidazione saldo competenze professionali per progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. |  |
| 8061 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI GIANNUZZI DI MONOPOLI PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL CENTRO DI PROCREAZIONE MEDICAMENTE ASSISTITA DEL P.O. DI CONVERSANO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8620 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 31.460,00 |  |
| 8060 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SECA per interventi di manutenzione ordinaria sulle apparecchiature elettrocontabili in dotazione all'ambito territoriale di competenza delle UU.TT.PP. dell'ASL BA. |  |
| 8059 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta Favia Francesco per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili effettuati sulle strutture immobiliari di competenza dell' U.T.P. di Carbonara. |  |
| 8058 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7973, N. 7974 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 714,78 ANNO 2 |  |
| 8057 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BIONDUSTRIA LIM S.P.A. PER LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7976 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 187,02 ANNO 2005 CIG 2729267DD |  |
| 8056 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta SERRAMENTI 2000 per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi di proprietà dell'ASL BA rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'U.T.P. di Putignano. |  |
| 8055 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7986, N. 7987, N. 7990 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 844,26 ANNO 2010. |  |
| 8054 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SANDOZ S.P.A. PER LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8592 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.782,00 ANNO 2010 CIG 02739094DA. |  |
| 8053 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SANDOZ S.P.A. PER LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8589 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 99,33 ANNO 2008 CIG 027198511F. |  |
| 8052 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta M.T.F. 2000 per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Triggiano. |  |
| 8051 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER LABORATORI OCCORRENTE AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8604 PER L'IMPORTO C |  |
| 8050 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta DI BARI DOMENICO di Di Bari per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Triggiano. |  |
| 8049 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta Giannini per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell' U.T.P. del Monopoli. |  |
| 8048 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO. ACQUISTO DI N. 1 APPARECCHIATURA N. 1 APPARECCHIATURA "ELETTROMIOGRAFO INTRA - OPERATORIO" PER U.O.DI OTORINOLARINGOIATRIA DELLO S.O. "S. GIACOMO" DI MONOPOLI. CODICI CIG. N. Z0A04E1783 E N. ZC404E17A4. |  |
| 8047 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta S.O.L. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Monopoli. |  |
| 8046 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta Francesco Favia Impresa Edile per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza delle UU.TT.PP. di Carbonara e del presidio ospedaliero " |  |
| 8045 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | P.O. CONVERSANO LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LAV.I.T. DI FOGGIA PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO, DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 9274, 8510, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 108.849,90 ANNO 2011. CIG 2140754E12. |  |
| 8044 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA R.R. PUGLIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI COLAZIONE E CENA DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8525 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 93.323,16= DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO ANNO 2011. CIG 203246398 |  |
| 8043 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI, PRODOTTI DIETETICO - NUTRIZIONALI, PRESIDI CHIRURGICI, MATERIALE SANITARIO, AUSILI - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNI 2011. |  |
| 8042 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO - NUTRIZIONALI NECESSARI AD ASSISTITI CELIACI DEL DSS12. - DITTA CELIACHIASTORE - SOPRAVVENIENZE PASSIVE - RIF. DGR 251/2009. |  |
| 8041 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Lavori a piano terra del P.O. di Terlizzi per adeguamento Guardia Medica e servizi igienici comuni. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico-estimativa. |  |
| 8040 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Fornitura in opera di condizionatori del tipo split system presso il Dipartimento di Prevenzione Ufficio Invalidi Civili del Presidio di Via G. Appulo, 23 - Aggiudicazione. |  |
| 8039 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Lavori di manutenzione ordinaria e pitturazione dei locali siti in Via Fiore Bitritto - Aggiudicazione. |  |
| 8038 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Lavori di riqualificazione igienico ambientale della Diagnostica 4 presso il servizio di Radiologia dello Stabilimento Ospedaliero S. Paolo. Aggiudicazione. |  |
| 8037 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Lavori di adeguamento urgente alle norme di sicurezza impianto elevatore matr. 800 sito in Lungomare Starita, 6 - Bari. Aggiudicazione. |  |
| 8036 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Art. 20 L. 67/88 - Accordo di programma stralcio anno 2004 - Lavori di Riconversione del P.O. di Gravina in Puglia per servizi territoriali e logistici sedi del distretto, poliambulatori" - Presa d'atto della donazione della piena proprietà del ramo d'az |  |
| 8035 | 15-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA "CASA SERENA SRL" DI CAPURSO (BA) RELATIVE AI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2012.
|  |
| 8034 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | AGT - Immobile condotto in locazione dalla ASL BA - sito in Bari - Via Angiulli n. 34/34a/36 - Pagamento oneri condominiali periodo 01/01/2010 - 31/12/2010. |  |
| 8033 | 15-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA "HOTEL SAN FRANCISCO SRL" DI BITRITTO (BA) RELATIVE AI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2012. |  |
| 8032 | 15-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA "HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO SRL" DI TRIGGIANO (BA) RELATIVE AI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2012. |  |
| 8031 | 15-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CSISE DI TRIGGIANO BA RELATIVE AI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2012. |  |
| 8030 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | "Corso di formazione "Dalla etnopsichiatria all'etnopsicologia analitica: ipotesi di un modello etnopsicologicoanalitico". Roma 15 aprile 2012. Dott.ssa Maria Franca Baccaro. Liquidazione delle spese sostenute. |  |
| 8029 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | "Corso di formazione "Dalla etnopsichiatria all'etnopsicologia analitica: interventi ed esperienze cliniche in ambito etnopsicologico". Roma 11 marzo 2012. Dott.ssa Cosima De Filippo. Liquidazione delle spese sostenute. |  |
| 8028 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | "Corso di formazione "Dalla etnopsichiatria all'etnopsicologia analitica: interventi ed esperienze cliniche in ambito etnopsicologico". Roma 11 marzo 2012. Dott.ssa Annarosa Prete. Liquidazione delle spese sostenute. |  |
| 8027 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | P.O. FESR 2007-2013 - Ristrutturazione dell'edificio sede dell'Istituto Apicella in Molfetta, per allocazione di servizi della ASL BA. Liquidazione fattura Ditta ELIOGRAFICA SICILIANI. |  |
| 8026 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | P.O. FESR 2007-2013 - Ristrutturazione dell'edificio sede dell'istituto Apicella in Molfetta, per allocazione di servizi della ASL BA - Liquidazione competenze professionali per Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione al 1 |  |
| 8025 | 15-05-2012 | 15-05-2012 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta ALDO TARRICONE SICUREZZA SRL - Modugno. Lista di preliquidazione n. 3265/2012 - CIG 0105985595. |  |
| 8024 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Art. 20 L. 67/88 fase tre. Lavori di ristrutturazione e adeguamento del plesso sanitario Sant'Antonio di Polignano a Mare. Liquidazione parcella a saldo progettazione. |  |
| 8023 | 15-05-2012 | 15-05-2012 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta ALDO TARRICONE SICUREZZA SRL - Modugno. Lista di preliquidazione n. 3265/2012 - CIG 0105985595. |  |
| 8022 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | PIANI SOCIALI DI ZONA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPARTECIPAZIONE ALL'ACQUISTO DI PIATTAFORMA INFORMATICA SISTEMA INFORMATIVO UNIFICATO DI AMBITO TERRITORIO DSS12. ANNO 2011. |  |
| 8021 | 15-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti del Dipartimento di Prevenzione - Dott. Domenico Lagreca (periodo aprile 2012). |  |
| 8020 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO PER L'ACUISTO DI BENI E SERVIZI COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8281 DEL 08.05.2012. |  |
| 8019 | 15-05-2012 | 15-05-2012 | Dipartimento di Prevenzione. Acquisto con procedura in economia di materiale di consumo e attrezzature per lo sviluppo del progetto "Buone pratiche di alimentazione - consumo di frutta, verdura e alimenti sani nelle scuole e nei luoghi di lavoro". Assegn |  |
| 8018 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE DIFFERENZE SUSSIDI LEGGE 126 DEL 31/03/1980 IN FAVORE DI ASSISTITI AVENTI DIRITTO, RELATIVI AL PERIODO ANNO 2011 E MESE DI GENNAIO 2012. |  |
| 8017 | 15-05-2012 | 15-05-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione fornitura di notebook e stampanti per C.I.C. ASL BARI. |  |
| 8016 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO AL PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI MARZO 2012. |  |
| 8015 | 15-05-2012 | 15-05-2012 | Progetto MINESTERO DELLA SALUTE/CCM approvato con D.M. 28.07.2008 "Sviluppo di programmi e di attività per la promozione della salute e della prevenzione dei luoghi di lavoro per i lavoratori autonomi" di cui alla Del. D.G. ASL BA n. 998 del 18.05.2010 - |  |
| 8014 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 8466 DEL 10.05.2012 - A.M.GAS. |  |
| 8013 | 15-05-2012 | 15-05-2012 | Dipartimento di Prevenzione. Acquisto con procedura in economia di materiale di Protezione Individuale. Liquidazione fattura. CIG Z46027F287. |  |
| 8012 | 15-05-2012 | 15-05-2012 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione a pagamento a favore della ditta SANCILIO di Sancilio Francesco di cui alla lista di preliquidazione n. 8053/2012. CIG 1952800D86. |  |
| 8011 | 15-05-2012 | 15-05-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE NN° 47-48-49-50/2012 - LISTA N° 8277 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - CROCE SANTA RITA ONLUS - CIG : 4079756128 - MARZO - 2012. |  |
| 8010 | 15-05-2012 | 15-05-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE NN° 08 E 09/2012 - LISTA N° 8290 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - GRUPPO VOLONTARI VALENZANO - CIG: 407731746D - MAZO 2012. |  |
| 8009 | 15-05-2012 | 15-05-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE NN° 48 E 49/2012 - LISTA N° 8301 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - AVPA - CIG: 407984174B - MARZO 2012. |  |
| 8008 | 15-05-2012 | 15-05-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 03/2012 - LISTA N° 8292 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - PUBBLICA ASSISTENZA TURI SOCCORSO - CIG : 4079899728 - MARZO - 2012. |  |
| 8007 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX BA/5. PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LEASYS S.P.A. - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6084 DEL 02/04/2012. CIG: 3296456 (DERIVATO DA NOLEGGIO) - NUM. CONVENZIONE CONSIP 1022691F4B. |  |
| 8006 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | AGT - Nuovo Ospedale della Murgia - Opere per l'adeguamento alla vigente normativa di prevenzione incendi del 1° e 2° lotto - Affidamento incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. |  |
| 8005 | 15-05-2012 | 15-05-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N ° 03/2012 - LISTA N° 87283 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - MISERICORDIA DI CORATO - CIG : 40798205F7 - MARZO 2012. |  |
| 8004 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX BA/5. PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L., - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7826 DEL 02/05/2012. CIG: 2670679A05. |  |
| 8003 | 15-05-2012 | 15-05-2012 | SERVIZIO ENMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 04/2012 - LISTA N° 8306 - ASOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - PAERS - CIG: 4077251DF3 - MARZO 2012 |  |
| 8002 | 15-05-2012 | 15-05-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 12/12 - LISTA N° 8302 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - UNIVOL - MODUGNO CIG: 4079887D3F - MARZO 20132 |  |
| 8001 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO. MESI DI MARZO - APRILE 2012 E PRECEDENTI. |  |
| 8000 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Art. 20 - L. 67/88 - Accordo di programma stralcio anno 2004 - Lavori di "Riconversione del P.O. di Gravina in Puglia per servizi territoriali e logistici sedi del distretto, poliambulatori". Presa d'atto della rinuncia del Direttore dei Lavori. Conferim |  |
| 7999 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | P.O. PUTIGNANO. - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIDEA DI SILVESTRI ANTONIO DI POLICORO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7296 DEL 20/04/2012. CIG: 059496222C. |  |
| 7998 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | P.O. PUTIGNANO. - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA STERIL S.P.A. DI SURBO (LE) ANNO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7347 DEL 23/04/2012. CIG: 206050702B E CIG: 2065601BDB. |  |
| 7997 | 15-05-2012 | 15-05-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 24/2012 - LISYTA N° 8294 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - PUBBLICA ASSISTENZA SAMMICHELE - CIG: 4079858553 - MARZO 2012 |  |
| 7996 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | P.O. PUTIGNANO - GIOIA - ACQUISTO LENTE GONIOFUNDUS G-3 PER LE NECESSITA' DELLA S.C. DI OFTALMOLOGIA - CIG ZEF04E96ED. |  |
| 7995 | 15-05-2012 | 15-05-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/2012 - LISTA N° 8271 - ASSOCIAZIOMNE DI VOLONTARIATO - EMERVOL - BITETTO - CIG: 407988077A - MARZO 2012. |  |
| 7994 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | P.O. PUTIGNANO - GIOIA - ACQUISTO MATERIALE PER LE NECESSITA' OPERATIVE DELLA S.C. DI OFTALMOLOGIA - CIG ZC204E9690. |  |
| 7993 | 15-05-2012 | 15-05-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 - ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 21/2012 - LISTA N° 8291 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - SER BARI P.A. CIG: 40796319FE - MARZO 2012. |  |
| 7992 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | DIPENDENTE SIG. SPERTI COSIMO, NATO A CONVERSANO IL 25/02/1948, O.T.A. P.O. DI CONVERSANO. COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER ANZIANITA' IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE DI PERIODI DI LAVORO ALL'ESTERO. |  |
| 7991 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | SIG. P. P. - MATRICOLA N. 5004190 - COLLABORATORE TECNICO TERMINALISTA A TEMPO INDETERMINATO: AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE DI CUI ALL'ART. 33, COMMI 2 -3-6, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 E SS.MM.II. |  |
| 7990 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Gara per ricerca sul mercato di un immobile da destinare a sede di uffici, Servizi e ambulatori del Dipartimento di Prevenzione di questa ASL operanti nel territorio di Molfetta - Nomina Commissione. |  |
| 7989 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE IN FAVORE DELL'EX DIPENDENTE DR. LEOGRANDE GIOVANNI, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO, CESSATO DALL'INCARICO IL 20 NOVEMBRE 2010. |  |
| 7988 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI: DE BERNARDIS LUCIA -EX BA/3- DI MEO VINCENZO -EX BA/3- RELATIVO AL MESE DI APRILE 2012. |  |
| 7987 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE IN FAVORE DELL'EX DIPENDENTE DR. DE MEO MICHELE, CANTINIERI CLAUDIO, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO DETERMINATO, CESSATO DALL'INCARICO IL 31 MARZO 2011. |  |
| 7986 | 15-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione vitalizio ex Legge 210/92: DISTRETTI BARI 1,2,3,4,5,6.
Bimestre Marzo/aprile 2012. Euro 206.252,21. |  |
| 7985 | 15-05-2012 | 15-05-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 18 - ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N ° 06/2012 - LISTA N° 8274 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - G. MARCONI - CIG:4079655DCB - MARZO 2012. |  |
| 7984 | 15-05-2012 | 15-05-2012 | COORDINAMENTO 118 - LIQUUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MEDICAL WORKS S.R.L. PER LA FORMITURA DI MATERIALE DI MANUTANZIONE ATTREZZATURE SANITARIE ( CIG: 41424390CE ), COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 84645 DEL 10/05/2012 , PER L'IMPORTO DI € 638,8 |  |
| 7983 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE IN FAVORE DELL'EX DIPENDENTE DR. CANTINIERI CLAUDIO, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO DETERMINATO, CESSATO DALL'INCARICO IL 31 MARZO 2011. |  |
| 7982 | 15-05-2012 | 15-05-2012 | Correzione Determina dirigenziale n. 7307 del 03.05.2012. |  |
| 7981 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | MACROAREA "C2" DI PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONALE EFFETTUATA NEL MESE DI MARZO 2012. |  |
| 7980 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | DIPENDENTE SIG.RA LAPENNA VINCENZA, COLLABORATORE PROFESSIONE SANITARIO - TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA - TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA UN IMPEGNO LAVORATIVO DEL 50% AD UNO DEL 70%. |  |
| 7979 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | DIPENDENTE SIG. A. A., MATRICOLA (5011202), CONCESSIONE ULTERIORE PERIODO DI UN CONGEDO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI, AI SENSI DELLART. 42, COMMA 5, DEL D. LGS. 26 MARZO 2001, N. 151. |  |
| 7978 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | DIPENDENTE DR. C. N. (MATR. N. 5001210) - DIRIGENTE MEDICO DELLA ASL BA, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI PUTIGNANO: "PROVVEDIMENTO FINALE" DI NON RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI NON CONCESSIONE DEL RELATIVO EQUO INDENNIZZ |  |
| 7977 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | DIPENDENTE SIG.RA G. F. (MATR. N. 5011054) - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO FISIOTERAPISTA A TEMPO INDETERMINATO DELLA ASL BA, IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S. N. 13 DI GIOIA DEL COLLE: "PROVVEDIMENTO FINALE" DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' DIPENDENTE |  |
| 7976 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | DIPENDENTE SIG.RA C. M. S. (MATR. N. 5010027) - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO DELLA ASL BA, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI GIOIA DEL COLLE: "PROVVEDIMENTO FINALE" DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA |  |
| 7975 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | "PROVVEDIMENTO FINALE" DI ACCERTAMENTO NEGATIVO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 11, DEL D.P.R. N. 461/2001, DELLA "CAUSA DI SERVIZIO" DELL'EX DIPENDENTE SIG.RA M. A. P., GIA' IN PENSIONE DAL 01.01.2009, (MATR. N. 5012131), COMMESSO A TEMPO INDETERMINATO DEL |  |
| 7974 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | "PROVVEDIMENTO FINALE" DI ACCERTAMENTO NEGATIVO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 11, DEL D.P.R. N. 461/2001, DELLA "CAUSA DI SERVIZIO" DELL'EX DIPENDENTE SIG.RA C. A. E., GIA' IN PENSIONE DAL 01.06.2007, (MATR. N. 5012080), O.T.A. A TEMPO INDETERMINATO DELLA |  |
| 7973 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO A DIVERSI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 14, AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI MAGGIO 2012. |  |
| 7972 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | Dss Uno - Ditta Esaote spa: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 8471 del 10/05/2012. |  |
| 7971 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA WYETH - LEDERLE S.P.A.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7672 DEL 30/04/2012. |  |
| 7970 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso il Penitenziario di ALTAMURA - COOPERATIVA L'ASSISTENZA. Liquidazione Compenso Aprile 2012. |  |
| 7969 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA WYETH - LEDERLE S.P.A.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7673 - 7678 DEL 30/04/2012. |  |
| 7968 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari : Dr. DI CORATO Giacomo. Liquidazione Compenso Aprile 2012. |  |
| 7967 | 15-05-2012 | 16-05-2012 | CONCESSIONE DI SOMMA IN ACCONTO ALLA SIG.RA B.L., AI SENSI DEL D.M. 3/11/1989, PER CURE PRESSO UN CENTRO ESTERO IN FORMA INDIRETTA, ORDINANZA DEL 13/03/2012 DEL DOTT. MASTRORILLI DEL TRIBUNALE DI BARI SEZ. DEL LAVORO. |  |
| 7966 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari - Sig. DEL BENE Savio. Liquidazione compenso Aprile 2012. |  |
| 7965 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari - Sig. MARZOVILLA Giovanni. Liquidazione compenso Aprile 2012. |  |
| 7964 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. Mario TARALLO. Liquidazione Compenso Aprile 2012. |  |
| 7963 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali Sig.ri: Pina FLORIO, Domenico SAVINO, Oronzo ACITO presso la Casa di Reclusione di TURI Liquidazione CompensO Aprile 2012. |  |
| 7962 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa di Reclusione di TURI. Liquidazione Compensi Aprile 2012. |  |
| 7961 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CONVATEC ITALIA S.R.L.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7176 DEL 04/05/2011 E 15261 DEL 16/11/2011. |  |
| 7960 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CONVATEC ITALIA S.R.L.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15372 - 15992 DEL 17-25/11/2011. |  |
| 7959 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PFIZER ITALIA S.R.L.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15378 DEL 17/11/2011. |  |
| 7958 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15395 DEL 17/11/2011. |  |
| 7957 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15397 DEL 17/11/2011. |  |
| 7956 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15397 DEL 17/11/2011. |  |
| 7955 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15996 DEL 25/11/2011. |  |
| 7954 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15387 - 15391 DEL 17/11/2011. |  |
| 7953 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15387 - 15391 DEL 17/11/2011. |  |
| 7952 | 15-05-2012 | 17-05-2012 | Liquidazione fattura Ditte Servizi Ospedalieri e F.lli Bernard |  |
| 7951 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | Indennità legate alle condizioni di lavoro del personale di comparto - normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di marzo 2012. |  |
| 7950 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | Dott. DE PIETRO Felice Antonio, n. il 09/04/1951 - Dirigente Amministrativo - Struttura Complessa, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o ex C.T.O. di Bari. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere da 16/05/2012 e collocamento in qu |  |
| 7949 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | Giudice di Pace di Palestrina. Esecuzione del decreto ingiuntivo n. 24/12 emesso in favore della ITOP spa Officine Ortopediche c/ ASL BA . Liquidazione spese e competenze legali in favore del legale antistatario, avv. Antonio Borraccino . |  |
| 7948 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE 2012 A FAVORE DITTE DIVERSE - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8245 DEL 07/05/2012 dell'AREA FARMACEUTICA di Grumo Appula. |  |
| 7947 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE 2011 A FAVORE DITTE DIVERSE- LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8242 DEL 07/05/2012 dell'AREA FARMACEUTICA di Grumo Appula. |  |
| 7946 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'AREA FARMACEUTICA di Grumo Appula effettuate nel mese di APRILE 2012. |  |
| 7945 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | Ex OSPEDALE DI BITONTO. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE BUDGET 2011. COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8017 DEL 2012 PER UN IMPORTO DI EURO 34.337,27= |  |
| 7944 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | Area Servizio Socio-Sanitario: R.S.A. Mola di Bari.- |  |
| 7943 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | Area Servizio Socio Sanitario :R.S.A. Alberobello.- |  |
| 7942 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | Area Servizio Socio-Sanitario : R.S.A. Modugno.- |  |
| 7941 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | Area Servizio Socio-Sanitario : R.S.A. Locorotondo.- |  |
| 7940 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta : DIVERSE - ANNO 2011 - Lista di preliquidazione n. 7351 -7367-7371-7379 DEL 23/04/2012; E N. 7265-7267-7268-7270-7275-7297 DEL 20.04.2012.
A.F.T. di ALTAMURA |  |
| 7939 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta : ABBOTT ; F.A.S.E. - ANNO 2010 -Lista di preliquidazione n. 6798 DEL 13/04/2012; EN. 7935 DEL 03.05.2012.
A.F.T. di ALTAMURA |  |
| 7938 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta : diverse - Lista di preliquidazione n.7022 del 18.04.2012.
A.F.T. di Acquaviva |  |
| 7937 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | Avviso di mobilità volontaria, per soli titoli, in ambito regionale tra aziende ed enti del comparto sanità, per la copertura di n.10 posti di C.P.S. Tecnici Sanitari di Radiologia medica. Liquidazione compensi ai componenti della commissione esaminatric |  |
| 7936 | 14-05-2012 | 14-05-2012 | Liquidazione compenso componenti commissioni invalidi civili-territorio di Altamura,periodo gennaio-febbaraio-marzo 2012. |  |
| 7935 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | PRESIDIO OSPEDALIERO BARI NORD " SAN PAOLO " - ACQUISTO DI N. 1 CONDIZIONATORE 18.000 BTU CON INVERTER PER LA UOC DI RADIOLOGIA - CIG 42291060AD |  |
| 7934 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | SIG.RA D.D.S. - C.P.S - INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO P.O SAN PAOLO - CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 - LEGGE 104 /92 |  |
| 7933 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | SIG.RA D.C.P - C.P.S. INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO P.O SAN PAOLO CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 ART. 33 - LEGGE 104/92 |  |
| 7932 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fattura Ditta Potenza Angelo Eugenio - C.I.G. 32073683CD per la fornitura di prodotti per Celiachia |  |
| 7931 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO UFFICIO PERSONALE DIP.TE DOTT. m.g CONCESSIONE PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 COMMA 5 DEL D. LGS N. 151/20 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART. 4 DEL D.LGS N. 119 DEL 18/07/2011 |  |
| 7930 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fattura Ditte Servizi Ospedalieri e F..li Bernard. |  |
| 7929 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture elencate nella lista di preliquidazione n.8321 del 08/05/2012 a favore della ditta Servizi Ospedalieri s.p.a. di Ferrara per servizio di lavaggio noleggio e stiratura di biancheria piana e confezionata per il Distretto Socio Sanitari |  |
| 7928 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | Atto di citazione notificato dalla sig.ra C. G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri. |  |
| 7927 | 14-05-2012 | 14-05-2012 | approvazione rendicontazione delle spese pagate dall'economo-delegato cassiere dell'ospedale di molfetta periodo dal 10/04/2012 al 12/05/2012. |  |
| 7926 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | "74° CONGRESSO NAZIONALE SIMLII" TORINO 16-19 NOVEMBRE 2011. DOTT. F. POLEMIO. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE |  |
| 7925 | 14-05-2012 | 14-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER FORNITURA DI MATERIALI DIAGNOSTICI, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2859 E 2875 DEL 17/02/2012. |  |
| 7924 | 14-05-2012 | 14-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER FORNITURA DI MATERIALI DIAGNOSTICI, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3552 DEL 28/02/2012. |  |
| 7923 | 14-05-2012 | 14-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER FORNITURA DI MATERIALI DIAGNOSTICI, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5966 DEL 29/03/2012. |  |
| 7922 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fattura elencata nella lista di preliquidazione n.3460 del 27/02/2012 a favore della ditta :Bronchi Combustibili S.R.L. per fornitura di gasolio da riscaldamento - C.I.G.(2670679A05). |  |
| 7921 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ENTE EPASSS FATTURE DIVERSE - DELIBERA D.G. n. 1069 DEL 01/06/2010 - DELIBERA DG n. 1243 DEL 28/6/2011 - RELATIVE MESE DI MARZO 2012. |  |
| 7920 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELL'ENTE EPASSS DI BARI RELATIVE AL MESE DI MARZO 2012. |  |
| 7919 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELL'ENTE EPASSS DI BARI RELATIVE AL MESE DI MARZO 2012. |  |
| 7918 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | Sig.ra Patrono Maria - Assistente Sociale a tempo indeterminato del D.s.s. n.11 - U.O. Assistenza Consultoriale. Congedo Parentale per gravi motivi familiari ex art.42 - comma 5 - del D.lgs. 26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs. |  |
| 7917 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | Distretto s.s. n.11 - Spese per cassa economale sostenute nel mese di aprile 2012. Richiesta di reintegro del fondo. |  |
| 7916 | 14-05-2012 | 14-05-2012 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO FRANCESCO - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8128 DEL 04/05/2012. |  |
| 7915 | 14-05-2012 | 14-05-2012 | DSS UNO - MOLFETTA/GIOVINAZZO. APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DAL DELEGATO ALLA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI APRILE 2012. |  |
| 7914 | 14-05-2012 | 14-05-2012 | DSS UNO - MOLFETTA/GIOVINAZZO, ART. 22 L.R. 14/04 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VACCINOTERAPIA, (DISTINTA N. 2/2012.) |  |
| 7913 | 14-05-2012 | 14-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LABORATORIO TECNICO ORTOPEDICO VACCA & C. SAS. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8330 DEL 08/05/2012. |  |
| 7912 | 14-05-2012 | 14-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIPOGRAFIA CORTESE DI CORTESE GIOACCHINO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8331 DEL 08/05/2012. |  |
| 7911 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | Rimborso spese legali sostenute dal dott. M. Lovecchio, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, per la propria difesa nell'ambito del proc. penale n. 8324/2011 R.G.N.R., celebrato innanzi al Tribunale di Bari. |  |
| 7910 | 14-05-2012 | 15-05-2012 | Dipendente Sig.ra PELLEGRINI Carmela, attribuzione dell'assegno per nucleo familiare per i periodi dal 01/07/2007 al 30/06/2010. |  |
| 7909 | 11-05-2012 | 14-05-2012 | MACROSTRUTTURA CORATO-TERLIZZI. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6455 DEL 05/04/2012. |  |
| 7908 | 11-05-2012 | 14-05-2012 | MACROSTRUTTURA CORATO-TERLIZZI. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 13946 DEL 24/10/2011, E N. 14422
DEL 03/110/2011. |  |
| 7907 | 11-05-2012 | 14-05-2012 | MACROSTRUTTURA CORATO-TERLIZZI. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI GAS MEDICALI COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6664 DEL 12/04/2012. |  |
| 7906 | 11-05-2012 | 14-05-2012 | MACROSTRUTTURA CORATO-TERLIZZI. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6262 DEL 03/04/2012. |  |
| 7905 | 11-05-2012 | 14-05-2012 | DSS UNO - PIANO ASSISTENZIALE R.L. ESPERIMENTO PROCEDURA NEGAOZIATA. AGGIUDICAZIONE |  |
| 7904 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture ditta MARR s.p.a. (Cod. CIG n. 276477085F) per la fornitura di prodotti alimentari, come da lista n. 4046 del 06.03.2012 per un importo complessivo di € 24.300,45= iva inclusa. |  |
| 7903 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture ditta MARR s.p.a. (Cod. CIG n. 276477085F) per la fornitura di prodotti alimentari, come da lista n. 6307 del 04.04.2012 per un importo complessivo di € 5.851,61= iva inclusa. |  |
| 7902 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture ditta PANIFICIO SALOMONE di Anna Salomone (Cod. CIG n. 3705518230) per la fornitura di panini, come da lista n. 7835 del 02.05.2012 per un importo complessivo di € 9.713,07= iva inclusa. |  |
| 7901 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture ditta MEBILEVANTE S.R.L. (Cod. CIG n. 3792997025) per la fornitura di acqua oligominerale, come da lista n. 7240 del 20.04.2012 per un importo complessivo di € 2.195,43= iva inclusa. |  |
| 7900 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture ditta MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. per il noleggio di n.1 apparecchiatura QASAR, come da lista n. 15463 del 17.11.2011 per un importo di € 9.738,72=. |  |
| 7899 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture F.LLI BERNARD (Cod. CIG n. 21405505BC-4082526F04) per l'espletamento del servizio di lavanolo, come da lista n. 8503 del 10.05.2012 per un importo di € 423.955,25=. |  |
| 7898 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione in favore personale centri di rianimazione ex progetto SEUSA Regione Puglia per attività di donazione II semestre 2012 - I semestre 2011. |  |
| 7897 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Acquisto di strumentario occorrente alla U.O.C. di Oculistica dell'Ospedale "Di Venere". |  |
| 7896 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Compenso in favore dei docenti dipendenti del Servizio Sanitario Regionale che hanno svolto attività didattica al Corso di Laurea in Infermieristica presso la Scuola dell'Ospedale "Di Venere" nel periodo da Novembre-Dicembre 2011. |  |
| 7895 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | S.O. F. FALLACARA-TRIGGIANO - Liquidazione dell'assegno di studio ai partecipanti al corso di formazione e aggiornamento prof.le per i Dirigenti Medici della U.O. Malattie Infettive dello S.O. di Triggiano svoltosi presso l'Azienda Ospedaliera Universita |  |
| 7894 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fattura ditta ALDO TARRICONE SECURITY S.R.L. (Cod. CIG 4190165989) per il servizio portavalori come da lista n. 8342 del 09.05.2012 per un importo di € 10.418,45=. |  |
| 7893 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | S.O. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
lIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER IL MESE DI APRILE 2012 DIPENDENTE SIG- DI BENEDETTO GIUSEPPE. |  |
| 7892 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE DI RETTE GIORNALIERE DELLA STRUTTURA CENTRO ANZIANI ASSOCIAZIONE LAICALE SAN SILVESTRO ONLUS DI BISCEGLIE. PERIODO MARZO 2012. |  |
| 7891 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI RESE MESE DI DICEMBRE 2011, GENNAIO, FEBBRAIO 2012 DALLA FONDAZIONE STELLA MARIS DI MONTALDO DI FAUGLIA. |  |
| 7890 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DI AUXILIUM RELATIVE AL MESE DI MARZO 2012 |  |
| 7889 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI AUXILIUM CASA PER LA VITA MESE DI MARZO 2012. |  |
| 7888 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DOTT. GIORGIO BARTOLOMEO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIAGNOSI E TRATTAMENTO DEI DISTURBI ALIMENTARI. PADOVA, DAL 30/06 AL 01/07/2011. |  |
| 7887 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fattura Ditta Sancilio di Molfetta (BA). Lista di preliquidazione n. 8404 del 09/05/2012. |  |
| 7886 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | DSM - INSERIMENTI E TRASFERIMENTI IN CASE PER LA VITA |  |
| 7885 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI CASA PER LA VITA - ALBANOVA, APOLLO, VICINI DI CASA, LAIF. |  |
| 7884 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL SIPARIO DI GRAVINA DI PUGLIA (BA) RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2011. |  |
| 7883 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Kuwait Petroleum Italia S.p.a contro ASL Bari- Tribunale di Roma ricorso per decreto ingiuntivo n. 18478/11 liquidazione fattura. |  |
| 7882 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL'ENTE L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOC. DI ALESSANO (LE) RELATIVE AL MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO. |  |
| 7881 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONEFATTURE IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA "MEDIASAN SRL" DI BARI - RELATIVE AI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2012. |  |
| 7880 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA "ADRIATICA" DI BARI GESTIONE SAIA ARL RELATIVE AI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2012.
|  |
| 7879 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA "GESEMA SRL" DI NOICATTARO (BA) RELATIVE AI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2012. |  |
| 7878 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA RESIDENZA PROTETTA "RESEDA SRL" DI NOICATTARO (BA) RELATIVE AI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2012. |  |
| 7877 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL CDC MADONNA DEL BUONCAMMINO SRL DI ALTAMURA (BA) RELATIVE AI MESI DI FEBBRAIO-MARZO 2012. |  |
| 7876 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA PHOENIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA DI RUTIGLIANO RELATIVE AL PERIODO DI FEBBRAIO 2012. |  |
| 7875 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELLA PHOENIX COOPERATIVA SOCIALE SPA DI RUTIGLIANO RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2012. |  |
| 7874 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA "SAAP SRL" GESTIONE SAN PIO DI ADELFIA, RELATIVE AL MESE DI MARZO 2012. |  |
| 7873 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA "NEW APELUSION SRL" DI BARI TORRE A MARE, RELATIVE AL MESE DI MARZO 2012. |  |
| 7872 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LEASE PLAN ITALIA SPA DI ROMA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA DEL CSM 4 ALTAMURA CSM 1 MOLFETTA - GIOVINAZZO COME DA LISTA DI PRELIQIDAZIONE N. 8116 DEL 04/05/2012. |  |
| 7871 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LEASE PLAN ITALIA SPA DI ROMA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA DEL CSM 4 ALTAMURA CSM 1 MOLFETTA - GIOVINAZZO COME DA LISTA DI PRELIQIDAZIONE N. 8498 DEL 10/05/2012. |  |
| 7870 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | CORRESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DEL DISTRETTO S.S. N.8 BARI EST MESE DI APRILE 2012 |  |
| 7869 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | ATTIVITA' AGGIUNTIVA ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE. |  |
| 7868 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | liquid. fatturato per attività residenziale svolta da Enti Ausiliari per tossicodipendenze. Lista n. 7365 del 23.04.2012. DDP4 |  |
| 7867 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquid. fatturato per attività residenziale svolta da case Alloggio per malati AIDS Lista n. 7339 del 23.04.2012. DDP4 |  |
| 7866 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO, SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE. PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2012. |  |
| 7865 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO, SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE. PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2012. |  |
| 7864 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Biomet Italia SRL (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di Materiale Protesico come da lista n. 2121 del 08/02/2012 per un importo di €. 47.241,83=Iva inclusa . |  |
| 7863 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Johnson & Johnson Medical SPA (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di Materiale Protesico come da lista n.7689 del 30/04/2012 per un importo di €. 5.844,80=Iva inclusa . |  |
| 7862 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | Dss Uno. DittA A.F. MEDICAL: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 8289 del 08/05/2012. |  |
| 7861 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Conmed SPA (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di presidi chirurgici come da lista n. 7162 del 19/04/2012 per un importo di €. 8.172,41=Iva inclusa . |  |
| 7860 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | Dss Uno. Ditte Varie: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 8129 del 04/05/2012. |  |
| 7859 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta S.A.L.F. SPA (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di Farmaci come da lista n. 6643 del 12/04/2012 per un importo di €. 1.168,97=Iva inclusa . |  |
| 7858 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | Dss Uno. Ditte Varie: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 7980 del 03/05/2012. |  |
| 7857 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Johnson & Johnson Medical SPA (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di presidi chirurgici come da lista n. 6621del 11/04/2012 per un importo di €. 27.600,63=Iva inclusa . |  |
| 7856 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | Dss Uno. Ditte Varie: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 8024 del 03/05/2012. |  |
| 7855 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Johnson & Johnson Medical SPA (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di presidi chirurgici come da lista n. 6734 del 13/04/2012 per un importo di €. 28.134,08=Iva inclusa . |  |
| 7854 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | Dss Uno. Ditte Varie: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 8012 del 03/05/2012. |  |
| 7853 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Johnson & Johnson Medical SPA (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di Emoderivati come da lista n. 6741 del 13/04/2012 per un importo di €. 14.906,04=Iva inclusa . |  |
| 7852 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta AbbottSRL (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di Farmaci come da lista n. 6935 del 17/04/2012 per un importo di €. 70.722,71=Iva inclusa . |  |
| 7851 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | SIG. RA LABARTINO INCORONATA - COMMESSO DI RUOLO DI QUESTA ASL BA - EX AUSL BA/2 - GIOVINAZZO PRESSO IL DSS N. 2 SEDE DI CORATO -COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI SERVIZIO CON EFFETTO 01/08/2012. |  |
| 7850 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Hospira Italia SRL (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di Farmaci come da lista n. 5218 del 21/03/2012 per un importo di €. 6.860,14=Iva inclusa . |  |
| 7849 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Hospira Italia SRL (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di presidi chirurgici come da lista n. 4422 del 13/03/2012 per un importo di €. 3.467,25=Iva inclusa . |  |
| 7848 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione spese viaggio periodo: APRILE 2012. |  |
| 7847 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | MACROSTRUTTURA CORATO-TERLIZZI. LIQUIDAZIONE CONSULENZE SANITARIE EFFETTUATE DAL DR. ERNESTO TAJANI PRESSO LA U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA PERIODO LUGLIO2010/ GIUGNO 2011. |  |
| 7846 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Medicable SRL(cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di presidi chirurgici come da lista n. 5711 del 28/03/2012 per un importo di €. 1.813,97=Iva inclusa . |  |
| 7845 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | EX PRESIDIO OSPEDALIERO RUVO DI PUGLIA: LIQUIDAZIONE FATTURA SERCORATO: LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7228 DEL 20.04.2012. |  |
| 7844 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Continuità Assistenziale del Dott. D'ARGENTO Francesco a far data dall'1/10/2012. |  |
| 7843 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio. In favore
dei dipendenti in tabella. |  |
| 7842 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Medical Graphics Italia SRL (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di presidi chirurgici come da lista n. 4570 del 14/03/2012 per un importo di €. 8.765,26=Iva inclusa . |  |
| 7841 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | DSS n. 2. Liquidazione spese in favore di assistiti che beneficiano delle LL.RR. 25/96 e 14/98 Trapiantati e/o art. 13 L.R. 12/05 Malattie Rare. MARZO 2012. |  |
| 7840 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | SIPRAVVIVENZE PASSIVE: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "TRE FIAMMELLE" PER L'IMPORTO DI €.5.905,90 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI VIA QUASIMODO - BARI, PERIODO: APRILE E SETTEMBRE 2010 |  |
| 7839 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Hospital Scientific Consulting (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di presidi chirurgici come da lista n. 5290 del 22/03/2012 per un importo di €. 1.225,14=Iva inclusa . |  |
| 7838 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | DSS n. 2. Liquidazione spese in favore di assistiti che beneficiano dell'art. 22 della L.R. 14/2004. Vaccinoterapia. MARZO 2012. |  |
| 7837 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione. U.O.T.
Bari Sud - Mola di Bari, Rutigliano, Noicattaro. Liquidazione rimborso spese carburante per utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti
indicati in tabella. |  |
| 7836 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Mundipharma Pharmaceuticals (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di farmaci come da lista n. 2873 del 17/02/2012 per un importo di €. 227,95=Iva inclusa . |  |
| 7835 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | DSS n. 2. Liquidazione spese di trasporto in favore di assistiti che beneficiano della L.R. 9/91. Nefropatici cronici sottoposti a trattamento dialitico anbulatoriale presso strutture intra ed extra ASL. MARZO 2012. |  |
| 7834 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta SALF SPA (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di farmaci come da lista n. 5743 del 28/03/2012 per un importo di €. 245,42=Iva inclusa . |  |
| 7833 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione incarico provvisorio alla Dr.ssa CANNIELLO Daniela nel servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dal 1/5/2012. |  |
| 7832 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | DSS N. 2 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO FERETRO ALLA PAZIENTE M.G., TRAPIANTATA, DECEDUTA PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERO - SAN MARTINO DI GENOVA, SOSTENUTE DAL CONIUGE D.R.V. |  |
| 7831 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "GLOBAL CRL" PER L'IMPORTO DI €4.189,25 PER IL SERVIZIO DI PULIZIE DI ALCUNI LOCALI DEL DISTRETTO S.S. N.8 PERIODO: OTTOBRE 2011 |  |
| 7830 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Astrazeneca SPA (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di farmaci come da lista n. 5862 del 29/03/2012 per un importo di €. 6.270,00=Iva inclusa . |  |
| 7829 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | DSS N. 2 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO FERETRO ALLA PAZIENTE L.I., TRAPIANTATA, DECEDUTA PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITA' PISANA DI PISA, SOSTENUTE DAL CONIUGE L.G. |  |
| 7828 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico della dr.ssa ANELLI Girolama - medico convenzionato per la Medicina Generale. |  |
| 7827 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "TRE FIAMMELLE" PER L'IMPORTO DI €.8.883,46 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI VIA QUASIMODO - BARI, PERIODO: FEBBRAIO - LUGLIO E NOVEMBRE 2011 |  |
| 7826 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Astrazeneca SPA (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di farmaci come da lista n. 5865 del 29/03/2012 per un importo di €. 64.743,89=Iva inclusa . |  |
| 7825 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Abbott SRL (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di farmaci come da lista n. 5975 del 30/03/2012 per un importo di €. 20.524,59=Iva inclusa . |  |
| 7824 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | Dss n. 2 - Assistito P.F. - Concorso spese ex art. 7, COMMA 3 D.M. 3/11/1989 EX D.P.C.M. 1/12/2000 SULLE SPESE SANITARIE E DI SOGGIORNO PER CURE RIABILITATIVE IN SVIZZERA DAL 30/05/2011 AL 08/07/2011. DETERMINAZIONI. |  |
| 7823 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Avviso di pronta disponibilità, per la copertura di n.1 incarico a tempo determinato, per il profilo di Dirigente medico - disciplina "Medicina Iperbarica". Liquidazione compensi ai componenti della Commissione Esaminatrice. |  |
| 7822 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Dompè SPA (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di farmaci come da lista n. 5745 del 28/03/2012 per un importo di €. 834,67=Iva inclusa . |  |
| 7821 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione. U.O.T.
Bari Sud - Mola di Bari,Rutigliano, Noicattaro. Liquidazione rimborso spese carburante per utilizzo mezzo proprio in favore del Dipendente indicato in tabella. |  |
| 7820 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | DSS N. 2 - DOTT. CATALANO FRANCESCO - CONSULENTE VISITE SPECIALISTICHE DOMICILIARI - LIQUIDAZIONE TURNI AGGIUNTIVI NOVEMBRE/DICEMBRE 2011. |  |
| 7819 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Avviso di pronta disponibilità, per la copertura di n.3 incarichi a tempo determinato, per il profilo di Dirigente medico - disciplina "Nefrologia e Dialisi". Liquidazione compensi ai componenti della Commissione Esaminatrice. |  |
| 7818 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Antares SRL (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di presidi chirurgici come da lista n. 4981 del 19/03/2012 per un importo di €. 4.170,00=Iva inclusa . |  |
| 7817 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Medic's Biomedica SRL (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di presidi chirurgici come da lista n. 4941 del 19/03/2012 per un importo di €. 2.335,33=Iva inclusa |  |
| 7816 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | Dss Due. Liquidazione rimborso spese di viaggio in favore di dipendenti vari per il periodo: MARZO- APRILE 2012. |  |
| 7815 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Medic's Biomedica SRL (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di presidi chirurgici come da lista n. 4940 del 19/03/2012 per un importo di €. 1.930,80=Iva inclusa . |  |
| 7814 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta G.M.C.Biomedica SRL (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di Farmaci come da lista n. 2882 del 17/02/2012 per un importo di €. 490,84=Iva inclusa . |  |
| 7813 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | Dss Due. Liquidazione rimborso spese di viaggio in favore di operatori professionali del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - Periodo GENNAIO/APRILE 2012. |  |
| 7812 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Betatex SPA (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di presidi chirurgici come da lista n. 4881 del 17/03/2012 per un importo di €. 595,20=Iva inclusa . |  |
| 7811 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Servizio Igiene e Sanità pubblica - Dipartimento di Prevenzione -U.O.T.
Bari - Sud - Mola di Bari,Rutigliano,Noicattaro. Liquidazione rimborso spese carburante per utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti in tabella. dott. Dicillo Michele. |  |
| 7810 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Covidien Italia SPA (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di presidi chirurgici come da lista n. 4913 del 17/03/2012 per un importo di €. 2.004,48=Iva inclusa . |  |
| 7809 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 SIG. RA L.T. CONCESSIONE CONGEDO AI SENSI DEL D. LGS. 151/2001 ART. 42 C. 5 PROVVEDIMENTI. |  |
| 7808 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Abasan SRL (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di presidi chirurgici come da lista n. 6603del 11/04/2012 per un importo di €. 121,16=Iva inclusa . |  |
| 7807 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 SIG. RA L.P. CONCESSIONE CONGEDO AI SENSI DEL D. LGS. 151/2001 ART. 42 C. 5 PROVVEDIMENTI. |  |
| 7806 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Johnson & Johnson Medical SPA (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di presidi chirurgici come da lista n. 6944 del 17/04/2012 per un importo di €. 46.364,63=Iva inclusa . |  |
| 7805 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA PUBBLIDEA DI SILVESTRI ANTONIO - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8085 DEL 04/05/2012. |  |
| 7804 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari: Dr. RANA Luciano. Liquidazione Compenso Aprile 2012. |  |
| 7803 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | TECNOMEDICA SRL: AGGIUDICAZIONE E ACQUISTO DI N. 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO PER LA S.C. DI PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE DI MOLFETTA. |  |
| 7802 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Medical Graphics Italia SRL (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di presidi chirurgici come da lista n. 7659 del 28/04/2012 per un importo di €. 431,06=Iva inclusa . |  |
| 7801 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DITTE DIVERSE PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA DOMICILIARE TERRITORIALE 2011 - 2012 - COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE NN6507-7720-7814 DEL 2012 PER UN IMPORTO DI € 445.930,15== |  |
| 7800 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari - Sig.ra ABBATE Annamaria. Liquidazione Aprile 2012. |  |
| 7799 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Devicor Medical Italy SRL (cod CIG. come da allegato"A")per la fornitura di presidi chirurgici come da lista n. 6769 del 13/04/2012 per un importo di €. 40.605,60=Iva inclusa . |  |
| 7798 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | DSS N. 3 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FORNITRICI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7580 DEL 26/04/2012. |  |
| 7797 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | DSS 3 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 8179 DEL 07/05/2012. |  |
| 7796 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | RICHIESTA CONGEDO PARENTALE PRESENTATO DALLA DIPENDENTE C.P.S. INFERMIERA SIG.RA C.A. (MATRICOLA 2701403) |  |
| 7795 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fattura ditta HITACHI MEDICAL SYSTEMS già ALOKA(Cod. CIG n.0323534CBO) per la fornitura di un "Ecotomografo-Ecocolordoppler mod. Alpha 10", come da lista n. 8094 del 04.05.2012 per un importo di € 107.912,18= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGION |  |
| 7794 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Puglia Medical SRL (cod CIG. 2298980A4D)per la fornitura di materiale manutenzione attrezzature sanitarie come da lista n. 7388 del 23/04/2012 per un importo di €. 1.070,40=Iva inclusa . |  |
| 7793 | 11-05-2012 | 11-05-2012 | Distretto S.S. n. 3 - Dipendente M.C. - Matricola 2503124 - C.P.S. Infermiera Professionale. Concessione congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, c. 5 D. Lgs. 26/3/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lg |  |
| 7792 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Stryker Italia SRL (cod CIG. 30100113A7)per la fornitura di materiale manutenzione attrezzature sanitarie come da lista n. 7389 del 23/04/2012 per un importo di €. 924,00=Iva inclusa . |  |
| 7791 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture ditte AESSE HOSPITAL e TERUMO ITALIA SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 5088 del 20.03.2012 per un importo di € 3.134,59= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 24 |  |
| 7790 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari - Sig. PIACENTE Pietro. Liquidazione Compenso Aprile 2012. |  |
| 7789 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Bio Sud Medical SRL (cod CIG. 2787498C1B)per la fornitura di attrezzature sanitarie come da lista n. 7449 del 24/04/2012 per un importo di €. 23.588,95=Iva inclusa . |  |
| 7788 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fattura ditta KIMA SAS (Cod. CIG n. 2770904E4D) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 4594 del 14.03.2012 per un importo di € 456,00= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 7787 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Betafin SPA (cod CIG. 35041167FE)per la fornitura di attrezzature sanitarie come da lista n. 7393 del 23/04/2012 per un importo di €. 70.906,00=Iva inclusa . |  |
| 7786 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture ditta VYGON ITALIA spa (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 4590 del 14.03.2012 per un importo di €1.830,12= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 7785 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari - Sig.ra CAIATI Maria. Liquidazione Compenso Aprile 2012. |  |
| 7784 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture ditta CIS BIO SPA (Cod. CIG n. 278663324C) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 4457 del 13.03.2012 per un importo di € 3.312,61= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 7783 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Fase SRL (cod CIG. 0455175649)per la fornitura di attrezzature sanitarie come da lista n. 7630 del 27/04/2012 per un importo di €. 18.981,09=Iva inclusa . |  |
| 7782 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Smiths Medical Italia SRL (cod CIG. come da allegato "A")per la fornitura di Presidi chirurgici come da lista n. 4908del 17/03/2012 per un importo di €. 1.638,00=Iva inclusa . |  |
| 7781 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture ditta SISMED SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 4402 del 12.03.2012 per un importo di € 5.200,32= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 7780 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture ditta FRESENIUS KABI ITALIA SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci e materiale diagnostico, come da lista n. 4137 dell' 08.03.2012 per un importo di € 365,34= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N |  |
| 7779 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Betatex SPA (cod CIG. come da allegato "A")per la fornitura di Presidi chirurgici come da lista n. 2584del 14/02/2012 per un importo di €. 1.785,60=Iva inclusa . |  |
| 7778 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta Fra Production SPA (cod CIG. come da allegato "A")per la fornitura di Presidi chirurgici come da lista n. 4883 del 17/03/2012 per un importo di €. 2.425,52=Iva inclusa . |  |
| 7777 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. ANDRIANI Serafina. Liquidazione Compenso Aprile 2012. |  |
| 7776 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture ditta MEDICA VALEGGIA SPA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 3491 del 27.02.2012 per un importo di € 5.166,14= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 7775 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture ditta SISMED SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 1915 del 03.02.2012 per un importo di € 15.239,40= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 7774 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari - Sig.ra SERGI Annunziata. Liquidazione Compenso Aprile 2012. |  |
| 7773 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fattura in favore della ditta Staim SRL (cod CIG2956710247) per fornitura di attrezzature sanitarie come da lista n. 7407 del 23/04/2012 per un importo di €.5.523,65=Iva inclusa . |  |
| 7772 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture ditta F.A.S.E. SRL (Cod. CIG 27189650AE6) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n.14352 del 02.11.2011 per un importo di € 3.829,21= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 7771 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fattura in favore della ditta Staim SRL (cod CIG33790987EO) per fornitura di attrezzature sanitarie come da lista n. 7408 del 23/04/2012 per un importo di €.12.826,00=Iva inclusa . |  |
| 7770 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture ditta F.A.S.E. SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura dipresidi chirurgici, come da lista n. 14349 del 02.11.2011 per un importo di € 2.629,84= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 7769 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. ACQUAVIVA Vincenzo Liquidazione Compenso Aprile 2012. |  |
| 7768 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Area Servizio Socio-Sanitario : Centro Diurno Socio - Riabilitativo "Massimo" di Bari.- |  |
| 7767 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture ditta F.A.S.E. SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 14344 del 02.11.2011 per un importo di € 2.369,58= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 7766 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Area Servizio Socio-Sanitario : Centro Diurno Socio - Riabilitativo "Santa Caterina" di Goia del Colle.- |  |
| 7765 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Area Servizio Socio-Sanitario: Centro Diurno Socio - Riabilitativo "In Famiglia" di Bari.- |  |
| 7764 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture ditta F.A.S.E. SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgcici, come da lista n. 13146 del 10.10.2011 per un importo di € 5.234,57= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 7763 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Area Servizio Socio-Sanitario : Centro Diurno Socio-Riabilitativo "San Nicola" di Bari.- |  |
| 7762 | 11-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture ditta F.A.S.E. SRL (Cod. CIG 2747823744) per la fornitura di materiale protesico come da lista n. 732 del 20.01.2011 per un importo di € 1.260,54= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 7761 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | Tribunale di Bari II Sez. Civile G.U. dott. Di Lalla - giudizio R.G. 4413 Nitti Giulia c/ ex ASL Ba/4 - sent. n. 2184/10 . Liquidazione in favore dell'Erario dell'imposta dovuta per la registrazione atti giudiziari . |  |
| 7760 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | COMPENSO IN FAVORE DEI DOCENTI DIPENDENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE CHE HANNO SVOLTO ATTIVITà DIDATTICA AL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'OSPEDALE "DI VENERE" NEL PERIODO DA GENNAIO-FEBBRAIO 2012. |  |
| 7759 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | ACQUISTO DI N. 2 SOLLEVAPAZIENTI OCCORRENTI ALLA U.O.C. DI MEDICINA INTERNA ED ALLA UOC DI MEDICINA GERIATRICA DELL'OSPEDALE "FALLACARA DI TRIGGIANO.
COD. CIG: 3820875DC8. |  |
| 7758 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | Sentenza n. 485/12 del TAR Puglia Bari emessa su ricorso per ottemperanza al giudicato del decreto ingiuntivo n. 447/11 del Tribunale di Bari della Becton Dickinson Italia S.p.a. c/ASL BA - Esecuzione interessi di mora e spese legali. |  |
| 7757 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | LEGGE 210/92. INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONI DI EMODERIVATI. PAGAMENTO VITALIZIO II° BIMESTRE 2012. |  |
| 7756 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | CASSA ECONOMALE PP.OO. PUTIGNANO - NOCI - GIOIA RENDICONTO DEL CASSIERE DAL 01 MARZO AL 30 APRILE 2012 REINTEGRO CASSA |  |
| 7755 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | STRUTTURA UVAR/UVARP- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE, EROGATE DALLA STRUTTURA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE "HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE CURE PALLIATIVE " GESTITA DALLA FONDAZIONE OPERA SANTI MEDICI |  |
| 7754 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | STRUTTURA UVAR/UVARP- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE, EROGATE DALLA STRUTTURA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE "HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE CURE PALLIATIVE " GESTITA DALLA FONDAZIONE OPERA SANTI MEDICI |  |
| 7753 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | STRUTTURA UVAR/UVARP- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE, EROGATE DALLA STRUTTURA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE "HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE CURE PALLIATIVE " GESTITA DALLA FONDAZIONE OPERA SANTI MEDICI |  |
| 7752 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO
Liquidazione fatture ditta 3.M.C. SRL. (Cod. CIG n. 3563080A9F) per la fornitura di prodotti sanitari (pappagalli monouso e lenzuola TNT), come da lista n. 7656 del 27.04.2012 per un importo di € 1.439,90= . |  |
| 7751 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO
Liquidazione fattura ditta ALBERGO PETROLI. (Cod. CIG n. 0500886034) per la fornitura di combustibile BTZ, come da lista n. 7819 del 30.04.2012 per un importo di € 9.447,22= . |  |
| 7750 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture ditta UNIPHARMA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 17251 del 20.12.2011 per un importo di € 1.144,51= iva inclusa. |  |
| 7749 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture ditta AIESI HS S.A.S. (Cod. CIG n. 0170469377 - 0170469372) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 5174 del 21.03.2012 per un importo di € 22.353,54= iva inclusa. |  |
| 7748 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture ditta 3.M.C. SPA (Cod. CIG n. 0577463988) per la fornitura di materiale per emodialisi, come da lista n. 1096 del 24.01.2012 per un importo complessivo di € 1.142,33= iva inclusa. |  |
| 7747 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | Rettifica conto economico Determinazione Dirigenziale n. 6821 del 24.04.2012. |  |
| 7746 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | Acquisto di materiale di consumo dedicato al Facoemulsificatore Constellation Vision System "LX" in dotazione alla U.O.C. di Oculistica dell'Ospedale "Di Venere". Cod. CIG: 41140426DA. |  |
| 7745 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | Reintegro di n. 2 Materassi antidecubito occorrenti alla U.O.C. di Neurochirurgia dello Stabilimento "Di Venere" . Codice CIG:4056061F68. |  |
| 7744 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | Incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area B di Altamura marzo 2012 e precedenti. |  |
| 7743 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | Stabilimento Ospedaliero "Di Venere"- Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Aprile 2012 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale e reintegro di cassa. |  |
| 7742 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | Rendiconto F. Fallacara - Triggiano - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Aprile 2012 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale e reintegro di cassa. |  |
| 7741 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione fatture alla società Wolters Kluver Italia Professionale Spa già De Agostini Professionale. |  |
| 7740 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | Gara a procedura negoziata di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 281 del 15/02/2012, per nuova fornitura di materiale di pulizia, saponi, detersivi, convivenza a consegne ripartite, occorrenti alle strutture sanitarie e amministrative della ASL |  |
| 7739 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | RIMBORSI SPESE PER ASSISTITI NEFROPATICI IN TRATTAMENTO DIALITICO AMBULATORIALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE. MESE DI GENNAIO 2012. |  |
| 7738 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI AFFETTI DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA. MESE DI MARZO 2012. LIQUIDAZIONE. |  |
| 7737 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL NUCLEO ECONOMATO DEL DSS12. APRILE 2012. REINTEGRO CASSA. |  |
| 7736 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | CSM N. 14 - PUTIGNANO - INSERIMENTO DELL'UTENTE (R.D.P.) IN CRAP DELLA COOP. SOC. MINERVA IN TURI (BA). |  |
| 7735 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | CSM N. 13 - CONVERSANO - INSERIMENTO DELL'UTENTE (D.G.M.) IN CRAP INCONTRI DI PUTIGNANO (BA). |  |
| 7734 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "VILLA DEI PINI" PERIODO MARZO 2012. |  |
| 7733 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "PANIGEMA SERVICE" CRAP "IL GERMOGLIO" PERIODO MARZO 2012. |  |
| 7732 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO - DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12 - LISTA N. 8014, 8020 DEL 03/05/2012 - ANNO 2011 - DGR 1390/2011. |  |
| 7731 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "MINERVA COOP. SOCIALE" PERIODO MARZO 2012. |  |
| 7730 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "CONTROCAMPO COOP. SOC." PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2012. |  |
| 7729 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. "NON PIU' SOLI" PERIODO MARZO 2012. |  |
| 7728 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO - DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12 - LISTA N. 8007 DEL 03/05/2012 - SOPRAVVENIENZA PASSIVA - DGR 1390/2011. |  |
| 7727 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | DSM ex AUSL BA/3 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2012. |  |
| 7726 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | DSM ex AUSL BA/5 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO 1° TRIMESTRE 2012. |  |
| 7725 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | PRESIDIO OSPEDALIERO BARI NORD SAN PAOLO - ACQUISTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DI ETICHETTE TERMICHE ADESIVE PER I P.P.O BARI NORD E BARI SUD - CIG 40057934F4 |  |
| 7724 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI, PRODOTTI DIETETICO-MUTRIZIONALI, PRESIDI CHIRURGICI, MATERIALE SANITARIO - DITTA ABBOTT SRL - LISTA N. 7116 DEL 19/04/2012 - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2010. |  |
| 7723 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI, PRODOTTI DIETETICO-MUTRIZIONALI, PRESIDI CHIRURGICI, MATERIALE SANITARIO, AUSILI - DITTA ABBOTT SRL - LISTA N. 7730 DEL 30/04/2012 - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2011. |  |
| 7722 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI (LISTA N. 8237 DEL 07/05/2012) E SOPRAVVENIENZE PASSIVE (LISTA N. 8027 DEL 03/05/2012) - DITTA ROCHE SPA - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2011. |  |
| 7721 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL P.O. DI MONOPOLI APRILE 2012 E RESIDUI MESI PRECEDENTI. |  |
| 7720 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA C/O P.M.A. CONVERSANO PERIODO FEBBRAIO 2012 - CIG Z350426015. |  |
| 7719 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 17430 DEL 22/12/2011 - N. 16438 DEL 05/12/2011 - N. 4740 DEL 23/03/2011 - N. 8271 DEL 17/05/2011 - N. 1386 DEL 27/01/2012 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 7718 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 17135 DEL 19/12/2011 - N. 5730 DEL 07/04/2011 - N. 14515 DEL 04/11/2011 - N. 4759 DEL 23/03/2011 - N. 4812 DEL 23/03/2012 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 7717 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 9879 DEL 14/06/2011 - N. 9868 DEL 14/06/2011 - N. 4804 DEL 23/03/2011 - N. 5488 DEL 04/04/2011 - N. 2759 DEL 16/02/2012, N. 703 DEL 18/01/2012 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - GIOIA |  |
| 7716 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6869 DEL 24/04/2012. |  |
| 7715 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ANTINIA SRL, LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7357, COD. CIG: 3938062F8D. |  |
| 7714 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | P.O. PUTIGNANO - APPROVAZIONE PROGETTO DELLA DITTA TESI DI INTEGRAZIONE DEL LABORATORIO DI ANALISI CON I REPARTI - CIG Z5804D471B. |  |
| 7713 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO -FORNITURA CELLA 02 SPIROMETRO MOD ULTIMA PEX PERSONAL PER LA U.O DI FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA DEL P.O SAN PAOLO - CIG 4196233902 |  |
| 7712 | 10-05-2012 | 11-05-2012 | Presa d'atto del provvedimento disciplinare prot. n.102/UPD del 06/03/2012 di sospensione dal servizio per UN MESE ex art.8 CCNL integrativo 07/05/2010, a carico del dr. B.F. |  |
| 7711 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fattura in favore della ditta EP SPA di Napoli (cod CIG 2307576FFO) per il servizio di ristorazione come da lista n. 2207 del 09/02/2012 per un importo di €. 483.745,92= |  |
| 7710 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fattura in favore della ditta SIDEM SPA (cod CIG 2049274A64) per fornitura di attrezzature sanitarie come da lista n. 7050 del 19/04/2012 per un importo di €. 16.268,40 |  |
| 7709 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fattura in favore della ditta SECA SRL (cod CIG 3781284E41) per fornitura di materiale di cancelleria, stampati e supporti informatici come da lista n. 11465 del 24/08/2011 per un importo di €. 311,68 |  |
| 7708 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fattura in favore della ditta REM SPA (cod CIG 4088862BA7) per noleggio di un sistema di tomografia computerizzata come da lista n. 6997 del 18/04/2012 per un importo di €. 49.356,80. |  |
| 7707 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fattura in favore della ditta Laezza SPA (cod CIG 13222871CO) per fornitura di mobili ed arredi come da lista n. 7361 del 23/04/2012 per un importo di €. 14.297,01=iva inclusa |  |
| 7706 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fattura in favore della ditta Saverio Damiani SRL (cod CIG 3991903E8D) per fornitura di mateiale per la manutenzione di strutture immobili come da lista n. 7604 del 27/04/2012 per un importo di €. 1.104,22 |  |
| 7705 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fattura in favore della ditta Publidea di Silvestri Antonio (cod CIG 059496222C) per fornitura di materiale di cancelleria,stampati e supporti informaticicome da lista n. 7868 del 02/05/2012 per un importo di €. 8.970,26 |  |
| 7704 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fattura in favore della ditta MEDICA VALEGGIA SPA (cod CIG 2307576FFO) per fornitura di posizionatori per testa monouso come da lista n. 11527 del 26/08/2011 per un importo di €. 1.296,00 |  |
| 7703 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | P.O. San Paolo- Acquisto n. 16 Materassi Antidecubito per la U.O. di Medicina Interna e UOC di Malattie Apparato Respiratorio del P.O. San Paolo - CIG 40882480FA |  |
| 7702 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | Transazione DGR n. 2408 del 02/11/2011Liquidazione fatture in favore della ditta ANIKA THERAPEUTICS SRL(cod.CIG come da allegato "A")per la fornitura di presidi chirurgici come da lista preliquidazione n.7323 del 23/04/2012per un importo di €.1.020,60=iv |  |
| 7701 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fattura Ditta CELI AMOR - CIG 3196288C49 e Ditta AUCHAN - CIG 3207032E83 - per la fornitura di prodotti per celiachia |  |
| 7700 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fattura Ditta DOMOLIFE S.r.l. - Ossigeno liquido terapeutico |  |
| 7699 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fatture Ditte Servizi Ospedalieri e F.lli Bernard |  |
| 7698 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione fattura Ditta D.F.B. di Bartolomeo Di Franco |  |
| 7697 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | Indennità al personale sanitario servizio di riabilitazione per prestazioni domiciliari erogate nel mese di Marzo 2012 |  |
| 7696 | 10-05-2012 | 15-05-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti del DSS.9 nei mesi di marzo-aprile 2012 |  |
| 7695 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAODINARIO EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2012. |  |
| 7694 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | Avviso pubblico on - line, per la presentazione di disponibilità per il conferimento di eventuali incarichi di C.P.S. "Tecnico di Laboratorio Medico" con comprovata esperienza di servizio presso le UU.OO./Servizi di "Anatomia Patologica". Liquidazione co |  |
| 7693 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7473, 7474, 7475, 7476, 7477, 7478, 7479, 7480, 7482, 7483, 7484, 7485, 7487, 7488, 7489, 7490, |  |
| 7692 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO DELLE SPESE DI TRASPORTO PER COMPLESSIVI €6.711,89 |  |
| 7691 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2012. |  |
| 7689 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE A FAVORE ASSSITITO F. F. N.45/2008 ART.9 D.G.R. N.2035 DEL 27.10.2009 CONTRIBUTO REGIONALE ABA |  |
| 7688 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | Consiglio di Stato Sez. III - R.G. n. 2975/2006 - Bosco Filippo c/ ex Ausl Ba/1 - decreto decisorio n. 201200517 del 15.03.2012 . Liquidazione di competenze professionali in favore del legale fiduciario, avv. Lucia Massaro . |  |
| 7687 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | P.O. CONVERSANO LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA 3.M.C. SPA DI CAPURSO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7444 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 18.267,27= A |  |
| 7685 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | L.R. N.25 DEL 21.11.1996, N.14 DEL 15.5.1998 E N.28 DEL 22.12.2000 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSSITITI VARI. |  |
| 7683 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2012 |  |
| 7682 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | P.O. CONVERSANO LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDIL BARSENTO S.N.C. DI NOCI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7901 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.321, |  |
| 7680 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | PROCEDURA NEGOZIATA IN TRATTATIVA PRIVATA COMPARATIVA PER L'ACQUISTO DI N.1 APPARECCHIO PER LA TERAPIA VENTILATORIA ED AEROLSOLTERAPIA ALPHA 200 P PER ASSISTITA A. M. |  |
| 7679 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | P.O. CONVERSANO LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA FASANESE DI FASANO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7903 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 567,3 |  |
| 7678 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | P.O. CONVERSANO LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO FRANCESCO DI MOLFETTA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7905 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.640,00= DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO ANNO 2011. CIG |  |
| 7677 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | P.O. CONVERSANO LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PUBLIDEA DI POLICORO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7897 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 864,00=DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO ANNO 2011. CIG 059496222C. |  |
| 7676 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | P.O. CONVERSANO LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA STAMPA SUD DI LAMEZIA TERME PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7891 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.127,18=DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO ANNO 2011. CIG 186 |  |
| 7675 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | Indennità lavoro straordinario Struttura UVAR/UVARP legate alle condizioni di lavoro Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento.- Prestazioni effettuate nel mese di Marzo 2012. |  |
| 7674 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | P.O. CONVERSANO LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA DI ALTAMURA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7890 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.064,54=DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO ANNO |  |
| 7673 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | DSS/14 - ASSISTENZA INTEGRATIVA: OLTD, LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7460 DEL 24-4-2012. |  |
| 7672 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 8087 DEL 04-05-2012 MERCK SERONO SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI D |  |
| 7671 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 8073-8088-8091-8096 DEL 04-05-2012 , PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIA |  |
| 7670 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 8069 DEL 04-05-2012 PFIZER A SRL, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGN |  |
| 7669 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 8056-8057-8064 DEL 04-05-2012 TEVA SRL - NESTLE' SPA - ELI LILLY SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERI |  |
| 7668 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SIG. M. G.E. - S.F. |  |
| 7667 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TIROCINANTE GIOVANNI PASSAQUINDICI, AUSILIARIO ADDETTO AI SERVIZI TECNICO-ECONOMALI. APRILE 2012. |  |
| 7666 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7981 DEL 03-05-2012 F.A.S.E SRL N. 8049-8052 DEL 04-05-2012 KEDRION SPA - BAXTER SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - RE |  |
| 7665 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7289 DEL 20-04-2012 , PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTR |  |
| 7664 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 8252 DEL 07.05.2012 - ENEL (PAGAMENTO RID). |  |
| 7663 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 8136 DEL 04.05.2012 - ENEL (PAGAMENTO RID). |  |
| 7662 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 7658 DEL 27.04.2012 - ENI. |  |
| 7661 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO. PRESA D'ATTO ACQUISTO MATERIALE PROTESICO IMPIANTATO DALLA U.O. DI CARDIOLOGIA. CIG: Z5704D19BC. |  |
| 7660 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO. PRESA D'ATTO ACQUISTO MATERIALE PROTESICO IMPIANTATO DALLA U.O. DI CARDIOLOGIA. CIG: Z5E04D19A9. |  |
| 7659 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO. ACQUISTO "KIT CONSUMABILI" PER MANUTENZIONE DELLO STERILIZZATORE STERAD 100S, MATR. 073204, UBICATO C/O ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. MONOPOLI. COD. CIG. Z770D1C7A. |  |
| 7658 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 17544 DEL 29/12/2011 - N. 8972 DEL 27/05/2011 - N. 9545 DEL 08/06/2011 - N. 9560 DEL 08/06/2011 - N. 9538 DEL 08/06/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 7657 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 10290 DEL 30/06/2011 - N. 10292 DEL 30/06/2011 - N. 10854 DEL 27/07/2011 - N. 10141 DEL 22/06/2011 - N. 10126 DEL 21/06/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 7656 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 9550 DEL 08/06/2011 - N. 8817 DEL 25/05/2011 - N. 13856 21/10/2011 - N. 16664 DEL 09/12/2011 - N. 5287 DEL 22/03/2012, N. 10906 DEL 28/07/2011, N. 13031 DEL 06/10/2011 - FARMACIA OSP |  |
| 7655 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | Liquidazione Fatture Ditte fornitrici di protesi di €9.916,08
( novemilanovecentosedici/08).
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| 7654 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | Liquidazione Fatture Ditte fornitrici di protesi di € 52.440,17
(cinquantaduemilaquattrocentoquaranta/17).
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| 7653 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 9 - LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI EX D.L.VO 114/1998, GIUSTA DGR N. 251 DEL 26.02.2009. DI € 2.480,07 |  |
| 7652 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 8068 DEL 16/05/2011 - N. 10622 DEL 20/07/2011 - N. 17143 DEL 19/12/2011 - N. 17442 DEL 22/12/2011 - N. 6283 DEL 04/04/2012, N. 9875 DEL 14/06/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - G |  |
| 7651 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5571 DEL 05/04/2011 - N. 7825 DEL 12/05/2011 - N. 7842 DEL 12/05/2011 - N. 7495 DEL 09/05/2011 - N. 7834 DEL 12/05/2011, N. 5566 DEL 05/04/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - GIOI |  |
| 7650 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4468 DEL 16/03/2012 - N. 4469 DEL 16/03/2012 - N. 4472 DEL 16/03/2011 - N. 4526 DEL 18/03/2011 - N. 4584 DEL 21/03/2011, N. 4589 DEL 21/03/2011, N. 8017 DEL 16/05/2011, N. 8067 DEL 16 |  |
| 7649 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2012. |  |
| 7648 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | Struttura UVAR/UVARP: Settore Riabilitazione : Liquidazione e pagamento, nei confronti del Centro di Riabilitazione "S. Francesco - Fondazione Padre Alberto Mileno - "ONLUS" di VASTO MARINA (CH), riguerdante le prestazioni sanitarie erogate in regime ria |  |
| 7647 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - TERRITORIO EX ASL BA/2 - RENDICONTO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE 2012. |  |
| 7646 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | Liquidazione e pagamento fatture ditta MEDICAL DI SQUEO SERGIO, come da liste di preliquidazione n. 5840/ 2012. Determinazioni. |  |
| 7645 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | Liquidazione e pagamento fatture ditte diverse, come da liste di preliquidazione n.2696/ 2012. Determinazioni. |  |
| 7644 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | Struttura UVAR/UVARP - Liquidazione e pagamento del CENTRO RHAM srl di MATERA riguardante le prestazioni riabilitative domiciliari erogate in regime ex art. 26 della L. n. 833/78 nei mesi di febbraio e marzo 2012, per la somma complessiva di €. 140.164,0 |  |
| 7643 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | Liquidazione per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte di esercizi commerciali ex D.L.vo 114/1988, giusta D.G.R.N. 251 del 26/02/2009 Ditta: CELICORNER SAS DI SICOLO NICOLA, come da liste di preliquidazione n.7349/ 2012. Determinazion |  |
| 7642 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | Liquidazione e pagamento fatture ditta CENTRO ORTOPEDICO MERIDIONALE, come da liste di preliquidazione n.7512/ 2012. Determinazioni. |  |
| 7641 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | Liquidazione per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte di esercizi commerciali ex D.L.vo 114/1988, giusta D.G.R.N. 251 del 26/02/2009 Ditta: BIOCELIA DI AMORESE ANNA LUISA, come da liste di preliquidazione n.7507/ 2012. Determinazioni |  |
| 7640 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | Liquidazione per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte di esercizi commerciali ex D.L.vo 114/1988, giusta D.G.R.N. 251 del 26/02/2009 Ditta: BERNARDI CARMELA C/O CONSORZIO, come da liste di preliquidazione n.3074/ 2012. Determinazioni |  |
| 7639 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 2656 DEL 15/02/2012 - N. 2663 DEL 15/02/2012 - N. 9457 DEL 07/06/2011 - N. 16962 DEL 15/12/2011 - N. 16958 DEL 15/12/2011, N. 9741 DEL 13/06/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - GI |  |
| 7638 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | Liquidazione per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte di esercizi commerciali ex D.L.vo 114/1988, giusta D.G.R.N. 251 del 26/02/2009 Ditta: BERNARDI CARMELA C/O CONSORZIO, come da liste di preliquidazione n.1098/ 2012. Determinazioni |  |
| 7637 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2012, come da liste di preliquidazione n. 4003 - 4005 - 4147 - 4158 -4208 -4798 -4805 7445-7446-7540 anno 2012. |  |
| 7636 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2009 - 2011, come da liste di preliquidazione n. 3601- 4237 - 4693 - 4694 - 4782 - 4784 -4785 -5570 - 7747 anno 2012. |  |
| 7635 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | PO. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA CASA DI CURA "LA MADONNINA" DI BARI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4853 DEL 16/03/2012. CIG: ZB60497E3F. |  |
| 7634 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | EX PRESIDIO OSPEDALIERO RUVO DI PUGLIA: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OSTELLO DOMENICO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 10075/2011. |  |
| 7633 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Rimborso spese benzina al personale della Dirigenza e del Comparto. Liquidazione prestazioni effettuate nel Mese di MARZO 2012 - P.O. Corato. |  |
| 7632 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | PO. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SOL SPA. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7350 DEL 23/04/2012. CIG: 3193558F6A. |  |
| 7631 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 7884 del 02/05/2012. |  |
| 7630 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 7932 del 03/05/2012. |  |
| 7629 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | Struttura UVAR/UVARP - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento, nei confronti del Centro di Riabilitazione "I.M.P.S.P. Padri Trinitari ADA CESCHIN PILONE" di VENOSA (PZ), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex ar |  |
| 7628 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 7933 del 03/05/2012. |  |
| 7627 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | S.O. GIOIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA N.T.S. CORPORATION SRL - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4666 DEL 14/03/2012 - CIG: Z230497ED3. |  |
| 7626 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 6895 del 16/03/2012. |  |
| 7625 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 6800 del 13/04/2012. |  |
| 7624 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | Liquidazione a favore dell'assistita L.C. per il minore M.M. ai sensi della L.REG. 25/96 e successive integrazioni. |  |
| 7623 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - TERITORIO EX ASL BA/2 - RIMBORSO PER PRESTAZIONI NON ESEGUITE. |  |
| 7622 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | Rimborso ticket a favore della sig.ra M.N. per prestazioni non effettuate. |  |
| 7621 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - PAGAMENTO FATTURA DITTA LA LUCENTEZZA COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7829 DEL 02/05/2012. |  |
| 7620 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | Rimborso ticket a favore del sig. M.C. per prestazione esente da ticket. |  |
| 7619 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | Liquidazione spese di trasporto ai pazienti in trattamento emodialitico. Anno 2011. |  |
| 7618 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | D.S.S. 3 BITONTO-PALO DEL COLLE. RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI TRAPIANTO E/O MALATTIE RARE. |  |
| 7617 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | Ossigeno liquido terapeutico - D.G.R. n.1390 Liquidazione della spesa di €.17.015,96=. |  |
| 7616 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | truttura UVAR/UVARP - Liquidazione e pagamento del CENTRO MERIDIONALE RIABILITATIVO s.r.l.di Bernalda riguardante le prestazioni riabilitative domiciliari erogate in regime ex art. 26 della l. n. 833/78 nei mesi di febbraio e marzo 2012, per la somma com |  |
| 7615 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE. PERIODO: GENNAIO - MARZO 2012. |  |
| 7614 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | D.S.S. 3 BITONTO-PALO DEL COLLE. RIMBORSO SPESE ASSISTITI EMODIALIZZATI |  |
| 7613 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | Assistenza sanitaria all'estero - Art.34 regolamento CEE n°574/72 - Liquidazione a favore dell'assistita S.S. della somma di €.50,85=. |  |
| 7612 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | P.O. Molfetta. Indennità legate alle condizioni di lavoro Dirigenza Medica / Veterinaria, Sanitaria - Amministrativa - Tecnica - Professionale, personale del comparto del Presidio Ospedaliero ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indenni |  |
| 7611 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | Ossigeno liquido terapeutico - D.G.R. n.1390. Liquidazione della spesa di €.5.022,53=. |  |
| 7610 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | DIPENDENTE P. P. - MATRICOLA N. 5004190 - OPERATORE TECNICO TERMINALISTA A TEMPO INDETERMINATO - REVOCA CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. |  |
| 7609 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | Liquidazione a favore dell'assistito B.R.M. ai sensi L. Reg.25/96 e successive integrazioni. |  |
| 7608 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA LUCENTE SPA ANNO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6952 DEL 17/04/2012. |  |
| 7607 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | DIPENDENTE B. C. - MATRICOLA N. 5000223 - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO FISIOTERAPISTA A TEMPO INDETERMINATO - REVOCA CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. |  |
| 7606 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | D.S.S. n.7 Bari-Centro. Liquidazione spese per vaccinoterapia necessaria e insostituibile per la cura di allergopatie art.22 L.R. n.14/04 €.2.119,88=. |  |
| 7605 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | Tribunale di Bari - Sez. Lavoro, ricorso ex art. 414 c.p.c., promosso da Mennuni Antonia nei confronti della ASL BA, R.G. n. 20354/09. Esecuzione sentenza n. 7453/11. Liquidazione spese legali.
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| 7604 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | Assistenza protesica - D.M.332/99 Liquidazione della spesa di €.82.398,84= per fornitura protesi. |  |
| 7603 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | Deliberazione n.0157 del 30/01/2012: A.G.R.U.. Protocollo d'intesa tra Regione Puglia...Conferma per l'A.A. 2011/2012 dell'affidamento delle funzioni apicali della U.O.C. di Urologia dell'Ospedale Di Venere al Prof. TRAFICANTE ANTONIO. Liquidazione Compe |  |
| 7602 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | Liquidazione compensi personale: Progetti CO.CO.PRO. Regione, Collegio Sindacale, Commissione Medico Locale Provinciale, Direttori ASL - APRILE 2012. |  |
| 7601 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | DIPENDENTE DR.SSA D'A. E. (MATR. N. 5013416) - DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELLA ASL BA, IN SERVIZIO PRESSO LO S. O. DI PUTIGNANO: "PROVVEDIMENTO FINALE" DI NON RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI NON CONCESSIONE |  |
| 7600 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | Struttura UVAR/UVARP - Liquidazione e pagamento del Centro A.I.A.S MELFI riguardante le prestazioni riabilitative domicilari erogate in regime ex art 26 della L. n. 833/78 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012 per la somma complessiva di €.385.392,2 |  |
| 7599 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | DIPENDENTE SIG. G.G. (MATR. N. 5013144) - OPERATORE TECNICO CENTRALINISTA A TEMPO INDETERMINATO DELLA ASL BA, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI MONOPOLI: "PROVVEDIMENTO FINALE" DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE |  |
| 7598 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ECORAS SRLANNO 2007.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.8036 DEL 03/05/2012. |  |
| 7597 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DEXTER SRL PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7306 DEL 21/04/2012. |  |
| 7596 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA DEXTER SRL PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7069 DEL 19/04/2012. |  |
| 7595 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | Liquidazione fatture 3 M.C. S.r.L. Acquisto materiale guardaroba
C.d.C vari.
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| 7594 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | Sig. GIANCOLA Angelo, nato il 04.01.1953 - C.P.S. - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o P.O. Fallacara. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - Limiti di Servizio - a decorrere dall'1.08.2012 e collocamento in quiescenza con effetto 01.08 |  |
| 7593 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | Liquid. rimborso spese carburante per uso mezzo proprio dipendenti Dip. Dip. Patologiche, mese di Aprile 2012. DDP4. |  |
| 7592 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | Liquid. personale comparto , indennità rischio, mese di Aprile 2012. DDP4. |  |
| 7591 | 09-05-2012 | 11-05-2012 | Liquid. personale comparto , lavoro straordinario mese di Aprile 2012. DDP4 |  |
| 7587 | 08-05-2012 | 10-05-2012 | DSS 11 liqidazione fattura elencata nella lista di preliquidazione n. 8177 del 07/05/2012 a favore della Ditta Tecno Hospital srl per fornitura effettuata dal Settore Protesi e Riabilitazione. |  |
| 7585 | 08-05-2012 | 10-05-2012 | DSS 11 liquidazione fatture elencate nella lista di preliquidazione n. 8055 del 04/05/2012 a favore di ditte varie per forniture effettuate dal Settore Protesi e Riabilitazione. |  |
| 7584 | 08-05-2012 | 10-05-2012 | DSS 11 liquidazione fatture elencate nella lista di preliquidazione n. 8051 del 04/05/2012 a favore di ditte varie per forniture effettuate dal Settore Protesi e Riabilitazione. |  |
| 7583 | 08-05-2012 | 10-05-2012 | DSS 11 liquidazione fatture elencate nella lista di preliquidazione n. 3992 del 05/03/2012 a favore di ditte varie per forniture effettuate dal Settore Protesi e Riabilitazione. |  |
| 7582 | 08-05-2012 | 10-05-2012 | DSS11 liquidazione fatture elencate nella lista di preliquidazione n. 3990 del 05/03/2012 a favore di ditte varie per forniture effettuate dal Settore Protesi e Riabilitazione. |  |
| 7581 | 08-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione e pagamento in favore dell'assistito P.A. ai sensi della L.R.
25/96 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 7579 | 08-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fattura Ditta ANNESE |  |
| 7578 | 08-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fatture Medigas Italia S.r.l. per prestazioni di Assistenza Tutelare OSS pazienti DSS n. 10 in ADI. CIG 31335819EA |  |
| 7577 | 08-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fattura Ditta Publidea |  |
| 7576 | 08-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione e pagamento rimborso spese di trasporto per dialisi e contributo per prestazioni di dialisi peritoneale domiciliare per assistiti residenti nell'ambito territoriale del Distretto. Mesi - da Gennaio a Aprile
2012. |  |
| 7575 | 08-05-2012 | 08-05-2012 | P.U.O.Altamura.Liquidazione fatture in favore della Ditta JET SERVICE per la fornitura di toner e cartucce occorrenti allo S.O.di Altamura.Lista di prel.nr.7501 del 24-04-2012. |  |
| 7574 | 08-05-2012 | 10-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.6840 DEL 16/04/2012 A FAVORE DELLA DITTA: AUCHAN S.P.A. DI BARI PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.11 DGR N.251 26/02/2009. |  |
| 7573 | 08-05-2012 | 10-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA ELENCATA NELLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.8199 DEL 07/05/2012 A FAVORE DELLA DITTA TECNOSOLUZIONI S.R.L. PER LA FORNITURA DI UN "ELETTROCARDIOGRAFO" PER L'AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA DELL'EX P.O. DI RUTIGLIANO. |  |
| 7572 | 08-05-2012 | 10-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA ELENCATA NELLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.8197 DEL 07/05/2012 A FAVORE DELLA DITTA GN HEARING SRL PER LA FORNITURA DI UN "AUDIOMETRO" PER L'AMBULATORIO DI AUDIOLOGIA DI MOLA DI BARI. |  |
| 7571 | 08-05-2012 | 10-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA ELENCATA NELLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.8198 DEL 07/05/2012 A FAVORE DELLA DITTA ESPANSIONE MARKETING S.P.A. PER LA FORNITURA DI UN "AUTOREFRATTOMETRO"PER L'AMBULATORIO DI OCULISTICA DI MOLA DI BARI. |  |
| 7568 | 08-05-2012 | 08-05-2012 | DSS N. 13 - RENDICONTO DI SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL PERIODO DAL 01/04/2012 AL 30/04/2012. |  |
| 7567 | 08-05-2012 | 08-05-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE FORNITRICI DI PRODOTTI PER CELIACHIA, COME DA LISTA N. 4685 DEL 14/03/2012 E N. 7984 DEL 03.05.2012. |  |
| 7566 | 08-05-2012 | 08-05-2012 | D.S.S.4 Altamura:ditte diverse liquidazione fatture fornitura dispositivi protesici.Liste di prel.nn.7783 del 30-04-2012 e 7828 del 02-05-2012. |  |
| 7565 | 08-05-2012 | 08-05-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE FORNITRICI PER L'EROGAZIIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, COME DA LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7857 E N. 7859 DEL 05.05.2012 E N. 8215 DEL 07.05.2012. |  |
| 7564 | 08-05-2012 | 08-05-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE SUSSIDI LEGGE 126 DEL 31/03/1980 IN FAVORE DI ASSISTITI AVENTI DIRITTO, RELATIVI AL MESE DI APRILE 2012. |  |
| 7563 | 08-05-2012 | 08-05-2012 | DISTRETTO N. 14 LIQUIDAZIONE FATTURA DA LISTA N. 7560 DEL 26.04.2012 IN FAVORE DELLA DITTA ESPANSIONE MARKETING S.P.A. PER LA FORNITURA DI AUTOREFRATTOMETRO CR 7000. |  |
| 7562 | 08-05-2012 | 08-05-2012 | P.U.O.Altamura.Liquidazione fatture in favore della Ditta ALTAINFORMATICA di Altamura per la fornitura di supporti informatici occorrenti allo S.O.di Altamura.Lista di prel.nr.7510 del 24-04-2012. |  |
| 7561 | 08-05-2012 | 08-05-2012 | P.U.O.Altamura.Liquidazione fattura nr.01/238 del 16-02-2012 alla Ditta CONTE per la fornitura di nr.240 raccoglitori con custodia.lista di prel.nr.7496 del 24-04-2012. |  |
| 7560 | 08-05-2012 | 08-05-2012 | P.U.O.Altamura.Liquidazione fattura nr.731 del 31-01-2012 in favore della Ditta SANCILIO per la fornitura di carta per fotocopiatrice occorrente allo Stabilimento di Altamura.Lista di prel.nr.731 del 31-01-2012. |  |
| 7559 | 08-05-2012 | 08-05-2012 | P.U.O.Altamura.Liquidazione fattura nr.30 del 15-02-2012 per la fornitura di nr.100 batterie CR 2032 occorrenti allo S.O. di Altamura.Lista di prel.nr.5069 del 20-03-2012. |  |
| 7558 | 08-05-2012 | 08-05-2012 | P.U.O.Altamura.Liquidazione fatture alla ditta CONTE per la fornitura di classificatori.Lista di prel.nr.8135 del 04-05-2012. |  |
| 7557 | 08-05-2012 | 08-05-2012 | P.U.O.Altamura.Liquidazione fattura nr.1176/2011 in favore della Ditta STAMPA SUD per la fornitura di stampati. |  |
| 7556 | 08-05-2012 | 08-05-2012 | P.U.O.Altamura.Liquidazione fattura nr.379/2009 in favore della Ditta BIO SUD MEDICAL System per la fornitura di batterie per defibrillatore. |  |
| 7555 | 08-05-2012 | 08-05-2012 | P.U.O.Altamura.Liquidazione fattura nr.814/2011 in favore della Ditta JET SERVICE per la fornitura di toner. |  |
| 7554 | 08-05-2012 | 08-05-2012 | P.U.O.Altamura.liquidazione fattura nr.749/2011 in favore della Ditta Tecnosoluzioni s.r.l.per la fornitura di un sensore per spirometro. |  |
| 7553 | 08-05-2012 | 08-05-2012 | P.U.O.Altamura.Servizio di trasporto campioni biologici.Liquidazione fattura periodo gennaio 2012.Lista di prel.nr.8040 del 03-05-2012. |  |
| 7552 | 08-05-2012 | 08-05-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fature per fornitura farmaci -prodotti farmaceutici-presidi sanitari Ditta UNIPHARMA E.369,05. |  |
| 7551 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione Antinia srl-delibera n.332 del 20/02/2012-provvedimenti |  |
| 7550 | 07-05-2012 | 07-05-2012 | P.U.O.Altamura.Servizio di smaltimento rifiuti liquidi-Ambiente e Tecnologie srl-.Liquidazione fatture del periodo Ottobre/Dicembre 2011.Lista di prel.nr.7570 del 26-04-2011. |  |
| 7549 | 07-05-2012 | 07-05-2012 | P.U.O.Altamura.Liquidazione fatture per il servizio di raccolta,trasporto recupero e/o smaltimento di rifiuti vetrosi non pericolos.Periodo gennaio 2012.Lista di prel.nr.7553 del 26-04-2012. |  |
| 7548 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LAV.I.T. DI FOGIA PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO, MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2005 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7330 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 57.860,77 ANNO 2005. CI |  |
| 7547 | 07-05-2012 | 07-05-2012 | P.U.O.Altamura.Servizio di trasporto farmaci Ditta MESTICE VITTORIA.Liquidazione fattura anno 2012 periodo gennaio-febbraio 2012.Lista di prel.nr.7559 del 26-04-2012. |  |
| 7546 | 07-05-2012 | 07-05-2012 | P.U.O.Altamura.Servizio di scorta armata al trasporto valori CUP-TICHET P.O.di Grumo A.Liquidazione fatture periodo gennaio 2012 "Ditta Pelicanus srl".Lista di prel.nr.7567 del 26-04-2012. |  |
| 7545 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BENEDETTI S.P.A. PER LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7329 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 243,54 ANNO 2009. CIG Z0B04B2CAA. |  |
| 7544 | 07-05-2012 | 07-05-2012 | P.U.O.Altamura.Servizio di scorta armata al trasporto valori CUP-TICHET P.O.Altamura.Liquidazione fatture periodo gennaio e febbraio 2012 "Ditta Istituto di Vigilanza Nuova Altilial".Lista di prel.nr.7579 del 26-04-2012. |  |
| 7543 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MANELLI LUIGI S.N.C. DI FASANO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7326 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 11.764,46 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI ANNO 2011. |  |
| 7542 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
RIMBORSO TICKET C. C. |  |
| 7541 | 07-05-2012 | 07-05-2012 | P.U.O.Altamura.Servizio di scorta armata al trasporto valori CUP-TICHET P.O.Altamura.Liquidazione fatture periodo gennaio e febbraio 2012 "Ditta Istituto di Vigilanza Nuova Altilial".Lista di prel.nr.7578 del 26-04-2012. |  |
| 7540 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
RIMBORSO TICKET L. M. |  |
| 7539 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
RIMBORSO TICKET S. A. |  |
| 7538 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fattura ditta S.T.A.I.M. S.R.L. (Cod. CIG n.3910797BC4) per la fornitura di una "Carrozzella imbottita", come da lista n. 5252 del 22.03.2012 per un importo di € 260,15= iva inclusa. |  |
| 7537 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PISANI S.N.C. DI MONOPOLI PER LA FORNITURA DI AMPLIFICAZIONE PER L'U.O. DI RAGIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7633 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.331,00 ANNO |  |
| 7536 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fatture ditta BAXTER S.P.A. (Cod. CIG come da allegati ordini) per la fornitura di materiale per emodialisi, come da lista n.792 del19.01.2012 per un importo di € 22.915,36= |  |
| 7535 | 07-05-2012 | 07-05-2012 | P.U.O.Altamura.Servizio di scorta armata al trasporto valori CUP-TICHET P.O.Gravina.Liquidazione fatture periodo gennaio 2012"PELICANUS srl".Lista di prel.nr.7566 del 26-04-2012. |  |
| 7534 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fattura ditta AM NEXT S.A.S. per la fornitura di un "Nasofaringoscopio flessibile", come da lista n. 6647 del 12.04.2012 per un importo di € 4.200,00= iva inclusa. |  |
| 7533 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ART SISTEMI S.N.C. DI MONOPOLI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6605 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200,4 |  |
| 7532 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fatture ditta A.P.E. AZIENDA PUGLIESE ECOLOGICA (Cod. CIG n.40389463AD) per il servizio di disinfezione antibatterica e disinfestazione, come da lista n. 4418 del 13.03.2012 per un importo di € 992,10= iva inclusa. |  |
| 7531 | 07-05-2012 | 07-05-2012 | P.U.O.Altamura.Determinazione dirigenziale nr.4988 del 26-03-2012.Modifica |  |
| 7530 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 1939, N. 6490, N. 9717 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 498,50 ANNO 2 |  |
| 7529 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fatture ditta PAN.ECO S.R.L. (Cod. CIG n.3858445988 - n. 3869659F9C) per il servizio di disinfezione antibatterica e disinfestazione, come da lista n. 1955 del03.02.2012 per un importo di € 1.544,90= iva inclusa. |  |
| 7528 | 07-05-2012 | 07-05-2012 | P.U.O.Altamura.Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio e contestuale liquidazione dell'Equo indennizzo Sig.ra P.D.-infermiera generica in quiescenza dal 01-04-2009-. |  |
| 7527 | 07-05-2012 | 07-05-2012 | Liquidazione fatture Ass.Fam."San Filippo Neri"per asssitenza residenziale a tossicodipendenti.Liste di prel.nr.4983-5653"sezddpba XBA/3". |  |
| 7526 | 07-05-2012 | 07-05-2012 | Liquidazione fatture "Ass.Pugliese"per asssitenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel.nr.4102-4983-"sezddpba XBA/3". |  |
| 7525 | 07-05-2012 | 07-05-2012 | Liquidazione fatture comunità"Casa dei Giovani"per asssitenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel.nr.4102-4983-"sezddpba XBA/3". |  |
| 7524 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fattura ditta ESTEL OFFICE S.P.A. (Cod. CIG n.0337000531) per la fornitura di "Sedute operative visitatore imbottite","Sedute semidirezionali da lavore" e "Sedia Direzionale per tavolo riunioni", come da lista n. 7824 del 02.05.2012 per un |  |
| 7523 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EURO KLIMA SRL PER LA MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6331 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 7.536,00 ANNO 2010. CIG Z7A0499937. |  |
| 7522 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EURO KLIMA SRL PER LA MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6630 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 40.329,32 ANNO 2008. CIG ZCD0499909. |  |
| 7521 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EURO KLIMA SRL PER LA FORNITURA DI N. 1 CONDIZIONATORE PER LA PORTINERIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6329 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.440,00 ANNO 2007. CIG ZBA |  |
| 7520 | 07-05-2012 | 07-05-2012 | Liquidazione fatture per fornitura servizio di vigilanza"Istituto di Vigilanza NUOVA ALTILIA".Lista di prel.nr.6161"sezddpba XBA/3". |  |
| 7519 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MIMMO DORMIO S.R.L. DI MONOPOLI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7062 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 523,52 |  |
| 7518 | 07-05-2012 | 07-05-2012 | Liquidazione fatture per fornitura servizio di vigilanza"Istituto di Vigilanza PELICANUS".Lista di prel.nr.6163"sezddpba XBA/3". |  |
| 7517 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MIMMO DORMIO S.R.L. DI MONOPOLI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7065 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 525 |  |
| 7516 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MIMMO DORMIO S.R.L. DI MONOPOLI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7079 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 759,00 |  |
| 7515 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MIMMO DORMIO S.R.L. DI MONOPOLI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7067 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 217,20 |  |
| 7514 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MIMMO DORMIO S.R.L. DI MONOPOLI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7095 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.487, |  |
| 7513 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE MIMMO DORMIO S.R.L. DI MONOPOLI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7101 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.079,77 ANNO 2011 |  |
| 7512 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI EMODERIVATI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7837, N. 7838, N. 7841 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 12.564,37 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. ANNO 2011. |  |
| 7511 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | P: BARI-SUD - S.O. DI VENERE - ACQUISTO DI N. 6 TENDE VERTICALI PER LA U.O.C. LAB. ANALISI E UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE DIREZIONE AMM.VA. CIG: 4178437B48. |  |
| 7510 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO IN FORNITURA DIRETTA DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7844, N. 7846, N. 7847 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 6.853,09 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOP |  |
| 7509 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fatture ditta LEASE PLAN ITALIA (Cod. CIG n.3511120BDF) per il noleggio di Autoveicolo Fiat Ducato 30 targato DL 528XD, come da lista n. 7416 del 23.04.2012 per un importo di € 853,13= |  |
| 7508 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fatture ditta ALBERGO PETROLI (Cod. CIG n.0500886034) per la fornitura di BTZ, come da lista n. 7581 del 26.04.2012 per un importo di € 203.429,48= |  |
| 7507 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER EMODIALISI OCCORRENTE AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7850, N. 7851 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 8.2 |  |
| 7506 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO OCCORRENTE FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7852, N. 7853, N. 7855, N. 7856, N. 7860 PER L'IMPORTO COMP |  |
| 7505 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fatture SOCIETA' COOPERATIVA ARIETE (Cod. CIG n.21849727ED) per il servizio di pulizia straordinaria 2011, come da lista n. 7171 del 19.04.2012 per un importo di € 4.667,17= |  |
| 7504 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fatture ditta AMBIENTE & TECNOLOGIE S.R.L. (Cod. CIG n. 39380727D0) per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, come da lista n. 6526 del 10.04.2012 per un importo di € 3.375,90= |  |
| 7503 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER LABORATORI OCCORRENTE AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7799, N. 7800, N. 7804, N. 7807, N. 780 |  |
| 7502 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fattura ditta BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. (Cod. CIG n. 2670679A05) per la fornitura di gasolio, come da lista n. 7532 del 24.04.2012 per un importo di €5.361,22= |  |
| 7501 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fattura ditta BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per la fornitura di gasolio, come da lista n. 7721 del 20.04.2012 per un importo di € 5.331,04= Sopravvenienza passiva. |  |
| 7500 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fattura SOCIETA' LINDE MEDICALE (Cod. CIG n. 3897238688) per la fornitura in uso del sistema "INO THERAPY", come da lista n. 7839 del 02.05.2012 per un importo di € 4.235,00= iva inclusa. |  |
| 7499 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO CONCESSIONE DI UN CONGEDO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL D. LGS. 26 MARZO 2001, N. 151. DIPENDENTE M. G. MATRICOLA 5013172. |  |
| 7498 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fattura ditta CAMPOVERDE S.R.L. (Cod. CIG n. 390417317B) per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti radioattivi, come da lista n. 7967 del 03.05.2012 per un importo di € 3.049,20= iva inclusa. |  |
| 7497 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fatture a favore dell'ISTITUTO DI VIGILANZA SECURPOL PUGLIA (Cod. CIG n. 01059909B4) per il servizio di vigilanza, come da lista 7436 del 23.04.2012 per un importo di € 54.545,84= iva inclusa. |  |
| 7496 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7949 - 7951 DEL 03-05-2012 BIOGEN IDEC SRL - SOC. PRODOTTI ANTIBIOTICI, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATER |  |
| 7495 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fatture ditta PUBLIDEA DI SILVESTRI ANTONIO (Cod. CIG n. 35653793D) per la fornitura di materiale di cancelleria, stampati e supporti informatici, come da lista 5543 del 26.03.2012 per un importo di € 12.203,55= iva inclusa. |  |
| 7494 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7869 - 7880 - 7872 - 7873 - 7877 - 7879 - 7881 - 7883 DEL 02-05-2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERI |  |
| 7493 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fatture ditta 3.M.C. SPA (Cod. CIG n. 1623523D8C) per la fornitura di materiale di guardaroba, pulizia e convivenza,, come da lista 5544 del 26.03.2012 per un importo di € 6.666,16= iva inclusa. |  |
| 7492 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7625 - 7641 DEL 27-04-2012 COLOPLAST - ABC FARMACEUTICI SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LAB |  |
| 7491 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fattura ditta SANCILIO F.SCO (Cod. CIG n. 1952800D86) per la fornitura di materiale di cancelleria, stampati e supporti informatici, come da lista 5547 del 26.03.2012 per un importo di € 5.469,20= iva inclusa. |  |
| 7490 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7585 - 7591 DEL 26-04-2012 NOVARTIS FARMA SPA - ASTELLAS PHARMA SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIAL |  |
| 7489 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fattura ditta ABBINANTE MARIA (Cod. CIG n. 2848184BC7) per la fornitura di un "Frigorifero armadio a tre ante", come da lista n. 4142 dell'08.03.2012 per un importo di € 6.432,00= iva inclusa. |  |
| 7488 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fatture Poste Italiane (Cod. CIG n. 40735152EB) come da lista di liquidazione n. 7121 del 19.04.2012 per un importo di € 66,07=. |  |
| 7487 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | RIMBORSO TICKET L. D. |  |
| 7486 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | RIMBORSO TICKET P. V. |  |
| 7485 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7569 DEL 26-04-2012 BAYER SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTI |  |
| 7484 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | RIMBORSO TICKET P. F. |  |
| 7483 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | RIMBORSO TICKET M. D. |  |
| 7482 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7405 DEL 23-04-2012 GLAXOSMITHKLINE SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI |  |
| 7481 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | RIMBORSO TICKET V. G. |  |
| 7480 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7360 DEL 23-04-2012 PLASMON DIETETICI, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI D |  |
| 7479 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | RIMBORSO TICKET M. S. |  |
| 7478 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | RIMBORSO TICKET F. F. |  |
| 7477 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | RIMBORSO TICKET M. A.C. |  |
| 7476 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | RIMBORSO TICKET S. V. |  |
| 7475 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | RIMBORSO TICKET G. C. |  |
| 7474 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7288 - 7291 DEL 20-04-2012 KIMA SAS- BRACCO SPA N. 7316 DEL 23-04-2012 D.M.S. FARM., PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REA |  |
| 7473 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | RIMBORSO TICKET C .S. |  |
| 7472 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | RIMBORSO TICKET D. T. |  |
| 7471 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE "INVALIDI CIVILI" DI PUTIGNANO: PER I COMUNI DI PUTIGNANO - CASTELLANA GROTTE - NOCI - ALBEROBELL0 . LOCOROTONDO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2012 (PRIMO TRIMESTRE 2012). |  |
| 7470 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | DISTRETTO N. 14 RENDICONTO SPESE SOSTENUTE A MEZZO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI APRILE 2012 - CODICE ECONOMO N. 45. |  |
| 7469 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | PRESA ATTO E LIQUIDAZIONE DEGLI ESAMI DI ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA ESEGUITI DAL LABORATORIO "SAN LUCA" DI GIOIA DEL COLLE A FAVORE DI RICOVERATI DEL P.O. MONOPOLI-CONVERSANO NELL'ANNO 2011 PER UN IMPORTO PRESUNTO DI € 229.995,18= CIG 41681577F6. |  |
| 7468 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | DIPENDENTE SIG. GIANNOCCARO GIANNI, NATO A MONOPOLI IL 23/09/1954, OPERATORE TECNICO CENTRALINISTA - CATEGORIA "B" - P. O. DI MONOPOLI. COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER ANZIANITA'. |  |
| 7467 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Servizio di facchinaggio, ausiliarato, pulizie e portierato. Liquidazione fattura n.6 del 27/04/2012-SanitaService ASL BA srl |  |
| 7466 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | "PROVVEDIMENTO FINALE " DI ACCERTAMENTO NEGATIVO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 11, DEL D.P.R. N. 461/2001, DELLA "CAUSA DI SERVIZIO" DELLA EX DIPENDENTE SIG.RA Q. A., GIA' IN PENSIONE DAL 01.04.2010, (MATR. N. 5004655), COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITAR |  |
| 7465 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | DIPENDENTE SIG.RA M. A. (MATR. N. 5012334) - TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA A TEMPO INDETERMINATO DELLA ASL BA, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI CONVERSANO: "PROVVEDIMENTO FINALE" DI RICONOSCIMENTO PARZIALE DI INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERV |  |
| 7464 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | DIPENDENTE SIG.RA L. L. (MATR. N. 5002733) - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO DELLA ASL BA, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI NOCI: "PROVVEDIMENTO FINALE" DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO |  |
| 7463 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | DIPENDENTE SIG.RA L. A. M. (MATR. N. 5010271) - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA ASL BA, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI GIOIA DEL COLLE: "PROVVEDIMENTO FINALE" DI NON RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA |  |
| 7462 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Distribuzione PHT - Liquidazione fatture di Compenso mensile, emesse dalla Ditta "ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE SPA"
(Distributore Filiera Regione Puglia). Lista di Preliquidazione n° 8226 del 07/05/2012. |  |
| 7461 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | DIPENDENTE SIG. M.G. (MATR. N. 5012328) - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO DELLA ASL BA, IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S. N. 14 DI PUTIGNANO: "PROVVEDIMENTO FINALE" DI NON RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA |  |
| 7460 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | P.O. PUTIGNANO-GIOIA - RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE SAC. G. MINECCIA - PERIODO GENN/OTTOBRE 2011. |  |
| 7459 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | P.O. PUTIGNANO: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA T.E.A. SRL, LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6387 DEL 05/04/2012. CIG: 0293794E76. |  |
| 7458 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | P.O. PUTIGNANO: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA 3 M.C. SRL, LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7342 DEL 23/04/2012. CIG: 1623523D8C. |  |
| 7457 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 9841 DEL 14/06/2011, N. 10613 DEL 20/07/2011, N. 10614 DEL 20/07/2011, N. 7822 DEL 12/05/2011, N. 7871 DEL 12/05/2011, N. 10143 DEL 22/06/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - GIOIA |  |
| 7456 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5142 DEL 29/03/2011, N. 17022 DEL 16/12/2011, N. 10510 DEL 15/07/2011, N. 5138 DEL 29/03/2011, N. 4787 DEL 23/03/2011, N. 5655 DEL 06/04/2011, n. 5670 del 06/04/2011 - FARMACIA OSPEDA |  |
| 7455 | 07-05-2012 | 08-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4784 DEL 23/03/2011, N. 5612 DEL 06/04/2011, N. 5553 DEL 05/04/2011, N. 5569 DEL 05/04/2011, N. 8036 DEL 16/05/2011, N. 5081 DEL 20/03/2012 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - GIOIA DE |  |
| 7454 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Rendiconto della cassa economale della sede della ASL BA per spese sostenute nel periodo aprile 2012. |  |
| 7453 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione |  |
| 7452 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione |  |
| 7451 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione |  |
| 7450 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione |  |
| 7449 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione |  |
| 7448 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali Medico Specialista presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. CASAVOLA Felice. Liquidazione Compenso Marzo 2012 |  |
| 7447 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali Medico Specialista presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. DI MOLFETTA Vito. Liquidazione Compenso Marzo 2012 |  |
| 7446 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Medici Specialisti presso la Casa Circondariale di Bari - Dr CAPUTO Samuele. Liquidazione Compenso Marzo - Aprile 2012 |  |
| 7445 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali Medico Specialista presso la Casa Circondariale di Bari Dott. Marzo Sabrina. Liquidazione Compenso Marzo 2012 |  |
| 7444 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | Liquid. fatturato attività residenziale svolta da Case Alloggio per malati di AIDS. Lista n. 7333 del 23.04.2012. DDP4 |  |
| 7443 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | liquid. fatturato attività residenziale Enti ausiliari per tossicodipendenze. Lista n. 7271 del 20.04.2012. DDP4 |  |
| 7442 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DIVERSE DITTE
LISTA DI PRELIQUIDAZIIONE 15405 DEL 17/11/2011. |  |
| 7441 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DIVERSE DITTE
LISTA DI PRELIQUIDAZIIONE 3314 DEL 24/02/2012. |  |
| 7440 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DIVERSE DITTE
LISTA DI PRELIQUIDAZIIONE 3310 DEL 24/02/2012. |  |
| 7439 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DIVERSE DITTE
LISTA DI PRELIQUIDAZIIONE 3319 DEL 24/02/2012. |  |
| 7438 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DIVERSE DITTE
LISTA DI PRELIQUIDAZIIONE 3379 DEL 27/02/2012. |  |
| 7437 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DIVERSE DITTE
LISTA DI PRELIQUIDAZIIONE 3410 DEL 27/02/2012. |  |
| 7436 | 07-05-2012 | 10-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DIVERSE DITTE
LISTA DI PRELIQUIDAZIIONE 15403 DEL 17/11/2011. |  |
| 7435 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | Lavori di risanamento dei prospetti e delle facciate, con sostituzione infissi, ed adeguamento alle norme sulla certificazione energetica dell'immobile sede del P.O. di "Umberto I°" di Corato. Rideterminazione gruppo di lavoro 3° e 4° fase. |  |
| 7434 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | Lavori di ristrutturazione dei piani rialzato e secondo dell'Ospedale San Giacomo di Monopoli - 2° lotto. Costituzione gruppo di lavoro. |  |
| 7433 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | AGT - Costituzione gruppo di lavoro progetto "Manutenzione straordinaria ed adeguamento igienico funzionale dell'immobile sito in Corato, via Fieramosca, 31 adibito a Poliambulatorio della ASL BA" - P.O. FESR 2007-2013. |  |
| 7432 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | Lavori di adeguamento normativo e funzionale dell'immobile ex Miulli di Casamassima da destinarsi a Casa della Salute. Conferma componente gruppo di lavoro. |  |
| 7431 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | Lavori di ristrutturazione edile e di ampliamento del presidio Sanitario "San Camillo" di Monopoli - FESR 2007-2013 - Sostituzione componente gruppo di lavoro. |  |
| 7430 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N 5814 DEL 05/04/2012: SHORT LIST DI ESPERTI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE PRESSO IL CENTRO DIURNO SPERIMENTALE. NOMINA COMMISSIONE |  |
| 7429 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti: Nerini Patrizia - Mese di aprile 2012 |  |
| 7428 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Rimborso ticket su prestazioni specialistiche. |  |
| 7427 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Dipendente matricola n. 2500267 G.I. - Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere C.S. - Autorizzazione permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 legge 104/92. |  |
| 7426 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti: Altomare Edoardo- Mese di aprile 2012 |  |
| 7425 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Dipendente matricola n. 2502053 P.M. - Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - Autorizzazione permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 legge 104/92. |  |
| 7424 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione turni aggiuntivi mese di Gennaio 2012. Ospedale di Terlizzi. |  |
| 7423 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Sig. V.F. matricola n. 2701595 collocato in quiescenza a decorrere dall'01/04/2012. Liquidazione compenso sostitutivo ferie non fruite. |  |
| 7422 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Sig. B.F. - Operatore CED. Infermità dipendente da causa di servizio. Provvedimenti. |  |
| 7421 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Acquisto di attrezzature sanitarie a Ditte Diverse per la U.O.C. di Oftalmologia dell'Ospedale di Terlizzi. Determinazioni. |  |
| 7420 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione fatture a favore di Ditte Diverse per la fornitura di Presidi Chirurgici e Materiale Sanitario, come da Lista di Preliquidazione n. 14738 del 08/11/2011. |  |
| 7419 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale. Ospedale di Terlizzi. Mese Febbraio 2012. |  |
| 7418 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Acquisto materiale per attività laparoscopica nella Sala Operatoria dell'Ospedale di Terlizzi. |  |
| 7417 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione in favore della Ditta Chinesport spa di Udine come da lista di preliquidazione n. 6969 del 17/04/2012. |  |
| 7416 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione fatture in favore della Ditta X - Gammaguard di Laura Pini di Saronno come da lista di preliquidazione n. 7049 del 19/04/2012. |  |
| 7415 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Progetto no - profit: Telemonitoraggio Scompenso Cardiaco - 2° anno di attività 2011. Erogazione compenso. |  |
| 7414 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | PRESIDIO OSPEDALIERO BARI NORD SAN PAOLO - ACQUISTO ELETTRODI AD AGO EEG PER APPARECCHIATURA IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI RIANIMAZIONE. CIG: 399408358E |  |
| 7413 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | P.O. Corato. Liquidazione fatture Ditte Publidea e Errebian spa. Lista di preliquidazione n. 6983 del 17/04/2012. |  |
| 7412 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | RIMBORSO TISKET SIG.RA BARRACANE ANNABELLA |  |
| 7411 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | RIMBORSO TICKET SIG,RA CASSANO AUSILIA P.O. SAN PAOLO |  |
| 7410 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | RIMBORSO TICKET SIG.RA MORETTI ANNA P.O. SAN PAOLO |  |
| 7409 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | P.O. Corato. Liquidazione fattura Ditta Cecam srl. Lista di preliquidazione n. 6383 del 05/04/2012. |  |
| 7408 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | RIMBORSO TICKET SIG.RA PERNIOLA ANNA P.O.SAN PAOLO |  |
| 7407 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | RIMBORSO TICKET SIG. DEL FRASSINO ANTONIO-P.O.SANPAOLO |  |
| 7406 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Centro Diurno Integrato per soggetti con demenze "L'Altra Casa"di Bari, Società REAN gruppo Segesta Mediterranea srl; Liquidazione per l'attività di assistenza semiresidenziale per soggetti con demenze per i m |  |
| 7405 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fattura alla Ditta S.T.A.I.M. di Bari.Lista di prel.nr.4067 del 07-03-2012. |  |
| 7402 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario; " Villa Giovanni XXIII° - ONLUS - Casa e Centro Polivalente dell'anziano " di Bitonto; Liquidazione per l'attività di assistenza semiresidenziale per soggetti non autosufficienti con disabilità da Alzheimer |  |
| 7401 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fattura alla Ditta H.S.C. di Gravina(BA).Lista di prel.nr.409 del 07-03-2012. |  |
| 7400 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 7206 del 20/04/2012. |  |
| 7399 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Centro Diurno Integrato per soggetti con demenze "Gocce di Memoria" Coop. Sociale ANTHOPROS - Giovinazzo; Liquidazione per l'attività di assistenza semiresidenziale per soggetti con demenze per i mesi di Ottobre |  |
| 7396 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | P.O.Altamura:"Instrumentation Laboratory".Liquidazione fatture per fornitura in service di apparecchi per coagulazione.Liste di prel.nn.7690.7692,7694,7696 del 30-04-2012. |  |
| 7395 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per fornitura di Presidi Chirurgici, come da lista di preliquidazione n. 7312 del 21/04/2012. |  |
| 7392 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione rimborso spese carburanbte utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti della Direzione Amministrativa del P.U.O.di Altamura.Mese di marzo 2012. |  |
| 7390 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Dss Uno. Ditta Tecnosoluzioni: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 7655 del 27/04/2012. |  |
| 7388 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | D.S.S.4:liquidazione ditte diverse per nolo apparecchi attinenti la funzione respiratoria.Lista di prel.nr.7582 del 26-04-2012. |  |
| 7387 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Dss Uno. Ditta Annese A. sas: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 7654 del 27/04/2012. |  |
| 7386 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Dss Uno. Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano - Bitonto - Onlus. Liquidazione contributo per assistenza domiciliare oncologica. Gennaio - Marzo 2012. |  |
| 7385 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | D.S.S.4:liquidazione ditte diverse per fornitura ausili per la terapia respiratoria anno 2011.Liste di prel.nr.7463 del 24-04-2012 |  |
| 7384 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Dss Uno. Fondazione ANT Italia - Onlus. Liquidazione contributo per assistenza domiciliare oncologica. Luglio - Settembre 2011. |  |
| 7383 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione competenze IZS Puglia e Basilicata(fatt.nr.8 del 09-02-12). |  |
| 7382 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | AGT - Programma di investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88 - Accordo di programma stralcio 2007 - Lavori di rifunzionalizzazione e messa a norma del presidio ospedaliero S. Paolo - Liquidazione fattura Eliografia Siciliani. |  |
| 7381 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 7979 del 03/05/2012 |  |
| 7380 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Corso di formazione per agricoltori tenutosi ad Acquaviva delle F.dal 15-02-2012 al 24-02-2012:pagamenti relatori,tutor e segreteria organizzativa. |  |
| 7379 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 7796 del 02/05/2012 |  |
| 7378 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | Lavori di manutenzione delle aree verdi e trattamento fitoterapico delle essenze arboree presso lo Stabilimento Ospedaliero "Santa Maria degli Angeli" P.O. Putignano e Monte Laureto. Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione delle competenze |  |
| 7377 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura ditta SANCILIO (Cod. CIG n.1952800D86) per la fornitura di carta per fotocopiatori, come da lista n. 6583 dell'11.04.2012 per un importo di € 1.621,40=. |  |
| 7376 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte NYCOMED-LAB. GUIDOTTI-A. MENARINI-UCB PHARMA-FISIOPHARMA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 5406 del 23.03.2012 per un importo di € 1.058,17= |  |
| 7375 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | P.O. S. Paolo - Realizzazione di isola ecologica - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione delle competenze alla ditta esecutrice dei lavori. |  |
| 7374 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta BRACCO IMAGING ITALIA SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di mezzi di contrasto rx, come da lista n. 5398 del 23.03.2012 per un importo di € 7.140,94=. |  |
| 7373 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione fatture in favore della Ditta Sancilio di Sancilio Francesco. Lista di Preliquidazione n. 7609 del 27/04/2012. |  |
| 7372 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte COVIDIEN ITALIA-3M ITALIA-ROCHE DIAGNOSTICS(Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici come da lista n. 5367 del 23.03.2012 per un importo di € 7.810,41=. |  |
| 7371 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte FARMAC ZABBAN-ABASAN-CERACARTA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici come da lista n. 5380 del 23.03.2012 per un importo di € 1.230,13=. |  |
| 7370 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione compenso Commissione Invalidi Civili territorio di Corato. Periodo 01/03/2012 - 31/03/2012. Euro 11.507,90. |  |
| 7369 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta SISMED SRL (Cod. CIG n. 2772070088) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 5360 del 23.03.2012 per un importo di € 1.929,95=. |  |
| 7368 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | Lavori di riqualificazione tinteggiatura, controsoffittatura del corridoio, ingressi, sala di attesa del servizio TAC presso il P.O. Di Venere. Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione delle competenze alla ditta esecutrice dei lavori. |  |
| 7367 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA (Cod. CIG n. 32143250E7) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 5354 del 23.03.2012 per un importo di € 75.674,67=. |  |
| 7366 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte DASIT-LIOFILCHEM (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura dimateriale diagnostico come da lista n. 5359 del 23.03.2012 per un importo di € 475,77=. |  |
| 7365 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | Struttura Sanitaria Territoriale di Noicattaro: progetto di ristrutturazione con ampliamento edificio da destinare a RSA e servizi distrettuali - 1° stralcio. Approvazione competenze professionali per collaudo tecnico amministrativo.
|  |
| 7364 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta BAXTER SPA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di materiale per emodialisi, come da lista n. 5387 del 23.03.2012 per un importo di € 2.659,38=. |  |
| 7363 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte LAB. BALDACCI-TEVA ITALIA-SCLAVO DIAGNOSTICS-SANOFI AVENTIS-SANDOZ (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 5411 del 23.03.2012 per un importo di € |  |
| 7362 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | Servizio trasporto portatori di handicapp nei Comunidi: Corato, Terlizzi,
Bitonto, Bitonto/Quarto di Palo di Andria, Palo del Colle, Bitonto/Lega Filo d'oro Molfetta. Liquidazione fatture al Consorzio TRA.D.A. mese di Marzo 2012. Lista di preliquidazio |  |
| 7361 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte ABBOTT-ALFA WASSERMANN-BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA-BRISTOL MYERS SQUIBB-ASTRAZENECA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 5617 del 27.03.2012 per |  |
| 7360 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte ABBOTT-BECTON DICKINSON ITALIA-ROCHE DIAGNOSTICS-JOHNSON & JOHNSON MEDICAL-A.MENARINI DIAGNOSTICS (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di materiale diagnostico, come da list |  |
| 7359 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | Struttura Sanitaria Territoriale di Noicattaro: Progetto di ristrutturazione con ampliamento edificio da destinare a RSA e servizi distrettuali - 1° stralcio. Approvazione competenze professionali per Direzione lavori. |  |
| 7358 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte DASIT-OXOID-MEDICAL SYTEMS-LIOFILCHEMCod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 5605 del 27.03.2012 per un importo di € 11.235,05=. |  |
| 7357 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte GLAXO SMITH-GILEAD SCIENCES-SANOFI AVENTIS (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 5635 del 27.03.2012 per un importo di € 36.192,48=. |  |
| 7356 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | Affidamento d'incarico professionale ad ingegnere o architetto per la progettazione relativa ai lavori di "Opere di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. e recupero con adeguamento impiantistico del primo piano corpo A) dell'edificio Polifunzionale in |  |
| 7355 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte BAYER-NOVO NORDISK-HIKMA-IBISQUS (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci come da lista n. 5639 del 27.03.2012 per un importo di € 2.315,50=. |  |
| 7354 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte BIOFUTURA PHARMA-FISIOPHARMA-INTER FARMACI ITALIA-BENEDETTI & CO.(Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci come da lista n. 5646 del 27.03.2012 per un importo di € 579 |  |
| 7353 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte JANSSEN CILAG-MSD ITALIA-PFIZER ITALIA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 5781 del 28.03.2012 per un importo di € 36.827,15=. |  |
| 7352 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte BIO SUD MEDICAL SYSTEMS-3M ITALIA-MOLNLYCKE HEALTH CARE-ROCHE DIAGNOSTICS (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici come da lista n. 5672 del 27.03.2012 per |  |
| 7351 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte ALFA INTES-ALCON ITALIA-FATER-BIOTEK-AMBU-MEDICAL WORKS-PHARMA J-(Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 5676 del 27.03.2012 per un impor |  |
| 7350 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | Indennità legate alle condizioni di lovaro Prsonale Comparto, Dirigenza
Medica/Veterinaria ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nei mesi di Marzo e Aprile 2012 da:
Dott.Continolo Giuseppe - Dott.Tullio Daniel |  |
| 7349 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | Indennità legate alle condizioni di lavoro Area Gestione Tecnica - personale Tecnico - Professionale e Personale di Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di MARZO 2012. |  |
| 7348 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte B.BRAUN MILANO-FARMAC ABBAN-LOMBARDA H-NUOVA FARMEC-ESOFORM-AIESI (Cod. CIG 0170469377) per la fornitura di Antisettici e Disinfettanti come da lista n. 5668 del 27.03.2012 per un impor |  |
| 7347 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEL DIPENDENTE AVV. ANGELO CARUCCI QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA SUL RISK MANAGEMENT PER ATTIVITA' SVOLTA PRESSO LA DIREZIONE GENERALE E STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE DELLA ASL BA (mesi: ge |  |
| 7346 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture dittaBRACCO IMAGING ITALIA SRL ( Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di mezzi di contrasto rx, come da lista n. 5651 del 27.03.2012 per l'importo di € 7.394,15=. |  |
| 7345 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte ABBOTTL -BECTON DICKINSON ITALIA -BIO RAD -MEDICAL SYSTEMS-FUTURA SYSTEMS-ROCHE DIAGNOSTICS-ALERE ( Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di materiale diagnostico, come da lis |  |
| 7344 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte GAMBRO HOSPAL SPA - BAXTER SPA - FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA ( Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di materiale per emodialisi, come da lista n. 6553 del 10.04.2012 p |  |
| 7343 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte LOFARMA SPA - ROCHE SPA - HOSPIRA ITALIA SRL - SOOFT ITALIA SPA ( Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 6531 del 10.04.2012 per l'importo di € 973 |  |
| 7342 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte ACRAF SPA - BIOINDUSTRIA LIM SPA - DOTT. FORMENTI SPA - PFIZER ITALIA SRL ( Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n.6530 del 10.04.2012 per l'importo |  |
| 7341 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta ELI LILLY ITALIA SPA - MSD ITALIA SRL - L. MOLTENI & C. SPA - HOSPIRA ITALIA SRL ( Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 6681 del 12.04.2012 per l |  |
| 7340 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte ABBOTT SRL - JANSSEN CILAG SPA - GILEAD SCIENCES SRL - NOVARTIS FARMA SPA ( Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 6525 del 10.04.2012 per l'import |  |
| 7339 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta DIASORIN ( Cod. CIG n. 3213745245) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 6520 del 10.04.2012 per l'importo di € 5.195,21=. |  |
| 7338 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta COMAS OFTALMICA SRL ( Cod. CIG n. 2718634FBB) per la fornitura di materiale protesico, come da lista n. 6559 del 10.04.2012 per l'importo di € 234,00=. |  |
| 7337 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fattura Ditta Stampa Sud di Mottola(TA). Lista di preliquidazione n. 6290 del 04/04/2012. |  |
| 7336 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fatture Ditta CNI spa-Roma |  |
| 7335 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | LIQUIDAZIONE DI RETTE GIORNALIERE DELLA STRUTTURA ANCELLE DEL SANTUARIO DI GIOVINAZZO. PERIODO MARZO 2012. |  |
| 7334 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELL'ENTE QUESTA CITTA' RELATIVE AL MESE DI MARZO 2012. |  |
| 7333 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | LIQUIDAZIONE DI RETTE DI RICOVERO DELLA STRUTTURA PROTETTA MADONNA BUON CAMMINO SRL DI ALTAMURA. PERIODO FEBBRAIO, MARZO 2012. |  |
| 7332 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | INSERIMENTO DELLA SIG.RA M.M.P.. IN HOTEL SAN FRANCISCO DI BITRITTO. |  |
| 7331 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | INSERIMENTO DEL SIG. G.G.. IN CRAP VILLA ADRIANA |  |
| 7330 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture ditta SO.SE.PHARM S.R.L. (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 7378 del 23.04.2012 per un importo complessivo di € 2.847,04= iva inclusa. |  |
| 7329 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fattura Ditta Medit Express srl Bari |  |
| 7328 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione fatture Aldo Tarricone Sicurezza srl-Modugno |  |
| 7327 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Sig. B.N. - C.P.S. - Infermiere a tempo determinato S.O. "Di Venere" - Concessione Benefici art.33 comma 3 - L.104/92.
|  |
| 7326 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Stab.to Osp. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta COMAS OFTALMICA SRL (Cod. CIG 2718634FBB), per la fornitura di materiale protesico, lista n.2626 del 14.02.2012 per l'importo di € 1.404,00=. Sopravvenienze passive. |  |
| 7325 | 04-05-2012 | 10-05-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio mese di marzo 2012 in favore dei dipendenti del D.S.S-n.11 dell'ASL BA. |  |
| 7324 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | Indennità legate alle condizioni di lavoro della Dirigenza Medica/Veterinaria, San., Amm.va, Tecnica, Prof.le, Personale del Comparto del P.O. ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indennità per prestazioni e lavoro straordinario effettu |  |
| 7323 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Fascicolo n. 840/11.- De Simone Nunzia c/ AUSL BA/1 + altri.- Tribunale di Trani - Sez. di Canosa di Puglia.- Liquidazione delle spese e competenze maturate dal difensore aziendale.- |  |
| 7322 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fattura ditta NOVARTIS FARMA S.P.A. per la fornitura di farmaci, come da lista n. 4772 del 15.03.2012 per un importo complessivo di € 544,50= iva inclusa. Sopravvenienza passiva. |  |
| 7321 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture ditta TASSINARI BILANCE S.R.L. (Cod. CIG n. 0499545D8F) per la fornitura di "Letti a bilancia per dialisi", come da lista n. 3855 del 02.03.2012 per un importo complessivo di € 95.330,56= iva inclusa. |  |
| 7320 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture ditta SOMNOmedics ITALIA SRL (Cod. CIG n. 3042994615) per la fornitura di presidi chirurgici e materiale attrezzature sanitarie, come da liste n. 2235 del 09.02.2012 e n. 4865 del 16.03.2012 per un importo complessivo di € 1.512,00= |  |
| 7319 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fattura ditta BAXTER S.P.A. (Cod. CIGcome da allegato"A") per la fornitura di materiale per emodialisi, come da lista n. 1089 del 24.01.2012 per un importo complessivo di € 499,20= iva inclusa. |  |
| 7318 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 - ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE NN° 26 E 27/2012 - LISTA N° 4761 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - AVPA - CIG:4079844174B. |  |
| 7317 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Assistenza sanitaria all'estero in forma indiretta. D.M. 3.11.89 art. 6, Assistito Sig. T.S. - € 26.012. |  |
| 7316 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della ex Legge R. 25/96 e successive integrazioni. €. 4.791,84. |  |
| 7315 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione a favore dell'assistito P.L. appartenente al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della ex Legge R. 25/96 e della Legge R. n. 12 del 12.8.05. €. 461,10. |  |
| 7314 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture ditta HUMANA ITALIA S.P.A. (Cod. CIG n. 3207843BC6) per la fornitura di prodotti dietetici, come da lista n. 5681del 27.03.2012 per un importo complessivo di € 118,57= iva inclusa. |  |
| 7313 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fattura ditta COVIDIEN ITALIA SPA (Cod. CIG n. 27649404A) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 5309 del 22.03.2012 per un importo complessivo di € 3.494,18= iva inclusa. |  |
| 7312 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture ditte AM NEXT - COVIDIEN ITALIA SPA - BIO SUD MEDICAL SYSTEMS SRL - BAXTER SPA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 5101 del 29.03.2011 per un importo complessivo di € 13.714,42= iv |  |
| 7311 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fattura ditta A. ANNESE SAS per la fornitura di "Forbici chirurgiche", come da lista n. 4797 del15.03.2012 per un importo complessivo di € 418,32= iva inclusa. |  |
| 7310 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fattura ditta AM-NEXT S.R.L. (Cod. CIG n. 4110775ED4) per la fornitura diun "Ureteroscopio flex", come da lista n. 4306 del 12.03.2012 per un importo di € 10.200,00= iva inclusa. |  |
| 7309 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture ditta S.T.A.I.M. per la fornitura di una "Carrozzella imbottita" (Cod. CIG n. 4056156DCE) e n. 15 "Armadi spogliatoi" (Cod. CIG n. 393645516E) , come da lista n. 4220 del 19.12.2011 per un importo complessivo di € 4.994,76= iva inc |  |
| 7308 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture ditta S.B.M. S.R.L. (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici e materiale per emodialisi, come da lista n. 1919 del 03.02.2012 per un importo complessivo di € 17.002,74= iva inclusa. |  |
| 7307 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Corso di formazione per operatori SPeSAL Regione Puglia "La prevenzione e la gestione dei rischi da sovraccarico biomeccanico correlato al lavoro in agricoltura. Valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e prevenzione" |  |
| 7306 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture ditta TECHNO GENETICS S.R.L.(Cod. CIG n. 32149325CF) per la fornitura di materiale diagnostico come da lista n. 1135 del 24.01.2012 per un importo complessivo di € 43.149,70= iva inclusa. |  |
| 7305 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture ditta CLINI-LAB. SRL (Cod. CIG n. 27666675DA) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 17491 del 27.12.2011 per un importo complessivo di € 30.319,20= iva inclusa. |  |
| 7304 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture ditta HEXACATH ITALIA (Cod. CIG come da allegata richiesta A.G.P.) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 17488 del 27.12.2011 per un importo complessivo di € 49.608,00= iva inclusa. |  |
| 7303 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture ditta TECHNOACQUE S.R.L.(Cod. CIG n. 2790731811) per la fornitura di "Sale industriale a pastiglione", come da lista n. 17178 del 19.12.2011 per un importo complessivo di € 2.376,00= iva inclusa. |  |
| 7302 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fattura ditta NOVARTIS FARMA S.P.A. (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 17067 del 16.12.2011 per un importo complessivo di € 46.040,83= iva inclusa. |  |
| 7301 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture ditta NOVARTIS FARMA S.P.A. (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 17028del 16.12.2011 per un importo complessivo di € 69.834,04= iva inclusa. |  |
| 7300 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture ditta NOVARTIS FARMA S.P.A. (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 17025 del 16.12.2011 per un importo complessivo di € 42.466,69= iva inclusa. |  |
| 7299 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fattura ditta IDROTEKNO S.A.S. (Cod. CIG n. 3268591E98) per la fornitura di "Sale in Pastiglioni", come da lista n. 17013 del 16.12.2011 per un importo complessivo di € 360,00= iva inclusa. |  |
| 7298 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture ditta MEDICAL SYSTEMS S.P.A. (Cod. CIG n. 32141364EE) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 16752 del 12.12.2011 per un importo complessivo di € 41.377,27= iva inclusa. |  |
| 7297 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fattura ditta ZEISS di Carl Zeiss (Cod. CIG n. 279450527A) per la fornitura di "Carta termica" come da lista n. 16746 del 12.12.2011 per un importo complessivo di € 360,00= iva inclusa. |  |
| 7296 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture ditta MEDIC'S BIOMEDICA SRL(Cod. CIG n. 2720214799) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 16594 del 07.12.2011 per un importo complessivo di € 2.956,80= iva inclusa. |  |
| 7295 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture ditta SAPIO LIFE S.R.L. (Cod. CIG n. 31935221B9) per la fornitura di ossigeno terapeutico e farmaci, come da lista n. 16581 del 07.12.2011 per un importo complessivo di € 23.095,72= iva inclusa. |  |
| 7294 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture ditta MEDTRONIC ITALIA S.P.A. (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di materiale protesico come da lista n. 16515 del 06.12.2011 per un importo complessivo di € 55.120,00= iva inclusa. |  |
| 7293 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture ditta MEDTRONIC ITALIA S.P.A. (Cod. CIG n. 277849676D) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 16509 del 06.12.2011 per un importo complessivo di € 11.290,20= iva inclusa. |  |
| 7292 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fattura ditta CISA S.P.A. (Cod. CIG n. 3656285DD1) per la fornitura di materiale di cancelleria, stampati e supporti informatici, come da lista n. 16490 del 06.12.2011 per un importo complessivo di € 218,40= iva inclusa. |  |
| 7291 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fattura ditta MEDTRONIC ITALIA S.P.A. (Cod. CIG n. 27344191F1) per la fornitura di presidi chirurgici e materiale protesico, come da lista n. 16477 del 06.12.2011 per un importo complessivo di € 12.896,00= iva inclusa. Sopravvenienza passiva |  |
| 7290 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture ditta SIEMENS HEALTHCARE (Cod. CIG n. 3214360DC5) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 16403 del 05.12.2011 per un importo complessivo di € 40.953,42= iva inclusa. |  |
| 7289 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture ditta SIEMENS HEALTHCARE (Cod. CIG n. 3214360DC5) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 16402 del 05.12.2011 per un importo complessivo di € 52.322,58= iva inclusa. |  |
| 7288 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fattua ditta CO.I.SAN S.P.A. (Cod. CIG n. 27337612FA) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 15730 del 22.11.2011 per un importo complessivo di € 2.580,01= iva inclusa. |  |
| 7287 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fattura ditta B. BRAUN MILANO S.P.A. (Cod. CIG n. 2719909BE6) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 15717 del 22.11.2011 per un importo complessivo di € 3.672,00= iva inclusa. Sopravvenienza passiva. |  |
| 7286 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture ditta ALCON ITALIA S.P.A. (Cod. CIG n. 27182567CE) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 14495 del 04.11.2011 per un importo complessivo di € 64.475,11= iva inclusa. |  |
| 7285 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | Rimborso spese per vaccinoterapia gennaio/aprile 2012. |  |
| 7284 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | Liquidazione fatture Comunità"PHOENIX" per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel.nr.4975"sezddpba XBA/3" |  |
| 7283 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | Transazione delibera G.R. nr.2408 del 02/11/2011.Liquidazione fattura ditta SISMED.lista di prel.nr.714872012"sezddpba XBA/3" |  |
| 7282 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante,utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti del D.D.P.-mese di marzo -"sezddpba XBA/3". |  |
| 7281 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione competenze per prestazioni di attività aggiuntiva in favore dei Dirigenti Medici e del personale di comparto del P.O. Monopoli-Conversano, Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione, per l'attività svolta presso il D.ss.11 di Mola di Ba |  |
| 7280 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | Indennità legate alle condizioni di lavoro Dirigenza medica/veterinaria /sanitaria/amministrativa/tecnica/professionale.Personale del comparto del Dipartimento Dipendenze Patologice territorio di Altamura-Acquaviva-Gravina-Grumo-Santeramo normativa cont |  |
| 7279 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Liquidazione fattura di trasporto in favore dell'A.T.I. Soc.Coop.Sociale SOLIDARIETA' 2001 di assistiti in trattamento di emodialisi. |  |
| 7278 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Liquidazione fattura della Lega del Filo D'Oro. Lista di preliquidazione n. 7793 del 02.05.2012. |  |
| 7277 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Liquidazione fatture Ditta ERREBIAN S.p.A. |  |
| 7276 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari ditta SANDOZ SPA E.444,69. |  |
| 7275 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Fondi FESR - Liquidazione fattura Ditta TECNOSOLUZIONI s.r.l. |  |
| 7274 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | Delibera nr.177/2009:liquifdazionedelle quote di supporto dei proventi a.l.p.i. della ex AUSL BA3 relativi agli anni precedenti al personale dell'ufficio a.l.p.i. e contestuale parziale revoca delle detemine di liquidazione anni 2008 e 2009. |  |
| 7273 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | Corso di formazione specifica in Medicina Generale 2010/2013.Liquidazione del compenso coordinatori del corso attività seminariali anno 2010/2011. |  |
| 7272 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione indennità chilometrica personale Area Patrimonio mese di Aprile 2012. |  |
| 7271 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Indennità legate alle condizioni di lavoro personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Proposta di liquidazione prestazione di lavoro straordinario effettuato nel mese di Aprile 2012 dal personale dell'Area Patrimonio. |  |
| 7270 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione e pagamento alla Ditta Kuwait Petroleum Italia spa della fattura per fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card. |  |
| 7269 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Giudice di Pace di Bari - decreti ingiuntivi nn. 2178/10, 1351/10, 2079/10, 1197/10, 1993/10 e 2063/10, Anthea Hospital s.r.l. c/ ASL BA. Liquidazione spese legali. Esecuzione sentenze nn. 91/12, 290/12, 701/12, 699/12, 558/12 e 937/12, rese nei giudizi |  |
| 7268 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta DIADEMA per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento presso la struttura del DSS n. 6. |  |
| 7267 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta DECO DOMUS per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulla struttura della direzione aziendale. |  |
| 7266 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione della spesa a favore della Ditta TECNOSYSTEM per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Altamura. |  |
| 7265 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Avviso di mobilità interna per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina cardiologia presso il P.O. Bari Sud - Stab. Di Venere. Liquidazione compensi ai componenti della commissione esaminatrice.
|  |
| 7264 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione spesa dovuta alla Ditta MEDICAL WORKS per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi in uso presso la struttura del P.O. di Carbonara. |  |
| 7263 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta GAROFALO COMBUSTIBILI per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti della struttura del P.O. di Carbonara. |  |
| 7262 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta G. SCAVI per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento nella struttura del P.O. di Carbonara. |  |
| 7261 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta FAVULLO DOMENICO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti del P.O. di Molfetta. |  |
| 7260 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta SIMET per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture dell'UTP di Carbonara. |  |
| 7259 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NOVARTIS FARMA SPA
PER LA FORNITURA DI FARMACI
( CODICE GIG COME DA ALLEGATO A )
LISTA N. 7369 DEL 23/04/2012 |  |
| 7258 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla ditta PANETTIERI & MASTROMARINO per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento nella struttura del DSS N. 4 di Altamura. |  |
| 7257 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI MSD ITALIA SRL EX MERCK S.
PER LA FORNITURA DI FARMACI
( CODICE GIG COME DA ALLEGATO A )
LISTA N. 7165 DEL 19/04/2012 |  |
| 7256 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta M.D.L. EDILIZIA per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento nella struttura del P.O. di Altamura. |  |
| 7255 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI janssen-cilag s.p.a.
PER LA FORNITURA DI FARMACI
( CODICE GIG COME DA ALLEGATO A )
LISTA N. 7161 DEL 19/04/2012 |  |
| 7254 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ITALFARMACO S.P.A.
PER LA FORNITURA DI FARMACI
( CODICE GIG COME DA ALLEGATO A )
LISTA N. 7026 DEL 18/04/2012 |  |
| 7253 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HRA PHARMA ITALIA SRL
PER LA FORNITURA DI FARMACI
( CODICE GIG : 27848334E3 )
LISTA N. 7020 DEL 18/04/2012 |  |
| 7252 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI CELGENE SRL
PER LA FORNITURA DI FARMACI
( CODICE GIG COME DA ALLEGATO A )
LISTA N. 7019 DEL 18/04/2012 |  |
| 7251 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI CELGENE SRL
PER LA FORNITURA DI FARMACI
( CODICE GIG COME DA ALLEGATO A )
LISTA N. 7019 DEL 18/04/2012 |  |
| 7250 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI BIOGEN IDEC SRL EX BIOGEN
PER LA FORNITURA DI FARMACI
( CODICE GIG COME DA ALLEGATO A )
LISTA N. 7014 DEL 18/04/2012 |  |
| 7249 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI BAYER S.P.A.
PER LA FORNITURA DI FARMACI
( CODICE GIG COME DA ALLEGATO A )
LISTA N. 7012 DEL 18/04/2012 |  |
| 7248 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture ditta LINDE MEDICALE S.R.L. (Cod. CIG n. 3193476BCO), per la fornitura di farmaci, come da lista n.16593 del 07.12.2011 per un importo di € 8.465,60= iva inclusa. |  |
| 7247 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ASTRAZENECA S.P.A.
PER LA FORNITURA DI FARMACI
( CODICE GIG COME DA ALLEGATO A )
LISTA N. 7010 DEL 18/04/2012 |  |
| 7246 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fattura ditta DIZETA S.A.S. di Zotti rag. D.co. (Cod. CIG n. 3722326097), per la fornitura di frutta e verdura, come da lista n.4769 del15.03.2012 per un importo di € 5.715,46= iva inclusa. |  |
| 7245 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | liquidazione straordinario aprile 2012 |  |
| 7244 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta FAVULLO DOMENICO per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili nella struttura del P.O. di Bitonto. |  |
| 7243 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DITTE DIVERSE.
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI
( CODICE GIG COME DA ALLEGATO A )
LISTA N. 6998 DEL 18/04/2012 |  |
| 7242 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta TRECENTO SOFTWARE per assistenza manutentiva durante il mese di marzo 2012 al software di supporto alla gestione dei lavori pubblici. |  |
| 7241 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fattura ditta DIZETA S.A.S. di Zotti rag. D.co (Cod. CIG n. 3722326097), per la fornitura di frutta e verdura, come da lista n.6306 del 04.04.2012 per un importo di €6.436,75= iva inclusa. |  |
| 7240 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture ditta MARR S.P.A. (Cod. CIG n. 276477085F), per la fornitura di prodotti alimentari, come da lista n.4058 del 06.03.2012 per un importo di € 31.606,48= iva inclusa. |  |
| 7239 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ABBOTT SRL
PER LA FORNITURA DI FARMACI
( CODICE GIG COME DA ALLEGATO A )
LISTA N. 7615 DEL 27/04/2012 |  |
| 7238 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DITTE DIVERSE
PER LA FORNITURA DI PRES. CHIR.MAT. SANITARIO
( CODICE GIG COME DA ALLEGATO A )
LISTA N. 6740 DEL 13/04/2012 |  |
| 7237 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE INDENNITA' CHILOMETRICA PER IL MESE DI APRILE 2012. |  |
| 7236 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
PER LA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO
( CODICE GIG COME DA ALLEGATO A )
LISTA N. 5730 DEL 28/03/2012 |  |
| 7235 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | RIMBORSO SPESE SANITARIE A SOGGETTO SOGGIORNANTE TEMPORANEAMENTE IN UNO DEGLI STATI DELL'U.E., RESIDENTE NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI PUTIGNANO N. 14. |  |
| 7234 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
PER LA FORNITURA DI MATERIALE SAN.
( CODICE GIG COME DA ALLEGATO A )
LISTA N. 2883 DEL 17/02/2012 |  |
| 7233 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE "INVALIDI CIVILI" DI CONVERSANO: I TRIMESTRE 2012. |  |
| 7232 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE "INVALIDI CIVILI" SEDE DISTACCATA DI MONOPOLI: I TRIMESTRE 2012. |  |
| 7231 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA - AMMINISTRATIVA - TECNICA - PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERSONALE DSM BARI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 201 |  |
| 7230 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE "INVALIDI CIVILI" DI CONVERSANO: PER I COMUNI DI CASAMASSIMA - TUTUI - SAMMICHELE - PERIODO: GENNAIO - MARZO 2012 (PRIMO TRIMESTRE 2012). |  |
| 7229 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SYSTAGENIX WOUND M. SRL=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7619 DEL 27/04/2012. |  |
| 7228 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7617 DEL 27/04/2012. |  |
| 7227 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VIAGGIO E DI SOGGIORNO, A DIVERSI ASSISTITI IN ATTESA DI TRAPIANTO O CHE HANNO GIA' SUBITO UN TRAPIANTO RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 14 - PERIODO 04/04/2012 - 23/04/2012. |  |
| 7226 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA BIO SUD M.S. - S.R.L.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7620 DEL 27/04/2012. |  |
| 7225 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | RIMBORSO SPESE PER LA VACCINOTERAPIA, A DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA ALLERGOPATIE RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 14 - PERIODO 23/03/2012 - 24/04/2012. |  |
| 7224 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | DISTRETTO N. 14 LIQUIDAZIONE FATTURE DA LISTA N. 7577 DEL 26.04.2012 IN FAVORE DELLA DITTA CNS SOCIETA' COOPERATIVA, PER SERVIZIO DI AUSILIARIATO RESO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2011 PRESSO LE UU. OO. RIABILITAZIONE DI ALBEROBELLO E CASTELLANA GROT |  |
| 7223 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ROCCO MANGIALARDI & C. per interventi di manutenzione programmata durante il 1° semestre 2011 sugli impianti termici installari in alcune strutture del DSS n. 9. |  |
| 7222 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 14 LIQUIDAZIONE FATTURE DA LISTA N. 5810 DEL 28.03.2012 IN FAVORE DELLA DITTA SPEDICATI S.R.L. DI PUTIGNANO (BA) PER LA FORNITURA DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO. |  |
| 7221 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI, OSSIGENO, PRODOTTI DIETETICO-NUTRIZIONALI, PRESIDI CHIRURGICI, MATERIALE SANITARIO, DIAGNOSTICO, RADIOLOGICO, AUSILI - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2010. |  |
| 7220 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO - DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DI DSS12 - LISTE N. 6532, N. 6971, N. 6980 - ANNO 2011 - DGR 1390/2011. |  |
| 7219 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PITCOLOR S.R.L. PER LAVORI DI PITTURAZIONE, COME DA LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7461 E N. 7469 DEL 24.04.2012. CIG ZA904A79AA. |  |
| 7218 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2012 IN FAVORE DEL CONSORZIO TRA.D.A. DI CORATO COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7037 DEL 18.04.2012 (CIG 278765098B). |  |
| 7217 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE FORNITRICI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7374 DEL 23.04.2012. |  |
| 7216 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta G. SCAVI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture dell'UTP di Carbonara. |  |
| 7215 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE FORNITRICI DI PRODOTTI PER CELIACHIA, COME DAQ LISTA N. 6883 DEL 16/04/2012. |  |
| 7214 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fattura Ditta CELICORNER per la fornitura di prodotti per celiachia |  |
| 7213 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Rendiconto cassa economale mese di Aprile 2012 |  |
| 7212 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta GUASTAMACCHIA per interventi di manutenzione programmata durante il 2° semestre 2011 sugli impianti di condizionamento centralizzati ed autonomi del P.O. di Carbonara. |  |
| 7211 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Stab. Osp. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture dittaCOMAS OFTALMICA SRL (Cod. Cig n. 2718634FBB) per la fornitura di materiale protesico, come da lista n. 932 del 20.01.2012 per l'importo di € 702,00=. |  |
| 7210 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Stab. Osp. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta COMAS OFTALMICA SRL (Cod. Cig n. 27184843F6) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 933 del 20.01.2012 per l'importo di € 334,66=. |  |
| 7209 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta COFELY ITALIA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 7208 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Stab. Osp. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta SISMED SRL (Cod. Cig 2772070088) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 3592 del 28.02.2012 per l'importo di € 1.833,76=. |  |
| 7207 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta S.T.A.I.M. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 7206 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta G. SCAVI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture dell'UTP di Carbonara. |  |
| 7205 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta S.T.A.I.M. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 7204 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta PANETTIERI & MASTROMARINO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 7203 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta IL GIARDINO per lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde in dotazione dell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 7202 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Fornitura in opera di condizionatori del tipo split system presso il Servizio di Medicina e Direzione Sanitaria del P.O. F.Fallacara - Aggiudicazione. |  |
| 7201 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | AGT - Immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Pagamento canoni di locazione in favore dei proprietari - 2° rata trimestrale e I° rata semestrale anno 2012 - Oneri ed accessori dovuti per legge (n. 3). |  |
| 7200 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | AGT - Immobile condotto in locazione dalla ASL BA - Pagamento canone di locazione in favore del proprietario - 1° rata trimestrale anno 2012 (n.6). |  |
| 7199 | 03-05-2012 | 04-05-2012 | Stab. Osp. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta SISMED SRL (Cod. Cig n. 2772070088) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 4007 del06.03.2012 per l'importo di € 3.136,69=. |  |
| 7198 | 02-05-2012 | 04-05-2012 | COORDINAMENTO 118 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE 2012 DA PARTE DEI FUNZIONATI RESPONSABILI DELLA CASSA ECONOMALE E REINTEGRO DI CASSA. |  |
| 7197 | 02-05-2012 | 04-05-2012 | Giudice di Pace di Bari - decreti ingiuntivi nn. 1467/10, 2016/10, 1999/10, 2275/10, 1836/10, 2131/10, 1986/10, 2029/10 e 1988/10, Anthea Hospital s.r.l. c/ ASL BA. Liquidazione spese legali. Esecuzione sentenze nn. 289/12, 6211/11, 6012/11, 6074/11, 71 |  |
| 7196 | 02-05-2012 | 04-05-2012 | liquidazione pronta disponibilità mese di aprile |  |
| 7195 | 02-05-2012 | 04-05-2012 | Cessione specialità Navoban da Novartis a Laboratories Genopharm. |  |
| 7194 | 02-05-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 7699 del 30/04/2012 |  |
| 7193 | 02-05-2012 | 04-05-2012 | Concessione di vendita da GNT srl a Meridiana Hospital srl: disinfettanti. |  |
| 7192 | 02-05-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 7639 del 27/04/2012 |  |
| 7191 | 02-05-2012 | 04-05-2012 | Rimborsi ticket sanitari - Distretto socio sanitario n.° 6 |  |
| 7190 | 02-05-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per fornitura di Presidi Chirurgici, come da liste di preliquidazione nn. 7298 e 7303 del 20/04/12 e 21/04/12. |  |
| 7189 | 02-05-2012 | 04-05-2012 | Indennità legate alle condizioni di lavoro Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Proposta di liquidazione prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel mese di Aprile 2012 dal personale dell'Area Patrimonio. |  |
| 7188 | 02-05-2012 | 04-05-2012 | Fornitura materiale di consumo, convivenza e pulizie per il Distretto Socio Sanitario n.° 6. Fatture 3.M.C. per € 1.153,43 anno 2011. |  |
| 7187 | 02-05-2012 | 04-05-2012 | Distretto Socio Sanitario n.° 6.
Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci - DGR n.° 251 del 26/02/2010- Fattura Ditta Celicorner n.° 25 del 31/03/2012 € 874,00.
|  |
| 7186 | 02-05-2012 | 04-05-2012 | Distretto Socio Sanitario n.° 6.
Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci - DGR n.° 251 del 26/02/2010- Fatture Ditta Auchan n.° 1609 004098 del 28/03/2012 E N.° 1609/001331 del 29/01/2012.
|  |
| 7185 | 02-05-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per fornitura di Materiali Diagnostici, come da lista di preliquidazione n. 7286 del 20/04/12. |  |
| 7184 | 02-05-2012 | 04-05-2012 | Distretto Socio Sanitario n.° 6.
Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci - DGR n.° 251 del 26/02/2010- Fattura Ditta Celi Amor n.° 39 del 03/04/2012.
|  |
| 7183 | 02-05-2012 | 04-05-2012 | Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione fatture alla Società Kyocera Mita Italia spa per canoni noleggio macchine fotocopiatrici. |  |
| 7182 | 02-05-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Janssen - Cilag spa per fornitura di Farmaci, come da lista di preliquidazione n. 7398 del 23/04/12. Transazione Regione Puglia DGR - 2408 del 02/11/11. |  |
| 7181 | 02-05-2012 | 04-05-2012 | Acquisto Attrezzature Sanitarie con fondi FESR - Distretto Socio Sanitario n.° 6 Ditta MEDICAL WORKS SRL Fattura n. 486 del 31/12/2011
|  |
| 7180 | 02-05-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per fornitura di Materiale per Emodialisi, come da lista di preliquidazione n. 7311 del 21/04/12. |  |
| 7179 | 02-05-2012 | 02-05-2012 | Dss Uno. Ditta Tecnomedica: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 7634 del 27/04/2012. |  |
| 7178 | 02-05-2012 | 02-05-2012 | Dss Uno. Ditte Varie: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 7624 del 27/04/2012. |  |
| 7177 | 02-05-2012 | 02-05-2012 | Dss Uno. Liquidazione indennità chilometrica mese di Marzo 2012. |  |
| 7176 | 02-05-2012 | 02-05-2012 | Dss Uno - Indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indennità per prestazioni effettuate nel mese di Marzo 2012. |  |
| 7175 | 02-05-2012 | 02-05-2012 | Dss Uno. Piano Assistenziale D.G. Esprimento procedura negoziata. Aggiudicazione. |  |
| 7174 | 02-05-2012 | 04-05-2012 | DSS n.° 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 46.700,67 per forniture protesi ed ausili in favore di varie ditte. Lista di preliquidazione n. 4610 del 13/03/2012. |  |
| 7173 | 02-05-2012 | 04-05-2012 | DSS n.° 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 88.953,22 per forniture protesi ed ausili in favore di varie ditte. Lista di preliquidazione n. 5837 del 28/03/2012. |  |
| 7172 | 02-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione contributo economico metodo ABA - L.R. n. 45/2008 art 9 Anno 2011 Sig. L.G. |  |
| 7171 | 02-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture Linde Medicale srl - ospedalizzazione domiciliare paz. P.M. n. 11/700168 del 28/12/11 |  |
| 7170 | 02-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione fatture Linde Medicale srl - ospedalizzazione domiciliare paz. G.C. N. 11/440290 del 28/12/2011 - n. 11/440332 del 31/12/2011 e n. 11/700167 del 28/12/2011 |  |
| 7169 | 02-05-2012 | 04-05-2012 | Liquidazione spese ex L.R. 25/96 e successive modificazioni e integrazioni. Assistiti vari. Euro 11189,39 |  |
| 7168 | 02-05-2012 | 04-05-2012 | Lista di preliquidazione n. 6201 del 03/04/2012 - Ditta Crionair Italia - Dss 6 - OLT - 2011 - € 32709,70= |  |
| 7167 | 02-05-2012 | 04-05-2012 | Indennità legate alle condizioni di lavoro Dirigenza Medica/Veterinaria, Sanitaria-Amm.va-Tecnica-Prof.le, Personale del Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di Marzo 2012. |  |
| 7166 | 02-05-2012 | 04-05-2012 | COORDINAMENTO 118 - ACQUISTO DI MATERIALE DI MANUTENZIONE SANITARIE (PLACCHE PER DEFIBRILLATORE ESAOTE) DALLA DITTA MEDICAL BROKING S.A.S. - CODICE CIG:Z4404AD9FB. |  |
| 7165 | 02-05-2012 | 04-05-2012 | COORDINAMENTO 118 - QCQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE IN STRUTTURE IMMOBILIARI (MATERIALE ELETTRICO) DALLA DITTA SAVERIO DAMIANI S.R.L. - CODICE CIG:Z6704AD99C. |  |
| 7164 | 02-05-2012 | 04-05-2012 | INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE COMPARTO , COME DA NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO, ASSEGNATO AL SERVIZUIO DI EMERGENZA SANITARIA 118 - PPIT - ASL BARI.
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2012 |  |
| 7163 | 30-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.6847 DEL 16/04/2012 A FAVORE DELLA DITTA: GLUTILANDIA DI AMATULLI VITO DI CONVERSANO (BA) PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI DEL DISTRETTO S.S. N.11 DGR DEL 26/02/ |  |
| 7162 | 30-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.5942 DEL 29/03/2012 A FAVORE DELLA DITTA :CELI AMOR DI BARI PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI DEL DISTRETTO S.S. N.11 DGR N.251 DEL 26/02/2009 -C.I.G. 29785010C8 |  |
| 7161 | 30-04-2012 | 02-05-2012 | Sig.ra G.M., deceduta, liquidazione assegno "Una tantum" erede Sig. G.A., Euro 77.468,53. |  |
| 7160 | 30-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA ELENCATA NELLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.7589 DEL 26/04/2012 A FAVORE DELLA DITTA:ALBERGO PETROLI PER FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO C.I.G.(3922665D8C) PER UN IMPORTO DI €4.399,56. |  |
| 7159 | 30-04-2012 | 02-05-2012 | DIREZIONE DISTRETTO SOCIO SANITARIO N11 MOLA DI BARI-AREA SUD LIQUIDAZIONE FATTURA COME DA RICOSCIMENTO DEBITO,QUALE SOPRAVVENIENZA PASSIVA,A FAVORE DELLA DITTA CNI S.P.A. DI ROMA PER SERVIZIO GESTIONI ARCHIVI RESI AL D.S.S. N.11. |  |
| 7158 | 30-04-2012 | 02-05-2012 | STRUTTURA UVAR/UVARP:Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata " Santa Maria SpA" di Bari, relative ai mesi di gennaio e febbraio 2012, per l'imp |  |
| 7157 | 30-04-2012 | 02-05-2012 | Dipartimento di Prevenzione ex ASL BA/4 - Liquidazione fattura a
favore della Ditta STAMPA SUD s.r.l. di Lamezia Terme (CZ) come da lista
di preliquidazione n°5277 del 22.03.2012 CIG: 1867115808. |  |
| 7156 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | ASSISTENZA PROTESICA - D.M. 332/99 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 11076,17 PER FORNITURE DI PROTESI ED AUSILI IN FAVORE DI VARIE DITTE. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5832 DEL 28/03/2012 |  |
| 7155 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | ASSISTENZA PROTESICA - D.M. 332/99 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 108981,74 PER FORNITURE DI PROTESI ED AUSILI IN FAVORE DELLA DITTA ARTSANA. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7535 DEL 24/04/2012 |  |
| 7154 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | ASSISTENZA PROTESICA - D.M. 332/99 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 53219,39 PER FORNITURE DI PROTESI ED AUSILI IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAGAS ITALIA SRL. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5993 DEL 30/03/2012 |  |
| 7153 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ALL SERVICE TECNOLOGY per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 7152 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta MANGIALARDI ROCCO & C. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Triggiano. |  |
| 7151 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta CMP per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento nella struttura della sede aziendale. |  |
| 7150 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ITEM OXYGEN per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 7149 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta TOP CARE SERVICE per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP Altamura. |  |
| 7148 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ALFA WASSERMANN SPA PER LA FORNITURA DI VACCINI, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5753 DEL 28/03/2012. |  |
| 7147 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MATERIALI DIAGNOSTICI RX, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.5739 DEL 28/03/2012. |  |
| 7146 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI EMODERIVATI, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5733 DEL 28/03/2012. |  |
| 7145 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO PER RX, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5602 DEL 27/03/2012. |  |
| 7144 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6515 DEL 10-04-2012 , PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTR |  |
| 7143 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5487 DEL 26-03-2012 , PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTR |  |
| 7142 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6037 DEL 30/03/2012. |  |
| 7141 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5222 DEL 21-03-2012 , PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTR |  |
| 7140 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6518 DEL 10-04-2012 , PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTR |  |
| 7139 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2012, come da liste di preliquidazione n. 4126 - 4129 - 4161 - 6725 - 6710 - 6726 - 6727 - anno 2012. |  |
| 7138 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5883 DEL 29/03/2012. |  |
| 7137 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5493 DEL 26-03-2012 , PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTR |  |
| 7136 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5219 DEL 21-03-2012 , PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTR |  |
| 7135 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA PER LA FORNITURA DI FARMACI, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7198 DEL 19/04/2012. |  |
| 7134 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5214 DEL 21-03-2012 , PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTR |  |
| 7133 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5213 DEL 21-03-2012 , PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTR |  |
| 7132 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5209 DEL 21-03-2012 , PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTR |  |
| 7131 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | Liquidazione vitalizio ex Legge 210/92: bimestre Marzo / Aprile 2012. Euro 101.912,91. |  |
| 7130 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5203 DEL 21-03-2012 , PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTR |  |
| 7129 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI FARMACI, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7199 E 7184 DEL 19/04/2012. |  |
| 7128 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5202 DEL 21-03-2012 , PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTR |  |
| 7127 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5198 DEL 21-03-2012 , PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTR |  |
| 7126 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5193 DEL 21-03-2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE |  |
| 7125 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DIMATERIALI DIAGNOSTICI, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7202 DEL 19/04/2012. |  |
| 7124 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 7621 del 27/04/2012 |  |
| 7123 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 1519 DEL 30/01/2012. |  |
| 7122 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 7584 del 26/04/2012 |  |
| 7121 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5190 DEL 21-03-2012 , PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTR |  |
| 7120 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 7563 del 26/04/2012 |  |
| 7119 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2579 DEL 14/02/2012. |  |
| 7118 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per forniture di Materiali Diagnostici, come da liste di preliquidazione nn. 3904 e 4040 del 03/03/12 e 06/03/12. |  |
| 7117 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per forniture di Farmaci, come da liste di preliquidazione nn. 4207 e 4230 del 08/03/2012. |  |
| 7116 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO. ACQUISTO URGENTE DEL FARMACO BINOCRIT DA 2000 U INDISPENSABILE PER L'ATTIVITA' DELLA S.C. DI NEFROLOGIA E DIALISI DI CONVERSANO. CIG. Z3E04ACAA3. |  |
| 7115 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per fornitura di Presidi Chirurgici e Materiali Sanitari, come da lista di preliquidazione n. 6048 del 31/03/2012. |  |
| 7114 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | P.U.O.Altamura.Liquidazione fatture 2009 a ditta TRADECO srl in esecuzione di decreto ingiuntivo. |  |
| 7113 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO. ACQUISTO IN ECONOMIA DI MANIPOLI COBLADOR PER TURBINATI - U.O. DI OTORINOLARINGOIATRIA. COD: CIG. ZID04ACB8C. |  |
| 7112 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per fornitura di Presidi Chirurgici e Materiali Sanitari, come da lista di preliquidazione n. 5740 del 28/03/2012. |  |
| 7111 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | Rendiconto cassa economale del P.O.Altamura per pagamenti eseguiti dal 01-01-2012 al 16-04-2012. |  |
| 7110 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | P.U.O.Altamura Ditta Di Dedda Elettromedicali srl.Liquidazione fattura per la fornitura di accessori per endoscopi.Lista di prel.nr.6999 del 18-04-2012. |  |
| 7109 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 7430 DEL 23.04.2012 - GDF SVEZ. |  |
| 7108 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 7200 DEL 19.04.2012 - ENEL GAS. |  |
| 7107 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | Liquidazione a titolo di rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio al dott.Domenico Petrone per prestazioni rese a favore dei pazienti ricoverati presso il P.O. di Altamura. |  |
| 7106 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 7176 DEL 19.04.2012 - FASTWEB. |  |
| 7105 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per fornitura di Presidi Chirurgici e Materiali Sanitari, come da lista di preliquidazione n. 5663 del 27/03/2012. |  |
| 7104 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ORTHO SERVICE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 7103 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione a favore della Ditta M.T.F. 2000 per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 7102 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | Programma di investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88 - Accordo di programma stralcio 2007 - Lavori di rifunzionalizzazione e messa a norma del P.O. S. Paolo. Approvazione stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 19/12/2011 e n. 2 a tutto l'08/02/2012. |  |
| 7101 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per fornitura di Presidi Chirurgici e Materiale Protesico, come da liste di preliquidazione nn. 5503 e 5879 del 26/03/12 e 29/03/12. |  |
| 7100 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per fornitura di Presidi Chirurgici, come da lista di preliquidazione n. 5959 del 29/03/12. |  |
| 7099 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per fornitura di Materiale per Emodialisi, come da lista di preliquidazione n. 5466 del 24/03/12. |  |
| 7098 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta FAVIA EDILIZIA per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento nella struttura del P.O. di Carbonara. |  |
| 7097 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | D.S.S.5 Grumo A.Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati. |  |
| 7096 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta K COMPUTER per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle apparecchiature elettrocontabili in dotazione all'ambito territoriale di competenza della UTP di Altamura. |  |
| 7095 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | D.S.S.nr.5 Grumo A.Concessione acconto,su spese da sostenere da parte di un assistito,per visita di controllo post trapianto. |  |
| 7094 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ECOTRANSPORT dei F.lli Siragusa per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 7093 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta LONGO GIOVANNI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. S. Paolo. |  |
| 7092 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari E.15.769,77. |  |
| 7091 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ECOTRANSPORT dei F.lli Siragusa per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. S. Paolo. |  |
| 7090 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari E.5.796,80. |  |
| 7089 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari E.23.471,43. |  |
| 7088 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ECOTRANSPORT dei F.lli Siragusa per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 7087 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari E.773,76. |  |
| 7086 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari E.28.001,88. |  |
| 7085 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari E.4.288,24 Ditta CODISAN S.p.a |  |
| 7084 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | P.O. FESR 2007-2013 - Ristrutturazione dell'edificio sede dell'istituto Apicella in Molfetta, per allocazione di servizi della ASL BA. Liquidazione fattura per riproduzione elaborati grafici. |  |
| 7083 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari E.2.164,34 Ditta MYRMEX S.p.a. |  |
| 7082 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari E.2.023,36 Ditta UNIPHARMA. |  |
| 7081 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | 1° Seminario Murgiano di Approfondimenti in general Surgical Pathology. Liquidazione al dott. Michele Bisceglia delle spese di viaggio sostenute |  |
| 7080 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fattura Ditta Sancilio |  |
| 7079 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | Affidamento d'incarico professionale di servizi tecnici per il "Riordino catastale del patrimonio immobiliare della ASL BA (beni disponibili)". Nomina commissione di gara. |  |
| 7078 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari E.1.894,16 Ditta SYNTHES s.r.l. |  |
| 7077 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari E.105.800,11. |  |
| 7076 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 14 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL RUOLO SANITARIO, TECNICO, AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 14 DI PUTIGNANO - COMPETENZE MARZO 2012. |  |
| 7075 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | Indennità legate alla pronta disponibilità dei dirigenti farmacisti effettuata nel mese di Marzo 2012. |  |
| 7074 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | Indennità legate a condizioni di lavoro personale comparto ex norma contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario effettuata nel mese di Marzo 2012. |  |
| 7073 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "MADONNA DEL BUON CAMMINO" PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2012. |  |
| 7072 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO DIURNO "MAD SAS" DI LOCOROTONDO - PERIODO MARZO 2012. |  |
| 7071 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "INCONTRI SRL" PERIODO MARZO 2012. |  |
| 7070 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "PADRI TRINITARI - IST. ADA CESCHIN PILONE - VENOSA" PERIODO FEBBRAIO 2012. |  |
| 7069 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL CENTRO DCA DI TODI ASL n. 2 PERUGIA. |  |
| 7068 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | ATTIVITA' RIABILITATIVA TERRITORIALE DSM ASL BA ANNO 2011 LIQUIDAZIONE FATTURE
|  |
| 7067 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA PHOENIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA DI RUTIGLIANO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2012. |  |
| 7066 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA PHOENIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA DI RUTIGLIANO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO 2012. |  |
| 7065 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA "VILLA MARICA" DI BARI - GESTIONE AUREA SALUS SRL RELATIVA AL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2011. |  |
| 7064 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL'ASL DI POTENZA - ASP |  |
| 7063 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELLA ANTHROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2012. |  |
| 7062 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELL'ENTE VILLA ADRIANA RELATIVE AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2012. |  |
| 7061 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELLA COOP. FRATELLO SOLE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2012. |  |
| 7060 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | INSERIMENTO DEL SIG. M.L. IN CENTRO DIURNO ANTHROPOS DI BITONTO. |  |
| 7059 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE INDENNITA' LEGATE A CONDIZIONI DI LAVORO PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA E PER IL PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE MARZO 2012. |  |
| 7058 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELLA "METROPOLIS CONSORZIO COOP. SOCIALI ARL" GESTIONE RSSA OPERA SAN FRANCESCO DI MOLFETTA (BA). |  |
| 7057 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO E MEZZI PUBBLICI IN FAVORE DI DIPENDENTI IN CARICO AL DSM PERIODO MARZO 2012. |  |
| 7056 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico della dr.ssa LIMONGELLI Giuseppina - medico convenzionato per la Medicina Pediatrica. |  |
| 7055 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico del Dott. IACOBELLIS Stanislao - medico convenzionato per la Medicina Generale. |  |
| 7054 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico del Dott. VITOLO Furio - medico convenzionato per la Medicina Generale. |  |
| 7053 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico della Dott.ssa FERRARA Margherita - medico convenzionato per la Medicina Generale. |  |
| 7052 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | Atto di diffida notificato dalla sig.ra D.B.C. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri. |  |
| 7051 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico del Dott. MAGGI Domenico - medico convenzionato per la Medicina Pediatrica. |  |
| 7050 | 27-04-2012 | 02-05-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Rideterminazione del massimale di scelte di Medicina Generale. Dr.ssa RINALDI Carmela. |  |
| 7049 | 26-04-2012 | 27-04-2012 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2012 per acquisto di Materiale Protesico da impiantare a degenti come da lista di preliquidazione n. 7167 - anno 2012. |  |
| 7048 | 26-04-2012 | 27-04-2012 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2011 per acquisto Materiale Protesico da impiantare a degenti, Prodotti Dietetici, Presidi Chirurgici come da liste di preliquidazione n. 3999 - 4122 - 7118 - anno 2012. |  |
| 7047 | 26-04-2012 | 27-04-2012 | P.O. Corato. Liquidazione fatture Ditta Abbott e Roche Diagnostic per canone di noleggio come da lista di preliquidazione n. 7028 del 18/04/2012. |  |
| 7046 | 26-04-2012 | 27-04-2012 | P.O. Corato. Liquidazione fatture Varie Ditte per acquisti urgenti di beni durevoli come da lista di preliquidazione n. 7299 del 20/04/2012. |  |
| 7045 | 26-04-2012 | 27-04-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione turni aggiuntivi periodo Gennaio - Febbraio 2012. P.O. Corato. |  |
| 7044 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB.TO OSP. "FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta SISMED SR.L. ( Cod. CIG n. 2772070088) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 2297 del 10.02.2012 per l'importo complessivo di € 408,00= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGI |  |
| 7043 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fattura ditta CHIESI FARMACEUTICI SPA. per la fornitura di farmaci, come da lista n. 7119 del 19.04.2012 per l'importo complessivo di € 18.448,30= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGòLIA D.G.R. N. 2408 /2011. |  |
| 7042 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fattura ditta BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.. ( Cod. CIG n. come da allegato "A") per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 2068 del 06.02.2012 per l'importo complessivo di € 43.906,35= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGòLIA D |  |
| 7041 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fattura ditta ASTRA TECH S.P.A. . ( Cod. CIG n. 27192403D5) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 6890 del 16.04.2012 per l'importo complessivo di € 688,29= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGòLIA D.G.R. N. 2408 /2011. |  |
| 7040 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fattura ditta SANDOZ s.p.a. ( Cod. CIGcome da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da liste n. 3405 del 27.02.2012 e n. 5027 del 19.03.2012 per l'importo complessivo di € 9.904,08= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGòLIA D.G.R. |  |
| 7039 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fattura ditta F.A.S.E. S.R.L. ( Cod. CIG n. 2747823744) per la fornitura di materiale protesico, come da lista n. 2500 del 18.02.2011 per l'importo complessivo di € 1.271,90= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGòLIA D.G.R. N. 2408 /2011. |  |
| 7038 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Presidio Ospedaliero Bari Sud "Di Venere" - Acquisto di Centrale di Monitoraggio per l'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione . CIG: 38971394D6. |  |
| 7037 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Sig.ra D. M.A. - C.P.S. - Infermiere - S.O. Di Venere - Revoca autorizzazione benefici L. 104/92. |  |
| 7036 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Dr. I.G. - Revoca concessione benefici L.104/92. |  |
| 7035 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture ditta ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.(Cod. Cig n. 27337054BA) per fornitura di presidi chirurgici, come da list n.14944 del10.11.2011 per un importo di € 6.465,60= iva inclusa. |  |
| 7034 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | UFFICIO ALPI MACROAREA D - TERITORIO EX AUSL BA/4. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI FEBBRAIO 2012. |  |
| 7033 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DELLA PAZIENTE C.A. LIQUIDAZIONE FATTURE N.02/2012 DEL 01.02.2012 E N.04/2012 DEL 01.03.2012 A FAVORE DELLA DITTA ASSISTENZA DOLCE VITA 24h - ASSOCIAZIONE ONLUS. Cig. Z1202A9F96. |  |
| 7032 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture ditta ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. (Cod. Cig come da allegato "A") per fornitura di presidi chirurgici, come da lista n.1873 del 02.02.2012, per un importo di € 8.572,08= iva inclusa. |  |
| 7031 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | ASSISTENZA PROTESICA - D.M. 332/99 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI €.19.819,01 PER FORNITURE DI PROTESI. |  |
| 7030 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | ASSISTENZA PROTESICA - D.M. 332/99 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI €.118.554,79 PER FORNITURE DI PROTESI. |  |
| 7029 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture ditta AM NEXT S.R.L. (Cod. Cig n. 27326C9E49) per fornitura di presidi chirurgici, come da list n. 4219 dell'08.03.2012, per un importo di € 3.793,35= iva inclusa. |  |
| 7028 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | ATTUAZIONE ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N.375/2009 AD OGGETTO: "ISTITUZIONE DELL'UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI DISTRETTI SOCIO SANITARI". DEFINIZIONE COMPONENTI UVM D.S.S. N.8 BARI EST: AGGIORNAMENTO. |  |
| 7027 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fattura ditta SANCILIO F.SCO (Cod. Cig n. 1952800D86) per fornitura di mat. di cancelleria, stampati e supporti informatici, come da lista n.2998 del21.02.2012, per un importo di € 2.662,00= iva inclusa. |  |
| 7026 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE : "AZIENDA U.S.L. DI PARMA E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DSS OVEST" |  |
| 7025 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture ditta ARTSANA S.P.A. (Cod. Cig n. 2733690858) per fornitura di presidi chirurgici, come da list n. 875 del 19.01.2012 per un importo di € 34.246,40= iva inclusa. |  |
| 7024 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture ditta ARTSANA S.P.A. (Cod. Cig n. 2732414B5A) per fornitura di presidi chirurgici, come da list n. 876 del19.01.2012, per un importo di € 7.518,68= iva inclusa. |  |
| 7023 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture ditta ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. per fornitura di mat. diagnostico, come da lista n. 1851 del 02.02.2012, per un importo di € 10.956,36= iva inclusa. |  |
| 7022 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura ditta CNI S.P.A. per fornitura servizio gestione archivi S.O. "Di Venere", come da list n. 6031 del 30.03.2012, per un importo di € 4.038,01= Sopravvenienza passiva. |  |
| 7021 | 26-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI, PRODOTTI DIETETICO-MUTRIZIONALI, PRESIDI CHIRURGICI, MATERIALE SANITARIO, AUSILI - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2011. |  |
| 7020 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura ditta SUD IMAGING S.R.L. per fornitura di un aggiornamento tecnologico del sistema digitale senologico (Cod. CIG n. 3247530A86) come da lista n. 7499 del 24.04.2012, per un importo di € 23.464,5 |  |
| 7019 | 26-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI AUSILI AD UTENTI INVALIDI AVENTI DIRITTO DEL DSS12. ANNO 2011. |  |
| 7018 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura ditta S.T.A.I.M. S.R.L. per fornitura di mobili ed arredi (Cod. CIG n.2915089789) come da lista n. 7502 del 24.04.2012, per un importo di € 192,00= |  |
| 7017 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura ditta ZEISS -CARL ZEISS S.P.A. per fornitura di macchine elettroniche (Cod. CIG n. 2914634011) come da list n. 7500del 24.04.2012, per un importo di € 4.368,10= |  |
| 7016 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta ALBERGO PETROLI, per fornitura di OLIO COMBUSTIBILE BTZ(Cod. CIG n. 0500886034) come da lista n. 6243 del 03.04.2012 per un importo di € 39.419,01= |  |
| 7015 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura ditta BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per fornitura di gasolio da riscaldamento (Cod. CIG n. 2670679A05) come da lista n. 6582 dell'11.04.2012, per un importo di € 6.701,52= |  |
| 7014 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura ditta OLYMPUS ITALIA S.R.L. per fornitura di mat. di manutenzione per attrez. sanitarie (Cod. CIG n. 3750514E0C) come da list n. 5705 del 26.03.2012, per un importo di € 1.087,91= |  |
| 7013 | 26-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PERSONALE DSS12. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012. |  |
| 7012 | 26-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER ASSISTITI NEFROPATICI IN TRATTAMENTO DIALITICO AMBULATORIALE E DOMICILIARE. MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2012. |  |
| 7011 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta A.P.E. (Cod. CIG n. 0166082F2F - 30064118D5 - 3896258DCD) per il servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione, come da list n. 5818 del27.03.2012, per un importo di € 9.889, |  |
| 7010 | 26-04-2012 | 27-04-2012 | SANIFICAZIONE AUSILI PROTESICI DSS12 - PROROGA DEL SERVIZIO FINO AL 18/03/2013. |  |
| 7009 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
P.O. Bari Sud - Stab.to Osp. "Fallacara". Acquisto supporti informatici. Lotto Cig:41090184EB-N.20 nastri per stampante Alfapanel ditta MITAR COMPUTER di Mitarotondo Filippo.
Lotto CIG:410907759B-N.50 rotoli carta |  |
| 7008 | 26-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NATURA CENTER RL CASSANO MURGE - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5293 DEL 22.03.2012. |  |
| 7007 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura ditta PUGLIA GRAFICA di Guadagno Matteo per fornitura di stampati - n. 300 cartelle cliniche Day Surgery Medicina Generale (CIG n. 3977379CF8) come da lista n. 6155 del 02.04.2012, per un import |  |
| 7006 | 26-04-2012 | 27-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - GIOIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STERIL - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4664 DEL 14/03/2012 - CIG. 206050702B. |  |
| 7005 | 26-04-2012 | 27-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - GIOIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KARNAK ITALIA SRL - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7397 DEL 23/04/2012 - CIG ZED01B7FEA. |  |
| 7004 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura ditta L'ALTRO BAGNO E DINTORNI dei F.lli Clarizio per fornitura di materiale di manutenzione in strutture imm. (Cod. CIG n. 3157479219) come da lista n. 6157 del 02.04.2012, per un importo di € |  |
| 7003 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura ditta E.P. S.P.A. per servizio di Ristorazione (Cod. CIG n. 20299553DB) come da list n. 6820 del 31.03.2012, per un importo di € 3.566,62= |  |
| 7002 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta E.P. S.P.A. per servizio di Ristorazione medi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2011 (Cod. CIG n. 3503776f68 - 20299553DB) come da list n. 2238 del 09.02.2012, per un importo di € 105.618,60= |  |
| 7001 | 26-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4817 DEL 23/03/2011 - N. 5147 DEL 29/03/2011 - N. 7840 DEL 12/05/2011 - N. 9947 DEL 15/06/2011 - N. 10856 DEL 27/07/2011, N. 10594 DEL 20/07/2011, N. 16869 DEL 14/12/2011 - FARMACIA O |  |
| 7000 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta AMBU SRL (Cod. CIG 2775989297) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 4036 del 06.03.2012 allegata, per l'importo di € 435,60=. |  |
| 6999 | 26-04-2012 | 27-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 9469 DEL 07/06/2011 - N.10623 DEL 20/07/2011 - N. 16644 DEL 09/12/2011 - N. 10505 DEL 15/07/2011 - N. 10146 DEL 22/06/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 6998 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta TELEFLEX MEDICAL SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 4038 del 06.03.2012 allegata, per l'importo di € 1.037,94=. |  |
| 6997 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta DIASORIN SPA (Cod. CIG 3213745245) per la fornitura di mat. diagnostico, come da lista n. 3969 del 05.03.2012 allegata, per l'importo di € 7.725,45=. |  |
| 6996 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta INSTRUMENTATION LABORATORY SPA (Cod. CIG 158277533F) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 4035 del 06.03.2012 allegata, per l'importo di € 1.089,00=. |  |
| 6995 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL (Cod. CIG 124018268E) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 4032 del 06.03.2012 allegata, per l'importo di € 4.448,57=. |  |
| 6994 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte FRA PRODUCTION SPA-SMITHS MEDICAL ITALIA SRL-ASSUT EUROPE SPA-VYGON ITALIA SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 4028 del 06.03.2012 |  |
| 6993 | 26-04-2012 | 27-04-2012 | DIPENDENTE SIG.RA N. C. (MATR. N. 5011093) - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TERAPISTA OCCUPAZIONALE A TEMPO INDETERMINATO, DELLA ASL BA, IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S. N. 12 - SERVIZIO DI RIABILITAZIONE RETTITORIALE DI MONOPOLI: "PROVVEDIMENTO FINA |  |
| 6992 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte NOVO NORDISK SPA-MERCK SERONO SPA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 4021 del 06.03.2012 allegata, per l'importo di € 1.268,16=. |  |
| 6991 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte FARMACEUTICI DAMOR SPA CHIESI FARM. SPA-SCLAVO DIAGN. INTERN. SRL-FISIOPHARMA SRL-FRESENIUS KABI ITALIA SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 40 |  |
| 6990 | 26-04-2012 | 27-04-2012 | DIPENDENTE SIG. C.L. (MATR. N. 5000560) - GIA' COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO, DELLA ASL BA, IN SERVIZIO PRESSO IL C.S.M. DI PUTIGNANO, E GIA' IN PENSIONE DAL 01.01.2012: "PROVVEDIMENTO FINALE" DI RICONOSCIMENTO DI |  |
| 6989 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte BIOINDUSTRIA LIM SPA-SALF LAB. FARMAC. SPA- BAXTER SPA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 4024 del 06.03.2012 allegata, per l'importo di € 3.067, |  |
| 6988 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte BECTON DICKINSON ITALIA SPA-BIO RAD LABORATORIES SRL-OXOID SPA-MEDICAL SYSTEMS SPA-A.D.A. SRL-ALERE SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di mat. diagnostico, come da lista |  |
| 6987 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte NYCOMED SPA-ALCON ITALIA SPA-ROCHE SPA-TEVA ITALIA SRL-VISUFARMA SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 3957 del 05.03.2012 allegata, per l'impor |  |
| 6986 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte ACRAF SPA-ELI LILLY ITALIA SPA-LAB. GUIDOTTI SPA-SO.SE.PHARM (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 3946 del 05.03.2012 allegata, per l'importo di € |  |
| 6985 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte BIOINDUSTRIA LIM SPA-BRISTOL MYERS SQUIBB SRL-SANIOFI AVENTIS-BIOFUTURA PHARMA SPA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 3938 del 05.03.2012 allegat |  |
| 6984 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte ABBOTT SRL-JANSSEN CILAG SPA-ASTRAZENECA SPA-MSD ITALIA SRL-GILEAD SCIENCES SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 3919del 05.03.2012 allegata, p |  |
| 6983 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte GLAXO SMITH KLINE SPA-NOVARTIS FARMA SPA-PFIZER ITALIA SRL-VIIV HEATHCARE SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n.3930 del 05.03.2012 allegata, per |  |
| 6982 | 26-04-2012 | 27-04-2012 | RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DAL 01 AGOSTO 2012 DEL COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TERAPISTA - CATEGORIA "D", A TEMPO INDETERMINATO SIG. VANGI CATALDO. RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 28 MARZO 1991, N. |  |
| 6981 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta KEDRION S.P.A. (Cod. CIG0272953FEC) per la fornitura di emoderivati, come da lista n. 3692 del 29.02.2012 allegata, per l'importo di € 112,20=. |  |
| 6980 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte OLYMPUS ITALIA SRL-ID & CO SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 3678 del 29.02.2012 allegata, per l'importo di € 690,97=. |  |
| 6979 | 26-04-2012 | 27-04-2012 | RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DAL 01 AGOSTO 2012 DEL COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CATEGORIA "D", SIG.RA ORFINO ANNA ROSA. |  |
| 6978 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL (Cod. CIG 12392895A1) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 3663 del 29.02.2012 allegata, per l'importo di € 822,80=. |  |
| 6977 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte SANTEX SPA - CONSANIT SCRL-JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 3658 del 29.02.2012 allegata, per l'impor |  |
| 6976 | 26-04-2012 | 27-04-2012 | RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DAL 01 AGOSTO 2012 DEL DIRIGENTE MEDICO DI ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA, DOTT. MUNNO GIORGIO. |  |
| 6975 | 26-04-2012 | 27-04-2012 | DIPENDENTE L. G. - MATRICOLA N. 5002824 - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE A TEMPO DETERMINATO - REVOCA CONCESSIONE BENFICI LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. |  |
| 6974 | 26-04-2012 | 27-04-2012 | DIPENDENTE F. C. - MATRICOLA N. 5010557 - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE A TEMPO DETERMINATO - REVOCA CONCESSIONE BENFICI LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. |  |
| 6973 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte ELI LILLY ITALIA SPA-FIDIA FARNMACEUTICI SPA- UCB PHARMA SPA-TEVA ITALIA SRL-HIKMA SPA-AMGEN DOMPE' SPA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 3635 d |  |
| 6972 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture SOCIETA' SUD IMAGING (Cod. CIG 27842682A3) per la fornitura di mat. diagnostici rx, come da lista n. 3594 del 28.02.2012 allegata, per l'importo di € 11.071,50 iva inclusa.=. |  |
| 6971 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte ABBOTT SRL-BRISTOL MYERS SQUIBB SRL-ASTRAZENECA SPA-PFIZER ITALIA SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 3606 del 29.02.2012 allegata, per l'impo |  |
| 6970 | 26-04-2012 | 27-04-2012 | SIG. R. M. - MATRICOLA N. 5010159 - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE A TEMPO DETERMINATO: AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE DI CUI ALL'ART. 33, COMMI 2 -3-6, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 E SS.MM.II. |  |
| 6969 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte DOTT. FORMENTI SPA-PIAM FARMACEUTICI SPA-BIOFUTURA PHARMA SPA-INNOVA PHARMA SPA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 3616 del 29.02.2012 allegata, |  |
| 6968 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta DIASORIN SPA (Cod. CIG 3213745245) per la fornitura di mat. diagnostico, come da lista n. 3591 del 28.02.2012 allegata, per l'importo di € 8.954,74=. |  |
| 6967 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte ABBOTT SRL-BECTON DICKINSON SPA-DASIT SPA-JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA-NOEMALIFE SPA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di mat. diagnostico, come da lista n. 3590 del 28.02. |  |
| 6966 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Distribuzione PHT - Liquidazione Fatture PHT Ditta Fornitrice
"CHIESI FARMAC. SpA"; Transazione DGR 2408/11- Fatture Anno 2010 Lista di Preliquidazione N° 7593 del 26/04/2012.
|  |
| 6965 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta SALF SPA (Cod. CIG 2785305A63) per la fornitura di farmaci, come da lista n.6993 del 18.04.2012 allegata, per l'importo di € 221,62=. |  |
| 6964 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta EDIL DE LUCA per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento nella struttura del P.O. di Carbonara. |  |
| 6963 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte FARMAC ZABBAN SPA-F.A.S.E. SRL-ARTSANA SPA-BENEFIS SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 5670 del 27.03.2012 allegata, per l'importo |  |
| 6962 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ITEM OXYGEN per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti elettrici esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. S. Paolo. |  |
| 6961 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ABBINANTE FILIPPO per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento nella struttura del P.O. di Carbonara. |  |
| 6960 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte FARMAC ZABBAN SPA-ARTSANA SRL-P.M.A. SRL-JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA -PAUL HARTMANN SPA - CODISAN SPA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lis |  |
| 6959 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria programmata mensile ai tre nuovi impianti elevatori installati nel P.O. di Conversano. |  |
| 6958 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | STAB. OSP. "F.FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta FRESENIUS KABI ITALIA SRL (Cod. CIG 27842682A3) per la fornitura di farmaci, come da lista n. 5429 del 23.03.2012 allegata, per l'importo di € 71,50=. |  |
| 6957 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | struttura uvar/uvarp - Liquidazione e pagamento nei confronti del Presidio di Riabilitazione "Padre Pio", gestito dalla Società "GMS srl" riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 della L. n. 833/78, nel mese di Mar |  |
| 6956 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | struttura uvar/uvarp - Liquidazione forfettaria e pagamento del Centro Polivalente di riabilitazione Pierantonio Frangi gestito dalla Società "Elia Domus srl" riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 della L. n. 8 |  |
| 6955 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | struttura uvar/uvarp - Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Medico di Rieducazione Funzionale "Riabilia", afferente la Società "Aura Salus srl" riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 della L. n. 833/7 |  |
| 6954 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | liquidazione fatture ditte fornitrici protesi: "Medigas", "Medicair". |  |
| 6953 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | struttura uvar/uvarp - Liquidazione e pagamento in acconto delle prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 della L. n. 833/78, dal Presidio di riabilitazione "giovanni Paolo II, gestito dalla Società "Kentron srl" di Putignano (ba) |  |
| 6952 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Distribuzione PHT - Liquidazione Fatture PHT Ditta Fornitrice
"ALFA WASSERMANN SpA"; Transazione DGR 2408/11- Fatture Anno 2008 - 2010 - Lista di Preliquidazione N° 7583 del 26/04/2012.
|  |
| 6951 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | struttura uvar/uvarp - Liquidazione e pagamento in acconto nei confronti dell'Istituto Medico Psico- Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 della L. n. 833/78, nel me |  |
| 6950 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Organizzazione dell'Area Gestione Tecnica: Assegnazione di personale alle UU.OO.SS. e alel funzioni specialistiche "Settori" (Tecnologie della comunicazione - E.M. ed HTA e Gestione Patrimonio immobiliare aziendale da reddito ed immobili in locaziobe). A |  |
| 6949 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Rimborso spese legali sostenute dal dott. Cavallera P., ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, per la propria difesa nell'ambito del proc. pen. n. 20430/06/21 R.G.N.R., celebrato innanzi al Tribunale di Bari. |  |
| 6948 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta LONGO GIOVANNI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 6947 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta BALZANO MICHELE di Balzano Aldo per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. S. Paolo. |  |
| 6946 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta SAVINO NUNZIO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. S. Paolo. |  |
| 6945 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ELETTRO TECNICA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti elettrici esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. S. Paolo. |  |
| 6944 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | AGT - Immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Pagamento canoni di locazione in favore dei proprietari - 2° rata trimestrale anno 2012 - oneri ed accessori dovuti per legge (n.2). |  |
| 6943 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Rimborso spese di trasporto in favore degli assistiti in trattamento di emodialisi - I° trimestre 2012. |  |
| 6942 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | AGT - Immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Pagamento canoni di locazione in favore dei proprietari - 4°, 5° e 6° mensilità, 2° rata trimestrale, anno 2012. Oneri ed accessori dovuti per legge (n. 1). |  |
| 6941 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Sig.ra PINTO Antonia, nata il 01/09/1953 - C.P.S. Infermiere - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il D.S.S. N.11 di Mola. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - Limiti di Servizio - a decorrere dal 01/07/2012 e collocamento in quiescenz |  |
| 6940 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Divieto di fumare nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico |  |
| 6939 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Sig. TAU Giuseppe, n. il 10/07/1950 - Dirigente Amministrativo - Struttura Semplice - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il D.S.S. n.6. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - Limiti di Servizio, a decorrere dall'01/07/2012 e collocament |  |
| 6938 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Tribunale di Bari - Sez. Lavoro, ricorso ex art. 700 c.p.c., promosso da Elia Pasquale nei confronti della ASL BA, R.G. n. 12252/10. Esecuzione ordinanza del 27.09.2011. Liquidazione spese legali.
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| 6937 | 26-04-2012 | 26-04-2012 | Dss Uno. Ditta F.A.S.E.: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 6901 del 17/04/2012. |  |
| 6936 | 26-04-2012 | 26-04-2012 | Dss Uno. Noleggio dispositivo protesico Elenco 3 ex D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'assistito S.O. |  |
| 6935 | 26-04-2012 | 26-04-2012 | Liquidazione compensi per attività di certificazione medico legale resa dai Dirigenti Medici del Pronto Soccorso di Corato e Ruvo di Puglia per conto dell'INAIL negli anni 2008, 2009 e 2010. |  |
| 6934 | 26-04-2012 | 26-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per fornitura di Materiali Diagnostici, come da liste di preliquidazione nn. 6028, 6017 e 6024 del 30/03/12. Transazione Regione Puglia DGR - 2408 del 02/11/11. |  |
| 6933 | 26-04-2012 | 26-04-2012 | Liquidazione fattura in favore della Ditta: Astra Tech spa per fornitura di Presidi Chirurgici, come da lista di preliquidazione n. 6027 del 30/03/12. Transazione Regione Puglia DGR - 2408 del 02/11/11. |  |
| 6932 | 26-04-2012 | 26-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per fornitura di Farmaci, come da liste di preliquidazione nn. 6026 e 6023 del 30/03/12. Transazione Regione Puglia DGR - 2408 del 02/11/11. |  |
| 6931 | 26-04-2012 | 26-04-2012 | Liquidazione fattura in favore della Ditta: Hospira Italia srl per fornitura di Farmaci, come da lista di preliquidazione n. 6013 del 30/03/12. Transazione Regione Puglia DGR - 2408 del 02/11/11. |  |
| 6930 | 26-04-2012 | 26-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per fornitura di Presidi Chirurgici, come da liste di preliquidazione nn. 7308 e 7309 del 21/04/12. Transazione Regione Puglia DGR - 2408 del 02/11/11. |  |
| 6929 | 26-04-2012 | 26-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta: Biomerieux Italia spa per fornitura di Materiali Diagnostici, come da lista di preliquidazione n. 7307 del 21/04/12. Transazione Regione Puglia DGR - 2408 del 02/11/11. |  |
| 6928 | 26-04-2012 | 26-04-2012 | Dss n. 3 - Liquidazione fatture Ditta Tecnomedica srl. Lista di Preliquidazione n. 7383 del 23/04/2012. |  |
| 6927 | 26-04-2012 | 26-04-2012 | Dss n. 3 - Fondi FESR - Liquidazione fattura Ditta Tecnosoluzioni. Lista di Preliquidazione n. 7370 del 23/04/2012. |  |
| 6926 | 26-04-2012 | 26-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione ex ASL BA/2. Rimborso spese di carburante mesi precedenti - MARZO 2012 - per il personale della Dirigenza e per il personale del comparto ex normativa contrattuale di riferimento. |  |
| 6925 | 26-04-2012 | 26-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione ex AUSL BA/2. Indennità legate alle condizioni di lavoro per il personale della Dirigenza e per il personale di Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di MARZO 2012. |  |
| 6924 | 26-04-2012 | 26-04-2012 | Liquidazione inennità sostitutiva di preavviso e monetizzazione congedo ordinario ex dipendente Collaboratore Amministrativo Professionale Sig.ra M.M.E. (matricola 2503091). |  |
| 6923 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | PRESIDIO OSPEDALIERO BARI NORD SAN PAOLO - ACQUISTO DI N. 20 COPPETTE IN ACCIAIO INOX PER SALA OPERATORIA P.O SAN PAOLO |  |
| 6922 | 26-04-2012 | 26-04-2012 | Servizio Sovradistrettuale di Medicina Fisica e Riabilitazione: Liquidazione rimborso spese di viaggio al personale dipendente relativo al mese di Marzo 2012. |  |
| 6921 | 26-04-2012 | 26-04-2012 | Servizio Sovradistrettuale di Medicina Fisica e Riabilitazione: Liquidazione indennità di accesso ai trattamenti domiciliari dei Terapisti della Riabilitazione effettuate nel mese di Marzo 2012. |  |
| 6920 | 26-04-2012 | 26-04-2012 | Indennità legate alle condizioni del personale del comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni lavoro straordinario effettuate dal personale S.S.M.F.R. nel mese di Marzo 2012. |  |
| 6919 | 26-04-2012 | 26-04-2012 | P.O. Corato. Liquidazione fatture per acquisti urgenti di beni durevoli come da lista di preliquidazione n. 4144 del 08/03/2012. |  |
| 6918 | 26-04-2012 | 26-04-2012 | P.O. Corato. Liquidazione fatture Istituto Vigilanza Giurata: ista di preliquidazione n. 2269 del 10/02/2012. |  |
| 6917 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Distribuzione PHT - Liquidazione Fatture PHT Ditta Fornitrice
"SANDOZ SpA"; Transazione DGR 2408/11- Fatture Anno 2009 - 2010 - 2011 ; Lista di Preliquidazione N° 6838 del 16/04/2012.
|  |
| 6916 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | PRESIDIO OSPEDALIERO BARI NORD SAN PAOLO - ACQUISTO N. 2 FORBICI APPUNTITE SEMIRIGIDE E N. 4 PINZE DA PRESA BIOPSICA DENTELLATA SEMIRIGIDE ALLA UOC DI GINECOLOGIA |  |
| 6915 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | PRESIDIO OSPEDALIERO BARI NORD SAN PAOLO - FORNITURA N. 1 CAVO DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA PER LA U.O DI FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA DEL P.O SAN PAOLO |  |
| 6914 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | PRESIDIO OSPEDALIERO BARI NORD SAN PAOLO - NOLEGGIO N. 1 POLISSONIGRAFO PORTATILE PER LA UOC MALATTIE RESPIRATORIE |  |
| 6913 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 - Triennio 2011 - 2014. Liquidazione competenze mese di MARZO 2012. Spesa complessiva €.53.506,65. |  |
| 6912 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | lIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA dITTA "SANOFI" -TRANSAZIONE D.G.R. N. 2408 DEL 02/11/2011 LISTA NR.:7015 DEL 18/04/2012 .
A.F.T. DI ALTAMURA. |  |
| 6911 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta ARTSANA SPA per la fornitura di Mater. Protes. Forn. Diretta
Lista n. 6666 del 12.04.2012
A.F.T. di Triggiano |  |
| 6910 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta DIVERSE per la fornitura di Mater. Protes. Forn. Diretta
Lista n. 6057 del 02.04.2012
A.F.T. di Triggiano |  |
| 6909 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta DIVERSE per la fornitura di FARMACI
Lista n. 6101 del 02.04.2012
A.F.T. di Triggiano |  |
| 6908 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta F.A.S.E. SRL per la fornitura di PRES.CHIR. MAT. SANITARIO
Lista n. 6707 del 12.04.2012
A.F.T. di Triggiano |  |
| 6907 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta DIVERSE per la fornitura di PRESIDI CHIR. MAT. SANIT.
Lista n. 6708 del 12.04.2012
A.F.T. di Triggiano |  |
| 6906 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta CELGENE SRL per la fornitura di FARMACI
Lista n. 6746 del 13.04.2012
A.F.T. di Triggiano |  |
| 6905 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta DIVERSE per la fornitura di FARMACI
Lista n. 6758 del 13.04.2012
A.F.T. di Triggiano |  |
| 6904 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta FAR.P.AS. per la fornitura di FARMACI
Lista n. 6853 del 16.04.2012
A.F.T. di Triggiano |  |
| 6903 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | Liquidazione e pagamento rimborso spese di viaggio agli emodializzati. Marzo 2012. €. 5.487.45. |  |
| 6902 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | ATTIVITA' RIABILITATIVA TERRITORIALE DSM ASL BA ANNO 2011 LIQUIDAZIONE FATTURE. |  |
| 6901 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "PADRI TRINITARI - IST. ADA CESCHIN PILONE - VENOSA" PERIODO GENNAIO 2012. |  |
| 6900 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "COMUNITA' SAN GIORGIO DI SORGENTE SRL" - GENNAIO 2012. |  |
| 6899 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE POSTI DISPONIBILI IN FAVORE DI PANIGEMA SERVICE SNC DI NOCI BARI RELATIVE AL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2012. |  |
| 6898 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE POSTI DISPONIBILI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE MINERVA DI PUTIGNANO BARI RELATIVE AL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2012. |  |
| 6897 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE POSTI DISPONIBILI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE APOLLO DI PUTIGNANO BARI RELATIVE AL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2012. |  |
| 6896 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | DSM INSERIMENTI IN CASE PER LA VITA, TRASFERIMENTI E/O DIMISSIONI DA CRAP. |  |
| 6895 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | DSM INSERIMENTI IN CASE PER LA VITA, TRASFERIMENTI E/O DIMISSIONI DA CRAP. |  |
| 6894 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ARTSANA S.P.A.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7404 DEL 23/04/2012. |  |
| 6893 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ARTSANA S.P.A.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7276 DEL 20/04/2012. |  |
| 6892 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ARTSANA S.P.A.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 1468 DEL 27/01/2012. |  |
| 6891 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DITTA BIO SUD MEDICAL SYS. SRL=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7258 - 7358 DEL 20-23/04/2012. |  |
| 6890 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DITTA CELGENE S.R.L.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7325 DEL 23/04/2012. |  |
| 6889 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DITTA CELGENE S.R.L. (SOPRAVV. PASSIVE).
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7321 DEL 23/04/2012. |  |
| 6888 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16061 DEL 28/11/2011. |  |
| 6887 | 26-04-2012 | 02-05-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3255 DEL 23/02/2012. |  |
| 6886 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione fatture "ASSISTENZA DOLCE VITA 24H ASSOCIAZIONE ONLUS" |  |
| 6885 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Ditta SvimService liquidazione fatture sistemi informativi aziendali e servizi gestionali, periodo: giugno-ottobre 2011. |  |
| 6884 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta ABBOTT SRL elencate nella allegata lista di preliquidazione n° 5391 del 23/03/2012, per fornitura presidi chirurgici.
A.F.T. Rutigliano |  |
| 6883 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta b.braun milano spa elencate nella allegata lista di preliquidazione n° 5507 del 26/03/2012, per fornitura presidi chirurgici.
A.F.T. Rutigliano |  |
| 6882 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta b.braun milano spa elencate nella allegata lista di preliquidazione n° 5507 del 26/03/2012, per fornitura presidi chirurgici e disinfettanti.
A.F.T. Rutigliano |  |
| 6881 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta TEVA ITALIA elencate nella allegata lista di preliquidazione n° 5766 del 28/03/2012, per fornitura FARMACI.
A.F.T. Rutigliano |  |
| 6880 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta FARMAC-ZABBAN SPA elencate nella allegata lista di preliquidazione n° 5984 del 30/03/2012, per fornitura presidi chirurgici.
A.F.T. Rutigliano |  |
| 6879 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta CRUCELL ITALY SRL elencate nella allegata lista di preliquidazione n° 6047 del 31/03/2012, per fornitura presidi VACCINI.
A.F.T. Rutigliano |  |
| 6878 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta PFIZER ITALIA SRL elencate nella allegata lista di preliquidazione n° 6212 del 03/04/2012, per fornitura VACCINI.
A.F.T. Rutigliano |  |
| 6877 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta GLAXOSMITHKLINE SPA elencate nella allegata lista di preliquidazione n° 6421 del 05/04/2012, per fornitura VACCINI.
A.F.T. Rutigliano |  |
| 6876 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | STRUTTURA UVAR/UVARP: Liquidazione e pagamento, delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero, dalla CASA di CURA PRIVATA istituzionalmente accreditata "VILLA LUCIA HOSPITAL - SOCIETA' MEDICOL S.r.L., da Gioia del Colle (BA) presso la nuova S |  |
| 6875 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | STRUTTURA UVAR-UVARP: Liquidazione e pagamento, delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dal Gruppo Sanitario "C.B.H. Citta di Bari Hospital S.p.A." , istituzionalmente accreditata, relative ai mesi di gennaio e febbraio, |  |
| 6874 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Struttura UVAR/UVARP: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla casa di cura privata provvisoriamente Accreditata "MONTE IMPERATORE" di NOCI(ba), gestione SOGEMI S.r.L., relative ai mesi di gennai |  |
| 6873 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | STRUTTURA UVAR-UVARP: Liquidazione e pagamento, delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla casa di cura privata istituzionalmente accreditata "ANTHEA HOSPITAL srl." , gestita dalla Società del gruppo Villa Maria S.p:A: , |  |
| 6872 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | STRUTTURA UVAR-UVARP: Liquidazione e pagamento, delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla casa di cura privata istituzionalmente accreditata "CASA BIANCA HOSPITAL S.P.a." di Cassano delle Murge (BA), gestita dalla Società |  |
| 6871 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione e pagamento in favore degli assistiti M.G.- D.F. X A.D.- C.C.
ai sensi della L.R. 25/96 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 6870 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2009-2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4516 DEL 18/03/2011, N. 4518 DEL 18/03/2011, N. 8184 DEL 17/05/2011, N. 8199 DEL 17/05/2011, N. 8204 DEL 17/05/2011, N. 8210 DEL 17/05/2011, N. 2326 DEL 10/02/2012 - FARMACIA OSP |  |
| 6869 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 10858 DEL 27/07/2011, N. 3646 DEL 29/02/2012, N. 2581 DEL 14/02/2012, N. 5604 DEL 06/04/2011, N. 8160 DEL 17/05/2011, N. 8161 DEL 17/05/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - GIOIA D |  |
| 6868 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Fascicolo n. 74/12.- Locatrice Italiana spa c/ ASL BA.- Esecuzione del decreto ingiuntivo di pagamento del Tribunale di Milano n. 37994/11.- Liquidazione e pagamento interessi e spese di procedura in favore della ricorrente.- |  |
| 6867 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 547 DEL 16/01/2012, N. 1204 DEL 25/01/2012, N. 5757 DEL 07/04/2011, N. 7133 DEL 03/05/2011, N. 7253 DEL 05/05/2011, N. 7829 DEL 12/05/2011, N. 8175 DEL 17/05/2011, N. 8985 DEL 27/05/2 |  |
| 6866 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010-2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7491 DEL 09/05/2011, N. 6801 DEL 27/04/2011, N. 5576 DEL 05/04/2011, N. 5573 DEL 05/04/2011, N. 5557 DEL 05/04/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 6865 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. CONVERSANO LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA IN FAVORE DELLA DITTA TEAM SERVICE DI ROMA DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7301 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 477.710,96= DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO ANN |  |
| 6864 | 24-04-2012 | 26-04-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore del Dott.Anelli Savino.Mesi di agosto-settembre-ottobre e novembre 2010 |  |
| 6863 | 24-04-2012 | 26-04-2012 | Liquidazione compenso commissione Invalidi Civili-territorio di Binetto-Grumo A.-Sannicandro di Bari-Toritto.Periodo gennaio-marzo 2012. |  |
| 6862 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO. ACQUISTO IN ECONOMIA DI MATERIALE PROTESICO. INFUNGIBILE E NECESSARI PER LA U.O. DI UROLOGIA. CIG: ZB504A3262 E Z3204A325F. |  |
| 6861 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CNI S.P.A. DI ROMA PER IL SERVIZIO GESTIONI ARCHIVI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6297, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 19.440,00 ANNO 2009 CIG 25207669E6. |  |
| 6860 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CASA DEL CONDIZIONATORE S.N.C. DI MONOPOLI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7001 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO D |  |
| 6859 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA FASANESE DI FASANO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7292, N. 7293, N. 7295 PER L'IMPORTO COMPLESS |  |
| 6858 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA CROMOLAB DI BRINDISI PER ESAMI CROMOSOMICI SU LIQUIDO AMNIOTICO ACCORRENTI ALLA DIVISIONE DI OSTETRICIA E GINICOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7031 PER |  |
| 6857 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CNI S.P.A. DI ROMA PER IL SERVIZIO GESTIONI ARCHIVI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6298, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 19.440,00 ANNO 2010 CIG 25207669E6. |  |
| 6856 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Giudice di Pace di Ostuni. Ditta Orthogea di Vrgati Ennio & C. s.a.s. c/ ASL BA - DD.II.nn. 44-221-235-236 / 2011 e Tribunale di Brindisi Sez. dist. di Ostuni c/ ASL BA - DD.II. nn. 13-16 /2012. Liquidazione e pagamento di spese e competenze al legale de |  |
| 6855 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Tre D s.r.l. Officina Ortopedica c/ ASL BA - Giudice di Pace di Monopoli DD.II.nn. 64 - 100 - 101 - /2012 e Tribunale di Bari Sez. dist. Monopoli DD.II.nn. 250/11 e 26 - 41/2012. Liquidazione e pagamento di spese legali in favore dell'avv. Giovanni Sabat |  |
| 6854 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI CONVERSANO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RESE NEL 4° TRIMESTRE 2011. |  |
| 6853 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Ricorso promosso dalla Ditta Colella s.r.l. Nuove Tecnologie Ortopediche c/ ASL BA innanzi al Giudice di Pace di Maglie D.I. n. 54/12. Liquidazione e pagamento di spese legali in favore dell'avv. Paola Merola. |  |
| 6852 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Ventola Benedetto c/ ASL BA.- Tribunale di Trani - Sez. Lavoro.- Decreto del 14.11.2011 di liquidazione delle competenze del CTU.- |  |
| 6851 | 24-04-2012 | 26-04-2012 | P.U.O.Altamura.Servizio di smaltimento rifiuti liquidi-Ambiente e tecnologie S.r.l.Liquidazione fatture su decreto ingiuntivo 7/03/2012.Lista di prel.nr.7196 del 19-04-2012. |  |
| 6850 | 24-04-2012 | 26-04-2012 | P.U.O.Altamura.Servizio di smaltimento rifiuti liquidi-Ambiente e Tecnologie S.r.l.lLiquidazione fatture del periodo dicembre 2011.Liste di prel.nn.7231-7232-7233 del 20-04-2011. |  |
| 6849 | 24-04-2012 | 26-04-2012 | Liquidazione indennità accessorie e lavoro straordinario ordinario in favore dei dipendenti della Direzione Amministrativa P.U.O.Altamura-febbraio 2012-. |  |
| 6848 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | Distretto Socio Sanitario n. 2 - Liquidazione fattura come da lista di preliquidazione n. 6856 del 16/04/2012 in favore della Ditta Alca Biomedica di Bitritto (BA) per la fornitura di un impedenzometro per l'ambulatorio distrettuale di Otorinolaringoiatr |  |
| 6847 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione fatture ditta BIOFUTURA PHARMA s.p.a.(Cod. CIG n. 0273888386 - 0273774572) per la fornitura di farmaci, come da lista n.6467del 06.04.2012 per un importo di € 2.198,52= iva inclusa. |  |
| 6846 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | Approvazione e liquidazione delle spese sostenute dal Delegato Cassiere del P.O. di Corato nei mesi di Marzo - Aprile 2012. Richiesta reintegro del Fondo. |  |
| 6845 | 24-04-2012 | 26-04-2012 | Liquidazione ed oridnazione di spesa,a favore dei soggetti danneggiati in vita,ai sensi della legge 210/92-2° bim.2012-. |  |
| 6844 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione fatture ditta DELTA MED S.R.L. (Cod. CIG n. 27704263DB) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n.6096 del 02.04.2012 per un importo di € 4.884,58= iva inclusa. |  |
| 6843 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione fatture ditta PERHOSPITAL S.R.L. (Cod. CIG n. ) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n.5715 del 28.03.2012 per un importo di € 1.077,60= iva inclusa. |  |
| 6842 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione fattura ditta BIO SUD MEDICAL SYSTEMS S.R.L. (Cod. CIG n. 27362221D3) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n.3723 dell'01.03.2012 per un importo di € 864,00= iva inclusa. Sopravvenienza passiva. |  |
| 6841 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Sig.ra P.A. - Collab. Profess. Sanit. Infermiere - Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio. Liquidazione Equo Indennizzo. |  |
| 6840 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione fatture dittaBRACCO IMAGING ITALIA SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci e mezzi di contrasto, come da lista n.16602 del 07.12.2011 per un importo di € 66.966,99= iva inclusa. |  |
| 6839 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Sig.ra C.M.P. - Ausiliario Specializzato - Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio. Liquidazione Equo Indennizzo. |  |
| 6838 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione fattura ditta ASSUT EUROPE per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n.4149 dell' 08.03.2012 per un importo di € 403,20= iva inclusa. |  |
| 6837 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione fatture a favore di Ditte Diverse per l'Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale 2011-2012. Come da Liste di Preliquidazione nn. 6150 - 6423 - 6612 - 6929 del 2012 per un importo complessivo di euro 457.939,46. |  |
| 6836 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 7346 del 23/04/2012 |  |
| 6835 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di MARZO 2012. |  |
| 6834 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 7102 del 19/04/2012 |  |
| 6833 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di MARZO 2012. |  |
| 6832 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | Dss Uno. Ditte Varie: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 5948 del 29/03/2012. |  |
| 6831 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | Dss Uno. Ditte Varie: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 6839 del 16/04/2012. |  |
| 6830 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | Dss Uno. Noleggio dispositivo protesico Elenco 3 ex D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'assistito T.T. |  |
| 6829 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | Dss Uno. Noleggio dispositivo protesico Elenco 3 ex D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'assistito S.R. |  |
| 6828 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | Esaote spa: aggiudicazione e acquisto con affidamento diretto di n. 3 cavi per apparecchio prova da sforzo Ote Biomedica Ergocard II di marca Esaote per la U.O.C. di Cardiologia - Utic dell'Ospedale di Molfetta. |  |
| 6827 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | MacroArea A. Ripartizione e liquidazione attività libero professionale del mese di Marzo 2012 e precedenti. |  |
| 6826 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Acquisto urgente cassette postali in Kit. Cod. CIG 4137652272. |  |
| 6825 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Acquisto urgente farmaco Peyona fiale - UTIN P.O. Bari Sud CIG: 27865952F0. |  |
| 6824 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Presidio Ospedaliero Bari-Sud "Di Venere" - Acquisto di materiale di consumo per i PP.OO. Di Venere e S. Paolo. CIG 41389956B8. |  |
| 6823 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Presidio Ospedaliero Bari-Sud "Di Venere" - Reintegro di n. 2 Sonde per Ecocardiografo Philips mod. IE 33 Codice CIG 416891055C. |  |
| 6822 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Presidio Ospedaliero Bari-Sud "Di Venere" - Acquisto di materiale di consumo per Ventilazione polmonare IC20 MAQUET per l'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione CIG: 41471699E1F), |  |
| 6821 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Acquisto di n. 1 Endoprotesi Toracoaddominale occorrente alla U.O.C. di Chirurgia vascolare dell'Ospedale "Di Venere". Cod. CIG: 4043177734. |  |
| 6820 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione fatture ditta COMAS OFTALMICA S.R.L. (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n.6198 del 03.04.2012 per un importo di € 1.829,43= iva inclusa. |  |
| 6819 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione fatture ditta ARTSANA S.P.A. (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n.4309 del 12.03.2012 per un importo di € 6.290,46= iva inclusa. |  |
| 6818 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione fatture ditta ARTSANA S.P.A. (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n.4308 del 12.03.2012 per un importo di € 15.012,90= iva inclusa. |  |
| 6817 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione fattura in favore della ditta JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA (cod CIG. 1534354CF6) per fornitura di materiale cancelleria, stampati e supporti informatici come da lista n. 6682 del 12/04/2012 per un importo di €. 4.466,75=iva inclusa |  |
| 6816 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione fattura in favore della ditta ANNESE A.SAS (cod CIG. 3265878FC4) per fornitura di attrezzature sanitarie come da lista n. 6697 del 12/04/2012 per un importo di €. 151,37=IVA INCLUSA |  |
| 6815 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione fattura in favore della dittaSTAMPA SUD SRL (cod CIG. 1867115808) per fornitura di materiale di cancelleria, stampati e supporti informatici come da lista n. 6731 del 13/04/2012 per un importo di €. 28.850,84 |  |
| 6814 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato: Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Medicina dei Servizi per il mese di APRILE 2012. Spesa complessiva €.62.470,04= |  |
| 6813 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione fattura in favore della ditta Medic's Biomedica SRL (cod CIG. 19842384FE) per fornitura di attrezzature sanitarie come da lista n. 4430 del 13/03/2012 per un importo di €. 11.462,40= |  |
| 6812 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione fattura in favore della ditta Medic's Biomedica SRL (cod CIG. 1811790068) per fornitura di attrezzature sanitarie come da lista n. 4421 del 13/03/2012 per un importo di €. 1.212,,00 |  |
| 6811 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | DSS. N. 13 RIMBORSI SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO PRESSO STRUTTURE SPECIALIZZATE IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO. LIQUIDAZIONE I° TRIM. 2012. |  |
| 6810 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | P.O. Bari Nord "San Paolo"-Acquisto Catetere per ablazione per la UOC di UTIC Cardiologia - CIG: 41661954DF |  |
| 6809 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CASA PROTETTA "PADRE G. SEMERIA"- GIOIA DEL COLLE: OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2011. |  |
| 6808 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | CENTRO DIURNO SOCIO RIABILTATIVO "IN FAMIGLIA" .LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' STARBENE s.r.l. |  |
| 6807 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - TRANSAZIONE D.G.R. N. 2408/2011 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.A.S.E. SRL. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 9407 DEL 06/06/2011. |  |
| 6806 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO "L'ABBRACCIO" DI BARI SOC. COOP. SAIA a.r.l.LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVITA' ASSISTENZIALE SEMIRESIDENZIALE PER SOGGETTI DISABILI. |  |
| 6805 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | CENTRO DIURNO "NUOVA FENICE" DI NOICATTARO SOCIETA' SEGESTA MEDITERRANEA srl. LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE PER SOGGETTI DISABILI. |  |
| 6804 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. PUTIGNANO-GIOIA - FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI INDISPENSABILI PER L'ATTIVITA' DELLA S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE. CIG: ZF10497E76 E CIG: ZC20497E8A. |  |
| 6803 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO "NUOVA FENICE" DI NOICATTARO SOCIETA' SEGESTA SRL. LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE PER SOGGETTI DISABILI. |  |
| 6802 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | CENTRO DIURNO RIABILITATIVO "MEDIASAN" DI TRIGGIANO. LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVITA' ASSISTENZIALE SEMIRESIDENZIALE PER SOGGETTI DISABILI. |  |
| 6801 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di MARZO 2012. Spesa complessiva €.1.150.906,88= |  |
| 6800 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 - Triennio 2010 - 2013. Liquidazione competenze mese di MARZO 2012. Spesa complessiva €.31.474,50. |  |
| 6799 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 - Triennio 2009 - 2012. Liquidazione competenze mese di MARZO 2012. Spesa complessiva €.33.572,80. |  |
| 6798 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | COORDINAMENTO 118 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA S.T.A.I.M. - S.R.L. - PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE (CIG: 3410339CC2), COME DA LISTA DI LIQUIODAZIONE N° 7410 DEL 23/04/2012, PER L'IMPORTO DI € 696,00. |  |
| 6797 | 24-04-2012 | 30-04-2012 | COORDINAMENTO 118 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SOL S.P.A. PER FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE (CIG: 34104253BD), COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 7327 DEL 23/04/2012, PER L'IMPORTO DI € 1.485,64. |  |
| 6796 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CHE HANNO ADERITO ALLA TRANSAZIONE DELIB. G.R. 2408/2011, PER ACQUISTO FARMACI, PRESIDI CHIRURGICI, MATERIALE SANITARIO - DITTA BIO SUD MEDICAL SYST. SRL - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2011. |  |
| 6795 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CHE HANNO ADERITO ALLA TRANSAZIONE DELIB. G.R. 2408/2011, PER ACQUISTO FARMACI - DITTA UCB PHARMA - WYETH LEDERLE - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2010/2011. |  |
| 6794 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA (PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI) PRESSO L'HOSPICE "SAN CAMILLO" DI MONOPOLI (RIF. MESI DI LUGLIO - AGOSTO - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2011). |  |
| 6793 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO - NUTRIZIONALI NECESSARI AD ASSISTITI CELIACI DEL DSS12 - ANNO 2012 RIF. DGR 251/2009. |  |
| 6792 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7260-7273 DEL 20-04-2012 CONVATEC ITALIA SRL - BIOINDUSTRIA SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI |  |
| 6791 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7255 DEL 20-04-2012 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MAT |  |
| 6790 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VIAGGIO E DI SOGGIORNO, A GA-GV ASSISTITE AFFETTE DA MALATTIA RARA, RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI PUTIGNANO N. 14. |  |
| 6789 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. PUTIGNANO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ERREBIAN SPA - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6137 DEL 02/04/2012. CIG: 0443908477. |  |
| 6788 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. PUTIGNANO: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA S.T.A.I.M S.R.L. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5189 DEL 21/03/2012. CIG: ZB702DCEB5. |  |
| 6787 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. PUTIGNANO: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA STAMPA SUD SRL, LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6149 DEL 02/04/2012. CIG: 1867115808. |  |
| 6786 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. PUTIGNANO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SANCILIO FRANCESCO DI MOLFETTA ANNO 2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 13316 DEL 12/10/2011 CIG: 97163520584. |  |
| 6785 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | RETTIFICA DETERMINA N. 6140 DELL'11.04.2012. |  |
| 6784 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7074 DEL 19-04-2012 ASTRA TECH. TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011. |  |
| 6783 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7088 - 7090 - 7091 - 7093 DEL 19-04-2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIAL |  |
| 6782 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7076 - 7077 - 7081 - 7083 - 7085 DEL 19-04-2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - M |  |
| 6781 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6909 DEL 17-04-2012 SANDOZ SPA, N. 6991 DEL 18-04-2012 MDS PHARMA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE |  |
| 6780 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6861 DEL 16-04-2012 ROCHE SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTI |  |
| 6779 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6848 DEL 16-04-2012 SANOFI AVENTIS SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI |  |
| 6778 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6837 DEL 16-04-2012 JANSSEN - CILAG SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIAL |  |
| 6777 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6826 - 6830 DEL 16-04-2012 MSD ITALIA EX SCHERING-PLOUGH E MSD ITALIA EX MERCK S, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGE |  |
| 6776 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6967 DEL 17-04-2011 DELLA DITTA SANOFI - AVENTIS SPA. TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011. |  |
| 6775 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI DUREVOLI, ECONOMALI E SERVIZI VARI NECESSARI ALLE ESIGENZE DELLE U.O. DEL DSS 12. ANNO 2010/2011. |  |
| 6774 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO CON FONDI FESR ATTREZZATURE SANITARIE PER IL DSS 12. |  |
| 6773 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CHE HANNO ADERITO ALLA TRANSAZIONE DELIB. G.R. 2408/2011, PER ACQUISTO FARMACI - DITTA CELGENE SRL - FARMACIA TERRITORIALE DSS 12. ANNO 2011 |  |
| 6772 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI ECONOMALI E SERVIZI VARI NECESSARI ALLE ESIGENZE DELLE U.O. DEL DSS 12. ANNO 2011 |  |
| 6771 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE OSPEDALE "S. DE BELLIS" COMPENSO DR. DI MASI PER GESTIONE ATTIVITA' A DOMICILIO PAZIENTO DEL DSS 12 AFFETTI DA PATOLOGIE ARTICOLARI AD ALTA INTENSITA' ASSISTENZIALI. ANNO 2011 |  |
| 6770 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI PROTESI ED AUSILI AD UTENTI INVALIDI AVENTI DIRITTO DEL DSS 12. ANNO 2010/2011. |  |
| 6769 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO CONCESSIONE DI UN CONGEDO PER GRAVI E DOCUIMENTATI MOTIVI FAMILIARI, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL D. LGS. 26 MARZO 2001, N. 151. DIPENDENTE P. M. MATRICOLA 5013187. |  |
| 6768 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 - DIPENDENTE S. F. MATRICOLA 5011122 CPS TERAPISTA A TEMPO INDETERMINATO. |  |
| 6767 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI CONSULENZA PROFESSIONALE MEDICA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE A FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL PATRONATO INAS CISL DI BARI. LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2011. |  |
| 6766 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE C.T.U. EFFETTUATA PRESSO L'INPS IN ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE COMPENSI. |  |
| 6765 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO ATTIVITA' DI CONSULENZA RADIOLOGICA E RADIOGRAFICA EFFETTUATA PRESSO LO STUDIO RADIOLOGICO LUCARELLI IN ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE COMPENSI. |  |
| 6764 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO. ACQUISTO CAMPIONATORE D'ARIA PER CONTROLLO MICROBIOLOGICO DEGLI AMBIENTI PER U.O. DI PATOLOGIA CLINICA. CIG. : ZAFO490B9B E ZE80490B4B. |  |
| 6763 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | DSS N.13 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE PER L'UTILIZZO MEZZO PROPRIO AL PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI FEBBRAIO 2012. |  |
| 6762 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | DSS N.13 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE PER L'UTILIZZO MEZZO PROPRIO AL PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2012. |  |
| 6761 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | DSS/ 14 - ASSISTENZA PROTESICA INDIRETTA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6776 DEL 13.04.2012. |  |
| 6760 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | DSS/ 14 - ASSISTENZA PROTESICA DIRETTA, ATTREZZATURE SANITARIE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6804 DEL 13-04-2012. |  |
| 6759 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA STAMPA SUD DI LAMEZIA TERME PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6315 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 5.276,31 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI ANNO 2011. CIG 186711 |  |
| 6758 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CNI S.P.A. DI ROMA PER IL SERVIZIO GESTIONI ARCHIVI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6299, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 12.960,00 ANNO 2011 CIG 25207669E6. |  |
| 6757 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO FRANCESCO DI MOLFETTA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6304 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 9.556,44 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI ANNO 2011. CIG 1952 |  |
| 6756 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA DI ALTAMURA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6316 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 4.546,98 PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI ANNO |  |
| 6755 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CARIDIANBCT EUROPE PER CANONE NOLEGGIO SEPARATORE CELLULARE PER AFERESI DEL CENTRO TRASFUSIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6464 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO |  |
| 6754 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA RI.STAMPA S.A.S. DI PUTIGNANO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6311 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 921,22 A |  |
| 6753 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GUARNIERI RAG. PIETRO S.R.L. DI PUTIGNANO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7003 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 21.238,13 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI A |  |
| 6752 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA T.E.A. SRL PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6589 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 6.623,14 ANNO 2010. CIG Z14 |  |
| 6751 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA RUBINI GABRIELLA DI ANDRIA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6911, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 49.427,04 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI ANNO 2011 CIG 3 |  |
| 6750 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IDROTEKNO S.A.S. DI TRIGGIANO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA PER STAZIONE DI DOSAGGIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. |  |
| 6749 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SANIGEN S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI GUARDAROBA E PULIZIA DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6478 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.281,92 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI ANNO 2010 CI |  |
| 6748 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL PER IL CANONE NOLEGGIO DEGLI STRUMENTI AUTION E ADAMS INSTAL DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6488 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 10 |  |
| 6747 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TECNORAD S.RL. DI VERONA PER IL SERVIZIO DI DOSIMETRIA PER IL PERSONALE DI RADIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6486, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.162,96 ANNO 2 |  |
| 6746 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | DSS 11 Liquidazione fatture elencate nella lista di preliquidazione n. 4305 del 12/03/2012 a favore di Ditte varie per forniture effettuate dal Settore Protesi e Riabilitazione. |  |
| 6745 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SORAT RAPPRESENTANZE S.R.L. PER LA MANUTENZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6606, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 14.446,81 ANNO 2010. CIG |  |
| 6744 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SOL S.P.A. DI MONOPOLI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6616, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 22,68 ANNO 2008. CIG Z670475 |  |
| 6743 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SOL S.P.A. DI MILANO PER LA FORNITURA DI OSSIGENO E GAS MEDICALI OCCORRENTE AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI E CONVERSANO DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6626 PER L'IMPORTO COMPLE |  |
| 6742 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SOL S.P.A. PER LA MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5557, N. 6617, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 42.218,06 ANNO 2011 CIG Z67047548F |  |
| 6741 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SOL S.P.A. PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5546, N. 5552, N. 5554, N. 5556, N. 5559, PER L'IMPORTO COMPLESS |  |
| 6740 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ELETTROMECCANICA SANVITO S.A.S. DI MONOPOLI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6594 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO |  |
| 6739 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ELETTROMECCANICA SANVITO S.A.S. PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6592 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 4.2 |  |
| 6738 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PROGIDA TRAVERSA S.A.S. PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6600 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 72,00 ANNO |  |
| 6737 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PROGIDA TRAVERSA PER LA FORNIRURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6599 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 83,52 ANNO 2006 CIG Z |  |
| 6736 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNIRURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6472, N. 6477, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.713,16 ANNO 2011. |  |
| 6735 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNIRURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6475, N. 6492, N. 6590, N. 6591 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 5.347, |  |
| 6734 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | P.O. MONOPOLI TRANSAZIONE EX DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 2408 DEL 02/11/2011 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICA S.R.L. PER LA FORNIRURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUID |  |
| 6733 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE IN FAVORE DELL'EX DIPENDENTE DR.SSA CONSERVA VITA, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO, CESSATA DAL SERVIZIO IL 30 SETTEMBRE 2010. |  |
| 6732 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | DSS 11 Liquidazione fatture elencate nella lista di preliquidazione n. 4303 del 12/03/2012 a favore di Ditte varie per forniture effettuate dal Settore Protesi e Riabilitazione. |  |
| 6731 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE IN FAVORE DELL'EX DIPENDENTE SIG.RA ROMANAZZI VITA LORENZA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO, CESSATA DAL SERVIZIO IL 31 AGOSTO 2011. |  |
| 6730 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | DSS 11 Liquidazione fatture elencate nella lista di preliquidazione n. 4289 del 09/03/2012 a favore di ditte varie per forniture effettuate dal Settore Protesi e Riabilitazione. |  |
| 6729 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | DSS 11 Liquidazione fatture elencate nella lista di preliquidazione n. 4239 del 09/03/2012 a favore di ditte varie per forniture effettuate dal Settore Protesi e Riabilitazione. |  |
| 6728 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | MACROAREA "C1" DI MONOPOLI - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONALE EFFETTUATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2012. |  |
| 6727 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | DSS 11 Liquidazione fatture elencate nella lista di preliquidazione n. 3994 del 05/03/2012 a favore della ditta VITALAIRE ITALIA per forniture effettuate dal Settore Protesi e Riabilitazione. |  |
| 6726 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | DIPENDENTE SIG.RA LISI MARIA, COLLABORATORE PROFESSIONE SANITARIO FISIOTERAPISTA - TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA UN IMPEGNO LAVORATIVO DEL 66,67% AD UNO DEL 77,78%. |  |
| 6725 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | DIPENDENTE SIG.RA L. A. M., MATRICOLA (5002707), CONCESSIONE PERIODO CONGEDO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI, AI SENSI DELLART. 42, COMMA 5, DEL D. LGS. 26 MARZO 2001, N. 151. |  |
| 6724 | 23-04-2012 | 24-04-2012 | DIPENDENTE DR. T. A. V., MATRICOLA (5005392), CONCESSIONE ULTERIORE PERIODO DI CONGEDO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI, AI SENSI DELLART. 42, COMMA 5, DEL D. LGS. 26 MARZO 2001, N. 151. |  |
| 6723 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | "Corso di formazione "Dall'etnopsichiatria all'etnopsicologia - Teorie del traumatismo e del traumatismo migratorio". Roma 15 gennaio 2012. Dott.ssa Annarosa Prete. Liquidazione delle spese sostenute. |  |
| 6722 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | "Corso di formazione "Dall'etnopsichiatria all'etnopsicologia - Interventi ed esperienze cliniche in ambito etnopsicologico". Roma 11 marzo 2012. Dott.ssa Claudia Poppa. Liquidazione delle spese sostenute. |  |
| 6721 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | "Corso di formazione "Dall'etnopsichiatria all'etnopsicologia - Teorie del traumatismo e del traumatismo migratorio". Roma 15 gennaio 2012. Dott.ssa Grazia Tiziana Vitale. Liquidazione delle spese sostenute. |  |
| 6720 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Progetto Mutilazioni Genitali Femminili ASL BA/Regione Puglia. Tirocinio presso il Centro Regionale per la Prevenzione e la Cura delle complicanze legate alle MGF dell'A.O.U. Careggi di Firenze. Liquidazione al dott. Roberto Lupo delle spese di viaggio e |  |
| 6719 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | "Corso di formazione "Dall'etnopsichiatria all'etnopsicologia - Teorie del traumatismo e del traumatismo migratorio". Roma 15 gennaio 2012. Dott.ssa Cosima De Filippo. Liquidazione delle spese sostenute. |  |
| 6718 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | A.G.R.U. Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. Vitangelo ANDRIOLA.
Liquidazione Compenso Marzo 2012 |  |
| 6717 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Progetto Mutilazioni Genitali femminili ASL BA/Regione Puglia. Corso di formazione"Perfezionamento mediatori interculturali esperti nel contrasto delle Mutilazioni Genitali femminili" Bari 14/21/28 gennaio 2012. Liquidazione ai mediatori culturali che ha |  |
| 6716 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | A.G.RU.: Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. Domenico DI NOIA.
Liquidazione Compenso Gennaio, Febbraio, Marzo 2012 |  |
| 6715 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | A.G.R.U.: Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso il Penitenziario di Altamura.
Liquidazione Compensi Marzo 2012 |  |
| 6714 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Affidamento d'incarico professionale ad ingegnere o architetto per la progettazione relativa ai lavori di "Completamento dell'adeguamento a norma antincendio per l'acquisizione del C.P.I. del P.O. di Terlizzi" - Progetto inserito nel piano triennale lavo |  |
| 6713 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | A.G.R.U.: Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso il Penitenziario di ALTAMURA - COOPERATIVA L'ASSISTENZA.
Liquidazione Compenso Marzo 2012 |  |
| 6712 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Affidamento d'incarico professionale ad Ingegnere o Architetto per la progettazione relativa ai lavori di "Completamento impianti antincendi aree comuni con riorganizzazione dei percorsi del P.O. S. Giacomo di Monopoli". Progetto inserito nel piano trie |  |
| 6711 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | "Deliberazione n. 1655 del 24/7/2009, Deliberazione n. 2471 del 29/12/2010, Deliberazione n. 2210 del 30/11/2011 e Deliberazione n. 2497 del 30/12/2011". Liquidazione in favore dei sanitari medici per l'attività svolta nel mese di MARZO 2012 presso "Punt |  |
| 6710 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Affidamento d'incarico professionale ad Ingegnere o Architetto per la progettazione relativa ai lavori di "Interventi urgenti ed improcrastinabili per adeguamenti a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e |  |
| 6709 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Deliberazione n. 0630 del 30/03/2010: "Piano Regionale della Prevenzione 2005-2007. Progetto di SCREENING del carcinoma colon retto. Utilizzo risorse". LIQUIDAZIONE nel mese di Aprile 2012 per l'attività svolta nel periodo Gennaio/Febbraio 2012 - dipende |  |
| 6708 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Affidamento d'incarico professionale ad ingegnere o architetto per la progettazione relativa a i lavori di "Riconversione del P.O. di Bitonto in struttura territoriale, adeguamenti normativi" - progetto inserito nel piano triennale lavori pubblici 2012 |  |
| 6707 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Deliberazione n. 2728 del 18/12/2009: " Convenzione tra l'ISPE - Istituto per i servizi alla persona per l'Europa - e la ASL BA per l'attività di consulenza di un proprio medico specialista in neurologia." LIQUIDAZIONE compensi in favore del Dott. Giusep |  |
| 6706 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Deliberazione n. 1382 del 19/07/2010: "A.G.R.U.: Presa d'atto della Convenzione tra l' IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari, per................. consulenza specialistica dell'U.O.C. di Anatomia, ....... del P.O. di Venere per anni uno". LIQUIDAZIONE compen |  |
| 6705 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Deliberazione n. 1948 del 07/09/2009: "A.G.R.U.: Stipula Convenzione tra l' IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari, per prestazioni professionali di un Fisico Sanitario ............... per l'apparecchio di risonanza magnetica". LIQUIDAZIONE compensi in favore |  |
| 6704 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Deliberazione n. 1792 del 30/09/2010: "A.G.R.U.: Convenzione con l'Istituto di medicina dello Sport di Bari per attività di consulenza per le varie attività dell'Istituto. Rinnovo".
LIQUIDAZIONE compensi in favore del Dott. Antonio Mariani periodo anno |  |
| 6703 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | FATTURA MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZATRICE STERRAD 100 S SALA OPERATORIA P.O. SAN PAOLO -CIG 4172451F79 |  |
| 6702 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI FEBBRAIO 2012 |  |
| 6701 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione e pagamento sussidio relativo ai mesi di gennaio,febbraio e marzo 2012, in favore degli assistiti C.B. e P.G. affetti da Morbo di Hansen, residenti nell'ambito territoriale della ASL BA. |  |
| 6700 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Deliberazione n. 391 del 01/03/2012: "DR.ssa Albani S. - Dirigente medico................. della ASL BA. Presa d'atto della convenzioni stipulata tra il centro anziani Opera don Guanella di Bari e L'ASL BA". LIQUIDAZIONE compensi in favore del Dott.ssa S |  |
| 6699 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | SIG.RA B.M. - C.P.S.- INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO P.O. SAN PAOLO- CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3-ART.33-L.104/92 |  |
| 6698 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Deliberazione n. 721 del 18/04/2011: " Prosecuzione della Convenzione tra l' IRCCS Giovanni Paolo II" e la ASL BA per prestazioni di consulenza di medicina Nucleare.
LIQUIDAZIONE compensi in favore del Dott. CALO' GABRIELI Gustavo ed altri periodo Genna |  |
| 6697 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | STABILIMENTO OSPEDALIERO SAN PAOLO - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2012 DA PARTE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA CASSA ECONOMALE E REINTEGRO DI CASSA |  |
| 6696 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di APRILE 2012. Spesa complessiva euro 1.256.5 |  |
| 6695 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI VETERINARI CONVENZIONATI PER IL MESE DI APRILE 2012. SPESA COMPLESSIVA EURO 142.005,39 |  |
| 6694 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione a favore dell'assistito C.L. ai sensi L.REG.25/96 e successive integrazioni. |  |
| 6693 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Assistenza Protesica - D.M.332/99 Liquidazione della spesa di €.86.518,49= per fornitura protesi. |  |
| 6692 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Indennità legate alle condizioni di lavoro Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazione di lavoro straordinario effettuato nel mese di Marzo 2012. |  |
| 6691 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO. Dimissioni dall'incarico di medico titolare nel servizio di Continuita' Assistenziale a far data dal 1°/6/2012 da parte della Dott.ssa LATTANZI PAOLA |  |
| 6690 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione.
U.O.T. Bari Sud - Mola di Bari, Rutigliano,Noicattaro. Liquidazione rimborso spese carburante per utilizzo mezzo proprio in favore del
dipendente indicato in tabella. |  |
| 6689 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante per l'utilizzo del mezzo proprio in favore di dipendenti. |  |
| 6688 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione Indennità per Assistenza Domiciliare effettuate nel mese di Marzo 2012. |  |
| 6687 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Attribuzione incarico PROVVISORIO nell'ambito del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" alla Dr.ssa LANZILLOTTO MARIA PAOLA A decorrere dall' 1/5/2012 |  |
| 6686 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Transazione DGR n. 2408 del 02/11/2011Liquidazione fatture in favore della ditta BIO SUD(cod. CIG come da allegato "A")per la fornitura di presidi chirurgici come da lista preliquidazione n.6938 del 17/04/2012, per un importo di €. 8.634,04=iva inclusa. |  |
| 6685 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Transazione DGR n. 2408 del 02/11/2011Liquidazione fatture in favore della ditta Ortopedical(cod. CIG come da allegato "A")per la fornitura di presidi chirurgici come da lista preliquidazione n.6823 del 16/04/2012, per un importo di €. 474,05=iva inclusa |  |
| 6684 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Transazione DGR n. 2408 del 02/11/2011Liquidazione fatture in favore della ditta Uber Ros(cod. CIG come da allegato "A")per la fornitura di presidi chirurgici come da lista preliquidazione n.6948 del 17/04/2012, per un importo di €. 8.112,00=iva inclusa. |  |
| 6683 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Transazione DGR n. 2408 del 02/11/2011Liquidazione fatture in favore della ditta Uber Ros(cod. CIG come da allegato "A")per la fornitura di materiale protesico come da lista preliquidazione n.6959 del 17/04/2012, per un importo di €. 1.495,04=iva inclusa |  |
| 6682 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Transazione DGR n. 2408 del 02/11/2011Liquidazione fatture in favore della ditta Systagenix Wound(cod. CIG come da allegato "A")per la fornitura di presidi chirurgici come da lista preliquidazione n.7016 del 18/04/2012, per un importo di €. 2.823,89=iva |  |
| 6681 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Transazione DGR n. 2408 del 02/11/2011Liquidazione fatture in favore della ditta LORAN(cod. CIG come da allegato "A")per la fornitura di presidi chirurgicicome da lista preliquidazione n.7021 del 18/04/2012, per un importo di €. 2.090,40=iva inclusa. |  |
| 6680 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Transazione DGR n. 2408 del 02/11/2011Liquidazione fatture in favore della ditta SYNTHES(cod. CIG come da allegato "A")per la fornitura di materiale protesico come da lista preliquidazione n.7024 del 18/04/2012, per un importo di €. 172,99=iva inclusa. |  |
| 6679 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 16080 DEL 28/11/2011. |  |
| 6678 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 15416 DEL 17/11/2011. |  |
| 6677 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 3259 DEL 23/02/2012. |  |
| 6676 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 6144 DEL 02/01/2012. |  |
| 6675 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SCHERING PLOUGH SPA.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 3312 DEL 24/02/2012. |  |
| 6674 | 23-04-2012 | 30-04-2012 | Liquidazione spese in favore degli assistiti nel territorio dei Comuni di Modugno, Bitetto e Bitritto |  |
| 6673 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | Boccassini Donato c/ ASL BA.- Sentenza del Tribunale di Trani - Sez. Lavoro n. 486/10.- Pignoramento presso terzi al Tribunale di Bari - G.E. n. 6947/10 RG.- Liquidazione e pagamento spese e competenze della procedura esecutiva.- |  |
| 6672 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti al personale convenzionato laureato non medico per il mese di APRILE 2012. Applicazione trattamento giuridico-economico ACN Specialistica Amb. Int. |  |
| 6671 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di APRILE 2012. Spesa complessiva € 65.845,97. |  |
| 6670 | 20-04-2012 | 20-04-2012 | D.S.S.4.Servizio trasporto alunni disabili-.Liquidazione ed ordinazione di spesa a favore della Ditta TRA.DA competene di Marzo 2012 -Comune di Santeramo in Colle.Lista di prel.nr.6900 del 16-04-2012. |  |
| 6669 | 20-04-2012 | 20-04-2012 | D.S.S.4.Servizio trasporto alunni disabili-Centro Riabilitativo di Altamura,Gravina e Santerami in C..Liquidazione competene di Marzo 2012 a favore della Ditta TRA.DA.Lista di prel.nr.6893 del 16-04-2012. |  |
| 6668 | 20-04-2012 | 20-04-2012 | D.S.S.4.Servizio trasporto alunni disabili-Centro Riabilitativo di Altamura.Liquidazione competene di Marzo 2012 a favore della Ditta TRA.DA.Lista di prel.nr.6898 del 16-04-2012. |  |
| 6667 | 20-04-2012 | 20-04-2012 | D.S.S.4.Legge 126/80:pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto-Aprile anno 2012-. |  |
| 6666 | 20-04-2012 | 20-04-2012 | D.S.S.4.Liquidazione fatture all'istituto di vigilanza privata"Nuova Altilia"per le UU.OO. del D.S..S.4 -settembre e dicembre 2011-.Lista di prel.nr.6888 del 16-04-2012. |  |
| 6665 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione ex ASL BA/4 - Rendiconto delle spese
sostenute dalla Cassa Economale nei mesi di Gennaio,Febbraio e Marzo
2012, richiesta Reintegro di Cassa. |  |
| 6664 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118". Liquidazione competenze mese di MARZO 2012 . Spesa Complessiva €. 883.605,43= |  |
| 6663 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta PERRONE CATALDO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 6662 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione compensi spettanti ai Medici Tirocinanti del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. - D.M. 07/03/2006 - Polo Formativo di Putignano - Mese di Marzo 2012. |  |
| 6661 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | Lavori urgenti di adeguamento a norma del Centro Trasfusionale del P.O. S. Paolo di Bari. Costituzione gruppo di lavoro. |  |
| 6660 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta ELETTRONICA BIO MEDICALE per interventi di manutenzione ordinaria programmata effettuata durante il 2° trimestre 2011 sulle apparecchiature biomediche in uso nelle strutture del Lotto 1. |  |
| 6659 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta ELETTRONICA BIO MEDICALE per interventi di manutenzione ordinaria programmata effettuata durante il 3° trimestre 2011 sulle apaprecchiature biomediche in uso nelle strutture del Lotto 1. |  |
| 6658 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING per interventi di manutenzione ordinaria programmata effettuati durante il 2° trimestre 2011 sulle apaprecchiature biomediche in uso nelle strutture del Lotto 2. |  |
| 6657 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING per gli interventi di manutenzione ordinaria programmata effettuati durante il 3° trimestre 2011 sulle apaprecchiature biomediche in uso nelle strutture del Lotto 2. |  |
| 6656 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING per adeguamento contrattuale per il periodo gennaio-settembre 2011 inerente agli interventi di manutenzione ordinaria programmata sulle apaprecchiature biomediche in uso nelle strutture |  |
| 6655 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING per adeguamento contrattuale per il periodo gennaio-settembre 2011 inerente agli interventi di manutenzione ordinaria programamta sulle apaprecchiature biomediche in uso nelle strutture |  |
| 6654 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ORTHO SERVICE per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature per disabili in uso a pazienti del DSS n. 4 di Altamura. |  |
| 6653 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ORTHO SERVICE per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature per disabili in uso a pazienti del DSS n. 4 di Altamura. |  |
| 6652 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | Lavori urgenti di adeguamento a norma di impianti elettrici del P.O. di Corato. Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 2. Liquidazione fattura relativa al Certificato di pagamento n. 2. |  |
| 6651 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | Programma investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88. accordo di programma stralcio 2007 tra Ministero della Salute e Regione Puglia. Ristrutturazione e messa a norma P.O. di Molfetta. Liquidazione onorario per supporto all'attività del RUP in favore dell |  |
| 6650 | 20-04-2012 | 20-04-2012 | Liquidazione compenso Commissione Invalidi Civili-territorio di Gravina in P.e Poggiorsini-periodo gennaio/marzo 2012. |  |
| 6649 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELL'AREA FARMACEUTICA-TERRITORIALE-GRUMO APPULA-, EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2012. |  |
| 6648 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE 2012 A FAVORE DI DITTE DIVERSE-
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6289 DEL 04/04/2012-
AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE GRUMO APPULA. |  |
| 6647 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE 2011 A FAVORE DI DITTE DIVERSE-
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6281 DEL 04/04/2012-
AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE GRUMO APPULA. |  |
| 6646 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE 2012 A FAVORE DI DITTE DIVERSE-
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6577 DEL 10/04/2012-
AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE GRUMO APPULA. |  |
| 6645 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA: DIVERSE
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6786 DEL 13.04.2012 |  |
| 6644 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA: DIVERSE
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6747 DEL 13.04.2012 |  |
| 6643 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione Compenso Commissione Invalidi Civili - Territorio di bari
Distretto S.S. n°7 - Periodo 01.01.2012 - 31.03.2012 euro 48.390,00. |  |
| 6642 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | Servizio Igiene e Sanità Pebblica - Dipartimento di Prevenzione.
U.O.T. Bari Sud - Mola di Bari,Rutigliano,Noicattaro. Liquidazione rimborso spese carburante per utilizzo mezzo proprio in favore del dipendente indicato in tabella. |  |
| 6641 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ALMIRALL S.P.A.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7169 DEL 19/04/2012. |  |
| 6640 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | AGT - P.O. FESR 2007 - 2013 - Ristrutturazione dell'edificio sede dell'istituto Apicella in Molfetta, per allocazione di servizi della ASL BA. Liquidazione competenze professionali per l'incarico di supporto all'attività del R.U.P. |  |
| 6639 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA UCB PHARMA S.P.A.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7179 DEL 19/04/2012. |  |
| 6638 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione a ditta Murgia Veterinaria di euro 10.890,00 IVA inclusa. |  |
| 6637 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | AGT - P.O. FESR 2007-2013 - Lavori di completamento della sede del DSS nel Comune di Palo del Colle. Realizzazione del Poliambulatorio e del Centro di Fisioterapia. Liquidazione acconto competenze professionali. |  |
| 6636 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | liquidazione rimborso spese viaggio per trasporto pz.in trattamento emodialitico alla cooperativa sociale Solidarieta' 2001 mese di Febbraio 2012 |  |
| 6635 | 20-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione fattura Ditta Medical Works |  |
| 6634 | 19-04-2012 | 20-04-2012 | D.S.S.5.Fondi FESR.Liquidazione e pagamento in favore della Ditta Espansione Marketing S.P.A.di Funo(BO).Lista di prel.nr.6601 del 11-04-2012. |  |
| 6633 | 19-04-2012 | 20-04-2012 | D.S.S.nr.5.Rimborsi spese viaggio in favore di pazienti nefropatici.Periodo marzo 2012 e precedenti. |  |
| 6632 | 19-04-2012 | 20-04-2012 | Liquidazione fatture ditta FATER per fornitura di ausili per l'incontinenza.Anni 2008 e 2009. |  |
| 6631 | 19-04-2012 | 20-04-2012 | Liquidazione fatture Ditta Linde Medicale S.r.l.Anno 2010.Lista di prel.nr.6611 del 11-04-2012. |  |
| 6630 | 19-04-2012 | 20-04-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura prodotti farmaceutici.Sopravvenienze passive esercizio 2012,ditte varie,come da liste di prel.nr.4878 del 16-03-2012-Farmacia Ospedaliera di Grumo Appula. |  |
| 6629 | 19-04-2012 | 20-04-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura di prodotti farmaceutici esercizio 2011,ditte varie come da liste di prel.nr.4379 del 16-03-2012-Farmacia Ospedaliera S.O.di Grumo Appula. |  |
| 6628 | 19-04-2012 | 20-04-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari.Sopravvenienze passive Ditta NOVARTIS Farma Spa E.6.974,02. |  |
| 6627 | 19-04-2012 | 20-04-2012 | P.O.Altamura.Transazione Giunta Regionale nr.2408 del 02-11-2011 Ditta PHARMAGIC srl.E.26,52. |  |
| 6626 | 19-04-2012 | 20-04-2012 | Liquidazione fatture Comunità"Spazio Esse"per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Liste di prel.nn.5568-6359"sezddpba XBA/3". |  |
| 6625 | 19-04-2012 | 20-04-2012 | Liquidazione fatture Ditta Loran.Lista di prel.nr.6934"sezddpba XBA/3". |  |
| 6624 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | Giudice di Pace di Caserta . Esecuzione del decreto ingiuntivo n. 388/12 emesso in favore della Omnialex s.r.l. c/ ASL BA . Liquidazione spese, competenze legali ed interessi moratori in favore del legale antistatario e della ricorrente. |  |
| 6623 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA -SANITARIA-AMMINISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE DEL COMPARTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER PRESTAZIONI ACC |  |
| 6622 | 19-04-2012 | 20-04-2012 | Liquidazione competenze Ditta"Nuova Altilia s.r.l."(dicembre 2011-gennaio 2012). |  |
| 6621 | 19-04-2012 | 20-04-2012 | Liquidazione compensi ai medici componenti il collegio medico legale per le visite effettuate nel mese di marzo -Anno 2012-. |  |
| 6620 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | PRESIDIO OSPEDALIERO BARI NORD SAN PAOLO - ACQUISTO PINZE PER BIOPSIA BRONCHIALE CON FIBRONCOSCOPI PER LA UOC DI CH. TORACICA - CIG. 4072301916 |  |
| 6619 | 19-04-2012 | 20-04-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti del Dipartimento di Prevenzione-Dott.Vito Nicola Cavallo-mese di marzo 2012-. |  |
| 6618 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | PRESIDIO OSPEDALIERO BARI NORD SAN PAOLO - ACQUISTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI HP PER I PP.OO BARI NORD E BARI SUD - CIG 4111628EBF |  |
| 6617 | 19-04-2012 | 20-04-2012 | Rimborso spese per pazienti dializzati-gennaio/marzo 2012-. |  |
| 6616 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Giudizio n°37241/2003 di R.G. promosso dal Signor F. Critelli c/AUSL BA/5, conclusosi con Sentenza n°3311/2010. Liquidazione, in favore dell'Avv.to N. De Feudis, del saldo delle maturate competenze professionali. |  |
| 6615 | 19-04-2012 | 20-04-2012 | Liquidazione indennita chilometrica al personale dipendente DSS4 relativa ai mesi di gennaio,febbraio e marzo 2012. |  |
| 6614 | 19-04-2012 | 20-04-2012 | Area Gestione Risorse Umane:dipendente S.M.attribuzione dell'assegno per nucleo familiare dal 01-07-2011 al 31-12-2011. |  |
| 6613 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ACTELION PHAR.IT. S.R.L.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 7106 DEL 19/04/2012. |  |
| 6612 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SANIGEN S.P.A.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.4788 DEL 15/07/2009 - 18622 DEL 26/11/2011 - 6920 DEL 17/04/2012. |  |
| 6611 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA UCB PHARMA S.P.A.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.7476 DEL 19/04/2012. |  |
| 6610 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SANOFI AVENTIS S.P.A.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.15375 DEL 17/11/2011. |  |
| 6609 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | "Corso di formazione "Dall'etnopsichiatria all'etnopsicologia - Teorie del traumatismo e del traumatismo migratorio". Roma 15 gennaio 2012. Dott.ssa Maria Grazia Foschino. Liquidazione delle spese sostenute. |  |
| 6608 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | Corso di formazione "Dall'etnopsichiatria all'etnopsicologia - Interventi ed esperienze cliniche in ambito etnopsicologico". Roma 11 marzo 2012. Dott. Giovanni Gallone. Liquidazione delle spese sostenute. |  |
| 6607 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | "Corso di formazione "Dall'etnopsichiatria all'etnopsicologia - Interventi ed esperienze cliniche in ambito etnopsicologico". Roma 11 marzo 2012. Dott.ssa Mariarosaria Grazioso. Liquidazione delle spese sostenute. |  |
| 6606 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | "Corso di formazione "Dalla etnopsichiatria all'etnopsicologia analitica: interventi ed esperienze cliniche in ambito etnopsicologico". Roma 11 marzo 2012. Dott.ssa Vanda Vitone. Liquidazione delle spese sostenute. |  |
| 6605 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | "Corso di formazione "Dalla etnopsichiatria all'etnopsicologia analitica: interventi ed esperienze cliniche in ambito etnopsicologico". Roma 11 marzo 2012. Dott.ssa Anna Rosa Mastromarino. Liquidazione delle spese sostenute. |  |
| 6604 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | Corso di formazione "Dalla etnopsichiatria all'etnopsicologia analitica: interventi ed esperienze cliniche in ambito etnopsicologico". Roma 11 marzo 2012. Dott.ssa Maria Franca Baccaro. Liquidazione delle spese sostenute. |  |
| 6603 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione fatture Medigas per prestazioni di assistenza Tutelare OSS paz. in ADI del DSS.n.10 ass.ti G.A. e S.R. |  |
| 6602 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | Rimborso spese sostenute in favore dell'ass.ta D. L. di Adelfia |  |
| 6601 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | Gara a procedura negoziata di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 2459 del 29/12/2011, per nuova fornitura di stampati tipografici intestati a consegne ripartite,occorrenti alle strutture sanitarie e amministrative della ASL BA. estensione ai sen |  |
| 6600 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | Dott. LIMOSANO Vincenzo, n. il 12/01/1955 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. "Di Venere" di Bari. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - Limiti di Servizio, a decorrere dall'01/09/2012 e collocamento in quie |  |
| 6599 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta PAPARELLA ANTONIO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 6598 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta PAPARELLA ANTONIO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 6597 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta PAPARELLA ANTONIO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi di proprietà dell'ASL BA rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 6596 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ROSELLI GIUSEPPE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 6595 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta P.I. MONTECCHI SAVINO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 6594 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta EURO EDILE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 6592 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta MINAFRA GIOVANNI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 6591 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta TECNO HOSPITAL per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 6590 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta TIA NETWORKS per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 6589 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta MARVULLI GIUSEPPE per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 6588 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | Dss Uno Molfetta / Giovinazzo. L.R. 25/1996. Rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. (Distinta n. 3/2012) |  |
| 6587 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | Lavori urgenti di adeguamento a norma degli impianti elettrici del P.O. di Corato. Liquidazione competenze professionali per redazione 1° perizia suppletiva e di variante. |  |
| 6586 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa di Reclusione di TURI. Liquidazione Compensi Marzo 2012. |  |
| 6585 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Domolife srl, come da lista di preliquidazione n. 6709 / 2012 - Determinazioni. |  |
| 6584 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Vitalaire Italia spa, come da liste di preliquidazione n. 6690 / 2012 - Determinazioni. |  |
| 6583 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Linde Medicale srl, come da liste di preliquidazione n. 6676 / 2012 - Determinazioni. |  |
| 6582 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | ACQUISTO DI MATERIALE DI PSICODIAGNOSTICA PER NEURO-PSICHIATRIA INFANTILE - DSM |  |
| 6581 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali Sig.ri: Pina FLORIO, Domenico SAVINO, Oronzo ACITO, GIANNUZZI Oronzo presso la Casa di Reclusione di TURI. Liquidazione Compenso Marzo 2012. |  |
| 6580 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Artsana spa, come da lista di preliquidazione n. 6673 / 2012 - Determinazioni. |  |
| 6579 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Università degli Studi Bari, come da liste di preliquidazione n. 6320 / 2012 - Determinazioni. |  |
| 6578 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Medicair Italia srl, come da liste di preliquidazione n. 6327 / 2012 - Determinazioni. |  |
| 6577 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Air Liquide Sanità Service S., come da liste di preliquidazione n. 6700 / 2012 - Determinazioni. |  |
| 6576 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | Distretto Socio Sanitario n. 2. Dipendente Domenica De Tommaso - Collaboratore Prof. Sanitario Ostetrica a tempo indeterminato. Rinnovo autorizzazione al rapporto di lavoro part-time. |  |
| 6575 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | P.O. Corato. Liquidazione fatture Cooperativa Solidarietà e Lavoro scrl. Lista di Preliquidazione n. 6371 del 05/04/2012. |  |
| 6574 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | P.O. Corato. Medicina e Lungodegenza. Acquisto dispositivo medico per terapia a pressione negativa. |  |
| 6573 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | Settore ex ONIG - U.O. Medicina Legale.
Liquidazione Contributo cure climatiche anno 2011 previste in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio appartenenti alla ASL Bari.Liquidazione somma 59.302,25. |  |
| 6572 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | Settore ex ONIG - U.O. Medicina Legale.
Liquidazione contributo cure termali anno 2011 previste in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio appartenenti alla ASLBari |  |
| 6571 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | INSERIMENTO DELLA SIG.RA S.G. IN CRAP ANTHROPOS DI GIOVINAZZO. |  |
| 6570 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | INSERIMENTO DEL SIG. P.G. IN G.A. ANTHROPOS DI GIOVINAZZO. |  |
| 6569 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | INSERIMENTO DEL SIG. M.I.P. IN CENTRO DIURNO ANTHROPOS DI BITONTO. |  |
| 6568 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | INSERIMENTO DEL SIG. P.P. IN CENTRO DIURNO ANTHROPOS DI BITONTO. |  |
| 6567 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | INSERIMENTO DEL SIG. C.L. IN CENTRO DIURNO ANTHROPOS DI BITONTO. |  |
| 6566 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | INSERIMENTO DELLA SIG.RA D.B.M. IN CRAP SPAZI NUOVI DI BARI. |  |
| 6565 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA, DIRIGENZA SANITARIA - AMMINISTRATIVA - TECNICA - PROFESSIONALE, PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2 |  |
| 6564 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSI Km. SPESE CARBURANTE PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI IN CARICO AL: DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE EX AUSL BA/4. |  |
| 6563 | 19-04-2012 | 24-04-2012 | Progetto Mutilazioni Genitali Femminili ASL BA/Regione Puglia. Corso di formazione FAD "Medicina e Assistenza sanitaria multietnica". Liquidazione alla Società Sanitanova delle somme spettanti per la fornitura di accessi al corso (Codice CIG 406101793C) |  |
| 6562 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 6915 del 17/04/2012 |  |
| 6561 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | Dss n. 3. Liquidazione fatture. Assistenza Integrativa. Lista di preliquidazione n. 6846 del 16/04/2012. |  |
| 6560 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | DSS n. 3 - Liquidazione fattura Ditta Cl Medical di Marzulli Rita & C. sas. Lista di Preliquidazione n. 3389 del 27/02/2012. |  |
| 6559 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | DSS n. 3 - Liquidazione fattura Ditta Tec On Site di Marcotrigiano Gaetano. Lista di Preliquidazione n. 3014 del 21/02/2012. |  |
| 6558 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | DSS n. 3 - Fondi FESR - Liquidazione fattura Ditta My Med Group srl. Lista di Preliquidazione n. 6829 del 16/04/2012. |  |
| 6557 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | Distretto Socio Sanitario (Dss) n. 3 - Liquidazione fatture Ditte Fornitrici dispositivi protesici. Lista di Preliquidazione n. 6303 del 04/04/2012. |  |
| 6556 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | Distretto Socio Sanitario (Dss) n. 3 - Liquidazione fatture Ditte Fornitrici dispositivi protesici. Lista di Preliquidazione n. 6291 del 04/04/2012. |  |
| 6555 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | DSS n. 3 Bitonto - Palo del Colle. Liquidazione fatture Ditta E.P. per fornitura servizio mensa. Lista di Preliquidazione n. 6835 del 16/04/2012. |  |
| 6554 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 3 Bitonto - Palo delColle. Presa d'atto del Rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale nel periodo 01/01/2012 - 31/03/2012. |  |
| 6553 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | Dss n. 3 - Indennità legate alle condizioni di lavoro per il personale della Dirigenza e per il personale di comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indennità per prestazioni accessorie effettuate nel mese di Febbraio 2012. |  |
| 6552 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | Dss 3 Bitonto - Paolo del Colle. Rimborso spese carburante in favore dei dipendenti del Distretto n. 3 per utilizzo mezzo proprio. |  |
| 6551 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | Dss 3 Bitonto - Palo del Colle. Rimborso spese agli assistiti emodializzati. |  |
| 6550 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per fornitura di Farmaci, come da lista di preliquidazione n. 4911 del 17/03/12. |  |
| 6549 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per Sopravvenienze passive, come da liste di preliquidazione n. 2681 del 15/02/12. |  |
| 6548 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per forniture di Presidi Chirurgici, come da lista di preliquidazione n. 3681 del 29/02/12. |  |
| 6547 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione fattura in favore della Ditta Antinia per il Servizio di Raccolta e Smaltimento Rifiuti Tossici e Nocivi reso al P.O. di Molfetta, come da lista di preliquidazione n. 2557 del 14/02/12. |  |
| 6546 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione fattura in favore della Ditta Ambiente & Tecnologie per il Servizio di Raccolta e Smaltimento Rifiuti Tossici e Nocivi reso al P.O. di Molfetta, come da lista di preliquidazione n. 2556 del 14/02/12. |  |
| 6545 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | Rimborso ticket su prestazioni specialistiche. |  |
| 6544 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Art. 1 - 1° comma della L.R. 27/93, così come modificata ed integrata dalle LL.RR. 17/96 e 25/07. Integrazione dell'autorizzazione al SOCCORSO di infermi e feriti a favore dell'Associazion |  |
| 6543 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti del Dipartimento di Prevenzione - Dott. Domenico Lagreca (periodo marzo 2012). |  |
| 6542 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Liquidazione prestazioni aggiuntive per l'organizzazione campagna straordinaria di vaccinazione H1N1. |  |
| 6541 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | DR. D.M. - MATRICOLA N. 5001812 - DIRIGENTE PSICOLOGO A TEMPO INDETERMINATO: AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE DI CUI ALL'ART. 33, COMMI 2-3-6, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 E SS.MM.II. |  |
| 6540 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | SIG. C. A. - MATRICOLA N. 5001076 - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE A TEMPO DETERMINATO: AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE DI CUI ALL'ART. 33, COMMI 2 -3-6, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 E SS.MM.II. |  |
| 6539 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | MACROAREA "C2" DI PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONALE EFFETTUATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2012. |  |
| 6538 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 6869 DEL 16.04.2012 - TELECOM. |  |
| 6537 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 6849 DEL 16.04.2012 - AMGAS. |  |
| 6536 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 6802 DEL 13.04.2012 - TELECOM ITALIA MOBILE. |  |
| 6535 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 6801 DEL 13.04.2012 - GAS NATURAL. |  |
| 6534 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 5968 DEL 29.03.2012 - ENEL (PAGAMENTO RID). |  |
| 6533 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 6042 DEL 30.03.2012 - A.M. GAS SRL. |  |
| 6532 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 6044 DEL 30.03.2012 - ENEL (PAGAMENTO RID). |  |
| 6531 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 6177 DEL 02.04.2012 - ENEL (PAGAMENTO RID). |  |
| 6530 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 6261 DEL 03.04.2012 - ENI SPA.. |  |
| 6529 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 6331 DEL 04.04.2012 - ITALCOGIM ENERGIE S.P.A.. |  |
| 6528 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 6640 DEL 11.04.2012 - ACQUEDOTTO PUGLIESE. |  |
| 6527 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Sig. MARIELLA Nicola, nato il 27.10.1949, in servizio presso il P.O. Fallacara - Triggiano. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - a decorrere dall'1.07.2012 e collocamento in quiescenza con effetto 01.07.2012. |  |
| 6526 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | DIPARTIMENTO DIM PREVENZIONE EX BA/5, LEGGE 04.03.1987 N. 88 ART. 5. INDENNITA' ECONOMICHE TBC A FAVORE DELLA SIG.RA C.M. - LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2012 E FINO AL 06/04/2012. |  |
| 6525 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Liquidazione fatture Ditta APE srl-servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione presso l'ex CTO. |  |
| 6524 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO AD ASSISTITI RESIDENTI NEL DSS N. 13 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2011. |  |
| 6523 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO AD ASSISTITI RESIDENTI NEL DSS N. 13 LUGLIO-DICEMBRE 2011. |  |
| 6522 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CRIONAIR ITALIA SRL PER FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO AD ASSISTITI RESIDENTI NEL DSS N. 13 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011. |  |
| 6521 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Sig.ra RUTA Francesca, nata il 11.07.1951, in servizio presso il DSS. 6 Servizio Riabilitazione ASL. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - a decorrere dall'1.08.2012 e collocamento in quiescenza con effetto 01.08.2012. |  |
| 6520 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PUGLIA LIFE SRL PER FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO AD ASSISTITI RESIDENTI NEL DSS N. 13 - FATTURA N. 9019 DEL 30/11/2011. |  |
| 6519 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Sig.ra Rosa DAMIANI, nata il 27/07/1947 - Operatore Socio Sanitario - cat. BS - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato DSS 6 - servizio riabilitazione ASL. Cessazione per compimento limite di età 27.07.2012 e colocamento in quiescenza con effetto 0 |  |
| 6518 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SICO SPA PER FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO AD ASSISTITI RESIDENTI NEL DSS N. 13 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2011. |  |
| 6517 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | DSS N. 13 - L.R. N. 45/2008 - ART. 9 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ABA IN FAVORE DELL'ASSISTITO A.A.. |  |
| 6516 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | DISTRETTO N. 14 LIQUIDAZIONE FATTURE DA LISTA N. 726 DEL 18.01.2012 IN FAVORE DELLA DITTA STAMPA SUD S.R.L. PER LA FORNITURA DI STAMPATI. |  |
| 6515 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | DSS/14 - ASSISTENZA PROTESICA E OLTD, LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6435 DEL 5-4-2012. |  |
| 6514 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | DSS/14 LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO TRA.D.A. DI CORATO (BA) LISTA N. 4554 DEL 13.03.2012. |  |
| 6513 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Sig. C.E. - ex Coadiutore Amministrativo a tempo indeterminato - Presa d'atto, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 29/10/2001 n.461 degli esiti della visita collegiale effettuata presso la Commissione Medica di Verifica di Bari: Determinazioni. |  |
| 6512 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Presidio Ospedaliero Bari Sud "Di Venere".
Reintegro di n. 1 sistema ottico di marca Storz occorrente alla U.O.C. di Urologia. Cod. Cig 4145107A7F. |  |
| 6511 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Indennità legate alle condizioni di lavoro Dirigenza Medica/Veterinaria, Sanitaria-Amm.va-Tecnica-Prof.le, Personale del Comparto del Presidio Ospedaliero ex normativa contrattuale di riferimento.
Liquidazione indennità per prestazioni eccessorie effett |  |
| 6510 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Sig. P.G. - ex Operatore Tecnico Specializzato a tempo indeterminato collocato in quiescenza per inabilità in data 19/01/2012. Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruite. Integrazione. |  |
| 6509 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Sig.ra I.M.A. - Coll.re Prof.le San.io Ostetrica a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro. Liquidazione indennità sostitutiva delle ferie non fruite. |  |
| 6508 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Corso di aggiornamento "L'evoluzione nel settore dei mangimi: la normativa in campo". Roma, 28 ottobre 2011. Dirigente Veterinario Dott. Gaetano dell'Aquila. Rimborso delle spese sostenute. |  |
| 6507 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | DSS/ 14 - ASSISTENZA PROTESICA DIRETTA LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6433 E N. 6571 DEL 10.04.2012. |  |
| 6506 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Corso di Alta Formazione di "Contrattualistica Pubblica". Sedi diverse, 25 marzo, 29 aprile, 27 e 28 maggio, 24 e 25 giugno, 23 e 24 settembre, 28 ottobre 2011. Avv. Rachele Popolizio. Liquidazione delle spese di iscrizione. |  |
| 6505 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO A DIVERSI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 14, AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI APRILE 2012. |  |
| 6504 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | DSS/14 - ASSISTENZA PROTESICA E OLTD, LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6462 DEL 6-4-2012. |  |
| 6503 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta R.S.P. Project Consulting per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP Di Venere. |  |
| 6502 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | DSS/14 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO - NUTRIZIONALI, LISTE N. 6536 E N. 6568 DEL 10-04-2012. |  |
| 6501 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | DISTRETTO N. 14 LIQUIDAZIONE FATTURA DA LISTA N. 745 DEL 18.01.2012 IN FAVORE DELLA DITTA 3 M.C. S,.R.L. DI CAPURSO (BA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E DI CONVIVENZA. |  |
| 6500 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | DISTRETTO N. 14 LIQUIDAZIONE FATTURA DA LISTA N. 6779 DEL 13.04.2012 IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAL WORKS DI BARI PER LA FORNITURA DI VIDEODERMATOSCOPIO. |  |
| 6499 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Prestazioni di lavoro straordinario del personale comparto. Liquidazione prestazoni effettuate nel mese di Marzo 2012. |  |
| 6498 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA CNS SOC. COOPERATIVA, LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4668 DEL 14/03/2012. CIG.: 2602821BD3. |  |
| 6497 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario; A.S.P. Opera Pia "Di Venere "Residenza Protetta di Bari - Carbonara ; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad un disabile non autosufficiente per i mesi : da Luglio a Dicembre 2011.
|  |
| 6496 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AESSE HOSPIITAL DI BARI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6584 DEL 11/04/2012. |  |
| 6495 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CROMOLAB, LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4396 DEL 12/03/2012 CIG: ZA8041530E. |  |
| 6494 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA 3 M.C. SRL, LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 13237 DEL 11/10/2011, N. 16446 DEL 05/12/2011 E N. 1858 DEL 02/02/2012. GIG: 1623523D8C. |  |
| 6493 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta COSTRUZIONI MURGOLO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 6492 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta G.D.P. SERVICE per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Carbonara, S. Paolo e Triggiano. |  |
| 6491 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | liquidazione spesa farmaceutica convenzionata cassa marittima - marzo 2012 |  |
| 6490 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | liquidazione spesa farmaceutica convenzionata asl ba - marzo 2012 |  |
| 6489 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | determina liquidazione pht - compenso farmacie convenzionate marzo 2012 |  |
| 6488 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "San Martino" Residenza Protetta di Cassano delle Murge,Ente gestore "San Martino Srl"; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad una disabile grave per i mesi di Novembre e Dicembre 2011, Gen |  |
| 6487 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Direzione Area servizio Socio Sanitario;" Nuova Fenice " Residenza Protetta di Noicattaro, Ente gestore " Società SEGESTA MEDITERRANEA S.r.L "; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili non autosufficienti nei mesi di Dicembre 2 |  |
| 6486 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Tribunale di Bari Sez. Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal dott. Lorusso Nicola c/ ex Ausl Ba/3 . Liquidazione delle competenze spettanti al C.T.U. dott.ssa Modugno Maria Rosaria. |  |
| 6485 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario;" Hotel San Francisco " Residenza Protetta in Triggiano Ente gestore "Hotel San Francisco S.r.L."; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili non autosufficienti per i mesi di Dicembr |  |
| 6484 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario; "OPERA DON GUANELLA - Centro per Anziani "Residenza Protetta di Bari, Sede legale Roma; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad un disabile non autosufficiente nei mesi di Dicembre 2011, Ge |  |
| 6483 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " HOTEL SAN FRANCISCO "
Residenza Protetta in Bitritto , Ente Gestore " Hotel San Francisco S.r.L. "; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili non autosufficienti nei mesi di |  |
| 6482 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario."Opera San Francesco" Residenza Sociosanitaria per disabili ed autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Molfetta, Ente gestore MetroPolis Consorzio Coop. Sociali; Liquidazione per l'attività di assistenza |  |
| 6481 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario."San Pio" Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Adelfia, Ente gestore " S.A.AP. S.r.L."; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi n |  |
| 6480 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta AUTOCARROZZERIA di DE CARNE VITO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Carbonara, S. Paolo e Triggiano. |  |
| 6479 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - TRANSAZIONE D.G.R. N. 2408/2011. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALFA INTES SRL. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6706 DEL 12/04/2012. |  |
| 6478 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - TRANSAZIONE D.G.R. N. 2408/2011. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUGLIA MEDICAL SRL. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6685 DEL 12/04/2012. |  |
| 6477 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CROMOLAB, LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 14714 DELL'8.11.2011 CIG - Z3D02BA91E. |  |
| 6476 | 18-04-2012 | 18-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per forniture di Farmaci, come da lista di preliquidazione n. 3570 del 28/02/12. |  |
| 6475 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ALL SERVICE TECNOLOGY per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 6474 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta FAVIA EDILIZIA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 6473 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA 3 M. C. SRL, LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 13239 DEL 11/10/2011. CIG: 1623523D8C. |  |
| 6472 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta C.E.I. per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 6471 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta LUISI LUCA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 6470 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PROGIDA TRAVERSA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6148 DEL 02/04/2012. CIG Z9E00D2660. |  |
| 6469 | 18-04-2012 | 18-04-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 6834 del 16/04/2012 |  |
| 6468 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta STILMETAL per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 6467 | 18-04-2012 | 18-04-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 6720 del 12/04/2012 |  |
| 6466 | 18-04-2012 | 18-04-2012 | DDP Giovinazzo. Assegnazione somme residue determina n. 3415 del 5/03/2012. Aggiudicazione Ditta Soluzioni & Forniture per acquisto risorse sanitarie e gestionali Ser.T. Giovinazzo su progetto "Davis" sponsorizzato Schering Plough. |  |
| 6465 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER LIMITI D'ETA' DAL 1° LUGLIO 2012 DEL COADIUTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA "B" SIG.RA COLETTA ANNA MARIA. |  |
| 6464 | 18-04-2012 | 18-04-2012 | Liquidazione compenso Commissione Invalidi Civili territorio di Ruvo di Puglia e Terlizzi. Periodo 10/03/2012 - 31/03/2012. Euro 18.714,78. |  |
| 6463 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER LIMITI D'ETA' DAL 1° AGOSTO 2012 DEL COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - FISIOTERAPISTA - CATEGORIA "D", SIG.RA MARINELLI LUCIA. |  |
| 6462 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta R.S.P. Project Consulting per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara.
. |  |
| 6461 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | DIPENDENTE SIG.RA CICORELLA ANNA MARIA, NATA A CONVERSANO IL 17/06/1951, COADIUTORE AMMIBISTRATIVO CATEGORIA "B" - P.O. DI CONVERSANO. COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER ANZIANITA'. |  |
| 6460 | 18-04-2012 | 18-04-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 6328 del 04/04/2012. |  |
| 6459 | 18-04-2012 | 18-04-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 6329 del 04/04/2012. |  |
| 6458 | 18-04-2012 | 18-04-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale Ruvo di Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 6432 del 05/04/2012. |  |
| 6457 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | DIPENDENTE SIG.RA TOLOMEO MARIA IMMACOLATA, NATA A CAMPI SALENTINA (LE) IL 06/12/1951, INFERMIERA GENERICA ESPERTA - P.O. DI CONVERSANO. COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER ANZIANITA'. |  |
| 6456 | 18-04-2012 | 19-04-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2012. |  |
| 6455 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta SANVITO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 6454 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti e delle facciate con sostituzione di infissi per l'adeguamento alle norme di certificazione energetica del P.O. di Molfetta. Liquidazione competenze professionali per incarico di progettazione preliminar |  |
| 6453 | 18-04-2012 | 18-04-2012 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2012 per acquisto Reagenti per il Laboratorio Analisi, Materiale Protesico da impiantare a degenti, come da liste di preliquidazione n. 6176 - 6178 - anno 2012. |  |
| 6452 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Lavori di adeguamento e sistemazione del Presidio di Adelfia. Approvazione Stato avanzamento lavori n. 1. Liquidazione fattura relativa al Certificato di pagamento n. 1. |  |
| 6451 | 18-04-2012 | 18-04-2012 | P.O. Corato. Liquidazione fatture Ditte Varie per acquisto di beni durevoli come da lista di preliquidazione n. 6288 del 04/04/2012. |  |
| 6450 | 18-04-2012 | 18-04-2012 | P.O. Corato. Liquidazione fatture per acquisti urgenti come da lista di preliquidazione n. 3729 del 01/03/2012. |  |
| 6449 | 18-04-2012 | 18-04-2012 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Puglia Life srl, come da liste di preliquidazione n. 5216 / 2012 - Determinazioni. |  |
| 6447 | 18-04-2012 | 18-04-2012 | Dss Uno. Ditte Varie: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 6127 del 02/04/2012. |  |
| 6446 | 18-04-2012 | 23-04-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei Dipendenti: DIGIESI Leonardo - FANELLI Angela - PALMIROTTA Francesco - PLOTINO Antonio - Tulimiero Nicola - Relativo ai mesi di Febbraio e Marzo 2012. |  |
| 6445 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | CASSA ECONOMALE OSPEDALE DI MONOPOLI - CONVERSANO. RENDICONTO DEL CASSIERE AL 31 MARZO 2012 - REINTEGRO CASSA. |  |
| 6444 | 17-04-2012 | 17-04-2012 | Liquidazione fatture Comunità"Ass.Casa"per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel.nr.6224"sezddpba XBA/3" |  |
| 6443 | 17-04-2012 | 17-04-2012 | Liquidazione fatture Comunità "Betania"per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Liste di prel.nn.4411-5121"sezddpbaXBA/3" |  |
| 6442 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | ASSISTENZA PROTESICA - D.M. 332/99 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI €36.995,83 PER FORNITURE DI PROTESI |  |
| 6441 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | ASSISTENZA PROTESICA - D.M. 332/99 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI €.55.009,20 PER FORNITURE DI PROTESI |  |
| 6440 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | L.R. N.25 DEL 21.11.1996, N.14 DEL 15.05.1998 E N.28 DEL 22.12.2000 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSISTITI VARI. |  |
| 6439 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Dott.ssa RIZZO Debora Maria. Attribuzione della indennità di esclusività di rapporto nella fascia superiore al compimento dei cinque anni di attività ex art.5 CCNL 8.06.2000. |  |
| 6438 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Dott.ssa ADDANTE Lucia Anna. Attribuzione della indennità di esclusività di rapporto nella fascia superiore al compimento dei cinque anni di attività ex art.5 CCNL 8.06.2000. |  |
| 6437 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione. Deliberazione del Direttore Generale n. 595 del 28 mrzo 2012 "Individuazione di uffici e funzionari amministrativi per l'attuazione di quanto ai punti 5 e 6 dell'Allegato A della deliberazione di Giunta Regionale 27 ottobre 2 |  |
| 6436 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Dr. CONTE Raffaele. Attribuzione della indennità di esclusività di rapporto nella fascia superiore al compimento dei quindici anni di attività ex art.5 CCNL 8.06.2000. |  |
| 6435 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Lavori di sistemazione delle pertinenze esterne ed arredo della RSA di Noicattaro - 1° stralcio funzionale. Liquidazione competenze professionali per saldo progetto di variante e acconto direzione lavori al 1° SAL. |  |
| 6434 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GLAXOSMITHKLINE SPA.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 3305 DEL 24/02/2012. |  |
| 6433 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Lavori dell'impianto di riscaldamento e condizionamento 2° stralcio funzionale piani seminterrato, terra e primo ex P.O. CTO di Bari. Approvazione stato avanzamento lavori n. 8 e liquidazione fattura relativa relativa al certificato di pagamento n. 8. |  |
| 6432 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PFIZER ITALIA SRL.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 3307 DEL 24/02/2012. |  |
| 6431 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Dott.ssa GABALLO Alessandra. Attribuzione della indennità di esclusività di rapporto nella fascia superiore al compimento dei cinque anni di attività ex art.5 CCNL 8.06.2000. |  |
| 6430 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI JANSSEN CILAG SPA.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 3325 DEL 24/02/2012. |  |
| 6429 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Lavori di sistemazione delle pertinenze esterne ed arredo della RSA di Noicattaro - 1° stralcio funzionale - Opere di completamento. Approvazione stato avanzamento lavori n. 1. Liquidazione fattura relativa al certificato di pagamento n. 1. |  |
| 6428 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CENTRO AGROVETE S.R.L.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6824 DEL 16/04/2012. |  |
| 6427 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA JANSSEN - CILAG SPA.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6121 - 6129 DEL 02/04/2012 |  |
| 6426 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Dott. MASTRORILLI Vincenzo. Attribuzione della indennità di esclusività di rapporto nella fascia superiore al compimento dei cinque anni di attività ex art.5 CCNL 8.06.2000. |  |
| 6425 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA JANSSEN - CILAG SPA.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6139 DEL 02/04/2012. |  |
| 6424 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA JANSSEN - CILAG SPA.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6132 DEL 02/04/201 |  |
| 6423 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA JANSSEN - CILAG SPA.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6111 DEL 02/04/2012. |  |
| 6422 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Dott. Giorgio Di Leone - Partecipazione Riunione Tavolo Infortuni Mortali del 29/03/2012 e Riunione Tavolo SINP Regioni 04 aprile 2012 - Roma - Rimborso spese. |  |
| 6421 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Dott.ssa ADDANTE Lucia Anna. Attribuzione della Retribuzione di posizione minima contrattuale per i Dirigenti di nuova assunzione al compimento dei cinque anni di attività ex art.4 CCNL 8.06.2000. |  |
| 6420 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | progetto CCM (Centro per il controllo delle malattie) 2008 approvato con D. M. 26.11.2008: "Buone pratiche sull'alimentazione, consumo di frutta, verdura e alimenti sani nelle scuole e nei luoghi di lavoro di cui alla D.G. ASL BA n. 446 del 10/03/2011 - |  |
| 6419 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Dott. MATARRESE Antonio. Attribuzione della Retribuzione di posizione minima contrattuale per i Dirigenti di nuova assunzione al compimento dei cinque anni di attività ex art.4 CCNL 8.06.2000. |  |
| 6418 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione compensi ai componenti la commissione Medica Locale Provinciale per le patenti di guida speciali, ai sensi dell'art. 119 comma 4 D.Lgs. 30/04/92 n. 285. Mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2012. |  |
| 6417 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Dott.ssa BASILE Rosa. Attribuzione della Retribuzione di posizione minima contrattuale per i Dirigenti di nuova assunzione al compimento dei cinque anni di attività ex art.4 CCNL 8.06.2000. |  |
| 6416 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione rimborso carburante utilizzo proprio mezzo al personale della sede dell'UTP Monopoli - Conversano. |  |
| 6415 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Lavori urgenti di adeguamento a norma degli impianti elettrici del P.O. di Corato. Concessione proroga. |  |
| 6414 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "CORSO TEORICO PRATICO DI IDROPUNTURA IN TRAVAGLIO DI PARTO" . BARI, P.O. SAN PAOLO 28/29 OTTOBRE 2011. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE |  |
| 6413 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione della Casa della Salute nell'ambito dell'ex ospedale De Bellis di Castellana Grotte. Preso d'atto del progetto esecutivo aggiornato. |  |
| 6412 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DITTE : DIVERSE - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N° 6436 DEL 05/04/2012.
A.F.T. DI ACQUAVIVA DELLE FONTI |  |
| 6411 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DITTE : DIVERSE - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N° 6115 DEL 02/04/2012.
A.F.T. DI ACQUAVIVA DELLE FONTI |  |
| 6410 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DITTE : DIVERSE -ANNO 2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N° 5778-5789-5797-5811-5812-5813-5820-5827 DEL 28/03/2012 E N.5852 DEL 29/03/2012.
A.F.T. DI ALTAMURA |  |
| 6409 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DITTE : ALMIRALL -TRANSAZIONE D.G.R. N. 2408 DEL 02/11/2011 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N° 66361 DEL 05/04/2012.
A.F.T. DI ALATAMURA |  |
| 6408 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Dott.ssa D'ALESIO Grazia. Attribuzione della Retribuzione di posizione minima contrattuale per i Dirigenti di nuova assunzione al compimento dei cinque anni di attività ex art.4 CCNL 8.06.2000. |  |
| 6407 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Dott.ssa GABALLO Alessandra. Attribuzione della Retribuzione di posizione minima contrattuale per i Dirigenti di nuova assunzione al compimento dei cinque anni di attività ex art.4 CCNL 8.06.2000. |  |
| 6406 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta R.C. IMPIANTI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. Di Venere. |  |
| 6405 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Dott. BERARDI Pietro. Attribuzione della Retribuzione di posizione minima contrattuale per i Dirigenti di nuova assunzione al compimento dei cinque anni di attività ex art.4 CCNL 8.06.2000. |  |
| 6404 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta M.R. IMPIANTI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 6403 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Dott. RANALDI Angelo Antonello. Attribuzione della Retribuzione di posizione minima contrattuale per i Dirigenti di nuova assunzione al compimento dei cinque anni di attività ex art.4 CCNL 8.06.2000. |  |
| 6402 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Dott. VITALE Carmine. Attribuzione della Retribuzione di posizione minima contrattuale per i Dirigenti di nuova assunzione al compimento dei cinque anni di attività ex art.4 CCNL 8.06.2000. |  |
| 6401 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Dott.ssa MASSIMO Maria Michela. Attribuzione della Retribuzione di posizione minima contrattuale per i Dirigenti di nuova assunzione al compimento dei cinque anni di attività ex art.4 CCNL 8.06.2000. |  |
| 6400 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Dott.ssa CASTORE Anna Rita. Attribuzione della Retribuzione di posizione minima contrattuale per i Dirigenti di nuova assunzione al compimento dei cinque anni di attività ex art.4 CCNL 8.06.2000. |  |
| 6399 | 17-04-2012 | 17-04-2012 | ATTIVITA' DI CONSULENZA PROFESSIONALE MEDICA PER ATTIVITA' DI DIALISI DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA DI GIOIA DEL COLLE. LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2011. |  |
| 6398 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Dott. LADDAGA Nicola. Attribuzione della Retribuzione di posizione minima contrattuale per i Dirigenti di nuova assunzione al compimento dei cinque anni di attività ex art.4 CCNL 8.06.2000. |  |
| 6397 | 17-04-2012 | 17-04-2012 | ATTIVITA' DI CONSULENZA PROFESSIONALE MEDICA PER ATTIVITA' DI DIALISI DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA DI GIOIA DEL COLLE. LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2011. |  |
| 6396 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Dott. AMENDOLARA Francesco. Attribuzione della Retribuzione di posizione minima contrattuale per i Dirigenti di nuova assunzione al compimento dei cinque anni di attività ex art.4 CCNL 8.06.2000. |  |
| 6395 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DEL DIP.TE GARZONE M. LAURA - MESI FEBBRAIO E MARZO 2012 |  |
| 6394 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Dott. LOIZZO Paolo. Attribuzione della Retribuzione di posizione minima contrattuale per i Dirigenti di nuova assunzione al compimento dei cinque anni di attività ex art.4 CCNL 8.06.2000. |  |
| 6393 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Dott. MASTRORILLI Vincenzo. Attribuzione della Retribuzione di posizione minima contrattuale per i Dirigenti di nuova assunzione al compimento dei cinque anni di attività ex art.4 CCNL 8.06.2000. |  |
| 6392 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione fatture ditta SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT (Cod. CIG n. 2735192FD3) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 6574 del 10.04.2012 per un importo di € 3.966,60= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 6391 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione fatture ditta VISUFARMA S.R.L. (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 6296 del 04.04.2012 per un importo di € 5.135,56= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 6390 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione fatture ditta SANOFI AVENTIS S.P.A. (Cod. CIG come da allegato "A" per la fornitura di farmaci, come da lista n. 5490 del 26.03.2012 per un importo di € 872,38= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 6389 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione fatture ditta HOSPIRA ITALIA S.R.L. (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 4106 del 07.03.2012 per un importo di € 7.462,18= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 6388 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione fatture ditta HOSPIRA ITALIA S.R.L. (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 3409 del 27.02.2012 per un importo di € 8.998,20= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 6387 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione fatture ditta HOSPIRA ITALIA S.R.L. (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 3400 del 27.02.2012 per un importo di € 13.647,84= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 6386 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione fattura ditta SISMED S.R.L. (Cod. CIG n. 2752293009 ) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 2503 del 18.02.2011 per un importo di € 651,00= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 6385 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione fattura ditta A.2 S.R.L. (Cod. CIG n. 27198467EA - 2719078E22) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 73 del 05.01.2011 per un importo di € 516,00= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 6384 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione fattura Ditta CELICORNER per la fornitura di prodotti per Celiachia. |  |
| 6383 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione fatture ditta SISMED S.R.L. (Cod. CIG n. 2718578189 - n. 2720568BB9) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 12469 del 22.09.2011 per un importo di € 15.168,00= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 6382 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici esercizio 2011, ditte varie, come da lista di preliquidazione nn° 6346-6347-6348-6349-6350-6351-6352-6353-6354 del 04/04/2012
e nn. 6373-6374-6375 del 05/04/2012
A.F.T. di Grumo Appula |  |
| 6381 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici esercizio 2012, ditte varie, come da lista di preliquidazione nn°6533-6537-6540-6543-6545 del 10/04/2012
A.F.T. di Grumo Appula |  |
| 6380 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici esercizio 2012, ditte varie, come da lista di preliquidazione nn° 5144-5146-5147-5148-5149-5150-5152-5153 del 20/03/2012
A.F.T. di Grumo Appula. |  |
| 6379 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione fatture forniture di farmacinon registrati in Italia per pazienti affetti da morbi rari e/o particolari residenti nel territorio del D.S.S. esercizio 2012, ditte varie, come da lista di preliquidazione nn° 6372 del 05/04/2012
A.F.T. di Gru |  |
| 6378 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici esercizio 2011, ditte varie, come da lista di preliquidazione nn°5155-5156-5157-5158 del 20/03/2012 e nn°6244-6245 del 03/04/2012 e nn°6355-6356 del 04/04/2012
A.F.T. di Grumo Appula |  |
| 6377 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Rimborso spese in favore degli assistiti residenti nel territorio dei comuni di Modugno, Bitetto e Bitritto.Legge 25/96 |  |
| 6376 | 17-04-2012 | 19-04-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti del DSS n. 9 nel mese di febbraio 2012 |  |
| 6375 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Liquidazione fatture ditta BIO SUD MEDICAL SYSTEMS (Cod. CIG 271887784S) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 3978 del 05.03.2012 per un importo di €4.401,09= iva inclusa. |  |
| 6374 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Liquidazione fatture ditta BIO SUD MEDICAL SYSTEMS (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 3718 dell'01.03.2011 per un importo di € 5.543,14= iva inclusa. |  |
| 6373 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Liquidazione fatture ditta ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. (Cod. CIG 32143250E7) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 1874 del 02.02.2012 per un importo di € 33.380,09= iva inclusa. |  |
| 6372 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Liquidazione fatture ditta BIO SUD MEDICAL SYSTEMS (Cod. CIG 2717840085) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 17265 del 20.12.2011 per un importo di € 6.836,22= iva inclusa. |  |
| 6371 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Liquidazione fatture ditta TECHNO GENETICS S.R.L. (Cod. CIG 32149325CF) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 16399 del 05.12.2011 per un importo di € 63.398,40= iva inclusa. |  |
| 6370 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Liquidazione fatture ditta TECHNO GENETICS S.R.L. (Cod. CIG 32149325CF) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 16398 del 05.12.2011 per un importo di € 9.375,60= iva inclusa. |  |
| 6369 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Liquidazione fatture ditta TECHNO GENETICS S.R.L. (Cod. CIG 32149325CF) per la fornitura di materiale diagnostico, come da liste n. 16397 del 05.12.2011 e n. 4044 del 06.03.2012 per un importo di € 10.528,00= iva inclusa. |  |
| 6368 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 E SS.MM.II.: RINNOVO CONCESSIONE DEI PERMESSI MENSILI PER L'ANNO 2012 A SEGUITO DI VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI NECESSARI PER LA FRUIZIONE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO. |  |
| 6367 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6674 DEL 12-04-2012 B. BRAUN MILANO SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI |  |
| 6366 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6661 DEL 12-04-2012 VECCHI & C. PIAM, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DI |  |
| 6365 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6658 DEL 12-04-2012 FIDIA FARMACEUTICI SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERI |  |
| 6364 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6655 DEL 12-04-2012 MILTE' ITALIA SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI D |  |
| 6363 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6627 DEL 11-04-2012 SANOFI PASTEUR MSD SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERI |  |
| 6362 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6625 DEL 11-04-2012 ROCHE DIAGNOSTICS SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIA |  |
| 6361 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6609 DEL 11-04-2012 HOLLISTER SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGN |  |
| 6360 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6285 DEL 04-04-2012 MOLTENI L. - MOLTENI & C. SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO |  |
| 6359 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6760 DEL 13-04-2012 ROCHE S.P.A., PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNO |  |
| 6358 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6743 DEL 13-04-2012 FARMACEUTICI DAMOR SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERI |  |
| 6357 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DI PUGLIA E BASILICATA - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 12363 DEL 20/09/2011. |  |
| 6356 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - NOCI - GIOIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIDEM DI BELLUSCO - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4391 DEL 12/03/2012. CIG: ZB5045853B. |  |
| 6355 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDIL BARSENTO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3303 DEL 24/02/2012 SOPRAVVENIENZE PASSIVE. |  |
| 6354 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDIL BARSENTO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3696 DEL 29/02/2012. GIG Z5A041529F. |  |
| 6353 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDIL BARSENTO DI NOCI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 909 DEL 20/01/2012. GIG Z5503D6E19. |  |
| 6352 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDI BARSENTO LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16481 DEL 06/12/2011. GIG ZD80370DA1. |  |
| 6351 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI AL PP.OO. PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. ANNO 2011. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 12702/12957/14402 E 16496 ANNO 2011 E N. 15/482/897/1603/1604/1885/2191 E 2727 ANNO 2012. |  |
| 6350 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - GIOIA DEL COLLE - NOCI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LIBROCART - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6293 DEL 04/04/2012. GIG ZF303D6D8B. |  |
| 6349 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PROCIDA TRAVERSA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16445 DEL 05/12/2011. GIG Z9E00D2660. |  |
| 6348 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | S.O. PUTIGNANO - RIMBORSO TICKET. |  |
| 6347 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | SCONTO MERCE N. 1 GENERATORE PER BISTURI AD ULTRASUONI MODELLO HARMONIC G11
ACCETTAZIONE.
DR DE NICOLO |  |
| 6346 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | COORDINAMENTO 118 - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA F.LLI BERNARD S.R.L. PER SERVIZIO DI LAVA NOLO (CIG: 4082526F04), COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N ° 6789 DEL 13/04/2012 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 14.760,94. |  |
| 6345 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | COORDINAMENTO 118 - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. PER SERVIZIO DI LAVA - NOLO (CIG:4082526FO4) COME DA LISTA DI LUIQUIDAZIONE N° 6790 DEL 13/04/2012 PER UN IMPORTO COMPLESIVO DI € 9.840,62. |  |
| 6344 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali Medico Specialista presso la Casa Circondariale di Bari- Dr. LOSAVIO Giacomo. Liquidazione Compenso Febbraio e Marzo 2012. |  |
| 6343 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6493 DEL 06-04-2012 FARMACEUTICI DAMOR SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERI |  |
| 6342 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6431 DEL 05-04-2012 ACTELION SRL, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNO |  |
| 6341 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari : Dr. DI CORATO Giacomo. Liquidazione Compenso Marzo 2012. |  |
| 6340 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | L.R. N. 45/2008, ART. 9 . CONTRIBUTO AI CITTADINI PUGLIESI CHE SI AVVALGONO DEL METODO A.B.A. PREVISTE DALLA DELIBERA G.R. N. 2035 DEL 27/10/2009. RIMBORSO SPESE ALLA SIG.RA B.C. |  |
| 6339 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. PARISI Maria Rosaria. Liquidazione compenso Marzo 2012. |  |
| 6338 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6396 DEL 05-04-2012 ABBOTT PRODUCTS SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI |  |
| 6337 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari: Dr. RANA Luciano. Liquidazione Compenso Marzo 2012. |  |
| 6336 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. LOPRIORE Anna. Liquidazione Compenso Marzo 2012. |  |
| 6335 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | liquidazione assegno di cura per pazienti affetti da S.L.A. anno 2011 |  |
| 6334 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. Mario TARALLO. Liquidazione Compenso Marzo 2012. |  |
| 6333 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6392 DEL 05-04-2012 NOVARTIS - VACCINES, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI |  |
| 6332 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari - Sig.ra ABBATE Annamaria. Liquidazione Marzo 2012. |  |
| 6331 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6385 DEL 05-04-2012 ASTRA TECH SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAG |  |
| 6330 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6377 DEL 05-04-2012 ASTRAZENECA SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIA |  |
| 6329 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6360 DEL 05-04-2012 ABBOTT SRL, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOST |  |
| 6328 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari - Sig. DEL BENE Savio. Liquidazione compenso Marzo 2012. |  |
| 6327 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO DISABILI DEL DSS12 - CONSORZIO TRA.D.A. DI CORATO. GENNAIO FEBBRAIO 2012. |  |
| 6326 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari - Sig. MARZOVILLA Giovanni. Liquidazione compenso Marzo 2012. |  |
| 6325 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | DGR N. 2035/2009 "L.R. 45/2008 - ART 9". CONTRIBUTO AI CITTADINI PUGLIESI CHE SI AVVALGONO DEL METODO ABA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSTSTITO F.G.. |  |
| 6324 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | Risoluzione del rapporto di lavoro Sig.L.C.V.-collaboratore professionale sanitario-capo sala coordinatore.Liquidazione indennità di mancato preavviso-ferie non godute. |  |
| 6323 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari - Sig. DE FRANCESCO Nicola Domenico. Liquidazione compenso Marzo 2012. |  |
| 6322 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 12. PROSEGUIMENTO NELL'ANNO 2012, DEL TRATTAMENTO DI "NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE LONG TERM" , FORNITO DALLA "DITTA BAXTER S.P.A.", IN FAVORE DELL'ASSISTITO R.N. DI CONVERSANO. |  |
| 6321 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali - Medico Specialista presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. DI MOLFETTA Vito. Liquidazione Compenso Febbraio 2012. |  |
| 6320 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE FORNITRICI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, COME DA LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6342 E N. 6344 DEL 04.04.2012.. |  |
| 6319 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2006-2008-2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6357 DEL 05/04/2012 - N. 6358 DEL 05/04/2012 - N. 2808 DEL 17/02/2012 - N. 17247 DEL 20/12/2011 - N. 8996 DEL 27/05/2011 - N. 702 DEL 18/01/2012 - N. 8018 DEL 16/05/2011 - N |  |
| 6318 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Tribunale di Bari - Sez. Lavoro, ricorso ex art. 700 c.p.c., promosso da Bellino Giovanna + 12 nei confronti della ASL BA, R.G. n. 17188/10. Esecuzione ordinanza. Liquidazione spese legali. |  |
| 6317 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2007-2008-2009-2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6181 DEL 03/04/2012 - N. 16372 DEL 02/12/2011 - N. 6185 DEL 03/04/2012 - N. 7595 DEL 10/05/2011 - N. 5548 DEL 05/04/2011 - N. 8415 DEL 18/05/2011 - N. 15624 DEL 21/11/ |  |
| 6316 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5166 DEL 21/03/2012 - N. 2193 DEL 09/02/2012 - N. 17422 DEL 22/12/2011 - N. 16047 DEL 28/11/2011 - N. 9651 DEL 10/06/2011 - N. 5606 DEL 06/04/2011 - MODIFICA DETERMINA N. 5290 DEL 30 |  |
| 6315 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 1572 DEL 31/01/2012 - N. 7280 DEL 05/05/2011 - N. 1574 DEL 31/01/2012 - N. 18 DEL 02/01/2012 - N. 9932 DEL 14/06/2011 - N. 10846 DEL 27/07/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOC |  |
| 6314 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatoria per il conferimento di incarichi di diritto privato ( Collaborazione ) ai sensi dell'Art.15 octies del D.Lgs. N.502/92 e s.m.i. per il profilo di Dirigente Medico disciplina "Medicina d |  |
| 6313 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Liquidazione fattura ditta INSTRUMENTATION LABORATORY (Cod. Cig n. 3214015115) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 6565 del 10.04.2012 per un importo di € 1.681,92= iva inclusa. |  |
| 6312 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Liquidazione fatture ditta INSTRUMENTATION LABORATORY (Cod. Cig n. 3214015115) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 2052 del 06.02.2012 per un importo di € 24.931,28= iva inclusa. |  |
| 6311 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | P.O. "Bari-Sud": Liquidazione prestazioni aggiuntive Endoscopia Digestiva . Anno 2011. |  |
| 6310 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Liquidazione e pagamento in favore dell'assistito A.M. X F.G. - ai sensi
della L.R. 25/96 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 6309 | 16-04-2012 | 17-04-2012 | Incameramento,ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I.Macro Area B -febbraio 2012 e precedenti-. |  |
| 6308 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Sig.ra C.A. - C.P.S. - Infermiere - S.O. Di Venere - Revoca autorizzazione benefici L.104/92. |  |
| 6307 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | REVOCA AUTORIZZAZIONE BENEFICIO PREVISTO DELL'ART. 33 LEGGE 104/92 - Dipendente F. A. - C.P.S. - Infermiere a Tempo Indeterminato S.O. Di Venere. |  |
| 6306 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Determinazione n.5013 del 27/03/2012. Rettifica. |  |
| 6305 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Acquisto specialità medicinale farmaceutica LITAK fiale: Farmaco in fascia H.
Cig: 4113118C56. |  |
| 6304 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Acquisto di n. 1 Lava-asciuga pavimenti e di n. 1 Generatore di vapore occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dello Stabilimento "Di Venere". Lava-asciuga cod. Cig: 37597958FA - Generatore di vapore cod: Cig: 37597682BA. |  |
| 6303 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Sig.ra FARCHI Giuseppina, n. l'11/05/1950 - Dirigente Amministrativo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. "Di Venere" di Bari. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/07/2012 e collocamento in quiescenz con eff |  |
| 6302 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Acquisto di strumentario chirurgico vario occorrente alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale "Di Venere" ed alla U.O. Ambulatorio di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale "Fallacara". Codice Cig: 39385989E1. |  |
| 6301 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Acquisto di n. Divaricatore rettale occorrente alla U.O.C. di Chirurgia Generale dello Stabilimento "Di Venere". Codice Cig: 23463930C2. |  |
| 6300 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Presidio Ospedaliero Bari Sud "Di Venere" - Acquisto di sonda MYLAB50 per ecodoppler ESAOTE per L'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. di Venere. Cig (405384283D). |  |
| 6299 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Presidio Ospedaliero Bari Sud "Di Venere" - Acquisto di materiale di consumo per Spirometro V-MAX Spectra per l'U.O.C. di Malattie Apparato Respiratorio e Riabilitazione Respiratoria S.O. "F. Fallacara" - TRIGGIANO. Cig (411823288C). |  |
| 6298 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Presidio Ospedaliero Bari Sud "Di Venere" - Acquisto di n. 5 flash card per holter pressorio per L'U.O.C. di Cardiologia. |  |
| 6297 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | PRESIDIO OSPEDALIERO BARI SUD "DI VENERE" -ACQUISTO DI CONSUMABILI PER DEFIBRILLATORI LIFEPACK 12 PER L'U.O.C. DI PRONTO SOCCORSO. CIG (4089224664). |  |
| 6296 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Presidio Ospedaliero Bari Sud "Di Venere" - Acquisto di n. 2 letti completi per terapia intensiva per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. "Di Venere". Cig (4118005D37). |  |
| 6295 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | Nomina dei soggetti deputati a vigilare sull'osservanza del divieto di fumo presso le sedi del Distretto Socio Sanitario n. 10. |  |
| 6294 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Rimborso spesa carburante, per l'utilizzo del mezzo proprio a tutto il mese di: agosto, settembre, ottobre e novembre 2011, al personale AGT in servizio presso la UTP di Altamura. |  |
| 6293 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | P.O. San Paolo-Acquisto con procedura negoziata di n. 1 apparecchio tiralatte per la UOC di Pediatria CIG 353137352F |  |
| 6292 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | P.O. San Paolo-Acquisto contenitori trasporto provette per la U.O. di Rianimazione e del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. San Paolo. CIG. 41260170F1 |  |
| 6291 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | P.O. San Paolo-Acquisto di n. 4 batterie autoclavabili per trapano ditta Stryker in dotazione al Servizio di Sala Operatoria CIG. 412131263F |  |
| 6290 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | P.O. San Paolo-Acquisto pinze da Laborde per la U.O. di Rianimazione e della U.O. di malattie dell'apparato Respiratorio del P.O. San Paolo CIG. 4117484F45 |  |
| 6289 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | P.O. San Paolo-Acquisto carta diagrammata per apparecchio Cardiotouch Cardiogina CIG 41129376FA |  |
| 6288 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | P.O. San Paolo-Acquisto di Aptamil Primergen Flacocino 70ml. per i PP.OO. Bari Nord-Bari Sud CIG 4116329625 |  |
| 6287 | 13-04-2012 | 17-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6772 DEL 13.04.2012 COMAS OFTALMICA SRL, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI |  |
| 6286 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | P.O. San Paolo-Acquisto con procedura negoziata di n. 1 modulo SPO2 e aggiornamento pressione non invasiva a completamento del Defibrillatore/monitor MRX PHILIPS in dotazione alla UOC Ginecologia e Ostetricia - CIG. 41477618A6 |  |
| 6285 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Approvazione e liquidazione spese sostenute dal Delegato Cassiere del Distretto Socio Sanitario n. 2 al 31 dicembre 2011. |  |
| 6284 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Sig. P.G.S. matr. 2501901 Coad. Amm.vo Esp. - Concessione congedo ai sensi del D.L.vo 151/2001 art. 42 c. 5. Periodo 11/04/2012 - 30/04/2012. Provvedimenti. |  |
| 6283 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Sig. M.R. - Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio. Liquidazione Equo Indennizzo. |  |
| 6282 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Sig.ra I.M. - Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica - Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio. Liquidazione Equo Indennizzo. |  |
| 6281 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INAIL MESI LUGLIO-AGOSTO E SETT. 2011 DIRIGENTI MEDICI PRONTO SOCCORSO SAN PAOLO |  |
| 6280 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Dss 2. Dipendente P.C. - Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere. Autorizzazione permessi per assistenza alle persone con disabilità previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92. |  |
| 6279 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione in favore della Ditta Am - Next srl di Bari come da lista di preliquidazione n. 5595 del 27/03/2012. |  |
| 6278 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione in favore della Ditta Biotek srl Taranto, come da lista di preliquidazione n. 3317 del 24/02/2012. |  |
| 6277 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione fatture in favore della Ditta A.T.I. La Lucente spa / La Lucentezza srl come da lista di preliquidazione n. 5235 del 21/03/2012. |  |
| 6276 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione fatture in favore della Ditta A.T.I. La Lucente spa / La Lucentezza srl come da lista di preliquidazione n. 5249 del 21/03/2012. |  |
| 6275 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Macrostruttura Corato Terlizzi. Liquidazione fatture in favore delle Ditte Società Vivenda spa e Solidarietà e Lavoro Roma, come da lista di Preliquidazione n. 5673 del 27/03/2012. |  |
| 6274 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione indennità sostitutiva delle ferie non godute in favore dell'ex Dipendente dr. A.D.N. matricola n. 2701595 - Dirigente Medico a tempo indeterminato cessato per limiti d'età a decorrere dall'01/07/2010. |  |
| 6273 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Dss Uno - Ditta AL.CA Biomedica. Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 6491 del 06/04/2012. |  |
| 6272 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per forniture di Materiale Protesico, come da lista di preliquidazione n. 3895 del 03/03/12. |  |
| 6271 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per la fornitura di Mezzi di Contrasto Rx, come da lista di preliquidazione n. 2466 del 13/02/12. |  |
| 6270 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fattura Ditta PUGLIA MEDICAL |  |
| 6269 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per forniture di Materiale Protesico, come da liste di preliquidazione nn. 2469 e 3355 del 13/02/12 e 25/02/12. |  |
| 6268 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per Materiale per Emodialisi, come da lista di preliquidazione n. 3465 del 27/02/12. |  |
| 6267 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per la fornitura di Materiali Diagnostici, come da lista di preliquidazione n. 3096 del 21/02/12. |  |
| 6266 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse Materiale per Emodialisi, come da lista di preliquidazione n. 3187 del 22/02/12. |  |
| 6265 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Attività libero professionale Intramuraria P.O. Bari-Sud S.O. "Di Venere" - Liquidazione compensi mese di febbraio 2012. |  |
| 6264 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Attività libero professionale Intramuraria P.O. Bari-Sud S.O. "Fallacara" - Liquidazione compensi mese di febbraio 2012. |  |
| 6263 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Servizi Veterinari - Dipartimento di Prevenzione. U.O.T. Bari Sud -
Mola di Bari, Rutigliano, Noicattaro. Liquidazione rimborso spese carburante per utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti indicati in
tabella. Periodo : Gennaio -Febbraio - M |  |
| 6262 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | P.O. "Di Venere": liquidazione competenze per guardie mediche ex art. 18 CCNL 3.11.05 novembre e dicembre 2011. Integrazione D.D. 2151/2012. |  |
| 6261 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | P.O. "Bari Sud" : Liquidazione competenze per attività di IVG in prestazioni aggiuntive. Luglio - dicembre 2011. |  |
| 6260 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali Medico Specialista presso la Casa Circondariale di Turi - Dr. LIPPOLIS Orazio. Liquidazione Compenso dal mese di Gennaio al mese di Giugno 2009. |  |
| 6259 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | S.O. F. FALLACARA - TRIGGIANO.
Liquidazione rimborso spese di viaggio per il mese di Marzo 2012 dipendente sig. DI BENEDETTO GIUSEPPE. |  |
| 6258 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari - Sig.ra CAIATI Maria. Liquidazione Compenso Marzo 2012. |  |
| 6257 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Rendiconto F. Fallacara - Triggiano - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di marzo 2012 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale e reintegro di cassa. |  |
| 6256 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari - Sig. PIACENTE Pietro. Liquidazione Compenso Marzo 2012. |  |
| 6255 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari - Sig.ra SERGI Annunziata. Liquidazione Compenso Marzo 2012. |  |
| 6254 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. ANDRIANI Serafina. Liquidazione Compenso Marzo 2012. |  |
| 6253 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fattura elencata nella lista di preliquidazione n .6649 del 12/04/2012 a favore della ditta Alca Biomedica di Bitritto(BA) s.r.l. per la fornitura di un "impedenziometro" per l'ambulatorio di Otorino laringoiatra di Rutigliano.
|  |
| 6252 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. ACQUAVIVA Vincenzo Liquidazione Compenso Marzo 2012. |  |
| 6251 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. Vitangelo ANDRIOLA. Liquidazione Compenso FEBBRAIO 2012. |  |
| 6250 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "MADINNA DEL BUON CAMMINO" PERIODO GENNAIO 2012. |  |
| 6249 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "VILLA DEI PINI" - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2012. |  |
| 6248 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "COMUNITA' SAN GIORGIO DI SORGENTE SRL" - FEBBRAIO 2012. |  |
| 6247 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Aggiornamento elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi professionali di importo stimato inferiore ad €. 100.000,00 - Anno 2012. |  |
| 6246 | 13-04-2012 | 16-04-2012 | Distretto Socio Sanitario n.9 - Liquidazione fattura Ditta Publidea di Silvestri Antonio di Policoro (MT). Lista di preliquidazione n.6257 del 10.04.2012. |  |
| 6245 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | COORDINAMENTO 118 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA 3MC S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA, CONVIVENZA E GUARDAROBA ( CIG : 1623523D8C ) , COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 6717 DEL 12/04/2012, MPER UN IMPORTO DI € 4.848,71=. |  |
| 6244 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | COORDINAMENTO 118 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LAERDAL MEDICAL AS , PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE ( CIG : 3651981E0B ) , COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 6712 DEL 12/04/2012, PER UN IMPORTO DI € 1.575 |  |
| 6243 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | COORDINAMENTO 118 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SANCILIO PER FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI (CIG: 1952800D86 ), COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 6714 DEL 12/04/2012 PER UN IMPèORTO DI € 648,56=. |  |
| 6242 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | COORDINAMENTO 118 - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ABBINANTE MARIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MANUTENZIONE IN STRUTTURE IMMOBILIARI - MATERIALE ELETTRICO-
CIG: 3864735037, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 6715 DEL 12/04/2012 , PER L'IMP |  |
| 6241 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Struttura UVAR/UVARP - Pagamento prestazioni di emodialisi erogate dalle strutture autorizzate ed provvisoriamente accreditate, mese di dicembre 2011.- |  |
| 6240 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | D.S.S.5 Grumo A.Liquidazione di fatture materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie Ditta PUGLIA LIFE. |  |
| 6239 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | D.S.S.5 Grumo A.Liquidazione di fatture materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie Ditta VIVISOL. |  |
| 6238 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | D.S.S.5 Grumo A.Prestazioni di nolo,presidi protesici respiratori.Liquidazione fatture 2011 Ditta fornitrice MEDIGAS. |  |
| 6237 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | D.S.S.5 Prestazioni di nolo presidi protesici respiratori.Liquidazione fatture 2011 Ditta fornitrice VIVISOL |  |
| 6236 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture per fornitura presidi protesici-residenti in Acquaviva delle F.e Cassano delle M.Lista di prel.nr.6029 del 30-03-2012. |  |
| 6235 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture per fornitura presidi protesici-residenti in Acquaviva delle F.e Cassano delle M.Lista di prel.nr.6018 del 30-03-2012. |  |
| 6234 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | D.S.S.5 Grumo A.Fondi FESR.Liquidazione e pagamento in favore della Ditta MEDICAL WORKS Srl di Bari.Lista di prel.nr.6512 del 06-04-2012. |  |
| 6233 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Dipartimento di prevenzione.Liquidazione compenso commissione invalidi civili-territorio di Acquaviva delle F.Cassano delle M.-Santeramo in C.Periodo gennaio-marzo 2012-. |  |
| 6232 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione.Liquidazione ed ordinazione di spesa a favore dell'Istituto di Vigilanza"Nuova Altilia,per il servizio prestato al SISP di Altamura nel mese di gennaio 2012-. |  |
| 6231 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione.Liquidazione ed ordinazione di spesa a favore dell'Istituto di Vigilanza"Nuova Altilia"per il servizio prestato al SISP di Altamura nel mese di settembre e dicembre 2011-. |  |
| 6230 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione.Liquidazione fattura nr.13/B del 31-01-2012,per vigilanza notturna a favore dell'Istituto di Vigilanza "Nuova Altilia Altamura". |  |
| 6229 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione.Liquidazione fattura nr.251/B del 31712/2011,per vigilanza notturna a favore dell'Istituto di Vigilanza "Nuova Altilia Altamura". |  |
| 6228 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione.Liquidazione fattura nr.196/B del 30/09/2011-nr-215/B del 31/10/2011,per vigilanza notturna a favore dell'Istituto di Vigilanza "Nuova Altilia Altamura". |  |
| 6227 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione.Liquidazione riomborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti-mese di gennaio 2012-. |  |
| 6226 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione.Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti-mese di febbraio 2012-. |  |
| 6225 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione.Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore del Dr.Vito Nicola Cavallo-mese di febbraio 2012-. |  |
| 6224 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione.Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti-mesi di ottobre/novembre e dicembre 2011. |  |
| 6223 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione rimborso spese missioni,in favore del Dr.Bartolomeo Varvara-mese di febbraio 2012-. |  |
| 6222 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione.Acquisto con procedura in economia di farmaci ad uso veterinario. |  |
| 6221 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione.Acquisto con procedura in economia di buste in plt per attività di campionamento. |  |
| 6220 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione.Acquisto con procedura in economia di materiale diagnostico ad uso veterinario. |  |
| 6219 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione.Acquisto con procedura in economia di materiale di protezione per il personale dei servizi veterinari. |  |
| 6218 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione.Acquisto con procedura in economia di buste/sacchetto carta per attività di campionamento. |  |
| 6217 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Risoluzione del rapporto di lavoro Dr.ssa M.M.C.-dirigente farmacista a tempo indeterminato-.Liquidazione indennità sostitutiva di mancato preavviso ferie non godute. |  |
| 6216 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Risoluzione del rapporto di lavoro Sig.S.V.assistente amm/vo.Applicazione art.80 co.3 L388/00,liquidazione indennità indennità di mancato preavviso ferie non godute. |  |
| 6215 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Risoluzione del rapporto di avoro per dimissioni volontarie,dipendente Dr.Giovanni Damiani-coll.amm/vo esperto-. |  |
| 6214 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE DELLA COMUNITA' PSICHIATRICA VILLE SAN SECONDO DI MONCRIVELLO (VERCELLI). |  |
| 6213 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE DELLA ANTHROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI GIOVINAZZO (BA) RELATIVE AL PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO 2012. |  |
| 6212 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA - CSM DI MOLFETTA-GIOVINAZZO. |  |
| 6211 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA - CSM DI MOLFETTA-GIOVINAZZO. |  |
| 6210 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | LIQUIDAZIONE DI RETTE GIORNALIERE DELLA STRUTTURA VILLA DRAGONETTI DI TRANI. PERIODO GENNAIO 2012. |  |
| 6209 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | LIQUIDAZIONE DI RETTE GIORNALIERE DELLA STRUTTURA CENTRO ANZIANI ASSOCIAZIONE LAICALE SAN SILVESTRO ONLUS DI BISCEGLIE. PERIODO GENNAIO 2012. |  |
| 6208 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE COMUNITA' RIABILITATIVA CASA PER LA VITA "IL CAVALLINO" DI MODUGNO (BA) S.S. 96 Km 119,200 PER IL MESE DI GENNAIO 2012. |  |
| 6207 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | LIQUIDAZIONE DI RETTE DI RICOVERO DELLA STRUTTURA PROTETTA CDC MADONNA BUON CAMMINO SRL DI ALTAMURA. PERIODO GENNAIO 2012. |  |
| 6206 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ARL AUXILIUM DI ALTAMURA RELATIVE AL PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO 2012. |  |
| 6205 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DEL CSM DI TERLIZZI E RUVO DA PARTE DELLA DITTA LUCENTEZZA. |  |
| 6204 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GIUNTIO.S PER LA FORNITURA DI MATERIALE PSICODIAGNOSTICA PER U.O. DI PSICOLOGIA CLINICA. |  |
| 6203 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture dal mese di luglio al mese di settembre 2011-Ditta VI.RI. srl. Lista di preliquidazione n. 6634 del 11/04/2012 |  |
| 6202 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Attività ambulatorio di Vulnologia P.O. di Corato- Provvedimenti |  |
| 6201 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Attività ambulatorio di Vulnologia P.O. di Corato-sistema V.A.C. Instill Therapy. |  |
| 6200 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | F.E.P. di Grittani Giuseppe: aggiudicazione e acquisto di detergente disinfettante per macchine lavapadelle in dotazione alle UU.OO. dell'Ospedale di Molfetta. |  |
| 6199 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Surgikal srl Taranto: aggiudicazione e acquisto con affidamento diretto di filtri per sterilizzatrice di endoscopi Medivators MDS2 per la U.O. di Chirurgia dell'Ospedale di Molfetta. |  |
| 6198 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Approvazione rendicontazione della spese pagate dal Economo - Delegato Cassiere dell'Ospedale di Molfetta periodo dal 15/03 al 06/04/2012. |  |
| 6197 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 6444 del 05/04/2012 |  |
| 6196 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta PERRONE CATALDO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 6195 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta PERRONE CATALDO & C. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 6194 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Monopoli |  |
| 6193 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ITEM OXYGEN per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 6192 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta AUTOSTILE per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Carbonara, S. Paolo e Triggiano. |  |
| 6191 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ITEM OXYGEN per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 6190 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Distretto S.S. n. 3 - Dipendente M.C. - Matricola 2503124 - C.P.S. Infermiera Professionale. Concessione congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, c. 5 D. Lgs. 26/3/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lg |  |
| 6189 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SERRAMENTI 2000 per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 6188 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Dss 3 Bitonto - Palo del Colle. Rimborso spese carburante agli assistiti emodializzati. |  |
| 6187 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Dss 3 Bitonto - Palo del Colle. Liquidazione fatture Ditte: Vivisol e Bronchi Combustibili. Lista di Preliquidazione n. 6247 del 03/04/2012. |  |
| 6186 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Dss 3 Bitonto - Palo del Colle. Rimborso spese agli assistiti per trapianto e/o malattie rare. |  |
| 6185 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Dss 3 Bitonto - Palo del Colle. Liquidazione fatture Ditta Bronchi Combustibili. Lista di Preliquidazione n. 6376 del 05/04/2012. |  |
| 6184 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta FALEGNAMERIA MODERNA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 6183 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della ex Legge R. 25/96 e successive integrazioni - importo €. 1.991,37. |  |
| 6182 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Dss 3 Bitonto - Palo del Colle. Rimborso spese agli assistiti, ai sensi della L.R. 14 del 2004 per Vaccinoterapia. |  |
| 6181 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione a favbore di assistiti appartenenti al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della ex Legge R. 25/96 e della Legge R. n. 12 del 12.08.05 - importo €. 491,00 |  |
| 6180 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta R.S.P. Project Consulting per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili effettuati sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 6179 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Dss 3 Bitonto - Palo del Colle. Rimborso spese agli assistiti aventi diritto per interventi trapianto e/o malattie rare. |  |
| 6178 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta METAL PROJECT per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 6177 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Servizio trasporto portatori di handicap nei Comuni di Corato, Terlizzi, Bitonto, Bitonto/Quarto di Palo di Andria, Palo del Colle, Bitonto/Lega Filo d'oro di Molfetta. Liquidazione fatture al consorzio TRA.D.A. mesi di gennaio, febbraio 2012.Liste di pr |  |
| 6176 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Dss 3 Bitonto - Paolo del Colle. Rimborso spese carburante in favore dei dipendenti del Distretto n. 3 per utilizzo mezzo proprio mese di Marzo 2012. |  |
| 6175 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | COORDINAMENTO 118 - ACQUISTOP ATTREZZATURE SANITARIE DALLA DITTA EUROMED S.R.L. - CODICE CIG:41424211F3 - N° 2 SEDIE PORTANTINE CARDIOLOGICHE PER AMBULANZA. |  |
| 6174 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta FALEGNAMERIA MODERNA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 6173 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Risoluzione del rapporto di lavoro della Sig.ra M.M.E. - Collaboratore Amministrativo Professionale a tempo indeterminato. |  |
| 6172 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta COLELLA GOMME per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Carbonara, S. Paolo e Triggiano. |  |
| 6171 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione inennità sostitutiva di preavviso e monetizzazione congedo ordinario ex dipendente C.P.S. Infermiera Sig.ra C.A. |  |
| 6170 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta AUTOSTILE per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Carbonara. S. Paolo e Triggiano. |  |
| 6169 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: ASL di Vallecamonica - Sebino, come da liste di preliquidazione n. 5665 / 2012 - Determinazioni. |  |
| 6168 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Aggiornamento SOFTWARE per Ecotomografo Esaote mod. MAYLABE sn 107070 n. inv. 700423301 in dotazione al D.S.S. 11 di Mola di Bari - servizio radiologia |  |
| 6167 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Audifon srl, come da liste di preliquidazione n. 5764 / 2012 - Determinazioni. |  |
| 6166 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Lega del Filo d' Oro, come da liste di preliquidazione n. 5225 / 2012 - Determinazioni. |  |
| 6165 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Vygon Italia srl, come da lista di preliquidazione n. 5192 / 2012 Transazione DRG Regione Puglia. Determinazioni. |  |
| 6164 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Linde Medicale srl, come da liste di preliquidazione n. 4795 / 2012 - Determinazioni. |  |
| 6163 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Vivisol srl, come da liste di preliquidazione n. 5210 / 2012 - Determinazioni. |  |
| 6162 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte di esercizi commerciali ex D.L.vo 114/1988, giusta D.G.R.N. 251 del 26/02/2009 Ditta: Celicorner sas di Sicolo Nicola, come da liste di preliquidazione n. 6234 / 2012. Determinazi |  |
| 6161 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SERRAMENTI 2000 per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 6160 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta FALEGNAMERIA MODERNA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 6159 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta GONNELLA PIETRO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 6158 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Baxter, come da liste di preliquidazione n. 6325 / 2012 - Determinazioni. |  |
| 6157 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta LONGO GIOVANNI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. S. Paolo. |  |
| 6156 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ERRE VU per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. S. Paolo. |  |
| 6155 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Distretto Socio Sanitario n. 2 - Procedura negoziata in economia per l'acquisto di n. 1 uroflussometro. Liquidazione come da lista di preliquidazione n. 5685 del 27/03/2012. |  |
| 6154 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta MICHELE BALZANO per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento nella struttura del P.O. S. Paolo. |  |
| 6153 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta IGNAZZI STEFANO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 6152 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | Dss n. 2 - DGR del 27 ottobre 2009 / L.R. 45/2008 art. 9. Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo anno 2011 minore L.F. |  |
| 6151 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ERRE EFFE TECHNICAL per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 6150 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta GIELLE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 6149 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta TECNOSYSTEM DI R.M. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 6148 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta RELLA TOMMASO per interventi di manutenzione programmata durante il 3 ° trimestre 2011 agli impianti di climatizzazione esistenti nel P.O. di Triggiano. |  |
| 6147 | 12-04-2012 | 16-04-2012 | Distretto s.s. n.11 - Spese per cassa economale sostenute nel mese di marzo 2012. Richiesta di reintegro del fondo. |  |
| 6146 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Indennità legate alle condizioni di lavoro del personale di comparto - normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di febbraio 2012. |  |
| 6145 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione a favore dell'assistito A.M. ai sensi L.Reg.25/96 e successive integrazioni. |  |
| 6144 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | D.S.S. n.7 Bari-Centro. Liquidazione spese per vaccinterapia necessaria e insostituibile per la cura di allergopatie art.22 L.R. n.14/04. €.2.442,88=. |  |
| 6143 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture ditta "CENTRO DI RIABILITAZIONE SANTA CHIARA S.r.l." |  |
| 6142 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture ditta "VITALAIRE Italia S.p.A." |  |
| 6141 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture ditta "SANCILIO Francesco - Molfetta" |  |
| 6140 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AI DIRIGENTI MEDICI E TSRM DELLE SS.CC. DEL P.O. PUTIGNANO - GIOIA DEL COLLE RELATIVE AL MESE DI DI DICEMBRE 2011. |  |
| 6139 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AL PERSONALE INFERMIERISTICO DEL P.O. PUTIGNANO RELATIVE AL MESE DI DI DICEMBRE 2011. |  |
| 6138 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE URGENTE AD ENEL ENERGIA PREVENTIVO DI SPESA PER AUMENTO DI POTENZA CONTATORE A SERVIZIO DELLA STRUTTURA SANITARIA DI LARGO SANT'ANTONIO, 3 IN POLIGNANO A MARE. |  |
| 6137 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5530 DEL 26.03.2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE |  |
| 6136 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5525 DEL 26.03.2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE |  |
| 6135 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5524 DEL 26.03.2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE |  |
| 6134 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5519 DEL 26.03.2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE |  |
| 6133 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5446 DEL 23.03.2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE |  |
| 6132 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4924 DEL 19.03.2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE |  |
| 6131 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO ACQUISTO N. 5 SOFTWARE NIV PUS PER VENTILATORI SERVOI DELLA U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE. CIG: Z11045B822. |  |
| 6130 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | liquidazione fatture in favore della ditta Stryker (cod.cig come da allegato "A") per la fornitura di materiale protesico come da lista preliquidazione n. 2203 del 09/02/2012 per un importo di €. 6.560,44 Iva inclusa |  |
| 6129 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO. ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE DELLA U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE. CIG: ZC30476583. |  |
| 6128 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2008-2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 9844 DEL 14/06/2011 - N. 8254 DEL 17/05/2011 - N. 4808 DEL 23/03/2011 - N. 4806 DEL 23/03/2011 - N. 5480 DEL 26/03/2012 - N. 5481 DEL 23/03/2012 - N. 5819 DEL 28/03/2012 - FARMAC |  |
| 6127 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6138 DEL 13/04/2011 - N. 7594 DEL 10/05/2011 - N. 8954 DEL 27/05/2011 - N. 14917 DEL 10/11/2011 - N. 15694 DEL 22/11/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 6126 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 2129 DEL 08/02/2012 - N. 2132 DEL 08/02/2012 - N. 1438 DEL 27/01/2012 - N. 1283 DEL 26/01/2012 - N. 8941 DEL 27/05/2011 - N. 17446 DEL 22/12/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NO |  |
| 6125 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | DIVIETO DI FUMO. APPLICAZIONE NORMATIVA. INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI PROCEDURE. |  |
| 6124 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CHE HANNO ADERITO ALLA TRANSAZIONE DELIB. G.R. 2408/2011, PER ACQUISTO FARMACI, DUTTA CELGENE SRL - FARMACIA TERRITORIALE DSS12. - ANNO 2011. |  |
| 6123 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'ACQUISTO DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO NECESSARI ALLE ESIGENZE DELLE U. O. DEL DSS12. ANNO 2012. |  |
| 6122 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL NECLEO ECONOMATO DEL DSS12. MARZO 2012. REINTEGRO CASSA. |  |
| 6121 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI AFFETTI DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA. MESE DI FEBBRAIO 2012. LIQUIDAZIONE. |  |
| 6120 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE A VARIE DITTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5130 DEL 20/03/2012. |  |
| 6119 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | DR. T. A.M - MATRICOLA N. 5005537 - DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO: AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE DI CUI ALL'ART. 33, COMMI 2-3-6, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 E SS.MM.II. |  |
| 6118 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | SIG.RA P. M.L. - MATRICOLA N. 5004209 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO: AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE DI CUI ALL'ART. 33, COMMI 2-3-6, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 E SS.MM.II. |  |
| 6117 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | SIG.RA C. A.G. - MATRICOLA N. 5010564 - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE A TEMPO DETERMINATO: AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE DI CUI ALL'ART. 33, COMMI 2-3-6, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 E SS.MM.II. |  |
| 6116 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | SIG. C. G. - MATRICOLA N. 5010518 - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO: AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE DI CUI ALL'ART. 33, COMMI 2-3-6, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 E SS.MM.II. |  |
| 6115 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | DIPENDENTE SIG. MAGGIPINTO GIOVANNI, NATO A PUTIGNANO IL 26/05/1947, INFERMIERE GENERICO ESPERTO - P. O. DI PUTIGNANO. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3614 DEL 07/03/2012 CONCERNENTE IL COLLOCAMENTO IN PENSIONE DAL 1°/06/2012. |  |
| 6114 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | DIPENDENTE SIG.RA DALENA ANGELA, NATA A PUTIGNANO IL 26/01/1951, C.P.S. LOGOPEDISTA - P. O. DI PUTIGNANO. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 4110 DEL 14/03/2012 CONCERNENTE IL COLLOCAMENTO IN PENSIONE DAL 1°/07/2012. |  |
| 6113 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | DIPENDENTE SIG. MAGGIPINTO GIUSEPPE, NATO A NOCI IL 16/03/1957. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE - CAT. D - PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI PUTIGNANO. PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' SO |  |
| 6112 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti della Direzione Amministrativa del P.U.O.di Altamura-mese di Febbraio 2012-. |  |
| 6111 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Distretto Socio Sanitario n. 2. Dipendente D.P.F. - Collaboratore Prof. Sanitario Infermiera Professionale. Autorizzazione permessi per assistenza alle persone con disabilità previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92. |  |
| 6110 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Determinazione Dirigenziale n. 13015 del 29/09/2011. Rettifica. |  |
| 6109 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Territorio ex Asl Ba2 - Utenti vari. Rimborso per prestazioni non eseguite. |  |
| 6108 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compenso Commissione Invalidi Civili territorio di Molfetta. Periodo Marzo 2012. |  |
| 6107 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PRPPRIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI: De Bernardis Lucia (ex BA /3) Di Meo Vincenzo (ex BA/3) RELATIVO AL MESE DI MARZO 2012.- |  |
| 6106 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Dss Uno. Cooperativa Sociale GEA: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 5863 del 29/03/2012. |  |
| 6105 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Dss Uno - Ditta Sancilio. Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 6324 del 04/04/2012. |  |
| 6104 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Dss Uno. Noleggio dispositivo protesico Elenco 3 ex D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'assistito F.F. |  |
| 6103 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per la fornitura di Presidi Chirurgici, come da lista di preliquidazione nn. 2497 e 2512 del 13/02/12. |  |
| 6102 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Ditta instrumentation Laboratory- liquidazione fattura relativa alla manutenzione Laboratori di Analisi di Putignano, Conversano, Monopoli, Gioia del Colle e punti prelievo:Sammichele, Casamassima.Noci.Turi. |  |
| 6101 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Sig.ra A. A. - Assistente Sanitaria a Tempo Indeterminato dell'U.R.P. di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma - 5 - del D.Lgs. 26/03/2001 n.151, e modifiche dall'art.4 del D.Lgs 18/07/2011 n.119. |  |
| 6100 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione urgente fatture-Ditta INFO srl-Barletta, relative a spese di pubblicità per le pubblicazioni legali sugli organi ufficiali di stampa e sui quotidiani nazionali e locali- Convenzione Quadro EmPulia. |  |
| 6099 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Fornitura specialità medicinale SEROQUEL cpr 300 mg. R.P. n CIG: 4136268C52. |  |
| 6098 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Stryker (cod. Cig. 28338696AC) per lo fornitura di attrezzature sanitarie come da lista di preliquidazione n. 4375 del 12/03/2012, per un importo di
€. 1.764,00=Iva inclusa |  |
| 6097 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Zimmer(cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale protesico come da lista di preliquidazione n. 4905 del 17/03/2012, per un importo di
€. 115.485,76=Iva inclusa |  |
| 6096 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Sig.ra P.G. - C.P.S. - Infermiera - a Tempo Indeterminato del D.S.S. n.9 di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma - 5 - del D.Lgs. 26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs 18/07/2011 n.119. |  |
| 6095 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Zimmer(cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale protesico come da lista di preliquidazione n. 4902 del 17/03/2012, per un importo di
€. 103.493,24=Iva inclusa |  |
| 6094 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Siemens Healthcare(cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale diagnostico come da lista di preliquidazione n. 4910 del 17/03/2012, per un importo di
€. 24.133,49=Iva inclusa |  |
| 6093 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta PMA(cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di presidi chirurgici come da lista di preliquidazione n. 4906 del 17/03/2012, per un importo di €. 8.686,89=Iva inclusa |  |
| 6092 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Smiths Medical(cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di presidi chirurgici come da lista di preliquidazione n. 4898 del 17/03/2012, per un importo di
€. 18.601,00=Iva inclusa |  |
| 6091 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Sig. GIULIANO Michele, nato il 29.11.1953 - Operatore Tecnico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. San Paolo. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - limiti di servizio a decorrere dall'1.07.2012 e collocamento in quiescenza con |  |
| 6090 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per la fornitura di Materiali per Emodialisi, come da lista di preliquidazione n. 4914 del 17/03/12. |  |
| 6089 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Sig.ra IENO IENO Vincenza, nata il 14/05/1950 C.P.S. Caposala Coordinatore - di ruolo dell'Azienda c/o il P.O. San Paolo. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di età e collocamento in quiesc |  |
| 6088 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fattura Ditta Sancilio come da lista di preliquidazione n. 6182 del 3/4/2012. |  |
| 6087 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Roche (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale diagnostico come da lista di preliquidazione n. 3571 del 28/02/2012, per un importo di
€. 88.966,91=Iva inclusa |  |
| 6086 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2012 per acquisto Reagenti, Presidi Chirurgici, Materiale Diagnostico per rx, come da liste di preliquidazione n. 3807 - 3987 - 3997 - 4006 - 4127 - 4236 - anno 2012. |  |
| 6085 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Ortopedical(cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale protesico come da lista di preliquidazione n. 2044 del 06/02/2012, per un importo di
€. 19.117,49=Iva inclusa |  |
| 6084 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Vitalaire (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di ossigeno come da lista di preliquidazione n. 4297 del 10/03/2012, per un importo di €. 410,64=Iva inclusa |  |
| 6083 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Vitalaire (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di ossigeno come da lista di preliquidazione n. 3847 del 02/03/2012, per un importo di €. 1.067,67=Iva inclusa |  |
| 6082 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione di fatture ditte fornitrici presidi protesici funzione respiratoria MEDICAS ITALIA prestazioni di nolo assistiti residenti nel D.S.S.nr.5 Acquaviva delle F.e Cassano M.Lista di prel.nr.5848 del 29-03-2012. |  |
| 6081 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Fase (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale protesico come da lista di preliquidazione n. 4295 del 10/03/2012, per un importo di
€. 20.293,43=Iva inclusa |  |
| 6080 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2011 per acquisto Farmaci, Presidi Chirurgici, Reagenti per Laboratorio Analisi, Mezzi di Contrasto, come da liste di preliquidazione n. 3207 - 3208 - 3289 - 3604 - 4001 - 4002 - anno 2012. |  |
| 6079 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Fase (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale protesico come da lista di preliquidazione n. 2658 del 15/02/2012, per un importo di
€. 2.940,82=Iva inclusa |  |
| 6078 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Biomerieux (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale diagnostico come da lista di preliquidazione n. 5089 del 20/03/2012, per un importo di
€. 11.709,14=Iva inclusa |  |
| 6077 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture "Transazione Regione Puglia delibera nr.2408/2011" MEDIC AIR SUD.Lista di prel.nr.6211 del 03-04-2011. |  |
| 6076 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Uber Ros (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale protesico come da lista di preliquidazione n. 2210 del 09/02/2012, per un importo di
€. 13.712,14=Iva inclusa |  |
| 6075 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Ortopedical (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale protesico come da lista di preliquidazione n. 3673 del 29/02/2012, per un importo di
€. 11.753,54=Iva inclusa |  |
| 6074 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Ortopedical (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale protesico come da lista di preliquidazione n. 2378 del 13/02/2012, per un importo di
€. 8.548,36=Iva inclusa |  |
| 6073 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | D.S.S.5.Liquidazione di fatture ditte fornitrici presidi protesci funzione respiratoria MEDIC AIR SUD.Lista di prel.nr.6091 del 02-04-2012. |  |
| 6072 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Mylan (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di farmaci come da lista di preliquidazione n. 2919 del 18/02/2012, per un importo di €. 149,60=Iva inclusa |  |
| 6071 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Dexter (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di presidi chirurgici come da lista di preliquidazione n. 3900 del 03/03/2012, per un importo di
€. 3.186,42=Iva inclusa |  |
| 6070 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Dexter (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale diagnostico come da lista di preliquidazione n. 3915 del 05/03/2012, per un importo di
€. 1.452,00=Iva inclusa |  |
| 6069 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | P.O. Corato. Liquidazione fattura in favore della Ditta Am Next srl per acquisto bene durevole, come da lista di preliquidazione n. 5785 del 28/03/2012. |  |
| 6068 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Medical Graphics (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di presidi chirurgici come da lista di preliquidazione n. 3929 del 05/03/2012, per un importo di
€. 855,18=Iva inclusa |  |
| 6067 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Air Liquide Sanita (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di ossigeno come da lista di preliquidazione n. 2848 del 02/03/2012, per un importo di
€. 60.044,45=Iva inclusa |  |
| 6066 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | P.O. Corato. Liquidazione fatture ATI Vivenda spa / Solidarietà e Lavoro scrl. Lista di Preliquidazione n. 6086 del 02/04/2012. |  |
| 6065 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Tecnomedica (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di presidi chirurgici come da lista di preliquidazione n. 2025 del 06/02/2012, per un importo di
€. 9.247,20=Iva inclusa |  |
| 6064 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Mellin (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di prodotti dietetici come da lista di preliquidazione n. 3856 del 02/03/2012, per un importo di
€. 411,58=Iva inclusa |  |
| 6063 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 6403 del 05/04/2012 |  |
| 6062 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture anno 2011.per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci-DGR n.251 del 26-02-2010-Ditta "CELICORNER SAS" di Sicolo Nicola.lista di prel.nr.5335 del 22-03-2012. |  |
| 6061 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Novo Nordisk (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di farmaci come da lista di preliquidazione n. 2864 del 17/02/2012, per un importo di
€. 277,79=Iva inclusa |  |
| 6060 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Dss Uno. Ditte Varie: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 5920 del 29/03/2012. |  |
| 6059 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Malesci (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di farmaci come da lista di preliquidazione n. 2916 del 18/02/2012, per un importo di €. 43,89=Iva inclusa |  |
| 6058 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Dss Uno. Ditte Varie: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 5357 del 23/03/2012. |  |
| 6057 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Janssen-Cilag (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di farmaci come da lista di preliquidazione n. 5103 del 20/03/2012, per un importo di
€. 3.772,85=Iva inclusa |  |
| 6056 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture anno 2011.per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci-DGR n.251 del 26-02-2010-Ditta "CELICORNER SAS" di Sicolo Nicola.lista di prel.nr.5333 del 22-03-2012. |  |
| 6055 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Terumo (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale diagnostico come da lista di preliquidazione n. 4293 del 10/03/2012, per un importo di
€. 36.045,75=Iva inclusa |  |
| 6054 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Dss Uno. Ditte Varie: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 5731 del 28/03/2012. |  |
| 6053 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Terumo (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di presidi chirurgici come da lista di preliquidazione n. 4384 del 12/03/2012, per un importo di
€. 1.931,16=Iva inclusa |  |
| 6052 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Dss Uno. Ditte Varie: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 5989 del 30/03/2012. |  |
| 6051 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Eppendorf (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di presidi chirurgici come da lista di preliquidazione n. 4445 del 13/03/2012, per un importo di
€. 3.577,92=Iva inclusa |  |
| 6050 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Vitalaire (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di presidi chirurgici come da lista di preliquidazione n. 58 del 03/01/2012, per un importo di
€. 2.412,00=Iva inclusa |  |
| 6049 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Macropharm (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di presidi chirurgici come da lista di preliquidazione n. 4473del 13/03/2012, per un importo di
€. 326,70=Iva inclusa |  |
| 6048 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Medical Calò(cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di presidi chirurgici come da lista di preliquidazione n. 4463 del 13/03/2012, per un importo di
€. 1.152,00=Iva inclusa |  |
| 6047 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Artsana (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di presidi chirurgici come da lista di preliquidazione n. 4369 del 12/03/2012, per un importo di
€. 1.181,78=Iva inclusa |  |
| 6046 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Kaltel (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale diagnostico come da lista di preliquidazione n. 3618 del 29/02/2012, per un importo di
€. 674,80=Iva inclusa |  |
| 6045 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Surgikal (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di presidi chirurgici come da lista di preliquidazione n. 3628 del 29/02/2012, per un importo di
€. 864,00=Iva inclusa |  |
| 6044 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Baxter (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di farmaci come da lista di preliquidazione n. 3650 del 29/02/2012, per un importo di €. 171,60=Iva inclusa |  |
| 6043 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Bio-Optica (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di presidi chirurgici come da lista di preliquidazione n. 3620 del 29/02/2012, per un importo di
€. 1.234,80=Iva inclusa |  |
| 6042 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture,anno 2011 per fornitura di alimenti senza glutine e soggetti celiaci-DGR nr.251 del 26-02-2012 Ditta AUCHAN SPA-.Lista di prel.nr.5320 del 22-03-2012. |  |
| 6041 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Bio-Optica (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale diagnostico come da lista di preliquidazione n. 3622 del 29/02/2012, per un importo di
€. 525,48=Iva inclusa |  |
| 6040 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Sigma Aldrich (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale diagnostico come da lista di preliquidazione n. 3833 del 02/03/2012, per un importo di
€. 829,20=Iva inclusa |  |
| 6039 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Dexter (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale diagnostico come da lista di preliquidazione n. 504 del 14/01/2012, per un importo di
€. 720,00=Iva inclusa |  |
| 6038 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Haemonetics (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale diagnostico come da lista di preliquidazione n. 3561 del 28/02/2012, per un importo di
€. 12.592,50=Iva inclusa |  |
| 6037 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Myrmex(cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale protesico come da lista di preliquidazione n. 2403 del 13/02/2012, per un importo di
€. 801,43=Iva inclusa |  |
| 6036 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta SBM (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale protesico come da lista di preliquidazione n. 2412 del 13/02/2012, per un importo di
€. 5.824,00=Iva inclusa |  |
| 6035 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione di fatture ditte fornitrici presidi protresici funzione respiratoria MEDIC AIR SUD-LINDE MEDICALE-PUGLIA LIFE-VITALAIRE ITALIA prestazioni di nolo assistiti residenti nel D.S.S.nr.5 Acquaviva delle F.e Cassano M.Lista di prel.nr.5537 del 26- |  |
| 6034 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Sintea Plustek (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale protesico come da lista di preliquidazione n. 2501 del 13/02/2012, per un importo di
€. 1.465,62=Iva inclusa |  |
| 6033 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Stryker Italia (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale protesico come da lista di preliquidazione n. 2676 del 15/02/2012, per un importo di
€. 2.448,68=Iva inclusa |  |
| 6032 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Bio-Rad (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale diagnostico come da lista di preliquidazione n. 5109 del 20/03/2012, per un importo di
€. 22.422,48=Iva inclusa |  |
| 6031 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Medtronic (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale protesico come da lista di preliquidazione n. 2504 del 13/02/2012, per un importo di
€. 6.022,80=Iva inclusa |  |
| 6030 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione di fatture ditte fornitrici presidi protesici funzione respiratoria MEDIC AIR SUD prestazioni di nolo assistiti residenti nel D.S.S.nr.5 Acquaviva delle F.e Cassano M.Lista di prel.nr.2796 del 16-02-2012.. |  |
| 6029 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Smith&Nephw (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale protesico come da lista di preliquidazione n. 2430 del 13/02/2012, per un importo di
€. 4.789,46=Iva inclusa |  |
| 6028 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione di fatture ditte fornitrici presidi protresici funzione respiratoria VIVISOL prestazioni di nolo assistiti residenti nel D.S.S.nr.5 Acquaviva delle F.e Cassano M.Lista di prel.nr.5767 del 28-03-2012. |  |
| 6027 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Wright Medical (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale protesico come da lista di preliquidazione n. 2420 del 13/02/2012, per un importo di
€. 3.190,41=Iva inclusa |  |
| 6026 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione di fatture ditte fornitrici presidi protresici funzione respiratoria MEDIC AIR SUD prestazioni di nolo assistiti residenti nel D.S.S.nr.5 Acquaviva delle F.e Cassano M.Lista di prel.nr.3338 del 24-02-1012. |  |
| 6025 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Determinazione n.4919 del 26/03/2012 ad oggetto: Sig. COCCO Riccardo, nato il 30.11.1948 C.P.S. Tecnico di prevenzione c/o il Dipartimento di Prevenzione. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.06.2012. |  |
| 6024 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Tecnolab (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale diagnostico come da lista di preliquidazione n. 4303 del 10/03/2012, per un importo di
€. 9.147,43=Iva inclusa |  |
| 6023 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta A. De Mori (cod. Cig. come da allegato "A") per la fornitura di materiale diagnostico come da lista di preliquidazione n. 4361 del 12/03/2012, per un importo di
€. 43.718,44=Iva inclusa |  |
| 6022 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Fresenius Kaby (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di emoderivati come da lista di preliquidazione n. 4301 del 10/03/2012, per un importo di
€. 825,95=Iva inclusa |  |
| 6021 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Fresenius Kaby (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di materiale diagnostico come da lista di preliquidazione n. 4302 del 10/03/2012, per un importo di
€. 960,00=Iva inclusa |  |
| 6020 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta N.G.C. Medical (cod. Cig. come da allegato "A") per lo fornitura di Presidi chirurgici come da lista di preliquidazione n. 2599 del 14/02/2012, per un importo di
€. 271,04=Iva inclusa |  |
| 6019 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Sig.ra CAPURSO Maria Domenica, nata il 26.12.1947 - Collaboratore Professionale Sanitaria Infermiera Cat. D con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Di Venere . Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - superati Limiti di età - a decorre |  |
| 6018 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fattura in favore delle ditte Sved e Toshiba (cod.Cig 028758282A) per fornitura di attrezzature sanitarie come da lista n. 5829 del 28/03/2012 per un importo di €. 1.080.000,00 |  |
| 6017 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fattura in favore della ditta Esaote(cod.Cig 3149059DAE) per fornitura di attrezzature sanitarie come da lista n. 4366 del 12/03/2012 per un importo di €. 7.704,00 |  |
| 6016 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | D.S.S.5 Grumo A.Liquidazione spese di viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati. |  |
| 6015 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fattura in favore della ditta DFB (cod.Cig 1978623B57) per fornitura di materassi antidecubito come da lista n. 4420 del 13/03/2012 per un importo di €. 1.428,00 |  |
| 6014 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture per fornitura presidi protesici residenti in Acquaviva delle F. e Cassano delle M.Lista di prel.nr.5522 del 26-03-2012. |  |
| 6013 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fattura in favore della ditta Fase SRL(cod.Cig 4042805439) per fornitura di termosaldatrice Pacto Safe come da lista n. 4372 del 12/03/2012 per un importo di €. 3.926,40 |  |
| 6012 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture per fornitura presidi protesici residenti in Acquaviva delle F. e Cassano delle M.Lista di prel.nr.5516 del 26-03-2012. |  |
| 6011 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture per fornitura presidi protesici residenti in Acquaviva delle F. e Cassano delle M.Lista di prel.nr.4558 del 13-03-2012. |  |
| 6010 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fattura in favore della ditta Hasi SPAcod.Cig 2835079D30) per fornitura di cestelli centrifuga come da lista n. 4424 del 13/03/2012 per un importo di €. 960,00 |  |
| 6009 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | D.S.S.5 Grumo A.Rimborso spese di trasporto a diversi assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamnto emodialitico. |  |
| 6008 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fattura in favore della ditta 3MC SPA(cod.Cig 1623523D8C) per fornitura di materiale per pulizia, convivenza e guardaroba come da lista n. 4728 del 15/03/2012 per un importo di €. 64.953,53. |  |
| 6007 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | D.S.S.5 Grumo A.Fondi FESR-Liquidazione e pagamento in favore della Ditta ALCA BIOMEDICA Srl di Bitritto (BA)-.Lista di prel.nr.3489 del 27-02-2012(D.D.nr.10305 e 16768/2011 dell'Area Patrimonio). |  |
| 6006 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fattura in favore della ditta Aliser SRL
(cod.Cig 29388163AE) per fornitura di materiale per pulizia, convivenza e guardaroba come da lista n. 4580 del 14/03/2012 per un importo di
€. 15.972,00 |  |
| 6005 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fattura in favore della ditta Puglia Medical SRL (cod.Cig .1254864A85) per fornitura di attrezzature sanitarie come da lista n. 4383 del 12/02/2012 per un importo di €. 738,00 |  |
| 6004 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Acquisto Attrezzature Sanitarie con fondi FESR - Distretto Socio Sanitario n.° 6 Ditta TECNOSOLUZIONI Fattura n. 37 del 17/01/2012
|  |
| 6003 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Servizio di vigilanza presso i locali del Consultorio - Guardia Medica San Pio - Polifunzionale Santo Spirito. Fattura Securpol n. 11668 anno 2011. |  |
| 6002 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Rimborso spese legali sostenute dalla dott.ssa Tomai M., ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, per la propria difesa nell'ambito del proc. pen. n. 832472011 R.G.N.R. celebrato innanzi al Tribunale ordinario di Bari. |  |
| 6001 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta MICHELE BALZANO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 6000 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | D.S.S. n.° 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 30495,79 forniture protesi ed ausili in favore di varie ditte fornitrici. |  |
| 5999 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | D.S.S. n.° 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 15674,57 forniture protesi ed ausili in favore di varie ditte fornitrici. |  |
| 5998 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | D.S.S. n.° 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 15295,32 forniture protesi ed ausili in favore di varie ditte fornitrici. |  |
| 5997 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Rimborso spese per vaccino terapia per allergopatie. Liquidazioni e pagamento L.R. Puglia n. 14 del 04/08/04 art. 22 |  |
| 5996 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione spesa per acquisti effettuati in economia di mobili ed arredi, ditta E. Service SRL - Fattura n. 144 del 15/06/2011 di cui alla lista di preliquidazione n. 17321 del 21/12/2011 |  |
| 5995 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | liquidazione e pagamento in favore dell'assistito N.G.A. - ai sensi della
L.R. 25/96 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 5994 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | D.S.S. n.° 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 77372,05 forniture protesi ed ausili in favore delladitta Sanitaria Pugliese di Bari. |  |
| 5993 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Competenze accessorie personale Dirigente e di comparto. |  |
| 5992 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | D.S.S. n.° 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 5675,28 forniture protesi ed ausili in favore di varie ditte fornitrici. |  |
| 5991 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | D.S.S. n.° 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 146645,54 forniture protesi ed ausili in favore di varie ditte fornitrici. |  |
| 5990 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | D.S.S. n.° 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 2236,67 forniture protesi ed ausili in favore di varie ditte fornitrici. |  |
| 5989 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | D.S.S. n.° 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 54656,91 forniture protesi ed ausili in favore di varie ditte fornitrici. |  |
| 5988 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | D.S.S. n.° 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 10267,68 forniture protesi ed ausili in favore di varie ditte fornitrici. |  |
| 5987 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture Medicasa Italia spa - osp. Dom.re paz. S.F. - n. 102 del 27/01/2012 di € 5746,56 |  |
| 5986 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture n. 22 anno 2012 Life Cure spa - paziente R.N. |  |
| 5985 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fattura in favore della ditta HMT-HIGH MEDICAL(cod.cig. 2895724B07) per fornitura di materiale manutenzione attrezzature sanitarie come da lista n. 5221 del 21/03/2012 per un importo di €. 3.133,00 |  |
| 5984 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte ALFA INTES S.R.L.-FASE SRL - CARL ZEISS SPA - BIOTEK SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di materiale protesico, come da lista n.2314 del 10.02.2012 allegata, per un i |  |
| 5983 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | P.O. San Paolo-Liquidazione somma a titolo di rimborso spese per prestazioni rese dai dirigenti medici della UOC Chirurgia Toracica del P.O. San Paolo a favore dei pazienti ricoverati presso il P.O. San Moscati della ASL TA |  |
| 5982 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture n. 109 anno 2012 - Sapio Life Cure èazeinte N.G. |  |
| 5981 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture n. 113 anno 2012 - Life Cure Spa Paziente T.C. |  |
| 5980 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture ditta BIO SUD MEDICAL SYSTEMS (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n.3722 dell'01.03.2012 per un importo di € 16.619,06= iva compresa. |  |
| 5979 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione contributo economico per i malati di SLA - Del.G.R. n. 1984 del 28/10/08 dal 01/01/2012 al 31/03/2012. Euro 12000,00 |  |
| 5978 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture ditta BIOTRONIK SPA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici e materiale protesico, come da lista n.3270 del 23.02.2012 per un importo di € 18.150,00= iva compresa. |  |
| 5977 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | D.S.S. n.° 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 28670,88 forniture protesi ed ausili in favore della Ditta Puglia Life srl . Lista di preliquidazione n. 5854 del 29/03/2012 |  |
| 5976 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture ditta ASTRAZENECA SPA (Cod. CIG n. 0370701822) per la fornitura di farmaci, come da lista n.2085 del 06.02.2012 per un importo di € 3.344,00= iva compresa. |  |
| 5975 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture ditta ASTRAZENECA SPA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura difarmaci, come da lista n.2084 del 06.02.2012 per un importo di € 31.856,57= iva compresa. |  |
| 5974 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Progetto sperimentale ospedalizzazione domiciliare paz. R.N. - Proroga sino al 30/06/2012. |  |
| 5973 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture ditta 3.M.C. SPA (Cod. CIG 2769781F92) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n.1097 del 24.01.2012 per un importo di € 41.463,70= iva compresa. |  |
| 5972 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore del personale del Distretto S.S. n.°6 BARI OVEST |  |
| 5971 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture ditta ARTSANA S.P.A. (Cod. CIG 2732414B5A) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n.934 del 20.01.2012 per un importo di € 16.336,13= iva compresa. Sopravvenienza passiva. |  |
| 5970 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquid. rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio dipendenti DDP Bari , mese di Marzo 2012. DDP4 |  |
| 5969 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA - AMMINISTRATIVA - TECNICA - PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2012. |  |
| 5968 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquidazione fatture ditta BECKMAN COULTER SPA (Cod. CIG 321351654A) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n.17494 del 27.12.2011 per un importo di € 88.635,23= iva compresa. |  |
| 5967 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquid. personale comparto lavoro straordinario mese di Marzo 2012.DDP4 |  |
| 5966 | 11-04-2012 | 12-04-2012 | Liquid. personale comparto indennità rischio mese di Marzo 2012.DDP4 |  |
| 5965 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Sig. L.A.N. deceduto, liquidazione quota capitale e relativi interessi maturati - eredi D.M., L.C. e L.G., Euro 13.117,57. |  |
| 5964 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Art. 1 !° comma della L.R. 27/93, così come modificata ed integrata dalle LL.RR. 17/96 e 25/07. Autorizzazione al SOCCORSO di infermi e feriti a favore dell'Associazione di volontariato d |  |
| 5963 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Art. 1 !° comma della L.R. 27/93, così come modificata ed integrata dalle LL.RR. 17/96 e 25/07. Integrazione dell'autorizzazione al SOCCORSO di infermi e feriti a favore dell'Associazione |  |
| 5962 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Modifica ed integrazione della Determina Dirigenziale n. 02 del 30.06.2009 concernente i Corsi ed esami per il conseguimento dell'autorizzazione all'acquisto, al trasporto, alla conservazione e all'impiego di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici |  |
| 5961 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Aggiudicazione fornitura di arredi per ufficio. CIG ZAB0427AFC. |  |
| 5960 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Aggiudicazione fornitura di navigatori satellitari per l'attività Servizio Territoriali Dipartimento di Prevenzione. CIG Z65041287C. |  |
| 5959 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Aggiudicazione fornitura di apparecchi rilevatori GPS per attività Servizi Territoriali. CIG ZB1040BF78. |  |
| 5958 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Corsi per raccoglitori funghi occasionali e professionali: liquidazione spese. |  |
| 5957 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE NN° 4-5-6-7-43-44-45-46/2012 - LISTA N° 4731 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - CROCE SANTA RITA ONLUS - CIG: 4079756128 - GENNAIO E FEBBRAIO 2012. |  |
| 5956 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | COORDINAMENTO 118 - LIQUIODAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MEDICAL WORKS S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE ( CIG:3600165623 ), COME DA LISTA N DI LIQUIDAZIONE N° 6514 DEL 10/04/2012, PER L'IMPORTO COMPèLESSIV |  |
| 5955 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | CORDINAMENTO 118 - LIQUIODAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PUGLIA GRAFICA ( CIG: Z87047479D ) PER FORNITURA DI STAMPATI, COME DA LISTA N° 6513 DEL 10/04/2012, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.285,00= |  |
| 5954 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta ABBOTT srl elencate nell'allegata lista di preliquidazione n. 2368 del 11/02/2012, per fornitura prodotti dietetici.
A.F.T. Rutigliano. |  |
| 5953 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta NUTRICIA ITALIA SPA elencate nell'allegata lista di preliquidazione n. 2422 del 13/02/2012, per fornitura prodotti dietetici.
A.F.T. Rutigliano. |  |
| 5952 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta NOVARTIS FARMA SPA elencate nell'allegata lista di preliquidazione n. 3712 del 01/03/2012, per fornitura FARMACI.
A.F.T. Rutigliano. |  |
| 5951 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta BRISTOL MYERS SQUIBB SRL srl elencate nell'allegata lista di preliquidazione n. 3945 del 05/03/2012, per fornitura FARMACI.
A.F.T. Rutigliano. |  |
| 5950 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta ASTRAZENECA SPA elencate nell'allegata lista di preliquidazione n. 4629 del 14/03/2012, per fornitura FARMACI.
A.F.T. Rutigliano. |  |
| 5949 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta SCHERING-PLOUGH SPA elencate nell'allegata lista di preliquidazione n. 2291 del 10/02/2012, per fornitura prodotti FARMACI.
A.F.T. Rutigliano. |  |
| 5948 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta NOVARTIS FARMA SPA elencate nell'allegata lista di preliquidazione n. 1969 del 03/02/2012, per fornitura farmaci.
A.F.T. Rutigliano. |  |
| 5947 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta ACTELION PHAR. ITALIA srl elencate nell'allegata lista di preliquidazione n. 3545 del 28/02/2012, per fornitura FARMACI.
A.F.T. Rutigliano. |  |
| 5946 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta GILEAD SCIENCES SRL elencate nell'allegata lista di preliquidazione n. 3519 del 28/02/2012, per fornitura FARMACI.
A.F.T. Rutigliano. |  |
| 5945 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta FARMACEUTICI DAMOR SPA elencate nell'allegata lista di preliquidazione n. 4903 del 17/03/2012, per fornitura FARMACI.
A.F.T. Rutigliano. |  |
| 5944 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta ABASAN srl elencate nell'allegata lista di preliquidazione n. 5256 del 22/03/2012, per fornitura prodotti chirurgici.
A.F.T. Rutigliano. |  |
| 5943 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta BIO SUD MEDICAL SYSTEM srl elencate nell'allegata lista di preliquidazione n. 5375 del 23/03/2012, per fornitura Presidi Chirurgici.
A.F.T. Rutigliano. |  |
| 5942 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta S.A.L.F. SPA elencate nell'allegata lista di preliquidazione n. 5751 del 28/03/2012, per fornitura FARMACI.
A.F.T. Rutigliano. |  |
| 5941 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione compenso Commissione Invalidi Civili - Territorio di BariEst
Distretto S.S. N.8 - Periodo 01.01.2012 - 31.03.2012. |  |
| 5940 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione compenso Commissione Invalidi Civili del Distretto Socio
Sanitario Bari Nord. Mese di Marzo 2012. |  |
| 5939 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione compenso Commissione Invalidi Civili - territorio di: Adelfia
Capurso - Cellamare - Triggiano -Valenzano - Periodo Gennaio - Febbraio
Marzo1° trimestre 2012.
|  |
| 5938 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Indennità legate alle condizioni di lavoro Personale Comparto,Dirigenza
Medica/Veterinaria ex normativa contrattuale di riferimento.
Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di Marzo 2012. |  |
| 5937 | 10-04-2012 | 10-04-2012 | Corso di Formazione in Medicina Generale triennio 2009/2012-Polo formativo di Altamura-.Liquidazione borse di studio e oneri riflessi ai medici frequentanti-competenze mese di Marzo 2012-. |  |
| 5936 | 10-04-2012 | 10-04-2012 | Rimborso spese per vaccinoterapia-dicembre 2011-. |  |
| 5935 | 10-04-2012 | 10-04-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci prodotti farmaceutici-presidi sanitari-E.606.921,28. |  |
| 5934 | 10-04-2012 | 10-04-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci prodotti farmaceutici-presidi sanitari-E.11.856,00. |  |
| 5933 | 10-04-2012 | 10-04-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci prodotti farmaceutici-presidi sanitari-E.7.151,84. |  |
| 5932 | 10-04-2012 | 10-04-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci prodotti farmaceutici-presidi sanitari-Ditta MEDICAL srl E.2.548,00. |  |
| 5931 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta LP Italiana SPA (cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista preliquidazione n. 5633 del 27/03/2012 per un importo di
€. 2.706,84 iva inclusa |  |
| 5930 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta LP Italiana SPA (cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista preliquidazione n. 5389 del 23/03/2012 per un importo di
€. 2.663,11 iva inclusa |  |
| 5929 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Sanofi-Aventis SPA(cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista preliquidazione n. 5636 del 27/03/2012 per un importo di
€. 308,66 iva inclusa |  |
| 5928 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Pan Med (cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista preliquidazione n. 16700 del 12/12/2012 per un importo di
€. 4.309,20 iva inclusa |  |
| 5927 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Pan Med (cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista preliquidazione n. 6279 del 04/04/2012 per un importo di
€. 6.790,13 iva inclusa |  |
| 5926 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Instrumentation Laboratory (cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista preliquidazione n. 5599 del 27/03/2012 per un importo di €. 28.032,06=iva inclusa |  |
| 5925 | 06-04-2012 | 10-04-2012 | Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Liquidazione fattura Ditta Bronchi Combustibili s.r.l. |  |
| 5924 | 06-04-2012 | 10-04-2012 | Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 -Liquidazione fattura Ditta Albergo Petroli s.r.l. |  |
| 5923 | 06-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura Ditta Sancillo |  |
| 5922 | 06-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura Ditta Publidea |  |
| 5921 | 06-04-2012 | 10-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Servizio S.P.E.S.A.L. Ex Ba/4 - Rimborso
somme erroneamente versate dalla " Autostrade per l'Italia s.p.a.". |  |
| 5920 | 06-04-2012 | 10-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Servizio S.P.E.S.A.L. Ex ASL Ba/4
Liquidazione fatture a favore di "Leaser Plan Italia s.p.a." per canone
noleggio e assistenza operativa autovettura Tg. DL 285 XD - Periodo:
- 01.10.2011 - 30.11.2011. |  |
| 5919 | 06-04-2012 | 10-04-2012 | Indennità lavoro straordinario Struttura UVAR/UVARP legate alle condizioni di lavoro Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. - Prestazioni effettuate nel mese di Febbraio 2012 e precedenti. |  |
| 5918 | 06-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA "VILLA MARICA" DI BARI - GESTIONE AUREA SALUS SRL RELATIVA AI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2012. |  |
| 5917 | 06-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA CASA PROTETTA SANTA TERESA DI BARI RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012. |  |
| 5916 | 06-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELLA PHOENIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA DI RUTIGLIANO RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2011. |  |
| 5915 | 06-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA METROPOLIS CONSORZIO COOP. SOC. ARL DI MOLFETTA BARI RELATIVE AI MESI DI NOV. - DIC. - GENN. - FEBBR. 2012. |  |
| 5914 | 06-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA PHOENIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA DI RUTIGLIANO RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE 2011. |  |
| 5913 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | LEGGE 210/92. PRESA D'ATTO DELL'ESITO POSITIVO DEL RICORSO AL MINISTERO DELLA SALUTE CONTRO IL GIUDIZIO DELLA C.M.O.S. DI BARI-PALESE PRODOTTO DALL'UTENTE M. S.. RICONOSCIMENTO INDENNIZZO E LIQUIDAZIONE RATEO MATURATO AGLI EREDI. |  |
| 5912 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Rimborso spese benzina al personale della Dirigenza e del Comparto. Liquidazione prestazioni effettuate nel Mese di Febbraio 2012 - P.O. Corato. |  |
| 5911 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | Dss n. 2 - DGR del 27 ottobre 2009 / L.R. 45/2008 art. 9. Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo anno 2010 minore L.F. |  |
| 5910 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | Dss n. 2 - DGR del 27 ottobre 2009 / L.R. 45/2008 art. 9. Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo anno 2011 minore A.M.A. |  |
| 5909 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | DSS n. 2. Liquidazione spese di trasporto in favore di assistiti che beneficiano della L.R. 9/91. Nefropatici cronici sottoposti a trattamento dialitico anbulatoriale presso strutture intra ed extra ASL. Febbraio 2012. |  |
| 5908 | 06-04-2012 | 10-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari - "Piano operativo inerenti l'attività di sterilizzazione della popolazione canina randagia, obiettivo DIEF 2007." Liquidazione attività svolta nel periodo dal
01.02.2012 - 05.04.2012. |  |
| 5907 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | DSS n. 2. Liquidazione spese in favore di assistiti che beneficiano dell'art. 22 della L.R. 14/2004. Vaccinoterapia. Febbraio 2012. |  |
| 5906 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | DSS n. 2. Liquidazione spese in favore di assistiti che beneficiano delle LL.RR. 25/96 e 14/98 Trapiantati e/o art. 13 L.R. 12/05 Malattie Rare. Febbraio 2012. |  |
| 5905 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | Dss Uno. Acquisto dispositivi protesici Elenco 3 ex D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'assistito F.C. |  |
| 5904 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | Dss Uno. Noleggio dispositivo protesico Elenco 3 ex D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'assistito T.M. |  |
| 5903 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione a Dipendenti e ai Componenti della Commissione Invalidi Civili territorio di Giovinazzo. Periodo Marzo 2012. |  |
| 5902 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compenso Commissione Invalidi Civili territorio di Bitonto e Palo del Colle. Periodo 01/03/2012 - 30/03/2012. Euro 19.874,08. |  |
| 5901 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. Molfetta. Indennità legate alle condizioni di lavoro Dirigenza Medica / Veterinaria, Sanitaria - Amministrativa - Tecnica - Professionale, personale del comparto del Presidio Ospedaliero ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indenni |  |
| 5900 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | Am Next srl: aggiudicazione e acquisto con affidamento diretto di n. 1 Elettrotomo per Resettoscopio Karl Storz per la U.O. di Urologia dell'Ospedale di Molfetta. |  |
| 5899 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | Tribunale di Trani Sez. di Molfetta: esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 126/06 emesso in favore della Zero Uno Media srl c/ex AUSL BA/2 Barletta. Liquidazione sorte capitale ed interessi in favore della ricorrente. |  |
| 5898 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | Indennità legate alle condizionio di lavoro del personale del comparto.Liquidazione prestazioni lavorative gennaio 2012. |  |
| 5897 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | Indennità legate alle condizionio di lavoro del personale del comparto.liquidazione indennità per assistenza domiciliare effettuata nel mese di gennaio 2012. |  |
| 5896 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2011 per acquisto Farmaci, Reagenti, Presidi Chirurgici, come da liste di preliquidazione n. 1932 - 2164 - 2165 - 2166 - anno 2012. |  |
| 5895 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | Liquidazione fatture per fornitura di Nutrizione artificiale Domiciliare(NAD)in favore dell'azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.Lista di prel.nr.5647 del 27-03-2012. |  |
| 5894 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | Legge 126/80-Pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto-marzo 2012- |  |
| 5893 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | DSS Uno - Molfetta / Giovinazzo. Approvazione rendiconto spese sostenute dal Delegato alla Cassa Economale nei mesi di Gennaio - Febbraio e Marzo 2012. |  |
| 5892 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | Ditte diverse:liquidazione fatture per nolo apparecchi attinenti la funzione respiratoria.Lista di prel.nr.5230 del 21-03-2012. |  |
| 5891 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | DSS Uno - Molfetta / Giovinazzo. L.R. 9/91. Rimborso spese sostenute da nefropatici in trattamento di emodialisi (Distinta n. 1/2012). |  |
| 5890 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | DSS n. 3 Bitonto - Palo del Colle. Liquidazione fatture Ditta Arval Service per noleggio autovetture in dotazione al Distretto n. 3. Lista di Preliquidazione n. 3742 del 01/03/2012. |  |
| 5889 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | Liquidazione indennità accessorie e lavoro straordinario ordinario in favore dei dipendenti della Direzione Amm.va P.U.O. Altamura-gennaio 2012-. |  |
| 5888 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 6183 del 03/04/2012 |  |
| 5887 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 6199 del 03/04/2012 |  |
| 5886 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 6209 del 03/04/2012 |  |
| 5885 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | Rendiconto della spesa relativa al servizio postale con affrancatrice per il P.U.O.di Altamura e servizi territoriali e reintegro fondi. |  |
| 5884 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | Liquidazione fatture a favore di Ditte Diverse per l'Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale 2011. Come da Liste di Preliquidazione n. 4870 - 4943 - 4952 - 5120 del 2012 per un importo complessivo di euro 204.462,00 |  |
| 5883 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | P.O.Altamura.liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari-E.141.444,28. |  |
| 5882 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 5980 del 29/03/2012. |  |
| 5881 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | Revoca determinazione dirigenziale nr.317 del 12-01-2012:"Risoluzione del rapporto di lavoro dipendente Sig.ra C.S.-operatore professionale di ii°ctg-Inf.Generica". |  |
| 5880 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 5278 del 22/03/2012. |  |
| 5879 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 5386 del 23/03/2012. |  |
| 5878 | 06-04-2012 | 06-04-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 5954 del 29/03/2012. |  |
| 5877 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura ditta AESSE HOSPITAL SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di materiale protesico, come da lista n. 5986 del 30.03.2012 , perl'importo di € 470,24= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 5876 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta AESSE HOSPITAL SRL (Cod. CIG n. 2718612D94) per la fornitura di materiale protesico, come da lista n. 5492 del 26.03.2012 , perl'importo di € 1.674,81= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 5875 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta INNOVAMEDICA S.P.A. (Cod. CIG n. 2740332181) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 4458 del 13.03.2012 , per l'importo di € 1.622,40= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 5874 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura ditta MEDIMAR S.P.A. (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 3492 del 27.02.2012 , perl'importo di € 3.477,48= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 5873 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura ditta HOSPIRA ITALIA SRL per la fornitura di farmaci come da lista n. 3397 del 27.02.2012 , perl'importo di € 130,99= iva inclusa. Sopravvenienza passiva.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 5872 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Indennità legate alle condizioni di lavoro Dirigenza Medica/Veterinaria, San., Amm.va, ìTecnica, Prof.le, Personale del Comparto del P. O. ex normativa contrattuale di riferimento.
Liquidazione indennità per prestazioni e lavoro straordinario effettuate |  |
| 5871 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta F.A.S.E. SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di materiale protesico , come da lista n. 2330 del 10.02.2012 allegata, perl'importo di € 2.088,69= . |  |
| 5870 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta ORTOPEDICAL snc (Cod. CIG n. 3735039195) per la fornitura di materiale protesico , come da lista n. 2325 del 10.02.2012 allegata, perl'importo di € 1.425,71= iva inclusa.
|  |
| 5869 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Stabilimemnto Ospedaliero "Di Venere" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Marzo 2012 da parte del funzionario responsabile della Cassa Economale e reintegro di cassa. |  |
| 5868 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Sig. P. C. - Ausiliaria a Tempo Indeterminato S.O. "Di Venere" - Concessione Benefici art.33 comma 6 - L. 104/92. |  |
| 5867 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura ditta Comas Oftalmica s.r.l. (Cod. CIG n. 27201903CC) per la fornitura di presidi chirurgici , come da lista n. 6195 del 03.04.2012 per un importo di € 572,40= iva inclusa. |  |
| 5866 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici , come da lista n. 4009 del 06.03.2012 per un importo di € 19.415,23= iva inclusa. |  |
| 5865 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta BIO SUD MEDICAL SYSTEMS(Cod. CIG n. come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 3720 dell'01.03.2012 per un importo di € 2.734,77= iva inclusa. |  |
| 5864 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS (Cod. CIG n. come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 1884 del 02.02.2012 per un importo di € 986,91= iva inclusa. |  |
| 5863 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta ABBOTT VASCULAR KNOLL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici e materiale protesico, come da lista n. 17484 del 27.12.2011 per un importo di € 42.340,00= iva inclusa. |  |
| 5862 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta EUROCLONE SPA (Cod. CIG n. 27705477B4) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 15761 del 23.11.2011 per un importo di € 2.672,86= iva inclusa. |  |
| 5861 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta ID & CO S.R.L. (Cod. CIGcome da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici , come da lista n. 14590 del 07.11.2011 per un importo di € 3.035,34= iva inclusa. |  |
| 5860 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta TECNOMEDICA S.R.L.(Cod. CIG n. 2751635109) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 14509 del 04.11.2011 per un importo di € 970,20= iva inclusa. |  |
| 5859 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta ABBOTT VASCULAR KNOLL (Cod. CIG n. 273410814C - n. 2767818BA8) per la fornitura di presidi chirurgici e materiale protesico, come da lista n. 14502 del 04.11.2011 per un importo di € 31.664,00= iva inclusa. |  |
| 5858 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta ALCON ITALIA S.P.A. (Cod. CIG n. 271861935E) per la fornitura di materiale protesico, come da lista n.14497 del 04.11.2011 per un importo di € 31.283,20= iva inclusa. |  |
| 5857 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6072 DEL 02-04-2012 NOVARTIS FARMA SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI |  |
| 5856 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6053 DEL 02-04-2012 BAYER SPA PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTIC |  |
| 5855 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6003 DEL 30-03-2012 NUTRICIA ITALIA SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI |  |
| 5854 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6122 DEL 02-04-2012 CELGENE SRL, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOS |  |
| 5853 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6085 DEL 02-04-2012 TELEFLEX MEDICAL SRL, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIAL |  |
| 5852 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5932-5935-5938-5940-5944 DEL 29-03-2012 - CANE' SPA-MOLTENI SPA - SMITH&NEPHEW SRL - BAXTER SPA - BIOFUTURA SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVAT |  |
| 5851 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5913 DEL 29-03-2012 SHIRE ITALIA SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DI |  |
| 5850 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5899 DEL 29-03-2012 ABBOTT SRL, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOST |  |
| 5849 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5876 DEL 29-03-2012 CRUCELL ITALY - N. 5881 DEL 29-03-2012, GILEAD SRL, N. 5909 DEL 29-03-2012 THERABEL GIENNE P. PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIV |  |
| 5848 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VIAGGIO E DI SOGGIORNO, A DIVERSI ASSISTITI IN ATTESA DI TRAPIANTO O CHE HANNO GIA' SUBITO UN TRAPIANTO RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 14 - PERIODO 09/03/2012 - 03/04/2012. |  |
| 5847 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | DSS N. 13 - RENDICONTO DI SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL PERIODO DAL 01/03/2012 AL 31/03/2012. |  |
| 5846 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE SUSSIDI LEGGE 126 DEL 31/03/1980 IN FAVORE DI ASSISTITI AVENTI DIRITTO, RELATIVI AL MESE DI MARZO 2012. |  |
| 5845 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE FORNITRICI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6043 DEL 30.03.2012. |  |
| 5844 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE FORNITRICI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, COME DA LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5839 E N. 5841 DEL 28.03.2012. |  |
| 5843 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE INDENNITA' CHILOMETRICA PER IL MESE DI MARZO 2012. |  |
| 5842 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 1127 DEL 24/01/2012, N. 1123 DEL 24/01/2012, N. 1141 DEL 24/01/2012, N. 1140 DEL 24/01/2012, N. 14090 DEL 26/10/2011, N. 10071 DEL 17/06/2011, N. 17333 DEL 21/12/2011, N. 10596 DEL 20 |  |
| 5841 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5851 DEL 08/04/2011, N. 15630 DEL 21/11/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 5840 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TECNORAD SRL. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 2946 E N. 3316 DEL 2012. CIG: 029139960E. |  |
| 5839 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ERREBIAN SPA - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4771 DEL 15/12/2012. CIG: 0443908477. |  |
| 5838 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUGLIA MEDICAL. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4660 DEL 14/03/2012 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ANNO 2010. |  |
| 5837 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | S.O. PUTIGNANO - RETTIFICA PARZIALE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1811 DEL 10 FEBB. 2012. |  |
| 5836 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO OCCORRENTE FABBISOGNO DEL PRESIDIO DI CONVERSANO DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5234, N. 5237, N. 5239, N. 5241, N. 5242, N. 5243, N. 5244, N. 5245, N. 5246, N. 524 |  |
| 5835 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL P.O. DI MONOPOLI FEBBRAIO - MARZO 2012 E RESIDUI ANNO PRECEDENTE. |  |
| 5834 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | ACQUISTO FARMACO "BEDIOL" PRESSO DR. M.J. VAN DE VELDE MBA HEAD OF OFFICE OF MEDICINAL CANNABIS. OLANDA |  |
| 5833 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | REINTEGRO FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE MATR. N. 3422029 IN DOTAZIONE AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. |  |
| 5832 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta SIRAM per aggiornamento del canone della gestione 2010 della manutenzione ordinaria programmata sulle strutture di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 5831 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta R.C. IMPIANTI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. Di Venere. |  |
| 5830 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5772, N. 5783, N. 5784, N. 5787, N. 5790, N. 5792, N. 5816. N. 5817, N |  |
| 5829 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE POSTI DISPONIBILI IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE APOLLO DI PUTIGNANO BARI RELATIVE AL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2011. |  |
| 5828 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA "SAAP SRL" GESTIONE RSSA SAN PIO DI ADELFIA RELATIVE AL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012. |  |
| 5827 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA "NEW APELUSION SRL" DI BARI TORRE A MARE, RELATIVE AL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012. |  |
| 5826 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. MONOPOLI - TRANSAZIONE EX DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 2408 DEL 02/11/2011 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SYNTHES S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO OCCORRENTE FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PR |  |
| 5825 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RESE MESE DI DICEMBRE 2011 DALLA COOPERATIVA ADELFIA DI ALESSANO. |  |
| 5824 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA - AMMINISTRATIVA - TECNICA - PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERSONALE DSM BARI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2012 |  |
| 5823 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. MONOPOLI - TRANSAZIONE EX DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 2408 DEL 02/11/2011 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SYNTHES S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO OCCORRENTE FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PR |  |
| 5822 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "INCONTRI SRL" PERIODO FEBBRAIO 2012. |  |
| 5821 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "NEW APELUSION SRL" PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2012.
|  |
| 5820 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "PADRI TRINITARI-IST. ADA CESCHIN PILONE-VENOSA" PERIODO DICEMBRE 2011. |  |
| 5819 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | ATTIVITA' RIABILITATIVA DSM ASL BA ANNO 2011 LIQUIDAZIONE FATTURE. |  |
| 5818 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | ATTIVITA' RIABILITATIVA DSM ASL BA ANNO 2011 LIQUIDAZIONE FATTURE. |  |
| 5817 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE DI RETTE GIORNALIERE DELLA STRUTTURA VILLA DRAGONETTI DI TRANI. PERIODO DICEMBRE 2011. |  |
| 5816 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. MONOPOLI - TRANSAZIONE EX DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 2408 DEL 02/11/2011 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SYNTHES S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO OCCORRENTE FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PR |  |
| 5815 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "APOLLO COOP. SOC." PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2012. |  |
| 5814 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | SHORT LIST PER ESPERTI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER CENTRO DIURNO SPERIMENTALE E CENTRI DI SALUTE MENTALE DEL DSM. NOMINA COMMISSIONE. |  |
| 5813 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA STAMPA SUD DI LAMEZIA TERME - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6332 DEL 4/4/2012. |  |
| 5812 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA JET SERVICE - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6312 DEL 4/4/2012. |  |
| 5811 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO FRANCESCO -P.ZZA MARGHERITA DI SAVOIA, 26 MOLFETTA BARI - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3660 DEL 4/4/2012. |  |
| 5810 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOCIETA' ATHENA SERVICE COOP. SOCIALE ONLUS DI BARI (CEGLIE DEL CAMPO) - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5255 DEL 22/03/2012. |  |
| 5809 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO E MEZZI PUBBLICI IN FAVORE DI DIPENDENTI IN CARICO AL DSM PERIODO FEBBRAIO 2012. |  |
| 5808 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE INDENNITA' LEGATE A CONDIZIONI DI LAVORO PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA E PER IL PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE FEBBRAIO 2012. |  |
| 5807 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "LA ZARZUELA COOP.SOC." - STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DI CONVERSANO (BA) - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2012. |  |
| 5806 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "LA SPERANZA COOP. SOC." -PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2012. |  |
| 5805 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "MINERVA COOP.SOC." PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2012 (AMBITO n. 5) |  |
| 5804 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "VILLA DEI PINI" -PERIODO DICEMBRE 2011. |  |
| 5803 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA DI "VILLAGGIO SOS-OSTUNI" PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2011. |  |
| 5802 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE COOP.SOC. "NON PIU' SOLI" PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2012. |  |
| 5801 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "PANIGEMA SERVICE" -CRAP "IL GERMOGLIO" PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2012. |  |
| 5800 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. MONOPOLI - TRANSAZIONE EX DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 2408 DEL 02/11/2011 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SANOFI AVENTIS S.P.A. PER LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. |  |
| 5799 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI "INCONTRI SRL" PERIODO GENNAIO2012. |  |
| 5798 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE CENTRO DIURNO "M.A.D. SAS" DI LOCOROTONDO - PERIODO FEBBRAIO 2012. |  |
| 5797 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | DSM EX AUSL BA/5 - LIQUIDAZIONE FATTURE DI ECOLUCANIA SRL SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI CSM 12-MONOPOLI, CSM 13-CONVERSANO E CSM 14-PUTIGNANO. |  |
| 5796 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. MONOPOLI TRANSAZIONE EX DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 2408 DEL 02/11/2011 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TESI ELETTRONICA S.P.A. PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LI |  |
| 5795 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Personale Convenzionato del Presidio Penitenziario. LIQUIDAZIONE compenso attività svolta nel mese di MARZO 2012 dall'Infermiere Sig. SPINELLI Cosimo G.- |  |
| 5794 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. MONOPOLI - TRANSAZIONE EX DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL 02/11/2011 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KIMA S.A.S. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER LABORATORI OCCORRENTE AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LI |  |
| 5793 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura Ditta Fiat Auto VAR srl fornitura n. 10 autovetture Fiat Panda e rottamazione di n. 10 autovetture. |  |
| 5792 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. MONOPOLI TRANSAZIONE EX DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 2408 DEL 02/11/2011 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA HAEMONETICS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER LABORATORI OCCORRENTE AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPO |  |
| 5791 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. MONOPOLI - TRANSAZIONE EX DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 2408 DEL 02/11/2011 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SYNTHES S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO OCCORRENTE FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PR |  |
| 5790 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ORTOBIODUE S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO OCCORRENTE FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5511, PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.628,08 |  |
| 5789 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MEDICABLE S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO OCCORRENTE FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5488, PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 20.958,25 |  |
| 5788 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Sistema di rintracciabilità elettronico 3 trace-Ditta 3M Italia spa. |  |
| 5787 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA B. BRAUN MILANO S.P.A. PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5508 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3. |  |
| 5786 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUROCLONE S.P.A. PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5752 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.809,66 |  |
| 5785 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA HAEMONETICS ITALIA S.R.L. PER CANONE NOLEGGIO SISTEMA MODULARE PER AFERESI MULTICOMPONENTI CON DATABOX DEL CENTRO TRASFUSIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N |  |
| 5784 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Transazione DGR n. 2408 del 02/11/2011. Liquidazione fatture in favore della ditta Biomerieux Italia(cod, cig. comeda allegato "A") per la fornitura di Materiale Diagnostico come da lista preliquidazione n. 4724 del 15/03/2012 per un importo di €. 25.746 |  |
| 5783 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Transazione DGR n. 2408 del 02/11/2011. Liquidazione fatture in favore della ditta Bio-Rad Lab. SrL (cod, cig. comeda allegato "A") per la fornitura di Materiale diagnosticocome da lista preliquidazione n. 4671 del 14/03/2012 per un importo di €. 22.310, |  |
| 5782 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Transazione DGR n. 2408 del 02/11/2011. Liquidazione fatture in favore della ditta JASSEN-CILAG SPA(cod, cig. comeda allegato "A") per la fornitura di FARMACI come da lista preliquidazione n. 4812 del 16/03/2012 per un importo di €. 4.323,50=iva inclus
|  |
| 5781 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SOL S.P.A. DI MILANO PER LA FORNITURA DI OSSIGENO E GAS MEDICALI OCCORRENTE AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5539 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. |  |
| 5780 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Transazione DGR n. 2408 del 02/11/2011. Liquidazione fatture in favore della ditta FASE SRL(cod, cig. comeda allegato "A") per la fornitura di PRESIDI CHIRURGICI come da lista preliquidazione n. 4080 del 07/03/2012 per un importo di €. 43.696,09=iva incl |  |
| 5779 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Transazione DGR n. 2408 del 02/11/2011. Liquidazione fatture in favore della ditta Tesi Elettronica SPA(cod, cig. comeda allegato "A") per la fornitura di Presidi chirurgici come da lista preliquidazione n. 3912 del 05/03/2012 per un importo di €. 2.880, |  |
| 5778 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SYNTHES S.R.L. PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5737 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 4.297,94 ANNO 2007 |  |
| 5777 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GILEAD SCIENCES S.R.L.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6063-5463 DEL 02/04/2012. |  |
| 5776 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Transazione DGR n. 2408 del 02/11/2011. Liquidazione fatture in favore della ditta HOSPIRA ITALIA SRL (cod, cig. comeda allegato "A") per la fornitura di PRESIDI CHIRURGICI come da lista preliquidazione n. 3614 del 29/02/2012 per un importo di €. 690,00= |  |
| 5775 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA JANSSEN-CILAG S.P.A.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15436-16077 DEL 17-28/11/2011. |  |
| 5774 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SOL S.P.A. DI MILANO PER LA FORNITURA DI OSSIGENO E GAS MEDICALI OCCORRENTE AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5542 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. |  |
| 5773 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SANOFI AVENTIS S.P.A.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5462-5463 DEL 24/03/2012. |  |
| 5772 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Transazione DGR n. 2408 del 02/11/2011. Liquidazione fatture in favore della ditta HOSPIRA ITALIA SRL (cod, cig. comeda allegato "A") per la fornitura di FARMACI come da lista preliquidazione n. 5260 del 22/03/2012 per un importo di €. 1.787,50=iva inclu |  |
| 5771 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Transazione DGR n. 2408 del 02/11/2011. Liquidazione fatture in favore della ditta HOSPIRA ITALIA (cod, cig. comeda allegato "A") per la fornitura di FARMACI come da lista preliquidazione n. 4431 del 13/03/2012 per un importo di €. 1.414,71=iva inclusa |  |
| 5770 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Transazione DGR n. 2408 del 02/11/2011. Liquidazione fatture in favore della ditta JANSSEN- CILAG SPA (cod, cig. comeda allegato "A") per la fornitura di PRESIDI CHIRURGICI come da lista preliquidazione n. 5949 del 29/03/2012 per un importo di €. 864,00= |  |
| 5769 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Transazione DGR n. 2408 del 02/11/2011. Liquidazione fatture in favore della ditta GINEVRI SRL(cod, cig. comeda allegato "A") per la fornitura di materiale diagnostico come da lista preliquidazione n. 3901del 03/03/2012 per un importo di €. 501,60=iva in |  |
| 5768 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MARASCIULO CENTRO LUCE DI MONOPOLI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4832, N. 4833, N. 4837 PER L' IMPORTO |  |
| 5767 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Transazione DGR n. 2408 del 02/11/2011. Liquidazione fatture in favore della ditta Roche Diagnostic (cod, cig. comeda allegato "A") per la fornitura di materiale diagnostico come da lista preliquidazione n. 3180 del 22/02/2012 per un importo di €. 67.090 |  |
| 5766 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA B.BRAUN MILANO S.P.A. PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5732 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 501,06 ANNO |  |
| 5765 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SIGMA ALDRICH SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER LABORATORI OCCORRENTE AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6004 PER L' IMPORTO COMPLES |  |
| 5764 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | UFFICIO ALPI MACROAREA D TERRITORIO EX AUSL BA/4 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI GENNAIO 2012 |  |
| 5763 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | L.R. N.25 DEL 21.11.1996 - N.14 DEL 15.05.1998 E N.28 DEL 22.12.200 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSISTITI VARI |  |
| 5762 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | ATTIVITA' AGGIUNTIVA ANNO 2012 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO |  |
| 5761 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2012 |  |
| 5760 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | CORESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DEL D.S.S. N.8 - BARI EST MESE DI MARZO 2012 |  |
| 5759 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5535 DEL 26-03-2012 SANOFI-AVENTIS SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI |  |
| 5758 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5502 DEL 26-03-2012 F.A.S.E. SRL, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNO |  |
| 5757 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5435 DEL 23-03-2012 - PFIZER ITALIA SRL, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI |  |
| 5756 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5397 DEL 23-03-2012 - CONVATEC ITALIA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI D |  |
| 5755 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5561 DEL 26-03-2012 - MEDTRONIC ITALIA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI |  |
| 5754 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione ex AUSL BA/4. - Liquidazione fattura a favore della Ditta SANCILIO di Sancilio Francesco sita in Molfetta (Ba)
alla Piazza M.di Savoia n°26, per la fornitura di carta per fotocopie come da lista di preliquidazione n°4054 de |  |
| 5753 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5558 DEL 26-03-2012 MSD ITALIA SRL, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAG |  |
| 5752 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5555 DEL 26-03-2012 - ARTSANA SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGN |  |
| 5751 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5548 DEL 26-03-2012 ORPHAN EUROPE ITALY, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIAL |  |
| 5750 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione ex ASL BA/4 - Liquidazione fattura a favore della Ditta 3.M.C. s.r.l. "La Detergenza Industriale", per la fornitura di materiale di pulizia e convivenza come la lista di preliquidazione n°4059
del 06.03.2012 .CIG: 1623523D8C. |  |
| 5749 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5379 DEL 23-03-2012 - JANSSEN-CILAG SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI |  |
| 5748 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5352 DEL 23-03-2012 GLAXOSMITHKLINE SPA, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI |  |
| 5747 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5223-5224 DEL 21-03-2012 DELLA DITTA FRESENIUS KABI ITALIA SPA PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI L |  |
| 5746 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5211 DEL 21-03-2012, DELLA CELGENE SRL PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI D |  |
| 5745 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | struttura UVAR/UVARP: Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento, nei confronti dell'istituto di Riabilitazione "S. STEFANO" di PORTO POTENZA PICENA (MC), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art.26 dellaL. n. 833 |  |
| 5744 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FERRAMENTA FASANESE . LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 10235 DEL 28/06/2011. CIG: Z5201C851A. |  |
| 5743 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COMAS OFTALMICA. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5080 DEL 20/03/2012 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ANNO 2009. |  |
| 5742 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Struttura UVAR/UVARP: Settore Riabilitazione: Revoca determina Dirigenziale n. 2316 del 16/02/2012. |  |
| 5741 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | STRUTTURA UBAR/UVARP- Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento, nei confronti del Centro di Recuperoe Riabilitazione "VILLA SALUS s.r.l. di Viserbella di Rimini, riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 dell |  |
| 5740 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA JET SERVICE PER LA FORNITURA DI TONER, DRUM, CARTUCCE E NASTRI. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 13240 DEL 11/10/2011. CIG 1534354CF6. |  |
| 5739 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | S.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SECA - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4829 DEL 16/03/2012 - CIG ZE90458585. |  |
| 5738 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Struttura UVAR/UVARP: Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento, nei confronti dell'Istituto di Riabilitazione " S. CHIARA" SAN GIOVANNI IN FIORE, riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 della L. n. 833/78, |  |
| 5737 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - DITTA SANCILIO FRANCESCO - LIQUIDAZIONE FATTURA DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3693 DEL 29/02/2012 - CIG 97163520584. |  |
| 5736 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | S.O. GIOIA DEL COLLE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANCILIO - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3442/2012 - CIG 1952800D86. |  |
| 5735 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Struttura UVAR/UVARP: Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento, nei confronti del Centro di Riabilitazione "COMUNITA' di CAPODARCO DI FERMO (AP) - riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 della L. n. 833/78, |  |
| 5734 | 05-04-2012 | 06-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MEDELA ITALIA. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 1607 DEL 31/01/2012. CIG: Z29027C66F. |  |
| 5733 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Struttura UVAR/UVARP: Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento, nei confronti del Centro di Riabilitazione "Piccole Apostole Della Redenzione" riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 della L. n. 833/78, nel |  |
| 5732 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Distribuzione PHT - Liquidazione Fatture PHT Ditta Fornitrice
"TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI SpA"; Fatture Anno 2009 - 2010 - 2011 ; Lista di Preliquidazione N° 5953 del 29/03/2012.
|  |
| 5731 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta GPI S.p.A.= Lista di preliquidazione n. 6386 del 05/04/2012. |  |
| 5730 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture a favore di ditte DIVERSE - Lista n° 5644 del 27.03.2012.
A.F.T. ACQUAVIVA DELLE FONTI |  |
| 5729 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture a favore di ditte DIVERSE - Lista n° 4835 del 16.03.2012.
A.F.T. ACQUAVIVA DELLE FONTI |  |
| 5728 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture a favore di ditte DIVERSE - Lista n° 5885 del 29.03.2012.
A.F.T. ACQUAVIVA DELLE FONTI |  |
| 5727 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta COLOPLAST SPA per la fornitura di MAT. PROT. FORN. DIRETTA - Lista n° 5998 del 30.03.2012.
A.F.T. TRIGGIANO |  |
| 5726 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta HOLLISTER SPA per la fornitura di MAT. PROT. FORN. DIRETTA - Lista n° 5997 del 30.03.2012.
A.F.T. TRIGGIANO |  |
| 5725 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta ROCHE SPA per la fornitura di Farmaci - Lista n° 5716 del 28.03.2012.
A.F.T. TRIGGIANO |  |
| 5724 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta CONVATEC ITALIA SRL per DISP. X STOMIA - Lista n° 4822 del 16.03.2012.
A.F.T. TRIGGIANO. |  |
| 5723 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta COVIDIEN ITALIA SPA per la fornitura di PRES. CHIR. MAT. SAN. - Lista n° 4744 del 15.03.2012.
A.F.T. TRIGGIANO |  |
| 5722 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta COLOPLAST SPA - Lista n° 4475 del 13.03.2012.
A.F.T. TRIGGIANO |  |
| 5721 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta DIVERSE per la fornitura di DIETETICI - Lista n° 3376 del 27.02.2012.
A.F.T. TRIGGIANO |  |
| 5720 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta HOSPIRA ITALIA SRL per la fornitura di Farmaci - SOPRAVVENIENZA PASSIVA - Lista n° 5736 del 28.03.2012.
A.F.T. TRIGGIANO |  |
| 5719 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Struttura UVAR/UVARP: Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro di Riabilitazione "Fondazione Istituto Sacra Famiglia" riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art 26 della legge n. 833/78, n |  |
| 5718 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Struttura UVAR/UVARP: Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento, nei confronti del Centro di Riabilitazione "FALLIMENTO MARISTELLA" srl - in esercizio provvisorio riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 dell |  |
| 5717 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI per interventi di manutenzione programmata effettuata durante il 4° trimestre 2011 agli impianti elevatori installati in alcune strutture dell'UTP del S. Paolo. |  |
| 5716 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta TEMA SISTEMI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture affidate all'UTP di Putignano. |  |
| 5715 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta ADIRAMEF per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Altamura. |  |
| 5714 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta ADIRAMEF per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti del P.O. di Altamura. |  |
| 5713 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta GUASTAMACCHIA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP del S. Paolo. |  |
| 5712 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Progetto Mutilazioni Genitali Femminili. Corso di formazione "I gesti dell'altro. Corso di Comunicazione interculturale". Bari Villa Framarino 9 marzo 2012. Liquidazione alla società Bari Congressi & Cultura delle somme spettanti per la fornitura di serv |  |
| 5711 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI per intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto elevatore 1578/91 esistente nella struttura del P.O. S. Paolo. |  |
| 5710 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Progetto Mutilazioni Genitali femminili ASL BAS/Regione Puglia. Corso di formazione "I gesti dell'altro. Corso di comunicazione interculturale" . Bari Villa Framarino 9 marzo 2012. Liquidazione alla dr.ssa Ankica Kosic delle somme spettanti quale relator |  |
| 5709 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione della spesa in favore della Ditta TEMA SISTEMI per interventi di manutenzione ordinaria programamta durante il 2° semestre 2011 sugli impianti di climatizzazione delle strutture dell'UTP di Triggiano. |  |
| 5708 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Progetto Mutilazioni genitali Femminili ASL BA/Regione Puglia. Corso di formazione "Perfezionamento mediatori culturali esperti nel contrasto delle Mutilazioni Genitali Femminili". Bari 14/21/28 gennaio 2012. Liquidazione all'Associazione Integra Onlus d |  |
| 5707 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione della spesa in favore della Ditta TEMA SISTEMI per interventi di manutenzione ordinaria programamta durante il 2° trimestre 2011 sugli impianti di climatizzazione delle strutture dell'UTP di Triggiano. |  |
| 5706 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Progetto Mutilazioni Genitali Femminili ASL BA/Regione Puglia. Corso di formazione "I gesti dell'altro- Corso di comunicazione interculturale" . Bari Villa Framarino 9 marzo 2012. Liquidazione al dott. Filomeno Lopes delle somme spettanti quale relatore |  |
| 5705 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta M.T.R. per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture dell'UTP di Carbonara. |  |
| 5704 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta M.T.R. per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture dell'UTP di Carbonara. |  |
| 5703 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI per la riparazione straordinaria dell'impianto elevatore installato nel DSS n. 7. |  |
| 5702 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI per intervento di manutenzione straordinaria sull' impianto elevatore 1579/91 esistente nella struttura del P.O. S. Paolo. |  |
| 5701 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta GUASTAMACCHIA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP del S. Paolo. |  |
| 5700 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta GUASTAMACCHIA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Carbonara. |  |
| 5699 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ROCCO MANGIALARDI per interventi di manutenzione programmata durante il 2° semestre 2010 sugli impianti di condizionamento del P.O. S. Paolo. |  |
| 5698 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI per la riparazione straordinaria di un impianto elevatore installato nel P.O. di Ruvo di Puglia. |  |
| 5697 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI NOVARTIS FARMA S.P.A.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3263 DEL 23/02/2012. |  |
| 5696 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta ITEM OXYGEN per il ripristino delle condizioni di sicurezza degli impianti di distribuzione gas medicali nel P.O. di Carbonara. |  |
| 5695 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI per interventi di manutenzione programmata agli impianti elevatori installati in alcune strutture dell'UTP di Monopoli. |  |
| 5694 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI per interventi di manutenzione programmata nel 2° trimestre 2011 agli impianti elevatori instalalti in alcune strutture dell'UTP di Monopoli. |  |
| 5693 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI SCHERING-PLOUGH;
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4385 DEL 12/03/2012. |  |
| 5692 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta MINAFRA GIOVANNI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 5691 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta COSTRUZIONI MURGOLO per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili presso la struttura della sede aziendale. |  |
| 5690 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BE.TE.CO. COSTRUZIONI per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili nella struttura del Dipartimento di Prevenzione. |  |
| 5689 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta DECO DOMUS per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento nella struttura della sede aziendale. |  |
| 5688 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta DIADEMA per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento presso la struttura del P.O. S.Paolo. |  |
| 5687 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta LA TERMOIDRAULICA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 5686 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ABBOTT S.R.L.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16058 DEL 28/11/2011. |  |
| 5685 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta QUALITY SERVICES per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 5684 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta TIA NETWORKS per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Monopoli. |  |
| 5683 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI GLAXOSMITHKLINE S.P.A.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16053 DEL 28/11/2011. |  |
| 5682 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta QUALITY SERVICES per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 5681 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta SIM NT per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle apaprecchiature elettrocontabili in dotazione al P.O. s. Paolo. |  |
| 5680 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta F.LLI DI VITTORIO per interventi di manutenzione per il 2° semestre 2011 sugli estintori in uso nelle strutture del P.O. di Molfetta. |  |
| 5679 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5723 DEL 28/03/2012. |  |
| 5678 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta GONNELLA PIETRO per intervento di restauro conservativo all'affresco sito nella grotta della struttura sanitaria di San Michele in Monte Laureto in Putignano. |  |
| 5677 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHIESI FARMACEUTICI SPA.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5407 DEL 23/03/2012. |  |
| 5676 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta MATERA GIUSEPPE per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili presso la struttura del P.O. di Carbonara. |  |
| 5675 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Area Servizio Socio-Sanitario: Centro diurno Socio Riabilitativo "San Nicola" di Bari della Società srl "Casa della Speranza" (Art.60 R.R. n.4/07). Liquidazione per l'attività di assistenza semiresidenziale per soggetti disabili.- |  |
| 5674 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta METALL per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili nella struttura del P.O. di Monopoli. |  |
| 5673 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta METALL per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti della struttura del P.O. di Monopoli. |  |
| 5672 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta MANUTENZIONI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Carbonara. |  |
| 5671 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SANOFI AVENTIS SPA.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5459 - 5461 DEL 24/03/2012. |  |
| 5670 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione della spesa in favore della Ditta TEMA SISTEMI per interventi di manutenzione ordinaria programmata durante il 1° trimestre 2011 sugli impianti di climatizzazione delle strutture dell'UTP di Triggiano. |  |
| 5669 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SANOFI AVENTIS SPA.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3257 DEL 23/02/2012 E 5460 DEL 24/03/2012. |  |
| 5668 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ELEVANT SERVIZI per interventi di riparazione straordinaria sugli impianti elevatori installati nel P.O. di Molfetta. |  |
| 5667 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SANOFI AVENTIS SPA.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16068 DEL 02/11/2011. |  |
| 5666 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta CENTRO INFISSI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 5665 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta CANTATORE VINCENZO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 5664 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta CENTRO INFISSI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 5663 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Tar Puglia Bari . Ricorso promosso dall'ing. Domenico Modugno c/ ex Ausl Ba/5 , dichiarato inammissibile. Liquidazione delle competenze professionali in favore del legale fiduciario avv. Giovanni Celestino . |  |
| 5662 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta TEMA SISTEMI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Triggiano. |  |
| 5661 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Triggiano. |  |
| 5660 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta ADIRAMEF per interventi di manutenzione programmata durante il mese di ottobre 2011 agli impianti di condizionamento centralizzati ed autonomi in esercizio nelle strutture individuate nel LOTTO 5 di competenza d |  |
| 5659 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta ADIRAMEF per interventi di manutenzione programmata durante il mese di settembre 2011 agli impianti di condizionamento centralizzati ed autonomi in esercizio nelle strutture individuate nel LOTTO 5 di competenza |  |
| 5658 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta ADIRAMEF per interventi di manutenzione programmata durante il mese di agosto 2011 agli impianti di condizionamento centralizzati ed autonomi in esercizio nelle strutture individuate nel LOTTO 5 di competenza de |  |
| 5657 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ADIRAMEF per la riparazione straordinaria degli impianti di condizionamento esistenti nelle strutture immobiliari dell'UTP di Altamura. |  |
| 5656 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione -
liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore
del dipendente: Dr.Michelangelo Giannelli. |  |
| 5655 | 05-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA STRUTTURA LEGALE. |  |
| 5654 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | COORDINAMENTO 118 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2012 DA PARTE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA CASSA ECONOMALE E REINTEGRO DI CASSA. |  |
| 5653 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO A DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE, IN TRATTAMENTO EMODIALITICO, RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 14 - MESE DI FEBBRAIO 2012. |  |
| 5652 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | DISTRETTO N. 14 RENDICONTO SPESE SOSTENUTE A MEZZO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI MARZO 2012 - CODICE ECONOMO N. 45. |  |
| 5651 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | DISTRETTO N. 14 LIQUIDAZIONE FATTURA DA LISTA N. 6174 DEL 02.04.2012 IN FAVORE DELLA DITTA JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA, PER LA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI. |  |
| 5650 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LINDE MEDICALE SRL PER FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO AD ASSISTITI RESIDENTI NEL DSS N. 13 - MESI DI LUGLIO - DICEMBRE 2011. |  |
| 5649 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | DSS N. 13 - RIMBORSI PER SPESE DI ACQUISTO VACCINO A FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA ALLERGOPATIE. LIQUIDAZIONE I° TRIMESTRE 2012. |  |
| 5648 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | DSS N. 13 - RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO E SPESE FORFETARIE IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI. MESE DI FEBBRAIO 2012. |  |
| 5647 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Centro Diurno Socio Educativo - Santa Caterina Tre di Monopoli (BA) - Società Starbene srl - Liquidazione per l'attività di assistenza semiresidenziale per soggetti disabili. |  |
| 5646 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Centro Diurno "Chomsky Center" di Putignano (BA) - Liquidazione per l'attività di assistenza semiresidenziale per soggetti disabili. |  |
| 5645 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MASCIULO CENTRO LUCE DI MONOPOLI. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 16485 DEL 06/12/2011 N. 2034 DEL 06/02/2012. CIG: Z9403D6E69. |  |
| 5644 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GIOTTA SERVIZI ECOLOGICI LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4604 DEL 14/03/2012, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 226,74 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ANNO 2008. |  |
| 5643 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 9659 DEL 10/06/2011, N. 8432 DEL 18/05/2011, N. 13356 DEL 13/10/2011, N. 5550 DEL 05/04/2011, N. 16432 DEL 05/12/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 5642 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2008-2009 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5771 DEL 28/03/2012, N. 5447 DEL 23/03/2012, N. 5776 DEL 28/03/2012 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE E TERRITORIALE. |  |
| 5641 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Acquisto di una colonna laparoscopica dalla Ditta AM NEXT concessionaria esclusivista della Ditta Carlo Storz per le province di Bari e Foggia per le necessità dell'Unità Operativa di Urologia dello SO Di Venere. |  |
| 5640 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | P.O. MONOPOLI TRANSAZIONE EX DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 2408 DEL 02/11/2011 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER LABORATORI OCCORRENTE AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELI |  |
| 5639 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NATURA CENTER RL CASSANO MURGE - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15614 DEL 21.11.2011. |  |
| 5638 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | RIMBORSO SPESE SANITARIE A SOGGETTO SOGGIIORNANTE TEMPORANEAMENTE IN UNO DEGLI STATI DELL'U.E., RESIDENTE NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI PUTIGNANO N. 14. |  |
| 5637 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | RIMBORSI SPESE PER LA VACCINOTERAPIA, A DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA ALLERGOPATIE RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI PUTIGNANO N. 14 - PERIODO 23/02/2012 - 22/03/2012. |  |
| 5636 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spese viaggio periodo: MARZO 2012. |  |
| 5635 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO, VIAGGIO E DI SOGGIORNO, A GA-GV ASSISTITE AFFETTE DA MALATTIA RARA, RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI PUTIGNANO N. 14. |  |
| 5634 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione urgente fatture -Ditta INFO-srl Barletta, relative a spese di pubblicità per le pubblicazioni legali sugli organi ufficiali di stampa e sui quotidiani nazionali e locali-Convenzione Quadro EmPulia. |  |
| 5633 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Rendiconto della cassa economale della sede della ASL BA per spese sostenute nel periodo marzo 2012. |  |
| 5632 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Indennità legate alle condizioni di lavoro personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Proposta di liquidazione prestazione di lavoro straordinario effettuato nel mese di marzo 2012 dal personale dell'area Patrimonio. |  |
| 5631 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione indennità chilometrica personale Area Patrimonio mese di marzo 2012. |  |
| 5630 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture KarnaK italia srl. |  |
| 5629 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Gara a procedura negoziata per nuova fornitura di ausili per portatori di handicap. estensione ai sensi dell'art. 27 del DM 28/10/1985. |  |
| 5628 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Fornitura di personal Computer necessari al completamento della sostituzione e dotazione minima nelle varie strutture per l'avvio del progetto N-SISR(Edotto). |  |
| 5627 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO KILOMETRICO PER UTILIZZO DEL PROPRIO AUTOMEZZO, IN FAVORE DI OPERATORI SANITARI DELL'UNITA' OPERATIVA DI CURE PALLIATIVE DI MONOPOLI (PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2012 - FEBBRAIO 2012). |  |
| 5626 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO - DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12 - ANNO 2011 - DGR 1390/2011. |  |
| 5625 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CHE HANNO ADERITO ALLA TRANSAZIONE DELIB. G.R. 2408/2011, PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO, AUSILI - DITTA ASTRA TECH S.P.A. - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2010/2011. |  |
| 5624 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CHE HANNO ADERITO ALLA TRANSAZIONE DELIB. G.R. 2408/2011, PER ACQUISTO DI FARMACI, DITTA ACTELION PHAR. ITALIA SRL - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2011. |  |
| 5623 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CHE HANNO ADERITO ALLA TRANSAZIONE DELIB. G.R. 2408/2011, PER ACQUISTO DI FARMACI E PRESIDI SANITARI - DITTA JANSSEN-CILAG SPA - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2011. |  |
| 5622 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta MANGIALARDI ROCCO & C. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del S. Paolo. |  |
| 5621 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta SANVITO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Monopoli. |  |
| 5620 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L. FORNITRICE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5319 DEL 22.03.2012. |  |
| 5619 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE FORNITRICI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5228 DEL 21.03.2012. |  |
| 5618 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE FORNITRICI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5306 E N. 5310 DEL 22.03.2012. |  |
| 5617 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE FORNITRICI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5329 DEL 22.03.2012. |  |
| 5616 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE FORNITRICI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5233 DEL 21.03.2012. |  |
| 5615 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LOM S.R.L. FORNITRICE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5238 DEL 21.03.2012. |  |
| 5614 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ECOLUCANIA ANNO 2011. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 12675, N. 16223 ANNO 2011 E N. 2091 N. 3188 ANNO 2012. CIG: 2185634A39 E CIG: 3402132822. |  |
| 5613 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della ditta CASA DEL CONDIZIONATORE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Monopoli. |  |
| 5612 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241 DEL 28.02.2011 DELLA DITTA TASSINARI BILANCE. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 14295 DEL 31.10.2011. CIG: 0499545D8F. |  |
| 5611 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | P.O. PUTIGNANO-GIOIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCORTA E TRASPORTO VALORI DEGLI INCASSI TICHET - CIG: Z3E045A8CF E ZA1045A905. |  |
| 5610 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AM-NEXT DI BARI. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 3728 DEL 01/0232012. CIG: ZCA022CF05. |  |
| 5609 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA STERIL S.P.A. DI SURBO (LE) ANNO 2011. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 2062 CIG: 206050702B E N. 2067 DEL 06/02/2012. CIG: 2065601BDB. |  |
| 5608 | 04-04-2012 | 04-04-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari Ditta UBER ROS SPA E.3.040,88. |  |
| 5607 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA STERIL S.P.A. DI SURBO (LE) PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA STERILE DEL P.O. DI PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 14258 DEL 04/11/2011, N. 14665 E |  |
| 5606 | 04-04-2012 | 04-04-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari Ditta UNIPHARMA E.435,73. |  |
| 5605 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della ditta SOL per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Monopoli. |  |
| 5604 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUGLIA MEDICAL. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2499 DEL 06/02/2012. CIG: Z4703D6E3F. |  |
| 5603 | 04-04-2012 | 04-04-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari.E.2.333,77. |  |
| 5602 | 04-04-2012 | 04-04-2012 | P.O.Altamura:liquidazione prestazioni aggiuntive personale medico e di comparto U.O.C. Genetica Medica P.O.Bari Sud-S.O. Di Venere Bari-febbraio 2012. |  |
| 5601 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A.P.E., LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2094 DEL 07/02/2012. CIG: 0166082F2F E CIG: 3896258DCD. |  |
| 5600 | 04-04-2012 | 04-04-2012 | P.O.Altamura:liquidazione prestazioni aggiuntive personale medico e di comparto U.O.C. Genetica Medica P.O.Bari Sud-S.O. Di Venere Bari-gennaio 2012. |  |
| 5599 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA NBN MEDICAL SERVICE SRL. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2929 DEL 20/02/2012. CIG: Z9D020119F. |  |
| 5598 | 04-04-2012 | 04-04-2012 | P.O.Altamura:-TransazioneGiunta Regionale nr.2408 del 02-11-2011 ditta ALFA WASSERMANN SPA- E.328,68. |  |
| 5597 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BIOTEK ANNO 2008. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3038 DEL 21/02/2012. |  |
| 5596 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della ditta SOL per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Monopoli. |  |
| 5596/1 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | DISTRETTO S.S. N. 7 - SPESE PER CASSA ECONOMALE SOSTENUTE NEI MESI DI GENNAIO,FEBBRAIO E MARZO 2012 |  |
| 5595 | 04-04-2012 | 04-04-2012 | Liquidazione fatture"Phsiocenter Fasano"-trasporto assistiti e disabili DSS 5 della ASL BA-.Lista di prel.nr.4807 del 16-03-2012. |  |
| 5594 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESAOTE PER LA SOSTITUZIONE DELLA SONDA DELL'ECOTOMOGRAFO IN USO PRESSO IL P.O. DI PUTIGNANO. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 3751 DEL 01/03/2012. CIG: ZD9026BD1A. |  |
| 5593 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TRATTAMENTO ABA L. REG. N. 45/2008, ART. 9, SIG. F.F. |  |
| 5592 | 04-04-2012 | 04-04-2012 | Liquidazione spese sostenute per gli uffici aministrativi e sanitari del D.S.S.nr.5 della ASL BA. |  |
| 5591 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TRATTAMENTO ABA L.REG. N. 45/2008, ART. 9- SIG. L.V. |  |
| 5590 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAL CALO' DI SANTERAMO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 12685 DEL 28/09/2011. CIG: Z7803D6DBA. |  |
| 5589 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TRATTAMENTO ABA L. REG. N. 45/2008, ART. 9, SIG. D.V.A. |  |
| 5588 | 04-04-2012 | 04-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di FARMACTORING Spa a seguito di cessione di credito di"DIASORIN S.p.A..Lista di prel.nr.6010 del 30-03-2012. |  |
| 5587 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TRATTAMENTO ABA L.REG. N. 45/2008, ART. 9, SIG. P.I. |  |
| 5586 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SOL SPA. PER FORNITURA MATERIALE ALL'IMPIANTO DI EROGAZIONE OSSIGENO DEL P.O. DI PUTIGNANO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3261 DEL 23/02/2012. CIG: ZEF00D24AD. |  |
| 5585 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TRATTAMENTO ABA L. REG. N. 45/2008, ART. 9 - SIG. C.L. |  |
| 5584 | 04-04-2012 | 04-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di FARMACTORING Spa a seguito di cessione di credito di HORIBA abx sas.Liste di prel.nn12739-12740-12741-12742 del 28-09-2011. |  |
| 5583 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TRATTAMENTO ABA L.REG. N. 45/2008, ART. 9 SIG. A.A. |  |
| 5582 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FERRAMENTA FASANESE. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 1889 DEL 02/02/2012. CIG: ZC303D6D5A. |  |
| 5581 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della ditta IDROTEKNO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 5580 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | liquidazione contributo per trattamento ABA L.REG. N. 45/2008, art. 9
sig.ra S.A.C. |  |
| 5579 | 04-04-2012 | 04-04-2012 | Instrumentation Laboratory Spa.Liquidazione fatture per fornitura in service di apparecchi per coagulazione.Liste di prel.nn.12734-12736--12737 e 12738 del 28-09-2011. |  |
| 5578 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SORIN GROUP ITALIA PER LA FORNITURA DI UN REGISTRATORE HOLTER ALLA S.C. DI CARDIOLOGIA. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3619 DEL 29/02/2012. CIG: Z9A02BCCA. |  |
| 5577 | 04-04-2012 | 04-04-2012 | Ditta TECNORAD srl.Liquidazione fatture per il servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radioesposti.Liste di prel.nn12557-12558-12559 e 12560 del 26-09-2011. |  |
| 5576 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA L.A.V.I.T. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16583 DEL 07/12/2011. CIG: 2140754E12. |  |
| 5575 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della ditta AQUASERVICE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 5574 | 04-04-2012 | 04-04-2012 | Siemens Healthcare Diagnostic s.r.l.Liquidazione fatture per fornitura di apparecchiature in service laboratori di analisi P.U.O.Altamura..Liste di prel.nn.12743-12744-e 12745 del 28-09-2011 e nn.6033 e 6035 del 30-03-2011. |  |
| 5573 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDIL CASA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2951 DEL 20/02/2012 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 455,40 ANNO 2009. |  |
| 5572 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della ditta COSTRUZIONI MURGOLO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili eseguiti sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Triggiano. |  |
| 5571 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta ACTELION PHARM. (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n.4836 del16..03.2012 per un importo di € 7.294,22= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/11. |  |
| 5570 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SOL SPA. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 13648 DEL 19/10/2011 E N. 3232 DEL 23/02/2012. CIG: 319355F6A. |  |
| 5569 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta AQUASERVICE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 5568 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta DIAMED ITALIANA (Cod. CIG n. 3213732789) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n.4409 del 12.03.2012 per un importo di € 14.733,99= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/11. |  |
| 5567 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Aggiornamento catastale con frazionamento di immobile e pertinenze esterne sito nel Comune di Noicattaro Via Cappuccini n.c. da adibire a R.S.A. e Servizi Distrettuali. Affidamento incarico professionale. |  |
| 5566 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | S.O. PUTIGNANO - ACQUISTO SONDE TERMOMETRALI PER INCUBATRICI DELLA U.O. DI PEDIATRIA. CIG: Z390414EA1. |  |
| 5565 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta VYGON ITALIA S.R.L. (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n.3842 del 02.03.2012 per un importo di € 8.895,60= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/11. |  |
| 5564 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della ditta BRINDISI ELEVATORI per la riparazione straordinaria di un impianto elevatore installato nella struttura del P.O. di Altamura. |  |
| 5563 | 04-04-2012 | 04-04-2012 | Ditta Officina Ortopedica Abruzzese srl.Liquidazione fatture per fornitura sandali.Lista di prel.nr.1973 del03-02-2012. |  |
| 5562 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | P.O. DI PUTIGNANO. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DI MATERASSI ANTIDECUBITO AL P.O. DI PUTIGNANO E GIOIA DEL COLLE. CIG: ZC503D700D5. |  |
| 5561 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura ditta CRINOS SPA (Cod. CIGn. 0371294180) per la fornitura di farmaci di fascia H, come da lista n.3691 del 29.02.2012 per un importo di € 205,85= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/11. |  |
| 5560 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della ditta METALL per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture dell'UTP di Monopoli. |  |
| 5559 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della ditta BRINDISI ELEVATORI per riparazioni straordinarie ad impianti elevatori installati nel P.O. di Putignano. |  |
| 5558 | 04-04-2012 | 04-04-2012 | Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio e contestuale liquidazione dell'Equo Indennizzo Sig.C.G.-Ausiliario-. |  |
| 5557 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della ditta BRINDISI ELEVATORI per interventi di manutenzione programmata sull'impianto elevatore instalalto nel D.S.M. di Conversano. |  |
| 5556 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta DE MORI S.P.A. per la fornitura di materiale diagnostico (Cod. CIG. n. 31920177CO), e presidi chirurgici (Cod. CIG n. 2762430D56) come da lista n.3633 del 29.02.2012 per un importo di € 11.527,12= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGI |  |
| 5555 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | DIPENDENTE SIG.RA GENTILE APOLLONIA, NATA A NOCI IL 17/08/1950, C.P.S. OSTETRICA - CONSULTORIO DI NOCI. COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA'. |  |
| 5554 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della ditta TERMOIDROCLIMA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 5553 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della ditta S.T.A.I.M. per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi di proprietà dell'ASL BA rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Carbonara |  |
| 5552 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | DIPENDENTE SIG. S. F. A., MATRICOLA (5011119), CONCESSIONE PERIODO CONGEDO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151. |  |
| 5551 | 04-04-2012 | 04-04-2012 | Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio e contestuale liquidazione dell'EquoIndennizzo Sig.Z.S.-O.T.Autista-. |  |
| 5550 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta SISMED S.R.L. (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n.3494 del 27.02.2012 per un importo di € 3.288,00= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/11. |  |
| 5549 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della ditta TERMOIDROCLIMA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 5548 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2146 DEL 14 FEBBRAIO 2012 - MODIFICA. |  |
| 5547 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura ditta F.A.S.E. S.R.L. (Cod. CIG n. 27352900B7) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n.3483 del 27.02.2012 per un importo di € 273,60= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/11. |  |
| 5546 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della ditta MAGGIPINTO VITO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 5545 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | DIPENDENTE C. A. - MATRICOLA N. 5010030 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO - REVOCA CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. |  |
| 5544 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta TERMOIDROCLIMA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 5543 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta SANOFI AVENTIS SPA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n.3481 del 27.02.2012 per un importo di € 3.191,97= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/11. |  |
| 5542 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ALL SERVICE TECNOLOGY per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 5541 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura ditta CHIESI FARMACEUTICI SPA (Cod. CIG n. 27865952F0) per la fornitura di farmaci, come da lista n.3480 del 27.02.2012 per un importo di € 1.828,12= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/11. |  |
| 5540 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta A.F. MEDICAL S.R.L. (Cod. CIG n. 2717732763) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n.3436 del 27.02.2012 per un importo di € 25.400,50= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/11. |  |
| 5539 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta BENEFIS S.R.L. (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n.3178 del 22.02.2012 per un importo di € 2.542,32= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/11. |  |
| 5538 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta CIS BIO SPA (Cod. CIG n. 3213589189) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n.2561 del 14.02.2012 per un importo di € 3.800,34= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/11. |  |
| 5537 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta SISMED s.r.l. (Cod. CIG n. 2772070088), per la fornitura di presidi chirurgici , materiale diagnostico e materiale diagnostico rx, come da lista n.600 del17.01.2012 per un importo di € 21.072,81= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGI |  |
| 5536 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta JANSSEN-CILAG S.P.A. (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n.16531 del 06.12.2011 per un importo di € 25.261,87= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/11. |  |
| 5535 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fatture ditta HOSPIRA ITALIA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n.14603 del 07.11.2011 per un importo di € 7.578,71= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/11. |  |
| 5534 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ITEM OXYGEN per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Triggiano. |  |
| 5533 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta FAVULLO DOMENICO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 5532 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI per interventi di riparazione straordinaria sugli impianti elevatori installati nell'UTP di Monopoli. |  |
| 5531 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio mese di FEBBRAIO 2012 in favore dei dipendenti del D.S.S.n.11 dell'ASL BA. |  |
| 5530 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | Modifica composizione gruppo di lavoro progetto: "Lavori di rifunzionalizzazione ambienti 4° piano del P.O. di Terlizzi per allocazione attività sanitarie ospedaliere 3° e 4° fase. |  |
| 5529 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario; A.S.P. Opera Pia Di Venere, Residenza Protetta di Bari - Carbonara; Liquidazione del contributo previsto dai RR. Regionali n. 1/97 e n. 25/05 per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficient |  |
| 5528 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Area Servizio Socio Sanitario Residenza Protetta "Villa dei Pini", Società I.R.T.E. spa; Liquidazione del contributo previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2007e s.m.i. per l'attività di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti nei mesi d |  |
| 5527 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Area Servizio Socio Sanitario.Residenza Protetta "G. Simone - V. Calabrese" gestione Coop. Sociale ONLUS "Con Noi";Liquidazione del contributo previsto dal Regolamento Regionale n.1/97 e n.25/05 per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non au |  |
| 5526 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta " Mater Domini" ( Mamma Rosa ) di Turi (Bari). Liquidazione del contributo previsto dal Regolamento Regionale n. 04/2007 e s.m.i. per l'attività di assistenza residenziale per anziani non autosu |  |
| 5525 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta "B.V.Maria Infirmorum" della Fondazione "Oasi di Nazareth" di Corato (Ba) -. Liquidazione del contributo previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2007 per l'attività di assistenza residenziale per anziani |  |
| 5524 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Area Servizio Socio Sanitario. "Villa Eden"di Turi. Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. Residenza Protetta. Liquidazione del contributo previsto dal Regolamento Regionale n.4/'07(art.66) e s.m.i. per l'attività di assistenza residenziale per anziani non autosuff |  |
| 5523 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " Casa Serena " Residenza Protetta s.r.l. in Capurso , via Noicattaro n.c. ; Liquidazione del contributo previsto dal Reg.Reg. n. 4/2007 e s.m.i. per l'attività di assistenza residenziale per anziani non auto |  |
| 5522 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Madonna del Buon Cammino"
Residenza Protetta s.r.l. di Altamura . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosuffi |  |
| 5521 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " San Gabriele" Residenza Protetta in Bari, Società SEGESTA MEDITERRANEA Srl; Liquidazione del contributo previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l'attività di assistenza residenziale ad an |  |
| 5520 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " NUOVA FENICE "Residenza Protetta in Noicattaro, Ente gestore Società Segesta Mediterranea s.r.l. Liquidazione del contributo previsto dai RR. Regionali n.1/'97 e n.25/'05 per l'attività di assistenza residenz |  |
| 5519 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario." Villa Giovanni XXIII° " ONLUS -
Residenza Protetta in Bitonto. Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Reg. n. 4/2007 e s.m.i. per l'attività di assistenza residenziale per anziani non a |  |
| 5518 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "VILLA MARICA" Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore "Società AUREA SALUS srl ". Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l'attività di assistenza residenzial |  |
| 5517 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " Villa Giovanna "Residenza Protetta in Bari, Ente gestore "Villa Giovanna s.r.l." Liquidazione del contributo previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l'attività di assistenza residenziale ad a |  |
| 5516 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Adriatica" Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Reg. n. 4/2007 e s.m.i. per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficie |  |
| 5515 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FIAT AUTO VAR s.r.l. PER ACQUISTO DI N. AUTOVETTURA LANCIA NEW DELTA STEEL MULTIJETDPF 165 Cv. PER LE NECESSITA' DELLA DIREZIONE STRATEGICA.
|  |
| 5514 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, AUSILIARIATO, PULIZIE E PORTIERATO.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 26.03.2012 - SANITASERVICE ASL BA s.r.l. |  |
| 5513 | 03-04-2012 | 04-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione:liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti vari della Struttura Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale(Area"B")mese di dicembre 2011. |  |
| 5512 | 03-04-2012 | 04-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione:liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti vari della Struttura Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale(Area"B")mese di novembre 2011. |  |
| 5511 | 03-04-2012 | 04-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione:liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti vari della Struttura Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale(Area"B")mese di ottobre 2011. |  |
| 5510 | 03-04-2012 | 04-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione:liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti vari della Struttura Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale(Area"B")mese di settembre 2011. |  |
| 5509 | 03-04-2012 | 04-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione:liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti vari della Struttura Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale(Area"B")mese di agosto 2011. |  |
| 5508 | 03-04-2012 | 04-04-2012 | Dipartimento di Prevenzione:liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti vari della Struttura Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale(Area"B")mese di luglio 2011. |  |
| 5507 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta I.T.M. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 5506 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta I.T.M. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 5505 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta I.T.M. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 5504 | 03-04-2012 | 04-04-2012 | D.S.S.5 Grumo A.Fondi FESR:liquidazione e pagamento in favore della Ditta HOSPITAL SUD SERVICE srl di Bari.Lista di prel.nr.4690 del 14-03-2012. |  |
| 5503 | 03-04-2012 | 04-04-2012 | D.S.S.5 Grumo A.Liquidazione e pagamento in favore della Ditta Jet Service di Michele Ceglia di Altamura,per la fornitura di toner e cartucce erogata presso il DSS5.Lista di prel.nr.5101 del 20-03-2012. |  |
| 5502 | 03-04-2012 | 04-04-2012 | D.S.S.5 Grumo A.Liquidazione e pagamento in favore della Ditta STAMPA SUD srl di Lamezia Terme(CZ) per fornitura di stampati erogata presso il DSS5.Lista di prel.nr.5151 del 20-03-2012. |  |
| 5501 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Gara per ricerca sul mercato di un immobile da destinare a sede del Dipartimento di Prevenzione ASL BARI operante nel territorio di Molfetta - Indizione gara. |  |
| 5500 | 03-04-2012 | 04-04-2012 | Liquidazione di fatture Ditte fornitrici presidi protesici funzione respiratoria MEDIC AIR SUD-MEDIGAS ITALIA prestazioni di nolo-anno 2011- assistiti residenti in Acquaviva delle F.e Cassano Murge.Lista di prel.nr.5330 del 22-03-2012. |  |
| 5499 | 03-04-2012 | 04-04-2012 | Liquidazione di fatture materiali per la manuutenzione di attrezzature sanitarie del D.S.S.5.Ditte MEDIC AIR SUD- VIVISOL- VITAL AIR- PUGLIA LIFE.Lista di prel.nr.4661 del 14-03-2012. |  |
| 5498 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta ADIRAMEF per interventi di manutenzione programamta durante il mese di ottobre 2011 agli impianti di condizionamento centralizzati ed autonomi in esercizio nelle strutture individuate nel LOTTO 3 di competenza d |  |
| 5497 | 03-04-2012 | 04-04-2012 | Liquidazione di fatture Ditte fornitrici presidi protesici funzione respiratoria VITAL AIRE prestazioni di nolo-anno 2011- assistiti residenti in Acquaviva delle F.e Cassano Murge.Lista di prel.nr.3287 del 23-02-2012. |  |
| 5496 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta ADIRAMEF per interventi di manutenzione programmata agli impianti di condizionamento centralizzati ed autonomi in esercizio nelle strutture individuate nel LOTTO 5 di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 5495 | 03-04-2012 | 04-04-2012 | Liquidazione di fatture Ditte fornitrici presidi protesici funzione respiratoria MEDIC AIR prestazioni di nolo-anno 2011- assistiti residenti in Acquaviva delle F.e Cassano Murge.Lista di prel.nr.5104 del 20-03-2012. |  |
| 5494 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ROCCO MANGIALARDI per interventi di manutenzione programamta durante il 1° semestre 2010 sugli impianti di condizionamento del P.O. S. Paolo. |  |
| 5493 | 03-04-2012 | 04-04-2012 | Ditta VE.DI.SE Hospital S.p.a.Liquidazione fatture per la fornitura di manipoli per O.R.L.occorrenti allo S.O.di Gravina in Puglia.Lista di prel.nr.4571 del 14-03-2012. |  |
| 5492 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta CISCUTTI ARREDAMENTI per il servizio di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 5491 | 03-04-2012 | 04-04-2012 | Ditta CON MED srl.Liquidazione fattura per la fornitura di batterie per trapano.Lista di prel.nr.5661 del 27-03-2012. |  |
| 5490 | 03-04-2012 | 04-04-2012 | Aggiudicazione procedura per l'acquisto di nr.1 ottica laparoscopia per la Strutttura complessa Sala Operatoria dello S.O.Altamuta. |  |
| 5489 | 03-04-2012 | 04-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di FARMACTORING Spa a seguito di cessione di credito di "Roche Diagnostic"S.p.a..Liste di prel.nn.12731-12732 del 28-09-2011 e nr.13772 del 21-10-2011. |  |
| 5488 | 03-04-2012 | 04-04-2012 | Liquidazione fatture in favore di FARMACTORING Spa a seguito di cessione di credito di "Roche Diagnostic"S.p.a..Liste di prel.nn.5882-5886 del 29-03-2012. |  |
| 5487 | 03-04-2012 | 04-04-2012 | Dipendente Dott.ssa Laura Morgese-risoluzione del rapporto di lavoro per recesso-. |  |
| 5486 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta LONGO GIOVANNI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili effettuati sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 5485 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta MAGGIPINTO IMPIANTI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 5484 | 03-04-2012 | 04-04-2012 | Rimborso spese per pazienti trapiantati-dicembre 2011-. |  |
| 5483 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta R.C. IMPIANTI per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti della struttura del DSS n. 7. |  |
| 5482 | 03-04-2012 | 04-04-2012 | Legge 126/80-Pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto-Marzo 2011. |  |
| 5481 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ASSUFFICIO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle apparecchiature elettrocontabili in dotazione all'ambito territoriale di competenza della UTP di Altamura. |  |
| 5480 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta IDEAL IMPIANTI per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili nella struttura del P.O. di Gioia del Colle. |  |
| 5479 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ASSUFFICIO per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle apparecchiature elettrocontabili in dotazione al P.O. di Grumo Appula. |  |
| 5478 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta IDEAL IMPIANTI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture affidate all'UTP di Putignano. |  |
| 5477 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | P.O. FESR 2007/2013 - Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento igienico funzionale dell'immobile adibito a Poliambulatorio e Consultorio familiare del DSS 2 nel Comune di Corato. Approvazione SAL N. 3 al 20/01/2012 e C. di P. n. 3 del 13/02/20 |  |
| 5476 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA - Liquidazione fatture ditta WYETH LEDERLE. Lista n° 5438 del 23.03.2012.
A.F.T. ACQUAVIVA |  |
| 5475 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione fatture ditta TELEFLEX MEDICAL srl -EX RUSCH per la fornitura di Presidi Chirurgici e Materiale Sanitario. - Lista n° 4670 del 14.03.2012.
A.F.T. TRIGGIANO |  |
| 5474 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione fatture ditta TELEFLEX MEDICAL srl -EX RUSCH per la fornitura di Materiale Prot. Forn. Diretta - Lista n° 4674 del 14.03.2012.
A.F.T. TRIGGIANO |  |
| 5473 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione fatture ditta CERACARTA SPA per la fornitura di Materiale Diagnostico RX ECG. - Lista n° 4677 del 14.03.2012.
A.F.T. TRIGGIANO |  |
| 5472 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione fatture ditta BECTON DICKINSON ITALIA SPA E SISMED SRL per la fornitura di Materiale Diagn. Prod. Lab.. - Lista n° 4679 del 14.03.2012.
A.F.T. TRIGGIANO |  |
| 5471 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione fatture ditta SOL SPA per la fornitura di Gas Medicali. - Lista n° 4681 del 14.03.2012.
A.F.T. TRIGGIANO |  |
| 5470 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione fatture ditta convatec italia srl per la fornitura di Presidi Chirurgici e Materiale Sanitario. - Lista n° 4739 del 15.03.2012.
A.F.T. TRIGGIANO |  |
| 5469 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione fatture ditta Systagenix Wound Manag. per la fornitura di Presidi Chirurgici e Materiale Sanitario. - Lista n° 4753 del 15.03.2012.
A.F.T. TRIGGIANO |  |
| 5468 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione fatture ditta HOLLISTER SPA per la fornitura di Materiale Prot. Forn.Diretta. - Lista n° 4763 del 15.03.2012.
A.F.T. TRIGGIANO |  |
| 5467 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione fatture ditta PFIZER ITALIA SRL per la fornitura di FARMACI . LISTA N° 4858 del 16.03.2012.
A.F.T. TRIGGIANO |  |
| 5466 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione fatture ditta ELI LILLY SPA per la fornitura di FARMACI. - Lista n° 5114 del 20.03.2012.
A.F.T. TRIGGIANO |  |
| 5465 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta F.LLI DI VITTORIO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 5464 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ADDABBO NICOLA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 5463 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ELETRO TECNICA per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili nella strutture del P.O. di Terlizzi. |  |
| 5462 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta CISCUTTI ARREDAMENTI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 5461 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE DELLA DITTA MEDIGAS S.r.l. PER LA FORNITURA DOMICILIARE DI OSSIGENO TERAPEUTICO LIQUIDO AGLI ASSISTITI RESIDENTI TERRITORIALMENTE NLE D.S.S. N.8 BARI-EST |  |
| 5460 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2011 DELLA DITTA LINDE-MEDICALE S.r.l. PER LA FORNITURA DOMICILIARE DI OSSIGENO TERAPEUTICO LIQUIDO AGLI ASSISTITI RESIDENTI TERRITORIALMENTE NEL D.S.S. N.8 BARI-EST |  |
| 5459 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2011 DELLA DITTA MEDICAR SUD S.r.l. PER LA FORNITURA DOMICILIARE DI OSSIGENO TERAPEUTICO AGLI ASSISTITI RESIDENTI TERRITORIALMENTE NEL D.S.S. N.8 BARI-SUD |  |
| 5458 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | ASSISTENZA SANITARIA ESTERO ART.34 REG.CEE N.574/72. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE ASSISTITO S. L. |  |
| 5457 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta LONGO GIOVANNI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 5456 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Riconversione del Presidio Ospedaliero di Bitonto in strutture Territoriale - P.O. FESR 2007/2013 . Nomina Responsabile del Procedimento. Costituzione gruppo di lavoro. |  |
| 5455 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSISTITI DIVERSI PER RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA |  |
| 5454 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | AGT - Costituzione gruppo di lavoro. Lavori di adeguamento e sistemazione del Presidio Territoriale di Mola di Bari. |  |
| 5453 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | AGT - Costituzione gruppo di lavoro. Lavori di sistemazione delle pertinenze esterne ed arredo della RSA di Noicattaro - 1° Stralcio funzionale. |  |
| 5452 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Lavori di ristrutturazione dei Piani rialzato e secondo dell'Ospedale San Giacomo - 2° lotto. Costituzione gruppo di lavoro. |  |
| 5451 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Completamento corridoio di collegamento primo piano P.O. di Bitonto. Costituzione gruppo di lavoro. |  |
| 5450 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Realizzazione di corridoio di collegamento del reparto di Ostetricia con gli uffici di Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero "Fallacara" compreso adeguamento impiantistico relativo alla manutenzione straordinaria degli uffici di Drezione Sanitari |  |
| 5449 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Costituzione gruppo di lavoro. Lavori di sistemazione delle pertinenze esterne ed arredo della RSA di Noicattaro - 1° stralcio funzionale - Opere di completamento. |  |
| 5448 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Costituzione gruppo di lavoro. Lavori di adeguamento e sistemazione del Presidio Territoriale di Adelfia. |  |
| 5447 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Atto di diffida notificato dal sig. M.B. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri. |  |
| 5446 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Assistenza Sanitaria all'Estero - REG.1408/71 - REG.574/72 ART.34; Liquidazione a favore dell'assistita S.I.. |  |
| 5445 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Ossigeno Liquido Terapeutico - D.G.R. n.1390 Liquidazione della spesa di €.8.266,44=. |  |
| 5444 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Ossigeno Liquido Terapeutico - D.G.R. n.1390 Liquidazione della spesa di €.2.632,38=. |  |
| 5443 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Assitenza protesica - D.M. 332/99 Liquidazione della spesa di €.11.598,39= per fornitura protesi. |  |
| 5442 | 03-04-2012 | 03-04-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione fatture a favore di Ditte Diverse per la fornitura di Presidi Chirurgici e Materiale Sanitario, come da Lista di Preliquidazione n. 14798 del 09/11/2011. |  |
| 5441 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti e delle facciate con sostituzione infissi per l'adeguamento alle norme di certificazione energetica del P.O. Molfetta. Costituzione gruppo di lavoro. |  |
| 5440 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Lavori di adeguamento a norma degli impianti elettrici del Laboratorio di Analisi del P.O. S. Paolo di Bari. Costituzione gruppo di lavoro. |  |
| 5439 | 03-04-2012 | 03-04-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per la fornitura di Presidi Chirurgici e Materiale Sanitario, come da Lista di Preliquidazione n. 10218 del 28/06/2011. |  |
| 5438 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Lavori urgenti di realizzazione della cabina di trasformazione MT/bt presso il COR di Rutigliano. Costituzione gruppo di lavoro. |  |
| 5437 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Esecuzione lavori complementari di adeguamento alla normativa vigente antisismica del 1° lotto del Nuovo Ospedale della Murgia. Liquidazione fattura n. 28 del 24/01/2012 in favore della ditta Riprotecnica di G. Garziano di Altamura. |  |
| 5436 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Lavori di completamento del nuovo Ospedale della Murgia - Opere per l'adeguamento alla vigente normativa di prevenzione incendi del 1° e 2° stralcio. Liquidazione fattura n. 126/11 del 31/08/2011 in favore della INFO di Barletta per la pubblicazione del |  |
| 5435 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Lavori urgenti per la manutenzione e sistemazione della copertura in legno e tegola sul terrazzo dell'ala vecchia dello Stabilimento Ospedaliero Umberto I di Altamura. Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione delle competenze alla ditta ese |  |
| 5434 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2012. |  |
| 5433 | 03-04-2012 | 03-04-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione fatture a favore di Ditte Diverse per la fornitura di medicinali, come da lista di preliquidazione n. 2536 del 13/02/2012. |  |
| 5432 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria programmata mensile al nuovo impianto elevatore A0243 installato nel P.O. di Triggiano. |  |
| 5431 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Lavori di adeguamento normativo e funzionale immobile ex Miulli di Casamassima da destinarsi a Casa della Salute - DSS 13. Parcella professionale di D.L. |  |
| 5430 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Indennità legate a condizioni di lavoro personale comparto ex norma contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel mese di febbraio 2012 |  |
| 5429 | 03-04-2012 | 03-04-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Sig.ra S.M. - Coll. Profess. Sanit. Infermiere. Infermità dipendente da causa di servizio. Provvedimenti. |  |
| 5428 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione spesa carburante ai farmacisti nominati dall'ordine per ispezioni alle parafarmacie insistenti territorio della ASL BA. |  |
| 5427 | 03-04-2012 | 03-04-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Dr.ssa L.V.M. - Dirigente Medico. Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio. Liquidazione equo indennizzo. |  |
| 5426 | 03-04-2012 | 03-04-2012 | Dss Due. Liquidazione rimborso spese di viaggio in favore di dipendenti vari per il periodo: Gennaio - Febbraio 2012. |  |
| 5425 | 03-04-2012 | 03-04-2012 | Liquidazione per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte di esercizi commerciali ex D.L.vo 114/1988, giusta D.G.R.N. 251 del 26/02/2009 Ditta: Biocella di Amorese Anna Luisa, come da liste di preliquidazione n. 2510 / 2012. Determinazio |  |
| 5424 | 03-04-2012 | 03-04-2012 | Integrazione determina dirigenziale n. 2631 del 23/02/2012. Verifica requisiti e rinnovo concessione permessi art. 33 legge 104/92. |  |
| 5423 | 03-04-2012 | 03-04-2012 | Liquidazione fattura in favore della Ditta Medical Works, come da Lista di Preliquidazione n. 5364 del 23/03/2012. |  |
| 5422 | 03-04-2012 | 03-04-2012 | Liquidazione fattura in favore della Ditta Am Next, come da Lista di Preliquidazione n. 5366 del 23/03/2012. |  |
| 5421 | 03-04-2012 | 03-04-2012 | Esaote spa: aggiudicazione e acquisto con affidamento diretto di n. 1 sonda lineare per ecografo mod. Technos MP di fabbricazione Esaote per la U.O.C. di Diagnostica per Immagine dell'Ospedale di Molfetta. |  |
| 5420 | 03-04-2012 | 03-04-2012 | Esaote spa: aggiudicazione e acquisto con affidamento diretto di n. 3 cavi a 10 poli per apparecchio Ecg Cable type CF per la U.O. di Cardiologia - Utic dell'Ospedale di Molfetta. |  |
| 5419 | 03-04-2012 | 03-04-2012 | Liquidazione fattura in favore della Ditta SCS International, come da Lista di Preliquidazione n. 2724 del 15/02/2012. |  |
| 5418 | 03-04-2012 | 03-04-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 5815 del 28/03/2012 |  |
| 5417 | 03-04-2012 | 03-04-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 6118 del 02/04/2012 |  |
| 5416 | 03-04-2012 | 03-04-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 5990 del 30/03/2012 |  |
| 5415 | 03-04-2012 | 03-04-2012 | Dss 3 Bitonto - Palo del Colle. Rimborso spese agli assistiti aventi diritto per interventi trapianto e/o malattie rare. |  |
| 5414 | 03-04-2012 | 03-04-2012 | Dss 3 Bitonto - Palo del Colle. Contributo, ai sensi della Delibera di Giunta Regione Puglia n. 1984 del 2008, per il I trimestre del 2012 all'assistita B.T. affetta da S.L.A. |  |
| 5413 | 03-04-2012 | 03-04-2012 | Dss 3 Bitonto - Palo del Colle. Rimborso spese carburante assistiti emodialializzati. |  |
| 5412 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | INDENNITà LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA SANITARIA - AMMINISTRATIVA - TECNICA - PROFESSIONALE PERSONALE DEL COMPARTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO - LIQUIDAZIONE INDENNITà PER PRESTAZION |  |
| 5411 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | SIG.RA C. E. - C.P.S - INFERMIERE A TEMPO DETERMINATO P.O SAN PAOLO CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 - LEGGE 104/92 |  |
| 5410 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | SIG. S. V - OPERATORE TECNICO CUOCO A TEMPO INDETERMINATO P.O SAN PAOLO - CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 - LEGGE 104/92 |  |
| 5409 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | P.O. San Paolo - Acquisto di n. 50 ventose e n. 3 Kit di pinze per elettrocardiografi per la UOC di UTIC Cardiologia - CIG. 4103616B0A |  |
| 5408 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | P.O. San Paolo - Acquisto con procedura negoziata n. 1 protezione anti-x multiplex da applicare a bordo tavolo per angiografia (Philips Integris 5000) per la UOC di UTIC Cardiologia - CIG. 3533476CA0. |  |
| 5407 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA BAYER SPA (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO RX COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 5458 DEL 23/03/2012, PER UN IMPORTO DI €. 18.690,71= IVA INCLUSA |  |
| 5406 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA BAYER SPA (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI FARMACI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 5437 DEL 23/03/2012, PER UN IMPORTO DI €. 4.239,35= IVA INCLUSA |  |
| 5405 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Fisiopharma S.r.l. c/ASL BA. Decreto ingiuntivo n.1970/09 del Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Eboli. Esecuzione interessi e spese legali.
|  |
| 5404 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione fatture ditta VYGON ITALIA S.R.L. (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista 4157 dell'08.03.2012 per un importo di € 11.137,20= iva inclusa. TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 5403 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione fatture ditta AESSE HOSPITAL SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici e materiale protesico, come da lista n. 4405 del 12.03.012 per un importo di € 3.503,62= iva inclusa. TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N |  |
| 5402 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione fatture ditta VYGON ITALIA S.R.L. (Cod. CIG come da allegati ordini) per la fornitura dipresidi chirurgici, come da lista n. 3845 del 02.03.2012 per un importo di € 44.625,32= iva inclusa. TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 5401 | 03-04-2012 | 05-04-2012 | Liquidazione fattura ditta EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA (Cod. CIG come da allegata richiesta A.G.P.) per la fornitura di materiale protesico, come da lista n. 16747 del 12.12.2011 per un importo di € 1.080,00= iva inclusa. TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R |  |
| 5400 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | BETA SKYE S.p.a. c/ASL BA - Ricorso per decreto ingiuntivo n. 1117/11 del Tribunale di Bari. Liquidazione saldo sorte capitale e spese legali. |  |
| 5399 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | Fascicoli n. 1284,1285 e 1286/09.- Tre controversie in materia di rischio radiologico.- Tribunale di Trani - Sez. Lavoro, decreto del GdL del 16.5.2011 di liquidazione delle competenze del CTU.- Liquidazione e pagamento.- |  |
| 5398 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 02/12 - LISTA N° 5431 - ASOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ALIVOL PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS - CIG:40796433E7 - FEBBRAIO 2012. |  |
| 5397 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE NN°30709-30710-30711-30712-30713-30714-30715-30716-30717-
30718-30719-30720-30721-30722/2012 - LISTA N° 4711 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE MORALE OPERATORI EMERGENZA RADIO - BARI - |  |
| 5396 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/2012 - LISTA N° 4709 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - EMERVOL-BITETTO - CIG:407988077A - FEBBRAIO 2012. |  |
| 5395 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 04/2012 - LISTA N° 5416 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - G. MARCONI - CIG:4079655DCB - FEBBRAIO 2012. |  |
| 5394 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE NN° 05 E 06/2012 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - GRUPPO VOLONTARI VALENZANO - CIG:407731746D - FEBBRAIO 2012. |  |
| 5393 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE NN° 02/12 E 02/G/12 - LISTA N° 4755 - ASOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERMOLFETTA A.V. CH9 - CIG:4079795157 - FEBBRAIO 2012. |  |
| 5392 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N°03/2012 - LISTA N° 4768 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - PAERS - CIG:4077251DF3 - FEBBRAIO 2012. |  |
| 5391 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 101 b/2012 - LISTA N° 4765 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - AVER- ADELFIA - CIG: 4049870F37 - FEBBRAIO 2012. |  |
| 5390 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | Indennità legate alle condizioni di lavoro del personale comparto - normativa contrattuale di riferimento.Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario autorizzato effettuato nell'anno 2011. |  |
| 5389 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | SEVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 06/2012 - LISTA N° 4764 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - UNIVOL-MODUGNO - CIG:4079887D3F - FEBBRAIO 2012. |  |
| 5388 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 02/2012 - LISTA N° 4751 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - PUBBLICA ASISTENZA TURI SOCCORSO - CIG:4079899728 - FEBBRAIO 2012. |  |
| 5387 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 14/2012 - LISTA N° 4743 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - SER-BARI P.A. - CIG:40796319FE - FEBBRAIO 2012. |  |
| 5386 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° S/05/2012 - LISTA N° 4747 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - P.A. VOLONTARI DEL SOCCORSO PROTEZIONE CIVILE - CIG:4079808C0E - FEBBRAIO 2012. |  |
| 5385 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 06/2012 - LISTA N° 4742 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - EMERVOL-TORITTO - CIG:4079598EC1 - FEBBRAIO 2012. |  |
| 5384 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 019/2012 - LISTA N° 4738 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - SERCORATO PUBBLICA ASSISTENZA - CIG:4079772E58 - FEBBRAIO 2012. |  |
| 5383 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 02/2012 - LISTA N° 4734 .- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - MISERICORDIA DI CORATO - CIG:40798205F7 - FEBBRAIO 2012. |  |
| 5382 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 21/12 DEL 2012 - LISTA N° 5351 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - NUCLEO PRONTO INTERVENTO PER LA PROTEZIONE CIVILLE - CIG:4079728AOA - FEBBRAIO 2012. |  |
| 5381 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 14/2012 - LISTA N° 4750 - ASSOCIAZIOJNE DI VOLONTARIATO - PUBBLICA ASSISTENZA SAMMICHELE - CIG:4079858553 - FEBBRAIO N2012 |  |
| 5380 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | Servizio di trasporto/distribuzione farmaci strutture sanitarie ASL Bari. |  |
| 5379 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | Liquidazione fatture Ditta Medit Express srl Bari |  |
| 5378 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | Liquidazione e pagamento rimborso spese di trasporto per dialisi e contributo per prestazioni di dialisi peritoneale domiciliare per assistiti
residenti nell'ambito territoriale del Distretto. Mesi - Gennaio e Febbraio
2012. |  |
| 5377 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4336, N. 4337, N. 4338, N. 4339, N. 4340, N. 4342, N. 4343, N. 4345, N. 4346, N. 4348 |  |
| 5376 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SOL S.P.A. DI MILANO PER LA FORNITURA DI OSSIGENO E GAS MEDICALI OCCORRENTE AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4611 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. |  |
| 5375 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI EMODERIVATI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4614, N. 4615, N. 4617 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 17.904,81 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI ANNO 2011. |  |
| 5374 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI VACCINI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4624, N. 4625 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 898,70 ANNO 2011. |  |
| 5373 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SANOFI PASTEUR S.P.A. PER LA FORNITURA DI VACCINI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4651 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 86,35 ANNO 20 |  |
| 5372 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DIALPOINT S.R.L. DI TRAVERSETOLE (PR) PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER DIALISI E PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4380 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 242.259,12 DEL |  |
| 5371 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO OCCORRENTE FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4576, N. 4577, N. 4578, N. 4581 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO D |  |
| 5370 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | Liquidazione e pagamento alla Ditta Kuwait Petroleum Italia Spa della fattura per fornitura di carburante per autotrazione mediante Fue Card. |  |
| 5369 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO PER RX OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4654, N. 4655, PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 12.217,70 ANNO 201 |  |
| 5368 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | Indennità legate alle condizioni di lavoro Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Proposta di liquidazione prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel mese di Marzo 2012 dal personale dell'Area Patrimonio. |  |
| 5367 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4591, N. 4692, N. 4593 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.4 |  |
| 5366 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SOL S.P.A. PER LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4586 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 17.062,93 ANNO 2011. CIG 3193558F6A. |  |
| 5365 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER EMODIALISI OCCORRENTE AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4601, N. 4602, N. 4603, N. 4606, N. 4607, N. 4608 PER |  |
| 5364 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI LASTRE PER RX DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4596, N. 4597, PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.756,19 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI ANNO 2011. |  |
| 5363 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CNI S.P.A. DI ROMA PER IL SERVIZIO GESTIONI ARCHIVI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4819, PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 10.377,60 ANNO 2011 CIG 25207669E6. |  |
| 5362 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDIL BARSENTO S.N.C. DI NOCI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 3651, N. 3652, N. 3653, N. 3656 PER L' IMPORT |  |
| 5361 | 02-04-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture per fornitura presidi protesici-residenti in Acquaviva delle F.e Cassano delle M.Lista di prel.nr.4550 del 13-03-2012. |  |
| 5360 | 02-04-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture per fornitura presidi protesici-residenti in Acquaviva delle F.e Cassano delle M.Lista di prel.nr.4062 del 06-03-2012. |  |
| 5359 | 02-04-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture per fornitura presidi protesici-residenti in Acquaviva delle F.e Cassano delle M.Lista di prel.nr.4184 del 08-03-2012. |  |
| 5358 | 02-04-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture per fornitura presidi protesici-residenti in Acquaviva delle F.e Cassano delle M.Lista di prel.nr.4556 del 13-03-2012. |  |
| 5357 | 02-04-2012 | 02-04-2012 | D.S.S.5:liquidazione spese in favore degli assistiti che beneficiano dell'art.22 della L.R.nr.14/'04.Vaccinoterapia.Periodo gennaio e febbraio 2012. |  |
| 5356 | 02-04-2012 | 02-04-2012 | D.S.S.5:rimborsi spese viaggio in favore di pazienti nefropatici.periodo gennaio e febbraio 2012. |  |
| 5355 | 02-04-2012 | 02-04-2012 | Ditta ARTSANA s.p.a:liquidazione fatture per fornitura di ausili per l'incontinenza e dei servizi connessi-anno 2011-.Lista di prel.nr.4248 del 09-03-2012. |  |
| 5354 | 02-04-2012 | 02-04-2012 | Area Gestione Risorse Umane:dipendente M.M.attribuzione dell'assegno per nucleo familiare dal 01-07-2010 al 31-12-2010. |  |
| 5353 | 02-04-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture" Comunità San Maurizio e Casa Mimosa"per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel.nr.5194"sezddpbaXBA/3". |  |
| 5352 | 02-04-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture" Comunità Teseo"per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel.nr.5123"sezddpbaXBA/3". |  |
| 5351 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDIL BARSENTO S.N.C. DI NOCI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3657 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 374,53 |  |
| 5350 | 02-04-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture" Comunità Il Risorto"per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel.nr.5106"sezddpbaXBA/3". |  |
| 5349 | 02-04-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture" Comunità Cipparoli""per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel.nr.4985"sezddpbaXBA/3". |  |
| 5348 | 02-04-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture" Comunità Papa Giovanni XXII"per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel.nr.5091"sezddpbaXBA/3". |  |
| 5347 | 02-04-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fattura SIM NT srl per fornitura in locazione di server,pc e stampanti ai laboratori di analisi del P.U.O.di Altamura.Lista di prel.nr.5478 del 26-03-2012. |  |
| 5346 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ING LEASE ITALIA S.P.A. PER LEASING DELLA STRUTTURA DIALISI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4860 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 145.343,00 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI ANNO 2011. CIG 322 |  |
| 5345 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PHADIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER LABORATORI OCCORRENTE AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4986 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO |  |
| 5344 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | P.O. MONOPOLI TRANSAZIONE EX DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 2408 DEL 02/11/2011 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN S.P.A. PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4820 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 108,97 DEL P |  |
| 5343 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | P.O. MONOPOLI TRANSAZIONE EX DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 2408 DEL 02/11/2011 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN S.P.A. PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4824 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.697,33 DEL |  |
| 5342 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CASA PROTETTA C. VENTRICELLA - OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2011. |  |
| 5341 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | P.O. MONOPOLI TRANSAZIONE EX DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 2408 DEL 02/11/2011 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SORAT RAPPRESENTANZE S.R.L. PER LA FORNITURA DI LASTRE PER RX DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4949, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI |  |
| 5340 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | P.O. MONOPOLI TRANSAZIONE EX DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 2408 DEL 02/11/2011 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SYNTHES S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO OCCORRENTE AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA D |  |
| 5339 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | P.O. MONOPOLI TRANSAZIONE EX DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 2408 DEL 02/11/2011 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER LABORATORI OCCORRENTE AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MON |  |
| 5338 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | P.O. MONOPOLI TRANSAZIONE EX DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 2408 DEL 02/11/2011 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TEKNOLAB S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER LABORATORI OCCORRENTE AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI |  |
| 5337 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | P.O. MONOPOLI TRANSAZIONE EX DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 2408 DEL 02/11/2011 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KIMA S.A.S. PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRE |  |
| 5336 | 02-04-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fattura in favore della Ditta Altainformatica di Altamura.Lista di prel.nr.5073 del 20-03-2012. |  |
| 5335 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 10406, N. 10407, N. 10408, N. 10409, N. 10410, N. 10415, N. 10416, N. 10417, N. 10418, N. 10419 |  |
| 5334 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | Rendiconto cassa economale MARZO 2012 |  |
| 5333 | 02-04-2012 | 02-04-2012 | Transazione ex delibera Giunta Regionale 02-11-2011 nr.2408-Ditta A2 srl.Liquidazione fattura per la fornituradi accessori per endoscopi.Lista di prel.nr.5296 del 22-03-2012. |  |
| 5332 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 10379, N. 10380, N. 10388, N. 10389, N. 10390, N. 10391, N. 10392, N. 10393, N. 10394, N. 10395 |  |
| 5331 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - Triggiano
Liquidazione fatture ditte BAUSCH & LOMB IOM SPA - VYGON ITALIA SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura d ipresidi chirurgici, lista n. 5143 del 20.03.2012 allegata, per un importo di € 2.246,40= iva |  |
| 5330 | 02-04-2012 | 02-04-2012 | Ditta Delta 2000 srl.Liquidazione fattura per la fornitura di materiale di pulizia.Lista di prel.nr.5284 del 22-03-2012. |  |
| 5329 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | Liquidazione fatture ditta BIO RAD LABORATORIES SRL (Cod. CIG come da allegato"A" per la fornitura di materiale diagnostico, lista n. 4834 del 16.03.2012 per un importo di € 12.493,80= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 5328 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | liquidazione e pagamento rimborso vaccino allergologico I Trim. 2012 |  |
| 5327 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5134, N. 5135 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 360,80= ANNO 2011. |  |
| 5326 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | Liquidazione fattura ditta OXOID S.P.A.(Cod. CIG n.3214276875) per la fornitura di materiale diagnostico, lista n. 4408 del 12.03.2012 per un importo di € 1.450,20= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 5325 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI EMODERIVATI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5129 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.135,00= DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO. ANNO 2011. |  |
| 5324 | 02-04-2012 | 02-04-2012 | Sig.ra M.G.dipendente a tempo indeterminato P.O.di Altamura.riconoscimento infermità dipendenta da causa di servizio senza Equo Indennizzo. |  |
| 5323 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | Liquidazione fattura ditta SISMED SRL (Cod. CIG n. 0272843529) per la fornitura di "Occhiali di prova sistema internazionale" lista n. 4140 dell'08.03.2012 per un importo di € 516,00= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 5322 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5044, N. 5045, N. 5046, N. 5047, N. 5048, N. 5049, N. 5051, N. 5052, N. 5054, N. 5055, N. 5056, |  |
| 5321 | 02-04-2012 | 02-04-2012 | Dr.C.N.- parziale riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio-NON concessione dell'Equo indennizzo per domanda intempestiva. |  |
| 5320 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | Liquidazione fatture ditta AESSE HOSPITAL S.R.L. (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, lista n. 4107 del 07.03.2012 per un importo di € 5.868,05= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 5319 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5018, N. 5019, N. 5020, N. 5021, N. 5022, N. 5024, N. 5025, N. 5026, N. 5028, N. 5029, N. 5030, |  |
| 5318 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | Liquidazione fattura ditta F.A.S.E. SRL (Cod. CIG n. 2718528844) per la fornitura di prsidi chirurgici, lista n. 3482 del 27.02.2012 per un importo di € 1.181,28= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 5317 | 02-04-2012 | 02-04-2012 | Dipendente Sig.ra D.F.-Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio e di NON concessione del'Equo indennizo per domanda intempestiva. |  |
| 5316 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | Liquidazione fatture ditta DIASORIN SPA (Cod. CIG n. 3213745245) per la fornitura dimateriale diagnostico, lista n. 3468del 27.02.2012 per un importo di € 69.378,58= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 5315 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | Liquidazione fatture ditta DIASORIN SPA (Cod. CIG n.3213745245) per la fornitura di materiale diagnostico, lista n. 3466 del 27.02.2012 per un importo di € 6.158,04= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 5314 | 02-04-2012 | 02-04-2012 | Servivzio di trasporto con scorta armata dei valori TICHET postaziioni SS.OO.Altamura-Gravina.Proroga al 30-06-2012. |  |
| 5313 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | Liquidazione fatture ditta MEDICA VALEGGIA SPAL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, lista n. 2145 dell'08.02.2012 per un importo di € 11.331,60= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 5312 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4994, N. 4995, N. 4996, N. 4997, N. 4998, N. 4999, N. 5000, N. 5001, N. 5002, N. 5003, N. 5004, |  |
| 5311 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | Liquidazione fatture ditta VYGON ITALIA SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura dipresidi chirurgici, lista n. 14369 del 02.11.2011 per un importo di € 7.667,60= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 5310 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | Liquidazione fattura ditta CELGENE SRL (Cod. CIG n. 0272843529) per la fornitura di farmaci, lista n. 8192 del 17.05.2011 per un importo di € 547,43= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 2408/2011. |  |
| 5309 | 02-04-2012 | 02-04-2012 | Servizio di raccolta,trasporto recupero e smaltimentio di rifiuti vetrosi non pericolosi.Proroga. |  |
| 5308 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | Liquid. fatturato per attività residenziale Enti Ausiliari per tossicodipendenze . Liste n. 5991 e 5995 del 30.03.2012. DDP4 |  |
| 5307 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | Liquid. fatturato attività residenziale Enti Ausiliari per tossicodipendenze. Liste n. 5645 e 5648 del 27.03.2012.DDP4 |  |
| 5306 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 9544 DEL 08/06/2011, N. 9320 DEL 03/06/2011, N. 1670 DEL 31/01/2012, N. 15644 DEL 21/11/2011, N. 9649 DEL 10/06/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 5305 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2008-2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5476 DEL 26/03/2012, N. 1380 DEL 27/01/2012, N. 5482 DEL 26/03/2012, N. 16638 DEL 09/12/2011, N. 7059 DEL 03/05/2011, N. 13774 DEL 21/10/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - N |  |
| 5304 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 1524 DEL 30/01/2012, N. 8207 DEL 17/05/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 5303 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | DISTRETTO N. 14 LIQUIDAZIONE FATTURE DA LISTE: N. 17317 DEL 21.12.2011; N. 721 DEL 18.01.2012; N. 2115 DEL 07.02.2012; N. 5281 DEL 22.03.2012 IN FAVORE DELLA DITTA ECOLUCANIA S.R.L., PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE EFFETTUATO PRESSO GLI UFFICI E AMBU |  |
| 5302 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX BA/5. PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ECOLUCANIA S.R.L. - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5279 DEL 22/03/2012. CIG N. 3402132822 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5280 DEL 22/03/2012. CIG N. 2185634A39. |  |
| 5301 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 5514 DEL 26.03.2012 - ENEL (PAGAMENTO RID). |  |
| 5300 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 5583 DEL 26.03.2012 - ENEL (PAGAMENTO RID). |  |
| 5299 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 - DIPENDENTE S. G. B. MATRICOLA 5012398 CPS TECNICO RADIOLOGIA A TEMPO INDETERMINATO. |  |
| 5298 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX BA/5. PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA - LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 3401 - N. 3411 DEL 27/02/2012. CIG 1534354CF6. |  |
| 5297 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX BA/5. PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ECOLUCANIA S.R.L. - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3426 DEL 27/02/2012. CIG N. 3402132822. |  |
| 5296 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX BA/5. PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA STAMPA SUD S.R.L. - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3415 DEL 27/02/2012. CIG N. 1867115808. |  |
| 5295 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX BA/5. PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TEAM SERVICE SOC. CONS. A.R.L. - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3554 DEL 27/02/2012. CIG 2602821BD3. |  |
| 5294 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX BA/5. PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TEAM SERVICE SOC. CONS. A.R.L. - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3431 DEL 27/02/2012. CIG N. 3402172924. |  |
| 5293 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX BA/5. PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA 3.M.C. S.P.A.A - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3394 DEL 27/02/2012. CIG N. 1623523D8C.. |  |
| 5292 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 1567 DEL 31/01/2012, N. 24 DEL 02/01/2012, N. 23 DEL 02/01/2012, N. 16362 DEL 02/12/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 5291 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 16660 DEL 09/12/2011, N. 16659 DEL 09/12/2011, N. 9855 DEL 14/06/2011, N. 10445 DEL 08/07/2011, N. 9858 DEL 14/06/2011, N. 10444 DEL 08/07/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI |  |
| 5290 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 13618 DEL 19/10/2011, N. 9873 DEL 14/06/2011, N. 8019 DEL 16/05/2011, N. 4794 DEL 23/03/2011, N. 6072 DEL 13/04/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 5289 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | DIPENDENTE C. G. - MATRICOLA 5010033 - INFERMIERE GENERICO ESPERTO A TEMPO INDETERMINATO - REVOCA CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. |  |
| 5288 | 30-03-2012 | 02-04-2012 | Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi di diritto privato ( collaborazione ) per il profilo di Dirigente Medico - disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica. Liquidazione compensi ai componenti della Commissione Esamin |  |
| 5287 | 30-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione compensi personale: Progetti CO.CO.PRO. Regione, Collegio Sindacale, Commissione Medico Prov.le, Direttori ASL - MARZO 2012. |  |
| 5286 | 30-03-2012 | 02-04-2012 | Deliberazione n.1485 del 18/08/2011: "Avviso pubblico, ...attribuzione n.1 borsa di studio in favore di...specializzato in cardiologia con esperienza di emodinamica interventistica - approvazione ..borsa di studio al vincitore." Liquidazione fattura peri |  |
| 5285 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | Liquidazione fatture anno 2012 alla Ditta Lease Plan Italia spa per noleggio autovettura. Lista di Preliquidazione n. 5889 del 29/03/2012. |  |
| 5284 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | Liquidazione fatture Ditta La Lucente spa anno 2011. Lista di Preliquidazione n. 4504 del 13/03/2012. |  |
| 5283 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | Liquidazione fatture Ditta La Lucente spa anno 2008. Lista di Preliquidazione n. 5441 del 11/08/2009. |  |
| 5282 | 30-03-2012 | 02-04-2012 | Sig. C.A. - ex Ausiliario Specializzato - Presa d'atto, ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 29/10/2001 n.461 del parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma: Determinazioni. |  |
| 5281 | 30-03-2012 | 02-04-2012 | Sig. C.G. - ex Coll.re Prof.le San.io Infermiere - Presa d'atto, ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 29/10/2001 n.461 del parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma: Determinazioni. |  |
| 5280 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 5957 del 29/03/2012 |  |
| 5279 | 30-03-2012 | 02-04-2012 | REVOCA autorizzazione beneficio previsto dall'art. 33 L.104/92 - Dipendente D.M.A. - C.P.S. - Infermiere a Tempo Indeterminato. |  |
| 5278 | 30-03-2012 | 02-04-2012 | REVOCA autorizzazione beneficio previsto dall'art. 33 L.104/92 - Dipendente B.C. - C.P.S. - Infermiere a Tempo Indeterminato. |  |
| 5277 | 30-03-2012 | 02-04-2012 | Sig. D.T. V.A. - C.P.S. Infermiere Tempo Indeterminato S.O. "Di Venere" - Concessione Benefici art. 33 comma 3 - L.104/92. |  |
| 5276 | 30-03-2012 | 02-04-2012 | Sig. S. D. - C.P.S. Tecnico di radiologia a Tempo Indeterminato S.O. "Di Venere" - Concessione Benefici art. 33 comma 3 - L.104/92. |  |
| 5275 | 30-03-2012 | 02-04-2012 | Dipendente M. M.- Dirigente Medico a Tempo Indeterminato S.O. "Di Venere" - Concessione Benefici ai sensi del comma 3 dell'art. 33- L.104/92. |  |
| 5274 | 30-03-2012 | 02-04-2012 | Dott. L.V.A. - Dirigente Medico a Tempo Indeterminato S.O. "Di Venere" - Revoca autorizzazione beneficio previsto dal comma 3 art. 33 L.104/92. |  |
| 5273 | 30-03-2012 | 02-04-2012 | Sig.ra B. A. - C.P.S. Infermiere Tempo Indeterminato S.O. "Di Venere" - Concessione Benefici art. 33 comma 3 - L.104/92. |  |
| 5272 | 30-03-2012 | 02-04-2012 | Sig.ra N. S. - C.P.S. Infermiere Tempo Indeterminato S.O. "Di Venere" - Concessione Benefici art. 33 comma 3 - L.104/92. |  |
| 5271 | 30-03-2012 | 02-04-2012 | Novartis Farma S.p.a. c/ASL BA - Sentenza del TAR Lombardia n.691 del 02.03.2012 - liquidazione onorario al commissario ad acta dott. Sebastiano Giangrande |  |
| 5270 | 30-03-2012 | 02-04-2012 | Pharmagic s.r.l. c/ASL BA - Ricorso per decreto ingiuntivo n. 21015/10 del Giudice di Pace di Bari - Liquidazione imposta di registro |  |
| 5269 | 30-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione compensi spettanti ai Coordinatori e Docenti del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. - D.M. 7/3/2006 Anno 2011. Polo Formativo di Putignano. |  |
| 5268 | 30-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione competenze per prestazioni di attività aggiuntiva in favore dei Dirigenti Medici e del personale di comparto del P.O. Monopoli-Conversano, Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione, per l'attività svolta presso il D.ss.11 di Mola di Ba |  |
| 5267 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione e pagamento in favore dell'assistito B.D. - ai sensi della L.R.
25/96 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 5266 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione a favore dell'assistito D.G. madre del minore L.F. - L.R. n°45/2008 art. 9 D.G.R. n° 2035 del 27/10/2009. |  |
| 5265 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Dss n. 3. Liquidazione fatture Ditte Varie. Lista di preliquidazione n. 5807 del 28/03/2012. |  |
| 5264 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Dss n. 3 - Liquidazione fatture Ditte Fornitrici ossigeno liquido terapeutico domiciliare. Lista di Preliquidazione n. 4848 del 16/03/2012. |  |
| 5263 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Dss n. 3 - Liquidazione fattura Ditta MTR srl. Lista di Preliquidazione n. 5814 del 28/03/2012. |  |
| 5262 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Dss 3 Bitonto - Palo del Colle. Liquidazione fatture Ditte F.lli Bernard e Bronchi Combustibili. Lista di Preliquidazione n. 5262 del 22/03/2012. |  |
| 5261 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Dss 3 Bitonto - Palo del Colle. Liquidazione fatture n. 120 e n. 174 del 2011 della New Dial Bari per trasporto emodializzati. |  |
| 5260 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Dss 3 Bitonto - Palo del Colle. Liquidazione fatture Ditte Servizi Ospedalieri e F.lli Bernard per lavanolo biancheria. Liste di Preliquidazione n. 4196 del 08/03/2012 e n.ri 4955 - 4960 e 4954 del 19/03/2012. |  |
| 5259 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Dss 3 Bitonto - Palo del Colle. Liquidazione fatture Ditte Fornitrici. Liste di Preliquidazione n. 5509 del 26/03/12 - 5263 del 22/03/12 - 5501 del 26/03/12. |  |
| 5258 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Dss 3 Bitonto - Palo del Colle. Liquidazione fatture n. 2093 e 2114 del 2012 della Bronchi Combustibili. Lista di Preliquidazione n. 5735 del 28/03/2012. |  |
| 5257 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Dss n. 3 Bitonto - Palo del Colle. Liquidazione fatture Ditte Fornitrici
servizi. Lista di Preliquidazione n. 3860 del 02/03/2012. |  |
| 5256 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Dss 3 Bitonto - Palo del Colle. Liquidazione fatture Lega del Filo d'Oro per retta ospitalità assistiti per il II - III e IV trimestre 2011. Liste di preliquidazione n. 1235 del 25/01/12 e n. 3861 del 02/03/12. |  |
| 5255 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Dss 3 Bitonto - Paolo del Colle. Rimborso spese carburante in favore dei dipendenti del Distretto n. 3 per utilizzo mezzo proprio mese di Febbraio 2012. |  |
| 5254 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Dss 3 Bitonto - Palo del Colle. Contributo metodo A.B.A. agli aventi diritto, si sensi della Delibera di Giunta Regionale 2035/09. |  |
| 5253 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Dss 3 Bitonto - Palo del Colle. Rimborso spese carburante agli assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. |  |
| 5252 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Richiesta congedo parenterale presentata dalla C.P.S. infermiera Sig.ra M.M.R. |  |
| 5251 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Acquisto di DermAcell da BTM degli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna. |  |
| 5250 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Acquisto di Medicazioni Avanzate per Ambulatorio di Vulnologia del P.O. di Corato. |  |
| 5249 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2011 per acquisto Farmaci, Presidi Chirurgici, Reagenti per il Laboratorio Analisi, Mezzi di Contrasto, come da liste di preliquidazione 4123 - 4124 - 4128 - 4164 - 4165 - 4166 - 5040 - 5050 - 5063 - |  |
| 5248 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2011 per acquisto Farmaci, come da lista di preliquidazione n. 4125 / 07.03.2012 |  |
| 5247 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2012 per acquisto Farmaci, Emoderivati, come da liste di preliquidazione n. 4000 - 4156 - 4783 - anno 2012. |  |
| 5246 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2011 per acquisto Materiale Protesico da impiantare a degenti, come da lista di preliquidazione n. 2807 - anno 2012. |  |
| 5245 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 5176 del 21/03/2012. |  |
| 5244 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 5549 del 26/03/2012. |  |
| 5243 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 5551 del 26/03/2012. |  |
| 5242 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 5746 del 28/03/2012 |  |
| 5241 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 5859 del 29/03/2012 |  |
| 5240 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELLA COOP. SOC. ARL QUESTA CITTA' DI GRAVINA RELATIVE AL PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO 2012. |  |
| 5239 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Ditta GPI, liquidazione fattura per modifiche gestione C.U.P. e C.I.G. richieste al software di gestione contabilità aziendale. |  |
| 5238 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Ditta GPI liquidazione fatture servizi di manutenzione ed assistenza tecnica per il sistema informativo di gestione contabilità, approvvigionamento cespiti e di controllo gestione Aziendale, periodo: gennaio-dicembre 2011. |  |
| 5237 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Sconto merce n. 3 generatori per bisturi ad ultrasuoni modello harmonic G 11. Accettazione |  |
| 5236 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Liquidazione fatture Ente Ospedaliero Saverio De Bellis di Castellana Grotte (BA). |  |
| 5235 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Liquidazione fatture Global Cri s.r.l. per servizio di pulizia mesi di Ottobre/Novembre 2011. |  |
| 5234 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Indennità legate alle condizioni di lavoro Area Gestione Tecnica - Personale Tecnico - Professionale e Personale di Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di FEBBRAIO 2012. |  |
| 5233 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Struttura UVAR/UVARP: Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento, nei confronti del centro di riabilitazione "CONGRAGAZIONE - ancelle della divina provvidenza - opera don uva" POTENZA, riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilit |  |
| 5232 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta G. SCAVI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 5231 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta LM IMPIANTI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Altamura. |  |
| 5230 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Struttura UVAR/UVARP- Liquidazione e pagamento del CENTRO A.I.A.S. MELFI riguardante le prestazioni riabilitative domiciliari erogate in regime ex art. 26 della L. n. 833/78 nei mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE-2011, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 403.0 |  |
| 5229 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta MINAFRA VITO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 5228 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta NEW EDIL per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture dell'UTP di Carbonara. |  |
| 5227 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta DECO DOMUS per lavori di tinteggiatura degli ambienti della Direzione Sanitaria del P.O. di Carbonara. |  |
| 5226 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Struttura UVAR/UVARP,- Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagfamento, nei confronti del Centro di Riabilitazione "I.M.P.S.P. Padri Trinitai ADA CESCHIN PILONE" di Venosa (PZ), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex ar |  |
| 5225 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta FAVIA EDILIZIA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili effettuati sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Monopoli. |  |
| 5224 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ABBINANTE FILIPPO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili effettuati sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Monopoli. |  |
| 5223 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta IDEAL IMPIANTI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture affidate all'UTP di Putignano. |  |
| 5222 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta FAVIA FRANCESCO per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili nella struttura del P.O. di Putignano. |  |
| 5221 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Struttura UVAR/UVARP; Settore Riabilitazione Liquidazione e pagamento, nei confronti del Centro riabilitativo "LUCE SUL MARE -, riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art 26 della L. 833/78, nel mese di ottobre-novembre 2 |  |
| 5220 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta TECNOSYSTEM per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti del DSS n. 2. |  |
| 5219 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta G. SCAVI per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento presso la struttura del P.O. di Triggiano. |  |
| 5218 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta ITEM OXYGEN per intervento di manutenzione ordinaria sugli impianti ubicati nella struttura del P.O. di Carbonara. |  |
| 5217 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta GILARDONI per la manutenzione ordinaria alle attrezzature elettromedicali in uso nel P.O. S. Paolo. |  |
| 5216 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Struttura UVAR/UVARP: Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento, nei confronti del Centro Riabilitativo "Fondazione DON CARLO GNOCCHI - ONLUS" di Firenze, riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art 26 della L. n. 8 |  |
| 5215 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta IDEAL IMPIANTI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Monopoli. |  |
| 5214 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta GILARDONI per la manutenzione ordinaria alel attrezzature elettromedicali in uso nelle strutture della ex AUSL BA/4. |  |
| 5213 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta EURO EDILE per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili nella struttura del P.O. di Molfetta. |  |
| 5212 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta GILARDONI per la manutenzione ordinaria alle attrezzature radiologica del P.O. S. Paolo. |  |
| 5211 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta FALEGNAMERIA MODERNA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili effettuati sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 5210 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla ditta ELETTRONICA BIO MEDICALE per interventi di manutenzione ordinaria programamta effettuata durante il 1° trimestre 2011 sulle apparecchiature biomediche in uso nelle strutture del Lotto n. 1. |  |
| 5209 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Lavori di consolidamento del solaio locale pompe presso il P.O. S. Paolo . Pagamento ditta TECNO LAB. |  |
| 5208 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. (Cod. CIG n. 2765811370) per fornitura di presidi chirurgici, lista n. 1076 del 24.01.2012 per l'importo di € 82.334,53= iva inclusa. |  |
| 5207 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Riduzione del massimale orario della Medicina dei Servizi da parte della Dott.ssa BOREALE Anna e contestuale rideterminazione del massimale di scelte in qualità di medico di assistenza primaria. |  |
| 5206 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | P.O. F. Fallacara - Lavori di tinteggiatura generale della U.O. di Geriatria. Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione delle competenze alla ditta esecutrice di lavori. |  |
| 5205 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Dipendente matricola n. 2501222 S.C. - Coadiutore Amministrativo - Autorizzazione permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 legge 104/92. |  |
| 5204 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Dss Uno - Indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indennità per prestazioni effettuate nel mese di Febbraio 2012. |  |
| 5203 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Indennità legate alle condizioni di lavoro Dirigenza Medica/Veterinaria, San.-Amm.va-Tecnica-Prof.le del Comparto del P.O. ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indennità per prestazioni accessorie mese di gennaio 2012 - S.O. "Di Venere" |  |
| 5202 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture a favore Poste Italiane (Cod. CIG n. 40735152EB) come da lista di liquidazione n. 4730 del 15.03.2012 per un importo di € 65.52=. |  |
| 5201 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura ditta COMAS OFTALMICA (Cod. CIG n. 278339630A) per fornitura di attrezzature sanitarie, lista n. 7609 del 10.05.2011 per l'importo di € 1.908,00=. |  |
| 5200 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. (Cod. CIG n. 2670679A05 per fornitura di gasolio da riscaldamento, lista n.5191 del 21.03.2012 per l'importo di € 7.899,05=. |  |
| 5199 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura ditta ALBERGO PETROLI (Cod. CIG n. 3954555A03) per fornitura di gasolio da riscaldamento, lista n.5188 del 21.03.2012 per l'importo di € 5.866,08=. |  |
| 5198 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura ditta ALBERGO PETROLI (Cod. CIG n. 3858583B69) per fornitura di GASOLIO DA RISCALDAMENTO, lista n.5187 del 21.03.2012 per l'importo di € 9.867,55=. |  |
| 5197 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Dss Uno. Noleggio dispositivo protesico Elenco 3 ex D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'assistito F.C. |  |
| 5196 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | Dss Uno. Noleggio dispositivo protesico Elenco 3 ex D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'assistito T.G. |  |
| 5195 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura ditta ALBERGO PETROLI (Cod. CIG n. 0500886034) per fornitura di OLIO COMBUSTIBILE BTZ, lista n. 5183 del 21.03.2012 per l'importo di € 29.415,41=. |  |
| 5194 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura ditta GLOBAL CRI (Cod. CIG n. 34019111C4) per Servizio di pulizia, lista n. 5168 del 21.03.2012 per l'importo di € 60.584,17= mese di ottobre 2011. |  |
| 5193 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura ditta ABBINANTE MARIA (Cod. CIG n. 2914886006) per fornitura di impianti e macchinari, lista n. 4931 del 05.03.2012 per l'importo di € 436,00=. |  |
| 5192 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditta ALBERGO PETROLI (Cod. CIG n. 0500886034) per fornitura di olio combustibile BTZ, , lista n. 4030 del 06.03.2012 per l'importo di € 48.749,00=. |  |
| 5191 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura ditta 3.M.C. (Cod. CIG n. 1623523D8C) per fornitura di materiale per pulizia, convivenza e guardaroba, lista n. 3874 del 02.03.2012 per l'importo di € 5.433,38=. |  |
| 5190 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione faatture ditta LEADER SERVICE (Cod. CIG n. 3402216D72) per servizio Portierato mesi di ottobre e novembre 2011, lista n. 2257 del 09.02.2012 per l'importo di € 46.352,68=. |  |
| 5189 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
RIMBORSO TICKET Q. M. |  |
| 5188 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
RIMBORSO TICKET L. T. |  |
| 5187 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
RIMBORSO TICKET S. G. |  |
| 5186 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
RIMBORSO TICKET B. C. A. |  |
| 5185 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
RIMBORSO TICKET I. S. |  |
| 5184 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Concessione benefici previsti dalla Legge n. 104/92 a favore della dipendente F.G. |  |
| 5183 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA (Cod. CIG n.2735005585) per farnitura presidi chirurgici ed emoderivati, lista n. 4011 del 06.03.2012 per un importo di € 7.445,94= iva inclusa. |  |
| 5182 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture ditta S.V.E.D. S.R.L. (Cod. CIG n.0287586B76) per fornitura "Iniettore T.A.C. "Ulrich-Missouri" ed opere edili ed impiantistiche per l'installazione, lista n. 5498 del 26.03.2012 per un importo di € 216.500,00= iva inclusa. |  |
| 5181 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture ditta Società EDAP TECHNOMED ITALIA SRL (Cod. CIG n.3887397D79) per noleggio di apparecchiatura mobile di litotrissia, lista n. 5390 del 23.03.2012 per un importo di € 5.810,42= iva inclusa. |  |
| 5180 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture ditta ALBERGO PETROLI (Cod. CIG n.0500886034) per fornitura BTZ, lista n. 5369 del 23.03.2012 per un importo di € 273.555,18= iva inclusa. |  |
| 5179 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | PRESIDIO OSPEDALIERO BARI NORD SAN PAOLO - ACQUISTO N. 1 PERSONAL COMPUTER ACER MOD. VERITON 5100 on PER LA U.O DI UTIC CARDIOLOGIA - CIG 4046288E79 |  |
| 5178 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | PRESIDIO OSPEDALIERO BERI NORD SAN PAOLO - ACQUISTO N. 1 STAMPANTE PER U.O DI RIANIMAZIONE - CIG 4040191714 |  |
| 5177 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture ditta A.P.E. (Cod. CIG n.0166082F2-30064118D5-3896258DCD5) perservizio di disinfestazione, disifezione e derattizzazione, lista n. 5043 del 19.03.2012 per un importo di € 22.976,12= iva inclusa. |  |
| 5176 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture ditta TOSHIBA MEDICAL SISTEMS (Cod. CIG n.40389463AD) per fornitura"TAC Multistrato e Firewall sku", lista n. 5500 del 26.03.2012 per un importo di € 858.000,00= iva inclusa. |  |
| 5175 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture ditta CARDIOMEDICA SPA(Cod. CIG n.27704675B0) per fornitura presidi chirurgici e materiale protesico, lista n. 4476 del 13.03.2012 per un importo di € 9.319,94= iva inclusa. |  |
| 5174 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture ditta MON & TEX (Cod. CIG n.2718248136) per fornitura presidi chirurgici, lista n. 4316 del 12.03.2012 per un importo di € 10.580,10= iva inclusa. |  |
| 5173 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fattura ditta TECHNOACQUE SRL (Cod. CIG n.2790731811) per fornitura materiale per manutenzione strutture immobili, lista n. 4027 del 06.03.2012 per un importo di € 798,60= iva inclusa. |  |
| 5172 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA (Cod. CIG n.2765811370) per fornitura presidi chirurgici, lista n. 4008 del 16.03.2012 per un importo di € 33.662,68= iva inclusa. |  |
| 5171 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture ditta MEBILEVANTE S.R.L. (Cod. CIG n.3771315B94) per fornitura acqua oligominerale, lista n. 3834 del 02.03.2012 per un importo di € 1.097,72= iva inclusa. |  |
| 5170 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | ATTIVITà LIBERO PROFESSIONALE INTARMURARIA P.O SAN PAOLO LIQUIDAZIONE COMPENSI GENN. 2012 |  |
| 5169 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture ditta MEBILEVANTE S.R.L. (Cod. CIG n.3792997025) per fornitura acqua oligominerale, liste n. 3832 del 02.03.2012 e n. 4707 del 15.03.2012 per un importo di € 5.568,45= iva inclusa. |  |
| 5168 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture ditta 3.M.C. (Cod. CIG n.1623523D8C) per fornitura materiale di guardaroba, pulizia e convivenza, lista n. 3830 del 02.03.2012 per un importo di € 5.893,67= iva inclusa. |  |
| 5167 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | SIG.RA T.S. - C.P.S. - INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO P.O SAN PAOLO - CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - LEGGE 104/92 |  |
| 5166 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture ditta JET SERVICE di Michele Ceglia (Cod. CIG n.1534354CF6) per farnitura materiale di cancelleria, stampati e supporti informatici, lista n. 3828 del 02.03.2012 per un importo di € 3.795,10= iva inclusa. |  |
| 5165 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fattura ditta DIZETA S.A.S. di Zotti rag. D.co (Cod. CIG n.3722326097) per fornitura frutta e verdura, lista n. 3827 del 02.03.2012 per un importo di € 5.906,34= iva inclusa. |  |
| 5164 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fattura ditta DIZETA S.A.S. di Zotti rag. D.co (Cod. CIG n.3722326097) per fornitura frutta e verdura, lista n. 3826 del 02.03.2012 per un importo di € 6.373,85= iva inclusa. |  |
| 5163 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture ditta SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.(Cod. CIG n.21405505BC) per espletamento servizio lavanolo, lista n. 3819 del 02.03.2012 per un importo di € 35.815,10= iva inclusa. |  |
| 5162 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fattura ditta TELEFLEX MEDICAL SRL (Cod. CIG n.2719570428 per farnitura presidi chirurgici, lista n. 3432del 27.02.2012 per un importo di € 206,40= iva inclusa. |  |
| 5161 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fattura ditta ABBINANTE MARIA (Cod. CIG n.3683846F2) per fornitura materiale manutenzione strutture immobili, lista n. 3134 del 22.02.2012 per un importo di € 2.555,52= iva inclusa. |  |
| 5160 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fattura ditta 3.M.C. (Cod. CIG n.1623523D8C) per fornitura materiale guardaroba, pulizia e convivenza, lista n. 3000 del 21.02-2012 per un importo di € 9.212,21= iva inclusa. |  |
| 5159 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fattura ditta MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per fornitura presidi chirurgici, lista n. 2812 del 17.02.2012 per un importo di € 1.152,00= iva inclusa. |  |
| 5158 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | SIG. F. N. - AUSILIARIO SPECIALIZZATO A TEMPO INDETERMINATO P.O SAN PAOLO - CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3- ART. 33 - LEGGE 104/92 |  |
| 5157 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fattura ditta A.T.E. SRL (Cod. CIG n.24986173F9) per fornitura di "Armadi metallici", lista n. 1208 del 25.01.2012 per un importo di € 1.152,00= iva inclusa. |  |
| 5156 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture ditta BIO SUD MEDICAL SYSTEMS (Cod. CIG n. 2770423162) per fornitura presidi chirurgici, lista n. 17240 del 20.12.2011 per un importo di € 8.214,33= iva inclusa. |  |
| 5155 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Deliberazione n.0157 del 30/01/2012: A.G.R.U.. Protocollo d'intesa tra Regione Puglia...Conferma per l'A.A. 2011/2012 dell'affidamento delle funzioni apicali della U.O.C. di Urologia dell'Ospedale Di Venere al Prof. TRAFICANTE ANTONIO. Liquidazione Compe |  |
| 5154 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fatture ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA (Cod. CIG n.2718489815) per farnitura materiale protesico, lista n. 16526 del 06.12.2011 per un importo di € 4.180,80= iva inclusa. |  |
| 5153 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Medici Specialisti presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. CAPUTO Samuele. Liquidazione Compenso Febbraio 2012. |  |
| 5152 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari - Dott. MARZO Sabrina. Liquidazione Compenso Febbraio 2012. |  |
| 5151 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Rimborso, in favore della Cooperativa a r.l. "SAIA" del 50% della spesa sostenuta per il pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, dell'imposta relativa alla registrazione del Lodo Arbitrale reso dal Collegio in data 29/05/2009, depositato in dat |  |
| 5150 | 29-03-2012 | 02-04-2012 | Liquidazione fattura Ditta Tecnosoluzioni S.r.l. |  |
| 5149 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Holer San Francesco - Bitritto - |  |
| 5148 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | "Santa Caterina" - Adelfia .- |  |
| 5147 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | "In Famiglia" Integrazione.- |  |
| 5146 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | "Crisalide" ZIP.H - BITONTO - |  |
| 5145 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | "Nella Maione Divella" -Bari- |  |
| 5144 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Struttura UVAR/UVARP - Liquidazione e pagamento del CENTRO RHAM di MATERA riguardante le prestazioni riabilitative domiciliari erogate in regime ex art. 26 della L. n. 833/78 nel mese di gennaio 2012, per lasomma complessiva di €.75.730,40- CIG 2903365C9 |  |
| 5143 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Struttura UVAR/UVARP: Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento, nei confronti del Centro di Riabilitazione "San Francesco - Fondazione Padre Alberto Mileno - ONLUS" di VASTO MARINA (CH), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riab |  |
| 5142 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Struttura UVAR/UVARP - Liquidazione e pagamento del CENTRO MERIDIONALE RIABILITATIVO s.r.l. di Bernalda riguardante le prestazioni riabilitative domociliari erogate in regime ex art. 26 della L. n. 833/78 nel mese di gennaio 2012, per la somma complessiv |  |
| 5141 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONIDI LAVOROSTRAORDINARIO EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2012. |  |
| 5140 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla ditta GILARDONI per la manutenzione ordinaria all'apparecchio radiologico in dotazione alla Radiologica del P.O. S. Paolo. |  |
| 5139 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta FALEGNAMERIA MODERNA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 5138 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta EBANISTERIA ATTOLICO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 5137 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta FALEGNAMERIA MODERNA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 5136 | 28-03-2012 | 30-03-2012 | DIPENDENTE SIG.RA T.I. MATRICOLA (5005398), CONCESSIONE PERIODO CONGEDO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS. 26 MARZO 2011, N. 151. |  |
| 5135 | 28-03-2012 | 30-03-2012 | DIPENDENTE SIG. C.S. MATRICOLA (5014301), CONCESSIONE PERIODO CONGEDO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS. 26 MARZO 2011, N. 151. |  |
| 5134 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta PERRONE CATALDO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 5133 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta FALEGNAMERIA MODERNA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 5132 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta LUIGI PERRONE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 5131 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta TSE IMPIANTI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 5130 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione spese ex LR 25/96 e successive mdoificazioni ed integrazioni. Assistiti vari € 7765,52 |  |
| 5129 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Rendiconto cassa economale - mese di febbraio 2012. Distretto Socio Sanitario n.° 6. |  |
| 5128 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Rendiconto cassa economale - mese di gennaio 2012. Distretto Socio Sanitario n.° 6. |  |
| 5127 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ELIOTERMOIDROTECNICA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 5126 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | LIQUIDAZIONE DI RETTE GIORNALIERE DELLA STRUTTURA ANCELLE DEL SANTUARIO DI GIOVINAZZO. PERIODO NOVEMBRE,DICEMBRE 2011, GENNAIO 2012. |  |
| 5125 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL'ENTE SAN FRANCESCO SRL DI CASSANO DELLE MURGE (BA) RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2011. |  |
| 5124 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL'ENTE SAN FRANCESCO SRL DI CASSANO DELLE MURGE (BA) relative ai mesi di novembre e dicembre 2011. |  |
| 5123 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | CC.SS.MM. n° 12 e 14: INSERIMENTO UTENTI. CC.SS.MM. n° 4 e 7: DIMISSIONE UTENTI. |  |
| 5122 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | CASA PER LA VITA"DOMUS AUREA" DI CASSANO MURGE (BA) LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2011. |  |
| 5121 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL'ENTE L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOC. DI ALESSANO (LE) RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2011. |  |
| 5120 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO - P.ZZA MARGHERITA DI SAVOIA, 26 MOLFETTA (BA) - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5197 DEL 21/03/2012. |  |
| 5119 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE COMUNITA' RIABILITATIVA CASA PER LA VITA "IL CAVALLINO" DI MODUGNO (BA) S.S. 96 KM 119,200 PER IL MESE DI OTTOBRE E DICEMBRE 2011. |  |
| 5118 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture alla "LEGA DEL FILO D'ORO" ONLUS. Ricovero in regime diurno di prestazione di riabilitazione funzionale. |  |
| 5117 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine ai soggetti celiaci - DGR n.251 del 26.02.2009. |  |
| 5116 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture ditta "ASSISTENZA DOLCE VITA 24H ASSOCIAZIONE ONLUS" |  |
| 5115 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture ditta "SANCILIO FRANCESCO-MOLFETTA" |  |
| 5114 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture ditta "LEADER SERVICE BARI S.C.A.R.L." |  |
| 5113 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture ditta "SOLIDARIETA' 2001" |  |
| 5112 | 28-03-2012 | 28-03-2012 | P.O. Corato. Liquidazione fatture Ditta La Lucente spa. Lista di Preliquidazione n. 4514 del 13/03/2012. |  |
| 5111 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta TIA NETWORKS per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 5110 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture ditta "BRONCHI COMB. S.R.L." |  |
| 5109 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture ditta "ALBERGO PETROLI S.R.L." |  |
| 5108 | 28-03-2012 | 28-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 5650 del 27/03/2012 |  |
| 5107 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture ditta "SUD SOCCORSO" |  |
| 5106 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture ditta "NEW DIAL S.r.l." |  |
| 5105 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture ditta "C.B.H. S.p.A." |  |
| 5104 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta SERVIZIO ECOLOGICO MERIDIONALE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 5103 | 28-03-2012 | 28-03-2012 | A. Tarricone. Liquidazione per servizio di vigilanza e di scorta valori P.O. Molfetta mese di Marzo 2011, come da Lista di Preliquidazione n. 3384 del 27/02/2012. |  |
| 5102 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta ECOLOGIA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 5101 | 28-03-2012 | 28-03-2012 | Dss n. 3. Liquidazione fatture Ditta Puglia Medical srl. Lista di preliquidazione n. 4364 del 12/03/2012. |  |
| 5100 | 28-03-2012 | 28-03-2012 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Medicair Italia srl, come da liste di preliquidazione n. 4780 / 2012 Transazione DRG Regione Puglia. Determinazioni. |  |
| 5099 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta DI MASI NICOLA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 5098 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta EURO KLIMA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Monopoli. |  |
| 5097 | 28-03-2012 | 28-03-2012 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Audifon srl, come da liste di preliquidazione n. 4082 / 2012 e n. 7990 / 2008. Determinazioni. |  |
| 5096 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta SISTEMI UFFICIO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulel apparecchiature in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 5095 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta AUTOFFICINA "PROSCIA MICHELE" per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 5094 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Installazione di sistemi di allarme luminosa e sonora da attivare con telecomando in maniera remota ed estensione su tutta la rete della ASL BA della linea urbana dedicata con passante dal centralino presso le sedi, delle guardie mediche della ASL BA. Af |  |
| 5093 | 28-03-2012 | 28-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione ex AUSL BA/2. Indennità legate alle condizioni di lavoro per il personale della Dirigenza e per il personale di Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di FEBBRAIO 2012. |  |
| 5092 | 28-03-2012 | 28-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione ex ASL BA/2. Rimborso spese di carburante mesi precedenti - FEBBRAIO 2012 - per il personale della Dirigenza e per il personale del comparto ex normativa contrattuale di riferimento. |  |
| 5091 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Installazione di sistemi di videosorveglianza degli accessi e spazi di attesa con registrazione dei filmati di hardisk in loco presso le sedi, ove sono mancanti, delle guardie mediche della ASL BA. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico |  |
| 5090 | 28-03-2012 | 28-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Pagamento fattura Ditta La Lucente, come da lista di preliquidazione n. 5142 del 20/03/2012. |  |
| 5089 | 28-03-2012 | 28-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Pagamento fatture Ditta 3.M.C. srl, come da lista di preliquidazione n. 3743 del 01/03/2012. |  |
| 5088 | 28-03-2012 | 28-03-2012 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2008 - 2010 per acquisto Farmaci, Presidi Chirurgici, come da liste di preliquidazione n. 4696 - 4701 - 4781 - 4803 anno 2012. |  |
| 5087 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Installazione di videocitofoni presso le sedi, ove sono mancanti, delle guardie mediche della ASL BA. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico estimativa. |  |
| 5086 | 28-03-2012 | 28-03-2012 | P.O. Corato. Liquidazione fatture Ditte Varie per acquisti urgenti, come da lista di preliquidazione n. 5107 del 20/03/2012. |  |
| 5085 | 28-03-2012 | 28-03-2012 | P.O. Corato. Liquidazione fatture Az. Osp. Cons. Policlinico di Bari e Asl Bat, come da lista di preliquidazione n. 5092 del 20/03/2012. |  |
| 5084 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | P.O. FESR 2007-2013 - Ristrutturazione dell'edificio sede dell'istituto Apicella in Molfetta, per allocazione di servizi della ASL BA - Università di Bari - E.N.S. - Approvazione perizia suppletiva e di variante. |  |
| 5083 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | AGT - P.O. FESR 2007-2013 - Lavori di completamento della sede del DSS nel Comune di Palo del Colle - Realizzazione del Poliambulatorio e del Centro di Fisioterapia - Nomina collaudatore tecnico-amministrativo. |  |
| 5082 | 28-03-2012 | 28-03-2012 | P.O. Corato. Liquidazione fatture Ditta Medisan Sud a seguito di trattativa privata come da lista di preliquidazione n. 3569 del 28/02/2012. |  |
| 5081 | 28-03-2012 | 28-03-2012 | Riscatto postazione di refertazione per la digitalizzazione della Senologia - U.O. Radiologia Corato. |  |
| 5080 | 28-03-2012 | 28-03-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Acquisto di Medicazioni di Membrana a Collagene per la U.O. di Medicina del P.O. di Corato. |  |
| 5079 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Servizio di confezionamento e consegna pietanze degenti Stabilimento Ospedaliero Di Venere- Ditta E.P. di Napoli. Adeguamento indice ISTAT |  |
| 5078 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Servizio di riistorazione pietanze degenti PP.OO. ex AUSL BA/3.Ditta La Cascina Global Service di Roma-Adeguamento indice ISTAT anno 2012. |  |
| 5077 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Servizio di vigilanza armata e di videosorveglianza strutture amministrative e sanitarie ASL Bari-Aldo Tarricone Sicurezza S.r.l.di Modugno-Adeguamento indice ISTAT. |  |
| 5076 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Fornitura protesi dentarie. |  |
| 5075 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | TRANSAZIONE DGR N. 2408 DEL 02/11/2011. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA FASE SRL (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 4092 DEL 07/03/2012, PER UN IMPORTO DI €. 1.242,59= IVA INCLUS |  |
| 5074 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | TRANSAZIONE DGR N. 2408 DEL 02/11/2011. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SAMO SPA (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2150 DEL 08/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 6.783,00= IVA INC |  |
| 5073 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Area Gestione Patrimonio. Contratto di assistenza e manutenzione software per i servizi di Anatomia Patologica del PO Di Venere e PO di Altamura.Provvedimenti |  |
| 5072 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | TRANSAZIONE DGR N. 2408 DEL 02/11/2011. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA FRESENIUS KABI ITALIA SRL (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI EMODERIVATICOME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 3902 DEL 03/03/2012, PER UN IMPORTO DI €. 1.045,36= IV |  |
| 5071 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | TRANSAZIONE DGR N. 2408 DEL 02/11/2011. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA TERUMO ITALIA SRL (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 3926 DEL 05/03/2012, PER UN IMPORTO DI €. 7.200,00= I |  |
| 5070 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Transazione DGR n. 2408 del 02/11/2011 Liquidazione fatture in favore della ditta Synthes srl (CIG come da allegato "A") per la fornitura di materiale protesico come da lista preliquidazione n. 3851 del 02/03/2012 per un importo di €. 1.061,32 Iva inclus |  |
| 5069 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | TRANSAZIONE DGR N. 2408 DEL 02/11/2011. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SYNTHES SRL (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 3887 DEL 03/03/2012, PER UN IMPORTO DI €. 64.318,08= IVA IN |  |
| 5068 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Transazione DGR n. 2408 del 02/11/2011 Liquidazione fatture in favore della ditta Aryon-Vygon srl (CIG come da allegato "A") per la fornitura di materiale protesico come da lista preliquidazione n. 3734 del 01/03/2012 per un importo di €. 3.609,84 Iva in |  |
| 5067 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Transazione DGR n. 2408 del 02/11/2011 Liquidazione fatture in favore della ditta Tecnolab srl (CIG come da allegato "A") per la fornitura di materiale diagnostico come da lista preliquidazione n. 3903 del 03/03/2012 per un importo di €. 6.098,28 Iva inc |  |
| 5066 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Transazione DGR n. 2408 del 02/11/2011 Liquidazione fatture in favore della ditta A. De Mori(CIG come da allegato "A") per la fornitura di materiale diagnostico come da lista preliquidazione n. 3716 del 01/03/2012 per un importo di €. 29.481,32 Iva inclu |  |
| 5065 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Transazione DGR n. 2408 del 02/11/2011 Liquidazione fatture in favore della ditta Terumo srl (CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici come da lista preliquidazione n. 3932 del 05/03/2012 per un importo di €. 140.699,88 Iva inclus |  |
| 5064 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | TRANSAZIONE DGR N. 2408 DEL 02/11/2011. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA FRESENIUS SRL (CIG COME DA LLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 3750 DEL 01/03/2012, PER UN IMPORTO DI €. 1.440,00= IVA |  |
| 5063 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Transazione DGR n. 2408 del 02/11/2011 Liquidazione fatture in favore della ditta Synthes srl (CIG come da allegato "A") per la fornitura di materiale protesico come da lista preliquidazione n. 3897 del 03/03/2012 per un importo di €. 16.083,70 Iva inclu |  |
| 5062 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | TRANSAZIONE DGR N. 2408 DEL 02/11/2011. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA TERUMO ITALIA SRL (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 3974 DEL 05/03/2012, PER UN IMPORTO DI €. 121.179,60= |  |
| 5061 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | Decreto Ingiuntivo n. 131/09 emesso dal Giudice di Pace di Buccino e successivo atto di precetto notificato il 20.01.2012. Composizione bonaria della controversia: liquidazione degli interessi moratori maturati in favore della Fisiopharma s.r.l. e delle |  |
| 5060 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA DEXTER SRL (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2344 DEL 10/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 11.562,48= IVA INCLUSA |  |
| 5059 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | C.O.R. Rutigliano - Lavori di manutenzione straordinaria vetrata vano scala. Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione delle competenze alla ditta esecutrice dei lavori. |  |
| 5058 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario; " Nuova Fenice " Residenza Protetta di Noicattaro, Ente gestore " Società SEGESTA MEDITERRANEA S.r.L "; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nel mese di Febbrai |  |
| 5057 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " Madonna del Buon Cammino ",
Residenza Protetta in Altamura , s.r.l. ; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre |  |
| 5056 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "San Pio" Residenza Protetta
di Adelfia, Ente gestore " SAAP S.r.L."; Liquidazione per l'attività di
assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi da Gennaio e Febbraio 2012
|  |
| 5055 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario; "ADRIATICA" Residenza Protetta di Bari, Ente gestore "S.A.I.A. Coop. Sociale Socio Sanitaria a.r.l.; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Gennaio e |  |
| 5054 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " NEW APELUSION " Residenza
Protetta di Bari (Torre a Mare ), Ente gestore "New Apelusion S.r.L. ".
Liquidazione per l'attività di assisten |  |
| 5053 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Lavori di impermeabilizzazione e rinforzo dell'estradosso della rampa carrabile presso lo Stabilimento Ospedaliero Umbero I° di Altamura. Approvazione contabilità finale e liquidazione della spesa. |  |
| 5052 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "San Martino" Residenza Protetta di Cassano delle Murge,Ente gestore "San Martino Srl"; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad una anziana non autosufficiente ne mese di Gennaio 2012.
|  |
| 5051 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario;" Istituto Ancelle del Santuario ", Residenza Protetta in Giovinazzo , Ente gestore " Helios S.r.L. "; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Gennaio |  |
| 5050 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta FAVIA EDILIZIA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili effettuati sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Monopoli. |  |
| 5049 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Mediasan "Residenza Protetta in Bari , Ente gestore " Mediasan srl ". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Gennaio e Febbraio 2012.
|  |
| 5048 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta EDIL DE LUCA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 5047 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta COSTRUZIONI MURGOLO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 5046 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dott. SAMMARELLI Giuseppe a decorrere dal 20.03.2012. |  |
| 5045 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta CMP di Campobasso Vito per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 5044 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta I.T.M. per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento nella struttura del D.S.M. del S. Paolo. |  |
| 5043 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti e delle facciate con sostituzione di infissi per l'adeguamento alle norme di certificazione energetica del P.O. di Molfetta. Liquidazione competenze professionali per incarico di progettazione preliminar |  |
| 5042 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Struttura Sanitaria Territoriale di Noicattaro: Progetto di ristrutturazione con ampliamento edificio da destinare a RSA e servizi distrettuali - 1° stralcio. Liquidazione competenze G6 Rete Gas S.p.A. (ex Italcogim reti S.p.A.). |  |
| 5041 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Lavori urgenti di impermeabilizzazione dei lastrici solari di copertura soprastanti gli ambienti dell'ex reparto di Pediatria e di Psichiatria. Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione delle competenze alla ditta esecutrice dei lavori. |  |
| 5040 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Lavori di completamento dei servizi igienici presso la U.O. di Medicina del P.O. di Altamura. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico estimativa. |  |
| 5039 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2012. Integrazione determina n.2442 del 20/02/2012 ( dr.ssa Di Nanna Giulia ). Spesa comple |  |
| 5038 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | P.O. Jaia - Conversano - Completamento lavori per l'ottenimento del C.P.I. - Aggiudicazione. |  |
| 5037 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Rimborso ai dipendenti della Struttura Tecnica della ex AUSL BA/2 delle spese sostenute per l'acquisto di carburante per l'utilizzo del mezzo proprio durante il mese di GENNAIO-FEBBRAIO 2012. |  |
| 5036 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE/DICEMBRE 2011 DELLA DITTA VIVISOL S.r.l. PER LA FORNITURA DOMICILIARE DI OSSIGENO TERAPEUTICO LIQUIDO AGLI ASSISTITI RESIDENTI TERRITORIALMENTE NEL D.S.S. N.8 BARI-EST |  |
| 5035 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE/DICEMBRE 2011 DITT. VIVISOL S.r.l. PER LA FORNITURA DOMICILIARE DI OSSIGENO TERAPEUTICO LIQUIDO AGLI ASSISTITI RESIDENTI TERRITORIALMENTE NEL D.S.S. N.8 BARI-EST |  |
| 5034 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2011 DELLA DITTA DOMOLIFE S.r.l. PER LA FORNITURA DOMICILIARE DI OSIGENO TERAPEUTICO LIQUIDO AGLI ASSISTITI RESIDENTI TERRITORIALMENTE NEL D.S.S. N.8 BARI-EST |  |
| 5033 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | RIMBORSO TICKET SU PRESTAZIONE SPECIALISTICA ERRONEAMENTE PAGATA ASISTITO SIG. D. G. |  |
| 5032 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | CONVENZIONE IRCCS "S. DE BELLIS". LIQUIDAZIONE FATTURA 13/RG DEL 24.01.2012 DI €.1.041,81 PER PRESTAZIONE MEDICO-SPECIALISTICHE AD ALTO IMPEGNO ASSISTENZIALE" EROGATA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI IN AMBITO TERRITORIALE DEL D.S.S. N.8 BARI EST |  |
| 5031 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LEASE PLAN SPA DI ROMA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA DEL CSM 4 ALTAMURA COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5270 DEL 22/03/2012. |  |
| 5030 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA GLOBAL CRI SRL DI ROMA - MESE DI OTTOBRE 2011 COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE n. 5312 DEL 22/03/2012. |  |
| 5029 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELL'ENTE EPASSS DI BARI RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2012. |  |
| 5028 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ENTE EPASSS FATTURE DIVERSE - DELIBERA D.G. n. 1069 DEL 01/06/2010 - DELIBERA D.G. n. 1243 DEL 28/06/2011 - RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2012. |  |
| 5027 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELL'ENTE EPASSS DI BARI RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2012. |  |
| 5026 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELL'ENTE QUESTA CITTA' RELATIVE AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO 2012. |  |
| 5025 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELLA COOP. FRATELLO SOLE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO 2012. |  |
| 5024 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DEL CSM DI TERLIZZI E RUVO DA PARTE DELLA DITTA LUCENTEZZA. |  |
| 5023 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SIG. M. G.E. - S.F. |  |
| 5022 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE AUXILIUM DI ALTAMURA (BA) RELATIVA AL PERIODO DI GENNAIO, FEBBRAIO 2012. |  |
| 5021 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI AUXILIUM CASA PER LA VITA MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO 2012. |  |
| 5020 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | LIQUIDAZIONE DI RETTE GIORNALIERE DELLA STRUTTURA OASI NAZARETH. PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO 2012. |  |
| 5019 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA - CSM DI MOLFETTA-GIOVINAZZO. |  |
| 5018 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture elencate nella lista di preliquidazione n.5496 del 26/03/2012 a favore della ditta Tecnorad S.r.l. di Verona per servizio di dosimetria per il personale di radiologia del Distretto Socio Sanitario n.11 Mola di Bari. |  |
| 5017 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione fatture Medigas Italia S.r.l. per prestazioni di Assistenza Tutelare OSS pazienti DSS n. 10 in ADI. CIG 3135819EA. |  |
| 5016 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute per la vaccinoterapia necessaria ed insostituibile per la cura delle allergie (art.22 L.R.14/04) per utenti residenti nel D.S.S.n.11. |  |
| 5015 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA ALDO TARRICONE SICUREZZA SRL (COD CIG. 255148E5D) PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA COME DA LISTA N. 5597 DEL 27/03/2012 PER UN IMPORTO DI €. 162.525,62 |  |
| 5014 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Atto di precetto Avv. Michele RUBERTO c/ASL BA. |  |
| 5013 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Dott. LONARDELLI Giuseppe, n. il 03/12/1951 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il D.S.S. n.6 di Bari. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/05/2012 e collocamento in quiescenza con effetto 01/05/2 |  |
| 5012 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Indennità al personale sanitario Servizio di Riabilitazione per prestazioni domiciliari erogate nel mese di Febbraio 2012. |  |
| 5011 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Indennità al personale sanitario Servizio di Riabilitazione per prestazioni domiciliari erogate nel mese di Agosto 2011. |  |
| 5010 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Distretto Socio sanitario(DSS) n.9 - Compensi per prestazioni di lavoro straordinario erogato nel periodo Settembre-Dicembre 2011. |  |
| 5009 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Liquidazione fattura Società Diaverum Italia s.r.l. per il trasporto di assistiti in trattamento di emodialisi - I° trimestre 2011. |  |
| 5008 | 27-03-2012 | 29-03-2012 | Giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Trani promosso dai sigg.ri C.B. e L.M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri. |  |
| 5007 | 26-03-2012 | 29-03-2012 | Fascicolo n. 340/12.- Mostarda Vincenzina c/ ASL BA.- Esecuzione del decreto ingiuntivo di pagamento del Tribunale di Bari n. 172/12.- Liquidazione e pagamento spese di procedura in favore della ricorrente.- |  |
| 5006 | 26-03-2012 | 29-03-2012 | Pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, dell'imposta dovuta per la registrazione delle Sentenze nn°153 - 154 - 155 - 156 - 188 tutte del 2011, emesse dal Tribunale di Bari - Sezione distaccata di Putignano. |  |
| 5005 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4942 DEL 19-03-2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE |  |
| 5004 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4868 DEL 16-03-2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE |  |
| 5003 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4859 DEL 16-03-2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE |  |
| 5002 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4817 DEL 16-03-2012, 4962 - 4963 - 4969 DEL 19-03-2012PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORI |  |
| 5001 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4757 - 4762 DEL 15-03-2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, |  |
| 5000 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4746 DEL 15-03-2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE |  |
| 4999 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN. 7064 DEL 03-05-2011 - DELLA DITTA WYETH LEDERLE SPA. TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011. |  |
| 4998 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN. 4977 DEL 19-03-2012 - DELLA DITTA CELGENE LOGISTICS SRL. TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011. |  |
| 4997 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN. 4976 DEL 19-03-2012 - DELLA DITTA PUGLIA MEDICAL SRL. TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011. |  |
| 4996 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN. 4944 - 4945 - 4959 DEL 19-03-2012 - DELLE DITTE ASTRA TECH SPA; ALMIRALL SPA; ACTELION SRL. TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011. |  |
| 4995 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN. 4479 DEL 13-03-2012 - DELLA DITTA TEKNOLAB. TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011. |  |
| 4994 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PRODOTTI DIETETICO - NUTRIZIONALI NECESSARI AD ASSISTITI CELIACI DEL DSS12. - ANNO 2011/2012. RIF. DGR 251/2009. |  |
| 4993 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | Servizio trasporto alunni disabili-D.S.S.nr.4-Centro Riabilitativo di Altamura:liquidazione competenze di settembre 2011 a favore della ditta TRA.DA.Lista di prel.nr.14378 del 02-11-2011. |  |
| 4992 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CHE HANNO ADERITO ALLA TRANSAZIONE DELIB. G.R. 2408/2011, PER ACQUISTO FARMACI, PRESIDI CHIRURGICI, MATERIALE SANITARIO, AUSILI - DITTA EUPHARMA SRL - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2011. |  |
| 4991 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CHE HANNO ADERITO ALLA TRANSAZIONE DELIB. G.R. 2408/2011, PER ACQUISTO FARMACI, PRESIDI CHIRURGICI, MATERIALE SANITARIO, AUSILI - DITTA HOSPIRA ITALIA SRL - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2011. |  |
| 4990 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CHE HANNO ADERITO ALLA TRANSAZIONE DELIB. G.R. 2408/2011, PER ACQUISTO FARMACI, PRESIDI CHIRURGICI, MATERIALE SANITARIO, AUSILI - DITTA INNOVAMEDICA SPA - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2011. |  |
| 4989 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CHE HANNO ADERITO ALLA TRANSAZIONE DELIB. G.R. 2408/2011, PER ACQUISTO FARMACI, PRESIDI CHIRURGICI, MATERIALE SANITARIO, AUSILI - DITTA FRA PRODUCTION SPA - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2011. |  |
| 4988 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | Medical Masi srl:liquidazione fattura a seguito procedura negoziata in economia per la fornitura di defibrillatori.Lista di prel.nr.12759 del 29-09-2011. |  |
| 4987 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CHE HANNO ADERITO ALLA TRANSAZIONE DELIB. G.R. 2408/2011, PER ACQUISTO FARMACI, PRESIDI CHIRURGICI, MATERIALE SANITARIO, AUSILI - DITTA SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT SRL - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2011. |  |
| 4986 | 26-03-2012 | 28-03-2012 | Sig. Berardi Corrado - Collaboratore Tecnico Professionale Perito / Geometra. Risoluzione rapporto di lavoro per limite d'età a ecorrere dall'01/05/2012. |  |
| 4985 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CHE HANNO ADERITO ALLA TRANSAZIONE DELIB. G.R. 2408/2011, PER ACQUISTO FARMACI, PRESIDI CHIRURGICI, MATERIALE SANITARIO, AUSILI - DITTA MEDICAIR - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2011. |  |
| 4984 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | Liquidazione fatture in favore di FAREMACTORING Spa.a seguito di credito "ABBOtt s.r.l."per fornitura di analizzatore per immunometria.Lista di prel.nr.5201 del 21-03-2012. |  |
| 4983 | 26-03-2012 | 28-03-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Sig. M.C. - Autista di ambulanza. Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio. Liquidazione equo indennizzo. |  |
| 4982 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | ATTIVITA' AGGIUNTIVE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2011. |  |
| 4981 | 26-03-2012 | 28-03-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Sig.ra C.A. - Coll. Prof. Sanitario Infermiere. Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio. |  |
| 4980 | 26-03-2012 | 29-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione Area Nord - Rimborso per prestazione non
effettuate.Sig.ra Marazia Chaterine. |  |
| 4979 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | Servizio di scorta armata al trasporto valori CUP-TICHET P.O.Gravina.Liquidazione fatture periodo settembre 2011 PELICANUS srl.Lista di prel.nr.5179 del 21-03-2012. |  |
| 4978 | 26-03-2012 | 28-03-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Sig. B.A. - Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere /Molfetta. Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio. Liquidazione equo indennizzo. |  |
| 4977 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO. ACQUISTO DI N. 5 ARMADI SPOGLIATOI (SPORCO/PULITO) E N. 1 ARMADIO METALLICO PER UU. OO. DELLO S.O. DI MONOPOLI. CIG: ZD9042602A. |  |
| 4976 | 26-03-2012 | 28-03-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Sig. A.C. - Ausiliario Specializzato Addetto all'Assistenza. Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio. Liquidazione equo indennizzo. |  |
| 4975 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | P.P.O.O:Altamura-Gravina-Servivio di Lavanolo LAV.I.T.Liquidazione fatture periodo settembtre 2011.Liste di prel.nr.5180-5181 del 21-03-2012 |  |
| 4974 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO. ACQUISTO IN ECONOMIA DI MATERIALE PROTESICO, INFUNGIBILE E NECESSARIO PER LA U. O. DI UROLOGIA. CIG: ZD2042603D. |  |
| 4973 | 26-03-2012 | 28-03-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Sig.ra D.G. matr. 2502100 Infermiere. Concessione congedo ai sensi del D.L.vo 151/2001 art. 42 c. 5. Periodi 16/01/2012 - 31/01/2012 e 22/02/2012 - 25/02/2012. Provvedimenti. |  |
| 4972 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | Liquidazionefattura nr.1462 del 26-09-2011 in favore della Ditta BETAFIN di Matera.Lista di prel.nr.20 del 02-01-2012. |  |
| 4971 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO. ACQUISTO DI N. 10 MATERASSI ANTIDECUBITO PER UU. OO. DELLO S.O. DI MONOPOLI. CIG: ZB50433602. |  |
| 4970 | 26-03-2012 | 28-03-2012 | Dss Uno. Liquidazione indennità chilometrica mese di Febbraio 2012. |  |
| 4969 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO. INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2891 DEL 27.02.12. |  |
| 4968 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | Transazione ex delibera Giunta regionale 02-11-2011 nr.2408-Ditta Bio-Rad Laboratories.Liquidazione fatture per fornituta in noleggio di nr.3 sistemi di filtrazione in gel per i laboratori di analisi .Lista di prel.nr.4862 del 16-03-2011. |  |
| 4967 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | P. O. MONOPOLI - CONVERSANO. REVOCA AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 - DIPENDENTE A. F. MATRICOLA 5013943. |  |
| 4966 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER MISSIONI PERSONALE SEZ. DDP PUTIGNANO. |  |
| 4965 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | Transazione ex delibera Giunta regionale 02-11-2011 nr.2408-ditta Puglia Medical srl.Liquidazione fattura per la fornitura di capillari e piastre per bilirubinometro.Lista di prel.nr.4045 del 06-06-2012. |  |
| 4964 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA C/O P.M.A. CONVERSANO - CIG Z350426015. |  |
| 4963 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | Dipendente Sig.ra M.M.L.-NON riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio per la concessione dell'Equo indennizzo.Istanza del 18-01-2011. |  |
| 4962 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN. 5164 DEL 21-03-2012 - DELLA DITTA JANSSEN-CILAG SPA. TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
|  |
| 4961 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | Dr.D.R.-dipendente a tempo indeterminato."Provvedimento Finale"di NON riconoscimento- infermità dipendente da causa di servizio. |  |
| 4960 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 5140 DEL 20.03.2012 - ENEL ENERGIA (GAS). |  |
| 4959 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 5111 DEL 20.03.2012 - FASTWEB S.P.A.. |  |
| 4958 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fature per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari Ditta UNIPHARMA E.145,23. |  |
| 4957 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2012 IN FAVORE DEL CONSORZIO TRA.D.A. DI CORATO COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5196 DEL 21.03.2012. (CIG 278765098B). |  |
| 4956 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE FORNITRICI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4689 DEL 14.03.2012. |  |
| 4955 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE FORNITRICI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4793 DEL 15.03.2012. |  |
| 4954 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | Rimborso spese per pazienti dializzati:ottobre/dicembre 2011. |  |
| 4953 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | Liquidazione fattura"De Bellis". |  |
| 4952 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | DSS N. 13 - RENDICONTO DI SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL PERIODO DAL 01/02/2012 AL 29/02/2012. |  |
| 4951 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | D.S.S.4 Altamura:ditte diverse,liquidazione fatture fornitura dispositivi protesici.Lista di prel.nr.5012 del 19-03-2012. |  |
| 4950 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 5300 DEL 22.03.2012 - ACQUEDOTTO PUGLIESE. |  |
| 4949 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | D.S.S.4 Altamura:ditte diverse,liquidazione fatture fornitura dispositivi protesici.Lista di prel.nr.5012 del 19-03-2012. |  |
| 4948 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO MESE DI DICEMBRE 2011. |  |
| 4947 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | D.S.S.4 Altamura:ditte diverse,liquidazione fatture fornitura dispositivi protesici.Lista di prel.nr.4950 del 19-03-2012. |  |
| 4946 | 26-03-2012 | 28-03-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Rimborso tickets Sig. C.V. |  |
| 4945 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | LIQUIDAZIONE SPESE AFFRANCATRICE POSTALE PER L'INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO A TUTTO IL 31/12/2012. |  |
| 4944 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | DIPENDENTE M. C. - MATRICOLA 5003397 - COLL. AMM.VO PROFESSIONALE A TEMPO INDETERMINATO - REVOCA CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. |  |
| 4943 | 26-03-2012 | 28-03-2012 | Liquidazione per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte di esercizi commerciali ex D.L.vo 114/1988, giusta D.G.R.N. 251 del 26/02/2009 Ditta: Potenza Angelo Eugenio, come da liste di preliquidazione n. 3144 / 2012. Determinazioni. |  |
| 4942 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | SIG.RA G. M. - MATRICOLA 5002225 - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO: AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE DI CUI ALL'ART. 33, COMMI 2-3-6, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 E SS.MM.II. |  |
| 4941 | 26-03-2012 | 28-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 5276 del 22/03/2012 |  |
| 4940 | 26-03-2012 | 28-03-2012 | Liquidazione fatt. in favore dell'Az. Osp. Cons. Policlinico, per esami diagnostici effettuati a degenti del P.O. di Molfetta, come da lista di preliquidazione n. 4703 del 15/03/12. |  |
| 4939 | 26-03-2012 | 28-03-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per Sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi, come da liste di preliquidazione nn. 4079 e 4195 del 07/03/12 e 08/03/12. |  |
| 4938 | 26-03-2012 | 28-03-2012 | Dss Uno. Ditte Varie: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 4957 del 19/03/2012. |  |
| 4937 | 26-03-2012 | 28-03-2012 | Dss Uno. Acquisto dispositivo protesico Elenco 3 ex D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'assistito T.D. |  |
| 4936 | 26-03-2012 | 29-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dott. DI LORENZO BERARDINO a decorrere dal 17.03.2012. |  |
| 4935 | 26-03-2012 | 29-03-2012 | Decreto Ingiuntivo n.98/2009 emesso dal Giudice di Pace di Buccino e successivo atto di precetto notificato il 20.01.2012. Composizione bonaria della controversia. Liquidazione degli interessi moratori maturati in favore della Fisiopharma s.r.l. e delle |  |
| 4934 | 26-03-2012 | 28-03-2012 | Indennità legate alle condizioni del personale del comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni lavoro straordinario effettuate dal personale S.S.M.F.R. nel mese di Febbraio 2012. |  |
| 4933 | 26-03-2012 | 29-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico del dr. mirizzi giuseppe - medico convenzionato per la Medicina Generale. |  |
| 4932 | 26-03-2012 | 28-03-2012 | Servizio Sovradistrettuale di Medicina Fisica e Riabilitazione: Liquidazione rimborso spese di viaggio al personale dipendente relativo al mese di Febraio 2012. |  |
| 4931 | 26-03-2012 | 28-03-2012 | Servizio Sovradistrettuale di Medicina Fisica e Riabilitazione: Liquidazione indennità di accesso ai trattamenti domiciliari dei Terapisti della Riabilitazione effettuate nel mese di Febbraio 2012. |  |
| 4930 | 26-03-2012 | 28-03-2012 | Fase srl: aggiudicazione e acquisto con affidamento diretto di n. 20 cavi per piastre elettrobisturi modello Bowa per la U.O. di Sala Operatoria dell'Ospedale di Molfetta. |  |
| 4929 | 26-03-2012 | 28-03-2012 | A.T.I. A.P.E. srl - Leader Service s.c.a.r.l. di Bari: Liquidazione servizio di disinfezione, deratizzazione, ecc. effettuato nell'Ospedale di Molfetta, come da lista di preliquidazione n. 4816 del 16/03/2012. |  |
| 4928 | 26-03-2012 | 28-03-2012 | Idrotekno Triggiano: aggiudicazione e acquisto di n. 7.000 Kg. di sale addolcitore acque per la centrale termica e le SS.CC. di Dialisi e Chirurgia dell'Ospedale di Molfetta. |  |
| 4927 | 26-03-2012 | 29-03-2012 | Distribuzione PHT - Liquidazione Fatture PHT Ditta Fornitrice "SANOFI-AVENTIS SpA" per transazione DGR Regione Puglia; Fatture Anno 2009 - 2011 ; Lista di Preliquidazione N° 5124 del 20/03/2012.
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| 4926 | 26-03-2012 | 29-03-2012 | Sig. PUGLIESE Francesco, nato il 12.03.1947 - operatore prof.le esperto - di ruolo dell'Azienda c/o il P.O. San Paolo. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento limite di età e collocamento in quiescenza co |  |
| 4925 | 26-03-2012 | 29-03-2012 | Adesione Convenzione Consip PC portatili 10. |  |
| 4924 | 26-03-2012 | 29-03-2012 | Sig. CANONICO Michele, nato il 07/10/1947 - Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o Dipartimento di Prevenzione. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dall'08/10/2012 e collocam |  |
| 4923 | 26-03-2012 | 29-03-2012 | Gara a procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature per gli ambulatori di medicina generale dei DSS- Estensione ai sensi dell'art. 27 del D.M. 28 ottobre 1985. |  |
| 4922 | 26-03-2012 | 29-03-2012 | Sig. VESSIA Angelo, nato il 11.07.1945 - Assistente Amministrativo - cat. C - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'A.G.P.. Cessazione per compimento limite di età 11.07.2012 e collocamento in quiescenza con effetto 01.08.2012. |  |
| 4921 | 26-03-2012 | 29-03-2012 | Service Versajet 50750-Provvedimenti. |  |
| 4920 | 26-03-2012 | 29-03-2012 | Progetto Formativo Aziendale "Costruire relazioni: istruzioni per l'uso". Liquidazione delle spese per il nolo della sala convegni dell'Istituto Tumori - Bari. |  |
| 4919 | 26-03-2012 | 29-03-2012 | Sig. COCCO Riccardo, nato il 30/11/1948 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il Dipartimento Di Prevenzione - S.P.E.S.A.L. ASL BA. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dall'1.06.2012 e collocamento in quiescenza con effetto |  |
| 4918 | 26-03-2012 | 29-03-2012 | INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE COMPARTO, COME DA NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO, ASSEGNATO AL SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA 118 - PPIT - ASL BARI.
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2012. |  |
| 4917 | 26-03-2012 | 29-03-2012 | Sig. ra DEVIVO Maria Concetta Immacolata, nata il 09/12/1951 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il D.S.S. N°10. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dall'1.07.2012 e collocamento in quiescenza con effetto 01.07.2012. |  |
| 4916 | 26-03-2012 | 29-03-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10/12 DEL 2012 - LISTA N° 5350 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - NUCLEO PRONTO INTERVENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE - CIG:4079728A0A |  |
| 4915 | 26-03-2012 | 29-03-2012 | Tribunale di Trani Sez. di Molfetta . Esecuzione del decreto ingiuntivo n. 126/06 emesso in favore della Zero Uno Media s.r.l. c/ ex Ausl Ba/2 . Liquidazione spese legali in favore della ricorrente . |  |
| 4914 | 26-03-2012 | 29-03-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 02/2012 - LISTA N° 4715 - ASSOCIAZIONE DI VOONTARIATO - G. MARCONI - CIG:4079655DCB - GENNAIO 2012. |  |
| 4913 | 26-03-2012 | 29-03-2012 | Sig.ra DICINTIO Rosalia, nata il 16.11.1948 - Assistente Amministrativo Cat. C - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il D.S.S. 11. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - superati limiti di età - a decorrere dal 01.07.2012 e collocamento |  |
| 4912 | 26-03-2012 | 29-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2012. |  |
| 4911 | 26-03-2012 | 29-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2012. |  |
| 4910 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione fattura Ditta GLUTILANDIA - CIG 31964333F4 per la fornitura di prodotti per celiachia anno 2012. |  |
| 4909 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione fattura Ditta GLUTILANDIA - CIG 31964333F4 per la fornitura prodotti per celiachia anno 2011. |  |
| 4908 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GILEAD SCIENCES S.R.L.=
LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N°. 16093 DEL 28/11/2011. |  |
| 4907 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA VIIV HELTHCARE S.R.L.=
LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N°. 16095 DEL 28/11/2011. |  |
| 4906 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CO.DI.SAN. S.P.A.=
LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N°. 5212 DEL 21/03/2012. |  |
| 4905 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA F.A.S.E S.R.L.=
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N°. 4857 DEL 16/03/2012. |  |
| 4904 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta S.T.A.I.M. per la riparazione di apparecchiature in dotazione ad alcune UU.OO. del P.O. di Carbonara. |  |
| 4903 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta S.T.A.I.M. per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi di proprietà dell'UTP del P.O. Di Venere. |  |
| 4902 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta METAL PROJECTper interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi di proprietà dell'ASL BA rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4901 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione ex ASL BA/4 - Liquidazione fattura a
favore della ditta JET SERVICE di Michele Ceglia come da liste di preli-
quidazione n° 4042 del 06.03.2012 e n° 4050 del 06.03.2012 CIG:
1534354CF6. |  |
| 4900 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta S.T.A.I.M. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 4899 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta S.T.A.I.M. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 4898 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta METAL PROJECT per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4897 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ITEM OXYGEN per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 4896 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta AUTOFFICINA PROSCIA MICHELE per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Altamura.
|  |
| 4895 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta FRESENIUS MEDICAL CARE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 4894 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta COFELY ITALIA per interventi di manutenzione programmata sugli impianti di condizionamento esistenti nelle strutture di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 4893 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta R.C. IMPIANTI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Carbonara. |  |
| 4892 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta NUOVA EDIL per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili nella struttura del P.O. di Corato. |  |
| 4891 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Fascicolo n. 384/08.- Iurilli Maria c/ ASL BA.- Esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro n. 2761/11.- Liquidazione e pagamento spese legali da condanna in favore dell'antistatario del ricorrente.- |  |
| 4890 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta ELETTRONICA BIO MEDICALE per l'impiego dei materiali consumabili durante le manutenzioni ordinarie programamte effettuate durante il 4° trimestre 2009 sulle attrezzature elettromedicali in uso nel P.O. di Carbon |  |
| 4889 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta ELETTRONICA BIO MEDICALE per l'impiego dei materiali consumabili durante le manutenzioni ordinarie programamte effettuate durante il 3° trimestre 2009 sulle attrezzature elettromedicali in uso nel P.O. di Carbon |  |
| 4888 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio .
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| 4887 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto S.S. n. 10. ai sensi della ex Legge R. n. 25/96 e della Legge R. del 12.08.05. Importo €. 1.066,55 |  |
| 4886 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione e pagamento rimborso spese di viaggio agli emodializzati. Febbraio 2012. Importo €. 3.645,06 |  |
| 4885 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA FRA PRODUCTION S.P.A.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4891 DEL 19/03/2012.F20 |  |
| 4884 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari-Ditta ARTSANA spa E.1.868,82. |  |
| 4883 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari-Ditta HOSPIRA ITALIA srl E.749,00. |  |
| 4882 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari-Ditta SISMED srl E.10.297,74. |  |
| 4881 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari-Ditta BENEFIS srl E.79,86. |  |
| 4880 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari-Ditta F.A.S.E.srl E.1.750,14. |  |
| 4879 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari-Ditta DELTA MED srl E.1.384,25. |  |
| 4878 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari-Ditta SANDOZ spa E.218,93. |  |
| 4877 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari-Ditta A.DE MORI STRUMENTI spa E.1.661,09. |  |
| 4876 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari-Ditta ALFA WASSERMANN spa E.258,72. |  |
| 4875 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari-Ditta SANOFI-AVENTIS E.2.053,24 |  |
| 4874 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari-Ditta MEDICAl Valeggia spa E.1.370,91. |  |
| 4873 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione.Pagamento fattura a favore della Ditta BRONCHI Combustibili srl-Ordinativo anno 2011-Lista di prel.nr.4876 del 16-03-2012. |  |
| 4872 | 23-03-2012 | 26-03-2012 | RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4145 DEL 14/03/2012 CASSA ECONOMALE OSPEDALE DI MONOPOLI-CONVERSANO RENDICONTO DEL CASSIERE AL 28 FEBBRAIO 2012. |  |
| 4871 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | Rettifica determina dirigenziale nr.1597 del 08-02-2012 con oggetto:liquidazione compensi commissione Invalidi Civili-territorio di Gravina in P.e Poggiorsini.Periodo ottobre-dicembre 2011. |  |
| 4870 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ALFA WASSERMANN S.P.A.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR.2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.4896 DEL 17/03/2012-F/20.
|  |
| 4869 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione fatture della ditta VISUFARMA -Transazione D.G.R. n.2408 del 02/11/2011 - Lista nr. 4649 del 14/03/2012 - A.F.T. Altamura |  |
| 4868 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione fatture della ditta DIVERSE Lista nr. 4335 del 12/03/2012 - A.F.T. ACQUAVIVA |  |
| 4867 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELL' AREA fARMACEUTICA TERRITORIALE, EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2012.
A.F.T. GRUMO APPULA. |  |
| 4866 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR.2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.4863 DEL 16/03/2012-F/20.
|  |
| 4865 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SANOFI AVENTIS S.P.A.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR.2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.3003 DEL 21/02/2012-F/20.
|  |
| 4864 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA VYGON ITALIA S.R.L.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR.2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.3039 DEL 16/03/2012-F/20.
|  |
| 4863 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla ditta ELETTRONICA BIO MEDICALE per l'impego dei materiali consumabili durante le manutenzioni ordinarie programmate effettuate durante il 2° trimestre 2009 sulle attrezzature elettromedicali in uso nel P.O. di Carbona |  |
| 4862 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA INNOVAMEDICA S.P.A.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR.2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.4294 DEL 10/03/2012-F/20.
|  |
| 4861 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | AGT - Immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Pagamento canoni di locazione in favore dei proprietari - 1° rata trimestrale, oneri ed accessori. dovuti per legge. (n. 5). |  |
| 4860 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA KIMA S.A.S.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR.2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.4856 DEL 16/03/2012.
|  |
| 4859 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MEDICA VALEGGIA S.P.A.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR.2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.4867 DEL 16/03/2012-F/20.
|  |
| 4858 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SISMED S.R.L.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR.2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.4872 DEL 16/03/2012-F/20.
|  |
| 4857 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA F.A.S.E. S.R.L.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR.2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.4895 DEL 17/03/2012-F/20.
|  |
| 4856 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA BENEFIS S.R.L.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR.2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.4893 DEL 17/03/2012-F/20.
|  |
| 4855 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Lavori di sistemazione delle pertinenze esterne ed arredo della RSA di Noicattaro - Liquidazione e pagamento spese anticipate dalla Ditta Edilizia Di Ciommo in nome e per conto della ASL BA. |  |
| 4854 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA HOSPIRA ITALIA S.R.L.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR.2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.4873 DEL 16/03/2012-F/20.
|  |
| 4853 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. =
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4280 DEL 09/03/2012- F/20. |  |
| 4852 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | AGT - Opere di completamento impiantistico dell'ex C.O.R. di Rutigliano. Affidamento incarico professionale per progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. |  |
| 4851 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. ( Centro Assistenza Malati Aids ); Liquidazione a favore della Dott.ssa Angela Calluso, Presidente del C.A.M.A. per l'attività di assistenza domiciliare nei mesi di Dicembre 2011 e Gennaio 2012.
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| 4850 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario." Villa Dragonetti - Congregazione Suore Piccole Operaie del Sacro Cuore" Residenza Protetta di Trani ; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Dicembr |  |
| 4849 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario.Centro Anziani " Silvestro e Aurelia Storelli" Associazione Laicale S. Silvestro ONLUS - Residenza Protetta di Bisceglie; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nel |  |
| 4848 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario.; "Villa Giovanni XXIII °- Casa e
Centro Polivalente dell'anziano" ONLUS, Residenza Protetta in Bitonto;
Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nel mese di Dic |  |
| 4847 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario; "OPERA DON GUANELLA -
Centro per Anziani "Residenza Protetta di Bari, Sede legale Roma;
Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non
autosufficienti nei mesi di Dicembre 2011 |  |
| 4846 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario; "San Nicola " Residenza Protetta in Noicattaro, Ente gestore GE.SE.MA. Srl ; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Dicembre 2011, Gennaio e Febbraio 2 |  |
| 4845 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "SANTA TERESA " Residenza
Protetta di Bari, Gestione SATER S.r.L.; Liquidazione per l 'attività di
assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Dicembre 2011 e Febbraio 2012
|  |
| 4844 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario." Hotel San Francisco " Residenza Protetta in Triggiano Ente gestore "Hotel San Francisco S.r.L."; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Dicembre 201 |  |
| 4843 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario; " Nuova Fenice " Residenza Protetta di Noicattaro, Ente gestore " Società SEGESTA MEDITERRANEA S.r.L "; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Novemb |  |
| 4842 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario; Fondazione di Culto e di Religione " Oasi di Nazareth ", Residenza Protetta di Corato ; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad un anziano non autosufficiente per i mesi di Novembre, Dicembr |  |
| 4841 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 - Triennio 2011 - 2014. Liquidazione competenze mese di FEBBRAIO 2012. Spesa complessiva €.54.555,80. |  |
| 4840 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario; " Oasi " Residenza Protetta
in Castellana Grotte , Ente gestore "Oasi s.r.l." ; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Novembre 2011, Gennaio e Febb |  |
| 4839 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario; "Residence per Anziani" , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore " Residence per Anziani S.r.L.". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei |  |
| 4838 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 - Triennio 2010 - 2013. Liquidazione competenze mese di FEBBRAIO 2012. Spesa complessiva €.31.719,30. |  |
| 4837 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " VILLA MARICA " Residenza
Protetta di Bari (S.Spirito), Ente gestore "Aurea Salus S.r.L. ";
Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non
autosufficienti per i mesi mese |  |
| 4836 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " HOTEL SAN FRANCISCO "
Residenza Protetta in Bitritto , Ente Gestore "Hotel San Francisco S.r.L. ";
Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei me |  |
| 4835 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 - Triennio 2009 - 2012. Liquidazione competenze mese di FEBBRAIO 2012. Spesa complessiva €.33.572,80. |  |
| 4834 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Direzione Area servizio Socio Sanitario; " CASA SERENA " Residenza Protetta di Capurso, Ente gestore " Casa Serena S.r.L. " ; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembr |  |
| 4833 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " VILLA DEI PINI ", Residenza
Protetta di Cassano delle Murge , Ente gestore I.R.T.E. S.p.A.; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Ottobre, No |  |
| 4832 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Mediasan "Residenza Protetta in Bari , Ente gestore " Mediasan srl ". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2011
|  |
| 4831 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti al personale convenzionato laureato non medico per il mese di OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE e PREMIO DI COLLABORAZIONE 2011, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO |  |
| 4830 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Fornitura di materiale cartaceo. Fattura Sancilio n.° 976 del 27/01/2012 € 1389,08. |  |
| 4829 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario; "San Gabriele" Residenza Protetta di Bari, Ente gestore SEGESTA MEDITERRANEA srl;
Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non
autosufficienti nei mesi di Luglio (Integrazioni) |  |
| 4828 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Rimborsi Ticket Sanitari - Distretto Socio Sanitario n.° 6 |  |
| 4827 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Don Giovanni Silvestri " Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, Residenza Protetta di Castellana Grotte; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi |  |
| 4826 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Acquisto Attrezzature Sanitarie - Distretto Socio Sanitario n.° 6
Ditta ANNESE Sas Fattura n. 1480 del 18/10/2011
|  |
| 4825 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Fondazione " Casa Dell'Amore
Operante ", in Bari; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale
ad un anziano non autosufficiente da Maggio a Dicembre 2011, Gennaio
e Febbraio 2012.
|  |
| 4824 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Distretto Socio Sanitario n.° 6. Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci - DGR n.° 251 del 26/02/2010- Fattura Ditta Auchan n.° 1609 002616 del 26/02/2012. |  |
| 4823 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Servizio di integrazione ai servizi Ambulatorio Riabilitativo San Paolo Bari. Ditta Team Service fattura n.° 20373 del 30/11/2011.
|  |
| 4822 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Servizio di facchinaggio prelievi dei campioni biologici del Distretto Socio Sanitario n.° 6 - Fattura 817 del 31/12/2011 Leader Service Bari - Mese di rif. Dicembre 2011. |  |
| 4821 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Servizio pulizie e sanificazione degli ambienti - ASL BA - Distretto Socio Sanitario n. ° 6. - Liquidazione fattura GLOBAL CRI S.r.l n. 11000286VL anno 2011. |  |
| 4820 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione e pagamento in favore degli assistiti M.M. X M.G. e X M.P. -
M.G. - F.N. - ai sensi della L. R.25/96 e successive modificazioni ed
integrazioni. |  |
| 4819 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Servizio di lavaggio noleggio biancheria - ASL BA - Distretto Socio Sanitario n. °6. Liquidazione fatture Servizi Ospedalieri S.p.a. anno 2011. |  |
| 4818 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Servizio di lavaggio noleggio biancheria - ASL BA - Distretto Socio Sanitario n. °6. Liquidazione fatture F.lli Bernard S.r.l anno 2011. |  |
| 4817 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Fornitura materiale di consumo, convivenza e pulizie per il Distretto Socio Sanitario n.° 6. Fatture 3.M.C. per € 1.494,22 anno 2011. |  |
| 4816 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | D.S.S. n.° 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 11920,90 forniture protesi ed ausili in favore della Ditta Sanitaria Pugliese di Bari |  |
| 4815 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione e pagamento in favore dell'assistito F.N. - ai sensi della
L.R. 25/96 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 4814 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | D.S.S. n.° 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 38447,58 forniture protesi ed ausili in favore di varie ditte fornitrici. |  |
| 4813 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione Fattura n.11/RG del 24/01/2012. Assistenza specialistica Domiciliare IRCCS Dott. Di Masi € 1821,81= |  |
| 4812 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione e pagamento rimborso spese di trasporto per dialisi e contributo per prestazioni di dialisi peritoneale domiciliare per assistiti residenti nell'ambito territoriale del distretto. Mesi - da Settembre a Dicembre 2011. |  |
| 4811 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | D.S.S. n.° 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 17762,76 forniture protesi ed ausili in favore di varie ditte fornitrici. |  |
| 4810 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione spese ai sensi del Reg. CEE 574/72 e successive modificazioni ed integrazioni. Assistito S.E. € 109,42 |  |
| 4809 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Rimborso spese trasporto pazienti dializzati. |  |
| 4808 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Rimborso prestazioni trasporto dializzati in favore Solidarietà 2001 per il periodo 01/12/2011 - 15/12/2011 € 21342,00 |  |
| 4807 | 23-03-2012 | 27-03-2012 | Rimborso prestazioni trasporto dializzati in favore della Cooperativa Sociale R.L. Onlus-Sud Soccorso per i mesi di ottobre - Novembre 2011. € 111156,00 |  |
| 4806 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione fatture ditte Fidia Farmaceutici Spa-Takeda Italia Farm. Spa -Hikma Spa-DMS Farmaceutici Srl-Allergan Spa-Piramal Critical Care Ittalia Spa (cod. Cig come da allegato "A"), fornitura farmaci, come da lista n. 2592 del 14.02.2012 allegata, pe |  |
| 4805 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA P.O. - BARI SUD - S.O. "FALLACARA". LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GENNAIO 2012. |  |
| 4804 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA P.O. - BARI SUD - S.O. "DI VENERE". LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GENNAIO 2012. |  |
| 4803 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Tribunale di Trani - Sezione distaccata di Ruvo di Puglia. Procedimento Penale n°2160/2003 di R.G. N.R.. Liquidazione in favore della Sig.a T. Scarpa delle spese e competenze legali occorse per la propria difesa, giusta Sentenza n°488/2009 di assoluzion |  |
| 4801 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | Liquidazione fatture alla Ditta BIO SANITAS per la fornitura presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.,Toritto. |  |
| 4800 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | Liquidazione fatture alla Ditta ORTOPUGLIA per la fornitura presidi protesici 2012 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.,Toritto. |  |
| 4799 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | D.S.S.nr.5.Rimborsi spese di viaggio in favore di pazienti nefropatici.Periodo residuo 2011. |  |
| 4798 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | D.S.S.nr.5 Grumo A.Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati.Periodo residuo 2011. |  |
| 4797 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta Stampa Sud s.rl per la fornitura di materiale di canc.stampati e suppl.inf.eseguita per il DSS nr.4 di Altamura.Lista di prel.nr.4065 del 07-03-2012. |  |
| 4796 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta 3MC s.r.l.per la fornitura di materiale di pulizia eseguita per il DSS 4 di Altamura.Lista di prel.nr.4064 del 07-03-2012. |  |
| 4795 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | Liquidazone fatture all'Istuituto di Vigilanza privata"Nuova Altilia" per le UU.OO. del D.S.S.4 ottobre/novembre 2011.Lista di prel.nr.1905 del 02-02-2012. |  |
| 4794 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | D.S.S.4 Altamura Ditta Artsana s.p.a.Liquidazione fatture per fornitura di ausili per l'incontinenza e dei sevizi connessi relative al 4°trim.2011.Lista di prel.nr.4809 del 16-03-2012. |  |
| 4793 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Ditta Telecom Italia Spa fornitura apparati di rete per il CED di centro Stella (ex Cto) con relativa installazione e configurazione. |  |
| 4792 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato: Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici addetti alla Medicina dei Servizi per il mese di MARZO 2012. Spesa €.62.209,82= |  |
| 4791 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POTENZA ANGELO EUGENIO FORNITURA PRODOTTI PER CELIACHIA. |  |
| 4790 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta ELETTRONICA BIO MEDICALE per l'impiego dei materiali consumabili durante le manutenzioni ordinarie programmate effettuate durante il 1° trimestre 2009 sulle attrezzature elettromedicali in uso nel P.O. di Carbon |  |
| 4789 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Sistema hardware/software di archiviazione e gestione fatture per l'Area Gestione Risorse Finanziarie- liquidazione fatture.
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| 4788 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Fascicolo n. 1049/08.- Michele De Palma c/ ASL BA.- Esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro n. 6423/11.- Liquidazione e pagamento spese legali da condanna in favore dell'antistatario del ricorrente.- |  |
| 4787 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione fattura Ditta Top Water s.r.l. di Foggia. |  |
| 4786 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta FAVIA EDILIZIA per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento nella struttura dell'UTP del P.O. di Carbonara. |  |
| 4785 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Acquisto dispositivo medico per terapia a pressione negativa per continuità di trattamento sanitario già in atto. CIG 40790087E1. |  |
| 4784 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta M.T.R. per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili nella struttura del DSS n. 6 di Santo Spirito. |  |
| 4783 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta F.LLI DI VITTORIO per interventi di manutenzione per il 2° semestre 2011 sugli impianti fissi antincendio delle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4782 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta M.T.R. per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento nella struttura del P.O. di Carbonara. |  |
| 4781 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2011 DELLA DITTA VIVISOL PER LA FORNITURA DOMICILIARE DI OSSIGENO TERAPEUTICO LIQUIDO ASSISTITI RESIDENTI TERRITORIALMENTE NEL D.S.S. N.8 |  |
| 4780 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE NN° 30693-30694-30695-30696-30697-30698-30699-30700-30701-30702-30703-30704-30705-30706/2012 - LISTA N° 2997 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE MORALE OPERATORI EMERGENZA RADIO - BARI - |  |
| 4779 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° S/04/2012 - LISTA N° 3035 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - P.A. VOLONTARI DEL SOCCORSO PROTREZIONE CIVILE - CIG:4079808COE - GENNAIO 2012. |  |
| 4778 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/2012 - LISTA N° 2994 - ASOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - EMERVOL BITETTO - CIG:407988077A - GENNAIO 2012. |  |
| 4777 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE NN° 01 E 02/2012 - LISTA N° 3031 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - GRUPPO VOLONTARI VALENZANO - CIG:407731746D - GENNAIO 2012. |  |
| 4776 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta F.LLI DI VITTORIO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4775 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 05/2012 - LISTA N° 3029 - ASOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - SER-BARI P.A. - CIG:40796319FE - GENNAIO 2012. |  |
| 4774 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01/2012 - LISTA N° 3036 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - PUBBLICA ASSISTENZA TURI SOCCORSO - CIG:4079899728 - GENNAIO 2012. |  |
| 4773 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta M.D.L. EDILIZIA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4772 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE GENNAIO, FEBBRAIO 2012 DA COOPERATIVA SOCIALE "ANTHROPOS". |  |
| 4771 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01/202 - LISTA N° 3020 - ASOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - MISERICORDIA DI CORATO - CIG:40798205F7 - GENNAIO 2012. |  |
| 4770 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE LUGLIO 2011 DA COOPERATIVA SOCIALE "ANTHROPOS". |  |
| 4769 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA STAMPA SUD DI LAMEZIA TERME - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4932 DEL 19/03/2012. |  |
| 4768 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA Nà 01/2012 - LISTA N° 3023 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - EMERVOL TORITTO - CIG:4079598EC1 - GENNAIO 2012 |  |
| 4767 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 08/2012 - LISTA N° 3040 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - PUBBLICA ASSISTENZA SAMMICHELE - CIG:4079858553 - GENNAIO 2012. |  |
| 4766 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 18 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE NN° 04 E 05/2012 - LISTA N° 3061 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - AVPA - CIG:407984174B - GENNAIO 2012. |  |
| 4765 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta M.T.R. per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento nella struttura del Dipartimento di Prevenzione di Bari. |  |
| 4764 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE NN° 01/12 E 01/G/12 DEL 2012 - LISTA N° 3049 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - SERMOLFETTA A.V. CH19 - CIG:4079795157 - GENNAIO 2012. |  |
| 4763 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01/12 - LISTA N° 3064 - ASOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - UNIVOL MODUGNO - CIG:4079887D3F - GENNAIO 2012. |  |
| 4762 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta LM IMPIANTI per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti della struttura DSS n. 13. |  |
| 4761 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta CENTRO PUGLIA SERVIZI per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento nel P.O. S. Paolo. |  |
| 4760 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta LM IMPIANTI per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento presso la struttura del P.O. di Triggiano. |  |
| 4759 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta DE ASTIS ROCCO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4758 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 02/2012 - LISTA N° 3076 - ASOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - PAERS - CIG:4077251DF3 - GENNAIO 2012. |  |
| 4757 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta NEW ELECTRICITY per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4756 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N ° 100B/2012 - LISTA Nà 3066 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - AVER ADELFIA - CIG:4079870F37 - GENNAIO 2012. |  |
| 4755 | 22-03-2012 | 23-03-2012 | Struttura Uvar/Uvarp - Liquidazione e pagamento in acconto delle prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 della Legge 833/78, del Presidio di Riabilitazione "Giovanni Paolo II" gestito dalla Società "KENTRON srl " di Putignano |  |
| 4754 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 - ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01/12 - LISTA N° 3057 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ALIVOL PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS - CIG:40796433E7 - GENNAIO 2012. |  |
| 4753 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 - ASL - BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 14/2012 - LISTA N° 3021 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - SERCORATO PUBBLICA ASSISTENZA - CIG:4079772E58 - GENNAIO 2012 |  |
| 4752 | 22-03-2012 | 23-03-2012 | Struttura Uvar/Uvarp - Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Polivalente di Riabilitazione "Pierantonio Frangi", gestito dalla Società "ELIA DOMUS SRL" riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 del |  |
| 4751 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta GADALETA IGNAZIO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4750 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta DE BARI NICOLA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4749 | 22-03-2012 | 23-03-2012 | Struttura Uvar/Uvarp - Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Medico di Riabilitazione Funzionale "Riabilia", afferente la Società "Aura Salus srl " riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 della L |  |
| 4748 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Lavori di manutenzione ripristino murario e pitturazione zona Dipartimento di Salute Mentale (CSM) dell'Edificio del Distretto n. 14 sito in Putignano. Aggiudicazione. |  |
| 4747 | 22-03-2012 | 23-03-2012 | Struttura Uvar/Uvarp - Liquidazione e pagamento nei confronti del Presidio di Riabilitazione "Padre Pio", gestito dalla Società "GMS SRL" riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 della Legge 833/78, del mese di |  |
| 4746 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ELETTRO TECNICA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. S. Paolo. |  |
| 4745 | 22-03-2012 | 23-03-2012 | Struttura Uvar/Uvarp - Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, della Societa' Istituzionalmente accreditata "Villa Luce Hospital - Società Medicol srl " da Gioia del Colle ( Ba) presso la nuova Stru |  |
| 4744 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta GUASTAMACCHIA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. S. Paolo. |  |
| 4743 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | MacroArea A. Ripartizione e liquidazione attività libero professionale del mese di Febbraio 2012 e precedenti. |  |
| 4742 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 5202 del 21/03/2012 |  |
| 4741 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 5175 del 21/03/2012 |  |
| 4740 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | Dss n. 3 - Indennità legate alle condizioni di lavoro per il personale della Dirigenza e per il personale di comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indennità per prestazioni accessorie effettuate nel mese di Gennaio 2012. |  |
| 4739 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | PRSIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE D'ATTIVITà AUTONOMA ED OCCASIONALE - INTERPRETE SIG.RA SIMONA PAOLA DOBRESCU PRESTAZIONI DEL 20/01/2012 |  |
| 4738 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 44464 del 13/03/2012. |  |
| 4737 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 4511 del 13/03/2012. |  |
| 4736 | 22-03-2012 | 23-03-2012 | Struttura Uvar/Uvarp - Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, della Casa di Cura Privata provvisoriamente accreditata "Monte Imperatore " di Noci (BA), gestione Sogemi srl, relative al mese di dicem |  |
| 4735 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2011, Ditta Dasit spa a seguito di ricorso per ingiunzione di pagamento n. 38522/11 Fascicolo n. 52/11. |  |
| 4734 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | PRESIDIO OSPEDALIERO S. PAOLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE D'ATTIVITà AUTONOMA ED OCCASIONALE INTERPRETE SIG.RA TABESHADZE LUISE DEL 16-17-21/02/2012 |  |
| 4733 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | P.O. Corato. Liquidazione fattura Ditta De Soutter Medical per acquisti urgenti come da lista di preliquidazione n. 4034 del 06/03/2012. |  |
| 4732 | 22-03-2012 | 23-03-2012 | Struttura Uvar/Uvarp - Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, della Casa di Cura Neuropsichiatra provvisoriamente accreditata "Villa Serena" di Bari, riguardante la ricognizione contabile dell'anno |  |
| 4731 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 5099 del 20/03/2012 |  |
| 4730 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 5087 del 20/03/2012 |  |
| 4729 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 4937 del 19/03/2012 |  |
| 4728 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | Ditta Steril: liquidazione servizio centralizzato di purificazione acque Ospedale di Molfetta, come da Lista di Preliquidazione n. 4735 del 15/03/2012. |  |
| 4727 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | Liquidazione fattura in favore della Ditta Am Next, come da Lista di Preliquidazione n. 4826 del 16/03/2012. |  |
| 4726 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | Ati Ariete - Ecorad: Liquidazione servizio di pulizia locali dell'Ospedale di Molfetta e Servizi Territoriali della ex AUSL BA/2, come da Lista di Preliquidazione n. 617 del 17/01/2012. |  |
| 4725 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | A.T.I. Ariete - Ecorad: Liquidazione servizio di Portierato, Logistico e Manutentivo dell'Ospedale di Molfetta e Servizi Territoriali, come da Lista di Preliquidazione n. 4531 del 13/03/2012. |  |
| 4724 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | Dss Uno. Ditte Varie: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 4741 del 15/03/2012. |  |
| 4723 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | Dss Uno. Ditta Baxter: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 2810 del 17/02/2012. |  |
| 4722 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | Dss Uno. Ditte Varie: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 4260 del 09/03/2012. |  |
| 4721 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | Dss Uno. Lega del Filo d'Oro: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 4697del 15/03/2012. |  |
| 4720 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 4813 del 16/03/2012 |  |
| 4719 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione fatture in favore della Ditta Jet Service di Michele Ceglia. Lista di preliquidazione n. 4022 del 20/02/2012. |  |
| 4718 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | FORNITURA N.8 CAVI PER REGISTRATORI HOLTER PER LA U.O. DI CARDIOLOGIA - UTIC DEL P.O. SAN PAOLO - CIG. 402467420D |  |
| 4717 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CARDIOMEDICA SPA (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 4088 DEL 07/03/2012, PER UN IMPORTO DI €. 27.657,12= IVA INCLUSA |  |
| 4716 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CARDIOMEDICA SPA (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 4240 DEL 09/03/2012, PER UN IMPORTO DI €. 4.659,97= IVA INCLUSA |  |
| 4715 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA A.F. UNITED SPA(CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI FARMACI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2878 DEL 17/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 330,00= IVA INCLUSA |  |
| 4714 | 22-03-2012 | 23-03-2012 | struttura uvar/uvarp - Liquidazione e pagamento in acconto nei confronti dell'Istituto Medico Psico- Pedagogico "S. Agostino" di Noicattato (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 della L. n. 833/78, nel me |  |
| 4713 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | Formazione operatori:rimborso spese anno 2011"sezddpba XBA/3". |  |
| 4712 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118". Liquidazione competenze mese di Febbraio 2012 . Spesa Complessiva €. 952.932,29= |  |
| 4711 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di MARZO 2012. Spesa complessiva €.1.183.710,89= |  |
| 4710 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione - liquidazione compensi alla Commissione
Invalidi civili territorio di Mola di Bari, Noicattaro e Rutigliano. Periodo
dal 12.01.2012 al 9.02.2012 . |  |
| 4709 | 22-03-2012 | 27-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione: liquidazione compensi alla Commissione
Invalidi Civili territorio di Mola di Bari,Noicattaro e Rutigliano. Periodo dal 15.9.2011 al 20.12.2011. |  |
| 4708 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Direzione Distretto Socio Sanitario n.11 Mola Di Bari-Area Sud-
Rimborso ticket a favore del Sig. Marinoni Adolfo. |  |
| 4707 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta F.LLI LOIUDICE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4706 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta SERVERCAR per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4705 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA VISUFARMA SPA.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4775 DEL 15/03/2012. |  |
| 4704 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA HOSPIRA ITALIA SRL.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4776 DEL 15/03/2012. |  |
| 4703 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA BENEFIS SRL.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4779 DEL 15/03/2012. |  |
| 4702 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA BENEFIS SRL.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4778 DEL 15/03/2012. |  |
| 4701 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta EBANISTERIA ATTOLICO PIETRO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. S. Paolo. |  |
| 4700 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA BENEFIS SRL.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4777 DEL 15/03/2012. |  |
| 4699 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico della dr.ssa LOMBARDI ARCANGELA - medico convenzionato per la Medicina Pediatrica. |  |
| 4698 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta DIADEMA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. S. Paolo. |  |
| 4697 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico della dr.ssa PETRARULO ANNA MICHELINA - medico convenzionato per la Medicina Generale. |  |
| 4695 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta BARILE PASQUALE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. S. Paolo. |  |
| 4694 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta STAIM per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 4693 | 21-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4723 DEL 15-03-2012 DELLA DITTA UBC PHARMA SPA. TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011. |  |
| 4692 | 21-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4680 DEL 14-03-2012 DELLA DITTA HOSPIRA ITALIA SRL. TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011. |  |
| 4691 | 21-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4639 DEL 14-03-2011 DELLA DITTA JANSSEN-CILAG S.P.A.. TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011. |  |
| 4690 | 21-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4599 DEL 14-03-2011 DELLA DITTA FRESENIUS KABI ITALIA SRL. TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011. |  |
| 4689 | 21-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4435-4447 DEL 13-03-2012 DELLE DITTE FRA PRODUCTION SPA E CHIESI FARMACEUTICI; NN. 4612-4672-4676-4678 DEL 14-03-2012 DELLE DITTE VISUFARMA-EUPHARMA-DIATEK-INNOVAMEDICA; N. 4702 DEL 15-03-2012 DELLA ALFA W |  |
| 4688 | 21-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15438 DEL 17/11/2011, N. 659 DEL 17/01/2012, N. 9579 DEL 09/06/2011, N. 8796 DEL 25/05/2011, N. 9458 DEL 07/06/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 4687 | 21-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 7628 DEL 10/05/2011, N. 6151 DEL 13/04/2011, N. 9901 DEL 15/06/2011, N. 9620 DEL 09/06/2011, N. 808 DEL 19/01/2012 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 4686 | 21-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 1054 DEL 24/01/2012, N. 7854 DEL 12/05/2011, N. 6 DEL 02/01/2012, N. 8822 DEL 25/05/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 4685 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta STARSYS per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle apparecchiature elettrocontabili in dotazione alle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4684 | 21-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 912 DEL 20/01/2012, N. 1104 DEL 24/01/2012, N. 911 DEL 20/01/2012, N. 913 DEL 20/01/2012, N. 914 DEL 20/01/2012, N. 9866 DEL 14/06/2011, N. 10515 DEL 15/07/2011, N. 7788 DEL 11/05/201 |  |
| 4683 | 21-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 905 DEL 20/01/2012, N. 7926 DEL 13/05/2011, N. 4503 DEL 18/03/2011, N. 4502 DEL 18/03/2011, N. 1375 DEL 27/01/2012, N. 10859 DEL 27/07/2011, N. 8055 DEL 16/05/2011 - FARMACIA OSPEDALI |  |
| 4682 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta DECO DOMUS per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili presso la struttura della sede aziendale. |  |
| 4681 | 21-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 638 DEL 17/01/2012, N. 8240 DEL 17/05/2011, N. 5545 DEL 05/04/2011, N. 14077 DEL 26/10/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 4680 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta DIADEMA per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento nella struttura del P.O. di Altamura. |  |
| 4679 | 21-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 2035 DEL 06/02/2012, N. 1638 DEL 31/01/2012, N. 9 DEL 02/01/2012, N. 8247 DEL 17/05/2011, N. 4585 DEL 21/03/2011, N. 8246 DEL 17/05/2011, N. 4474 DEL 16/03/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA |  |
| 4678 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ROCCO MANGIALARDI per la manutenzione programmata ai condizionatori split installati nelle strutture ospedaliere di Rutigliano e Triggiano. |  |
| 4677 | 21-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 14092 DEL 26/10/2011, N. 10070 DEL 17/06/2011, N. 7274 DEL 05/05/2011, N. 6010 DEL 12/04/2011, N. 1325 DEL 26/01/20112 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 4676 | 21-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2008-2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 17203 DEL 19/12/2011, N. 8218 DEL 17/05/2011, N. 7916 DEL 13/05/2011, N. 4423 DEL 13/03/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 4675 | 21-03-2012 | 22-03-2012 | Corso di formazione in Medicina Generale triennio 2009/2012-Polo formativo di Altamura:liquidazizone borse di studio e oneri riflessi ai medici frequentanti-competenze Febbraio 2012. |  |
| 4674 | 21-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 1134 DEL 24/01/2012, N. 9864 DEL 14/06/2011, N. 4514 DEL 18/03/2011, N. 5663 DEL 06/04/2011, N. 4515 DEL 18/03/2011, N. 8011 DEL 16/05/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - G |  |
| 4673 | 21-03-2012 | 21-03-2012 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL RUOLO SANITARIO, TECNICO, AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 14 DI PUTIGNANO - COMPETENZE FEBBRAIO 2012. |  |
| 4672 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta TECNOSYSTEM per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Altamura. |  |
| 4671 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta FAVIA FRANCESCO per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili nella struttura del P.O. di Putignano. |  |
| 4670 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della ditta ROCCO MANGIALARDI & C. per la manutenzione programmata ai condizionatori split installati nella struttura della sede aziendale. |  |
| 4669 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | STRUTTURA UVARP -PAGAMENTO PRESTAZIONI DI EMIDIALISI EROGATE DALLE STRUTTURE AUTORIZZATE E PROVVISORIAMENTE ACCREDITATE, MESE DI NOVEMBRE 2011. |  |
| 4667 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Assistenza Protesica - D.M. 332/99 Liquidazione della spesa di €.59.403,28= per fornitura protesi. |  |
| 4666 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante per utilizzo del mezzo proprio in favore dipendenti. |  |
| 4665 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazine indennità legate alle condizioni di lavoro, Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione INDENNITA' PER ASSISTENZA DOMICILIARE effettuate nel mese di Febbraio 2012 e precedenti. |  |
| 4664 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione fatture ditta "LEADER SERVICE BARI" |  |
| 4663 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione fatture ditta "LEADER SERVICE BARI" |  |
| 4662 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione fatture ditta "BRONCHI COMBUSTIBILI S.r.l." |  |
| 4661 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione fatture ditta "ASS. DOLCE VITA ONLUS". |  |
| 4660 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione fatture ditta "MEDICASA ITALIA S.p.A." |  |
| 4659 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione fatture ditta "LINDE MEDICALE S.r.l." |  |
| 4658 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione fatture Ospedale Specializzato in Gastroenterologia "Saverio De Bellis". Compenso al Dr. P.F. Di Masi. |  |
| 4657 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione a favore dell'Assistito R.N. ai sensi ex L. Reg.25/96 successive integrazioni. |  |
| 4656 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione a favore dell'Assistito A.A. ai sensi L.Reg.25/96 e successive integrazioni. |  |
| 4655 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Ossigeno liquido terapeutico - D.G.R. n.1390 Liquidazione della spesa di € 34.149,63=. |  |
| 4654 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Assistenza protesica - D.M.332/99 Liquidazione della spesa di €.37.572,14= per fornitura protesi. |  |
| 4653 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione fatture: sopravvenienze passive. |  |
| 4652 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Ossigeno liquido terapeutico - D.G.R. n.1390 - Liquidazione della spesa di € 30.016,36. |  |
| 4651 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BARILE PASQUALE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili nella struttura del P.O. di Molfetta. |  |
| 4650 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta MAGGIPINTO IMPIANTI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 4649 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO
Liquidazione fatture a favore delle ditte BENEFIS SRL - CLINI LAB SRL - MACROPHARM SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n.3241 del 23.02.2012 allegata, per l'i |  |
| 4648 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione fattura DOMOLIFE S.r.l. Ossigeno liquido terapeutico. |  |
| 4647 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO
Liquidazione fatture a favore delle ditte BETATEX SPA - CHEMIC ALS SRL - MACROPHARM SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n.3239 del 23.02.2012 allegata, per l'i |  |
| 4646 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Indagine di mercato per prestazioni di assistenza Tutelare da parte di OSS in favore di pazienti DSS 10 in Assistenza Domiciliare. CIG 4005278BF4. Aggiudicazione servizio. |  |
| 4645 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO
Liquidazione fatture a favore della ditta AIESI H.S. SAS (Cod. CIG 0170469377) per la fornitura di Antisettici e Disinfettanti come da lista n.3237del 23.02.2012 allegata, per l'importo di € 690,57=. |  |
| 4644 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta P.I. Montecchi per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4643 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO
Liquidazione fatture a favore della ditta SOL S.P.A.(Cod. CIG 3193558F6A) per la fornitura di gas medicali, come da lista n.3233 del 23.02.2012 allegata, per l'importo di € 4.774,14=. |  |
| 4642 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO
Liquidazione fatture a favore delle ditte ALFA INTES SRL - CARL ZEISS SPA (Cod. CIG AAcome da allegato "A") per la fornitura dimateriale protesico, come da lista n.3229 del 23.02.2012 allegata, per l'importo di € |  |
| 4641 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO
Liquidazione fatture a favore delle ditte BECTON DICKINSON ITALIA SPA - BIOMERIEUX ITALIA SPA - DASIT SPA - MEDICAL CHIRURGICA SRL - CARLO ERBA REAGENTI - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA (Cod. CIG come da allegato " |  |
| 4640 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO
Liquidazione fatture a favore delle ditte L. MOLTENI & C. SPA - ROCHE SPA - MEDIOLANUM FARMACEUTICI SPA - HIKMA SPA - PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, c |  |
| 4639 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO
Liquidazione fatture a favore delle ditte BRISTOLMYERS SQUIBB SRL - Dott. FORMENTI SPA - JANSSEN CILAG SPA - MSD ITALIA SRL - VIIV HEALTHCARE SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come d |  |
| 4638 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO
Liquidazione fatture a favore delle ditte F.A.S.E. SRL - TELEFLEX MEDICAL SRL - SMITHS MEDICAL ITALIA SRL - CAIR ITALIA SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. |  |
| 4637 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquid. fatturato attività semiresidenziale svolta da Enti ausiliari per tossicodipendenze . Lista n. 4706 del 15.03.2012 . DDP4 |  |
| 4636 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO
Liquidazione fatture a favore delle ditte ALCON ITALIA SPA - FIDIA FARMACEUTICI SPA - SAPI MED SPA - DISTREX SPA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n.2862 del 17. |  |
| 4635 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta BARILE PASQUALE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4634 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta BARILE PASQUALE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4633 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | Art. 20 - L. 67/88 - Accordo di programma stralcio anno 2004 - Lavori di riconversione del P.O. di Gravina in Puglia per servizi territoriali e logistici sedi del distretto, poliambulatori. Recepimento atto integrativo allo schema dell'atto di sottomissi |  |
| 4632 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO
Liquidazione fatture a favore delle ditte ALFA INTES SRL - F.A.S.E. SRL - SISMED SRL - BIOTEK SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n.2853 del 17.02.2012 allegat |  |
| 4631 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO
Liquidazione fatture a favore della ditta FATER SPA (Cod. CIG n. 2766135ECC) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n.2850 del 17.02.2012 allegata, per l'importo di € 11.842,89=. |  |
| 4630 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO
Liquidazione fatture a favore delle ditte F.A.S.E. SRL - ARTSANA SPA - MOLNLYCKE HEALTHCARE SRL - BENEFIS SRL - OLYMPUS ITALIA SRL - A. ANNESE SAS - VYGON ITALIA SRL (Cod. CIG come da llegato "A"), per la fornitur |  |
| 4629 | 21-03-2012 | 23-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO
Liquidazione fatture a favore delle ditte FARMAC ZABBAN SPA - HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL - SANITAS LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO SRL - NUOVA FARMEC SRL (Cod. CIG 0170469377) per la fornitura di Antiset |  |
| 4628 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Lavori di risanamento dei prospetti e delle facciate con sostituzione di infissi per adeguamento alle norme di certificazione energetica del P.O. di Corato. Liquidazione all'Arch. Valentina Marucci del saldo sulle competenze professionali per incarico di |  |
| 4627 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali Medico Specialista presso la Casa Circondariale di Turi - Dr. LIPPOLIS Orazio. Liquidazione Compensomesi: Ottobre-Novembre-Dicembre 2008. |  |
| 4626 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali Medico Specialista presso la Casa Circondariale di Turi - Dr. LIPPOLIS Orazio. Liquidazione Compenso I° sem. 2011, dal mese di Gennaio al mese di Giugno 2011. |  |
| 4625 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Indennità legate a condizioni di lavoro personale comparto ex normativa contrattuale di riferimento. ( Area Gestione del Personale Settore Economico, Giuridico e Previdenziale ) Prestazioni effettuate nel mese di NOVEMBRE 2011. |  |
| 4624 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | P.O. FESR 2007-2013 - Completamento della ristrutturazione dell'edificio di Via Caduti di Via Fani, sede del Distretto Socio Sanitario n. 7 nel Comune di Bari. Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 1. Liquidazione fatture relative al Certificato di pa |  |
| 4623 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Interventi per la realizzazione di lavori adeguamento e sistemazione di alcuni Presidi Territoriali in attuazione delle risorse FESR del P.O. 2007-2013. Completamento, ristrutturazione ed adeguamento dell'edificio in C.so Italia Mola di Bari. Approvazion |  |
| 4622 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Art. 20 L. 67/88 fase due. Lavori di rifunzionalizzazione e ampliamento del P.O. S. Maria di Putignano. Integrazione Det. Dir. 18024 del 19/12/2011. |  |
| 4621 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Ex. art. 20 L. 67/88 - 2° Fase - Lavori di adeguamento a norme (1°/2°/3°/4° stralcio) del P.O. Di Venere in Bari/Carbonara - Impresa Guastamacchia - Ruvo di Puglia. Approvazione collaudo tecnico-amministrativo. |  |
| 4620 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ATITECNICA85 per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4619 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta MINAFRA VITO per la fornitura e posa in opera di testaletto presso l'U.O. di ortopedia del P.O. di Molfetta. |  |
| 4618 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione spesa per fornitura di frigocongelatori per Servizi di Vigilanza Territoriale Dipartimento di Prevenzione. Lista di preliquidazione n. 4808 del 16.03.2012. CIG Z1402F202D. |  |
| 4617 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di MARZOO 2012. Spesa complessiva € 116.456,91. |  |
| 4616 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di MARZO 2012. Spesa complessiva € 65.523,99. |  |
| 4615 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. CAPOZZI MARCELLO, medico specialista ambulatoriale PREMIO OPEROSITA'. |  |
| 4614 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta NUOVA ITALGRAFICA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 4613 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione - liquidazione fattura a favore della ditta Falcone Clementa. Fornitura di attrezzature per esecuzione progetto "Buone pratiche di alimentazione". Lista di preliquidazione n. 4877 del 16.03.2012. CIG Z4301E675F. |  |
| 4612 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione. Rimborso spese al Dott. Enrico Caputo per partecipazione a Corso di Aggiornamento. |  |
| 4611 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | STRUTTURA UVAR/UVARP:Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata " Santa Maria SpA" di Bari, riguardante la ricognizione contabile dell'anno 2011, |  |
| 4610 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Indennità legate a condizioni di lavoro personale comparto ex norma contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario effettuata nel mese di FEBBRAIO 2012. |  |
| 4609 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione fattura per fornitura di arredi per la nuova sede delle C.I.C. di Bari. CIG Z6E027F286. |  |
| 4608 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | CONVENZIONE A.N.T. - DELIBERA N.329/D.G. DEL 10.02.2009 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI €.16.600,00 PER "CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA" EROGATA IN FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI NEL D.S.S. N.8 BARI EST |  |
| 4607 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 4855 DEL 16.03.2012 - TETELOM ITALIA MOBILE. |  |
| 4606 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 4026 DEL 06.03.2012 - TELECOM. |  |
| 4605 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 4114 DEL 07.03.2012 - LIBERA ENERGIA. |  |
| 4604 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 4992 DEL 19.03.2012 - WIND TELECOMUNICAZIONI. |  |
| 4603 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 4081 DEL 07.03.2012 - GAS NATURAL. |  |
| 4602 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 5023 DEL 19.03.2012 - ENEL (PAGAMENTO RID). |  |
| 4601 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 4974 DEL 19.03.2012 - TELECOM ITALIA. |  |
| 4600 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 4118 DEL 07.03.2012 - EDISON ENERGIA. |  |
| 4599 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 3996 DEL 05.03.2012 - FASTWEB S.P.A.. |  |
| 4598 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 4692 DEL 14.03.2012 - ACQUEDOTTO PUGLIESE. |  |
| 4597 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 4313 DEL 12.03.2012 - ITNET. |  |
| 4596 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | SIG.RA P. M.L. - MATRICOLA 5004209 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO: AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE DI CUI ALL'ART. 33, COMMI 2-3-6, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 E SS.MM.II. |  |
| 4595 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | SIG.RA M. P. - MATRICOLA 5003832, AUSILIARIO SPECIALIZZATO A TEMPO INDETERMINATO: AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE DI CUI ALL'ART. 33, COMMI 2-3-6, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 E SS.MM.II. |  |
| 4594 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | SIG. P. C.D. - MATRICOLA 5004204 - OP. TECN. SPEC. ESP. AUTISTA AMBULANZA A TEMPO INDETERMINATO: AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE DI CUI ALL'ART. 33, COMMI 2-3-6, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 E SS.MM.II. |  |
| 4593 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | SIG.RA S. S. - MATRICOLA 5005291 - DIRIGENTE BIOLOGA A TEMPO DETERMINATO: AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE DI CUI ALL'ART. 33, COMMI 2-3-6, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 E SS.MM.II. |  |
| 4592 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | SIG.RA C. M. - MATRICOLA 5014032 - COLL. PROF.LE SAN. TECNICO SAN. DI RADIOLOGIA MEDICA A TEMPO INDETERMINATO: AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE DI CUI ALL'ART. 33, COMMI 2-3-6, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 E SS.MM.II. |  |
| 4591 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | DIPENDENTE SIG. LATORRE VIRGILIO, NATO A MONOPOLI IL 31/08/1947, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ESPERTO - P.O. DI MONOPOLI. COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER ANZIANITA'. |  |
| 4590 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | DIPENDENTE SIG.RA CARDONE ROSA, NATA A LOCOROTONDO IL 06/10/1951, C.P.S. ESPERTO COORDINATORE INFERMIERISTICO - P.O. DI PUTIGNANO. COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER ANZIANITA'. |  |
| 4589 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | DIPENDENTE SIG.RA DAPRILE MARIA TERESA, NATA A PUTIGNANO IL 12/09/1953, C.P.S. LOGOPEDISTA - D.S.S.. N- 14. COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER ANZIANITA'. |  |
| 4588 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | S.O. PUTIGNANO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 501/2011 DELLA DITTA STORZ. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2013 DEL 6/02/2012. CIG: ZE700D2380. |  |
| 4587 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | S.O. PUTIGNANO. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GINEVRI-CIG ZF701FCAC6 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 1887 DEL 2/2/2012. |  |
| 4586 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A.P.E.. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 11932 DEL 31/12/2009 E N. 3169 DEL 22/02/2012. ANNO 2009/2010. |  |
| 4585 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESAOTE. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3689 DEL 29/02/2012. SOPRAVVENIENZE PASSIVE ANNO 2010. |  |
| 4584 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture per il controllo chimico e microbiologico delle acque di dialisi presso Ospedali di Altamura e Grumo A.,in favore della Ditta ECO-AMBIENTE di Bari. |  |
| 4583 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | Servizio di trasporto valori CUP-TICHET P.O.Altamura.Liquidazione fatture periodo settembre 2011 alla Ditta Istituto di Vigilanza Nuova Altilia s.r.l.Lista di prel.nr.4434 del 13-03-2012. |  |
| 4582 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | Servizio di trasporto valori CUP-TICHET P.O.Santeramo.Liquidazione fatture periodo novembre/dicembre 2011 alla Ditta Istituto di Vigilanza Nuova Altilia s.r.l.Lista di prel.nr.4438 del 13-03-2012. |  |
| 4581 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | Servizio di trasporto valori CUP-TICHET P.O.Altamura.Liquidazione fatture periodo novembre/dicembre 2011 alla Ditta Istituto di Vigilanza Nuova Altilia s.r.l.Lista di prel.nr.4437 del 13-03-2012. |  |
| 4580 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta 3M.C.per la fornitura di materiale di pulizia e convivenza occorrenti allo S.O. di Gravina in P.Lista di prel.nr.4043 del 06-03-2012. |  |
| 4579 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fattura n.772 del 16-09-2011 in favore della ditta JET SERVICE,per la fornitura di supporti informatici occorrenti allo S.O.di Gravina in P.Lista di prel.nr.4217 del 08-03-2012. |  |
| 4578 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | SS.OO.Altamura-Gravina-Grumo A.:liquidazione fatture servizio di ristorazione periodo ottobre 2011.Liste di prel.nn.4440-4441-4442 del 13-03-2012 |  |
| 4577 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | P.U.O.Altamura:procedura negoziata in economia per la fornitura di ferri chirurgici per la U.O. di Oculistica.indizione gara e approvazione capitolato speciale. |  |
| 4576 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | Aggiudicazione procedura negoziata per l'acquisto di cuffie monouso per la Struttura Complessa U.T.I.R.-Rianimazione S.O.Altamura-. |  |
| 4575 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | DSS 5:liquidazione fatture alla Ditta AUDIFON per la fornitura presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 4574 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | DSS 5:liquidazione fatture alla Ditta ABRUZZESE per la fornitura presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 4573 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | DSS 5:liquidazione fatture alla Ditta C.O.M. per la fornitura presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 4572 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | DSS 5:liquidazione fatture alla Ditta ORTHOSANITY per la fornitura presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 4571 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | DSS 5:liquidazione fatture alla Ditta ORTOPUGLIA per la fornitura presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 4570 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | DSS 5:liquidazione fatture alla Ditta DECIBEL SORDITA' per la fornitura presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 4569 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | DSS 5:liquidazione fatture alla Ditta Ortopedia DE CICCO per la fornitura presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 4568 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | DSS 5:liquidazione fatture alla Ditta TECNO HOSPITAL per la fornitura presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 4567 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione vitalizio ex legge 210/92: Distretti Bari 1,2,3,4,5,6. Bimestre Gennaio/febbraio 2012. Euro 30.409,95. |  |
| 4566 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | STRUTTURA UVAR/UVARP: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Società Istituzionalmente Accrweditata "ANTHEA HOSPITAL Srl", gestita dalla Società del Gruppo Villa Maria SpA, riguardante la ricog |  |
| 4565 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | D.S.S.5:prestazioni di nolo presidi protesici respiratori, liquidazione fatture 2011 Ditta fornitrice MEDICAIR. |  |
| 4564 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | D.S.S.5 GRUMO A:liquidazione fatture ditte fornitrici presidi protesici funzione respiratroria MEDIGAS ITALIA s.r.l.prestazioni di nolo anno 2011.Lista di prel.nr.3272 del 23-02-2012. |  |
| 4563 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione.Acquisto con procedura in economia di aghi e provette per la profilassi negli allevamenti zootecnici. |  |
| 4562 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | STRUTTURA UVAR/UVARP: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Società Istituzionalmente Accreditata "CASA BIANCA HOSPITAL SpA" di Cassano delle Murge (BA), gestita dalla Società del Gruppo Vill |  |
| 4561 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti del Dipartimento di Prevenzione-Dott.Domenico Lagreca-mese di febbraio 2012-. |  |
| 4560 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Predisposizione degli atti per l'ottenimento del parere preventivo del Comando dei VV.F. e progettazione degli interventi più urgenti di adeguamento antincendio per l'Ospedale Di Venere di Bari/Carbonara. Corresponsione SALDO competenze professionali per |  |
| 4559 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione competenze Ditta Nuova Altilia srl(agosto-novembre 2011) |  |
| 4558 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | STRUTTURA AVAR/UVARP: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla società Istituzionalmente Accreditata "C.B.H. Città di Bari Hospital SpA" riguardante la ricognizione contabile dell'anno 2011, per |  |
| 4557 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Sig. M.A. - ex Operatore Tecnico Specializzato - a tempo indeterminato collocato in quiescenza con effetto 01/11/2011 . Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruite. |  |
| 4556 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Sig.ra V.M. - ex Coll.re Prof.le San.io Fisioterapista a tempo determinato cessata l'01/04/2011 per "Fine rapporto" - Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruite. |  |
| 4555 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 17020 DEL 16/12/2011, N. 5664 DEL 06/04/2011, N. 4496 DEL 18/03/2011, N. 8278 DEL 17/05/2011, N. 3168 DEL 22/02/2012, N. 7823 DEL 12/05/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - |  |
| 4554 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 16525 DEL 06/12/2011, N. 14885 DEL 10/06/2011, N. 8942 DEL 27/05/2011, N. 7530 DEL 09/05/2011, N. 5546 DEL 05/04/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 4553 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | DSS N. 13 - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA INFERMIERI PROFESSIONALI PRESSO LA CASA DI RECLUSIONE DI TURI. |  |
| 4552 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE DI RETTE GIORNALIERE DELLA STRUTTURA S. MARIA ASSUNTA SRL CASA PROTETTA DI CASSANO MURGE. PERIODO NOVEMBRE, DICEMBRE 2011. |  |
| 4551 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA - AMMINISTRATIVA - TECNICA - PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERSONALE DSM BARI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2 |  |
| 4550 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSI Km. SPESE CARBURANTE PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI IN CARICO AL: DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE EX AUSL BA/4. |  |
| 4549 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA GLOBAL CRI SRL DI ROMA - MESE DI NOVEMBRE 2011 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4179 DEL 08/03/2012. |  |
| 4548 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SIG. M. G.E. - S.F. |  |
| 4547 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA DA PARTE DELLA DITTA ECORAD. PERIODO NOVEMBRE 2011. |  |
| 4546 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO DIURNO "M.a.D. SAS" DI LOCOROTONDO- PERIODO GENNAIO 2012. |  |
| 4545 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO DIURNO "M.a.D. SAS" DI LOCOROTONDO- PERIODO DICEMBRE 2011. |  |
| 4544 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA "HOTEL SAN FRANCISCO BITRITTO SRL" DI TRIGGIANO BARI RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2011. |  |
| 4543 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | ATTIVITA' RIABILITATIVA TERRITORIALE DSM ASL BA ANNO 2011 LIQUIDAZIONE FATTURE. |  |
| 4542 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA "HOTEL SAN FRANCISCO BITRITTO SRL" DI BITRITTO BARI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011. |  |
| 4541 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ITEM OXYGEN per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Triggiano. |  |
| 4540 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta MANGIALARDI ROCCO & C. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Triggiano. |  |
| 4539 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei Dipendenti: BUX Carlo - DIGIESI Leonardo - PALMIROTTA Francesco - Tulimiero Nicola - Relativo ai mesi di Novembre e Dicembre 2011 e Gennaio 2012. |  |
| 4538 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Corso di formazione "Come migliorare la comunicazione nei disturbi dello spettro autistico". Giovinazzo, 18-19-20 novembre 2011. Dip. Loredana Crovace e Marisa Valenzano. Liquidazione delle spese di iscrizione. |  |
| 4537 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Corso di formazione "Come migliorare la comunicazione nei disturbi dello spettro autistico". Giovinazzo, 18-19-20 novembre 2011. T.d.R. Domenica Turchiano. Liquidazione delle spese di iscrizione. |  |
| 4536 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Corso "Fondamenti di Igiene Industriale". Milano 21-25 novembre 2011. Dott. Alessandro Santacroce. Liquidazione delle spese sostenute |  |
| 4535 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Corso di formazione "Dall'etnopsichiatria all'etnopsicologia - Teorie del traumatismo e del traumatismo migratorio". Roma 15 gennaio 2012. Dott.ssa Fiore Vincenza. Liquidazione delle spese sostenute. |  |
| 4534 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ITEM OXYGEN per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4533 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Sig. G.P. - Coadiutore Amministrativo a Tempo Indeterminato dell'A.G. Tecnica del P.O. di Terlizzi di questa ASL BA. Congedo parentale per gravi motivo ex art.42 - comma 5 del D.Lgs n.151/2001 e modifiche apportate dall'art.4 del D.Lgs 18/07/2011 n.119. |  |
| 4532 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Piano investimento FESR 2007-2013 - Lavori di ristrutturazione immobile ex INAM di Gioia del Colle per DSS 13. Determina n. 2071 del 14/02/2012. Perizia di variante. Rettifica del quadro economico. |  |
| 4531 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Liquid. fatturato attività residenziale svolta da Enti ausiliari per tossicodipendenze. Lista n. 4973 e 4979 del 19.03.2012. DDP4 |  |
| 4530 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Lavori di adeguamento normativo e funzionale di ambienti da destinarsi ad attività Day Service chirurgico nel plesso "F.Jaia" di Conversano. progetto definitivo. |  |
| 4529 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Rettifica Determina Dirigenziale n. 3800 del 09/03/2012 - Interventi per la realizzazione di lavori adeguamento e sistemazione di alcuni Presidi Territoriali in attuazione delle risorse FESR del P.O. 2007-2013.
Lavori di adeguamento e sistemazione del P |  |
| 4528 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Dimissioni dall'incarico di medico sostituto c/o il PPIT di Rutigliano a far data dal 1°/6/2012 da parte della Dott.ssa FRANCHINI Donata. |  |
| 4527 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Attribuzione incarichi PROVVISORI nell'ambito del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" e nei PPIT aziendali a decorrere dall'1/4/2012. |  |
| 4526 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Liquidazione dei compensi spettanti ai Coordinatori del Corso di Formazione specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006. |  |
| 4525 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionate "CASSA MARTTIMA" FEBBRAIO 2012 |  |
| 4524 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione spesa Farmaceutica Convenzionata ASL BA
SALDO FEBBRAIO 2012 - ACCONTO MARZO 2012 |  |
| 4523 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Distibuzione PHT - Compenso Farmacie Convenzionate FEBBRAIO 2012 |  |
| 4522 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE A FAVORE ASSISTITI A.N. - C.M. N.45/2008 ART.9 D.G.R. N.2035 DEL 27.10.2009 CONTRIBUTO REGIONALE ABA |  |
| 4521 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di FEBBRAIO 2012. Spesa complessiva €.1.223.569,09= |  |
| 4520 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Sig. GIANCASPRO Giuseppe, nato il 18/06/1946 Coadiutore Amministrativo Esperto - di ruolo dell'Azienda c/o il D.S.S. 11. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di età e collocamento in quiesce |  |
| 4519 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Giudice di Pace di Monopoli - Opposizione a D.I. n. 168/09 proposta da ASL BA c/ Tre D s.r.l. Officina Ortopedica - sent. n. 153/10 . Liquidazione in favore dell'Erario dell'imposta dovuta per la registrazione atti giudi ziari . |  |
| 4518 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Sig.ra FANELLI Elvira Maria Giuseppa, nata il 23.05.1947 - Coll. Amm.vo Prof.le Esperto - di ruolo dell'Azienda c/o l'Area Gestione Risorse Umane. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del limite di età e collocamento |  |
| 4517 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Giudice di Pace di Monopoli - Opposizione a D.I. n. 168/09 proposta da ASL BA c/ Tre D s.r.l. Officina Ortopedica - sent. n. 153/10. Liquidazione in favore dell'Erario dell'imposta dovuta per la registrazione atti giudiziari. |  |
| 4516 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Tribunale di Bari . BETA SKYE s.r.l. c/ ASL BA - D.I. n. 464/09 . Esecuzione del pagamento in favore del ricorrente di spese, competenze legali ed interessi moratori . |  |
| 4515 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Sig. CIPRIANI Giuseppe, nato il 21.07.1952 - Operatore tecnico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o Direzione Generale. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - Limiti di Servizio - a decorrere dall'1.07.2012 e collocamento in quiescenza |  |
| 4514 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione. |  |
| 4513 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione. |  |
| 4512 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione. |  |
| 4511 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione. |  |
| 4510 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €. 1.438,70. |  |
| 4509 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distrettto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €. 188,80 |  |
| 4508 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN°. 4560 DEL 14-03-2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LAST |  |
| 4507 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN°. 4444 DEL 13-03-2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LAST |  |
| 4506 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4616 DEL 14-03-2011 DELLA DITTA MEDICA VALEGGIA SPA. TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011. |  |
| 4505 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4448 DEL 13.03.2011 DELLA DITTA F.A.S.E. SRL. TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011. |  |
| 4504 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4429 DEL 13.03.2011 DELLA DITTA CELGENE SRL. TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011. |  |
| 4503 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO. ATTIVITA' DI CONSULENZA PROFESSIONALE MEDICA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI RADIOLOGIA A FAVORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "ORIENTALE" DI MANDURIA - ASL TA. LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AI MESI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE ' |  |
| 4502 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | "Corso di formazione "Dall'etnopsichiatria all'etnopsicologia - Teorie del traumatismo e del traumatismo migratorio". Roma 15 gennaio 2012. Dott.ssa Mastromarino Anna Rosa. Liquidazione delle spese sostenute. |  |
| 4501 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | "Corso di formazione "Dall'etnopsichiatria all'etnopsicologia - Teorie del traumatismo e del traumatismo migratorio". Roma 15 gennaio 2012. Dott.ssa Baccaro Maria Franca. Liquidazione delle spese sostenute. |  |
| 4500 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | "Corso di formazione "Dall'etnopsichiatria all'etnopsicologia - Teorie del traumatismo e del traumatismo migratorio". Roma 15 gennaio 2012. Dott.ssa Storelli Maria. Liquidazione delle spese sostenute. |  |
| 4499 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | Corso di formazione "Dall'etnopsichiatria all'etnopsicologia - Teorie del traumatismo e del traumatismo migratorio". Roma 15 gennaio 2012. Dott.ssa D'Ursi Antonia Maria. Liquidazione delle spese sostenute. |  |
| 4498 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio.In favore dei dipendenti del D.S.S.N.10 Gennaio 2012 |  |
| 4497 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | indennita'legata alle condizioni di lavoro Parsonale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento.Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di Gennaio 2012 |  |
| 4496 | 19-03-2012 | 19-03-2012 | D.S.S.4 .Altamura:ditte diverse,liquidazione fatture pr nolo apparecchi attinenti la funzione respiratoria.Lista di prel.nr.3649 del 29-02-2012. |  |
| 4495 | 19-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione spese di iscrizione al corso di formazione."Disturbi dello sviluppo e disprassia" della dipendente B.L.-coll.prof.san.fisioterapista- ASL BA. |  |
| 4494 | 19-03-2012 | 19-03-2012 | D.S.S.nr.5 Grumo A.:liquidazione spese in favore degli assistiti che beneficiano dell'art.22 della L.R.nr.13/04.Vaccinoterapia: periodo residuo anno 2011. |  |
| 4493 | 19-03-2012 | 19-03-2012 | D.S.S.nr.5 GRUMO A.:liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati.Periodo residuo 2011. |  |
| 4492 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta CIMAGLIA COSIMO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili effettuati sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Monopoli. |  |
| 4491 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ITEM OXYGEN per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari dell'UTP di Altamura. |  |
| 4490 | 19-03-2012 | 19-03-2012 | D.S.S.nr.5 Grumo A.:rimborsi spese viaggio in favore di pazienti nefropatici.Periodo residuo 2011. |  |
| 4489 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ASSUFFICIO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle apparecchiature elettrocontabili in dotazione all'ambito territoriale di competenza della UTP di Altamura. |  |
| 4488 | 19-03-2012 | 19-03-2012 | Assegno di cura per pazienti affetti da SLA,liquidazione contributo periodo:novembre/dicembre 2011. |  |
| 4487 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | Distribuzione PHT - Liquidazione Fatture PHT Ditta Fornitrice "JANSSEN-CILAG SpA" per transazione DGR Regione Puglia ; Fatture Anno 2010-2011 ; Lista di Preliquidazione N° 4947 del 19/03/2012.
|  |
| 4486 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta FAVULLO DOMENICO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4485 | 19-03-2012 | 19-03-2012 | D.S.S.5 GRUMO A:richiesta urgente fornitura di lentine per il Day Service Oculistica distrettuale. |  |
| 4484 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta FAVULLO DOMENICO per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili nella struttura del P.O. di Bitonto. |  |
| 4483 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta EDIL DE LUCA per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili presso la struttura della sede aziendale. |  |
| 4482 | 19-03-2012 | 19-03-2012 | Servizio trasporto disabli-D.S.S.nr.5-Centro Riabilitativo di Acquaviva,Cassano,Binetto,Toritto.Liquidazione competenze mese di febbraio 2012 a favore della Ditta TRA.DA. |  |
| 4481 | 19-03-2012 | 19-03-2012 | Servizio trasporto disabli-D.S.S.nr.4-Centro Riabilitativo di Altamura.Liquidazione competenze mese di febbraio 2012 a favore della Ditta TRA.DA.Lista di prel.nr.4214 del 08-03-2012. |  |
| 4480 | 19-03-2012 | 19-03-2012 | Servizio trasporto disabli-D.S.S.nr.4-Centro Riabilitativo di Altamura,Gravina in P.e Santeramo in Colle.Liquidazione competenze mese di febbraio 2012 a favore della Ditta TRA.DA.Lista di prel.nr.4212 del 08-03-2012. |  |
| 4479 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta AQUASERVICE per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti della struttura del DSS N. 6. |  |
| 4478 | 19-03-2012 | 19-03-2012 |
Liquidazione ed ordinazione di spesa a favore della Ditta TRA.DA-Servizio trasporto alunni disabili-Febbraio 2012-Comune di Santeramo in Colle.Lista di prel.nr.4215 del 08-03-2012.
.DA |  |
| 4477 | 19-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione fattura alla Ditta A.P.E.Servizio disinfestazione,derattizzazione e deblattizzazione ex P.O.Santeramo.Lista di prel.nr.4362 del 12-03-2012. |  |
| 4476 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta SOL per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Putignano. |  |
| 4475 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione fatture elencate nella lista di preliquidazione n.4760 del 15/03/2012 a favore della ditta"Global Cri s.r.l." di Roma per servizi di pulizia e sanificazione degli ambienti del Distretto Socio Sanitario n.11. |  |
| 4474 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ITEM OXYGEN per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 4473 | 19-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione prestazioni specialistiche rese in ambito ADI nell'anno 2011. |  |
| 4472 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta SOL per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Monopoli. |  |
| 4471 | 19-03-2012 | 19-03-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari.Ditta UNIPHARMA E.436,29. |  |
| 4470 | 19-03-2012 | 19-03-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari.Ditta UNIPHARMA E.256,82. |  |
| 4469 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ROTOLO ENZO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture dell'UTP di Putignano. |  |
| 4468 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione spesa dovuta alla Ditta ROTOLO ENZO per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi in uso presso le struttura del P.O. di Putignano. |  |
| 4467 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta AEI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture affidate all'U.T.P. di Putignano. |  |
| 4466 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ITEM OXYGEN per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 4465 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta IMAV per lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde in dotazione all'mbito territoriale di competenza dell'UTP del P.O. S. Paolo. |  |
| 4464 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | Competenze accessorie personale Dirigente e di comparto.
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| 4463 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | ASSISTENZA SANITARIA ESTERO ART.34 REG. CEE N.574/72. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ASSISTITO L. G. |  |
| 4462 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | L.R. N.25 DEL 21.11.1996, N.14 DEL 15.05.1998 E N.28 DEL 22.12.2000 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSISTITI VARI |  |
| 4461 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE "AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO" |  |
| 4460 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione fattura Ditta TEXA S.r.l.. |  |
| 4459 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | Liquidazione fattura Ditta Leasys per canone noleggio autovettura targata DL468VY in dotazione alla Direzione Generale della ASL. |  |
| 4458 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | Rimborso per prestazione non effettuate - Sig. Capozzi Angelo -
Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione Area Nord. |  |
| 4457 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | Rimborso per prestazione non effettuate - Sig.ra Albanese Leonarda -
Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione Area
Nord. |  |
| 4456 | 16-03-2012 | 16-03-2012 | MACROAREA "C1" DI MONOPOLI - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONALE EFFETTUATA NEL MESE DI GENNAIO 2012. |  |
| 4455 | 16-03-2012 | 16-03-2012 | MACROAREA "C1" DI MONOPOLI - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONALE EFFETTUATA NEL MESE DI GENNAIO 2012 CON UTILIZZO PROCEDURA ALPI NET. |  |
| 4454 | 16-03-2012 | 16-03-2012 | P. O. MONOPOLI - CONVERSANO AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 - DIPENDENTE F.M. MATRICOLA 5013531 CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO. |  |
| 4453 | 16-03-2012 | 16-03-2012 | P. O. MONOPOLI - CONVERSANO. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE SIMT - CONSULENZA ASL BR/1 RELATIVA AGLI ANNI 2008 E 2009. |  |
| 4452 | 16-03-2012 | 16-03-2012 | ATTIVITA' DI CONSULENZA PROFESSIONALE MEDICA PER ATTIVITA' DI DIALISI DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA DI GIOIA DEL COLLE. LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2011. |  |
| 4451 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ELI LILLY ITALIA S.P.A. ELENCATE NELL'ALLEGATA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N°3299 DEL 24/2/2012 PER FORNITURA FARMACI. |  |
| 4450 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AMGEN DOMPE' S.P.A. ELENCATE NELL'ALLEGATA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N° 16673 DEL 10/12/2011. |  |
| 4449 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ABBOTT S.R.L. ELENCATE NELL'ALLEGATA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N° 1428 DEL 27/01/2012 PER FORNITUA FARMACI. |  |
| 4448 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ABBOTT S.R.L. ELENCATE NELL'ALLEGATA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N° 2446 DEL 13/2/2012 PER FORNITUA FARMACI. |  |
| 4447 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Dott. A.C. - ex Dirigente Medico a tempo determinato cessato l'01/04/2011 per "Fine rappoto". Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruite. |  |
| 4446 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta BAYER S.P.A. elencate nell'allegata lista di preliquidazione n. 17046 del 16/12/2011. |  |
| 4445 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta KEDRION S.P.A. elencate nell'allegata lista di preliquidazione n. 16672 del 10/12/2011. |  |
| 4444 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Distribuzione PHT - Liquidazione fatture di Compenso mensile, emesse dalla Ditta "GALATINAMED S.r.l " (Distributore Filiera Regione Puglia). Lista di Preliquidazione n° 4845 del 16/03/2012.
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| 4443 | 16-03-2012 | 19-03-2012 | Aggiudicazione procedura per l'acquisto di nr.3 fiale da 60 mg/1,5ml del farmaco antineoplastico Jevtana(cabazitaxel)per la Struttura Complessa Medicina Oncologica dello S.O.Altamura. |  |
| 4442 | 16-03-2012 | 16-03-2012 | ATTIVITA' DI CONSULENZA PROFESSIONALE MEDICA PER ATTIVITA' DI DIALISI DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA DI GIOIA DEL COLLE. LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2011. |  |
| 4441 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Distribuzione PHT - Liquidazione fatture emesse dalla Ditta "GALATINAMED S.r.l." (Distributore Filiera Regione Puglia). Lista di Preliquidazione n° 4844 del 16/03/2012.
|  |
| 4440 | 16-03-2012 | 17-03-2012 | Vezzani spa: aggiudicazione e acquisto di n. 150 sacche monouso recupero salme per le esigenze dell'Ospedale di Molfetta. |  |
| 4439 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA INNOVAMEDICA S.P.A.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4294 DEL 10/03/2012. |  |
| 4438 | 16-03-2012 | 17-03-2012 | Dss Uno Molfetta / Giovinazzo. L.R. 25/1996. Rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. (Distinta n. 2/2012) |  |
| 4437 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR ITALIA S.R.L.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16431 DEL 05/12/2011. |  |
| 4436 | 16-03-2012 | 17-03-2012 | Dss Uno Molfetta / Giovinazzo. L.R. 12/2005. Rimborso spese a pazienti affetti da malattie rare (Distinta n. 1-2012) |  |
| 4435 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR ITALIA S.R.L.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15301 DEL 16/11/2011 E 4296 DEL 10/03/2012. |  |
| 4434 | 16-03-2012 | 17-03-2012 | Dss Uno. Noleggio dispositivo protesico Elenco 3 ex D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'assistito D.G. |  |
| 4433 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ITEM OXYGEN per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui gas medicali esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. S. Paolo. |  |
| 4432 | 16-03-2012 | 17-03-2012 | Dss Uno. Noleggio dispositivo protesico Elenco 3 ex D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'assistito D.R. |  |
| 4431 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA F.A.S.E. S.R.L.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3414 DEL 27/02/2012. |  |
| 4430 | 16-03-2012 | 17-03-2012 | Dss Uno. Acquisto dispositivo protesico Elenco 3 ex D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'assistito S.A. |  |
| 4429 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ITEM OXYGEN per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 4428 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA F.A.S.E. S.R.L.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4282 DEL 09/03/2012. |  |
| 4427 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta DANI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4426 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA VISUFARMA S.R.L.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4285 DEL 09/03/2012. |  |
| 4425 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta ELETTRONICA BIO MEDICALE per l'impiego dei materiali consumabili durante le manutenzioni ordinarie programmate sulle attrezzature elettromedicali in uso nel P.O. di Carbonara. |  |
| 4424 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CELGENE S.P.A.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16097 DEL 28/11/2011. |  |
| 4423 | 16-03-2012 | 17-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 4705 del 15/03/2012 |  |
| 4422 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta SOL per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento presso la struttura del P.O. di Triggiano. |  |
| 4421 | 16-03-2012 | 17-03-2012 | Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 3 - Liquidazione fatture Ditte Fornitrici Dispositivi Protesici. Lista di Preliquidazione n. 4299 del 10/03/2012. |  |
| 4420 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CELGENE S.P.A.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16097 DEL 28/11/2011. |  |
| 4419 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CELGENE S.P.A.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3889 DEL 03/03/2012. |  |
| 4418 | 16-03-2012 | 17-03-2012 | Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 3 - Liquidazione fatture Ditte Fornitrici Dispositivi Protesici. Lista di Preliquidazione n. 4290 del 10/03/2012. |  |
| 4417 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta TEMA SISTEMI per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti ubicati nella struttura sede aziendale. |  |
| 4416 | 16-03-2012 | 17-03-2012 | Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 3 - Liquidazione fatture Ditta Artsana spa (ausili per incontinenza). Lista di Preliquidazione n. 4298 del 10/03/2012. |  |
| 4415 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CELGENE S.P.A.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3890 DEL 03/03/2012. |  |
| 4414 | 16-03-2012 | 17-03-2012 | Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 3 - Liquidazione fatture Ditta Artsana spa (ausili per incontinenza). Lista di Preliquidazione n. 4291 del 10/03/2012. |  |
| 4413 | 16-03-2012 | 17-03-2012 | Dss n. 3. Liquidazione fatture Ditte Varie. Lista di preliquidazione n. 4281 del 09/03/2012. |  |
| 4412 | 16-03-2012 | 17-03-2012 | Dss n. 3. Liquidazione fatture Ditte Varie. Assistenza Integrativa. Lista di preliquidazione n. 4449 del 13/03/2012. |  |
| 4411 | 16-03-2012 | 17-03-2012 | Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 3 - Canoni di noleggio attrezzature concesse in uso ad assistiti. Lista di Preliquidazione n. 4292 del 10/03/2012. |  |
| 4410 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta SOL per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti della struttura del P.O. di Triggiano. |  |
| 4409 | 16-03-2012 | 17-03-2012 | Distretto Socio Sanitario n. 2. Acquisizione in economia di n. 2 spirometri portatili modello pony. |  |
| 4408 | 16-03-2012 | 17-03-2012 | Distretto Socio Sanitario n. 2. Dipendente A.A. - Dirigente Medico. Autorizzazione permessi per assistenza alle persone con disabilità previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92. |  |
| 4407 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CELGENE S.P.A.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3891 DEL 03/03/2012. |  |
| 4406 | 16-03-2012 | 17-03-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione fatture per Canoni di Noleggio attrezzature tecnico sanitarie per il Servizio di Laboratorio Analisi, Medicina Fetale e Divisione di Pneumologia come da liste di preliquidazione n. 13436 del 14/10/11 e n. 39 |  |
| 4405 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta TEMA SISTEMI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP del S. Paolo. |  |
| 4404 | 16-03-2012 | 17-03-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione fatture a favore di Ditte Diverse per l'urgenza (Ammalati e Materiale Sanitario) in convenzione.
Lista di Preliquidazione n. 1220 del 25/01/2012. |  |
| 4403 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta MAGGIPINTO IMPIANTI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 4402 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta NON SOLO GIARDINO per lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde in dotazione dell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 4401 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta FIGLI DI CIMADOMO per lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde in dotazione dell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4400 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ELETTRO IMPIANTI MERIDIONALI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 4399 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta IDEAL IMPIANTI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 4398 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ROMANAZZI VITO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 4397 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione spesa dovuta alla Ditta TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili presso il P.O. di Corato. |  |
| 4396 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta DECO DOMUS per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento nella struttura del P.O. di Carbonara. |  |
| 4395 | 16-03-2012 | 17-03-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Sig.ra B.A. - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - Infermità dipendente da causa di servizio. Provvedimenti. |  |
| 4394 | 16-03-2012 | 17-03-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Ospedale di Terlizzi. Rimborso spese di viaggio al personale della Dirigenza e del Comparto. Mesi di Gennaio e Febbraio 2012. |  |
| 4393 | 16-03-2012 | 17-03-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. U.O. Acquisto di Strumentario Artrex per la U.O. di Ortopedia del P.O. di Corato. |  |
| 4392 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti della struttura del DSS n. 10. |  |
| 4391 | 16-03-2012 | 17-03-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. U.O. Acquisto di Lame Sagittali per la U.O. di Ortopedia del P.O. di Corato. |  |
| 4390 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta ELETTRONICA BIO MEDICALE per l'impiego dei materiali consumabili durante le manutenzioni ordinarie programmate sulle attrezzature elettromedicali in uso nel P.O. di Carbonara. |  |
| 4389 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BE.TE.CO. COSTRUZIONI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4388 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Acquisto del servizio di Audit di parte terza per la certificazione del SGQ secondo la norma Uni EN ISO 9001:2008 ed il relativo processo di certificazione di qualità per il laboratorio di Analisi del PO S. Paolo dalla Ditta Cermet. |  |
| 4387 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta SOL per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti della struttura distrettuale n. 12 di Monopoli. |  |
| 4386 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione MAV 3° quadrimestre anno 2011 emesso dall'AVCP per procedure di gara codificate sulla piattaforma SIMOG ed indette dall'AGP, dall'AGT e da altre macrostrutture ASL Bari. |  |
| 4385 | 16-03-2012 | 16-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N°: 4259 DEL 14.03.2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTR |  |
| 4384 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Art. 20 - L. 67/88 - Accordo di programma stralcio anno 2004 - Lavori di "Riconversione del P.O. di Gravina in Puglia per servizi territoriali e logistici sedi del distretto, poliambulatori". Sostituzione Direttore dei lavori e costituzione gruppo di lav |  |
| 4383 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione incarico provvisorio alla Dr.ssa BRUNO ARIANNA nel servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall' 1/4/2012. |  |
| 4382 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico del dr. GRILLETTI Nicola - medico convenzionato per la Medicina Generale. |  |
| 4381 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Deliberazione n.171 del 01/02/2012: "Proroga incarichi di diritto privato, ex art.15 - octies del D. Lgs. n.502/92 e s.m.i. per medici e psicologi per le attività Palliative". Liquidazione in favore dei Medici e degli Psicologi per l'attività prestata ne |  |
| 4380 | 16-03-2012 | 16-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N°: 675 DEL 17.01.2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE |  |
| 4379 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Deliberazione n.1539 del 09/08/2010: "Convenzione con Centro Radiologico S. Paolo di Bari per l'attività svolta nel periodo Luglio 2011 in favore del Dott. Luigi ANDRIULLI. |  |
| 4378 | 16-03-2012 | 16-03-2012 | MACROAREA "C2" DI PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONALE EFFETTUATA NEL MESE DI GENNAIO 2012. |  |
| 4377 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CELGENE SRL.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3950 DEL 05/03/2012. |  |
| 4376 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA FRESENIUS KABI IT. SRL.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3959 DEL 05/03/2012. |  |
| 4375 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA F.A.S.E. SRL.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3958 DEL 05/03/2012. |  |
| 4374 | 16-03-2012 | 16-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N°: 2999 DEL 21.02.2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTR |  |
| 4373 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MEDICA VALEGGIA S.P.A.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3953 DEL 05/03/2012. |  |
| 4372 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA A.F. MEDICAL SRL.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3951 DEL 05/03/2012. |  |
| 4371 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA INNOVAMEDICA S.P.A.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3952 DEL 05/03/2012. |  |
| 4370 | 16-03-2012 | 16-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N°: 2987 DEL 21.02.2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTR |  |
| 4369 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA HOSPIRA ITALIA SRL.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3954 DEL 05/03/2012. |  |
| 4368 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA HOSPIRA ITALIA SRL.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3955 DEL 05/03/2012. |  |
| 4367 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SANOFI AVENTIS S.P.A.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3942 DEL 05/03/2012. |  |
| 4366 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA FRESENIUS KABI IT. SRL.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3960 DEL 05/03/2012. |  |
| 4365 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ARYON VYGON ITALIA SRL.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3963 DEL 05/03/2012. |  |
| 4364 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA VISUFARMA SRL.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3962 DEL 05/03/2012. |  |
| 4363 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA FRESENIUS KABI IT. SRL.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3931 DEL 05/03/2012. |  |
| 4362 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA HOSPIRA ITALIA SRL.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3939 DEL 05/03/2012. |  |
| 4361 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA F.A.S.E. SRL.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3935 DEL 05/03/2012. |  |
| 4360 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MEDICA VALEGGIA S.P.A.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3937 DEL 05/03/2012. |  |
| 4359 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA VYGON ITALIA S.R.L.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3934 DEL 05/03/2012. |  |
| 4358 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA FRA PRODUCTION S.P.A.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3933 DEL 05/03/2012. |  |
| 4357 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA INNOVAMEDICA S.P.A.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3936 DEL 05/03/2012. |  |
| 4356 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CELGENE SRL.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3940 DEL 05/03/2012. |  |
| 4355 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SANOFI AVENTIS S.P.A.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3944 DEL 05/03/2012. |  |
| 4354 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SANOFI AVENTIS S.P.A.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3943 DEL 05/03/2012. |  |
| 4353 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA FRA PRODUCTION S.P.A.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3892 DEL 03/03/2012. |  |
| 4352 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ALFA WASSERMANN S.P.A.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3893 DEL 03/03/2012. |  |
| 4351 | 16-03-2012 | 16-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N°: 2963 DEL 02.02.2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTR |  |
| 4350 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16102 DEL 28/11/2011. |  |
| 4349 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHIESI FARMACEUTICI
S.P.A.=.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3894 DEL 03/03/2012. |  |
| 4348 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA VYGON ITALIA SRL.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3896 DEL 03/03/2012. |  |
| 4347 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA VYGON ITALIA SRL.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4300 DEL 10/03/2012. |  |
| 4346 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA HOSPIRA ITALIA SRL.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3899 DEL 03/03/2012. |  |
| 4345 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Area Servizio Socio - Sanitario . Comunità sociosanitaria (art.57) di
Auxilium di Altamura.Liquidazione per l'assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti.- |  |
| 4344 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA TEKNOLAB SRL.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3898 DEL 03/03/2012. |  |
| 4343 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SISMED SRL.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4284 DEL 09/03/2012. |  |
| 4342 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | Area Servizio Socio-Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Cavallino
Hotel di Modugno-Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti.- |  |
| 4341 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA FRESENIUS KABI IT. SRL.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4280 DEL 09/03/2012. |  |
| 4340 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.3225 DEL 23/02/2012. |  |
| 4339 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Sistema di sorveglianza PASSI - Liquidazione |  |
| 4338 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER LIMITI D'ETA' DAL 1° APRILE 2012 DEL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE, CATEGORIA "D" SIG. GAUDIOMONTE MICHELE. |  |
| 4337 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | RIMBORSO SPESE PER LA VACCINOTERAPIA, A DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA ALLERGOPATIE RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CONVERSANO N. 12 - PERIODO DIC 2011/GEN 2012. |  |
| 4336 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | DGR N. 2035/2009 "L.R. 45/2008 - ART. 9. CONTRIBUTO AI CITTADINI PUGLIESI CHE SI AVVALGONO DEL METODO ABA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSISTITA B. F.. |  |
| 4335 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CHE HANNO ADERITO ALLA TRANSAZIONE DELIB. G.R. 2408/2011, PER ACQUISTO FARMACI - DITTA SANOFI-AVENTIS SPA - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2011. |  |
| 4334 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CHE HANNO ADERITO ALLA TRANSAZIONE DELIB. G.R. 2408/2011, PER ACQUISTO FARMACI - DITTA SANDOZ SPA - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2011. |  |
| 4333 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CHE HANNO ADERITO ALLA TRANSAZIONE DELIB. G.R. 2408/2011, PER ACQUISTO FARMACI - DITTA VISUFARMA SRL - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2011. |  |
| 4332 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CHE HANNO ADERITO ALLA TRANSAZIONE DELIB. G.R. 2408/2011, PER ACQUISTO FARMACI - DITTA ALFA WASSERMANN SPA - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2010/2011. |  |
| 4331 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CHE HANNO ADERITO ALLA TRANSAZIONE DELIB. G.R. 2408/2011, PER ACQUISTO PRESIDI CHIRURGICI, MATERIALE SANITARIO, AUSILI - DITTA MEDICA VALEGGIA SPA - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2011. |  |
| 4330 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | P.O. Umberto I di Altamura - Lavori di impermeabilizzazione e revisione della copertura ala vecchia e manutenzione straordinaria della Guardia Medica e Gabbiotto portineria in Via Baldassarra. Accantonamento fondo incentivante - Liquidazione quote fasi d |  |
| 4329 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti: DIGIESI Leonardo - FANELLI Angela - PALMIROTTA Francesco - TULIMIERO Nicola - Relativo ai mesi di Gennaio e Febbraio 2012. |  |
| 4328 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Lavori di consolidamento della scala padiglione a sud lato Oculistica dello Stabilimento Ospedaliero di Triggiano. Accantonamento fondo incentivante - Liquidazione quote fasi di: Progettazione Direzione Lavori ed adempimenti relativi alla fse della proce |  |
| 4327 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEL PAZIENTE S. G. CIG.ZC500AE3AO E M.G. CIG.ZBDOOCF2EC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI €.15.968,65 PER IL PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2011 A FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. |  |
| 4326 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Lavori di pitturazione degli ambienti siti in Via Pasubio n. 173 - Bari. Accantonamento fondo incentivante - Liquidazione quote fasi di: Progettazione Direzione Lavori ed adempimenti relativi alla fse della procedura amministrativa. |  |
| 4325 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Lavori di pitturazione della Riabilitazione Ospedaliera compreso l'impermeabilizzazione del terrazzo dello Stabilimento Ospedaliero Monte dei Poveri di Rutigliano. Accantonamento fondo incentivante - Liquidazione quote fasi di: Progettazione Direzione La |  |
| 4324 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | P.O. S. Paolo - Sostituzione di dispositivi di intercettazione e di regolazione su collettori principali di distribuzione vapore acqua calda e fredda e ricircolo: sostituzione di valvole di intercettazione sottocentrale termica.. Accantonamento fondo inc |  |
| 4323 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Manutenzione del verde con trattamenti fitoterapici presso i PP.OO. di Corato e Ruvo di Puglia. Accantonamento fondo incentivante - Liquidazione quote fasi di: Progettazione Direzione Lavori ed adempimenti relativi alla fase della procedura amministrativ |  |
| 4322 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | P.O. Don Tonino Bello di Molfetta - Ristrutturazione della sala gessi sita al secondo piano. Accantonamento fondo incentivante - Liquidazione quote fasi di: Progettazione Direzione Lavori ed adempimenti relativi alla fse della procedura amministrativa. |  |
| 4321 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Indennità legate alle condizioni di lavoro Personale Comparto, Dirigenza
Medica / Veterinaria ex normativa contrattuale di riferimento.
Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di Febbraio 2012. |  |
| 4320 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Sig. P.G. - ex Coll.re Amm.vo Prof.le Esperto - a tempo indeterminato collocato in quiescenza con effetto 01/01/2012. Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruite. |  |
| 4319 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Territorio ex ASL Ba2. Rendiconto spese economali sostenute nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2012. |  |
| 4318 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | "Deliberazione n.1655 del 24/7/2009, Deliberazione n.2471 del 29/12/2010 Deliberazione n.2210 del 30/11/2011 e Deliberazione n.2497 del 30/12/2011". Liquidazione in favore dei sanitari medici per l'attività svolta nel mese di Febbraio 2012 presso "Punto |  |
| 4317 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture elencate nella lista di preliquidazione n. 3824 del 02/03/2012 a favore della ditta Leader Service s.c.r.l. per servizio di portierato effettuato presso il Poliambulatorio di Mola di Bari sito alla R.S.A. in Via Don Russolillo,37/B. |  |
| 4316 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fattura nella lista di preliquidazione n.4459 del 13/03/2012 a favore della ditta 3.M.C. s.r.l. "La Detergenza Industriale"
Capurso (BA) per fornitura di lenzuolini,carta e asciugamani ,carta doppio velo per il Distretto Socio Sanitarion.11 |  |
| 4315 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 4628 del 14/03/2012. |  |
| 4314 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 4574 del 14/03/2012. |  |
| 4313 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE A FAVORE ASSISTITI A. V. - M. D. N.45/2008 ART.9 D.G.R. N.2035 DEL 27.10.2009 CONTRIBUTO REGIONALE ABA |  |
| 4312 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Transazione Regione Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 4644 del 14/03/2012. |  |
| 4311 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 4374 del 12/03/2012. |  |
| 4310 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | Richiesta congedo parenterale presentato dalla dipendente ausiliaria s.s. a tempo indeterminato Sig.ra M.M.L. (Matricola 2503187). |  |
| 4309 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATURA N.768 DEL 13.09.2011 DELLA DITTA JET SERVICE PER LA FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI PER IL FABISOGNO DEL D.S.S. N.8 - BARI EST PER L'IMPORTO TOTALE DI €.2.656,42 CIG: 1534354CF6. |  |
| 4308 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fattura elencata nella lista di preliquidazione N.4428 del 13/03/2012 a favore della ditta:Bronchi Combustibili S.R.L. per fornitura di gasolio da riscaldamento C.I.G.(2670679A05)per un importo di €4.449,51. |  |
| 4307 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | Distretto Socio Sanitario n. 2 - Procedura negoziata in economia per la fornitura di n. 1 emogasanalizzatore portatile completo di stampante e cartucce. Aggiudicazione. |  |
| 4306 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Sancilio. Coome da lista di preliquidazione n. 3056 del 21/2/2012. Determinazione. |  |
| 4305 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.1081 DEL 29.09.2011 DELLA DITTA STAMPA SUD PER LA FORNITURA DI STAMPATI PER IL FABISOGNO DEL D.S.S. N.8 BARI EST PER L'IMPORTO TOTALE DI €.665,50 CIG: 1867115808 |  |
| 4304 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione compensi personale: Progetti CO.CO.PRO. Regione, Collegio Sindacale, Commissione Medico Prov.le, Direttori ASL - Febbraio 2012. |  |
| 4303 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Publidea. Come da lista di preliquidazione n. 13425 del 14/10/2011. Determinazione. |  |
| 4302 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSISTITI DIVERSI PER RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA |  |
| 4301 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEL PAZIENTE S. P. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI €.1.123,20 PER IL PERIODO GIUGNO - NOVEMBRE 2011 A FAVORE DELLA DITTA MEDICASA ITALIA S.p.A. CIG Z7401A1CBA. |  |
| 4300 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | RIMBORSO TICKET SU PRESTAZIONE SPECIALISTICA ERRONEAMENTE PAGATA ASSISTITO S. G. |  |
| 4299 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture elencate nella lista di preliquidazione n. 4605 del 14/03/2012 a favore della ditta Servizi Ospedalieri s.p.a. di Ferrara per servizio di lavaggio noleggio e stiratura di biancheria piana e confezionata per il Distretto Socio Sanitar |  |
| 4298 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. U.O. Acquisto di Videoscopi Ambu aScope per la Sala Operatoria di Corato. |  |
| 4297 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 4053 del 06/03/2012. |  |
| 4296 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fattura elencata nella lista di preliquidazione n.4688 del 14/03/2012 a favore della ditta Ambiente & Tecnologie s.r.l. di Bitonto (BA) per servizio raccolta e smaltimento rifiuti speciali. |  |
| 4295 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 4287 del 09/03/2012. |  |
| 4294 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 4141 del 08/03/2012. |  |
| 4293 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 3908 del 05/03/2012. |  |
| 4292 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | Dss Uno. Ditte Varie: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 3421 del 27/02/2012. |  |
| 4291 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Indennità legate alle condizioni di lavoro del personale di comparto - normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di gennaio 2012. |  |
| 4290 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ELTEK IMPIANTI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4289 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR ITALIA S.R.L. FORNITRICE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4242 DEL 09.03.2012. TRANSAZIONE REG. PUGLIA |  |
| 4288 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta R.S.P. PROJECT CONSULTING per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 4287 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta SUSCO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del S. Paolo. |  |
| 4286 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta PERRONE CATALDO & C. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4285 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4398 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 151.127,06= DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO. |  |
| 4284 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta SUSCO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del S. Paolo. |  |
| 4283 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta GUASTAMACCHIA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4282 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta LIBROCART per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle apparecchiature elettrocontabili in dotazione nell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 4281 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Giudice Monocratico del Tribunale di Bari Sez. dist. di Acquaviva delle Fonti - De Felice Anna Carmela c/ ex ausl Ba/5 - sent. n. 20/11 . LIquidazione in favore dell'Erario dell'imposta dovuta per la registrazione atti giudiziari . |  |
| 4280 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture utenze. |  |
| 4279 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ROTOLO ENZO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi di proprietà dell'ASL BA rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 4278 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione - S.I.S.P. - Rimborso per prestazioni non
effettuate. |  |
| 4277 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta MARCHITELLI GIOVANNI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi di proprietà dell'ASL BA rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 4276 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta FIGLI di CIMADOMO GIUSEPPE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4275 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta MAGGIPINTO MARINO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delel strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 4274 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso il Penitenziario di ALTAMURA - COOPERATIVA L'ASSISTENZA. Liquidazione Compenso Febbraio 2012. |  |
| 4273 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso il Penitenziario di ALTAMURA. Liquidazione Compensi Febbraio 2012. |  |
| 4272 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta GIANNI URSI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4271 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | EX OSPEDALE DI BITONTO. Liquidazione fatture per forniture BUDGET 2011 , Liste di preliquidazione nr. 16036-16325-20832 del 2010 per un importo di euro 2.544,66=.
A.F.T. di BITONTO. |  |
| 4270 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta JANSSEN-CILAG SPA , Liste di preliquidazione nr. 2573 del 14/02/2012 per la fornitura di Farmaci.
A.F.T. di RUTIGLIANO. |  |
| 4269 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ROCHE SPA , Liste di preliquidazione nr. 2745 del 16/02/2012 per la fornitura di Farmaci.
A.F.T. di RUTIGLIANO. |  |
| 4268 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta GLAXOSMITHKLINE SPA , Liste di preliquidazione nr. 1999 del 06/02/2012 per la fornitura di Farmaci.
A.F.T. di RUTIGLIANO. |  |
| 4267 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta MSD ITALIA SRL, Liste di preliquidazione nr. 2021 del 06/02/2012 per la fornitura di Farmaci.
A.F.T. di RUTIGLIANO. |  |
| 4266 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SHIRE ITALIA SPA , Liste di preliquidazione nr. 2548 del 14/02/2012 per la fornitura di Farmaci.
A.F.T. di RUTIGLIANO. |  |
| 4265 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ASTRAZENECA SPA , Liste di preliquidazione nr. 1946 del 03/02/2012 per la fornitura di Farmaci.
A.F.T. di RUTIGLIANO. |  |
| 4264 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta PFIZER ITALIA SRL , Liste di preliquidazione nr. 3328 del 24/02/2012 per la fornitura di Farmaci.
A.F.T. di RUTIGLIANO. |  |
| 4263 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture prodotti farmaceutici esercizio 2012, ditte diverse , Liste di preliquidazione nr. 3867-3868-3869-3870-3871 del 02/03/2012 .
A.F.T. di Grumo Appula. |  |
| 4262 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture prodotti farmaceutici esercizio 2011, ditte diverse , Liste di preliquidazione nr. 3864-3865-3866 del 02/03/2012 .
A.F.T. di Grumo Appula. |  |
| 4261 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture ditte DIVERSE per la fornitura di MATERIALE SANITARIO ; Liste nr. 4317 del 12/03/2012 .
A.F.T. di Triggiano. |  |
| 4260 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture ditte INNOVAMEDICA SPA ; Liste nr. 4314 del 12/03/2012 .
A.F.T. di Triggiano. |  |
| 4259 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture ditte DIVERSE per la fornitura di farmaci ; Liste nr. 2748 del 16/02/2012 .
A.F.T. di Triggiano. |  |
| 4258 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture ditte DIVERSE per la fornitura di farmaci ; Liste nr. 2743 del 16/02/2012 .
A.F.T. di Triggiano. |  |
| 4257 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture ditte ROCHE SPA per la fornitura di farmaci ; Liste nr. 2606 del 14/02/2012 .
A.F.T. di Triggiano. |  |
| 4256 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta IMPEDOVO VINCENZO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 4255 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture ditte BRISTOL MYERS SQUIBB SRL per la fornitura di farmaci ; Liste nr. 2605 del 25/01/2012 .
A.F.T. di Triggiano. |  |
| 4254 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture ditte Novartis farma spa per la fornitura di farmaci ; Liste nr. 2603 del 14/02/2012 .
A.F.T. di Triggiano. |  |
| 4253 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture ditte CELGENE SRL per la fornitura di farmaci ; Liste nr. 2602 del 14/02/2012 .
A.F.T. di Triggiano. |  |
| 4252 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture ditte ARTSANA SPA per la fornitura di AUSILI PER INCONTINENZA ; Liste nr. 2601 del 14/02/2011 .
A.F.T. di Triggiano. |  |
| 4251 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture ditte BAXTER SPA,CSL BEHRING SPA, KEDRION SPA, AMGEN DOMPE SPA per la fornitura di EMODERIVATI; Liste nr. 2153 del 08/02/2012 .
A.F.T. di Triggiano. |  |
| 4250 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture ditte MSD ITALIA SRL,ROCHE SPA,GILEAD S. SRL,PFIZER ITALIA SRL,HRA PHARMA SRL per la fornitura di farmaci ; Liste nr. 1250 del 25/01/2012 .
A.F.T. di Triggiano. |  |
| 4249 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture ditta JANSSEN-CILAG SPA per la fornitura di farmaci ; Liste nr. 1243 del 30/11/2011 .
A.F.T. di Triggiano. |  |
| 4248 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture ditte diverse per la fornitura di Emoderivati ; Liste nr. 16294 del 01/12/2011 .
A.F.T. di Triggiano. |  |
| 4247 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture ditta TEVA ITALIA SRL ; Liste nr. 3788 del 01/03/2012 .
A.F.T. di TRIGGIANO. |  |
| 4246 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture ditte diverse per la fornitura di farmaci ; Liste nr. 16240 del 30/11/2011 .
A.F.T. di Triggiano. |  |
| 4245 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture ditta ARTSANA SPA per la fornitura di materiale Sanitario; Liste nr. 3382 del 27/02/2012 .
A.F.T. di Triggiano. |  |
| 4244 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta: MAGGIPINTO MARINO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 4243 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta EBANISTERIA ATTOLICO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 4242 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Servizio S.P.E.S. A.L. ex ASL BA/4
Rimborso somme erroneamente versate dalla Ditta Oliver Jeans di
Natrella Vito - Bari. |  |
| 4241 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | Dipendente Gismundi M.T.-C.P.S. Infermiere-P.O.di Altamura:ripristino tempo pieno. |  |
| 4240 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta MATERA GIUSEPPE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Monopoli. |  |
| 4239 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione prodotti dietetici per celiaci alla Parafarmacie e ditte convenzionate.Lista di prel.nr.4246 del 09-03-2012. |  |
| 4238 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Liquidazione fattura n. 402 del 31/12/2009 della Ditta SICONET di Bari per assistenza e manutenzione apparati SWITCH NORTEL c/o il P.O. di Conversano. |  |
| 4237 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Acquisto specialità medicinale VIMPAT (lECOSAMIDE). CIG: 4039328EE6. |  |
| 4236 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | Incameramento,ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I.Macro Area B di Altamura gennaio 2012 e precedenti. |  |
| 4235 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Lavori di adeguamento a norma degli impianti elettrici del Laboratorio Analisi del P.O. S. Paolo. Liquidazione competenze al professionista incaricato della Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione preliminare, definitiva |  |
| 4234 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Progetto "Webthal": prosecuzione contratto di comodato apparecchiature HP Server Toner X3430 + Monitor HP LE 190 IW 19". |  |
| 4233 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Dipendente dott. Z. M. - Dirigente Medico a tempo indeterminato dello Stabilimento Ospedaliero "Di Venere" - Concessione Benefici ai sensi del comma 3 - Art. 33 L. 104/92. |  |
| 4232 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | Acquisto Mac Book Pro Apple Coordinamento Territoriale trapianti. CIG: 4017689DD5. |  |
| 4231 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della Ditta BAXTER S.P.A. (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 2597del 14.02.2012 allegata, per l'importo di € 4.573,46=. |  |
| 4230 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle Ditte B. BRAUN MILANO SPA - FARMACEUTICI DAMOR SPA - SOFAR SPA - FARMILA THEA FARM. SPA - BENEDETTI & CO. SPA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci,come |  |
| 4229 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle Ditte S.A.L.F. SPA - TEVA ITALIA SRL - SANDOZ SPA - AMGEN DOMPE' SPA - SO.SE.PHARM SRL (Cod. CIG come da allegato "A" per la fornitura di farmaci, come da lista n. 2572 del 14 |  |
| 4228 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
ANNULLATA. |
| 4227 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle Ditte BIOINDUSTRIA LIM SPA - BOEHRINGER INGELHEIM SPA - JANSSEN CILAG SPA - NOVARTIS FARMA SPA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 249 |  |
| 4226 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle Ditte GLAXO SMITH KLINE SPA - GILEAD SCIENCES SRL - VIIV HEALTHCARE SRL(Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 2449 del 13.02.2012 allegat |  |
| 4225 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della Ditta ABBOTT SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 2432 del 13.02.2012 allegata, per l'importo di € 25.464,89=. |  |
| 4224 | 15-03-2012 | 20-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della Ditta SOL S.P.A. (Cod. CIG 3193558F6A) per la fornitura di gas medicali effettuate come da lista n. 2348 del 10.02.2012 allegata, per l'importo di € 16.924,49=. |  |
| 4223 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Progetto formativo "FORMAZIONE IN AGRICOLTURA: Obiettivo di promozione e tutela della salute e della sicurezza" organizzato dal Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - Area Nord. |  |
| 4222 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Fornitura di arredi per segreteria di Direzione in Bari. CIGZ1B0365B3A. |  |
| 4221 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BIOFORNITURE S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER LABORATORI OCCORRENTE AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3948 PER L'IMPORTO COMPLES |  |
| 4220 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IDEA TENDE DI SGOBBA MARIA DI CASTELLANA PER LA FORNITURA DI TENDINE A VETRO PER STANZE DI DEGENZA PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3913 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. |  |
| 4219 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA FASANESE DI FASANO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 3151, N. 3152, N. 3153, N. 3157, N. 3659 PER |  |
| 4218 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA FASANESE DI FASANO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3661 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 230,93 A |  |
| 4217 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BETAFIN S.P.A. DI MATERA PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3949, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. |  |
| 4216 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4249, N. 4250, N. 4251, N. 4252, N. 4253, N. 4254, N. 4255, |  |
| 4215 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4265, N. 4266, N. 4267, N. 4270, N. 4272, N. 4273, N. 4274, |  |
| 4214 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER LABORATORI OCCORRENTE AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 3905, N. 3906, N. 3907, PER L'IMPORTO COM |  |
| 4213 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 3964, N. 3965, N. 3966, N. 3967, N. 3968, N. 3972 PER L'IMP |  |
| 4212 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4143, N. 4145, N. 4446, N. 4148, N. 4150, N. 4154, N. 4155, N. 4159, N. 4167 PER L'IM |  |
| 4211 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3786, 3787, 3789, 3790, 3792, 3793, |  |
| 4210 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, |  |
| 4209 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MARASCIULO CENTRO LUCE DI MONOPOLI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4121 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 8.828,61= ANNO |  |
| 4208 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2012. |  |
| 4207 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | P.O. F. Jaia di Conversano - Lavori per la realizzazione di impianto criobiologico e gas ad uso scientifico. Affidamento incarico per redazione atti di progetto. |  |
| 4206 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | DSS N. 13 - RIMBORSI SPESE SANITARIE, DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO PER RICOVERO IN STRUTTURE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE ALL'ESTERO D.M. 03/11/89. |  |
| 4205 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX BA/5. LIQUIDAZIONE VISITE FISCALI AI MEDICI AUTORIZZATI. MESI: SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE E PRECEDENTI - ANNO 2011. |  |
| 4204 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO. MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2012 E PRECEDENTI. |  |
| 4203 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 1015 DEL 31/01/2012: RETTIFICA. |  |
| 4202 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 1013 DEL 31/01/2012: RETTIFICA. |  |
| 4201 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO A DIVERSI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI PUTIGNANO, AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI MARZO 2012. |  |
| 4200 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE, IN TRATTAMENTO EMODIALITICO, RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 14 - MESE DI GENNAIO 2012. |  |
| 4199 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VIAGGIO E DI SOGGIORNO, A DIVERSI ASSISTITI IN ATTESA DI TRAPIANTO O CHE HANNO GIA' SUBITO UN TRAPIANTO RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 14 - PERIODO 09/02/2012 - 08/03/2012. |  |
| 4198 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 9014 DEL 27/05/2011, N. 17581 DEL 30/12/2011, N. 16046 DEL 28/11/2011, N. 5609 DEL 06/04/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 4197 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 9820 DEL 14/06/2011, N. 9860 DEL 14/06/2011, N. 542 DEL 16/01/2012, N. 9788 DEL 14/06/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 4196 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione fatture ditte diverse ; Liste nr. 3776 del 01/03/2012 .
A.F.T. di Acquaviva delle fonti. |  |
| 4195 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione fatture ditte diverse ; Liste nr. 3788 del 01/03/2012 .
A.F.T. di Acquaviva delle fonti. |  |
| 4194 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione fatture ditte F.A.S.E. E HOSPIRA ; Liste nr. 3976 del 05/03/2012 .
A.F.T. di Acquaviva delle fonti. |  |
| 4193 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA, Liquidazione fatture ditta ASTRA TECH. ; Liste nr. 4474 del 13/03/2012 .
A.F.T. di Acquaviva delle fonti. |  |
| 4192 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione fatture ditte diverse ; Liste nr. 3009 del 21/02/2012 .
A.F.T. di Acquaviva delle fonti. |  |
| 4191 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione fatture ditte diverse ; Liste nr. 3227 del 23/02/2012 .
A.F.T. di Acquaviva delle fonti. |  |
| 4190 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione fatture ditte diverse ; Liste nr. 1846 del 02/02/2012 .
A.F.T. di Acquaviva delle fonti. |  |
| 4189 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione fatture ditte diverse ; Liste nr. 2135 del 08/02/2012 .
A.F.T. di Acquaviva delle fonti. |  |
| 4188 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione fatture ditte GALENO ; Liste nr. 2009 del 06/02/2012 .
A.F.T. di Acquaviva delle fonti. |  |
| 4187 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione fatture ditte diverse ; Liste nr. 2148 del 08/02/2012 .
A.F.T. di Acquaviva delle fonti. |  |
| 4186 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione fatture ditte diverse ; Liste nr. 2278 del 10/02/2012 .
A.F.T. di Acquaviva delle fonti. |  |
| 4185 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione fatture ditte diverse ; Liste nr. 2301 del 10/02/2012 .
A.F.T. di Acquaviva delle fonti. |  |
| 4184 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi presso il P.O. di Rutigliano. Accantonamento fondo incentivante - Liquidazione quote fasi di: Progettazione, Direzione Lavori ed adempimenti relativi alla fase della procedura amministrativa. |  |
| 4183 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Lavori di manutenzione delle aree verdi e trattamento fitoterapico delle essenze arboree presso il P.O. F. Jaia di Conversano. Accantonamento fondo incentivante - Liquidazione quote fasi di: Progettazione, Direzione Lavori ed adempimenti relativi alla fa |  |
| 4182 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | P.O. PUTIGNANO - GIOIA. ACQUISTO DEL DIAGNOSTICO "DAP AMOXICILLIN" PER LE NECESSITA' DELLA U.O. DI ALLERGOLOGIA - CIG. Z8803EED7B |  |
| 4181 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | P.O. Monte dei Poveri di Rutigliano. Lavori per la sistemazione dell'area esterna. Accantonamento fondo incentivante - Liquidazione quote fasi di: Progettazione, Direzione Lavori ed adempimenti relativi alla fase della procedura amministrativa. |  |
| 4180 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | P.O. PUTIGNANO - GIOIA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA STAMPA SUD - LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 1602 DEL 21/2012 E N. 16444/2011 - CIG 1867115808 |  |
| 4179 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Lavori di manutenzione delle aree verdi presso i Poliambutori di Casamassima e Sammichele di Bari. Accantonamento fondo incentivante - Liquidazione quote fasi di: Progettazione, Direzione Lavori ed adempimenti relativi alla fase della procedura amministr |  |
| 4178 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Lavori di manutenzione delle aree verdi relative al P.O. "Umberto I" di Altamura ed al P.O. di Santeramo. Accantonamento fondo incentivante - Liquidazione quote fasi di: Progettazione, Direzione Lavori ed adempimenti relativi alla fase della procedura am |  |
| 4177 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA JET SERVICE PER LA FORNITURA DI TONER, DRUM, CARTUCCE E NASTRI. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 16443 DEL 5/12/2011 E N. 2026 DEL 6/2/2012 - CIG 1534354CF6 |  |
| 4176 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della ditta COSTRUZIONI MURGOLO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. S. Paolo. |  |
| 4175 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | S.O. PUTIGNANO. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CARDIOMEDICA - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 14327 DEL 31/10/2011 - CIG: Z9F03D7160. |  |
| 4174 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione fatture ditte diverse anno 2011 Liste nr. 3540-3531-3528-3523-3516-3514-3513- del 28/02/2012; 3448-3449-3450 del 27/02/2012; 3343 del 24/02/2012; nr. 3551 del 28/02/2012 fattura pregressa del 2006 ditta BIOFUTURA.
A.F.T. di Altamura. |  |
| 4173 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ELETTRO TECNICA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. S. Paolo. |  |
| 4172 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | S.O. PUTIGNANO - RETTIFICA PARZIALE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 18664 DEL 29 DIC. 2011. |  |
| 4171 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | S.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SECA - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 83 DEL 4/1/2012 - CIG ZE503EEE09. |  |
| 4170 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ADRIASCENSORI per intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto elevatore 7372 esistente nella struttura della RSA di Modugno. |  |
| 4169 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3185 DEL 22/02/2012. CIG: 2670679A05 |  |
| 4168 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Dott. D.N. - Dirigente Medico a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e delle ferie non fruite. |  |
| 4167 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 9810 DEL 14/06/2011, N. 8227 DEL 17/05/2011, N. 4797 DEL 23/03/2011, N. 1383 DEL 27/01/2012, N. 7920 DEL 13/05/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 4166 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta BIOEDILIZIA per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili presso il P.O. di Carbonara. |  |
| 4165 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta AQUASERVICE per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti ubicati nella struttura della sede aziendale. |  |
| 4164 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Sig.ra T.A. - Coll.re Prof.le San.io - Infermiera a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e delle ferie non fruite. |  |
| 4163 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 8506 DEL 19/05/2011, N. 9903 DEL 15/06/2011, N. 918 DEL 20/01/2012, N. 921 DEL 20/01/2012, N. 924 DEL 20/01/2012, N. 991 DEL 23/01/2012, N. 982 DEL 23/01/2012, N. 1005 DEL 23/01/2012 |  |
| 4162 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta EDIL DE LUCA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. di Monopoli. |  |
| 4161 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 8279 DEL 17/05/2011, N. 4529 DEL 18/03/2011, N. 1158 DEL 24/01/2012 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 4160 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Ditta SIMNT liquidazione fatture servizi di System & Security management dei sistemi informativi aziendali, periodo:gennaio-dicembre 2011. |  |
| 4159 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 4527 DEL 18/03/2011, N. 8282 DEL 17/05/2011, N. 9853 DEL 14/06/2011, N. 17018 DEL 16/12/2011, N. 17141 DEL 19/12/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 4158 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 3916 DEL 05/03/2012, N. 1160 DEL 24/01/2012, N. 7485 DEL 09/05/2011, N. 8037 DEL 16/05/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 4157 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 1388 DEL 27/01/2012, N. 5622 DEL 06/04/2011, N. 4525 DEL 18/03/2011, N. 17038 DEL 16/12/2011, N. 5144 DEL 29/03/2011, N. 8275 DEL 17/05/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - |  |
| 4156 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 936 DEL 20/01/2012, N. 925 DEL 20/01/2012, N. 7148 DEL 04/05/2011, N. 13789 DEL 21/10/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 4155 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 637 DEL 17/01/2012, N. 642 DEL 17/01/2012, N. 9851 DEL 14/06/2011, N. 9847 DEL 14/06/2011, N. 9846 DEL 14/06/2011, N. 9845 DEL 14/06/2011, N. 7791 DEL 11/05/2011, N. 5617 DEL 06/04/20 |  |
| 4154 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 447 DEL 13/01/2012, N. 446 DEL 13/01/2012, N. 10610 DEL 20/07/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 4153 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 17054 DEL 16/12/2011, N. 2698 DEL 15/02/2012, N. 9757 DEL 13/06/2011, N. 17051 DEL 16/12/2011, N. 7915 DEL 13/05/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 4152 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 14008 DEL 25/10/2011, N. 5539 DEL 05/04/2011, N. 8733 DEL 24/05/2011, N. 14020 DEL 25/10/2011, N. 9668 DEL 10/06/2011, N. 9016 DEL 27/05/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - |  |
| 4151 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta AQUASERVICE per intervento di manutenzione ordinaria sugli impianti ubicati nella struttura del P.O. di Carbonara. |  |
| 4150 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquid. fatturato attività residenziale Case Alloggio malati AIDS Liste n. 4582 del 14.03.2012 e Lista n. 4621 del 14.03.2012. DDP4 |  |
| 4149 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 8245 DEL 17/05/2011, N. 8244 DEL 17/05/2011, N. 4739 DEL 23/03/2011, N. 3034 DEL 21/02/2012, N. 670 DEL 17/01/2012, N. 660 DEL 17/01/2012, N. 17040 DEL 16/12/2011 - FARMACIA OSPEDALIE |  |
| 4148 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta GUASTAMACCHIA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 4147 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta TECNIMPRESA per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento nella struttura del DSS n. 5. |  |
| 4146 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | ACQUISTO FARMACO "BEDROCAN" PRESSO DR. M.J. VAN DE VELDE MBA HEAD OF OFFICE OF MEDICINAL CANNABIS. OLANDA |  |
| 4145 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | CASSA ECONOMALE OSPEDALE DI MONOPOLI - CONVERSANO. RENDICONTO DEL CASSIERE AL 28 FEBBRAIO 2012 - REINTEGRO CASSA. |  |
| 4144 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione fatture Comunità Ass.Casa,per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel.nr.4201"sezddpba XBA/3" |  |
| 4143 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione fatture Comunità Ass.Casa,per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel.nr.1322"sezddpba XBA/3" |  |
| 4142 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione fatture Comunità PAPA GIOVANNI XXIIIe FRATELLO SOLE,per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel.nr.4048-4049"sezddpba XBA/3" |  |
| 4141 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione fatture Comunità Cipparoli,per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel.nr.4047"sezddpba XBA/3" |  |
| 4140 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2009-2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 8016 DEL 16/05/2011, N. 8015 DEL 16/05/2011, N. 16637 DEL 09/12/2011, N. 4737 DEL 23/03/2011, N. 3124 DEL 22/02/2012 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 4139 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione fatture Comunità TESEO,per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel.nr.4098"sezddpba XBA/3" |  |
| 4138 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione fatture Ass.PUGLIESE,per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Liste diverse di preliquidazione"sezddpba XBA/3" |  |
| 4137 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione fatture Comunità Airone,per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel.nr.4501"sezddpba XBA/3" |  |
| 4136 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta Phiocenter Fasano per trasporto urgente campioni biologici.Lista nr.4456"sezddpba XBA/3". |  |
| 4135 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 5562 DEL 05/04/2011, N. 9026 DEL 27/05/2011, N. 9694 DEL 10/06/2011, N. 8652 DEL 23/05/2011, N. 9689 DEL 10/06/2011, N. 7458 DEL 06/05/2011, N. 9664 DEL 10/06/2011 - FARMACIA OSPEDALI |  |
| 4134 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione fatture ditta SANCILIO.Lista di prel.nr.3273"sezddpba XBA/3". |  |
| 4133 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | Indennità legate alle condizioni di lavoro Dirigenza medica/veterinaria sanitaria-amministraticva-tecnica.Personale del Comparto del Dipartimento Dipendenze Patologiche territorio di Altamura.Liquidazione indennità accessorie effettuate nel mese di febbr |  |
| 4132 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 8657 DEL 23/05/2011, N. 7293 DEL 05/05/2011, N. 16299 DEL 01/12/2011, N. 16634 DEL 09/12/2011, N. 16641 DEL 29/02/2012 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 4131 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 3130 DEL 22/02/2012, N. 1107 DEL 24/01/2012, N. 1108 DEL 24/01/2012, N. 1580 DEL 31/01/2012, N. 1213 DEL 25/01/2012 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO - NOCI - GIOIA DEL COLLE. |  |
| 4130 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | SIG. B. G. - MATRICOLA 2494834 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO: AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE DI CUI ALL'ART. 33, COMMI 2-3-6, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 E SS.MM.II. |  |
| 4129 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | SIG. S. V. - MATRICOLA 5005286 - AUSILIARIO SPECIALIZZATO A TEMPO INDETERMINATO: AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE DI CUI ALL'ART. 33, COMMI 2-3-6, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 E SS.MM.II. |  |
| 4128 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | DIPENDENTE G. E. - MATRICOLA N. 5002492 - C.P.S. INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - REVOCA CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. |  |
| 4127 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante,utilizzo mezzo prorpio,in favore di dipendenti del D.D.P."sezddpba XBA/3" |  |
| 4126 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico del dr. RUTIGLIANO Riccardo - medico convenzionato per la Medicina Generale. |  |
| 4125 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | SIG. INTRONA SERGIO, N. IL 15/05/1955, O.T.A. PRESA D'ATTO ISTANZA DI DIMISSIONI VOLONTARIE - SUPERATI I LIMITI DI SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/04/2012 E COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA CON EFFETTO DAL 1°/04/2012. |  |
| 4124 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Lavori di adeguamento normativo e ristrutturazione el Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Terlizzi. Liquidazione servizio di pubblicazione esito di gara alla Società Publi Punto Com in Barletta. |  |
| 4123 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione indennità chilometrica al personale dipendente DSS 4 relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2012. |  |
| 4122 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER SUPERATI LIMITI DI ETA' DAL 1° LUGLIO 2012 DEL OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA - CATEGORIA "B", SIG.RA PUGLIESE GRAZIA. |  |
| 4121 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DAL 01 APRILE 2012 DEL INFERMIERE GENERICO ESPERTO - CATEGORIA "C", SIG.RA BRUNO ANNA. |  |
| 4120 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | Dipartimentodi Prevenzione.Rendiconto cassa economale sede di Acquaviva delle F.Spese eseguite dal 01-02-2012 al 29-02-2012. |  |
| 4119 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | AGT - Lavori di adeguamento a norma della cabina di trasformazione MT/BT e degli impianti di distribuzione elettrica principale del P.O. di Molfetta. Liquidazione fattura a favore della INFO per pubblicazione bando di gara. |  |
| 4118 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | DIPENDENTE SIG.RA P.A., MATRICOLA (5011100), CONCESSIONE ULTERIORE PERIODO DI UN CONGEDO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL D. LGS. 26 MARZO 2001, N. 151. |  |
| 4117 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico del dr. TRENTADUE Francesco medico convenzionato per la Medicina Generale. |  |
| 4116 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti del Dipartimento di Prevenzione-Dott. Domenico Lagreca-mese di gennaio 2012-. |  |
| 4115 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | DIPENDENTE SIG. FANELLI ANDREA, NATO A CONVERSANO IL 07/10/1950, C.T.P. GEOMETRA - FASCIA D6. COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER ANZIANITA'. |  |
| 4114 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | DIPENDENTE SIG. GIACOVELLI GIUSEPPE, NATO A LOCOROTONDO IL 20/12/1951, C.P.S. INFERMIERE PROFESSIONALE - D.S.S. N. 14. COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER ANZIANITA'. |  |
| 4113 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | DIPENDENTE SIG.GENCO GIUSEPPE, NATO A PUTIGNANO IL 09/12/1952, C.P.S. INFERMIERE PROFESSIONALE. COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER ANZIANITA'. |  |
| 4112 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti del Dipartimento di Prevenzione-Dott. Giuseppe Trani-mese di ottobre-novembre-dicembre 2012-. |  |
| 4111 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | DIPENDENTE SIG. RICCIARDI ANGELO, NATO A PUTIGNANO IL 18/02/1955, C.P.S. INFERMIERE PROFESSIONALE - P.O. DI PUTIGNANO. COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER ANZIANITA'. |  |
| 4110 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | DIPENDENTE SIG.RA DALENA ANGELA, NATA A PUTIGNANO IL 26/01/1951, C.P.S. LOGOPEDISTA P.O. DI PUTIGNANO. COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER ANZIANITA'. |  |
| 4109 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti del Dipartimento di Prevenzione-Dott. Vito Nicola Cavallo-mese di gennaio 2012-. |  |
| 4108 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | DIPENDENTE SIG. MANFREDI VITANTONIO, NATO A POLIGNANO A MARE IL 07/10/1949, TECNICO DI LABORATORIO ANALISI - P.O. DI MONOPOLI. COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER ANZIANITA'. |  |
| 4107 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | CASSA ECONOMALE PP.OO PUTIGNANO - NOCI - GIOIA. RENDICONTO DEL CASSIERE DAL 01 GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 2012. REINTEGRO CASSA. |  |
| 4106 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta NEW EDIL per lavori di pitturazione dei nuovi uffici dell'A.G.R.F. presso la sede aziendale. |  |
| 4105 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA - TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE URGENTE AD ENEL ENERGIA PREVENTIVO DI SPESA PER AUMENTO DI POTENZA CONTATORE A SERVIZIO DELLA STRUTTURA SANITARIA DI VIA DON CARLO GNOCCHI SNC 70132 BARI. |  |
| 4104 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Lavori di adeguamento normativo e funzionale immobile ex Miulli di Casamassima per Casa della Salute - 3° SAL. |  |
| 4103 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO CON FONDI FESR PER ATTREZZATURE SANITARIE PER IL DSS 12. |  |
| 4102 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore del Dr.Falco Saverio e del T.d.P. Lagreca Giacinto dipendenti del servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro-mesi di ottobre-novembre-dicembre 2011. |  |
| 4101 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione Fatture a favore di Ditte Diverse anno 2011 liste n.2506 del 13/02/2012 en. 2543-2544-2547-2551-2552 del 14/02/2012.
A.F.T. di ALTAMURA. |  |
| 4100 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione Fatture a favore di Ditte Diverse anno 2011 liste n. 361-348 del 11/01/2012 e n. 400-401-405-408-420 del 12/01/2012.
A.F.T. di ALTAMURA. |  |
| 4099 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione Fatture a favore di Ditte Diverse anno 2010 liste n. 354 del 11/01/2012
A.F.T. di ALTAMURA. |  |
| 4098 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione Fatture a favore di Ditte Diverse anno 2010 Lista n. 3546 del 28/02/2012.
A.F.T. di ALTAMURA. |  |
| 4097 | 14-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione Fatture a favore di Ditte Diverse TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA - Liste n. 3548 del 28/02/2012 - n. 3685 del 29/02/2012; 3735 del 01/03/2012; 3726 del 01/03/2012.
A.F.T. di ALTAMURA. |  |
| 4096 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore didipendenti della struttura Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione-sede di Acquaviva delle F.gennaio-febbraio 2012-. |  |
| 4095 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti vari del servizio di Igiene e Sanità Pubblica-mesi di gennaio e febbraio 2012-. |  |
| 4094 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | ACQUISTO IN PROCEDURA NEGOZIATA DI PRESTAZIONI MIRATE AD UN PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO DESTINATE ALL'ASSISTITO P.A. AFFETTO DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA DI PERTINENZA DEL D.S.S. N.8 BARI EST. CIG Z9C03C4A6D |  |
| 4093 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali Sig.ri: Pina FLORIO, Domenico SAVINO, Oronzo ACITO presso la Casa di Reclusione di TURI Liquidazione Compenso Febbraio 2012. |  |
| 4092 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Pignoramento presso terzi I.N. e S.A. c/ dott. P.F.C. ( debitore principale ) - ASL BA ( terzo pignorato ). Assegnazione somme. |  |
| 4091 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale dell'Area Farmaceutica Territoriale di Grumo Appula nel mese di Dicembre 2011.
A.F.T di Grumo Appula. |  |
| 4090 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Area Farmaceutica Territoriale, effettuate nel mese di Gennaio 2012.
A.F.T di Grumo Appula. |  |
| 4089 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione fatture a favore di Ditte Diverse - Anno 2011 - Lista di preliquidazione n. 3218 del 23/02/2012.
A.F.T di Grumo Appula. |  |
| 4088 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione fatture a favore di Ditte Diverse - Anno 2012 - Lista di preliquidazione n. 3219 del 23/02/2012.
A.F.T di Grumo Appula. |  |
| 4087 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici esercizio 2011, a favore di Ditte Diverse - Lista di preliquidazione n. 981-984-987-988-989-990-992-995 del del 23/01/2012.
A.F.T di Grumo Appula. |  |
| 4086 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione fatture a favore di Ditte Diverse - Anno 2011 - Lista di preliquidazione n. 1651 del 31/01/2012.
A.F.T di Grumo Appula. |  |
| 4085 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ARTSANA sopravvenienza passiva anno 2009 - Lista di preliquidazione n. 2634 del 14/02/2012.
A.F.T di Grumo Appula. |  |
| 4084 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione fatture a favore di Ditte Diverse - Anno 2011 - Lista di preliquidazione n. 2534 del 13/02/2012.
A.F.T di Grumo Appula. |  |
| 4083 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Atto di citazione notificato dalla sig.ra M. F. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri. |  |
| 4082 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione fatture Ditte fornitrici protesi di € 87.691,87= |  |
| 4081 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione fatture Ditta Farmasanitari fornitrice di protesi di € 46.596,60= |  |
| 4080 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Liquidazione per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte di esercizi commerciali ex D.L.vo
114/98 giusta D.G.R. n.251 del 26.02.2009 di € 7.909,92= |  |
| 4079 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3101 DEL 21/02/2012 A FAVORE DI DITTE VARIE PER FORNITURE EFFETTUATE DAL SETTORE PROTESI E RIABILITAZIONE. |  |
| 4078 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione fattura Ditta 3.M.C. LA DETERGENZA IND. |  |
| 4077 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Liquidazione fattura Ditta F.A.S.E. |  |
| 4076 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa di Reclusione di TURI. Liquidazione Compensi Febbraio 2012. |  |
| 4075 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. Mario TARALLO. Liquidazione Compenso Febbraio 2012. |  |
| 4074 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali Medico Specialista presso la Casa Circondariale di Bari- Dr. CASAVOLA Felice. Liquidazione Compenso Febbraio 2012. |  |
| 4073 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari - Sig. MARZOVILLA Giovanni. Liquidazione compenso Febbraio 2012. |  |
| 4072 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. LOPRIORE Anna. Liquidazione Compenso Febbraio 2012. |  |
| 4071 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari - Sig. DEL BENE Savio. Liquidazione compenso Febbraio 2012. |  |
| 4070 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. PARISI Maria Rosaria. Liquidazione compenso Febbraio 2012. |  |
| 4069 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari - Sig.ra ABBATE Annamaria. Liquidazione Febbraio 2012. |  |
| 4068 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari : Dr. DI CORATO Giacomo. Liquidazione Compenso Febbraio 2012. |  |
| 4067 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari - Sig. DE FRANCESCO Nicola Domenico. Liquidazione compenso Febbraio 2012. |  |
| 4066 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari: Dr. RANA Luciano. Liquidazione Compenso Febbraio 2012. |  |
| 4065 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. ANDRIANI Serafina. Liquidazione Compenso Febbraio 2012. |  |
| 4064 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. ACQUAVIVA Vincenzo Liquidazione Compenso Febbraio 2012. |  |
| 4063 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | Presidio Ospedaliero Corato - Terlizzi. Indennità legate alle condizioni di lavoro per il personale della Dirigenza e per il personale di Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di DICEMBRE 2011. |  |
| 4062 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Pagamento fattura Ditta Ariete, come da lista di preliquidazione n. 3739 del 01/03/2012. |  |
| 4061 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Rettifica al Provvedimento n.3294 del 2/3/2012 - dr. CALDERONI Luigi. |  |
| 4060 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Pagamento fattura Ditta La Lucente, come da lista di preliquidazione n. 3737 del 01/03/2012. |  |
| 4059 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Pagamento fattura Ditta Ecorad srl, come da lista di preliquidazione n. 3749 del 01/03/2012 di € 1.892,44. |  |
| 4058 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Settore Medicina Generale e Pediatrica - Presa d'atto del trasferimento dello studio medico della dr.ssa D'ALOISIO LAURA medico convenzionato per la Medicina Pediatrica. |  |
| 4057 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Territorio ex Ba2 - Rimborso a dipendenti contributo ENPAV (art. 7 del Regolamento di attuazione allo statuto, art. 12 L. 136/91) anno 2009. |  |
| 4056 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione compenso Commissione Invalidi Civili territorio di Corato. Periodo 01/01/2012 - 29/02/2012. Euro 13.018,54. |  |
| 4055 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Settore Medicina Generale e Pediatrica - Presa d'atto del trasferimento dello studio medico della dr.ssa CASIERI IVANA medico convenzionato per la Medicina Pediatrica. |  |
| 4054 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 4225 del 08/03/2012. |  |
| 4053 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 4363 del 12/03/2012. |  |
| 4052 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Transazione Regione Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 4426 del 13/03/2012. |  |
| 4051 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per forniture di Materiale Protesico, come da lista di preliquidazione n. 3850 del 02/03/12. |  |
| 4050 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | Dss Uno. Dipendenti Sig.ra P.M.M. matr. 2500269 e Sig.ra C.E.S. matr. 2500980. Revoca della concessione dei permessi di cui all'art. 33 Legge
104/92. |  |
| 4049 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | Dss Uno. Ditta Medicasa Italia: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 3517 del 28/02/2012. |  |
| 4048 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | Dss Uno. Ditta 3 MC spa: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 3631 del 29/02/2012. |  |
| 4047 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | Dss Uno. Cooperativa Sociale GEA: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 3654 del 29/02/2012. |  |
| 4046 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | Dss Uno. Ditte Varie: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 3840 del 02/03/2012. |  |
| 4045 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | Dss Uno. Ditte Varie: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 4172 del 08/03/2012. |  |
| 4044 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | Dss Uno. Ditta Jet Service di Michele Ceglia: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 3456 del 27/02/2012. |  |
| 4043 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | Dss Uno. Ditta Stampa Sud: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 3559 del 28/02/2012. |  |
| 4042 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | Dss Uno. Ditte Varie: Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 4083 del 07/03/2012. |  |
| 4041 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | Dss Uno. Ditta Baxter. Liquidazione spesa come da lista di preliquidazione n. 2779 del 16/02/2012. |  |
| 4040 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | DSS Uno. Acquisto Tavolo Gemellare a sollevamento elettrico per l'ambulatorio di Oculistica del Poliambulatorio di Giovinazzo. |  |
| 4039 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Rimborso spese benzina al personale della Dirigenza e del Comparto. Liquidazione prestazioni effettuate nel Mese di Gennaio 2012. |  |
| 4038 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione turni aggiuntivi periodo Gennaio 2012. P.O. Corato. |  |
| 4037 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | Macrostruttura Corato - Terlizzi. Liquidazione turni aggiuntivi periodo Gennaio 2012. Pronto Soccorso P.O. Corato. |  |
| 4036 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Sig.ra C.A. - ex Infermiera Generica Esperta - a tempo indeterminato collocata in quiescenza per inidonietà permanente al servizio in data 01/08/2011. - Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non friute. |  |
| 4035 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | DDP Giovinazzo. Liquidazione straordinario di Ottobre, Novembre e Dicembre. Rimborso spese per utilizzo del mezzo proprio collegato alle condizioni di lavoro del personale assegnato al SerT Giovinazzo. |  |
| 4034 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Prestazioni di lavoro straordinario del personale comparto. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di Febbraio 2012.
|  |
| 4033 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Sig.ra A.R. - ex Coll.re Prof.le San.io Infermiera - a tempo indeterminato cessata il 06/10/2010 per "Fine rapporto" - Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non friute. |  |
| 4032 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Esecuzione sentenza n. 5514/11 emessa dal Giudice di Pace di Bari, Sez. IV, nella causa civile n. 4921/11 R.G. promossa da Di Pietro G. c/ASL BA + Regione Puglia. |  |
| 4031 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Sig.ra COLELLA Francesca, nata il 19/10/1950 - Collaboratore Professionale Sanitaria Tec. Cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Fallacara. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - superati Limiti di età - a decorrere dal 01. |  |
| 4030 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Sig. PARTIPILO Francesco, nato il 20/03/1953 - Operatore Tecnico Elettricista - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Fallacara Triggiano. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - Limiti di Servizio - a decorrere dall'1.04.2012 e col |  |
| 4029 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Sig.ra AMENDOLAGINE Rosa, nata il 28.11.1948 - Infermiera Generica Esperta Cat. C - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Bitonto. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - superati Limiti di età - a decorrere dal 01.04.2012 e colloca |  |
| 4028 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Sig.ra MATTEO Leonarda, nata il 07/07/1951 - Operatore socio sanitario BS - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Di Venere. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - Limiti di Servizio - a decorrere dall'1.06.2012 e collocamento in q |  |
| 4027 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Sig. MANNARINO Nicola, nato il 03/04/1946 - Ausiliario Specializzato - di ruolo dell'Azienda c/o lo Stabilimento di Rutigliano. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di età e collocamento in |  |
| 4026 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Personale Convenzionato del Presidio Penitenziario. LIQUIDAZIONE compenso attività svolta nel mese di FEBBRAIO 2012 dall'Infermiere Sig. SPINELLI Cosimo G. |  |
| 4025 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Distretto s.s. n. 11 - Spese per cassa economale sostenute nel mese di febbraio 2012. Richiesta di reintegro del fondo. |  |
| 4024 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti del DSS. n.9 nel mese di gennaio 2012. |  |
| 4023 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | STABILIMENTO OSPEDALIERO "SAN PAOLO" - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012 DA PARTE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA CASSA ECONOMALE E REINTEGRO DI CASSA |  |
| 4022 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Distretto Socio Sanitario n.° 6.
Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci - DGR n.° 251 del 26/02/2010- Fattura Ditta Celicorner n.° 7 del 31/12/2011€ 500,76.
|  |
| 4021 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Distretto Socio Sanitario n.° 6.
Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci - DGR n.° 251 del 26/02/2010- Fattura Ditta Celiachiastore n.° 19 del 04/07/2011 € 49,04
|  |
| 4020 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Distretto Socio Sanitario n.° 6.
Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci - DGR n.° 251 del 26/02/2010- Fattura Ditta Celiachiastore n.° 158 del 10/09/2011 € 197,97.
|  |
| 4019 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 - Liquidazione fattura Ditta "3.M.C." di Capurso. |  |
| 4018 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ELI LILLY ITALIA S.P.A.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4187 DEL 08/03/2012. |  |
| 4017 | 13-03-2012 | 19-03-2012 | Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Liquidazione fattura Ditta Bronchi Combustibili s.r.l. |  |
| 4016 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Sentenza n. 1933 del 18.12.2007 di assoluzione nel procedimento penale n. 19078/2000 R.G.N.R. - 1486/06 R.G. Trib. - innanzi al Giudice Monocratico presso il Tribunale di Bari I Sez. Penale . Rimborso spese legali in favore del sig. Soranno Antonio . |  |
| 4015 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Rimborsi Ticket sanitari DSS n.° 6 |  |
| 4014 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | P.O.Altamura:liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore dei dipendenti della Direzione Amministrativa del P.U.O.di Altamura.Mese di gennaio 2012. |  |
| 4013 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | P.O.Altamura:congedo parenterale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del D.Lgs del 26-03-2001 nr.151 Sig.ra L.R.M. |  |
| 4012 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Diipendente sig. PRETE Salvatore: attribuzione dell'assegno per nucleo familiare per i periodi dall'1/3/2011 al 31/12/2011. |  |
| 4011 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | P.O.Altamura.ITEM OXYGEN srl:liquidazione fattura per la fornitura di capillari e piastre per bilirubinometro.Lista di prel.nr.4045 del 06-03-2012. |  |
| 4010 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | P.O.Altamura.BIOTEK srl:liquidazione fattura per la fornitura di pinze per capsuloressi.lista di prel.nr.8235/o9. |  |
| 4009 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | P.O.Altamura.Transazione ex delibera Giunta Regionale nr.2408 del 02-11-2011 ditta F.A.S.E. srl.Liquidazione fattura per la fornitura di adattatore per centrifuga .Lista di pre.nr.3928 del 05-03-2012. |  |
| 4008 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquidazione fatture n. 2403 - 2404 anno 2011 - Ditta Puglia Life |  |
| 4007 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Indennità legate alle condizioni di lavoro Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. ( Area Gestione del Personale Settore Economico, Giuridico e Previdenziale ). Prestazioni effettuate nel mese di DICEMBRE 2011. |  |
| 4006 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquidazione fattura n. 1889 del 31/08/2011 - Ditta Crionair Italia - DSS n. 6 OLT mese di agosto 2011 € 6963,84 |  |
| 4005 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | P.O.Altamura.Transazione ex delibera Giunta Regionale nr.2408 del 02-11-2011 ditta TEKNO LAB srl.Liquidazione fattura per fornitura service di laboratorio di analisi:nr.1 sistema automatico per dosaggi immunometrici in vitro 1° sem.2011.Lista di prel.nr. |  |
| 4004 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Rettifica determina n. 1646 del 09/02/2012 - Aggiudicazione Ditta Esterna Domiciliare ad alta complessità - bando di gara DSS n.6 Assistito DGA |  |
| 4003 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Rimborso spese per vaccinoterapia per allergopatie. Liquidazione e pagamento L.R. Puglia 14 del 4/08/2004 Art. 22 |  |
| 4002 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquidazione contributo economico metodo ABA L.R. 45/2008 Art 9 Anno 2011 Sig. P.N. |  |
| 4001 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | D.S.S. n.° 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 164711,48 forniture protesi ed ausili in favore di varie ditte fornitrici. |  |
| 4000 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | D.S.S. n.° 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 5564,99 forniture protesi ed ausili in favore di varie ditte fornitrici. |  |
| 3999 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | D.S.S. n.° 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 88236,08 forniture protesi ed ausili in favore di varie ditte fornitrici. |  |
| 3998 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquidazione fatture anno 2011 - sapio life cure spa Paz. N.G. |  |
| 3997 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | P.O.Altamura.Transazione ex delibera Giunta Regionale nr.2408 del 02-11-2011 ditta DIATECK srl.Liquidazione fattura per assistenza software per la gestione del servizio di Anatomia Patologica del P.O.di Altamura.Lista di prel.nr.9684 del 10-06-2011. |  |
| 3996 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquidazione fatture n. 1071 - 1204 -1222 - anno 2011 - sapio life cure spa Paz. T.C. |  |
| 3995 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquidazione fatture anno 2011 - sapio life cure spa Paz. R.N. n. 1066 - 1199 - 1217 |  |
| 3994 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquidazione spese ai sensi del Reg. CEE 574/72 e successive modificazioni ed integrazioni Assistito S.F. 171,35 |  |
| 3993 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | D.S.S. n.° 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 17772,31 forniture protesi ed ausili in favore di varie ditte fornitrici. |  |
| 3992 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | P.O.Altamura:liquidazione fatture per fornitura farmaci-prodotti farmaceutici-presidi sanitari E.77.635,11. |  |
| 3991 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | DSS n.° 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 2574,35 forniture protesi ed ausili in favore della Ditta "NBC CORPORATION SRL" di Noicattaro |  |
| 3990 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | D.S.S. n.° 6 Assistenza Protesica D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 363,64 forniture protesi ed ausili in favore della ASL BRESCIA di Brescia |  |
| 3989 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | D.S.S. n.° 6 Assistenza Protesica D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 26,42 forniture protesi ed ausili in favore della ASL Parma di Parma |  |
| 3988 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | D.S.S.5 Grumo A:prestazioni di nolo,presidi protesici respiratori,liquidazone fatture 2011 ditta VIVISOL. |  |
| 3987 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | D.S.S. n.° 6 Assistenza Protesica D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 309,13 forniture protesi ed ausili in favore della ASL Milano 2 di Milano |  |
| 3986 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | D.S.S.5 Grumo A:liquidazione fatture per fornitura presidi protesici-residenti in Acquaviva delle F.e Cassano delle Murge-.Lista di prel.nr.3114 del 21-02-2012. |  |
| 3985 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | D.S.S. n.° 6 Assistenza Protesica D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 20,21 forniture protesi ed ausili in favore della ASL Milano 2 di Melegnano (MI) |  |
| 3984 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | D.S.S.5 Grumo A:liquidazione e pagamento in favore della Ditta "3 M.C. di Capurso(BA)per fornitura di materiale di pulizia e convivenza effettuata in favore del D.S.S.5.Lista di prel.nr.3973 del 05-03-2012. |  |
| 3983 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquidazione spese ex L.R. 25/96 e successive modificazioni ed integrazioni. Assistiti varii € 8049,53 |  |
| 3982 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | D.S.S. n.° 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 3062,47 forniture protesi ed ausili in favore di varie ditte fornitrici. |  |
| 3981 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | D.S.S.5 Grumo A:liquidazione e pagamento in favore della Ditta SANCILIO di Molfetta(BA)per fornitura erogata presso il D.S.S. nr.5.Lista di prel.nr.3747 del 01-03-2012. |  |
| 3980 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | D.S.S. n.° 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 200.131,78 forniture protesi ed ausili in favore della ditta "ARTSANA". LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2159 DEL 08/2/12 |  |
| 3979 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | D.S.S.5 Grumo A.:liquidazione fatture"Transazione Regione Puglia delibera nr.2408/2011 MEDIC AIR ITALIA.Lista di prel.nr.3440 del 27-02-2012. |  |
| 3978 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | D.S.S. n.° 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 253.450,11 forniture protesi ed ausili in favore della ditta "ARTSANA". LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3201 DEL 22/2/12 |  |
| 3977 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | D.S.S. n.° 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 302.457,08 forniture protesi ed ausili in favore della ditta "ARTSANA". LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3286 DEL 23/2/12 |  |
| 3976 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | DSS n.° 6 Assistenza Protesica - D.M. 332/99 liquidazione spesa di € 736.88 forniture protesi ed ausili in favore della Ditta "Dott.Fizzarotti srl" di bari. |  |
| 3975 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | P.O. Molfetta. Indennità legate alle condizioni di lavoro della Dirigenza Medica / Veterinaria, Sanitaria - Amministrativa - Tecnica - Professionale, personale del comparto del Presidio Ospedaliero ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione i |  |
| 3974 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | Sig. A.C. - Ausiliario Specializzato addetto ai servizi tecnico economali - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto della risoluzione del rapporto di lavoro per decesso. Liquidazione delle indennità sostitutive del preavviso e delle fe |  |
| 3973 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | Sig. B.G. - Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero di Molfetta. Presa d'atto della risoluzione del rapporto di lavoro per decesso. Liqu |  |
| 3972 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquidazione spese per vaccinoterapia necessaria e insostituibile per la cura di allergopatie art.22 L.R. n.14/04 €.2.211,34= |  |
| 3971 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine ai soggetti celiaci - DGR n.251 del 26.02.2009. |  |
| 3970 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine ai soggetti celiaci - DGR n.251 del 26.02.2009. |  |
| 3969 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquidazione fatture ditta "SANCILIO Francesco - Molfetta". |  |
| 3968 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquidazione fatture ditta "SUD SOCCORSO" |  |
| 3967 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquid. personale comparto lavoro straordinario mese di Febbraio 2012. DDP4 |  |
| 3966 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquid. personale comparto , indennità di rischio mese di Febbraio 2012. DDP4 |  |
| 3965 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | S.O. F. FALLACARA - TRIGGIANO.
Liquidazione rimborso spese di viaggio per il mese di Febbraio 2012 dipendente sig. DI BENEDETTO GIUSEPPE. |  |
| 3964 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquid. rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio . Febbraio 2012 DDP4 |  |
| 3963 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquidazione fatture ditta "AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO - BARI" |  |
| 3962 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquidazione fatture ditta "BRONCHI COMBUSTIBILI S.r.l." |  |
| 3961 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Indennità legate alle condizioni di lovoro Personale Comparto, Dirigenza
Medica/Veterinaria ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nei mesi di Gennaio e Febbraio 2012
da: Dott.Continolo Giuseppe-Dott. Manfredi G |  |
| 3960 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquidazione fatture ditta "LINDE MEDICALE S.r.l." |  |
| 3959 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquidazione fatture ditta "VITALAIRE ITALIA S.p.A." |  |
| 3958 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquidazioe rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio, in favore
dei dipendenti. |  |
| 3957 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquidazione compenso Commissione Invalidi Civili del Distretto Socio
Sanitario Bari Nord. Mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2012. |  |
| 3956 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | MACROSTRUTTURA CORATO - TERLIZZI. FORNITURA DI ARREDI PER LA U.O.C. DI OCULISTICA DELL'OSPEDALE DI TERLIZZI. AFFIDAMENTO A SEGUITO DI GARA. |  |
| 3955 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | MACROSTRUTTURA CORATO - TERLIZZI. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2649 DEL 23/02/2012. |  |
| 3954 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Area Gestione Patrimonio. Liquidazione fatture sicietà Poste Italiane spa e Postel spa.-Piano di comunicazione attività di screening orientato alla prevenzione dei tumori. |  |
| 3953 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | MACROSTRUTTURA CORATO - TERLIZZI. ACQUISTO PALLONI INTRAGASTRICI PER LA U.O. DI CHIRURGIA GENERALE DELL'OSPEDALE DI TERLIZZI. |  |
| 3952 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | MACROSTRUTTURA CORATO - TERLIZZI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SANCILIO FRANCESCO DI MOLFETTA, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZONE N. 2413 DEL 13/02/2012. |  |
| 3951 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | MACROSTRUTTURA CORATO - TERLIZZI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SISMED SRL - CASSANO DELLE MURGE, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZONE N. 2507 DEL 13/02/2012. |  |
| 3950 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Fornitura in service di Emogasanalizzatore per il Pronto Soccorso del P.O. Di Venere di Bari.
|  |
| 3949 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | MACROSTRUTTURA CORATO - TERLIZZI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ZEISS - CARL ZEISS SPA DI MILANO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2688 DEL 15/02/2012. |  |
| 3948 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquidazione a favore dell'assistito V.S. ai sensi L.REG. 25/96 e successive integrazioni. |  |
| 3947 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Gara a procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature per gli ambulatori di Medicina generale dei Distretti Socio sanitari-assegnazione baropodometro. |  |
| 3946 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | MACROSTRUTTURA CORATO - TERLIZZI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA 3 M.C. SPA DI CAPURSO PER LA FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZONE N. 2776 DEL 16/02/2012. |  |
| 3945 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine ai soggetti celiaci - DGR n. 251 del 26.02.2009. |  |
| 3944 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquidazione a favore dell'assistito P.E. ai sensi L.REG.25/96 e successive integrazioni. |  |
| 3943 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | MACROSTRUTTURA CORATO - TERLIZZI. SIG.RA M.S. COLL. PROFESS. SANIT. INFERMIERE - RICONOSCIMENTO INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO. |  |
| 3942 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Ossigeno liquido terapeutico - D.G.R. n.1390. Liquidazione della spesa di €.157.868,71=. |  |
| 3941 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Indennità legate alle condizioni di lavoro, Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario effettuato nel mese di FEBBRAIO 2012. |  |
| 3940 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | MACROSTRUTTURA CORATO - TERLIZZI. DIPENDENTE C.A. MATRICOLA N. 2701742 CONCESSIONE CONGEDO STRAORDIANRIO AI SENSI DELLA LEGGE 388/2000 ART. 80 COMMA 2 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 ART. 42 CO. 5 LEGGE 53/2000 E SUCCESSIVE SENTENZA COSTITUZIONALE N. 19 DEL 26/ |  |
| 3939 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | D.S.S. n.7 Bari Centro - Liquidazione spese di trasporto ai pazienti in trattamento emodialitico. |  |
| 3938 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquidazione a favore dell'assistito V.S. ai sensi ex L. REG. 25/96 successive integrazioni. |  |
| 3937 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Assistenza Protesica - D.M.332/99 - Liquidazione della spesa di €.104.571,97= per fornitura protesi. |  |
| 3936 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | MACROSTRUTTURA CORATO - TERLIZZI. SIG. P.S. TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO MEDICO RICONOSCIMENTO INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO. |  |
| 3935 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | MACROSTRUTTURA CORATO - TERLIZZI. DR. SSA A.C. DIRIGENTE MEDICO. INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO. PROVVEDIMENTI |  |
| 3934 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Liquidazione spese viaggio periodo: GENNAIO e FEBBRAIO 2012. |  |
| 3933 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | MACROSTRUTTURA CORATO - TERLIZZI. SIG.RA A.M. COLL. PROFESS. SANIT. INFERMIERE - RICONOSCIMENTO INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO. |  |
| 3932 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | DISTRETTO S.S. N. 3 DIPENDENTE M.C. MATRICOLA N. 2503124 CPS INFERMIERA PROFESSIONALE - CONCESSIONE CONGEDO PER GRAVI E DOCUMETATI MOTIVI FAMILIARI, AI SENSI DELL'ART. 42 C.5 D.LGS. 26/3/2001 N. 151 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART. 4 DEL D.LGS. 18/07/20 |  |
| 3931 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | LIQUIDAZIONE VITALIZIO EX LEGGE 210/92: BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2012 € 101.453,88. |  |
| 3930 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA FARMACEUTICA DOMICILIARE TERRITORIALE COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4162 DEL 08/03/2012. |  |
| 3929 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA FARMACEUTICA DOMICILIARE TERRITORIALE COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4096 DEL 07/03/2012. |  |
| 3928 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA FARMACEUTICA DOMICILIARE TERRITORIALE COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3373 DEL 27/02/2012. |  |
| 3927 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA FARMACEUTICA DOMICILIARE TERRITORIALE COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3297 DEL 24/02/2012. |  |
| 3926 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA FARMACEUTICA DOMICILIARE TERRITORIALE COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4178 DEL 08/03/2012. |  |
| 3925 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Tar Puglia - Bari . Ricorso promosso dal sig. Detomaso Vito c/ ex Ausl Ba/5 , dichiarato improcedibile. Liquidazione delle competenze professionali in favore del legale fiduciario avv. Giovanni Celestino. |  |
| 3924 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | JOHNSON & JOHNSON SPA AGGIUDICAZIONE E ACQUISTO CON AFFIDAMENTO DIRETTO DI N. 1 CONFEZIONE PINZE CHIRURGICHE ENSEAL PER LA U.O. DI UROLOGIA DELL'OSPEDALE DI MOLFETTA. |  |
| 3923 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLE DITTE VIVENDA SPA E SOLIDARIETA' E LAVORO SCRL COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 985 DEL 23/01/2012. OSPEDALE MOLFETTA. |  |
| 3922 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | MACROSTRUTTURA CORATO - TERLIZZI. FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE ALLA U.O. PEDIATRIA DELL' OSPEDALE DI CORATO. |  |
| 3921 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | MACROSTRUTTURA CORATO - TERLIZZI. FORNITURA DI FRESE PER SISTEMA PER CHIRURGIA MINI INVASIVA DEL PIEDE PER LA U.O. ORTOPEDIA DEL P.O. CORATO. |  |
| 3920 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | MACROSTRUTTURA CORATO-TERLIZZI. LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ING. LEASE SPA BRESCIA. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3981 DEL 05/03/2012. |  |
| 3919 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | P.O. CORATO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE PER CANONI DI NOLEGGIO COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3447 DEL 27/02/2012. |  |
| 3918 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | DSTRUTTURA UVAR/UVARP: Ricognizione contabile del conguaglio a titolo di saldo, riguardante le prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2010, dalla casa di cura Neuropsichiatrica provvisoriamente Accreditata "Torrebella" di Bari.- |  |
| 3917 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | P.O. CORATO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL" A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3174 DEL 22/02/2012. |  |
| 3916 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | P.O. CORATO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "AM NEXT SRL" A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3639 DEL 29/02/2012. |  |
| 3915 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | P.O. CORATO - LIQUIDAZIONE FATTURE "AZ. OSP. UNIV. CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI " E "ASL BAT" COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3111 DEL 21/02/2012 |  |
| 3914 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | MACROSTRUTTURA CORATO-TERLIZZI. DR. P.A. DIRIGENTE VETERINARIO - INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO. PROVVEDIMENTI. |  |
| 3913 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | MACROSTRUTTURA CORATO-TERLIZZI. SIG. RA D' A.R. - AUSILIARIO SPECIALIZZATO - INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO. PROVVEDIMENTI. |  |
| 3912 | 12-03-2012 | 14-03-2012 | Indennità lavoro straordinario Struttura UVAR/UVARP legate alle condizioni di lavoro Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento.- Prestazioni effettuate nel mese di Gennaio 2012._ |  |
| 3911 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | Approvazione rendicontazione della spese pagate dal Economo-Delegato Cassiere dell'Ospedale di Molfetta periodo dal 01/02/ al 09/03/2012. |  |
| 3910 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | Dss 1 Molfetta / Giovinazzo. Assegno di cura per pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica. Liquidazione Settembre / Dicembre 2011. |  |
| 3909 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Ex. art. 20 L. 67/88 -2° Fase - Lavori di adeguamento a norme (1°,2°,3°,4° stralcio) del P.O. Di Venere Carbonara - Impresa Guastamacchia Ruvo di Puglia. Liquidazione competenze a saldo per Direzione Lavori e Collaudo tecnico amministrativo in corso d'op |  |
| 3908 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | Dss Uno - DGR n. 2035/2009 - art. 9. Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo per il minore P.G. |  |
| 3907 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | Dss Uno - DGR n. 2035/2009 - art. 9. Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo per il minore P.G.C. |  |
| 3906 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta COFELY ITALIA per interventi di manutenzione programmata durante il 4° trimestre 2010 sugli impianti di condizionamento esistenti nelle strutture di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 3905 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta IMPEDOVO VINCENZO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi di proprietà dell'ASL BA rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 3904 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione vitalizio ex Legge 210/92: DISTRETTI BARI 1,2,3,4,5,6. Bimestre Gennaio/Febbraio 2012. Euro 179.190,67. |  |
| 3903 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | Approvazione e liquidazione spese sostenute dal Delegato Cassiere del Presidio Ospedaliero di Corato. Mesi Gennaio - Febbraio 2012. |  |
| 3902 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta MINAFRA VITO per interventii di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Altamura. |  |
| 3901 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Aggiudicazione fornitura di arredi per segreteria di Direzione in Bari - CIG Z1B0365B3A. |  |
| 3900 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | P.O. Corato. Liquidazione fatture Ditte Stampa Sud srl e Jet Service. Lista di Preliquidazione n. 2183 del 09/02/2012. |  |
| 3899 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta F.LLI DI VITTORIO per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti del DSS N. 2. |  |
| 3898 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | P.O. Corato. Liquidazione fatture SerCorato. Lista di Preliquidazione n. 2289 del 10/02/2012. |  |
| 3897 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Progetto MINISTERO DELLA SALUTE/CCM approvato con D.M. 28.07.2008 "Sviluppo di programmi e di attività per la promozione della salute e della prevenzione dei luoghi di lavoro per i lavoratori autonomi" di cui alla Del. D.G. ASL BA n. 998 del 18.05.2010 - |  |
| 3896 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta F.LLI DI VITTORIO per interventi di manutenzione per il 2° semestre 2011 sugli impianti fissi antincendio delle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3895 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta F.lli DI VITTORIO per interventi di manutenzione per il 2° semestre 2011 sugli estintori in uso nelle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3894 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta IMPEDOVO VINCENZO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 3893 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | P.O. Corato. Liquidazione fatture Lav.I.T. Lista di Preliquidazione n. 2636 del 14/02/2012. |  |
| 3892 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | -Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Art.1 1° comma della L.R. 27/93, così come modificata ed integrata dalle LL.RR. 17/96 e 25/07. Integrazione dell'autorizzazione al SOCCORSO di infermi e feriti a favore della "Pubblica As |  |
| 3891 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta FAVIA FRANCESCO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture dell'UTP di Putignano. |  |
| 3890 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | P.O. Corato. Liquidazione fatture Ditta La Lucente spa. Lista di Preliquidazione n. 1877 del 02/02/2012. |  |
| 3889 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | P.O. Corato. Liquidazione fatture ATI Vivenda spa / Solidarietà Lavoro scrl. Lista di Preliquidazione n. 2262 del 10/02/2012. |  |
| 3888 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta MATERA GIUSEPPE per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili nella struttura del P.O. di Putignano. |  |
| 3887 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | P.O. Corato. Liquidazione fatture Laboratorio Analisi Pignatelli. Lista di Preliquidazione n. 3320 del 24/02/2012. |  |
| 3886 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione a favore della Ditta PAPARELLA ANTONIO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 3885 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Servizio di videosorveglianza presso il Centro Polifunzionale Santo Spirito.
Fatture Aldo Tarricone Security anno 2011.
|  |
| 3884 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | -Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Art.1 1° comma della L.R. 27/93, così come modificata ed integrata dalle LL.RR. 17/96 e 25/07. Integrazione dell'autorizzazione al SOCCORSO di infermi e feriti a favore dell'Associazione |  |
| 3883 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Servizio di vigilanza fissa presso il Poliambulatorio Casa della Salute San Paolo. Fatture Aldo Tarricone Security anno 2011.
|  |
| 3882 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Indennità lavoro straordinario Struttura UVAR/UVARP legate alle condizioni di lavoro Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. - Prestazioni effettuate nel mese di GENNAIO 2012. |  |
| 3881 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fattura Ditta AUCHAN - CIG 3207032E83 per la fornitura di prodotti per celiachia |  |
| 3880 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Acquisto Attrezzature Sanitarie con fondi FESR - Distretto Socio Sanitario n.° 6 Ditta AL.CA BIOMEDICA Fattura n. 008/12 del 19/01/2012
|  |
| 3879 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Tribunale di Bari - 3^ Sezione Civile. D.I. n°244/2012 emesso in favore dell'Avv.to G. D'Innella. Esecuzione. |  |
| 3878 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | -Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Art.1 1° comma della L.R. 27/93, così come modificata ed integrata dalle LL.RR. 17/96 e 25/07. Integrazione dell'autorizzazione al TRASPORTO di infermi e feriti a favore della Società den |  |
| 3877 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta A.S.T. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 3876 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI: DE BERNARDIS LUCIA (ex BA/3) DI MEO VINCENZO (ex BA/3) RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2012. |  |
| 3875 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta STAIM per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 3874 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Servizio di facchinaggio prelievi dei campioni biologici del Distretto Socio Sanitario n.° 6 - Fattura 764 del 01/12/2011 Leader Service Bari - Mese di rif. Novembre 2011. |  |
| 3873 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Commissione di esperti per autorizzazione al trasporto/soccorso di feriti ed infermi LL.RR. 27/93 e 17/96.
Liquidazione compenso componenti anno 2011. |  |
| 3872 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Fornitura di materiale cartaceo. Fattura Sancilio n.° 9748 del 22/11/2011€ 399,30. |  |
| 3871 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta MINAFRA VITO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3870 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Distretto Socio Sanitario n.° 6.
Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci - DGR n.° 251 del 26/02/2010- Fatture Ditta Celi Amor n.° 1 del 02/01/2012 e n.° 13 del 01/02/2012.
|  |
| 3869 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2010 per acquisto Farmaci, come da liste di preliquidazione n. 17411 del 22/12/2011. |  |
| 3868 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta TECNOSYSTYEM per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3867 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore del personale del DSS n.° 6 Bari Ovest |  |
| 3866 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | Presidio Ospedaliero Corato. Liquidazione fatture anno 2011 per acquisto Materiale Protesico da impiantare a degenti, Emoderivati, Pellicole Radiografiche, Mezzi di Contrasto, come da liste di preliquidazione n. 3598 - 3600 - 3602 - 3707 - anno 2012. |  |
| 3865 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Indennità legate alle condizioni di lavoro Dirigenza Medica - Veterinaria, Dirigenza Sanitaria - Amministrativa - Tecnica - Professionale, Personale comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di Genna |  |
| 3864 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta MONTONE DOMENICO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi di proprietà dell'ASL BA rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 3863 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | Liquidazione fattura in favore della Ditta Tecnosoluzioni, come da Lista di Preliquidazione n. 3923 del 05/03/2012. |  |
| 3862 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | Liquidazione fattura in favore della Ditta Tecnosoluzioni, come da Lista di Preliquidazione n. 3922 del 05/03/2012. |  |
| 3861 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | Liquidazione fattura in favore della Ditta Tecnosoluzioni, come da Lista di Preliquidazione n. 3921 del 05/03/12. |  |
| 3860 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | Tecnosoluzioni: aggiudicazione e acquisto con affidamento diretto di n. 10 pile al pimbo per defibrillatore Lifepak 12 Medtronic per le UU.OO. di Pronto Soccorso d Dialisi. |  |
| 3859 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione e pagamento in favore dell'assistito D.A. - ai sensi della L.R.
25/96 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 3858 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | Liquidazione fattura nr.185 del 22-11-2011.Lista di prel.nr.2372 del 13-02-2012, in favore della ditta D.F.B. di Bartolomeo di Franco di Molfetta(BA). |  |
| 3857 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | Liquidazione fattura nr.157 del 16-09-2011.Lista di prel.nr.2196 del 09-02-2012, in favore della ditta ELETTRO MEDICAL SUD di Adelfia |  |
| 3856 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | Liquidazione fattura nr.105437 del 26-06-2011.Lista di prel.nr.12852 del 03-10-2011, in favore della ditta DRAEGER MEDICAL. |  |
| 3855 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | Tecnosoluzioni: aggiudicazione e acquisto con affidamento diretto di n. 2 cavi e n. 2 sensori SPO2 Massimo per defribillatore Lifepak 12 Medtronic per la U.O. di Pronto Soccorso. |  |
| 3854 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | Liquidazione fattura nr.7588 del 16-12-2011.Lista di prel.nr.2051 del 06-02-2012, in favore della ditta 3 M.C. di Capurso. |  |
| 3853 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per Sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi, come da liste di preliquidazione nn. 3624 e 3623 del 29/02/12. |  |
| 3852 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | Liquidazione fattura nr.1 del 23-12-2011.Lista di prel.nr.1839 del 02-02-2012, in favore della ditta CONTE di Altamura. |  |
| 3851 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | Dss n. 2 - Assistito P.F. - Concorso spese ex art. 6, D.M. 3/11/1989 sulle spese per cure in Svizzera dal 30/05/2011 al 08/07/2011. Determinazioni. |  |
| 3850 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | Liquidazione fatture nr.1286 del 31-10-2011 e nr.1573 del 19-12-2011.Lista di prel.nr.1537 del 30-01-2012 in favore della Ditta STAMPA SUD. |  |
| 3849 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | P.O.Altamura:liquidazione prestazioni sanitarie A.O.U.Parma.Anno 2012. |  |
| 3848 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione e pagamento rimborso spese di trasporto per dialisi e contributo per prestazioni di dialisi peritoneale domiciliare per assistiti
residenti nell'ambito del Distretto.
Mesi - da Ottobre a Dicembre 2011. |  |
| 3847 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | D.S.S.4 Altamura:liquidazione fatture a favore della ditta 3MC srl per la forniotura di materiale di pulizia.lista di prel.nr.1352 del 26-01-2012. |  |
| 3846 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | D.S.S.4 Altamura:liquidazione fatture a favore della Ditta Jet Service per la fornitura di toner ,drum ,ecc.Lista di prel.nr.1345 del 26-01-2012. |  |
| 3845 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA(CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 10153 DEL 22/06/2011, PER UN IMPORTO DI €. 64.079,44= IVA INCLUSA |  |
| 3844 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta SPA SPE per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3843 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MERZ PHARMA ITALIA SRL (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI FARMACI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 229 DEL 09/01/2012, PER UN IMPORTO DI €. 4.191,00= IVA INCLUSA |  |
| 3842 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA SERVICE (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA OSSIGENO COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2173 DEL 09/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 4.565,93= IVA INCLUSA |  |
| 3841 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING quale rateo contrattuale relativo al periodo novembre-dicembre 2010. |  |
| 3840 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Dimissioni dall'incarico a tempo determinato nel servizio SET 118 postazione diPutignano - Dr. GRECO Fabio. |  |
| 3839 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AIR LIQUIDE MEDICAL SISTEMS (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2589 DEL 14/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 143,04= IVA INCLUSA |  |
| 3838 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA INTER FARMACI SRL (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI FARMACI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2924 DEL 18/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 5.632,00= IVA INCLUSA |  |
| 3837 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ITEM OXYGEN per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti del P.O. di Monopoli. |  |
| 3836 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SALVADORI LUIGI (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2685 DEL 15/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 4.530,61= IVA INCLUSA |  |
| 3835 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA BIO-OPTICA MILANO SPA (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI MATEIALE DIAGNOSTICO COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2151 DEL 08/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 5.385,07= IVA INCLUSA |  |
| 3834 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta EDIL DE LUCA per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento nella struttura del P.O. di Gravina. |  |
| 3833 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA NOVARTIS PHARMA SPA (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI FARMACI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2697 DEL 15/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 2.513,04= IVA INCLUSA |  |
| 3832 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA VECCHI & PIAM (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI FARMACI, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2870 DEL 17/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 22,61= IVA INCLUSA |  |
| 3831 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ACRAF SPA (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 3360 DEL 25/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 378,00= IVA INCLUSA |  |
| 3830 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONEFATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MEDICA VALEGGIA SPA (COD. CIG. COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 3525 DEL 28/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 15.749,40=IVA INCLUSA |  |
| 3829 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA FRESENIUS KABI ITALIA SRL(CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI FARMACI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 3349 DEL 25/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 77,44= IVA INCLUSA |  |
| 3828 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA A.F. MEDICAL SRL(CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 3549 DEL 28/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 25.020,25= IVA INCLUSA |  |
| 3827 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA VITALAIRE ITALIA SPA (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA OSSIGENO COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2201 DEL 09/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 3.777,94= IVA INCLUSA |  |
| 3826 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA B. BRAUN MILANO SPA (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI FARMACI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2702 DEL 15/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 2.571,80= IVA INCLUSA |  |
| 3825 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA BIO-OPTICA MILANO SPA (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 3358 DEL 25/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 945,60= IVA INCLUSA |  |
| 3824 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ABIOGEN PHARMA SPA (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA FARMACI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2717 DEL 15/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 118,64= IVA INCLUSA |  |
| 3823 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SANTEX SPA (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 3353 DEL 25/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 5.294,16= IVA INCLUSA |  |
| 3822 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA DEXTER SRL (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 3350 DEL 25/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 12.934,55= IVA INCLUSA |  |
| 3821 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AIESI H.S. SAS (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 3359 DEL 25/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 4.230,00= IVA INCLUSA |  |
| 3820 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SANTEX SPA (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 16891 DEL 14/12/2011, PER UN IMPORTO DI €. 11.841,77= IVA INCLUSA |  |
| 3819 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Lavori di ripristino del lastrico solare a copertura del nido neonatale dell'Unità Operativa di neonatologia del P.O. di Corato. Approvazione contabilità finale e liquidazione della spesa. |  |
| 3818 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | PRESIDIO OSPEDALIERO BARI NORD "SAN PAOLO" - ACQUISTO DI N. 6 TENDE VERTICALI PER LA UOC DI RADIOLOGIA . - CIG 4013475856. |  |
| 3817 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | PRESIDIO OSPEDALIERO BARI NORD "SAN PAOLO" - ACQUISTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DI BATTERIE DURACELL PROCELL PER I PP.OO. BARI NORD E BARI SUD - CIG 392924538C. |  |
| 3816 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Cessazione dal rapporto convenzionale di Continuità Assistenziale del Dott. MANTA Giovanni a far data dall'1/8/2012. |  |
| 3815 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | PRESIDIO OSPEDALIERO BARI NORD "SAN pAOLO" - aCQUISTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DI MATERIALE ELETTRICO PER I PP.OO. BARI NORD E TRIGGIANO - CIG 3991903E8D. |  |
| 3814 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta EURO KLIMA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 3813 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta GUASTAMACCHIA per intervento di manutenzione ordinaria effettuata presso le sale operatorie del P.O. Di Venere . |  |
| 3812 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ECOTRANSPORT dei F.lli Siragusa per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti fognari esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3811 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Avviso di Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per copertura a tempo indeterminato mediante l'istituto della mobilità, ex art.20 del CCNL 1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria, di n.3 posti di Dirigenti Medici Disciplina Ginecologia Radio |  |
| 3810 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta TECNOALLUMINIO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3809 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta CENTRO INFISSI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3808 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta TECNOALLUMINIO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3807 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta CENTRO INFISSI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3806 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | U.O. Elettromedicali - Liquidazione fatture a favore della Ditta: TEA per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 3805 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Interventi per la realizzazione di lavori adeguamento e sistemazione di alcuni Presidi Territoriali in attuazione delle risorse FESR 2007-2013. Lavori di adeguamento e sistemazione del Presidio Territoriale di Adelfia. Approvazione Stato Avanzamento Lavo |  |
| 3804 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta MATERA GIUSEPPE per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili nella struttura del P.O. di Putignano. |  |
| 3803 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione della spesa in favore della Ditta SAE IMPIANTI per interventi di manutenzione ordinaria programmata sui gruppi statici di continuità installati nel P.O. di Triggiano. |  |
| 3802 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta GUASTAMACCHIA per interventi di manutenzione programmata durante il 2° semestre 2010 sugli impianti di condizionamento d'aria del P.O. di Terlizzi. |  |
| 3801 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta SAE IMPIANTI per la manutenzione programmata effettuata nel 2° e 3° trimestre 2007 al gruppo elettrogeno installato nella sede aziendale. |  |
| 3800 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | Interventi per la realizzazione di lavori adeguamento e sistemazione di alcuni Presidi Territoriali in attuazione delle risorse FESR 2007-2013.
Lavori di adeguamento e sistemazione del presidio Territoriale di Adelfia. Approvazione perizia di variante e |  |
| 3799 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2010 E PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2011 DITTA "F.LLI BERNARD" (CIG. 2140754E12) E DITTA " SERVIZI OSPEDALIERI" (CIG. 21405505BC ) - LAVAGGIO, NOLEGGIO E STIRATURA BIANCHERIA DELLE STRUTTURE SANITARIE DEL D.S.S. N. 8 BARI EST |  |
| 3798 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE CELI AMOR DI MONTARULI PORZIA, FORNITURA PRODOTTI PER CELIACHIA. CIG 3207032E83 |  |
| 3797 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | TRANSAZIONE D.G.R. N. 2408 DEL 02/11/2011.LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HAEMONETICS ITALIA SRL (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2090 DEL 07/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 7.028 |  |
| 3796 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | TRANSAZIONE D.G.R. N. 2408 DEL 02/11/2011.LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA A.F. MEDICAL SRL (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2136 DEL 08/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 30.513,37= IVA |  |
| 3795 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | TRANSAZIONE D.G.R. N. 2408 DEL 02/11/2011.LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MEDICA VALEGGIA SPA (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2849 DEL 17/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 10.786,60= |  |
| 3794 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | TRANSAZIONE D.G.R. N. 2408 DEL 02/11/2011.LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA VYGON ITALIA SRL(CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 3361 DEL 25/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 26.766,59= IVA |  |
| 3793 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | TRANSAZIONE D.G.R. N. 2408 DEL 02/11/2011.LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA TESI ELETTRONICA E SIST. INFORM. SRL (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 3356 DEL 25/02/2012, PER UN IMPORTO |  |
| 3792 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | TRANSAZIONE D.G.R. N. 2408 DEL 02/11/2011.LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ARYON - VYGON ITALIA SRL (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 3352 DEL 25/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 562,80 |  |
| 3791 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | TRANSAZIONE D.G.R. N. 2408 DEL 02/11/2011.LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA FRA PRODUCTION SPA (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 3339 DEL 24/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 2.482,59= IV |  |
| 3790 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | TRANSAZIONE D.G.R. N. 2408 DEL 02/11/2011.LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CHIESI FARMACEUTICI SPA (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA FARMACI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 3346 DEL 24/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 36,63= IVA INCLUSA |  |
| 3789 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | TRANSAZIONE D.G.R. N. 2408 DEL 02/11/2011.LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ALFA WASSERMANN SPA (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA FARMACI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 3344 DEL 24/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 3.484,63= IVA INCLUSA |  |
| 3788 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | TRANSAZIONE D.G.R. N. 2408 DEL 02/11/2011.LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO E PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 3760 DEL 01/03/2012, |  |
| 3787 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | TRANSAZIONE D.G.R. N. 2408 DEL 02/11/2011.LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA TERUMO SRL (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 3386 DEL 27/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 51.284,64= IVA IN |  |
| 3786 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | TRANSAZIONE D.G.R. N. 2408 DEL 02/11/2011.LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA(CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA MATERIALE PROTESICO E PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 3817 DEL 02/03/2012, PER |  |
| 3785 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | TRANSAZIONE D.G.R. N. 2408 DEL 02/11/2011.LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA FASE SRL (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 3970 DEL 05/03/2012, PER UN IMPORTO DI €. 359,84= IVA INCLUSA |  |
| 3784 | 09-03-2012 | 13-03-2012 | TRANSAZIONE D.G.R. N. 2408 DEL 02/11/2011.LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA A.F. MEDICAL SRL (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 17429 DEL 22/12/2012, PER UN IMPORTO DI €. 9.769,78= IVA |  |
| 3783 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | BIOTRONIK SEDA S.p.a. c/ASL BA - Sentenza n. 2839 del 19.03.2010 del Tribunale di Milano - Esecuzione interessi e spese legali. |  |
| 3782 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | FORSEDA S.p.a. ( già SEVIT S.p.a. ) c/ASL BA - Sentenza n. 13758/2007 del Giudice di Pace di Milano - Esecuzione interessi |  |
| 3781 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Ditta Tecnosoluzioni s.r.l. c/ASL BA - Ricorso per decreto ingiuntivo n. 364/11 del Giudice di Pace di Maglie - Esecuzione spese legali. |  |
| 3780 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Ditta Tecnosoluzioni s.r.l. c/ASL BA - Ricorso per decreto ingiuntivo n. 245/11 del Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Maglie - Esecuzione spese legali |  |
| 3779 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | STRUTTURA UVAR/UVARP - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA E SPECIALISTICA AMBULATORIALE EROGATE DALLE STRUTTURE PROVV/ISTITTUZIONALMENTE ACCREDITATE RICADENTI NELL'AMBITO PROVINCIALE DELLA ASL BA - MESE DI NOVEMBRE 2011 E PRECEDENTI. |  |
| 3778 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture ditta FRA PRODUCTION SPA(Cod. CIG n. 3214969458) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 3642 del 29.02.2012 per un importo di € 18.311,02= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N.2408/11. |  |
| 3777 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture ditta ALFA WASSERMANN SPA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 3636 del 29.02.2012 per un importo di € 4.127,16= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N.2408/11. |  |
| 3776 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture ditta FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. (Cod. CIG come da ordini allegati") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 3556 del 28.02.2012 per un importo di € 82.669,58= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N.2408/11. |  |
| 3775 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture ditta MEDICA VALEGGIA S.P.A. (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 3490 del 27.02.2012 per un importo di € 12.421,80= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N.2408/11. |  |
| 3774 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture ditta BAUSCH & LOMB (Cod. CIG n. 278643C6A) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 3485 del 27.02.2012 per un importo di € 13.320,00= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N.2408/11. |  |
| 3773 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture ditta DELTA MED SRL DIV. DIRRA (Cod. CIG n. 2770) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 2563 del 14.02.2012 per un importo di € 5.829,00= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N.2408/11. |  |
| 3772 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | PROGETTO "VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE: UN PERCORSO DI ANALISI CONDIVISA CON PAZIENTI IN QUALITA' DI VALUTATORI".- LIQUIDAZIONE FATTURE.- |  |
| 3771 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture ditta MEDICA VALEGGIA S.P.A. (Cod. CIG n. 274615137E) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 2140 dell'08.02.2012 per un importo di € 2.719,64= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N.2408/11. |  |
| 3770 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture ditta INNOVA MEDICA S.P.A.(Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 2029 del 06.02.2012 per un importo di € 1.113,60= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N.2408/11. |  |
| 3769 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture ditta SISMED S.R.L. (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 1914 del 03.02.2012 per un importo di € 5.861,74= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N.2408/11. |  |
| 3768 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fattura ditta ORION PHARMA S.R.L. (Cod. CIG n. 027313996C) per la fornitura di farmaci, come da lista n. 16415 del 05.12.2011 per un importo di € 7.663,70= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N.2408/11. |  |
| 3767 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fattura ditta TEKNOLAB S.R.L. (Cod. CIG n. 3214969458) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 16401 del 05.12.2011 per un importo di € 1.311,88= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N.2408/11. |  |
| 3766 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fattura ditta TEKNOLAB S.R.L. (Cod. CIG n. 3214969458) per la fornitura di materiale diagnosticoi, come da lista n. 16400 del 05.12.2011 per un importo di € 4.908,61= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N.2408/11. |  |
| 3765 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture ditta VIGON ITALIA S.R.L. (Cod. CIG come da llegato "A") per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 14371 del 02.11.2011 per un importo di € 3.105,00= iva inclusa.
TRANSAZIONE REGIONE PUGLIA D.G.R. N.2408/11. |  |
| 3764 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | DSM ex AUSL BA/3 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO ANNO 2011. |  |
| 3763 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | INSERIMENTI DEI SIG. R.L. e B.D. IN CASA PER LA VITA ANTHROPOS DI BITONTO. |  |
| 3762 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | CSM 14 - PUTIGNANO - INSERIMENTO DEL SIG. (T.F.) IN CENTRO DIURNO "M.a.D. S.a.s." DI LOCOROTONDO (BA). |  |
| 3761 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | CSM 12 - MONOPOLI - INSERIMENTO DEL SIG. (V.M.) IN CRAP "IL GERMOGLIO" DI NOCI (BA). |  |
| 3760 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta CELGENE srl per la fornitura di farmaci come da lista n.3370 27/02/2012.
A.F.T. di TRIGGIANO. |  |
| 3759 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta FRESENIUS KABI ITALIA come da lista n.16262 30/11/2011.
A.F.T. di TRIGGIANO. |  |
| 3758 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | S.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOMEDICA DI BARI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2030 DEL 6/2/2012. CIG. Z0A01D8535. |  |
| 3757 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ANTINIA S.R.L., LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 1841 DEL 02/02/2012, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 532,52 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ANNO 2009. |  |
| 3756 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL NUCLEO ECONOMATO DEL DSS12. FEBBRAIO 2012. REINTEGRO CASSA. |  |
| 3755 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA TECNO HOSPITAL S.R.L. FORNITRICE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3697 DEL 29.02.2012. |  |
| 3754 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE SUSSIDI LEGGE 126 DEL 31/03/1980 IN FAVORE DI ASSISTITI AVENTI DIRITTO, RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2012. |  |
| 3753 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | LEGGE 210/92. INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONI DI EMODERIVATI. PAGAMENTO VITALIZIO I° BIMESTRE 2012. |  |
| 3752 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA . TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 3795 DEL 01.03.2012 - P.A.TH NET. |  |
| 3751 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA . TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 3702 DEL 29.02.2012 - ENEL (PAGAMENTO RID). |  |
| 3750 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA . TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 2971 DEL 20.02.2012 - ENEL (PAGAMENTO RID). |  |
| 3749 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NOVARTIS FARMA S.P.A.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.16078 DEL 28/11/2011. |  |
| 3748 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA . TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 2968 DEL 20.02.2012 - TELECOM ITALIA. |  |
| 3747 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.16106 DEL 28/11/2011. |  |
| 3746 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA . TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 2912 DEL 17.02.2012 - GDF SVEZ. |  |
| 3745 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA . TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 2793 DEL 16.02.2012 - ENEL GAS. |  |
| 3744 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MOVI S.P.A.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.3612 DEL 29/02/2012. |  |
| 3743 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA . TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 2787 DEL 16.02.2012 - A.M.GAS. |  |
| 3742 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MOVI S.P.A.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.3617 DEL 29/02/2012. |  |
| 3741 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA . TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 2783 DEL 16.02.2012 - BPP DIVISIONE GAS. |  |
| 3740 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | S.C. INGEGNERIA CLINICA . TECNOLOGIE - ENERGY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ASL BARI - LISTA 2782 DEL 16.02.2012 - ENI. |  |
| 3739 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione compensi spettanti ai Coordinatori e Docenti del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. - D.M. 07/03/2006 - Polo Formativo di Putignano. |  |
| 3738 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER ASSISTITI NEFROPATICI IN TRATTAMENTO DIALITICO AMBULATORIALE E DOMICILIARE. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011. |  |
| 3737 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX BA/5. PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TEAM SERVICE SOC. CONS. A.R.L. - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2869 DEL 17/02/2012. CIG N. 3402172924. |  |
| 3736 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX BA/5. PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TEAM SERVICE SOC. CONS. A.R.L. - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 1799 DEL 01/02/2012. CIG 2602821BD3. |  |
| 3735 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta SAE IMPIANTI per la manutenzione programmata effettuata nel 1° trimestre 2007 al gruppo elettrogeno instalalto nella sede aziendale. |  |
| 3734 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX BA/5. PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA LEASYS S.P.A. - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2541 DEL 14/02/2012. CIG 3296456 (DERIVATO DA NOLEGGIO) - NUM. CONVENZIONE CONSIP 1022691F4B. |  |
| 3733 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta SAE IMPIANTI per la manutenzione programmata effettuata nel 1° trimestre 2007 ai gruppi elettrogeni installati nella RSA di Modugno. |  |
| 3732 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX BA/5. PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2852 DEL 17/02/2012. CIG N. 1534354CF6. |  |
| 3731 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 2502 DEL 13-02-2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE |  |
| 3730 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 2485 DEL 13-02-2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE |  |
| 3729 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 1007 DEL 23-01-2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE |  |
| 3728 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA/LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 345 DEL 11-01-2012, PER FORNITURA DI FARMACI ATC - OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDICALI - EMODERIVATI - PRODOTTI DIETETICI - REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE R |  |
| 3727 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | DSS N. 13 - ASSISTITO M. G. - LIQUIDAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 1323/2008. |  |
| 3726 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | DISTRETTO N. 14 RENDICONTO SPESE SOSTENUTE A MEZZO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2012 - CODICE ECONOMO N. 45. |  |
| 3725 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING per interventi di manutenzione ordinaria programmata effettuati durante il 3° trimestre 2011 sulle apparecchiature biomediche in uso nelle strutture del LOTTO 2. |  |
| 3724 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | DSS N. 13 - RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO E SPESE FORFETARIE IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI. MESE DI GENNAIO 2012. |  |
| 3723 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione della spesa a favore della Ditta SAE IMPIANTI per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti del P.O. S. Paolo. |  |
| 3722 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANTINIA SRL E AMBIENTE & TECNOLOGIE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI: LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 14325/2011 E N. 896-1280-1845/2012. CIG 26728021FC. |  |
| 3721 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta M.D.L. per intervento di manutenzione di opere civili nel P.O. di Molfetta. |  |
| 3720 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | S.O. PUTIGNANO - ACQUISTO STAMPANTE PER FUNZIONAMENTO FLUORANGIOGRAFO DI PRODUZIONE CARL ZEISS IN USO ALL'U.O. DI COULISTICA - CIG Z5003EF6E6. |  |
| 3719 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta COFELY ITALIA per interventi di manutenzione programmata durante il 2° trimestre 2011 sugli impianti di condizionamento esistenti nelle strutture di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 3718 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE INDENNITA' CHILOMETRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2012. |  |
| 3717 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta SAE IMPIANTI per interventi di manutenzione programmata durante il 1° trimestre 2010 ai gruppi elettrogeni in esercizio nelle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3716 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta COFELY ITALIA per interventi di manutenzione programamta durante il 1° trimestre 2011 sugli impianti di condizionamento esistenti nelle strutture nelel strutture di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 3715 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO. ACQUISTO DI N. 30 IMBALLI DI DISCHI OTTICI PER TC DELLA U. O. DI RADIODIAGNOSTICA DELLO S.O. DI MONOPOLI. CIG: ZC003FE6E8. |  |
| 3714 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta S.H.T. COMPUTER di Morgese Leonardo & C. per interventi di manutenzione ordinaria sulle apparecchiature elettrocontabili ed elettroniche in dotazione all'ambito territoriale di competenza della UTP di Altamura. |  |
| 3713 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO. ACQUISTO DI N. 36 ASTE PORTAFLEBO PER UU. OO. DELLO S.O. DI MONOPOLI. CIG:Z1E03EFFF9. |  |
| 3712 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | AGT - Lavori di adeguamenti e sistemazioni sale operatorie di oculistica ed ambulatori chirurgici al 2° piano del corpo "C "del P.O. Di Venere di Carbonara - Impresa I.TE.CO./Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili - Bari. Liquidazione competenze a sald |  |
| 3711 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | DIPENDENTE SIG. S. M., MATRICOLA (5012159), CONCESSIONE ULTERIORE PERIODO DI UN CONGEDO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL D. LGS. 26 MARZO 2001, N. 151. |  |
| 3710 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione fatture ditta Estel office s.p.a.
di Thiene (VI).
Dr De Nicolo/D.ssa Nisio |  |
| 3709 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione fatture alla Società XEROX Italia Rental Services per canoni noleggio macchine fotocopiatrici.
Dr. De Nicolo/D.ssa Nisio |  |
| 3708 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Gara a procedura negoziata di cui alla Determinazione Dirigenziale n.8114 del 23/05/2011, per nuova fornitura di carta per fotocopiatori e carta in modulo continuo a consegne ripartite, occorrenti alle strutture sanitarie e amministrative della ASL Ba. E |  |
| 3707 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | RIMBORSO SPESE SANITARIE, A L. R. RESIDENTE NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI PUTIGNANO N. 14, GIA' AUTORIZZATA A RICEVERE CURE PRESSO CENTRO AMERICANO DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DEL D. M . 03/11/1989. |  |
| 3706 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | DSS14 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO, TECNICO E AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO PRESSO L'U.O. RIABILITAZIONE & PROTESI DEL DSS N. 14 - PUTIGNANO - PERIODO: NOV - DIC 2011. |  |
| 3705 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta EDIL DE LUCA per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento nella struttura della sede aziendale. |  |
| 3704 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ELI LILLY S.P.A.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 4073 DEL 07/03/2012. |  |
| 3703 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta SAE IMPIANTI per interventi di manutenzione programmata durante il 2° trimestre 2010 ai gruppi elettrogeni in esercizio nelle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3702 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta AUTOMARE per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Monopoli. |  |
| 3701 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta CASA DEL CONDIZIONATORE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Monopoli. |  |
| 3700 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta CENTRAUTO TOPPUTO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 3699 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta CENTRO INFISSI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi di proprietà dell'ASL BA rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3698 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta CENTRO INFISSI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3697 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta NUCCI SANTE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Triggiano. |  |
| 3696 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta MATERA GIUSEPPE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 3695 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ELETTRO TECNICA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti termici esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del S. Paolo. |  |
| 3694 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ITEM OXYGEN per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Monopoli . |  |
| 3693 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta EBANISTERIA ATTOLICO PIETRO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del S. Paolo. |  |
| 3692 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ITEM OXYGEN per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del S. Paolo. |  |
| 3691 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta SVAR CAR per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3690 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta DE.PA. IMPIANTI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3689 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | L. R. n. 25 del 21 /11 / 1996 , n° 14 del 15/05/1998 e n° 28 del 22/12/2000. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSISTITI VARI. |  |
| 3688 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta SERVIZIO ECOLOGICO MERIDIONALE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3687 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE DALLA DITTA MEDICAL BROKING S.A.S - CODICE CIG:Z7003EECE5. |  |
| 3686 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Lavori di risanamento igienico sanitario dei locali siti al piano terra dell'ex Ospedale di Locorotondo sede del Distretto - Aggiudicazione. |  |
| 3685 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI: FEBBRAIO 2012 |  |
| 3684 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | ATTIVITA' AGGIUNTIVA ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO. |  |
| 3683 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | AGT - P.O. FESR 2007-2013 - Completamento, ristrutturazione, rifunzionalizzazione, adeguamento a norma e abbattimento delle barriere architettoniche del COR di Rutigliano - Approvazione perizia suppletiva e di variante. |  |
| 3682 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | ACQUISTO IN PROCEDURA NEGOZIATA DI PRESTAZIONI MIRATE AD UN PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO DESTINATE ALL'ASSISTITO M.N. AFFETTO DA ATASSIA CEREBELLARE CON ATROFIA MULTISISTEMICA, GRAVE DISFAGIA DI PERTINENZA DEL DISTRETTO N. 8 - BARI EST. CIG ZB70 |  |
| 3681 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | Lavori di tinteggiatura degli ambienti adibiti a Laboratorio Analisi e Poliambulatorio dello Stabilimento Ospedaliero "Santa Maria del Piede" sito in Gravina di Puglia alla Via S. Domenico - Aggiudicazione. |  |
| 3680 | 08-03-2012 | 13-03-2012 | CORRESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DEL DISTRETTO S.S. N. 8 - BARI EST - MESE DI FEBBRAIO 2012 |  |
| 3679 | 07-03-2012 | 09-03-2012 | Dss 3 Bitonto - Palo del Colle. Rimborso spese agli assistiti per Vaccinoterapia. |  |
| 3678 | 07-03-2012 | 09-03-2012 | Distretto S.S. n. 3 - Dipendente L.A. - Matricola n. 2503348 - Ausiliaria S.S. - Legge n. 104/92, benefici art. 33 comma 3 e successive modificazioni. |  |
| 3677 | 07-03-2012 | 09-03-2012 | Progetto " La scuola della fertilità " promosso dal Ministero della Salute. Partecipazione dott. Agostinelli Daniele a n. 4 (quattro) giornate di informazione / formazione. Liquidazione delle spese sostenute. |  |
| 3676 | 07-03-2012 | 09-03-2012 | Adesione al progetto " Early detection of drug use and early intervention in children " promosso da Dipartimento Politiche Antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. |  |
| 3675 | 07-03-2012 | 09-03-2012 | Dott. Volpe Carlo, nato l' 1/11/1951 - Dirigente Medico dell' U.O. di Cardiologia - U.T.I.C. con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il P.O. di Molfetta della ASL BA. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - Limiti di Servizio - a d |  |
| 3674 | 07-03-2012 | 09-03-2012 | Liquidazione fattura in favore della Ditta Tecnomedica, come da lista di preliquidazione n. 2703 del 15/02/12. |  |
| 3673 | 07-03-2012 | 09-03-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per la fornitura di Materiali Diagnostici Rx, come da lista di preliquidazione n. 3354 del 25/02/12. |  |
| 3672 | 07-03-2012 | 09-03-2012 | Dipendente matricola n. 2194450 L.A.W. - Assistente Amministrativo - Autorizzazione permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 legge 104/92. |  |
| 3671 | 07-03-2012 | 09-03-2012 | MacroArea A. Integrazione Determina Dirigenziale n. 2634 del 23/02/2012. |  |
| 3670 | 07-03-2012 | 09-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 3947 del 05/03/2012. |  |
| 3669 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 3322, N. 3323, N. 3324, N. 3327, N. 3330, N. 3332, N. 3333 |  |
| 3668 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAL CALO' S.R.L. DI SANTERAMO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 334 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 79 |  |
| 3667 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PUGLIA MEDICAL S.R.L. DI POLIGNANO A MARE PER LA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA ABPM (HOLTER PRESSORIO) PER L'U.O. DI CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3136 PER L'IM |  |
| 3666 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AESSE SOLUZIONI DI MONOPOLI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2840 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 568,80 AN |  |
| 3665 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario; " SANTA MARIA ASSUNTA"
Residenza Protetta di Cassano delle Murge, Ente gestore " Santa Maria
Assunta-Centro Anziani S.r.L."; Liquidazione per l'attività di assistenza
residenziale ad un disabile non |  |
| 3664 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AESSE SOLUZIONI INFORMATICHE DI MONOPOLI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2838 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI |  |
| 3663 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AESSE SOLUZIONI INFORMATICHE DI MONOPOLI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2839 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI |  |
| 3662 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA 3.M.C. S.R.L., PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI GUARDAROBA E PULIZIA DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3318 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 10.556,08 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI ANNO 2011. |  |
| 3661 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA 3.M.C. S.R.L., PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI GUARDAROBA E PULIZIA DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3308 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 21.703,72 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. ANNO 2011. |  |
| 3660 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA 3.M.C. SPA DI CAPURSO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FABBISOGNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3306 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.000,00 ANNO 2 |  |
| 3659 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
RIMBORSO TICKET R.T.L |  |
| 3658 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
RIMBORSO TICKET G.M.C. |  |
| 3657 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fatture ditta BIOTRONIK ITALIA S.P.A. (Cod. CIG n. 2770463264) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista di preliquidazione n. 3271 del 23.02.2012 per un importo di € 14.395,70= iva inclusa. |  |
| 3656 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LAV.I.T. DI FOGGIA PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO, MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2011, DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3300, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 77.414,58 |  |
| 3655 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fatture ditta JET SERVICE di Michele CEGLIA(Cod. CIG n. 153435) per la fornitura di cancelleria, stampati e supporti informatici, come da lista di preliquidazione n. 2996 del 21.02.2011 per un importo di € 1.045,17= iva inclusa. |  |
| 3654 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. DI BARI PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3298, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 9.362,88 ANNO |  |
| 3653 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PUGLIA MEDICAL S.R.L. DI POLIGNANO A MARE PER IL CONTRATTO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 6 SISTEMI ANTIDECUBITO "NIMBUS 3" DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3 |  |
| 3652 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fatture ditta TECHNOACQUE SRL (Cod. CIG n. 2790731811) per la fornitura di materiale per manutenzione strutture immobili, come da lista di preliquidazione n. 2740 del16.02.2012 per un importo di € 2.196,15= iva inclusa. |  |
| 3651 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fatture ditta BIOTRONIK ITALIA S.P.A. (Cod. CIG n. 2767876B85) per la fornitura di presidi chirurgici e materiale protesico, come da lista di preliquidazione n. 1640 del 31.01.2012 per un importo di € 10.309,10= iva inclusa. |  |
| 3650 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 3434, N. 3435, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 33.846,58 A |  |
| 3649 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fatture ditta M.T.R. SRL (Cod. CIG n. 2451091048) per la fornitura di n. 1 "Elettrocardiografo portatile", n. 1 "Carrello servitore per apparecchi" e n. 20 "Rotoli di carta ECG" come da liste di preliquidazione n. 1209 del 25.01.2012 e n. 12 |  |
| 3648 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MANELLI LUIGI S.N.C. DI FASANO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2847, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 5.144,14 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI ANNO 2011. |  |
| 3647 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MANELLI LUIGI S.N.C. DI FASANO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2856, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 28.776,53 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI ANNO 2011. |  |
| 3646 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fatture ditta PAN.ECO SRL(Cod. CIG n. 27878151B7) per il servizio di dinfezione antibatterica e disinfestazione, come da liste di preliquidazione n. 17311 del 21.12.2011 e n. 574 del 16.01.2012 per un importo di € 1.908,00= iva inclusa. |  |
| 3645 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA S.T.A.I.M. DI BARI PER LA FORNITURA DI N. 22 LAVAGNE MAGNETICHE PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3609 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 931,70 ANNO 2011. CIG Z2402FC15D. |  |
| 3644 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fattura ditta M.T.R. SRL (Cod. CIG n. 2787695EAC) per la fornitura din. 2 "Sedie medicheria con braccioli", come da lista di preliquidazione n. 17310 del 21.12.2011 per un importo di € 124,80= iva inclusa. |  |
| 3643 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fatture ditta BIOTRONIK ITALIA S.P.A. (Cod. CIG n. 2767876B85) per la fornitura di presidi chirurgici, come dalista di preliquidazione n. 16430 del 05.12.2011 per un importo di € 15.454,10= iva inclusa. |  |
| 3642 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA STERIL S.P.A. DI SURBO (LE) PER LA FORNITURA DI N. 1 MATERIALE DI CONSUMO PER IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA STERILE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3648, PER L'IMPORTO COM |  |
| 3641 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 3664, N. 3666, N. 3668, N. 3670, N. 3671, N. 3682, N. 3674, N. 3675, N. 3676, N. 367 |  |
| 3640 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ELETTRO TECNICA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3639 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICA S.R.L. DI BARI PER LA FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIATURA A RADIOFREQUENZA DUELE E MATERIALE DI CONSUMO PER L'U.O. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRE |  |
| 3638 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | DIPENDENTE V. A. - MATRICOLA 5005677 - CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE, AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. |  |
| 3637 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | DIPENDENTE C. C. - MATRICOLA 5012581 - CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE, AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. |  |
| 3636 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO. AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 - DIPENDENTE P. P. MATRICOLA 5014321 DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. |  |
| 3635 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO. AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 - DIPENDENTE C. G. MATRICOLA 5012811 CPS TECNICO RADIOLOGIA A TEMPO INDETERMINATO. |  |
| 3634 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. MONOPOLI- CONVERSANO. ACQUISTO IN ECONOMIA DI ACCESSORI PER TAVOLI OPERATORI MATERIALE INFUNGIBILI E NECESSARI PER LA U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE. CIG. Z0503F0019. |  |
| 3633 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Dipartimento di prevenzione-Servizi Veterinari- "Piano operativo
inerenti l'attività di sterilizzazione della popolazione canina randagia DIEF 2007". Liquidazione attività svolta nel periodo dal 09.11.2011 -
31.01.2012. |  |
| 3632 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta COFELY ITALIA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. Di Venere. |  |
| 3631 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI PROTESI ED AUSILI AD UTENTI INVALIDI AVENTI DIRITTO DEL DSS12. ANNO 2011. |  |
| 3630 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO - DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12 - LISTA N. 3524 DEL 28/02/2012 - ANNO 2011 - DGR 1390/2011.. |  |
| 3629 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CHE HANNO ADERITO ALLA TRANSAZIONE DELIB. G.R. 2408/2011, PER ACQUISTO FARMACI, PRESIDI CHIRURGICI, MATERIALE SANITARIO, AUSILI - DITTA HOSPIRA ITALIA SRL - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2010/2011. |  |
| 3628 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CHE HANNO ADERITO ALLA TRANSAZIONE DELIB. G.R. 2408/2011, PER ACQUISTO PRESIDI CHIRURGICI, MATERIALE SANITARIO, AUSILI - DITTA FASE - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2011. |  |
| 3627 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CHE HANNO ADERITO ALLA TRANSAZIONE DELIB. G.R. 2408/2011, PER ACQUISTO PRESIDI CHIRURGICI, MATERIALE SANITARIO, AUSILI - DITTA VYGON ITALIA - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2011. |  |
| 3626 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ITEM OXYGEN per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del S. Paolo. |  |
| 3625 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ALBERGO PETROLI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Triggiano. |  |
| 3624 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta EDIL DE LUCA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili effettuati sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Monopoli. |  |
| 3623 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta GI.CA. COSTRUZIONI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3622 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CHE HANNO ADERITO ALLA TRANSAZIONE DELIB. G.R. 2408/2011, PER ACQUISTO FARMACI - DITTA FRESENIUS KABI ITALIA- FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2010/2011. |  |
| 3621 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta MINAFRA VITO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Altamura. |  |
| 3620 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CHE HANNO ADERITO ALLA TRANSAZIONE DELIB. G.R. 2408/2011, PER ACQUISTO FARMACI - DITTA CHIESI FARMACEUTICI SPA - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2010/2011. |  |
| 3619 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CHE HANNO ADERITO ALLA TRANSAZIONE DELIB. G.R. 2408/2011, PER ACQUISTO FARMACI - DITTA CELGENE SRL - FARMACIA TERRITORIALE DSS12 - ANNO 2011. |  |
| 3618 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | ASSISTENZA INFERMIERISTICA RESA NELL'UOCP DI MONOPOLI NEL PERIODO NOVEMBRE 2011 - FEBBRAIO 2012 - COLLABORAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.S. N. 1975/2011. |  |
| 3617 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ARTSANA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3193 DEL 22.02.2012. |  |
| 3616 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ARTSANA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3105 DEL 21.02.2012. |  |
| 3615 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | DSS N. 13 - PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI N. 1 ECOGRAFO. |  |
| 3614 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | DIPENDENTE SIG. MAGGIPINTO GIOVANNI, NATO A PUTIGNANO IL 26/05/1947, INFERMIERE GENERICO ESPERTO - P.O. DI PUTIGNANO. COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER ANZIANITA'. |  |
| 3613 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | DIPENDENTE SIG. LACATENA LUIGI, NATO A MONOPOLI IL 07/06/1949, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO P.O. DI MONOPOLI. COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER ANZIANITA'. |  |
| 3612 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Indennità legate a condizioni di lavoro personale comparto ex norma contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario effettuata nel mese di GENNAIO 2012. |  |
| 3611 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DAL 01 LUGLIO 2012 DEL DIRIGENTE MEDICO DI NEFROLOGIA E DIALISI, DOTT. GRASSO COSTANZO. |  |
| 3610 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazioni legate alla pronta disponibilità dei dirigenti farmacisti effettuata nel mese di FEBBRAIO 2012. |  |
| 3609 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | DIPENDENTE SIG. C. A. - (MATRICOLA N. 5013500): INFERMIERE GENERICO ESPERTO - CATEGORIA "C", A TEMPO INDETERMINATO. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E DELLE FERIE NON FRUITE. |  |
| 3608 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | RIMBORSO SPESE PER LA VACCINOTERAPIA, A DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA ALLERGOPATIE RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTERETTO SOCIO SANITARIO N. 14 - PERIODO 01/02/2012 - 22/02/2012. |  |
| 3607 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta TRAETTAECOLOGIA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3606 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL P.O. DI MONOPOLI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012. |  |
| 3605 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta BUONPENSIERE GAETANO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3604 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ITEM OXYGEN per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3603 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta DI MASI NICOLA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 3602 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GUARNIERI RAG. PIETRO S.R.L. PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2911, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 23.712,92= DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO ANNO 2011 CIG 39032274 |  |
| 3601 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2816, 2818, 2890, 2891, 2892, 289 |  |
| 3600 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta CICCOLELLA GIAMPAOLO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3599 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta DI MASI NICOLA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 3598 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta PETRONELLI VITO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3597 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta DI MASI NICOLA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 3596 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta EDIL DE LUCA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. S. Paolo. |  |
| 3595 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA F.A.S.E. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONVERSANO DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2359, 2794 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 14.634,81= ANNO 2 |  |
| 3594 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta GRI.MA. per lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde in dotazione dell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3593 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ELETTRO TECNICA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3592 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMA DI ANALISI URINE C/O U.O. DI PATOLOGIA CLINICA. CIG ZCF03E0B80 E CIG. ZCF03E0B80 |  |
| 3591 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta DI MASI NICOLA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 3590 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta IDEAL IMPIANTI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 3589 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta BARILE PASQUALE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3588 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. MONOPOLI - CONVERSANO - ACQUISTO ELETTROBISTURI PER U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE. CIG. Z8503EB1D8 - CIG. ZE703EB2C4. |  |
| 3587 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta MONTONE DOMENICO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sui mobili ed arredi di proprietà dell'ASL BA rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 3586 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta LIPPOLIS IMPIANTI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 3585 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fattura Ditta CELI AMOR . CIG 3196288C49 per la fornitura di prodotti per Celiachia |  |
| 3584 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Lavori di messa in sicurezza dei parapetti, dei pilastri e delle travi afferenti il prospetto interno alla corte dell'ex medicina del P.O. di Bitonto a seguito di caduta di alcune parti di intonaco. Liquidazione fondo incentivante al gruppo di lavoro. |  |
| 3583 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Rimborso parte eccedente ticket per erroneo versamento effettuato |  |
| 3582 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione fattura Ospedale Specializzato in Gastroenterologia "Saverio De Bellis2 di Castellana Grotte (BA) |  |
| 3581 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta MEDITERRANEA SISTEMI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle apparecchiature elettrocontabili in dotazione all'ambito territoriale di competenza della UTP di Putignano. |  |
| 3580 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta MEDITERRANEA SISTEMI per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sull'impianto del P.O. di Gioia del Colle. |  |
| 3579 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta F.LLI DI VITTORIO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3578 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ASSUFFICIO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle apparecchiature elettrocontabili in dotazione all'ambito territoriale di competenza della UTP di Altamura. |  |
| 3577 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta per interventi di manutenzione ordinaria sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alla struttura sanitaria dell'ex ASL BA/4 in esecuzione del contratto di affidamento. Ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA. |  |
| 3576 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | U.O. Elettromedicali - Liquidazione della spesa dovuta per interventi di manutenzione ordinaria sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alla struttura sanitaria dell'ex ASL BA/4 in esecuzione del contratto di affidamento. Ditta SIEMENS. |  |
| 3575 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Tribunale di Bari Sez. Lavoro . Ausl Ba/4 / Massari Tommaso R.G. n. 253/1999 . Liquidazione a saldo di competenze professionali in favore del legale fiduciario, avv. Giovanna Liana Barracane . |  |
| 3574 | 07-03-2012 | 09-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE "LIBELLULA" DI TRICASE (LE) PERIODO DICEMBRE 2011. |  |
| 3573 | 07-03-2012 | 09-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELL'ENTE EPASSS DI BARI RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2012. |  |
| 3572 | 07-03-2012 | 09-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELL'ENTE EPASSS DI BARI RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2012. |  |
| 3571 | 07-03-2012 | 09-03-2012 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ENTE EPASSS FATTURE COSTI DEL PERSONALE - DELIBERA D.G. N. 1069 DEL 01/06/2010 PERIODO GENNAIO 2012. |  |
| 3570 | 07-03-2012 | 09-03-2012 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ENTE EPASSS FATTURE COSTI DEL PERSONALE - DELIBERA D.G. N. 1243 DEL 28/06/2011 PERIODO GENNAIO 2012. |  |
| 3569 | 07-03-2012 | 09-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELL'ENTE EPASSS DI BARI RELATIVE AL PERIODO GENNAIO 2012. |  |
| 3568 | 07-03-2012 | 09-03-2012 | INSERIMENTO DEL SIG. C.F. IN CRAP SAN FRANCESCO DI CASSANO MURGE. |  |
| 3567 | 07-03-2012 | 09-03-2012 | INSERIMENTO DEL SIG. F.G. IN CRAP SAN FRANCESCO DI CASSANO MURGE. |  |
| 3566 | 07-03-2012 | 09-03-2012 | INSERIMENTO DEL SIG. M.P. IN CRAP FRATELLO SOLE DI CASSANO MURGE. |  |
| 3565 | 07-03-2012 | 09-03-2012 | INSERIMENTO DELLA SIG.RA P.G. IN CRAP ANTHROPOS DI GIOVINAZZO. |  |
| 3564 | 07-03-2012 | 09-03-2012 | INSERIMENTO DELLA SIG.RA M.L. IN CRAP EPASSS DI CORATO |  |
| 3563 | 07-03-2012 | 09-03-2012 | INSERIMENTO DEL SIG. L.V. IN CENTRO DIURNO AUXILIUM DI ALTAMURA |  |
| 3562 | 07-03-2012 | 09-03-2012 | INSERIMENTO DEL SIG. M.N. IN CRAP VILLA ADRIANA. |  |
| 3561 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Liquidazione fattura Ditta Stampa Sud. |  |
| 3560 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Indennità al personale sanitario Servizio di Riabilitazione per prestazio ni domiciliari erogate nel mese di Gennaio 2012. |  |
| 3559 | 07-03-2012 | 12-03-2012 | Distretto Socio Sanitario n.9 - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio i n favore dei dipendenti del DSS n.9 nei mesi di ottobre e dicembre 2011. |  |
| 3558 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Fascicolo n. 2551/07.- Rubino Ruggiero c/ ASL BA.- Esecuzione sentenza n. 4661/09 del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro.- Liquidazione e pagamento spese legali da condanna e precetto.- |  |
| 3557 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Lavori di manutenzione relativi al trasferimento di angiografo PHILIPS Integris H 3000 presso la nuova U.O. di Cardiologia del P.O. Di Venere - Aggiudicazione. |  |
| 3556 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta SUSCO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento presso la struttura distrettuale n. 11. |  |
| 3555 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta METALSCISCIOLO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture dell'UTP di Triggiano. |  |
| 3554 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ASSUFFICIO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle apparecchiature elettrocontabili in dotazione all'ambito territoriale di competenza della UTP di Terlizzi. |  |
| 3553 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione della spesa a favore della Ditta SUSCO per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento su impianti installati nel P.O. S. Paolo. |  |
| 3552 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta SUSCO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento presso la struttura distrettuale n. 11. |  |
| 3551 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Sig. T.V. - ex Ausiliario Specializzato - a tempo indeterminato - deceduto in attività di servizio in data 21/05/2011. Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruite. |  |
| 3550 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta IDROTEKNO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 3549 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta IDROTEKNO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza sdell'UTP di Carbonara. |  |
| 3548 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta ELETTRONICA BIO MEDICALE per interventi di manutenzione ordinaria programmata effettuati nel 2010 sulle apparecchiature biomediche in uso nel P.O. di Carbonara. |  |
| 3547 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Sig. V.M. - ex Operatore Tecnico Specializzato - Autista Ambulanze a tempo indetermnato collocato in quiescenza con effetto 01/07/2011. Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruite. |  |
| 3546 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ARTRO SRL(COD. CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 55 DEL 03/01/2012, PER UN IMPORTO DI €. 5.002,28= IVA INCLUSA |  |
| 3545 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ORTHOFIX SRL (COD. CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2365 DEL 11/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 63.353,52= IVA INCLUSA |  |
| 3544 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JOHNSON & JOHNSON SPA (COD. CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2342 DEL 10/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 27.456,00= IVA INCLUSA |  |
| 3543 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JOHNSON & JOHNSON SPA (COD. CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2369 DEL 11/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 11.648,00= IVA INCLUSA |  |
| 3542 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JOHNSON & JOHNSON SPA (COD. CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2367 DEL 11/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 2.527,20= IVA INCLUSA |  |
| 3541 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JOHNSON & JOHNSON SPA (COD. CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2286 DEL 10/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 13.478,40 IVA INCLUSA |  |
| 3540 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JOHNSON & JOHNSON SPA (COD. CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2925 DEL 18/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 1.684,80= IVA INCLUSA |  |
| 3539 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ORTHOFIX SRL (COD. CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2679 DEL 15/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 832,89= IVA INCLUSA |  |
| 3538 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte FARMAC ZABBAN SPA -ARTSANA SPA -SANTEX SPA -EUROMEDICAL SAS-BENEFIS SRL-P.M.A. SRL-PAUL HARTMANN SPA - CODISAN SPA (cod. CIG come da allegato "A"), per la fornitura di farmaci, come da |  |
| 3537 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA INTRAUMA SRL (COD. CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2498 DEL 13/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 1.326,21= IVA INCLUSA |  |
| 3536 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture ditte ALFA WASSERMANN SPA -ELI LILLY ITALIA SPA - CHIESI FARMACEUTICI SPA - DOMPE' SPA - DIPI PHARMA SRL (cod. CIG come da allegato "A"), per la fornitura di farmaci, come da lista n.2559 del |  |
| 3535 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
RIMBORSO TICKET L. P. |  |
| 3534 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
RIMBORSO TICKET M. M. |  |
| 3533 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | STAB.TO OSP. "F. FALLACARA" - TRIGGINAO.
RIMBORSO TICKET M. L. |  |
| 3532 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta ELETTRONICA BIO MEDICALE per interventi di manutenzione ordinaria programmata effettuati nel 2010 sulle apparecchiature biomediche in uso nel P.O. Di Venere. |  |
| 3531 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | STAB.TO "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
RIMBORSO TICKET M. G. L.S. |  |
| 3530 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | RIMBORSO TICKET C. A. |  |
| 3529 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | RIMBORSO TICKET S. M. |  |
| 3528 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | RIMBORSO TICKET P. B. |  |
| 3527 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | AGT - Ristrutturazione generale del P.O. D. Cotugno da destinare a sede dell'IRCCS Oncologico - Fornitura attrezzature ed arredi ed oneri di trasferimento. Liquidazione competenze per collaudo tecnico amministrativo alcuni componenti Commissioni di colla |  |
| 3526 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | RIMBORSO TICKET L. R. |  |
| 3525 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | RIMBORSO TICKET C. G. |  |
| 3524 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | RIMBORSO TICKET M. A. |  |
| 3523 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | RIMBORSO TICKET L. D. |  |
| 3522 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | RIMBORSO TICKET A. R. |  |
| 3521 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | RIMBORSO TICKET R. F. |  |
| 3520 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Rendiconto F. Fallacara - Triggiano - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di febbraio 2012 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale e rentegro di cassa. |  |
| 3519 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Società Cooperativa A.R. Tre Fiammelle (Cod. CIG n. 340195453F) per il servizio di pulizia come da lista di liquidazione n. 295 del 10.01.2012 per un importo di € 64.319,24=. |  |
| 3518 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Revova D.D. n. 8091 del 23.05.2011, n. 8490 del 30.05.2011, n. 8492 del 30.05.2011, n. 9057 del 10.06.2011 e n. 9058 del 10.06.2011 relative alla liquidazione di fatture per forniture di presidi chirurgici, materiale diagnostico e materiale per emodialis |  |
| 3517 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Lavori di ampliamento della Unità Operativa di Neuroradiologia presso il Servizio di Radiologia del P.O. S. Paolo di Bari. Recepimento atti contabilità finale e certificato di regolare esecuzione - Liquidazione saldo impresa esecutrice dei lavori e fondo |  |
| 3516 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Lavori di risanamento delle impermeabilizzazioni dei lastrici solari del servizio di Rianimazione dello Stabilimento Ospedaliero S. Paolo. Accantonamento fondo incentivante - Liquidazione quote fasi di: Progettazione, Direzione Lavori ed adempimenti rela |  |
| 3515 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Stabilimento Ospedaliero S. Paolo - Manutenzione puntuale dei lastrici solari di copertura del 7° piano est compreso i torrini. Accantonamento fondo incentivante - Liquidazione quote fasi di: Progettazione, Direzione Lavori ed adempimenti relativi alla f |  |
| 3514 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Lavori di manutenzione delle aree verdi e trattamento fitoterapico delle essenze arboree presso le sedi del DSS n. 7 della ASL BA. Accantonamento fondo incentivante - Liquidazione quote fasi di: Progettazione, Direzione Lavori ed adempimenti relativi all |  |
| 3513 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Lavori di manutenzione delle aree verdi presso la sede dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II sito in Bari alla Via Orazio Flacco n. 65. Accantonamento fondo incentivante - Liquidazione quote fasi di: Progettazione, Direzione Lavori ed adempimenti relati |  |
| 3512 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Manutenzione delle aree verdi e trattamento fitoterapico delle essenze arboree presso il P.O. S. Giacomo di Monopoli. Accantonamento fondo incentivante - Liquidazione quote fasi di: Progettazione, Direzione Lavori ed adempimenti relativi alla fase della |  |
| 3511 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | CONCESSIONE PERMESSI PER MOTIVI DI STUDIO ART. 22 CCNL 20/09/02 - ANNO SOLARE 2012 DIP.TI SOLAZZO VITO - PORTENTO ANNALISA - DI TURI FRANCESCA E DANIELE GRAZIA ANNAMARIA RITA |  |
| 3510 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Riqualificazione impianto elevatore montacarico cucina centrale lato est matr. 7340 dello Stabilimento Ospedaliero San Paolo. Aggiudicazione. |  |
| 3509 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. "M. Sarcone" Terlizzi - Lavori urgenti di riqualificazione della zona piano terra (attuali uffici amministrativi) per nuove sedi Poliambulatorio ed Ufficio Ticket. Aggiudicazione. |  |
| 3508 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 16227 DEL 30/11/2011. |  |
| 3507 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ITEM OXYGEN per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. S. Paolo. |  |
| 3506 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI COLOPLAST S.P.A.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 3403 DEL 27/02/2012. |  |
| 3505 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 3391 DEL 27/02/2012. |  |
| 3504 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI SAPIO LIFE S.R.L.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 3377 DEL 27/02/2012. |  |
| 3503 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 16176 DEL 29/11/2011. |  |
| 3502 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta T.E.A. per interventi di manutenzione ordinaria programmata effettuata nel 4° trimestre 2011 sulle apparecchiature biomediche in uso nelle strutture del lotto 3. |  |
| 3501 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI TELEFLEX - MEDICAL S.R.L.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 3398 DEL 27/02/2012. |  |
| 3500 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ABBOTT S.R.L.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 3264 DEL 23/02/2012. |  |
| 3499 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta T.E.A. per interventi di manutenzione ordinaria programmata effettuata nel 3° trimestre 2011 sulle apparecchiature biomediche in uso nelle strutture del lotto 3. |  |
| 3498 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SANOFI - AVENTIS S.P.A.=. TRASAZIONE REGIONE PUGLIA DGR 2408 DEL 02/11/2011.
LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 3682 DEL 29/02/2012 E 4025 DEL 06/03/2012. |  |
| 3497 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta CISCUTTI ARREDAMENTI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. S. Paolo. |  |
| 3496 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta T.E.A. per interventi di manutenzione ordinaria programamta effettuata nel 1° trimestre 2011 sulle apparecchiature biomediche in uso nelle strutture del lotto 3. |  |
| 3495 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta TIA NETWORKS per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 3494 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta LONGO GIOVANNI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 3493 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta MONITILLO CANTIERI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti esistenti nelle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Triggiano. |  |
| 3492 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta I.T.M. per interventi di manutenzione programmata durante il 1° semestre 2011 sugli impianti termici installati in alcune strutture dell'UTP di Carbonara. |  |
| 3491 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta CISCUTTI ARREDAMENTI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 3490 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta TIA NETWORKS per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 3489 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta I.T.M. per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Carbonara. |  |
| 3488 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta TIA NETWORKS per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 3487 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Lavori di manutenzione straordinaria impianti tecnologici posti sul lastrico solare del P.O. "Fiorenzo Jaia " di Conversano. Approvazione contabilità finale e liquidazione della spesa. |  |
| 3486 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta I.T.M. per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture dell'UTP di Carbonara. |  |
| 3485 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta EDIL RESTAURI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 3484 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Cessazione dal rapporto convenzionale di medicina Pediatrica del Dr. AMENDOLA Ferdinando per limiti di età. |  |
| 3483 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta LIPPOLIS IMPIANTI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 3482 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | U.O. Elettromedicali - Liquidazione della spesa dovuta alla ditta ELETTRONICA BIO MEDICALE per interventi di manutenzione ordinaria programamta effettuata durante il 2010 sulle apparecchiature biomediche in uso nelle strutture del lotto n. 1. |  |
| 3481 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta per interventi di manutenzione ordinaria sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alla struttura sanitaria dell'ex ASL BA/2 in esecuzione della proroga di affidamento. ditta SO.RA.T. RAPPRESENTANZE. |  |
| 3480 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Cessazione dal rapporto convenzionale di medicina generale del Dr. GENTILE Felice a decorrere dall'1/4/2012. |  |
| 3479 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta I.T.M. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili su strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 3478 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari - Sig.ra SERGI Annunziata. Liquidazione Compenso Febbraio 2012. |  |
| 3477 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari - Sig.ra CAIATI Maria. Liquidazione Compenso Febbraio 2012. |  |
| 3476 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari - Sig.PIACENTE Pietro. Liquidazione Compenso Febbraio 2012. |  |
| 3475 | 06-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture Ditta 3MC.Lista di prel.nr.3811"sezddpba XBA/3". |  |
| 3474 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Dott. ANCONA Nicola, nato il 16.04.1946 - Dirigente Amministrativo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSS/11. Cessazione per superati limiti di età 16.04.2012 e collocamento in quiescenza con effetto 17.04.2012. |  |
| 3473 | 06-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture Comunità" San Maurizio"per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel.nr.3419"sezddpba XBA/3". |  |
| 3472 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Sig. FINOCCHIO Sabino, nato il 16.03.1948 - O.T.A. - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Di Venere. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - a decorrere dall'1.06.2012 e collocamento in quiescenza con effetto 01.06.2012. |  |
| 3471 | 06-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture in favore della Ditta Phiocenter Fasano per trasporto urgente campioni biologici.Liste varie"sezddpba XBA/3". |  |
| 3470 | 06-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture per fornitura servizio di vigilanza" Istituto di Vigilanza PELICANUS".Lista di prel.nr.3444"sezddpba XBA/3". |  |
| 3469 | 06-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture per fornitura servizio di vigilanza" Istituto di Vigilanza I.V.R.I".Lista di prel.nr.3209"sezddpba XBA/3". |  |
| 3468 | 06-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti vari della Struttura Servizio Veterinario di Sanità Animale(Area"A").Mese di maggio,giugno,luglio 2011. |  |
| 3467 | 06-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti vari della Struttura Servizio Veterinario di Sanità Animale(Area"A").Mese di febbraio 2011. |  |
| 3466 | 06-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione rimborso spese missioni,in favore del Dott.Bartolomeo Varvara,dipendente del Servizio Veterinario (Area"C"),rapporto di collaborazione con Assessorato Regionale alle politiche della Salute.Mese di giugno 2011. |  |
| 3465 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Sig. MINERVA Gennaro, nato il 06/05/1951 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. San Paolo - ASL BA. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dall'1.05.2012 e collocamento in quiescenza con effetto 01.05.2012. |  |
| 3464 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta per interventi di manutenzione ordinaria sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alla struttura sanitaria dell'ex ASL BA/2 in esecuzione della proroga di affidamento alla GE HELTHCARE CLINICAL SYSTEMS. |  |
| 3463 | 06-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione rimborso spese missioni,in favore del Dr.Bartolomeo Varvara d pendente del Servizio Veterinario (Area"C")rapporto di collaborazione con Assessorato Regionale alle Politiche della Salute.Mese di maggio 2011. |  |
| 3462 | 06-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione rimborso spese missioni,in favore del Dr.Bartolomeo Varvara d pendente del Servizio Veterinario (Area"C")rapporto di collaborazione con Assessorato Regionale alle Politiche della Salute.Mese di marzo 2011. |  |
| 3461 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Sig.ra MINAFRA Anna, nata il 20/04/1950 - Ausiliario Specializzato - di ruolo dell'Azienda c/o il D.S.S. N°7. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di età e collocamento in quiescenza con eff |  |
| 3460 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | U.O. Elettromedicali - Liquidazione fatture a favore della Ditta SORAT RAPPRESENTANZE, per interventi sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 3459 | 06-03-2012 | 06-03-2012 | D.S.S.5:ditta BIOTEK"Transazione Regione Puglia delibera nr.2408". |  |
| 3458 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | U.O. Elettromedicali - Liquidazione fatture a favore della Ditta SISTEMI IPERBARICI per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 3457 | 06-03-2012 | 06-03-2012 | D.S.S.5:ditta FASE"Transazione Regione Puglia delibera nr.2408". |  |
| 3456 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Sig. REALE Giovanni, nato il 27/02/1951 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Fallacara - Triggiano. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dall'1.04.2012 e collocamento in quiescenza con effetto 01.04.2012. |  |
| 3455 | 06-03-2012 | 06-03-2012 | D.D.S. nr.5:liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio,in favore di dipendenti vari. |  |
| 3454 | 06-03-2012 | 06-03-2012 | D.S.S.4 Altamura:legge 126/80-pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto-gennaio/febbraio 2012. |  |
| 3453 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | U.O. Elettromedicali - Liquidazione fatture a favore della Ditta EXECUTIVE SERVICE per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 3452 | 06-03-2012 | 06-03-2012 | D.S.S.4 Altamura:legge 126/80-pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto-dicembre e conguaglio Anno 2011-. |  |
| 3451 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | U.O. Elettromedicali - Liquidazione fatture a favore della Ditta VIVISOL per interventi di manutenzione sulle attrezzature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell'ASL BA. |  |
| 3450 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta PUGLIA MEDICAL per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature elettromedicali in uso nel P.O. di Altamura. |  |
| 3449 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 3448 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione fatture GLOBAL CRI S.R.L. ( CIG: 2184459098 ) - servizio
di pulizia: come da lista di preliquidazione n°2732 del 15.02.2012 per
l'importo complessivo di Euro 50.295,64 relativamente ai mesi di
Aprile,Maggio,Giugno, Luglio, Agosto e S |  |
| 3447 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta EDIL RESTAURI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 3446 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. San Giacomo Monopoli - Manutenzione straordinaria per installazione di micro gruppo statico di continuità a servizio di vari reparti. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico-estimativa. |  |
| 3445 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. San Giacomo Monopoli - Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto montalettighe matr. 5587 - Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico-estimativa |  |
| 3444 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. San Giacomo Monopoli. Manutenzione straordinaria per adeguamento montacarichi matr. 2687 ed impianto montalettighe - Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico-estimativa. |  |
| 3443 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. San Giacomo Monopoli - Lavori di sistemazione parcheggio interno. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico-estimativa. |  |
| 3442 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Lavori di manutenzione ordinaria per risanamento dei servizi igienici della U.O. di Nefrologia del P.O. Don Tonino Bello - Molfetta. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico-estimativa. |  |
| 3441 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Lavori di manutenzione ordinaria per risanamento dell'impianto chiamata degenti e dei servizi igienici della U.O. di Ortopedia del P.O. Don Tonino Bello - Molfetta. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico-estimativa. |  |
| 3440 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | DSM EX AUSL BA/5 - RENDICONTAZIONE FINALE GESTIONE CASSA ECONOMALE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2012. PRESA D'ATTO CHIUSURA CASSA ECONOMALE N. 046. |  |
| 3439 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | ATTIVITA' RIABILITATIVA TERRITORIALE DSM ASL BA ANNO 2011 LIQUIDAZIONE FATTURE. |  |
| 3438 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | ATTIVITA' RIABILITATIVA TERRITORIALE DSM ASL BA ANNO 2011 LIQUIDAZIONE FATTURE. |  |
| 3437 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA - AMMINISTRATIVA - TECNICA - PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERSONALE DSM BARI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2 |  |
| 3436 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Lavori di manutenzione straordinaria facciata lato sud e lato nord del P.O. con rifacimento dell'intonaco e pitturazione. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico-estimativa. |  |
| 3435 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | P.O. San Giacomo Monopoli - Manutenzione straordinaria per adeguamento ascensore matr. 5529 - Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico-estimativa. |  |
| 3434 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | Lavori di rifunzionalizzazione ambienti al 4° piano del P.O. di Terlizzi per allocazione attività sanitarie ospedaliere. Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 4. Liquidazione fatture relative al certificato di pagamento n. 4. |  |
| 3433 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16121 DEL 28/11/2011. |  |
| 3432 | 06-03-2012 | 08-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AM - NEXT S.R.L.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3224 DEL 23/02/2012. |  |
| 3431 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Tribunale di Trani - Sezione Penale. Procedimento Penale n°777/2006 R.G. N.R. e n°329/2006 G.I.P.. Liquidazione, in favore del Dr. P. N. M. Sallustio, delle spese e competenze legali occorse per la propria difesa, giusta provvedimento del GIP del |  |
| 3430 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | COORDINAMENTO 118 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2012 DA PARTE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA CASSA ECONOMALE E REINTEGRO DI CASSA |  |
| 3429 | 05-03-2012 | 06-03-2012 | Servizio di facchinaggio, ausiliarato, pulizie e portierato. Liquidazione fattura n.4 del 20/02/2012-SantaService ASL BA srl. |  |
| 3428 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio per emodializzati GENNAIO 2012 € 3.733,34 |  |
| 3427 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 1810 del 01/02/2012 a favore della Ditta LINDE MEDICALE S.R.L. per fornitura effettuate dal Settore Protesi |  |
| 3426 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione assistiti L. 25/96 costo € 6.498,92 |  |
| 3425 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fattura Ditta sancilio di Molfetta (BA). Lista di preliquidazione n. 2723 del 15/02/2012 e n. 3205 del 22/02/2012. |  |
| 3424 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fattura Ditta Sancilio come da lista di preliquidazione n. 2119 del 08/02/2012. |  |
| 3423 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione fatture alla società Kyocera Mita Italia spa per canoni noleggio macchine fotocopiatrici. |  |
| 3422 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fatture elencate nella lista di preliquidazione n.3479 del 27/02/2012 a favore della ditta Ambiente e Tecnologie s.r.l. di Bitonto (BA)per servizio raccolta e smaltimento rifiuti speciali. |  |
| 3421 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fatture elencate nella lista di preliquidazione n.3474 del 27/02/2012 a favore della ditta A.P.E. S.r.l. di Bari per intervento di disinfezione ,disinfestazione e deblatizzazione all' ex P.O. di Rutigliano. |  |
| 3420 | 05-03-2012 | 05-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Territorio ex Asl Ba2 - Utenti vari. Rimborso per prestazioni non eseguite. |  |
| 3419 | 05-03-2012 | 05-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario ASL BARI. Liquidazione indennità in favore dell'allevatore Del Vecchio Vincenzo rappresentante legale della S.s. Agr. "Fornisone" per l'abbattimento di capi di specie ovina risultati sensibili alla Scrap |  |
| 3418 | 05-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 3911 del 05/03/2012. |  |
| 3417 | 05-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale. Come da Lista di Preliquidazione n. 3762 del 01/03/2012. |  |
| 3416 | 05-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia. Come da Lista di Preliquidazione n. 3820 del 02/03/2012. |  |
| 3415 | 05-03-2012 | 05-03-2012 | DDP Giovinazzo. Riconversione versamento contributo Schering Plough in attrezzature sanitarie e gestionale. |  |
| 3414 | 05-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fatture in favore di Ditte Diverse per la fornitura di Materiali Diagnostici Rx, come da lista di preliquidazione n. 2500 del 13/02/12. |  |
| 3413 | 05-03-2012 | 05-03-2012 | Dss Uno Molfetta / Giovinazzo. Art. 22 L.R. 14/04. Rimborso spese sostenute per Vaccinoterapia. (Distinta n. 1/2012) |  |
| 3412 | 05-03-2012 | 05-03-2012 | Dss 3 Bitonto - Palo del Colle. Rimborso spese agli assistiti per interventi trapianto e malattie rare. |  |
| 3411 | 05-03-2012 | 05-03-2012 | Revoca Determinazione Dirigenziale n. 9754 del 23/06/2011. |  |
| 3410 | 05-03-2012 | 05-03-2012 | Area Gestione Risorse Umane - Sig.ra M.M.D. matricola n. 2702189. Risoluzione rapporto di lavoro per inabilità. |  |
| 3409 | 05-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Medigas Italia srl, come da liste di preliquidazione n. 1335 / 2012. Determinazioni. |  |
| 3408 | 05-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione e pagamento fatture Ditta: Farmacia Samarelli dott. Nicola, come da liste di preliquidazione n. 3430 / 2012. Determinazioni. |  |
| 3407 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio, Gennaio 2012, in favore dei dipendenti del D.S.S. n.° 11 dell'ASL BA |  |
| 3406 | 05-03-2012 | 06-03-2012 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CASA PROTETTA "DON GIOVANNI SILVESTRI" .APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2011. |  |
| 3405 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Rendiconto della cassa economale della sede della ASL BA per spese sostenute nel periodo Gennaio-Febbraio 2012. |  |
| 3404 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fattura Ditta Medit Express srl-Bari- |  |
| 3403 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fatture ditta Prodeo spa -Bari- |  |
| 3402 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fattura Aldo Tarricone Sicurezza srl -Modugno- |  |
| 3401 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione e pagamento alla Ditta Kuwait Petroleum Italia spa della fattura per fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card.
|  |
| 3400 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Attività della Ditta SIM NT di supporto tecnico specialistico per consentire il completamento della unificazione delle reti aziendali. |  |
| 3399 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza cronica residenti nel D.S.S 11.Ditta Medic Air |  |
| 3398 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza cronica residenti nel D.S.S 11.Ditta Puglia Life Srl |  |
| 3397 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza cronica residenti nel D.S.S 11.Ditta Domolife |  |
| 3396 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Ditta SIMNT liquidazione fatture servizio DURC portale gestione fornitori, periodo: settembre-dicembre 2011. |  |
| 3395 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza cronica residenti nel D.S.S 11.Ditta Vivisol Srl |  |
| 3394 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza cronica residenti nel D.S.S 11.Ditta Linde Medicale Srl |  |
| 3393 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Indennità legate alle condizioni di lavoro Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Proposta di liquidazione prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel mese di febbraio 2012 dal personale dell'Area Patrimonio. |  |
| 3392 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | STAB.TO OSP. "FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle ditte ALFA INTES SRL - BRACCO SPA - MOLTENI L. MOLTENI & C. Snc - BRUNO FARMACEUTICI SPA - SANOFI AVENTIS SPA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da |  |
| 3391 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | STAB.TO OSP. "FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta DELCON SRL (Cod. CIG: 3213720DA0) per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio analisi, come da lista n. 2542 del 14.02.2012 allegata per un importo di € 5.203, |  |
| 3390 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | STAB.TO OSP. "FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle ditte BAYER SPA - BRISTOL MYERS SQUIBB SRL - MSD ITALIA SRL - PFIZER ITALIA SRL (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 2540 del 14.02.2012 a |  |
| 3389 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | STAB.TO OSP. "FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle ditte GAMBRO HOSPAL SPA - ESTOR SPA - FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA (Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di materiale per emodialisi, come da lista n. 2343 del 10 |  |
| 3388 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | STAB.TO OSP. "FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta ABBOTT SRL (Cod. CIG: 32068318A6) per la fornitura di prodotti dietetici, come da lista n. 2322 del 10.02.2012 allegata, per un importo di € 297,00=. |  |
| 3387 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | STAB.TO OSP. "FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta KEDRION S.P.A.(Cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di emoderivati, come da lista n. 2320 del 10.02.2012 allegata, per un importo di € 7.949,70=. |  |
| 3386 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | STAB.TO OSP. "FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della SOCIETA' SUD IMAGING SRL (Cod. CIG: 27190284E2) per la fornitura di materiale diagnostico RX, come da lista n. 2309 del 10.02.2012 allegata, per un importo di € 30.731,58= iva inc |  |
| 3385 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | STAB.TO OSP. "FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL (Cod. CIG: 3214360DC5) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 2302 del 10.02.2012 allegata, per un importo di € 4.642 |  |
| 3384 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | STAB.TO OSP. "FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle dittae INSTRUMENTATION LABORATORY SPA - LP ITALIANA SPA - OXOID SPA - TECHNOGENETICS SRL - MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL - FUTURA SYSTEMS SRL - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA - A. |  |
| 3383 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | STAB.TO OSP. "FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore delle ditte BIOMERIEUX ITALIA SPA - BIO RAD LABORATORIES SRL - MEDICAL SYSTEMS SPA - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL - A.D.A. SRL (Cod. CIG come da allegato A) per la fornitura di ma |  |
| 3382 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | STAB.TO OSP. "FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta DIASORIN SPA (Cod. CIG 3213745245) per la fornitura di materiale diagnostico, come da lista n. 2265 del 10.02.2012 allegata, per un importo di € 14.633,66=. |  |
| 3381 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | STAB.TO OSP. "FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. (Cod. CIG: 32135197C3 per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio analisi, come da lista n. 2213 del 09.02.2012 per un importo d |  |
| 3380 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | STAB.TO OSP. "FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta ABBOTT SRL (Cod. CIG: 3212770DA9) per la fornitura di materiale diagnostico per laboratorio analisi, come da lista n. 2205 del 09.02.2012 per un importo di € 78.473,11=. |  |
| 3379 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Stab.to Osp. "F. FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fatture a favore della ditta ARTSANA spa (CIG come da allegato A), per la fornittura di presidi chirurgici, come da lista n. 2187 del 09.02.2012 allegata, per l'importo di € 566,41= Sopravvenienze pa |  |
| 3378 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | STAB.TO OSP. "FALLACARA" - TRIGGIANO.
Revoca Determina Dirigenziale P.O. Bari-Sud n. 7346 del 10.05.2011 relativa alla liquidazione di fatture a diverse ditte per forniture di materiale di manutenzione in strutture immobiliari. |  |
| 3377 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | STAB.TO OSP. "FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura a favore della ditta AMBIENTE & TECNOLOGIE (Cod. CIG: 39380727D0) per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, come da lista di liquidazione n. 2990 del 20.02.2012 per un impor |  |
| 3376 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | STAB.TO OSP. "FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura a favore della ditta IDROTEKNO S.A.S. (Cod. CIG: 2790818FDA) per la fornitura di materiale di manutenzione in strutture immobiliari, come da lista n. 2240 del 09.02.2012 per un importo di € 1.21 |  |
| 3375 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della ditta C N I S.P.A. per il servizio gestione archivi S.O. "Di Venere e S.O. "F. Fallacara", come da lista n. 17621 del 31.12.2011 per un importo di € 5.847,84=. |  |
| 3374 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | STAB.TO OSP. "FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura a favore della ditta ABBINANTE MARIA (Cod. CIG: 3085778090) per la fornitura di materiale di manutenzione in strutture immobiliari, come da lista n. 17620 del 31.12.2011 per un importo di € 2.15 |  |
| 3373 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | STAB.TO OSP. "FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura a favore della ditta L'ALTRO BAGNO E DINTORNI dei F.lli Clarizio (Cod. CIG: 3877782EEC) per la fornitura di materiale di manutenzione in strutture immobiliari, come da lista n. 17619 del 31.12.2 |  |
| 3372 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | STAB.TO OSP. "FALLACARA" - TRIGGIANO.
Liquidazione fattura a favore della ditta TECCHNOACQUE SRL (Cod. CIG: 2790731811) per la fornitura di materiale di manutenzione in strutture immobiliari, come da lista n. 17607 del 31.12.2011 per un importo di € 240 |  |
| 3371 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della ditta ABBINANTE MARIA (Cod. CIG: 395460641B) per la fornitura di materiale di manutenzione in strutture immobiliari, come da lista n. 17606 del 31.12.2011 per un importo complessivo di € 1.759,32=. |  |
| 3370 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Presidio Ospedaliero Bari-Sud - Stabilimento Ospedaliero "Fallacara". Liquidazione fattura a favore della ditta ABBINANTE MARIA (Cod. CIG: 3478565AA3) per la fornitura di materiale di manutenzione in strutture immobiliari, come da lista n. 17597 del 30.1 |  |
| 3369 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Presidio Ospedaliero Bari-Sud - Stabilimento Ospedaliero "Fallacara". Acquisto materiale di manutenzione per attrezzature sanitarie - n. 1 lampada per genaratore di luce XenonOlympus (CIG: 3750514E0C). |  |
| 3368 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Presidio Ospedaliero Bari-Sud - Stabilimento Ospedaliero "Fallacara". Acquisto stampati dalla ditta PUGLIA GRAFICA di Guadagno Matteo (Codice CIG: 3977379CF8) N. 300 cartelle cliniche Day Surgery Medicina Generale. |  |
| 3367 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | RIMBORSO TICKET P. A.A. |  |
| 3366 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | RIMBORSO TICKET C. M.E. |  |
| 3365 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | RIMBORSO TICKET T. G. |  |
| 3364 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | RIMBORSO TICKET B. M. |  |
| 3363 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | RIMBORSO TICKET B. R. |  |
| 3362 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | RIMBORSO TICKET M. L.R. |  |
| 3361 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | RIMBORSO TICKET D. M.C. |  |
| 3360 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | RIMBORSO TICKET C. M.C. |  |
| 3359 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta EUROMED S.R.L.(cod. CIG n. 3516805F47) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 2860 del17.02.2012 per un importo di € 4.719,00= iva inclusa. |  |
| 3358 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fattura in favore della ditta TEVA ITALIA S.R.L. per la fornitura di farmaci, come da lista n. 2757 del 16.02.2012 per un importo di € 168,45= iva inclusa. |  |
| 3357 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fattura in favore della ditta IDIS LIMITED (cod. CIG n. 27849261A3) per la fornitura di farmaci esteri, come da lista n. 2586 del 14.02.2012 per un importo di € 10.797,48= iva inclusa. |  |
| 3356 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta DEXTER SRL (cod. CIG n. 2736306723) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 2505 del 13.02.2012 per un importo di € 3.132,04= iva inclusa. |  |
| 3355 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta PANIFICIO SALOMONE (cod. CIG n. 3705518230) per la fornitura di panini, come da lista n. 1230 del 25.01.2012 per un importo di € 8.182,63= iva inclusa. |  |
| 3354 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta AM-NEXT S.R.L. (cod. CIG n. 339920BB2B) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 931 del 20.01.2012 per un importo di € 1.404,81= iva inclusa. |  |
| 3353 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta BAXTER S.P.A. (cod. CIG n. 278654165F) per la fornitura di farmaci, come da lista n. 16282 dell'01.12.2011 per un importo di € 29.605,19= iva inclusa. |  |
| 3352 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta B. BRAUN MILANO S.P.A. (cod. CIG n. 2770417C6B) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 15765 del 23.11.2011 per un importo di € 1.870,97= iva inclusa. |  |
| 3351 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fattura in favore della ditta BETAFIN S.P.A. (cod. CIG n. 27864478CC) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 15476 del 17.11.2011 per un importo di € 673,44= iva inclusa. |  |
| 3350 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta DAKO ITALIA SPA cod. CIG n. 32136167CF) per la fornitura dimateriale diagnostico, come da lista n. 14760 dell' 08.11.2011 per un importo di € 29.550,05= iva inclusa. |  |
| 3349 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA (cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 15741 del 22.11.2011 per un importo di € 4.794,57= iva inclusa. |  |
| 3348 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL (cod. CIG n.0170469377) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 14816 del 09.11.2011 per un importo di € 7.843,20= iva inclusa. |  |
| 3347 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta FERRING SPA (cod. CIG come da allegato "A") per la fornitura di farmaci, come da lista n. 14793 del 09.11.2011 per un importo di € 14.001,53= iva inclusa. |  |
| 3346 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fatture in favore della ditta ANTARES SRL (cod. CIG n. 2734605B6C) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 14605 del 07.11.2011 per un importo di € 7.776,00= iva inclusa. |  |
| 3345 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fatture in favore della SOCIETA' SUD IMAGING S.R.L. (cod: CIG n. 2719077D4F), per la fornitura di materiali diagnostici rx, come da liste n. 12834 del 30.09.2011 e n. 114 del 04.01.2012 per un importo di € 103.012,87= iva inclusa. |  |
| 3344 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fattora in favore della ditta BIO SUD MEDICAL SYSTEMS S.R.L. (cod: CIG n. 27362221D3) per la fornitura di presidi chirurgici, come da lista n. 9506 dell'08.06.2011 per un importo di € 121,20= iva inclusa. |  |
| 3343 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Liquidazione fatture a favore delle Poste Italiane come da lista di liquidazione n. 3146 del 22.02.2012 per un importo di € 126,52=. |  |
| 3342 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | Stabilimento Ospedaliero "Di Venere" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di febbraio 2012 da parte del funzionario responsabile della Cassa Economale e reintegro di cassa. |  |
| 3341 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | struttura UVAR/UVARP - Esecuzione Sentenza n. 13/2010 emessa da Tribunale Civile di Trani a con pedissequo Atto di Precetto notificato il 20/01/2012 a favore del Centro Medico Specialistico s.r.l. con sede legale in Barletta alla Via Imbriani n. 23 - Liq |  |
| 3340 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | AGT - Interventi urbanistici connessi a viabilità e a zone di parcheggio per una più immediata accessibilità e fruibilità del P.O. Di Venere di Carbonara. Liquidazione fatture Eliografica Siciliani. |  |
| 3339 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Tribunale di Bari Sez. dist. di Putignano - Impresa di Costruzioni Ingg. Giovannini e Micheli s.p.a. c/ ex Ausl Ba/5 - sent. n. 99/11 . Liquidazione in favore dell'Erario dell'imposta dovuta per la registrazione atti giudiziari . |  |
| 3338 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Atto di diffida notificato dal sig. G. C. D. per risarcimento danni da responsabilità medica - Gestione sinistri. |  |
| 3337 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Atto di citazione dinanzi al G. d. P. di Noci notificato dal sig. Giannico Giovanni per risarcimento danni da R.C.T. .- Gestione sinistri. |  |
| 3336 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Atto di diffida notificato dal sig. F.F. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri. |  |
| 3335 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE.
LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 16060 DEL 28/11/2011. |  |
| 3334 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA TELEFLEX MEDICAL S.R.L.=.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 15949 DEL 24/11/2011. |  |
| 3333 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DITTE DIVERSE.
LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 6437 DEL 07/06/2011 E 15301 DEL 16/11/2011. |  |
| 3332 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Interventi per la realizzazione di lavori di adeguamento e sistemazione di alcuni Presidi Territoriali in attuazione delle risorse FESR 2007-2013. Lavori di completamento della ristrutturazione dell'edificio in Via Caduti di Via Fani sede del DSS n. 7 - |  |
| 3331 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Lavori di sistemazione delle pertinenze esterne ed arredo della RSA di Noicattaro - 1° stralcio funzionale. Liquidazione fatture Eliografica Siciliani. |  |
| 3330 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | svincolo somme pignorate alla farmacia dott.ssa mostarda vincenzina |  |
| 3329 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | D.S.S.nr.4 ALTAMURA:liquidazione in favore della ASLMonza e Brianza di fatture relative alla fornitura di ausili per incontinenza.Lista di prel.nr.15508 del 18-11-2011. |  |
| 3328 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | D.S.S.nr.4 ALTAMURA:liquidazione in favore della ASL Milano di fatture relative alla fornitura di ausili per incontinenza.Lista di prel.nr.2692 del 15-02-2012. |  |
| 3327 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Art. 20 - L. 67/88 - Accordo di programma stralcio anno 2004 - Lavori di "Riconversione del P.O. di Gravina in Puglia per servizi territoriali e logistici sedi del distretto, poliambulatori "- Approvazione nuovo quadro economico e liquidazione parcella |  |
| 3326 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | P.U.O.Altamura:servizio di trasporto farmaci Ditta MESTICE VITTORIA.Liquidazione fattura anno 2011,periodo ottobre-novembre-dicembre 2011.Lista di prel.nr.3163 del 22-02-2012. |  |
| 3325 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | P.U.O.Altamura:liquidazione fatture per il servizio di raccolta,trasporto recupero e/o smaltimento di rifiuti vetrosi non pericolosi.Periodo novembre 2011.Lista di prel.nr.2966 del 20-02-2012. |  |
| 3324 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Esecuzione lavori complementari di adeguamento alla normativa vigente antisismica del 1° lotto de Nuovo Ospedale della Murgia. Ditta affidataria CMB di Carpi. Approvazione 7° SAL e liquidazione n. 7 certificato di pagamento. |  |
| 3323 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | P.U.O.Altamura:servizio di trasporto campioni biologici,liquidazione fattura anno 2011.Periodo novembre /dicembre 2011.Lista di prel.nr.3164 del 22-02-2012. |  |
| 3322 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | Servizio di scorta armata al trasporto valori CUP-TICHET P.O.Gravina.Liquidazione fatture periodo novembre 2011 PELICANUS srl.Lista di prel.nr.2964 del 20-02-2012. |  |
| 3321 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | P.O.Grumo A.Servizio di vigilanza PELICANUS S.r.l.Liquidazione fattura periodo novembre 2011.Lista di prel.nr.2956 del 20-02-2012. |  |
| 3320 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | AGT - Immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Pagamento canoni di locazione in favore dei proprietari - 1° rata trimestrale, oneri ed accessori dovuti per legge (n. 4). |  |
| 3319 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | P.O.Grumo A.Servizio di vigilanza I.V.R.I.Liquidazione fatture periodo novembre 2009.Lista di prel.nr.330 del 11-01-2012. |  |
| 3318 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | Liquidazione fatture ,in favore della Ditta JET Service di Michele Ceglia di Altamura(BA).Lista di prel.nr.2032 del 06-02-2012. |  |
| 3317 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO-Legge 126/80 pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto:gennaio/febbraio anno 2012. |  |
| 3316 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO-Legge 126/80 pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto-dicembre (conguaglio anno 2011). |  |
| 3315 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Lavori di realizzazione servizi caldi/freddi e sala d'attesa presso la U.O. di Medicina Nucleare presso lo Stabilimento Ospedaliero Di Venere della ASL BA. Approvazione Bando e Disciplinare di gara ed indizione gara. |  |
| 3314 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO-Indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto.Liquidazione prestazioni lavorative -dicembre 2011-. |  |
| 3313 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 932 DEL 26.06.2011 DELLA DITTA PUBLIDEA PER LA FORNITURA DI STAMPANTI PER IL FABBISOGNO DEL D.S.S. N. 8 - BARI EST PER L'IMPORTO TOTALE DI € 2.644,30. CIG: 05496222C. |  |
| 3312 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta M.D.L. EDILIZIA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3311 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO-indennità legate alle condizioni di lavoro del Personale del Comparto.Liquidazione indennità per assistenza domiciliare effettuata nel mese di dicembre 2011. |  |
| 3310 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ROMANAZZI VITO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 3309 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO-Liquidazione di fatture ditte fornitrici presidi protesici funzione respiratoria Ditte VITAL AIRE,PUGLIA LIFE,LINDE MEDICALE.Lista di prel.nr.2660 del 15-02-2012. |  |
| 3308 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2011 DELLA DITTA MEDICAIR S.R.L. PER LA RORNITURA DOMICILIARE DI OSSIGENO TERAPEUTICO LIQUIDO AGLI ASSISTITI RESIDENTI TERRITORIALMENTE NEL D.S.S. n. 8 BARI-EST. |  |
| 3307 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO-Liquidazione e pagamento in favore della Ditta SANCILIO di Molfetta(BA).Lista diprel.nr.3367 del 27-02-2012. |  |
| 3306 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "GLOBAL CRI s.r.l." PER L'IMPORTO DI €. 8.378,50 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI LOCALI DEL DISTRETTO 8 - PERIODO SETTEMBRE E NOVEMBRE 2011. |  |
| 3305 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione.Liquidazione fatture a favore della ditta Bronchi Combustibili srl.lista di prel.nr.3109 del 21-02-2012. |  |
| 3304 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione.Liquidazione fatture a favore della Ditta Jet Service.Lista di prel.nr.3107 del 21-02-2012. |  |
| 3303 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione.Liquidazione fatture per servizi di pulizia eseguiti presso i Servizi Territoriali nel mese di settembre 2011.Lista di prel.nr.3103 del 21-02-2012. |  |
| 3302 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta NON SOLO GIARDINO per lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde in dotazione dell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 3301 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "TRE FIAMMELLE" DI FOGGIA PER L'IMPORTO DI €. 5.955,12 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI VIA QUASIMODO - BARI - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2011 |  |
| 3300 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione.Liquidazione fatture in favore della Ditta SANCILIO di Sanciliio Francesco di cui alla lista di prel.nr.3094/2012. |  |
| 3299 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | Dipartimento di Prevenzione.Liquidazione fatture in favore della Ditta Gianni Chitani per fornitura materiale di pulizia e convivenza.Lista di prel.nr.3082 del 02-02-2012. |  |
| 3298 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | RIMBORSO TICKET SU PRESTAZIONE SPECIALISTICA ERRONEAMENTE PAGATA ASSISTITO I.A. |  |
| 3297 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta TIA NETWORKS per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Monopoli. |  |
| 3296 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SISTEMI UFFICIO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle apparecchiature elettrocontabili in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 3295 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | ASSISTENZA PROTESICA - D.M. 332/99 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 40.821,42 PER FORNITURE DI PROTESI. |  |
| 3294 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Cessazione dal rapporto convenzionale di medicina generale del Dr. CALDERONI LUIGI a decorrere dal 1/6/2012. |  |
| 3293 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta "ARTSANA SPA" elencate nell'allegata lista di preliquidazione N° 17045 del 16/12/2011.
A.F.T. di Rutigliano. |  |
| 3292 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta "TELEFLEX MEDICAL SRL" elencate nell'allegata lista di preliquidazione N° 157 del 05/01/2012.
A.F.T. di Rutigliano. |  |
| 3291 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta "HOLLISTER SPAelencate nell'allegata lista di preliquidazione N° 149 del 05/01/2012.
A.F.T. di Rutigliano. |  |
| 3290 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta SIRAM per svincolo della garanzia sulla gestione 2010 della manutenzione ordinaria programmata sulle strutture di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 3289 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta "COLOPLAST SPA" elencate nell'allegata lista di preliquidazione N° 184del 09/01/2012.
A.F.T. di Rutigliano. |  |
| 3288 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta "ASTRA TECH SPA elencate nell'allegata lista di preliquidazione N° 144 del 23/01/2012.
A.F.T. di Rutigliano. |  |
| 3287 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta "B. BRAUN MLANO SPA" elencate nell'allegata lista di preliquidazione N° 147 del 05/01/2012.
A.F.T. di Rutigliano. |  |
| 3286 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta "CONVATEC ITALIA SRL elencate nell'allegata lista di preliquidazione N° 198 del 09/01/2012.
A.F.T. di Rutigliano. |  |
| 3285 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta "F.A.S.E. SRL elencate nell'allegata lista di preliquidazione N° 142 del 05/01/2012.
A.F.T. di Rutigliano. |  |
| 3284 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta "COVIDIEN ITALIA S.P.A." elencate nell'allegata lista di preliquidazione N° 140 del 05/01/2012.
A.F.T. di Rutigliano. |  |
| 3283 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta "ARTSANA SPA" elencate nell' allegata lista di preliquidazione N° 1635 del 31/01/2012.
A.F.T. di Rutigliano. |  |
| 3282 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta "JANSSEN-CILAG SPA" elencate nell'allegata lista di preliquidazione N° 15132 del 15/11/2011.
A.F.T. di Rutigliano. |  |
| 3281 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta "CSL BEHRING SPA" elencate nell'allegata lista di preliquidazione N° 16671 del 10/12/2011.
A.F.T. di Rutigliano. |  |
| 3280 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta "BRISTOL-MYERS SQUIBB srl" elencate nell'allegata lista di preliquidazione N° 1320 del 26/01/2012.
A.F.T. di Rutigliano. |  |
| 3279 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta "BAXTER SPA" elencate nell'allegata lista di preliquidazione N° 998 del 23/01/2012.
A.F.T. di Rutigliano. |  |
| 3278 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta "ARTSANA SPA" elencate nell'allegata lista di preliquidazione N° 1875 del 02/02/2012.
A.F.T. di Rutigliano. |  |
| 3277 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta "ACRAF SPA" elencate nell'allegata lista di preliquidazione N° 1011 del 23/01/2012.
A.F.T. di Rutigliano. |  |
| 3276 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta "CELGENE srl" elencate nell'allegata lista di preliquidazione N° 1010 del 23/01/2012.
A.F.T. di Rutigliano. |  |
| 3275 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta "ACTELION P. I. srl elencate nell'allegata lista di preliquidazione N° 1006 del 23/01/2012.
A.F.T. di Rutigliano. |  |
| 3274 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta "ELI LILLY ITALIA SPA elencate nell'allegata lista di preliquidazione N° 13919 del 24/10/2011.
A.F.T. di Rutigliano. |  |
| 3273 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della ditta "GENZYME srl elencate nell'allegata lista di preliquidazione N° 1026 del 23/01/2012.
A.F.T. di Rutigliano. |  |
| 3272 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta ROSELLI GIUSEPPE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento su strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3271 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta ECOLOGIA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 3270 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta DI MASI NICOLA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 3269 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA per interventi di manutenzione programmata alle apparecchiature del Centro Dialisi di Noicattaro. |  |
| 3268 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta AUTOCARROZZERIA PIEMONTESE per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3267 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta TOP CAR SERVICE per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sull'automezzo del Dipartimento di Prevenzione. |  |
| 3266 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta M.D.L. EDILIZIA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture dell'U.T.P. di Terlizzi. |  |
| 3265 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta PHILIPS per l'aggiornamento del sistema di archiviazione esami di emodinamica in uso presso il P.O. S. Paolo. |  |
| 3264 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta AUTOMARE per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento su automezzo di competenza dell'UTP di Monopoli. |  |
| 3263 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta SIEMENS per intervento di manutenzione ordinaria effettuato nel 2008 sugli apparecchi di risonanza magnetica in uso al P.O. S. Paolo. |  |
| 3262 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta TECNOSYSTEM per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'U.T.P. di Altamura. |  |
| 3261 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta F.LLI DI VITTORIO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle struttura dell'U.T.P. di Altamura. |  |
| 3260 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta MATERA GIUSEPPE per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento presso la struttura del P.O. S. Paolo. |  |
| 3259 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta COSTRUZIONI C.E.T. per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento presso la struttura del P.O. S.Paolo. |  |
| 3258 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta F.LLI CHIARULLI per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3257 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione e pagamento rimborso spese di trasporto per dialisi e contributo per prestazioni di dialisi peritoneale per assistiti residenti
nell'ambito territoriale del Distretto. Mese di Gennaio 2012. |  |
| 3256 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.nr.5:rimborso spese di trasporto a diversi assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico. |  |
| 3255 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | Ditta ARTSANA S.p.a:liquidazione fatture per fornitura di ausili per l'incontinenza e dei servizi connessi-Anno 2011-Lista di prel.nr.2172 del 09-02-2012. |  |
| 3254 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | Liquidazione di fatture materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie del D.S.S.5-Grumo A.-Anno 2011 per la Ditta VIVISOL |  |
| 3253 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | Liquidazione di fatture materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie del D.S.S.5-Grumo A.-Anno 2011 per la Ditta MEDIGAS. |  |
| 3252 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | Liquidazione di fatture materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie del D.S.S.5-Grumo A.-Anno 2011 per la Ditta PUGLIA LIFE. |  |
| 3251 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.5:prestazioni di nolo,presidi protesici respiratori.Liquidazione fatture 2011 alla Ditta fornitrice MEDIGAS. |  |
| 3250 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.:prestazioni di nolo,presidi protesici respiratori.Liquidazione fatture 2011 alla Ditta fornitrice VITALAIRE. |  |
| 3249 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.:prestazioni di nolo,presidi protesici respiratori.Liquidazione fatture 2011 alla Ditta fornitrice VITALAIRE. |  |
| 3248 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.:prestazioni di nolo,presidi protesici respiratori.Liquidazione fatture 2011 alla Ditta fornitrice VIVISOL. |  |
| 3247 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.:prestazioni di nolo,presidi protesici respiratori.Liquidazione fatture 2011 alla Ditta fornitrice PUGLIA LIFE. |  |
| 3246 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.:prestazioni di nolo,presidi protesici respiratori.Liquidazione fatture 2011 alla Ditta fornitrice LINDE MEDICALE. |  |
| 3245 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.:prestazioni di nolo,presidi protesici respiratori.Liquidazione fatture 2011 alla Ditta fornitrice MEDIGAS. |  |
| 3244 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO A.Liquidazione fatture per la fornitura di presidi protesici -residenti in Acquaviva delle F. e Cassano delle M.-Lista di prel.nr.2631 del 14-02-2012. |  |
| 3243 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO A-.Liquidazione fatture per la fornitura di presidi protesici -residenti in Acquaviva delle F. e Cassano delle M.-Lista di prel.nr.1903 del 02-02-2012. |  |
| 3242 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO A.Liquidazione fatture per la fornitura di presidi protesici -residenti in Acquaviva delle F. e Cassano delle M.-Lista di prel.nr.2155 del 08-02-2012. |  |
| 3241 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO A.-Liquidazione fatture alla Ditta ORTHOSANITY per la fornitura di presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 3240 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO A.-Liquidazione fatture alla Ditta KASUCCI per la fornitura di presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 3239 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO A.-Liquidazione fatture alla Ditta ORTOPEDIA DE CICCO per la fornitura di presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 3238 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO A.-Liquidazione fatture alla Ditta SANITARIA PUGLIESE per la fornitura di presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 3237 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO A.-Liquidazione fatture alla Ditta ORTOPUGLIA per la fornitura di presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 3236 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO A.-Liquidazione fatture alla Ditta RIZZOLI ORTOPEDIA per la fornitura di presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 3235 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO A.-Liquidazione fatture alla Ditta N.B.C.CORPORATION per la fornitura di presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 3234 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO A.-Liquidazione fatture alla Ditta AMPLIFON per la fornitura di presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 3233 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO A.-Liquidazione fatture alla Ditta VACCA per la fornitura di presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 3232 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO A.-Liquidazione fatture alla Ditta SETTEBELLO per la fornitura di presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 3231 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO A.-Liquidazione fatture alla Ditta BARIFON per la fornitura di presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 3230 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO A.-Liquidazione fatture alla Ditta CENTRO ACUSTICO di IACOBELLIS per la fornitura di presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 3229 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO A.-Liquidazione fatture alla Ditta VACCA per la fornitura di presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 3228 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO A.-Liquidazione fatture alla Ditta ORTHOGEA per la fornitura di presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 3227 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione compensi spettanti ai Medici Tirocinanti del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. - D.M. 07/03/2006 - Polo Formativo di Putignano - Mese di Gennaio e Febbraio 2012. |  |
| 3226 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO A.-Liquidazione fatture alla Ditta SANITAS PALUMBO per la fornitura di presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 3225 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | PRESIDIO OSPEDALIERO BARI NORD SAN PAOLO - ACQUISTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI RADIOPROTEZIONE PER LA UOC DI UTIC CARDIOLOGIA - CIG 35313290E1 |  |
| 3224 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO A.-Liquidazione fatture alla Ditta ORTHOSANITY per la fornitura di presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 3223 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | PRESIDIO OSPEDALIERO BARI NORD SAN PAOLO - ACQUISTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DI N. 1 ASPIRATORE CON REGOLATORE DI VUOTO PER IMPIANTI CENTRALIZZATI PER LA UOC DI RADIOLOGIA - CIG 284205055D9 |  |
| 3222 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO A.-Liquidazione fatture alla Ditta COM per la fornitura di presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 3221 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO A.-Liquidazione fatture alla Ditta TOMBOLINI per la fornitura di presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 3220 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | PRESIDIO OSPEDALIERO BARI NORD SAN APOLO - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURA QUIK READ CRP IN DOTAZIONE ALLA U.O DI PEDIATRIA CIG. 389359041C |  |
| 3219 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO A.-Liquidazione fatture alla Ditta ABRUZZESE per la fornitura di presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.Toritto. |  |
| 3218 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO A.-Liquidazione fatture alla Ditta ACUSTIC CENTER di FUMAI F.SCO per la fornitura presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.,Toritto. |  |
| 3217 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO UFFICIO PERSONALE: SIG.RA DE LEONARDIS MARIA EMANUELA- CONCESSIONE EX NORMATIVA DI CONGEDO RETRIBUITO PER ASSISTENZA FIGLIA DAL 01/03/2012 AL 30/04/2012 |  |
| 3216 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO A.-Liquidazione fatture alla Ditta TECNO HOSPITAL per la fornitura preasidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.,Toritto. |  |
| 3215 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | D.S.S.5-GRUMO A.-Liquidazione fatture alla Ditta INAIL per la fornitura presidi protesici 2011 per utenti in Sannicandro,Binetto,Grumo A.,Toritto. |  |
| 3214 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | DOTT.SSA D.I.V - DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO P.O SAN PAOLO CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 ART.33 LEGGE 104/92 |  |
| 3213 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE COMPARTO . COME DA NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO, ASSEGNATO AL SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA "118 - PPIT" ASL - BARI.
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2012 |  |
| 3212 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA: AGGIUDICAZIONE E ACQUISTO CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE/FORNITURA DI AGGIORNAMENTO HARDWARE E SOFTWARE DEL MAMMOGRAFO DIGITALE IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI SEZ. SENOLOGIA DELL'OSPEDALE DI M |  |
| 3211 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ANTINIA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI RESO AL P.O. DI MOLFETTA, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3170 DEL 24/01/2012. |  |
| 3210 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ARTSANA SPA, PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2672 DEL 15/02/2012. |  |
| 3209 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER SOPRAVVENIENZE PASSIVE, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2707, 2678 DEL 15/02/2012. |  |
| 3208 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: LIQUIDAZIONECOMPENSO COMMISSIONE INVALIDI CIVILI TERRITORIO RUVO DI PUGLIA E TERLIZZI. PERIODO 28/01/2012 - 25/02/2012 EURO 17.999,30. |  |
| 3207 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE INVALIDI CIVILI TERRITORIO MOLFETTA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2012. |  |
| 3206 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: LIQUIDAZIONE A DIPENDENTI E AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE INVALIDI CIVILI TERRITORIO GIOVINAZZO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2012. |  |
| 3205 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA FARMACEUTICA DOMICILIARE TERRITORIALE DI RUVO DI PUGLIA COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3083 DEL 21/02/2012 |  |
| 3204 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA FARMACEUTICA DOMICILIARE TERRITORIALE DI RUVO DI PUGLIA COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3121 DEL 21/02/2012 |  |
| 3203 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE DI RUVO DI PUGLIA COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2116 DEL 07/02/2012 |  |
| 3202 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3634 DEL 29/02/2012 |  |
| 3201 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3542 DEL 28/02/2012. |  |
| 3200 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fatture Ditta CNI SPA-ROMA- |  |
| 3199 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | RICHIESTA CONGEDO PARENTALE PRESENTATA DALLA C.P.S. INFERMIERA SIG. RA M.M.R. |  |
| 3198 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | DSS N. 3 - FONDI FESR - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GN HEARING SRL. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3537 DEL 28/02/2012. |  |
| 3197 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fatture Ditta Global Cri srl-Roma- |  |
| 3196 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta F.LLI DI VITTORIO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Altamura. |  |
| 3195 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | DSS N. 3 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3402 DEL 27/02/2012. |  |
| 3194 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Tribunale di Bari - Sezione distaccata di Altamura. Procedimento Penale n°484/2005 di R.G.N.R., conclusosi con Sentenza n°264/2008, assolutoria. Liquidazione in favore della Dr.ssa B. M. Di Maio delle spese e competenze legali occorse per la propria di |  |
| 3193 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione indennità chilometrica personale Area Patrimonio mese di Febbraio 2012. |  |
| 3192 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | DSS N. 3 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3553 DEL 28/02/2012. |  |
| 3191 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta AUTOCARROZZERIA PIEMONTESE per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3190 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA: DANILO VITELLI COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 13419 DEL 14/10/2011 - DETERMINAZIONE |  |
| 3189 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Indennità legate alle condizioni di lavoro personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. proposta di liquidazione prestazione di lavoro straordinario effettuto nel mese di Febbraio 2012 dal personale dell'Area Patrimonio. |  |
| 3188 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA: LA LUCENTE SRLCOME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 2939 DEL 20/02/2012 - DETERMINAZIONE |  |
| 3187 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta K COMPUTER per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle apparecchiature elettrocontabili in dotazione all'ambito territoriale di competenza della UTP di Altamura. |  |
| 3186 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA: LA LUCENTEZZA SRL COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 13424 DEL 14/10/2011 - DETERMINAZIONE |  |
| 3185 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA: 3 M.C. SPA COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3065 DEL 21/02/2012 - DETERMINAZIONE |  |
| 3184 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA: AZIENDA TIPOGRAFICA DE BIASE COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3081 DEL 21/02/2012 - DETERMINAZIONE |  |
| 3183 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA: STAMPA SUD COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3077 DEL 21/02/2012 - DETERMINAZIONE |  |
| 3182 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Screening del carcinoma della cervice uterina-pap test. |  |
| 3181 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta ASSUFFICIO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle apparecchiature elettrocontabili in dotazione all'ambito territoriale di competenza della UTP di Terlizzi. |  |
| 3180 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA: A.P.E. SRL COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3078 DEL 21/02/2012 - DETERMINAZIONE |  |
| 3179 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | DSS UNO - DITTE VARIE: LIQUIDAZIONE SPESA COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3155 DEL 22/02/2012. |  |
| 3178 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta V.O.E.M. per la riparazione straordinaria di un impianto elevatore installato nel P.O. di Putignano. |  |
| 3177 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | DSS UNO - DITTE VARIE: LIQUIDAZIONE SPESA COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3161 DEL 22/02/2012. |  |
| 3176 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | DSS UNO - DITTE VARIE: LIQUIDAZIONE SPESA COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3321 DEL 24/02/2012. |  |
| 3175 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fattura Ditta JET SERVICE. |  |
| 3174 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fattura Ditta GLOBAL CRI S.r.l. |  |
| 3173 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Rendiconto cassa economale mese di Febbraio 2012 |  |
| 3172 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | EX OSPEDALE DI BITONTO. Liquidazione fatture forniture BUDGET 2011, come da lista di preliquidazione n° 17483 del 2011 PER UN IMPORTO DI EURO 209.816,52 =
A.F.T. (EX OSPEDALIERA) di BITONTO. |  |
| 3171 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | EX OSPEDALE DI BITONTO. Liquidazione fatture forniture BUDGET 2011, come da lista di preliquidazione n° 775 del 2012 PER UN IMPORTO DI EURO 24.628,31 =
A.F.T. (EX OSPEDALIERA) di BITONTO. |  |
| 3170 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | EX OSPEDALE DI BITONTO. Liquidazione fatture forniture BUDGET 2011, come da lista di preliquidazione n° 1964-2087 del 2012 PER UN IMPORTO DI EURO 124.778,18 =
A.F.T. (EX OSPEDALIERA) di BITONTO. |  |
| 3169 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | PROROGA INSERIMENTO SIG. D.N. A. IN CRAP AUXILIUM DI ALTAMURA.
|  |
| 3168 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | PROROGA PROGETTO RESIDENZIALITA' ASSISTITA PER I SIGG. G.R., R.G. IN CARICO AL CSM n. 3. |  |
| 3167 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | PROROGA PROGETTO RESIDENZIALITA' ASSISTITA PER I SIGG. G.G. e L.R. IN CARICO AL CSM n. 1. |  |
| 3166 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | PROROGA PROGETTO RESIDENZIALITA' ASSISTITA PER I SIGG. B.M., C.A., P.M. IN CARICO AL CSM n. 1. |  |
| 3165 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | PROROGA PROGETTO RESIDENZIALITA' ASSISTITA PER LA SIG. C.A. IN CARICO AL CSM n. 1. |  |
| 3164 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI UTENTI PSICHIATRICI - LIQUIDAZIONE ANNO 2011. |  |
| 3163 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta EDIL DE LUCA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili su strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 3162 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fatture forniture prodotti farmaceutici esercizio 2011, ditte varie, come da lista di preliquidazione n° 2435-2520-2521-2522-2524-2526-2527 del 13/02/2012.
A.F.T. Grumo Appula |  |
| 3161 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fatture forniture di farmaci non registrati in Italia per pazienti affetti da morbi rari e/o particolari residenti nel territorio del D.S.S.5, esercizio 2011, ditte varie, come da lista di preliquidazione n°1966 del 03/02/2012.
A.F.T. Grumo |  |
| 3160 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta EDIL DE LUCA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili effettuati sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Monopoli. |  |
| 3159 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta F.LLI DI VITTORIO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3158 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta EURO KLIMA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Altamura. |  |
| 3157 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta TECNOSYSTEM per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3156 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta COFELY ITALIA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 3155 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta EDIL DE LUCA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. di Monopoli. |  |
| 3154 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Atto di diffida notificato dlla sig.ra M. A. R. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri. |  |
| 3153 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta EDIL DE LUCA di De Luca Cosimo per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3152 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Atto di diffida notificato dalla sig.ra D.I. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri. |  |
| 3151 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta FAVIA EDILIZIA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili effettuati sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Monopoli. |  |
| 3150 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta EDIL DE LUCA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP del P.O. di Bari. |  |
| 3149 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO (COD.CIG . 1952800D86) PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2879 DEL 17/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 11.885,94= IVA INCLUSA |  |
| 3148 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA BIO SUD MEDICAL SISTEM SRL (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2945 DEL 20/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 50.960,47= IVA INCLUSA |  |
| 3147 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA DASIT SPA (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 17348 DEL 21/12/2011, PER UN IMPORTO DI €. 2.453,50= IVA INCLUSA |  |
| 3146 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HISTO-LINE LABORATORIES SRL(CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 17368 DEL 21/12/2011, PER UN IMPORTO DI €. 777,60= IVA INCLUSA |  |
| 3145 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AIESI H.S.SAS (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 17421 DEL 20/12/2011, PER UN IMPORTO DI €. 5.198,40= IVA INCLUSA |  |
| 3144 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MACO PHARMA ITALIA SRL (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 17367 DEL 21/12/2011, PER UN IMPORTO DI €. 10.022,40= IVA INCLUSA |  |
| 3143 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CAREFUSION ITALY SRL (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 17421 DEL 22/12/2011 PER UN IMPORTO DI €. 1.177,51= IVA INCLUSA |  |
| 3142 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CODISAN SPA (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 17158 DEL 19/12/2011, PER UN IMPORTO DI €. 1.344,00= IVA INCLUSA |  |
| 3141 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA KALTEK SRL (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 17360 DEL 21/12/2011, PER UN IMPORTO DI €. 364,80= IVA INCLUSA |  |
| 3140 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA BIO SUD MEDICAL SYSTEM SRL (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 9035 DEL 30/05/2011, PER UN IMPORTO DI €. 10.166,03= IVA INCLUSA |  |
| 3139 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ARTRO SRL (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA MATERIALE PROTESICO COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 1972 DEL 03/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 5.664,13= IVA INCLUSA |  |
| 3138 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA FAR.P.AS. (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA FARMACI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2363 DEL 11/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 191,63= IVA INCLUSA |  |
| 3137 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA FAR.P.AS. (CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRODOTTI DIETETICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2364 DEL 11/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 39,49= IVA INCLUSA |  |
| 3136 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ABASAN SRL (COD. CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI, COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2582 DEL 14/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 104,83= IVA INCLUSA |  |
| 3135 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ARTSANA SPA(COD. CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI, COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2771 DEL 16/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 1.552,90= IVA INCLUSA |  |
| 3134 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | P.O. FESR 2007-2013 - Lavori di completamento della sede del DSS nel Comune di Palo del Colle - Realizzazione del Poliambulatorio e del Centro di Fisioterapia: integrazione gruppo di lavoro per 3° e 4° fase. |  |
| 3133 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA DALTEC INSTRUMENT SRL (COD. CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO, COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2143 DEL 08/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 1.121,52= IVA INCLUSA |  |
| 3132 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA BECTON DICKINSON ITALIA SPA(COD. CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO, COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2920 DEL 18/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 512,34= IVA INCLUSA |  |
| 3131 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta EURO KLIMA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Putignano. |  |
| 3130 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MERZ PHARMA ITALIA SRL (COD. CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA FARMACI,COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2921 DEL 18/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 698,50= IVA INCLUSA |  |
| 3129 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta V.O.E.M. per interventi di manutenzione programmata agli impianti elevatori installatinel P.O. di Putignano. |  |
| 3128 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CELGENE SRL (COD. CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA FARMACI,COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2922 DEL 18/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 4.864,42= IVA INCLUSA |  |
| 3127 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA GUIDOTTI (COD. CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA FARMACI,COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2918 DEL 18/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 141,68= IVA INCLUSA |  |
| 3126 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SIGMA TAU SPA(COD. CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA FARMACI,COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2917 DEL 18/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 312,49= IVA INCLUSA |  |
| 3125 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ACTELION PHARM. ITALIA SRL (COD. CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA FARMACI,COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2913 DEL 18/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 2.350,93= IVA INCLUSA |  |
| 3124 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA FIDIA FARMACEUTICI SPA(COD. CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA FARMACI,COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2914 DEL 18/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 101,86= IVA INCLUSA |  |
| 3123 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE (COD. CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA FARMACI,COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2867 DEL 17/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 1.381,51= IVA INCLUSA |  |
| 3122 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA FISIOPHARMA SRL (COD. CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA FARMACI,COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 2881 DEL 17/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 239,80= IVA INCLUSA |  |
| 3121 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA FORMENTI SPA(COD. CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA FARMACI,COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 1649 DEL 31/01/2012, PER UN IMPORTO DI €. 294,36= IVA INCLUSA |  |
| 3120 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta FAVULLO DOMENICO per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili nella struttura del P.O. di Bitonto. |  |
| 3119 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA DASIT SPA(COD. CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO, COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 9038 DEL 30/05/2012, PER UN IMPORTO DI €. 18.722,77= IVA INCLUSA |  |
| 3118 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta EURO KLIMA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Putignano. |  |
| 3117 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta COFELY ITALIA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Carbonara. |  |
| 3116 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MERCK SERONO SPA(COD. CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA FARMACI,COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 1275 DEL 26/01/2012, PER UN IMPORTO DI €. 222.123,00= IVA INCLUSA |  |
| 3115 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SOLUZIONI CASA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3114 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AIESI H.S.SAS (COD. CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 1963 DEL 03/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 19.486,18= IVA INCLUSA |  |
| 3113 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta URSI NICOLA per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi in dotazione all'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3112 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CLINI-LAB SRL (COD. CIG COME DA ALLEGATO "A") PER LA FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI, COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 1981 DEL 04/02/2012, PER UN IMPORTO DI €. 33.319,20= IVA INCLUSA |  |
| 3111 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta DE BARI NICOLA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3110 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SISTEMI UFFICIO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle apparecchiature elettrocontabili in dotazione nell'ambito territoriale di competenza dell'UTP di Altamura. |  |
| 3109 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta SPA SPE per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3108 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta TRAETTAECOLOGIA per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3107 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Liquidazione fatture a favore della Ditta E.Q.M. per verifica periodica di messa a terra degli impianti elettrici del P.O. di Conversano. |  |
| 3106 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | Indennità legate alle condizioni di lavoro Area Gestione Tecnica - Personale Tecnico - Professionale e Personale di Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di Gennaio 2012. |  |
| 3105 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Fascicoli n. 2698, 2699, 2700 e 2701/10.- Esecuzione n. 4 sentenze del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro.- Liquidazione e pagamento spese legali da condanna in favore degli antistatari dei ricorrenti.- |  |
| 3104 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Dss n. 3 - Transazione Regione Puglia D.G.R. n. 2408 del 02/11/2011. Liquidazione fattura n. V/521639 del 31/07/2009 della Medicair Italia srl. |  |
| 3103 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Dott. DELVINO VITANTONIO. Liquidazione compenso per docenza Master in Bio-Sanitaria dell'Università di Pisa. |  |
| 3102 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Asssitenza protesica - D.M.332/99 Liquidazione della spesa di €11.503,45= per fornitura protesi. |  |
| 3101 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | Liquidazione ed ordinazione di spesa,a favore dei soggetti danneggiati in vita, ai sensi della legge 210/92-1° Bim.2012-. |  |
| 3100 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | Liquidazione fatture Comunità "AIRONE"per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel.nr.3197"sezddpba XBA/3" |  |
| 3099 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | Liquidazione fatture Comunità "EMANUEL"per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel.nr.1362"sezddpba XBA/3" |  |
| 3098 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | Liquidazione fatture Comunità "EMANUEL"per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel.nr.3204"sezddpba XBA/3". |  |
| 3097 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Lavori di manutenzione ordinaria per riqualificazione ed attrezzamento dell'Edificio INAM in Putignano. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico estimativa. |  |
| 3096 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | Liquidazione fatture Comunità "La Rupe"per assistenza residenziale a tossicodipendenti.Lista di prel.nr.3147"sezddpba XBA/3" |  |
| 3095 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | Liquidazione fatture della Ditta ECORAD.Lista 3220 "sezddpba XBA/3". |  |
| 3094 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | P.O. Monopoli - Lavori di ristrutturazione del vano filtro delle Sale Operatorie. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico estimativa. |  |
| 3093 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | Liquidazione fatture Istituto di Vigilanza" Nuova Altilia".Lista di prel.nr.3268"sezddpba XBA/3". |  |
| 3092 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | Servizio trasporto disabili-Comune di Santeramo in Colle-Liquidazione competenze di gennaio 2012 a favore della TRA.DA.Lista di prel.nr.3140 del 22-02-2012. |  |
| 3091 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta F.LLI DI VITTORIO per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti del P.O. di Molfetta. |  |
| 3090 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | Servizio trasporto disabili-DSS nr.5-Centro Riabilitativo di Altamura-Liquidazione competenze di gennaio 2012 a favore della TRA.DA.Lista di prel.nr.3139 del 22-02-2012. |  |
| 3089 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | P.O. Di Venere - Manutenzione straordinaria per adeguamento della cabina DK 5600. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico estimativa. |  |
| 3088 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | P.O. Di Venere - Manutenzione ordinaria dell'impianto scariche atmosferiche. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico estimativa. |  |
| 3087 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | P.O. Di Venere - Manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore N. LIFT 98/99 del padiglione B. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico estimativa. |  |
| 3086 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | P.O. Di Venere - Manutenzione straordinaria per la verifica dell'anello di terra. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico estimativa. |  |
| 3085 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Edificio di Direzione Aziendale - Manutenzione ordinaria dell'impianto di protezione scariche atmosferiche. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico estimativa. |  |
| 3084 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO TRA.D.A. DI CORATO (BA) LISTA N. 2401 DEL 13-02-2012. |  |
| 3083 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA JET SERVICE PER LA FORNITURA DI TONER, DRUM, CARTUCCE E NASTRI AL P.O. DI PUTIGNANO. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N° 16522 DEL 02/01/2012. CIG 1534354CF6. |  |
| 3082 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Edificio di Direzione Aziendale - Manutenzione ordinaria per impermeabilizzazione e manutenzione della riserva di acqua potabile. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico estimativa. |  |
| 3081 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | P.O. PUTIGNANO-GIOIA - RETTIFICA PARZIALE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 16106 DEL 18 NOV. 2011. |  |
| 3080 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Edificio di Direzione Aziendale - Manutenzione ordinaria della Sala Riunioni ed annessi. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico estimativa. |  |
| 3079 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NR. 17114 DEL 19/12/2011 - NR. 17142 DEL 19/12/2011- NR. 17153 DEL 19/12/2011- NR. 17522 DEL 29/12/2011- NR. 16648 DEL 09/12/2011 - NR. 13843 DEL 21/10/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIG |  |
| 3078 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Edificio di Direzione Aziendale - Manutenzione ordinaria per pavimenti al 4° e 5° piano. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico estimativa. |  |
| 3077 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2009-2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NR 5618 DEL 06/04/2011 - NR. 8012 DEL 16/05/2011- NR. 17127 DEL 19/12/2011- NR. 17049 DEL 16/12/2011- NR. 17072 DEL 16/12/2011 - NR. 3468 DEL 03/03/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTI |  |
| 3076 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Edificio di Direzione Aziendale - Manutenzione ordinaria per la riqualificazione del vano tecnico del Servizio Piscina sita al piano interrato lato fiera. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico estimativa. |  |
| 3075 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NR. 16652 DEL 09/12/2011 - NR. 1632 DEL 31/01/2012- NR. 5685 DEL 06/04/2011- NR. 17516 DEL 28/12/2011- NR. 13859 DEL 21/10/2011 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO-NOCI-GIOIA DEL COLLE. |  |
| 3074 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Edificio di Direzione Aziendale - Manutenzione ordinaria dei lastrici solari sovrastanti i nuovi uffici della Direzione A.G.R.F. e del lastrico al 5° piano. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico estimativa. |  |
| 3073 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010-2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NR. 14612 DEL 07/11/2011 - NR. 10609 DEL 20/07/2011- NR. 10603 DEL 20/07/2011- NR. 10602 DEL 20/07/2011- NR. 6102 DEL 13/04/2011 - NR. 5628 DEL 06/04/2011 - NR. 13927 DEL 24/10/201 |  |
| 3072 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | Servizio trasporto disabili-DSS nr.4-Centro Riabilitativo di Altamura,Gravina e Santeramo in Colle-.Liquidazione competenze di gennaio 2012 a favore della TRA.DA.Lista di prel.nr.3126 del 22-02-2012. |  |
| 3071 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Edificio di Direzione Aziendale - Manutenzione ordinaria per intervento connesso all'aumento della velocità di regime dell'impianto elevatore a servizio della Direzione Generale. Affidamento incarico per rdazione della perizia tecnico estimativa. |  |
| 3070 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Liquidazione indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in favore dell'ex dipendente Sig. MAGNO Luciano, Collaboratore Amministrativo Professionale a tempo indeterminato, cessato dal servizio il 30 giugno 2011. |  |
| 3069 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | Servizio trasporto disabili-DSS nr.5-Centro Riabilitativo di Acquaviva,Cassano,Binetto,Toritto-.Liquidazione competenze di gennaio 2012 a favore della TRA.DA. |  |
| 3068 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NR. 9837 DEL 14/06/2011 - NR. 9859 DEL 14/06/2011- NR. 10289 DEL 30/06/2011- NR. 10598 DEL 30/07/2011- NR. 15662 DEL 22/11/2011 - NR. 93 DEL 04/01/2012 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO- |  |
| 3067 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Edificio di Direzione Aziendale - Manutenzione ordinaria per la protezione del trattamento aria U.T.A. zona cappella. Affidamento incarico per rdazione della perizia tecnico estimativa. |  |
| 3066 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NR. 3852 DEL 08/03/2011 - NR. 8073 DEL 16/05/2011- NR. 17140 DEL 19/12/2011- NR. 1144 DEL 24/01/2012- NR. 10147 DEL 22/06/2011 - NR. 10145 DEL 22/06/2011 - NR. 916 DEL 20/01/2012 - FARM |  |
| 3065 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Edificio di Direzione Aziendale - Manutenzione straordinaria per rifunzionalizzazione locali ex officine ed inceneritore. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico estimativa. |  |
| 3064 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Manutenzione ordinaria per pitturazione dei collegamenti orizzontali e verticali dell'Edificio Distrettuale sito in Via Crisanzio. Affidamento incarico per rdazione della perizia tecnico estimativa. |  |
| 3063 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Manutenzione ordinaria per risanamento e pitturazione zona dipartimentale sita in Via Villari. Affidamento incarico per redazione della perizia tecnico estimativa. |  |
| 3062 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LEADER SERVICE SOC. COOP. DI MODUGNO PER SERVIZIO DI PORTIERATO NEL MESE DI OTTOBRE 2011- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3304 DEL 21/02/2012. |  |
| 3061 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA 3MC DI CAPURSO-LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 3097 DEL 21/2/2012. |  |
| 3060 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NR. 16961 DEL 15/12/2011 - NR. 5837 DEL 08/04/2011- NR. 9744 DEL 13/06/2011- NR. 16159 DEL 29/11/2011 - NR. 2736 DEL 16/02/2012 - NR. 17041 DEL 16/12/2011 - NR. 10950 DEL 27/07/2011 - FA |  |
| 3059 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NR. 1986 DEL 06/02/2012 - NR. 2738 DEL 16/02/2012- NR. 2739 DEL 16/02/2012- NR. 548 DEL 16/01/2012- NR. 1191 DEL 25/01/2012 - NR. 1194 DEL 25/01/2012 - NR. 1372 DEL 27/01/2012 - FARMACIA |  |
| 3058 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali - Medico Specialista presso la Casa Circondariale di Bari - Dr. DI MOLFETTA Vito. Liquidazione Compenso Gennaio 2012. |  |
| 3057 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 DI CUI ALLE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NR. 9326 DEL 03/06/2011 - 5805 DEL 08/04/2011- NR. 17030 DEL 16/12/2011- NR. 1527 DEL 30/01/2012- NR. 10 DEL 02/01/2012 - NR. 12 DEL 02/01/2012 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO-NOCI-GIO |  |
| 3056 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari - Sig. DEL BENE Savio. Liquidazione compenso Gennaio 2012. |  |
| 3055 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2008-2011 DI CUI ALLE LISTE DI NR. 2706 DEL 15/02/2012 - NR. 2712 DEL 15/02/2012- NR. 17506 DEL 28/12/2011- NR. 15022 DEL 14/11/2011- NR. 15015 DEL 14/11/2011- NR. 2126 DEL 08/02/012 - FARMACIA OSPEDALIERA PUTIGNANO-NOCI-GIOIA |  |
| 3054 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali Sig.ri: Pina FLORIO, Domenico SAVINO, Oronzo ACITO presso la Casa di Reclusione di TURI Liquidazione Compenso Gennaio 2012. |  |
| 3053 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali di Guardia Medica presso la Casa di Reclusione di TURI. Liquidazione Compensi Gennaio 2012. |  |
| 3052 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta MINAFRA VITO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3051 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta FAVULLO DOMENICO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture dell'UTP di Terlizzi. |  |
| 3050 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Liquidazione della spesa dovuta alla Ditta COFELY ITALIA per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili presso la struttura del P.O. di Carbonara. |  |
| 3049 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta COFELY ITALIA per intervento di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento nel P.O. S. Paolo. |  |
| 3048 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Liquidazione spesa a favore della Ditta COFELY ITALIA per interventi di manutenzione programmata durante il 1° semestre 2011 sugli impianti di condizionamento del P.O. S. Paolo. |  |
| 3047 | 29-02-2012 | 01-03-2012 | Liquidazione fattura a favore della Ditta: MARASCIULO
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