| Numero | Data Determina | Data Pubblicazione | Oggetto | File |
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| 11863 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 - Componente 2 - Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - sub investimento 1.1.2. Grandi Apparecchiature Sanitarie – Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori propedeutici all’installazione di una RM presso il P.O. San Paolo in Bari. CIG: a037ba3e18 |  |
| 11862 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – U.O. MANUTENZIONI: LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE CANNE FUMARIE A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. “DI VENERE”.
Approvazione perizia di variante in corso d’opera.
CUP D73H21008600005. CIG 9972051CCD. |  |
| 11861 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | AGP: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' A.F. MEDICAL S.R.L. PER LA FORNITURA DI N° 1 CARRELLO MEDICALE OCCORRENTER PER IL CSM7 PUTIGNANO. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. n° 50/2016 e ss.mm.ii.. |  |
| 11860 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | AGP: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' LINE S.R.L. PER LA FORNITURA DI N° 5 POLTRONE ERGONOMICHE OCCORRENTI ALL'UOS SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE TERRITORIALE. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. n° 50/2016 e ss.mm.ii.. |  |
| 11859 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Johnson & Johnson Medical spa per le necessità della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia. SMART CIG ZD53DFFBD5
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| 11858 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Stryker Italia srl per le necessità della U.O. di Ortopedia Protesica. SMART CIG Z79EDFC98B |  |
| 11857 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Ortobiodue s.r.l. per le necessità della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia. SMART CIG Z433E0162C |  |
| 11856 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Zimmer Biomet italia per le necessità della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia. SMART CIG ZBA3DFF87A |  |
| 11855 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Johnson & Johnson Medical spa per le necessità della U.O. di Ortopedia Protesica. SMART CIG ZBFEDFEF0A |  |
| 11854 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Novembre 2023, per €46.492,54==. Elenco di liquidazioni di €46.492,54==. |  |
| 11853 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Medacta Italia srl per le necessità della U.O. di Ortopedia Protesica. SMART CIG Z223DFD75A |  |
| 11852 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | A.G.P. - Determina di liquidazione premio Polizza Libro Matricola Auto/RCA - HDI Assicurazioni S.p.a. - Periodo contrattuale dal 30/10/2023 al 31/12/2023 - Elenco di liquidazioni ES-2023-25-AGP. |  |
| 11851 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Ottobre 2023, per €47.942,45==. Elenco di liquidazioni di €47.942,45==. |  |
| 11850 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Zimmer Biomet italia per le necessità della U.O. di Ortopedia Protesica. SMART CIG Z4F3DFC12A |  |
| 11849 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Lima Corporate spa per le necessità della U.O. di Ortopedia Protesica. SMART CIG Z623DFABD0 |  |
| 11848 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A Villa Giovanna (BA) (EX RSSA ART.66). -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal DGR N.1293 DEL 20/09/2022, E DGR N.1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel periodo: 2°Integrazione 2°30% Novembre 2023, per l’importo complessivo di €3.009,90==. Elenco di liquidazioni di €3.009,90==.
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| 11847 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie SETTEMBRE 2023 |  |
| 11846 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | A.G.P. - Determinazione dirigenziale n°11523 del 15/12/2023 Farmaci unici ZEPATIER+3. RETTIFICA |  |
| 11845 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% Novembre 2023, per l’importo complessivo di €3.009,90==. Elenco di liquidazioni di €3.009,90==.
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| 11844 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | A.G.P. - Procedure d'acquisto di farmaci esclusivi indette dalla ASL Bari nel mese di novembre 2023 nelle more dell'attivazione di convenzioni da parte del S.A. InnovaPuglia SpA. AGGIUDICAZIONE |  |
| 11843 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da aprile 2023 a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 262.122,12= (duecentossessantaduemilacentoventidue/12). |  |
| 11842 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA - Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano. Rimodulazione del quadro economico di spesa generale.
CUP: D67B14000530001 - CIG: 72202155E7 |  |
| 11841 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | D.S.S. di Bari: Liquidazione prestazioni in regime di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 47 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, riferito al mese di Novembre 2023. |  |
| 11840 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Novembre 2023. |  |
| 11839 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.009,68 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2023. |  |
| 11838 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 11837 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato nel servizio di C.A - dr. Monopoli Antonio Maria Claudio – a far data dal 28/3/2024 |  |
| 11836 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio nel servizio di C.A dr. GATTI ROBERTO a far data dal 23/2/2024 |  |
| 11835 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA- Edilizia Sanitaria – Competenze per funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. 50/2016, esercizio finanziario 2023 |  |
| 11834 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | AREA G.R.U.: AREA G.R.U.: “Reversale Area G.R.F. n. 1208 del 21.12.2023 – Liquidazione compensi per consulenze rese dai Dirigenti Medici Cardiologi nell’ambito del Progetto “Telemedicina nelle Emergenze-Urgenze del 118 – periodo gennaio-settembre 2023”. |  |
| 11833 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE - LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CARDIOLOGI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TELECARDIOLOGIA NELLE EMERGENZE/URGENZE DEL 118". PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2023 €. 64.058,40 |  |
| 11832 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento urgente, ai sensi degli artt.25 e 50 del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di reattivi per preparati citogenetici (acido acetico glaciale e metanolo) occorrenti alla U.O.C. Laboratorio di Genetica medica del P.O. Di Venere di Bari. Smart CIG: ZB43DBB58F |  |
| 11831 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | Liquidazione lavoro straordinario dipendente relativi ai mesi ottobre novembre 2023 |  |
| 11830 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | A.G.T. MANU – Affidamento diretto sotto i 5.000,00 Euro ai sensi dell’art. 50 COMMA 1, D.lgs. n. 36/2023 per l’esecuzione di “Interventi manutentivi di ripristino degli impianti di condizionamento e climatizzazione centralizzata presso vari servizi territoriali del D.S.S. n. 11”.
CIG: Z723CB463A - Ditta: Pellicani & Noviello s.r.l. s.r.l.
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| 11829 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 degli interventi per la manutenzione ordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) presenti nelle strutture del D.S.S. 8 per la durata di mesi dodici – anno 2023 - alla ditta PELLICANI & NOVIELLO srl P.I. 03827900725 con sede legale al viale dell’artigianato,17 in Modugno (BA) – 70026.CIG: Z4A3CDC67A |  |
| 11828 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento urgente, ai sensi degli artt.25 e 50 del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di kit per estrazione manuale di DNA Genomico da sangue e da altri tessuti occorrenti alla UOC Laboratorio di Genetica medica del P.O. Di Venere di Bari. Smart CIG: Z313DBB58C |  |
| 11827 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | P.O. Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di trasporto feto per esame autoptico dalla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari alla U.O. Anatomia Patologica dell’A.O.U. Policlinico di Bari.
Smart CIG Z003DF4D57
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| 11826 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | A.G.P. - Determina di liquidazione premio Polizza All Risks Property - Generali Italia S.p.a. - Periodo contrattuale dal 30/10/2023 al 30/04/2024 - Elenco di liquidazioni ES-2023-11-AGP. |  |
| 11825 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 |  |
| 11824 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | A.G.P. - Determina di liquidazione premio assicurativo Polizza Infortuni - UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Periodo contrattuale dal 30/10/2023 al 30/04/2024 - Elenco di liquidazioni ES-2023-10-AGP. |  |
| 11823 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. PERNIOLA LORENZO A FAR DATA DAL 01.03.2024. |  |
| 11822 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | DSS 4 – Determina di liquidazione dei contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell'art.27 L.n.104/92. Importo liquidato €. 2.222,04 |  |
| 11821 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorsi R.G. n. 6334/2017, n. 8360/2020 e n. 5168/2023 promossi c/ASL BA. Esecuzione sentenze n. 291/2018, n. 2368/2021 e n. 3323/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 3.680,97. |  |
| 11820 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | Giudice di Pace di Bari. Giudizio R.G. n. 5543/2019. Sentenza n. 43/2022 del 10.01.2022. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 4.562,00. |  |
| 11819 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | DSS 4 - Assistenza protesica - Liquidazione fatture a favore della ditta OTTICA BUX GIUSEPPE, Elenco di liquidazioni n. ES-2023-14-DSS4
del 11/12/2023; |  |
| 11818 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 31/12/2023 e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 31/12/2023 |  |
| 11817 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di messa in sicurezza di ringhiere e parapetti terrazzi del P.O. di Putignano e varco accesso isola ecologica presso Rsa di Noicattaro alla ditta Barile Michele P.I. 07000710728 con sede legale alla Piazza Amenduni, 21 in Ruvo di Puglia (BA) – 70037. CIG: Z6D3C99579 |  |
| 11816 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “ n. 500 guide (in confezione doppie) ago monouso” per apparecchiatura Mammografo Pristina GE, necessarie alla UOSVD di Radiodiagnostica del PO San Paolo. Smart CIG Z453CD36F6 |  |
| 11815 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA – Rettifica D.D. 10659 del 22/11/2023 - CIG: ZE03D59BC4 |  |
| 11814 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | AGP – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs.36/2023, per la fornitura di arredi sanitari e attrezzature (Macro Lotto 3 della D.D.G. n. 46/2023 – I tranche) destinate al Nuovo Ospedale Monopoli- Fasano. CUP D65F23000400003. AMMISSIONE DITTE |  |
| 11813 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Procedura ex art. 50 co. 1 lett. b) e 76 co. 2 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di Mandrini con connettore per intubazione endotracheale nei pazienti neonatali in area critica per le esigenze dell’U.O.C. UTIN del P.O. Di Venere – Aggiudicazione - Smart cig: Z803CAA15C
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| 11812 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 980,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2023. |  |
| 11811 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | A.G.P. - Affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, per la fornitura di “Tubertest” per il fabbisogno semestrale di ASL BARI |  |
| 11810 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | D.S.S. di Bari: Aspettativa senza assegni art. 12 comma 8 del CCNL comparto Sanità 29.09.2001, a favore del dipendente identificato nel file privacy allegato. Proroga. |  |
| 11809 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE - Esiti pubblicazione turni vacanti specialistica ambulatoriale interna convenzionata IV trimestre 2023 |  |
| 11808 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA MORGANTE GRAZIA. |  |
| 11807 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | AGP - Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 50, comma 1, lett. b), 76, comma 2, lett. b) e 25 del D. Lgs. n°36/2023 per la fornitura per la durata di 12 mesi della specialità medicinale BENEPALI vari dosaggi e formulazioni. Determina a contrarre |  |
| 11806 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Ditta N.G.I. SpA – Atto di scissione di Azienda a favore ditta C.I.Srl. Provvedimenti. |  |
| 11805 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | A.G.P. - PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI. DETERMINA DI AMMISSIONE DITTE |  |
| 11804 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | Liquidazione fatture ditta Medicair ventilo/terapia domiciliare. |  |
| 11803 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | A.G.T. - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei “lavori finalizzati al rinnovo della segnaletica adiacente la Palazzina Uffici ubicata presso il presidio ospedaliero “Di Venere” di Bari-Carbonara” - Ditta GRAFICA GAMBACORTA di Vito Gambacorta – CIG: Z623CE7B78 |  |
| 11802 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di fornitura in opera di barriera elettro-meccanica presso il P.O. di Altamura”, alla Ditta Iesi Automatismi srl con sede in Altamura. CIG: ZD63CAF940 |  |
| 11801 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | D.S.S. N.5 Grumo Appula: Determina di rendicontazione acquisto di beni e servizi ex art. 76 co.2 lett.c, D. Lgs n. 36/2023 – Periodo dal 01.11.2023 al 30.11.2023 |  |
| 11800 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Rettifica D.D. 11682/2023. SMART CIG Z983D6E17C |  |
| 11799 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di novembre 2023 |  |
| 11798 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di ottobre 2023 |  |
| 11797 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Procedura negoziata Telematica, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di valvulotomi per le necessità dell’UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere - Aggiudicazione- Smart cig: ZD43D3A47E |  |
| 11796 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (EX RSSA ART.66) Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel periodo di Novembre 2023, per l’importo complessivo di €168.138,20==. Elenco di liquidazioni di €168.138,20==.
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| 11795 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.147,68= |  |
| 11794 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 127.428,12=. |  |
| 11793 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta UNIPHARMA SA, della fornitura di n. 4.000 fiale del farmaco estero Chlorphenamini Hydrogenmaleas 10 mg/ml 5 fl.1 ml, richieste dalla UOSVD di Oncologia e dalla UOC Pronto Soccorso del Presidio. |  |
| 11792 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI OTTOBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 772.724,77=. |  |
| 11791 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI SETTEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 793.919,63=. |  |
| 11790 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | A.G.T.: Liquidazione Utenze Gas. Elenco di Liquidazioni ES 2023-228-AGT di € 173.047,51 AGSM Energia S.p.A. |  |
| 11789 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di ottobre 2023. Importo €=12.196,64= |  |
| 11788 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “Linee di campionamento gas” per monitor multiparametrici GE, in dotazione alla UOC di Anestesia e Rianimazione dei PPOO San Paolo e Molfetta. Smart Cig Z5A3D39156 |  |
| 11787 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di ottobre 2023. Importo € =1.668,23= |  |
| 11786 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Procedura negoziata Telematica, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per la fornitura di materiale di consumo ORIGINALE dedicato all’apparecchio ACCURSCREEN in dotazione alla U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale
Smart cig: Z433D3F8F3
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| 11785 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”.
Approvazione SAL n. 4 e liquidazione certificato di pagamento n. 4.
CUP: D77H18001460006 - CIG: 8402340650 |  |
| 11784 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Novembre 2023 per l’importo di €45.155,00==. Elenco di Liquidazioni di €45.155,00==.
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| 11783 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE ANNO 2023 DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l._2 |  |
| 11782 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | A.G.P. – - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 25 e 50 del D. Lgs. 36/2023, mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPULIA, finalizzata alla fornitura di attrezzature sanitarie per pazienti con obesità patologica occorrenti alla U.O.C. di Medicina Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Bari – Determinazione Dirigenziale n. 10575 del 17/11/2023 - Revoca e nuova aggiudicazione del lotto n° 4 |  |
| 11781 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | D.S.S.N.5-Liqiudazione viaggio e soggiorno in favore di utenti Trapiantati.
Periodo: da FEBBRAIO a NOVEMBRE 2023. |  |
| 11780 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 18.12.2023. |  |
| 11779 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LOGISTICS SERVICE – Soc. Coop. a r.l.” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di ottobre 2023. Importo €=517,40= |  |
| 11778 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Dss12. Erogazione contributi per l’applicazione del “Metodo ABA” ex L.R. 45/2008 – art.9. Liquidazione in favore di n.4 assistiti. Anno 2022. Importo complessivo € 13.426,60= |  |
| 11777 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 95190/2023. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119. |  |
| 11776 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Novembre, anno 2023, con importo complessivo di €37.890,79==. Elenco di Liquidazioni di €37.890,79==. |  |
| 11775 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di ottobre e novembre 2023. Importo €=18.863,61= |  |
| 11774 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo novembre 2023. Importo € 4.180,00. |  |
| 11773 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 95324/2023 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 11772 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 95331/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 11771 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione Utenze Gas per € 889,84 AGSM Energia S.p.A. |  |
| 11770 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Rimborso Spese Relatori del Convegno " La nuova normativa sulla specie equina”- Valenzano (BA) 26/09/23 - previsto dal “PAF 2023” approvato dal CTS ASL Bari e recepito con D.D.G. n° 761/2023”; |  |
| 11769 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione dei compensi spettanti ai Coordinatori e Docenti dei Corsi di Formazione specifica in Medicina Generale - trienni 2018.2021 – 2019.2022 -2020.2023 – 2021-2024. Totale spesa € 38.742,64. |  |
| 11768 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 78316/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 11767 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 10668 DEL 22/11/2023. |  |
| 11766 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 9501 DEL 13/10/2023 |  |
| 11765 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI OTTOBRE 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2023-46-POMURGIA. |  |
| 11764 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Rettifica Determina 11215 del 11/12/2023. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119. |  |
| 11763 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | A.G.R.U.-U.O.G.A.P.C.: Formazione graduatoria valevole per la copertura degli ambiti carenti del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) rilevati da questa ASL BA, ai sensi dell’art. 34 ACN 28/4/2022 – residui anno 2023. - Rettifica Provvedimento n. 2360 del 30/11/2023. |  |
| 11762 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 8.777,78 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2023. |  |
| 11761 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE ANNO 2023 DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. |  |
| 11760 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 2.366,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2023 214-AGT in favore della ditta Pesce Auto Service srl per lavori sulle autovetture ED603HT, FD694YM, EL809YM, FD692YM |  |
| 11759 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.037,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2023 212-AGT in favore della ditta Ru.Mi. Auto Service sas per lavori sulle autovetture GE941ML, EY706TJ, GE943ML |  |
| 11758 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 915,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 210-AGT in favore della ditta Ursi Nicola per lavori sull’autovettura DN731GY |  |
| 11757 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 94996/2023. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92. |  |
| 11756 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILO/TERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. |  |
| 11755 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI AGOSTO E OTTOBRE 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2023-44-POMURGIA. |  |
| 11754 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | DSS14: Affidamento diretto ex art. 50 D.lgs 36/2023 per Ausili di assorbenza extra gara, destinati ad assistiti del Dss14, nei confronti della Serenity S.p.a. Importo: € 2.210,39. CIG:Z113DD8A69 |  |
| 11753 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 24.564,07 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2023. |  |
| 11752 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 23.825,47 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2023. |  |
| 11751 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | DSS 12 – Determina di liquidazione per le fatture della Ditta Vivisol S.r.l. , per la fornitura di ossigeno terapia domiciliare agli assistiti del DSS 12. |  |
| 11750 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | DISTRETTO N. 14: LIQUIDAZIONE T.A.R.I. COMUNE DI LOCOROTONDO - SALDO ANNO 2023 |  |
| 11749 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Liquidazione fatture Ditta Medicair sud riguardanti la ventilo/terapia domiciliare |  |
| 11748 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Liquidazione in favore della Ditta Medicair fatture ventiloterapia domiciliare mese di maggio 2023. |  |
| 11747 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | DSS14: Liquidazione sopravvenienze passive per Assistenza Integrativa extra- regione. Azienda Usl Romagna ed Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud-Est. Importo totale: € 1991,06 |  |
| 11746 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Liquidazione fattura per la partecipazione di n.5 dipendenti ad evento formativo. CIG: Z3D3BA5CE6 |  |
| 11745 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Liquidazione fattura per la partecipazione di n.1 dipendente ad evento formativo. CIG: Z4F3BBA93A |  |
| 11744 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 per “variazione cartellonistica presso la U.O. di Ortopedia del P.O. di Putignano (BA)” Ditta Elle Pubblicità - CIG ZDA3CE4E5B. |  |
| 11743 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 170,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES-2023-67 in favore della ditta Autostile di Ruccia srls per lavori sulle autovetture FR931AD |  |
| 11742 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 280,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES-2023-72 in favore della ditta Ursi Nicola per lavori sulle autovetture CS166YM e EZ091YP |  |
| 11741 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 122,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES-2023-73in favore della ditta Ursi Nicola per lavori sull’autovettura EP133ZK. |  |
| 11740 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di progettazione ed installazione di targhe , paletti, vetrofanie presso la Direzione Sanitaria -Spogliatoi centralizzati - Area rinvenimento vitto - U.O.C. Chirurgia generale ed aree comuni del P.O. "San Giacomo" in Monopoli alla ditta Grafica Gambacorta P.I. 07421240727 con sede legale alla Via Michele Mitolo, 14 – 70124 – Bari. CIG: Z013CDAAF5 |  |
| 11739 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | OGGETTO: AGT – MANU: Liquidazione Elenco n. ES 229-AGT 2023 relativo ai dei lavori di manutenzione da fabbro/falegname presso la struttura sita in Monte Laureto in Putignano (BA) – Dipartimento delle dipendenze patologiche |  |
| 11738 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | CML PATENTI SPECIALI - LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE DEL COMPARTO PERIODO 4° TRIMESTRE 2023, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.3.499,57.= |  |
| 11737 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | PRESA D’ATTO VERBALE CMV - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. |  |
| 11736 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |  |
| 11735 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. |  |
| 11734 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi n. 378/A, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 15.633,12= (quindicimilaseicentotrentatre/12). |  |
| 11733 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME. REVOCA D.D. N°9634/2023 |  |
| 11732 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | AREA BARI SUD - Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2023 per la Cassa Economale EO11 – EO12.
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| 11731 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | A.G.T. - MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D.Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 e liquidazione come da lista n. ES/2023/181-AGT del 14.12.2023 per “lavori di disostruzione condotte fognaria presso il P.T.A. di Gioia el Colle – D.S.S. 13” -- ditta ECOGROUP di Rizzi Antonio – CIG Z643990896. |  |
| 11730 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | UOASSI - Liquidazione fatture Telecom TF4 - ft. Ottobre 2023 |  |
| 11729 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale "NOdiSS" per delega dei pazienti Nefropatici.
Periodo: NOVEMBRE 2023. |  |
| 11728 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – - FESR 2014-2020 COD. Rifunzionalizzazione del Presidio Territoriale Assistenziale "San Camillo" di Monopoli - lavori di adeguamento antincendio (DPR 151/2011).
Riconoscimento e liquidazione compensazione prezzi ai sensi dell’art.1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n.73 e ss.mm.ii.
CUP: D68G10000370006 CIG: 784475318
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| 11727 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DSS9-MODUGNO N. 11380 DEL 13/12/2023. MODIFICAZIONI. |  |
| 11726 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, L.104/92. |  |
| 11725 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4. Assistenza Sanitaria all’Estero art. 34 REG. CEE. N. 574/72- Liquidazione in favore di assistito del DSS4., della somma complessiva di €.165,94 per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in SPAGNA |  |
| 11724 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | RPCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL PER LA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO VARIO. RETTIFICA |  |
| 11723 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | D.S.S.N.5- Rimborso spese per Malattie Rare. Periodo: NOVEMBRE 2023. |  |
| 11722 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | D.P. – Aspettativa senza retribuzione art. 12 – comma 1 – del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001. |  |
| 11721 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | D.S.S. N. 4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.275,74# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 11720 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | D.P. – Aspettativa senza retribuzione art. 12 – comma 1 – del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001 |  |
| 11719 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio dal 16/12/2019 in regime di TFR |  |
| 11718 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio effettuato fuori sede in favore delle unità di personale assegnate all’U.O.C. Cure Palliative, Hospice di Monopoli. Integrazione mese di aprile e mesi di maggio e giugno 2023. |  |
| 11717 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | A.G.T. EDILIZIA SANITARIA: “Interventi urgenti ed improcrastinabili per adeguamenti a norma antincendio ed impianti elettrici per riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (Ba)”: Autorizzazione subappalto alla società Matera Giuseppe s.r.l.- Integrazione Importo
contrattuale
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| 11716 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA E SPESE SOSTENUTE DELL’EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO “MUSICA E VOCE IN GIOCO” SVOLTO DAL 27 AL 30 SETTEMBRE 2022. IMPORTO COMPLESSIVO ATTO € 1.764,96= |  |
| 11715 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.669,31# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 11714 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 8.070,72# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 11713 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | Area Gestione Risorse Umane : Prosecuzione assenza non retribuita ex art. 35 co. 1 ACN vigente. |  |
| 11712 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | DSS N. 4- ALTAMURA-Liquidazione fattura come da elenco liquidazioni n.15-DSS4 del 19/12/2023 in favore dell’ Associazione ARGES ONLUS con sede a Trani per cure Palliative domiciliari ad assistito residente sul territorio del distretto n. 4.
Importo totale da liquidare € 1.200,00#
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| 11711 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CENTRO “VILLA MIARI” AZIENDA SANITARIA-ULSS N. 7 PEDEMONTANA PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN FAVORE DI ASSISTITO DEL DSS4 NEL PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2020 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 120,70#- ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. 16-DSS4 DEL 19/12/2023. |  |
| 11710 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | D.S.S.N.5-Liquidazione rimborsi per Vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R.14/04 art.22.
Periodo: NOVEMBEE 2023. |  |
| 11709 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 934,70# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 11708 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta ANTINIA s.r.l. (P. Iva 04080160726) per il “Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere” effettuato presso le strutture distrettuali nel periodo MARZO – DICEMBRE 2021. CIG: 8622837E2F.
Elenco di Liquidazioni ES-2023-12-DSS5 di €252,94. |  |
| 11707 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 17.141,78# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 11706 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 11705 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 20.385,38# mese di OTTOBRE 2023. |  |
| 11704 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di utenti Nefropatici che utilizzano il mezzo proprio.
Periodo: SETTEMBRE e NOVEMBRE 2023. |  |
| 11703 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 4.880,00 come da Elenco di liquidazione n. ES 2023 - 177-AGT per “Lavori di sostituzione e cablaggio amplificatori presso Mammografia del P.O. San Paolo”- Ditta CEIM SRL. |  |
| 11702 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 52.460,00 come da lista n. ES/2023 - 95-AGT del 02/03/2023, fattura elettronica n. 49 del 08/09/2023 -ditta PELLICANI & NOVIELLO s.n.c. - per: "lavori di riparazione impianto di climatizzazione presso il reparto Dialisi e Uffici Amministrativi del PTA di Conversano (BA)"– CIG N. 9984851FB1 |  |
| 11701 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | NPIA ASL BA AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE, LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO |  |
| 11700 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 35.3800,00 IVA INCLUSA COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE NN. ES 2023 – 47-AGT E ES 2023 – 48-AGT PER “LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO RILEVAZIONI INCENDI PRESSO PSICHIATRIA E LAVORI DI RICARICA E COLLAUDO BOMBOLE PRESSO MAGAZZINO DEL P.O. SAN PAOLO, RETTIFICA CIG E IMPORTO” – DITTA GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI. CIG ZC03C5CC97 E Z743C5CCB2 |  |
| 11699 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Novembre 2023, per €21.073,40==. Elenco di liquidazioni per €21.073,40==. |  |
| 11698 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME VERTICALE. |  |
| 11697 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME VERTICALE |  |
| 11696 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | PROROGA RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME |  |
| 11695 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della società Penta System S.r.l. [Atto aggiuntivo n. 6]
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| 11694 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore del Consorzio Filippo Colonna. [Atto aggiuntivo 6]
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| 11693 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto dei lavori di posa in opera di pavimentazione e rivestimenti in pietra zona fontana e posa in opera di masselli in pietra adibiti a panche, in favore della società Edil Naci [Atto aggiuntivo n.1]
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| 11692 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della società Elettrikimpianti di Greco Giovanni S.r.l. [Atto aggiuntivo n.4]
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| 11691 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della Ditta Nigro Impianti S.r.l. [Atto aggiuntivo n.7]
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| 11690 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della società Dastech Impianti S.r.l.s. [Atto aggiuntivo n. 5]
|  |
| 11689 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di ottobre 2023. Importo € =2.984,67= |  |
| 11688 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Fondi FESR 2014 - 2020 - Liquidazione in favore della ditta Villa Sistemi Medicali spa per la fornitura di una diagnostica osteoarticolare polifunzionale destinata alla U.O. di Radiodiagnostica, come da Elenco di Liquidazione 2023-13-ULSA0306. CIG 7468304F69. CUP D34E22000840006. |  |
| 11687 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | DSS 10: Liquidazione fattura ditta VILLA SISTEMI MEDICALI SPA di BUCCINASCO (MI) € 169.580,00 (Incluso IVA al 22%) - CIG 746827577D- N. di inventario dal 316917 al 316923 - Elenco di liquidazione n. 2 ES-2023-28-DSS10 |  |
| 11686 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Riorganizzazione e Rifunzionalizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale sita in Locorotondo (BA) – 3° Stralcio”.
Approvazione atti di contabilità finali e liquidazione saldo lavori.
CUP D15F18001140006 CIG 98205004F8 |  |
| 11685 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Fondi FESR 2014 - 2020 - Liquidazione in favore della ditta Villa Sistemi Medicali spa per la fornitura di una diagnostica osteoarticolare polifunzionale destinata alla U.O. di Radiodiagnostica, come da Elenco di Liquidazione 2023-12-ULSA0306. CIG 746827577D. CUP D34E22000840006. |  |
| 11684 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | D. P. - CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO |  |
| 11683 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 del D.Lgs n.36/2023, mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPulia, finalizzata alla fornitura urgente di arredi vari occorrenti all’ambulatorio di Chirurgia Generale del P.O. Di Venere di Bari - Smart CIG Z793DA99FD |  |
| 11682 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Rettifica D.D. 11300/2023. SMART CIG Z983D6E17C |  |
| 11681 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – liquidazione in favore della ditta Olympus Italia srl per la fornitura di Strumentario Chirurgico occorrente alla Sala Operatoria afferente alla UOC di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero Di Venere come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 36-ULSA0302 per €772,99 iva inclusa.
|  |
| 11680 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | P.O. Bari Sud – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 10658 del 22/11/2023 relativa all’ Affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di Videolaringoscopi Monouso e dispositivi per intubazioni difficili occorrenti alla UOC di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero “Di Venere”, Smart Cig: ZCE3D2B3A4. |  |
| 11679 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | Prestazioni professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo novembre 2023. Importo € 7.336,00. |  |
| 11678 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | P. O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Ottobre 2023. |  |
| 11677 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, A MEDICO NON SPECIALISTA. PERIODO OTTOBRE 2023 |  |
| 11676 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, A MEDICO NON SPECIALISTA. MESE DI OTTOBRE 2023 |  |
| 11675 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Philips spa per la fornitura di un ecografo ginecologico, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 11 - ULSA0306. Cig 97145815D8 |  |
| 11674 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VILLA SISTEMI MEDICALI SPA (CIG 746827577D) PER LA FORNITURA DI N. 1 DIAGNOSTICA OSTEOARTICOLARE POLIFUNZIONALE, DESTINATA AL REPARTO DI MEDICINA PROTETTA DEL P.O. S. PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2023-16-ULSA0309. SPESA €. 169.580,01 = I.I. ( FONDI FESR) |  |
| 11673 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 |  |
| 11672 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell’art.50 comm.1 lett. b) del D.lgs n.36/2023, della fornitura di materiale per la manutenzione di apparecchiature sanitarie per urodinamica. Revoca Determina Dirigenziale n.9609 del 17/10/2023.
Smart CIG: Z343CD401B |  |
| 11671 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di novembre 2023 dal funzionario della Cassa Economale |  |
| 11670 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 11669 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore di medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, come da Elenco di Liquidazione n. 2023-9-ULSA0306. |  |
| 11668 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | DSS UNO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' SERVIZI DISAGIATI LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 |  |
| 11667 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di n. 30 lettori barcode per le esigenze delle strutture ospedaliere dell’Area Bari Nord. CIG: Z503D10788. Liquidazione fattura per la fornitura presso il P.O. di Molfetta. |  |
| 11666 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | L I Q UI D A ZI ON E
MEDICI LAUREATI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO
– OR E ECC EDENTI DA DICEMBRE 2022 AD AGO ST O 2023 . |  |
| 11665 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura di ausili protesici e acustici destinati ad assistiti residenti nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). - Procedura n.1 (DICEMBRE 2023). Importo complessivo € 30.272,38=(Iva 4% inclusa). CIG VARI |  |
| 11664 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: ATTIVITÀ DI INTERVENTI DI “ANGIOPLASTICA PRIMARIA” ESEGUITE NELL’ANNO 2022 DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RETE REGIONALE PER INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO (IMA) E SINDROME CORONARICA ACUTA (SCA), GIUSTE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA EX DD.GG.RR. NN. 397/2008, 1389/2012 E 1329/2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 585.000,00=. |  |
| 11663 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Sociosanitaria per disabili (ex art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007) di Bari, Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a settembre 2023, ivi inclusa una fattura integrativa relativa alla mensilità di marzo 2023, per un importo totale di € 179.082,92= (centosettantanovemilaottantadue/92). |  |
| 11662 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare), Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a settembre 2023, per un importo totale di € 98.604,12= (novantottomilaseicentoquattro/12). |  |
| 11661 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014-2020 – Riorganizzazione e Rifunzionalizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale “San Raffaele” sita in Locorotondo (BA)- Lavori di rifacimento completo di prospetti ammalorati della struttura in via Sant’Elia angolo via Sardegna”.
Approvazione atti di contabilità finali e liquidazione saldo lavori.
CUP: D15F18001140006 CIG: A0104DC56B |  |
| 11660 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: ATTIVITÀ DI INTERVENTI DI “ANGIOPLASTICA PRIMARIA” ESEGUITE NELL’ANNO 2022 DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RETE REGIONALE PER INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO (IMA) E SINDROME CORONARICA ACUTA (SCA), GIUSTE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA EX DD.GG.RR. NN. 397/2008, 1389/2012 E 1329/2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 973.346,00=. |  |
| 11659 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: ATTIVITÀ DI INTERVENTI DI “ANGIOPLASTICA PRIMARIA” ESEGUITE NELL’ANNO 2022 DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RETE REGIONALE PER INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO (IMA) E SINDROME CORONARICA ACUTA (SCA), GIUSTE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA EX DD.GG.RR. NN. 397/2008, 1389/2012 E 1329/2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 734.262,97=. |  |
| 11658 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di Suxametonio occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere - SMART CIG: Z1D3DCC69C |  |
| 11657 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di Scopolamina 1,5 mg occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere - SMART CIG: Z263DCC422 |  |
| 11656 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art. 76 comma 4 lettera b) D.L.gs 36/2023, per la fornitura urgente di “Aggiornamento Software/Hardware – sistema accertamento diagnosi cardiologica secondo Holter” per la U.O.C. Cardiologia del P.O. di Corato.
CIG: Z5B3DD82E7 |  |
| 11655 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Casa del Sorriso”, con sede operativa in Cassano delle Murge (BA) alla Via Diego Laudati, 9. Ente gestore: VIDECA Società Coop. Sociale ONLUS, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da aprile a settembre 2023, ivi incluse due fatture integrative relative alle mensilità da maggio a luglio 2023, per l’importo complessivo di € 21.571,13= (ventunomilacinquecentosettantuno/13). |  |
| 11654 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI DICEMBRE 2023 |  |
| 11653 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 11652 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 11651 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). INTERVENTO M6.C2 -1.1.2. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) - AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA, COME DA ELENCO LIQUIDAZIONI 2023-5-ULSA0309 DI EURO 55.057,45=. CIG 9333684FAF - CUP D99J21017400006. |  |
| 11650 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | AGRU – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di S.C.
“Cardiologia” del PO Monopoli. Liquidazione compensi al segretario e
personale di supporto – Importo € 700,00 |  |
| 11649 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | DSS13 – Rettifica Determinazione Dirigenziale n.11543 del 18/12/2023. Nuova attribuzione conto economico. |  |
| 11648 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | AGRU – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di S.C.
“Medicina Interna” del PO Molfetta. Liquidazione compensi al segretario e
personale di supporto – Importo € 700,00 |  |
| 11647 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | A.G.T. - MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori di pulizia e disinfezione tronchi fognari presso il P.T.A. di Gioia del Colle, Conversano e Sammichele di Bari” -- Ditta ECOGROUP di Rizzi Francesco Antonio - CIG: Z943DB22B0. |  |
| 11646 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura di ausili protesici e acustici destinati ad assistiti residenti nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). - Procedura n.2 (DICEMBRE 2023). Importo complessivo € 11.534,46=(Iva 4% inclusa). CIG VARI |  |
| 11645 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33 comma 3 L.104/92 |  |
| 11644 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ME.DI.COM S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 01 SONDA ECOGRAFICA DESTINATA ALLA U.O.C. CARDIOLOGIA DEL P.O. CORATO - CIG Z6C3AB0510. |  |
| 11643 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | Deliberazione n. 2479 del 13.12.2023.Rettifica |  |
| 11642 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | Area Bari nord- P.O. Molfetta - competenze accessorie Ottobre 2023 |  |
| 11641 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto urgente, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta PUBLIDEA SRL per la fornitura di stampati tipografici intestati occorrenti alle varie U.O. del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 2.353,99= (IVA 22% inclusa) - CIG Z843DCB159 |  |
| 11640 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie settembre - ottobre 2023 |  |
| 11639 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.). M6.C2-1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie). - Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta ESAOTE S.p.A. come da elenco liquidazione ES 2023 - 19 – DAMOLF di €uro 79.597,35 C.I.G: 9333822195 – CUP: D59J210221500006.- |  |
| 11638 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.6.272,02. |  |
| 11637 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 11280 del 12/12/2023 – Affidamento, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.L.gs 50/2016, per la fornitura di “N. 1 camicia interna e N. 1 camicia esterna per isteroscopio operativo – ottica sec. “Bettocchi” per la UOC Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Corato. - CIG: Z9C3D58198 |  |
| 11636 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Simone-Calabrese, ente gestore Con Noi Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2023 per l’importo complessivo € 63.449,12= (sessantatremilaquattrocentoquarantanove/12). |  |
| 11635 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di ottobre 2023, un importo complessivo di 24.710,49= (ventiquattromilasettecentodieci/49). |  |
| 11634 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | AGP – Liquidazione fattura Hospital Sud Assistance S.r.l. Lotto n° 2. POR Puglia 2014-2020, Asse IX, Azione 9.12, sub-azione 9.12a. Progetto FESR n° A0912.139. Procedura aperta multilotto per la fornitura e per l’allestimento del centro di lavorazione e validazione emocomponenti della Asl di Bari presso il PTA di Triggiano, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023. CUP D47H19003860006. |  |
| 11633 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a un utente non autosufficiente per le mensilità dI settembre e ottobre 2023, per l’importo complessivo di € 7.896,40= (settemilaottocentonovantasei/40).
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| 11632 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | AGP_Liquidazione fattura Società Medilcom s.r.l.. Fornitura urgente di componenti d'arredo ai sensi degli artt. 49 e 50 com. 1, let b) del D. Lgs. 36/2023. Smart CIG Z8B3D7091F |  |
| 11631 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da luglio a settembre 2023, per l’importo complessivo di € 11.984,54= (undicimilanovecentottantaquattro/54). |  |
| 11630 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | AGP_FORNITURA DI N° 1 TRANSPALLET PER LA FARMACIA TERRITORIALE DI GRAVINA IN PUGLIA AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' TUTTOLOGISTICA S.R.L.. SMART CIG ZB73D23EA6 |  |
| 11629 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI OTTOBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 646.542,87= (QUANTO A € 615.755,11= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 30.787,76= PER IVA). CIG: 7388716155. |  |
| 11628 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014 – 2020 Progetto A0912.52 denominato “Potenziamento della dotazione strumentale del poliambulatorio di Via Fani” CUP: D34E17000680006 – CIG: Z533D9FDAA8. Liquidazione in favore della E.S.A. di Diaferia F. |  |
| 11627 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | DSS14: Liquidazione da Elenco di liquidazione in favore della Natus Medical S.r.l. per la fornitura di Audiometri destinati alle sedi del Dss14. Importo: € 39.284,00 |  |
| 11626 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA DELL’EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO “LA PASSIONE PER LA CURA” SVOLTO IL 06 GIUGNO 2022. IMPORTO COMPLESSIVO ATTO € 1.214,60=
|  |
| 11625 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ REACT S.R.L. PER L’IMPORTO DI € 3.127,00=, RELATIVO ALL’ AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA SPECIALISTICA IN FAVORE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DELL’ASL BARI. |  |
| 11624 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Realizzazione del P.T.A. nel Comune di grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell’edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)” – Opere di modifica contrattuale - Approvazione atti contabili finali e liquidazione saldo lavori.
CUP: D92G13000020002 CIG: 82237759CF |  |
| 11623 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | AGFT- Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima novembre 2023. |  |
| 11622 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale. Saldo novembre, acconto dicembre 2023. |  |
| 11621 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 32.173,93=. |  |
| 11620 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014 – 2020 A0912.4 denominato “Potenziamento della dotazione strumentale del poliambulatorio di Via Fani” CUP D94E15001130006 - lavori urgenti edili propedeutici alla installazione di n. 1 mammografo digitale con tomosintesi alla ditta Atitecnica85 srl P.I. 01403880741 con sede legale alla Vaia Islanda, 55 in Brindisi (Br) – 72100. CIG: Z2F3DC6388 |  |
| 11619 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di “Rifunzionalizzazione vecchio ospedale di Ruvo di Puglia per riconversione in P.T.A.”. – Opere di modifica contrattuale.
Saldo competenze professionali.
CUP D51B19000170006 CIG 7906681F8E |  |
| 11618 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014/20 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI DEL CORTILE
INTERNO AL COMPLESSO DENOMINATO EX CONVENTO DI SANTA MARIA DEL PIEDE A GRAVINA IN PUGLIA”.
Approvazione atti contabili finali e liquidazione saldo lavori.
CUP: D81E14002010006 CIG: A02D32EA39 |  |
| 11617 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da luglio a settembre 2023, per un importo complessivo di € 19.745,42= (diciannovemilasettecentoquarantacinque/42). |  |
| 11616 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Mediasan s.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da luglio a settembre 2023, per un importo complessivo di € 17.237,15= (diciassettemiladuecentotrentasette/15). |  |
| 11615 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da luglio a settembre 2023, per un importo complessivo di € 22.432,71= (ventiduemilaquattrocentotrentadue/71). |  |
| 11614 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2023-192-AGT di € 98.844,78 Acquedotto Pugliese S.p.A. |  |
| 11613 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazio-ne per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 19.384,36= (diciannovemilatrecentottantaquattro/36) |  |
| 11612 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. RUGGIERO ALESSANDRO A FAR DATA DAL 01.03.2024. |  |
| 11611 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | A.G.T. MANU – Revoca della D.D. del Direttore AGT ASL Bari n. 7280 del12/07/2023 di l’affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per "Lavori di manutenzione su impianti idrico-sanitari e di riscaldamento presso la Centrale Termica del P.O. Di Venere di Bari".
Ditta: IDROSERVICE di U. FIORE - CIG: ZA43B908FC.
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| 11610 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da luglio a settembre 2023, per un importo complessivo di € 23.431,17= (ventitremilaquattrocentotrentuno/17). |  |
| 11609 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da luglio a settembre 2023, per un importo complessivo di € 18.783,47= (diciottomilasettecentottantatre/47). |  |
| 11608 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da aprile a settembre 2023, per l’importo complessivo di € 20.945,48= (ventimilanovecentoquarantacinque/48). |  |
| 11607 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | A.G.T. MANU: Presa d'atto e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti termici e di climatizzazione presso le strutture ospedaliere e territoriali del Lotto I – D.S.S. 4 e 5 per il mese di giugno 2023”, per un valore di € 15.860,00 alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: Z1A3CFD4CC |  |
| 11606 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Interventi strutturali e Rifunzionalizzazione di Residenza Sanitaria Assistenziale sita alla Via
Russolillo in Mola di Bari (BA) – 2° Stralcio”. Approvazione atti di contabilità finale e saldo lavori.
CUP D49J19000030006 CIG 9770479655 |  |
| 11605 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | DSS BARI - Determina di rendicontazione acquisti ex art. 36 D.Lgs. 50.2016 - Periodo ottobre - dicembre 2023 |  |
| 11604 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | ES 2023 -1-DSSUNIOTD- LISTE MISTE. |  |
| 11603 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di PREMIO DI COLLABORAZIONE 2023. Spesa complessiva €.1.195.260,88 |  |
| 11602 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | Prestazioni professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo novembre 2023. Importo € 4.211,00. |  |
| 11601 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Novembre 2023. |  |
| 11600 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione lista n.ro 126920 datata 13/12/2023 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il DIPARTIMENTO DI Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area SUD per l’emergenza COVID-19 nei mesi di febbraio, marzo, aprile, D. P. – Presa d’atto liquidazione lista n.ro 126920 datata 13/12/2023 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il DIPARTIMENTO DI Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area SUD per l’emergenza COVID-19 nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 per un importo complessivo di 48982,00.
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| 11599 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione lista n.ro 125124 datata 11/12/2023 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area SUD per l’emergenza COVID-19 nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 per un importo complessivo di 56.760,00. |  |
| 11598 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione lista n.ro 126630 datata 12/12/2023 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il DIPARTIMENTO DI Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area SUD per l’emergenza COVID-19 nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 per un importo complessivo di 49.500,00 |  |
| 11597 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – Cod. Mirweb A0912.2. – “Riconversione del P.O. F. Fallacara di Triggiano (BA) per l'attivazione del centro risvegli.”
Approvazione degli atti di contabilità fiale, del certificato di regolare esecuzione e liquidazione della rata di saldo.
CUP: D44E15000810006 – CIG: 677231317C
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| 11596 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.2 - Riconversione del P.O. F. Fallacara di Triggiano - Centro Risvegli - Lavori per l'attivazione delle ex sale operatorie dell'ala monumentale.
Approvazione degli atti di contabilità fiale, del certificato di regolare esecuzione e liquidazione della rata di saldo
CUP D44E15000810006 CIG 8008673607
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| 11595 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – - FESR 2014-2020 - Lavori di "Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. "S. Maria del Piede" di Gravina in Puglia Interventi per la riqualificazione del P.O."
Approvazione degli atti di contabilità fiale, del certificato di regolare esecuzione e liquidazione della rata di saldo.
CUP: D81E14002010006 CIG: 81851263A7
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| 11594 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - FESR 2014/20 Rifunzionalizzazione del Presidio Territoriale Assistenziale "San Camillo" di Monopoli - lavori di adeguamento antincendio (DPR 151/2011).
Approvazione atti contabili finali e liquidazione rata di saldo.
CUP: D68G10000370006 CIG: 7844758318 |  |
| 11593 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI OTTOBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 269.613,95=. |  |
| 11592 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI OTTOBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 746.250,02=. |  |
| 11591 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI OTTOBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 336.233,98=. |  |
| 11590 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto in favore della società PERFECTUS RAI S.r.l.s. [Atto aggiuntivo n.2].
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| 11589 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – F.S.C. 2010-2020 - Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015.
Approvazione degli atti di contabilità finale, pagamento e liquidazione della rata di saldo in favore del Consorzio Stabile COM SCARL.
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| 11588 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – F.S.C. 2010-2020 - Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015. Opere e forniture fisse a servizio delle SS.OO. del P.O. San Paolo. Approvazione ed affidamento delle opere supplementari ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Approvazione degli atti di contabilità finale, pagamento e liquidazione della rata di saldo in favore del Consorzio Stabile COM SCARL.
CUP: D91B16000840001 CIG: 8359790CEF
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| 11587 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | DSS3 BITONTO PALO DEL COLLE- Fondi FESR 2014-2020- Liquidazione in favore della Ditta Natus-Medical srl per la fornitura di un Audiometro clinico destinato all'ambulatorio di Otorinolaringoiatra, come da Elenco di Liquidazione ES 2023-6-DSS3. CIG 8889294D75. CUP 8889796BB9 |  |
| 11586 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | DSS3 Rimborso spese trasporto a n.25 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi accompagnati dall'Associazione Giovanni Paolo II, e a n.1 accompagnata dall'Associazione Emergenza Soccorso. Importo complessivo € 12.723,00= |  |
| 11585 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO RIABILITATIVO “LEGA DEL FILO D’ORO” DI OSIMO (AN), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI MAGGIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.667,02=. |  |
| 11584 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI OTTOBRE 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2023-43-POMURGIA. |  |
| 11583 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | DISTRETTO DI BARI – Congedo ex art. 42 comma 5 del dlgs. n. 151/2001 del 26/03/2001 e sue sue successive modificazioni e integrazioni, a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 11582 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | DSS3 Rimborso spese a n.8 assistiti per controlli post trapianto. Importo € 6.595,00= |  |
| 11581 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta UNIMED S.r.l. per la fornitura di n.1 ecotomografo multiparametrico per il poliambulatorio di Santeramo in Colle, per un importo complessivo di € 36.750,00 IVA inclusa |  |
| 11580 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | NPIA ASL BA –Affidamento, in esecuzione del Regolamento aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art.50 comma 1 lettera b) D. Lgs.36/2023 per la fornitura di materiale per attività psicodiagnostica psicologi da parte della ditta GIUNTI PSYCHOMETRICS S.r.l. di Firenze, occorrenti alla U.O.C. NPIA- Area Sud dell’Asl di Bari.
CIG: Z7F3D84876
Importo: € 34.494,10 IVA inclusa
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| 11579 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - “Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”. Realizzazione opere servizio idrico integrato (S.I.I.) – Liquidazione pagamento della I^ rata di acconto.
CUP D67B14000530001 – CIG 952057208F
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| 11578 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO- 0 |  |
| 11577 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | DSS 4 – ALTAMURA - Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo OTTOBRE e NOVEMBRE 2023. Importo liquidato € 6.367,79. |  |
| 11576 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | DSS4 Liquidazione fatture Ditta Convatec Italia srl Provvedimento n. ES 2023-12-Dss4- Elenco scadenza per liquidazione fatture n. 3201021710 del 17/07/2023 453,70 n. 3006880225 del 18/03/2022 € 655,72. Importo totale € 1.109.42
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| 11575 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | DSS11 - contributi per adattamenti agli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale in attuazione dell'art. 27 L. n.104/92 |  |
| 11574 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 11573 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | D.S.S. di Bari: Proroga aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 10 comma 8 b) del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 10.02.2004. |  |
| 11572 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA INTEGRATA "LA PERLA" DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA - ART. 48 R.R. 4/2007 |  |
| 11571 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | AGP – Liquidazione fattura Angelantoni Life Science S.r.l. Lotti n° 1 e 3. POR Puglia 2014-2020, FONDI FESR. PROGETTO A0912.139. Procedura aperta multilotto per la fornitura e per l’allestimento del centro di lavorazione e validazione emocomponenti della Asl di Bari presso il PTA di Triggiano, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023. CUP D47H19003860006 |  |
| 11570 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - Affidamento incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione – per le opere di “Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA)". Liquidazione saldo per D.L. e C.S.E.
CUP D47H19003860006 CIG 9360880A8A |  |
| 11569 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA)" – Opere di Modifica Contrattuale.
Liquidazione saldo competenze professionali.
CUP D47H19003860006 CIG 9360880A8A |  |
| 11568 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Cod. Mirweb A0912.159 - Lavori di "Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica – Saldo competenze professionali.
CUP: D92C19000050006 CIG: 7946777FD2 |  |
| 11567 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - FSC 2014-2020 - "Interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale" – Aggiornamento normativo del terzo piano ovest al D.M. 19.03.2015 da destinare ad U.O.S. Pianificazione Familiare ed Ambulatori di Ginecologia presso il P.O. San Paolo.
liquidazione e pagamento dello stato di avanzamento dei lavori n. 4 a tutto il 28.11.2023.
CUP D62G14000020002 CIG 9017934A8C
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| 11566 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | A.G.P. Aggiudicazione procedure di acquisto Principi Attivi allo stato non ricompresi in convenzioni del Soggetto Aggregatore - Novembre 2023 |  |
| 11565 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro, giudizio R.G. n. 720/2021. Sentenza n. 1904/2023. Liquidazione spese e competenze legali in favore degli avv.ti antistatari. Spesa complessiva € 7.472,25. |  |
| 11564 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I. |  |
| 11563 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Novembre 2023 di €47.262,78==. Elenco di Liquidazioni di €47.262,78==.
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| 11562 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Realizzazione del P.T.A. nel Comune di grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell’edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)” - Approvazione atti contabili finali e liquidazione saldo lavori.
CUP: D92G13000020002 CIG: 82237759CF |  |
| 11561 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2023/20-DAMOLF - LIQUIDAZIONE MEDICI IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO – NOVEMBRE 2023. |  |
| 11560 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | AGRU – UOGAPC: AUTOLIMITAZIONE MASSIMALE DI SCELTE –Dr. RICCI PAOLA |  |
| 11559 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2023/18-DAMOLF - LIQUIDAZIONE MEDICO LAUREATO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO – NOVEMBRE 2023 |  |
| 11558 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALL’I.R.C.C.S. ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI – ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2023/17-DAMOLF |  |
| 11557 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | Direzione Amm.va DAT – Liquidazione Elenco di liquidazioni ES 2023 – 3 – DAT, Servizi Ospedalieri Spa per un totale di € 405,39. |  |
| 11556 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI OTTOBRE 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2023-42-POMURGIA. |  |
| 11555 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Texa S.r.l. - Biomedical Technology per l'acquisto urgente di filtri batteriologici per Spirometro. Importo: € 1.125,45. CIG: Z393DC6830 |  |
| 11554 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta HOLLISTER SPA per la fornitura di dispositivi di raccolta delle urine per un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo totale € 142,27= (IVA INCLUSA) - CIG Z583DC512B |  |
| 11553 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. |  |
| 11552 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | CONGEDO STRAORDINARIO EX ART.42 COMMA5 DEL D.LGS.151/2001 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART.4 DEL D.LGS.18/07/2011 N.119 |  |
| 11551 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA UNIMED S.r.l. PER LA FORNITURA DI n.1 ECOTOMOGRAFO COMPLETO DI SONDE E SOFTWARE - CIG Z083C934A3. |  |
| 11550 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Esecuzione sentenze n. 329/23, 331/23 e 332/23. Liquidazione e pagamento spese legali in favore di Polis Avvocati s.t.a. Coop.. Spesa complessiva pari ad € 6.566,04. |  |
| 11549 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | DSS14: Liquidazione da Elenco di liquidazione del 12/12/2023 nei confronti della Me.Di.Com S.r.l. per la fornitura di n. 1 Elettrocardiografo portatile destinato all'Ambulatorio di Cardiologia di Noci. Importo: € 2.169,16 |  |
| 11548 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 (MALATTIA RARA) |  |
| 11547 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITA APPARTENENTE AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 (MALATTIA RARA) |  |
| 11546 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta CENTRO ACUSTICO SRL per la sostituzione di n.1 processore vocale cod.22.06.21.112, non più riparabile e funzionante, destinato ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo totale € 1.144,00= (iva 4% inclusa) – SMART CIG ZF53DB5944 |  |
| 11545 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI DICEMBRE 2023 |  |
| 11544 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta SERENITY SPA per la fornitura annuale di n.720 Pannolone mutandina Innofit Soft-dry + aloe, fuori gara, (corrispondenti a n.24 confezioni), destinata ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo complessivo € 199,61=(IVA 4% inclusa) - CIG ZA43DB01BE |  |
| 11543 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | DSS13 – Affidamento alla Ditta Zoll Medical Italia S.R.L. per la fornitura a noleggio di un defibrillatore indossabile per una assistita residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 12.152,40= (IVA 4% INCLUSA) - CIG ZF33D9425F |  |
| 11542 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | AGP: liquidazione fattura Orion Srl. Procedura di gara aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in acquisto di automediche complete dell’allestimento per il soccorso da destinare al dipartimento di Emergenza-Urgenza della ASL di Bari. CIG972153614C. Intervento P.O.R. Puglia 2014-2020, fondi FESR A0912.157, progetto denominato “Eco_potenziamento del Parco Automezzi per il completamento di emergenza urgenza dell’ASL di Bari” CUP: D31B19000610006 |  |
| 11541 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione, MEDIANTE FONDI FESR 2014-2020, di Riuniti Otorinolaringoiatrici occorrente alla UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere per €48.775,60 iva inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2023-35-ULSA0302 del 31/10/2023 per €48.775,60 iva inclusa. |  |
| 11540 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | A.G.P. - Fornitura farmaco unico PHT ONGENTYS (Opicapone) 30 cps 50mg - ATC N04BX04 AIC 044932034. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023 |  |
| 11539 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | AGP – Liquidazione fattura società Expertmed s.r.l.. Lotto n° 6. POR Puglia 2014-2020, Asse IX, Azione 9.12, sub-azione 9.12a. Progetto FESR n° A0912.139. Procedura aperta multilotto per la fornitura e per l’allestimento del centro di lavorazione e validazione emocomponenti della Asl di Bari presso il PTA di Triggiano, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023. CUP D47H19003860006. |  |
| 11538 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di “Rifunzionalizzazione vecchio ospedale di Ruvo di Puglia per riconversione in P.T.A.”. – Opere di modifica contrattuale. Approvazione atti contabili finali e liquidazione saldo lavori.
CUP D51B19000170006 CIG 88174630A8 |  |
| 11537 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | AGP – Liquidazione fattura società Zeta Medicale srls. Lotto n° 5. POR Puglia 2014-2020, Asse IX, Azione 9.12, sub-azione 9.12a. Progetto A0912.139. Procedura aperta multilotto per la fornitura e per l’allestimento del centro di lavorazione e validazione emocomponenti della Asl di Bari presso il PTA di Triggiano, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023. CUP D47H19003860006. |  |
| 11536 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – - FESR 2014-2020 - Lavori di "Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. "S. Maria del Piede" di Gravina in Puglia Interventi per la riqualificazione del P.O."
Riconoscimento e liquidazione compensazione prezzi ai sensi dell’art.1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n.73 e ss.mm.ii.
CUP: D81E14002010006 CIG: 81851263A7
|  |
| 11535 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Realizzazione del P.T.A. nel Comune di grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell’edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)” – Nomina collaudatore tecnico amministrativo.
CUP: D92G13000020002 CIG: 82237759CF |  |
| 11534 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione, MEDIANTE FONDI FESR 2014-2020, di un Sistema per Analisi Evocati Audiometrici occorrente alla UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere per €14.640,00 iva inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2023-34-ULSA0302 del 15/12/2023. |  |
| 11533 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – Lavori di Ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell’immobile di Via Sassari – Bari – sede territoriale del CSM della ASL BA.
Saldo competenze professionali Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.
CUP: D94E17000300006 CIG: 8699848DAC |  |
| 11532 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il PREMIO DI COLLABORAZIONE 2023 Spesa complessiva €.149.841,55 |  |
| 11531 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il Premio di Collaborazione 2023. Spesa complessiva €.=89.901,26= |  |
| 11530 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | A.G.R.U.. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il PREMIO DI COLLABORAZIONE 2023. Spesa complessiva €.=20.910,58= |  |
| 11529 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi ottobre 2023 |  |
| 11528 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta NATUS MEDICAL SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Audiometro clinico” per la U.O.S.V.D. di Otorinolaringoiatria del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2023-41-POMURGIA di €. 7.856,80=iva inclusa – CIG:8889294D75 – FONDI FESR – |  |
| 11527 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Determina di liquidazione per la fornitura di n. 1 Mammografo Digitale presso il Poliambulatorio DSS BA di Via Caduti di Via Fani, 25 Bari- P.O.R. Puglia 2014-2020, fondi FESR, intervento A0912.4, - CUP:D94E15001130006 CIG 746837385C Ditta GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA - € 182.390,00 i.i. . |  |
| 11526 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, riferito al mese di Novembre 2023. |  |
| 11525 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Stryker Italia srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: Z243DCBCBB. |  |
| 11524 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | AGT – MANU: Liquidazione elenco ES – 195 – AGT relativo ai lavori di somma urgenza di installazione di una nuova macchina UTA presso il PTA di Conversano (BA)CIG: 9990248573 |  |
| 11523 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | A.G.P. - Fornitura semestrale farmaci unici ZEPATIER (Elbasvir+Grazoprevir) 28 cpr riv 50mg+100mg - ATC J05AX68 AIC 044929014; SIMPONI (Golimumab) vari dosaggi - ATC L04AB06 AIC 039541014, 039541038, 039541053; ISENTRESS (Raltegravir) vari dosaggi - ATC J05A01 AIC 038312017, 038312068; ZINPLAVA (Bezlotoxumab) EV FL 40ml 25mg/ml - ATC J06BB21 AIC 04552018. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023 |  |
| 11522 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Liquidazione elenco ES – 195 – AGT relativo ai lavori di messa in sicurezza alberature pericolanti con rischio caduta e rimpianto di nuove alberature presso il parcheggio del PTA di Conversano |  |
| 11521 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al periodo di ottobre-novembre 2023 per l’importo complessivo di €.13.952,00= |  |
| 11520 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs.36/2023, della fornitura di n.1 Trocar per fetoscopia occorrente alla U.O.C. di Medicina Fetale e Diagnosi prenatale del P.O. Di Venere.
SMART CIG: Z353DCB0A5 |  |
| 11519 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Cod. Mirweb A0912.159 - Lavori di "Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica – Approvazione atti contabili finali e liquidazione saldo lavori.
CUP: D92C19000050006 CIG: 8409050794 |  |
| 11518 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di ottobre 2023, un importo complessivo di 29.533,95= (ventinovemilacinquecentotrentatre/95). |  |
| 11517 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di "Adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011".
Approvazione atti contabili finali e liquidazione saldo lavori.
CUP: D51E13000280002 CIG: 7339386CEA |  |
| 11516 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014-2020 - Cod. MIRWEB B0110.2 - “Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)”. Approvazione SAL n. 5 e liquidazione certificato di pagamento n. 5.
CUP: D31H13001280002 CIG: 77653655EA
|  |
| 11515 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Novembre 2023, per €59.170,80==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €59.170,80==. |  |
| 11514 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso metodo ABA 2 invio anno 2023 |  |
| 11513 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “SAN MARTINO” di Cassano delle Murge (BA), Ente Gestore: SAN MARTINO S.R.L. con sedi operative in Cassano delle Murge (BA) alla Via Matteotti n. 1 e Via E. Fermi n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 11.078,34= (undicimilasettantotto/34). |  |
| 11512 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti i mesi di luglio e settembre 2023 per l’importo complessivo di € 26.381,06= (ventiseimilatrecentottantuno/06) |  |
| 11511 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | A.G.P. - Fornitura del farmaco unico RYEQO (Relugolix, Estradiolo e Noretisterone) 28 cpr 40mg+1mg+0,5mg FL - ATC H01CC54 AIC 049616016. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.50, comma 1, lett.b) e art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023 |  |
| 11510 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Riorganizzazione e il potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA) – 2° Stralcio”.
Nomina collaudatore interno.
CUP D35F21001830006 CIG (lavori) 9752626991 |  |
| 11509 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | DSS 11 - concessione benefici comma 6 art. 3 legge 104/92. |  |
| 11508 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA Liquidazione fatture in favore dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale per prestazioni farmaceutiche integrative (AFIR ) anno 2019 per un assistito residente nel Dss 5 .Provvedimento n. ES 2023-11-DSS5- DEL 13/12/2023 ELENCO SCADENZA PER LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA SANITARIA LOCALE FRIULI IMPORTO TOTALE € 6.698,08 |  |
| 11507 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "TRANI Soccorso"
per delega di un paziente dializzato. Periodo: OTTOBRE e NOVEMBRE 2023. |  |
| 11506 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione Volontariato Emergenza Socio-Sanitaria " AVESS ODV"
per delega di un paziente nefropatico. Periodo: NOVEMBRE 2023. |  |
| 11505 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "Volontari on the Road"
per delega di un paziente nefropatico. Periodo: NOVEMBRE 2023. |  |
| 11504 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di "ASSISTI srls" Servizi Socio Assistenziali e Sanitari, per
delega di un paziente nefropatico. Periodo: OTTOBRE 2023. |  |
| 11503 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da aprile a settembre 2023, per un importo complessivo di € 47.974,71= (quarantasettemilanovecentosettantaquattro/71). |  |
| 11502 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Liquidazione Ditta Serenity Mese Settembre 2023 per un importo complessivo di € 46.675,10 CIG 82311976A4 |  |
| 11501 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | DSS 11 - Rimborso spese viaggio personale dipendente. Mese di Novembre 2023 |  |
| 11500 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso malattia rara canone locazione Dicembre 2023 |  |
| 11499 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | DSS 5 :AUTORIZZAZIONE PERMESSI MENSILI RETRIBUITI PER DIPENDENTE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 6 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. – ISTANZA PROT RISERV.242/2023 del 05/12/2023 |  |
| 11498 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | DSS 5 PROROGA CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011- ISTANZA PROT N. 239/2023 del 01/12/2023 |  |
| 11497 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Giovanni XXIII”, con sede operativa in Bitonto (BARI) – via G. Dossetti n. 8, gestito da O.N.L.U.S – Villa Giovanni XXIII, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 15.345,64= (quindicimilatrecentoquarantacinque/64). |  |
| 11496 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di minuto mantenimento sugli impianti termici e di climatizzazione eseguiti presso il D.S.S. 2 per il mese di ottobre 2023”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: ZF03D99DBA |  |
| 11495 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di minuto mantenimento sugli impianti termici e di climatizzazione eseguiti presso i DD.SS.SS. 3 e 4 per il mese di ottobre 2023”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: Z243D99AB5 |  |
| 11494 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di minuto mantenimento sugli impianti termici e di climatizzazione eseguiti presso il D.S.S. 2 per il mese di giugno 2023”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: Z6B3D99846 |  |
| 11493 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di minuto mantenimento sugli impianti termici e di climatizzazione eseguiti presso i DD.SS.SS. 3 e 4 per il mese di maggio 2023”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: Z8B3D9961D |  |
| 11492 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore di medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, come da Elenco di Liquidazione n. 2023-26-ULSA0303. |  |
| 11491 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | P.O. “San Giacomo” di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell’art.50 comm.1 lett. b) del D.lgs n.36/2023, della fornitura di flussimetri ed umidificatori per ossigenoterapia, aspiratori del vuoto e vasi di raccolta, occorrenti alle UU.OO. del Presidio Ospedaliero “San Giacomo” di Monopoli. Smart CIG Z8736F1429. |  |
| 11490 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al periodo di novembre 2023 per l’importo di €.945.683,03= |  |
| 11489 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di minuto mantenimento sugli impianti termici e di climatizzazione eseguiti presso il D.S.S. 2 per il mese di maggio 2023”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: Z673D99346 |  |
| 11488 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | OGGETTO: DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari – CRAP Dedicata-relative al periodo di settembre-ottobre, per l’importo di €.128.893,60 |  |
| 11487 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRAELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al periodo di settembre-ottobre-novembre 2023 per complessivi €.9.842,19= |  |
| 11486 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2023 – CASSA ECONOMALE N. 224. Richiesta del reintegro del Fondo. |  |
| 11485 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa al periodo di settembre-ottobre 2023 per l’importo complessivo di €.2310,00= |  |
| 11484 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al mese di settembre e ottobre 2023, per complessivi €.7.995,88= |  |
| 11483 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica - CRAP Dedicata - in favore dell’Ente Gestore Casa Amata s.r.l. di Taviano (LE), relative al periodo di settembre-ottobre 2023 per l’importo di €.14.946,66= |  |
| 11482 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comporta-mentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 18.601,26= (diciottomilaseicentouno/26). |  |
| 11481 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | DSS3 Rimborso spese a n.12 assistiti nefropatici. Importo € 7.047,00= |  |
| 11480 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. relative al periodo di settembre-ottobre-novembre 2023, per complessivi €.18.422,58= |  |
| 11479 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa al periodo di settembre-ottobre-novembre 2023 per complessivi €.71.729,15= |  |
| 11478 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per i mesi di settembre-ottobre 2023 per complessivi €.8.327,45=; |  |
| 11477 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Dott. AGOSTINACCHIO ERNESTO: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. Bari al D.S.S. 12.
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| 11476 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze dovute ai medici di Medicina Generale in qualità di tutors del Corso triennale di Medicina Generale – Triennio 2022-2025 – 1° QUADRIMESTRE (DAL 12/05/2023 AL 11/09/2023) € 39.547,96. |  |
| 11475 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di : Novembre 2023, per l’importo di €92.155,56==. Elenco di Liquidazioni di €92.155,56==.
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| 11474 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | DSS3 Contributo spese per terapia metodo ABA a n.4 assistiti autorizzati per l'anno 2023. Importo complessivo € 10.194,00= |  |
| 11473 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dall’Ente ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 18.367,19= (diciottomilatrecentosessantasette/19). |  |
| 11472 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014/20 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI DEL CORTILE
INTERNO AL COMPLESSO DENOMINATO EX CONVENTO DI SANTA MARIA DEL PIEDE A GRAVINA IN PUGLIA”.
Approvazione SAL 1 e liquidazione certificatodi pagamento n. 1.
CUP: D81E14002010006 CIG: A02D32EA39 |  |
| 11471 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE SAS (COD. CIG.Z233C7FD43) PER LA FORNITURA DI N. 30 PINZE APRIFLEBO, DESTINATE AL REPARTI DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2023-14-ULSA0309. SPESA €. 1.409,10 = I.I. |  |
| 11470 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “Dispositivi anti RX” per le UUOO di Cardiologia/Utic e Endoscopia Digestiva del PO San Paolo. |  |
| 11469 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | A.G.T.: Liquidazione Utenze Energia Elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2023-170-AGT di € 70.901,30 AGSM Energia S.p.A. |  |
| 11468 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | A.G.R.U. - U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO: FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA VALEVOLE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO NEL S.E.T. 118 DI QUESTA ASL BA RESIDUI ANNO 2022 E ANNI PRECEDENTI – RETTIFICA PROVVEDIMENTO N.2395 DEL 5/12/2023. |  |
| 11467 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 780,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2023. |  |
| 11466 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 720,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2023. |  |
| 11465 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa MONTANARO ANNALISA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 14 al D.S.S. 12. |  |
| 11464 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Dott. CAMPOBASSO GIUSEPPE: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 9 al D.S.S. 3 Poliambulatorio di Bitonto. |  |
| 11463 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Dott. D’APRILE GIOVANNI ANTONIO: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 2 al D.S.S. 4 Poliambulatorio di Santeramo. |  |
| 11462 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | D.S.S. N.3 - BITONTO / PALO DEL COLLE. RIMBORSO A STUDENTE NON COMUNITARIO DELL'IMPORTO DI € 149,77 PER ERRONEO VERSAMENTO A TITOLO DI ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SSN. |  |
| 11461 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Santa Teresa” Impresa sociale con sede legale in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D, P. IVA 05068450724, titolare della RSA non autosufficienti “Santa Teresa” con sede nel Comune di in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani e mantenimento demenze come da R.R. 4/2019, delle fatture inerenti le mensilità di agosto, settembre e ottobre 2023 per l’importo complessivo € 155.397,90= (centocinquantacinquemilatrecentonovantasette/90). |  |
| 11460 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 004527/23P del 05/10/2023 in favore della ditta BURKE & BURKE SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
Elenco di Liquidazione ES 2023 – 29-INGCLIN del 13/12/2023.
|  |
| 11459 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, Domus Maxima “Valore di Cura” Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus - autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 11.077,54 =(undicimilasettantasette/54). |  |
| 11458 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Ottobre 2023 per €39.978,22==. Elenco di Liquidazioni di €39.978,22==.
|  |
| 11457 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2023-179-AGT di € 130.640,83 Acquedotto Pugliese S.p.A. |  |
| 11456 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Fondi FESR 2014 - 2020 - Liquidazione in favore della ditta Natus Medical srl per la fornitura di n. 2 audiometri clinici destinati alla U.O. di Otorinolaringoiatria, come da Elenco di Liquidazione 2023-25-ULSA0303. CIG 8889294D75. CUP D32C20000060006. |  |
| 11455 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 11454 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | UOC-Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2023 per un importo complessivo di € 13.579,56= (tredicimilacinquecentosettantanove/56)
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| 11453 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da aprile a giugno 2023, per l’importo complessivo di € 27.810,25= (ventisettemilaottocentodieci/25). |  |
| 11452 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRONTA ETICA s.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da aprile a giugno 2023, per un importo complessivo di € 16.719,31= (sedicimilasettecentodiciannove/31). |  |
| 11451 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | DSS di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Novembre 2023 |  |
| 11450 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” Residenza Protetta in Bitritto (BA), Ente Gestore “Hotel San Francisco Bitritto S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 74.040,68= (settantaquattromilaquaranta/68). |  |
| 11449 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto di un avvenuto impianto di protesi d'anca effettuato presso la U.O. di Ortopedia Protesica. SMART CIG Z9C3DBAC26 |  |
| 11448 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 7.060,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2023. |  |
| 11447 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.520,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2023. |  |
| 11446 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 13.660,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2023. |  |
| 11445 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Distretto Socio Sanitario Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. |  |
| 11444 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | A.G.T.: Liquidazione Utenze Gas. Elenco di Liquidazioni ES 2023-145-AGT di € 274.577,78 AGSM Energia S.p.A. |  |
| 11443 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | D.S.S. di Bari: Liquidazione prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 47 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, riferito al mese di Ottobre 2023. |  |
| 11442 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt.25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura in service a valenza annuale con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, comprensiva del servizio di raccolta e tracciabilità campioni, di sistemi hardware e di software di accettazione campioni, di strumentazioni dedicate, di kit reagenti per estrazione DNA ed analisi NGS – pannello custom targettato di geni clinically treatable e clinically actionable, presso il Laboratorio di Medicina Genomica della ASL di Bari.
Approvazione elenco partecipanti ammessi
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| 11441 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | AGRU-UOGAPC: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE D.M. 7/03/2006 - TRIENNIO 2021-2024 - CUP B34C21000020001 - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023. SPESA COMPLESSIVA € 32.978,29. |  |
| 11440 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 11439 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di una Lampada Scialitica occorrente Sala Operatoria afferente alla UOC di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: ZC23DC448F. |  |
| 11438 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Presidio Ospedaliero “Di Venere” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Ottobre 2023 Cassa economale E011 – E012 – Rettifica 2 |  |
| 11437 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di NOVEMBRE 2023. Costo complessivo € 1.023.238,46= |  |
| 11436 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato -Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di NOVEMBRE 2023. Spesa Complessiva €659.702,89= |  |
| 11435 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2023. Spesa complessiva €.1.494.818,42 |  |
| 11434 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2023. € 2.161.974,53. |  |
| 11433 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2023. € 8.730.900,90. |  |
| 11432 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | parziale rettifica D.D.G. n. 2459/2023. |  |
| 11431 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023, ivi incluse due fatture integrative relative al mese di marzo 2023, per un importo complessivo di € 21.069,62= (ventunomilasessantanove/62). |  |
| 11430 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” di Triggiano, Ente Gestore “Hotel San Francisco Triggiano S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 58) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 30.619,89= (trentamilaseicentodiciannove/89). |  |
| 11429 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativa in Bari alla via Nitto de Rossi Giambattista n. 56, gestito dalla Società “STARBENE S.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da aprile a giugno 2023, per un importo complessivo di € 19.269,71= (diciannovemiladuecentosessantanove/71). |  |
| 11428 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Pio” Residenza Sociosanitaria (ex art. 58 e 66) di Adelfia, Ente gestore “S.A.A.P. S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 64.866,33= (sessantaquattromilaottocentosessantasei/33). |  |
| 11427 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA), per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a giugno 2023, per l’importo complessivo di € 26.415,43= (ventiseimilaquattrocentoquindici/43). |  |
| 11426 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alla mensilità di ottobre 2023 per un importo complessivo di € 92.424,30= (novantaduemilaquattrocentoventiquattro/30) |  |
| 11425 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di ottobre 2023, per l’importo complessivo di € 98.692,60= (novantottomilaseicentonovantadue/60) |  |
| 11424 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 188.535,10=. |  |
| 11423 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l., con sede legale Via Carlo Perrone n. 5 - Bari. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per le fatture inerenti la mensilità di novembre 2023 per l’importo complessivo € 65.596,26= (sessantacinquemilacinquecentonovantasei/26) |  |
| 11422 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 50 COMMA 1, D.Lgs n. 36/2023, per esecuzione di interventi manutentivi urgenti di disostruzione delle condotte idrico-fognanti a servizio del reparto di Radiologia ubicato nel P.T.A. di Triggiano (BA)” - CIG: Z613CB2D0E - Ditta: ECOGROUP di F.A. Rizzi
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| 11421 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 50 COMMA 1, D.Lgs n. 36/2023, per esecuzione dei lavori di “Manutenzione degli impianti idrico-fognanti a servizio del reparto di Radiologia ubicato presso il P.T.A. di Triggiano (BA)”.
CIG: ZC93CB2DA2 - Ditta ECOTRANSPORT s.n.c.
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| 11420 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. |  |
| 11419 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | AGT – MANU: FESR 2014 – 2020 A0912.4 denominato “Potenziamento della dotazione strumentale del poliambulatorio di Via Fani” CUP D94E15001130006 – Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori urgenti edili propedeutici alla installazione di n. 1 mammografo digitale con tomosintesi alla ditta Atitecnica85 srl P.I. 01403880741 con sede legale alla Vaia Islanda, 55 in Brindisi (Br9 – 72100. CIG: Z2F3DC6388 |  |
| 11418 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GIVAS SRL (COD. CIG.9497424239) PER LA FORNITURA DI N. 15 LETTI DEGENZA DESTINATI AL SPDC DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2023-15-ULSA0309. SPESA €. 31.842,00= I.I. |  |
| 11417 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di “Rifunzionalizzazione vecchio presidio ospedaliero per riconversione in PTA di Ruvo di Puglia”.
Approvazione atti contabili finali, liquidazione saldo lavori e nomina collaudatore interno.
CUP D51B19000170006 CIG 88174630A8 |  |
| 11416 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | DSS9: Liquidazione della fattura n. 388/23 del 24/11/2023, pari ad € 6.087,80 (IVA al 22% inclusa) emessa dalla ditta: "AL.CA BIOMEDICA S.r.l." per la fornitura di n. 1 Poltrona per ORL da destinare all'ambulatorio ORL del DSS9 di Modugno (BA), Lotto n. 15 di cui alla Determinazione Dirigenziale ASL Ba n. 4055 del 12/04/2023. Elenco di liquidazioni n. ES 2023 24 - DSS9 del 14/12/2023. |  |
| 11415 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | DSS9: Liquidazione della fattura n. 232606 del 25/09/2023, pari ad € 5.978,00 (IVA al 22% inclusa) emessa dalla ditta: "Natus Medical S.r.l." per l'acquisto di n. 1 Sistema di valutazione vestibolare da destinare all'ambulatorio ORL del DSS9 di Modugno (BA). LOTTO n. 17 D.D. n. 4055/2023. Elenco di liquidazione n. ES 2023 23-DSS9 del 14/12/2023. |  |
| 11414 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2023 Spesa complessiva €. 187.854,07 . |  |
| 11413 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | A.G.R.U. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Dicembre 2023. Spesa complessiva €.=109.739,17= |  |
| 11412 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarico provvisorio a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) a far data dal 10/01/2024 – Dr.ssa PINTO ANTONELLA. |  |
| 11411 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “accessori” per colonna laparoscopica Storz in dotazione alla UOC Chirurgia Generale / Blocco operatorio del PO San Paolo. Smart Cig ZBC3C84AC7 |  |
| 11410 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | SPESAL Area Metropolitana - Corso di aggiornamento per “Tecnici Competenti in Acustica” - Rimborso spese iscrizione. |  |
| 11409 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA –Liquidazione fattura 816 /PA del 26/10/2023 relativa alle
attività extra - contratto eseguite nel periodo 01/07/2023 – 31/08/2023 in favore della
ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n.1815 del
18/12/2020, art. 4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di
Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto
n.2 Asl BA” |  |
| 11408 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione n. 5 fatture del 13/12/2019 in favore della
ditta Roche Diagnostics S.p.A., relative alle competenze economiche maturate nel
periodo: Ottobre - Novembre e Dicembre 2019 per il canone di assistenza tecnica per
apparecchiature di Laboratorio Analisi sancito con Delibera del Direttore Generale n.
74 del 17/01/2014. |  |
| 11407 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione n.10 fatture del 2019 in favore della ditta
Cardio Vascular S.r.l., relative alle competenze economiche maturate nell’intero anno
2019 per il canone di assistenza tecnica per due sistemi di OCT dei Laboratori di
Emodinamica dei P.O. Di Venere e P.O. San Paolo, come da Delibera 1275CS del
17/07/2018 |  |
| 11406 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 92954/2023. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92 |  |
| 11405 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario.¬ “San Gabriele” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore: Segesta Mediterranea s.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferiti agli utenti c.d. “fatti salvi” e al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per le mensilità di settembre e ottobre 2023, per un importo complessivo di € 103.711,29= (centotremilasettecentoundici/29). |  |
| 11404 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “San Gabriele” Residenza Protetta di Bari, Ente gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità di settembre e ottobre 2023, per l’importo complessivo di € 109.144,17= (centonovemilacentoquarantaquattro/17). |  |
| 11403 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità da luglio ad novembre 2023, riferita ai posti previsti dalle preintese oltre che al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per l’importo complessivo di € 203.155,87= (duecentotremilacentocinquantacinque/87). |  |
| 11402 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Italware srl per la fornitura di pc e monitor, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 23 - ULSA0303. Smart Cig ZE23A49E26 |  |
| 11401 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | U.O.C. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS srl”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità da luglio a novembre 2023, per un importo complessivo di € 457.320,08= (trecentosessantottomilatrecentotrentadue/10). |  |
| 11400 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Ottobre 2023, per €150.565,20==. Lista di liquidazioni di €150.565,20==.
|  |
| 11399 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | SPESAL Area Nord - Rimborso spese per partecipazione al Workshop rete PRE.VI.S. - Roma 23-24 novembre 2023 |  |
| 11398 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | DSS2- Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Saldo anno 2022, importo totale liquidato € 11.278,87 IVA inclusa. Elenco di liquidazione n. 1 del 05/12/2023 |  |
| 11397 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA –Liquidazione fattura 814/PA del 26/10/2023 relativa alle attività extra - contratto eseguite nel periodo 01/05/2023 – 30/06/2023 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n.1815 del 18/12/2020, art. 4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”. |  |
| 11396 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residence per Anziani “NICOLAS S.r.L.” (ex art. 66) con sede in Bari alla Via Napoli n. 333/P Ente gestore RSA “Casa Caterina”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di soggetti anziani (over 64) non autosufficienti, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2023 per l’importo complessivo € 5.539,96= (cinquemilacinquecentotrentanove/96). |  |
| 11395 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.a ) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione di € 912,56 per “Lavori di interventi tecnici urgenti su impianto gas medicali ”- ditta Sapio Life Srl- CIG – Z613B3DCF1 |  |
| 11394 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | A.G.T. - MANU: lavori di rifacimento impianto visualizzazione valori microclimatici presso RSM e locale tecnico del P.T.A. “F. Jaia” di Conversano (BA) – D.S.S.12. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 -- Ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI s.r.l. - CIG: ZA13CA5108. |  |
| 11393 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 delle verifiche impianto MT presso IL PTA di Conversano alla ditta INV srl P.I. 06471071214 con sede legale alla Via Catello Marano, 18 in Castellammare di Stadia (NA) – 80053. CIG: Z0F3CD0AFE |  |
| 11392 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | DSS 12 - Affidamento, fornitura a noleggio della durata di 12 mesi, di n.1 Tomografo a Coerenza ottica per Chirurgia Oftalmica, U.O.S.V.D. Oculistica P.T.A. Conversano. Spesa complessiva € 24.009,60= (IVA 22% inclusa). Smart CIG Z4C3DB763B |  |
| 11391 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | DSS 12 - Affidamento, del servizio di noleggio omnicomprensivo, della durata di 12 mesi, di una Sterilizzatrice da Banco al Gas Plasma occorrente alla U.O.S.V.D. di Oftalmologia del Distretto Socio Sanitario n.12 di Conversano. Spesa complessiva € 25.620,00= (IVA 22% inclusa). Smart CIG Z0CD91F90
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| 11390 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | DSS 12 - Affidamento, fornitura a noleggio della durata di 6 mesi, di n.1 Microscopio per Chirurgia Oftalmica, U.O.S.V.D. Oculistica P.T.A. Conversano. Spesa complessiva € 18.519,60= (IVA 22% inclusa). Smart CIG ZED3DB6CAE |  |
| 11389 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN M.M.G. IN DATA 11.02.2024. |  |
| 11388 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 14.02.2024. |  |
| 11387 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | DSS 10: Liquidazione Sentenza del Tribunale di Bari per Euro 1.338,41 |  |
| 11386 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | A.G.R.U.. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di DICEMBRE 2023. Spesa complessiva €.=21.754,13= |  |
| 11385 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 |  |
| 11384 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN PEDIATRA DI LIBERA SCELTA IN DATA 13.02.2024. |  |
| 11383 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 103 e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 31 dicembre 2023. |  |
| 11382 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | AGP - Aggiudicazione alimenti a fini medici speciali - Novembre 2023 |  |
| 11381 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014/20 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI DEL CORTILE INTERNO AL COMPLESSO DENOMINATO EX CONVENTO DI SANTA MARIA DEL PIEDE A GRAVINA IN PUGLIA”.
Approvazione Perizia di Variante.
CUP: D81E14002010006 CIG: A02D32EA39 |  |
| 11380 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – AFFIDAMENTO DIRETTO AL FORNITORE UNICO, ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L. – DI PIACENZA (PC), DELLA FORNITURA URGENTE IN NOLEGGIO, E CONNESSI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL –RISK (SERVICE), PER LA DURATA STIMATA DI TRE MESI DI N. 01 DEFIBRILLATORE ESTERNO INDOSSABILE (WCD) PER UN ASSISTITO DEL DSS9-MODUGNO - SMART CIG: Z033D9F9F5D2, VALORE TOTALE DI STIMA DELL’APPALTO, INCLUSE TUTTE LE OPZIONI: € 11.685,00, AL NETTO DELL’IVA 4%. |  |
| 11379 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ADA CESCHIN PILONE-IST.MED.PSICO di Venosa (PZ), relative al periodo settembre-ottobre 2023 per l’importo di €.35.231,77= |  |
| 11378 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | AGRU-UOGAPC: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE D.M. 07/03/2006 -TRIENNIO 2023-2023. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2023. SPESA COMPLESSIVA € 25.179,60. |  |
| 11377 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 10700 DEL 22/11/2023. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 11.064,51=. |  |
| 11376 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – Lavori di Ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell’immobile di Via Sassari – Bari – sede territoriale del CSM della ASL BA. Liquidazione e pagamento della rata di saldo.
CUP: D94E17000300006
CIG: 91058576E8
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| 11375 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | DSS 10: Liquidazione fattura ditta NUOVA FARMEC SRL di SETTIMO DI PESCANTINA (VR) € 20.130,00 - CIG 88895787D4 - N. di inventario 316916. |  |
| 11374 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 29.762,76=. |  |
| 11373 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Novembre 2023. Totale spesa € 8.648,00. |  |
| 11372 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Ottobre 2023. Totale spesa € 15.132,00. |  |
| 11371 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 8938/2020. Liquidazione spese legali Sentenza n. 2728/2022. Spesa complessiva pari ad € 1.167,30. |  |
| 11370 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata a decorrere dall'01/01/2024 |  |
| 11369 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/01/2024. Richiesta benefici art. 80 co. 3, L. 23/12/2000 n. 388. |  |
| 11368 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | rettifica determinazione n. 7890 del 9/8/2023 |  |
| 11367 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/01/2024 e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 01/01/2024. |  |
| 11366 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/01/2024 |  |
| 11365 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/01/2024. |  |
| 11364 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | DSS 12 - Determina di Liquidazione Ditta Officine Ortopediche Srl “Assistenza Protesica Tramite Strutture Private” importo € 1.644,41 iva inclusa. |  |
| 11363 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata a decorrere dall'01/01/2024. |  |
| 11362 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 11361 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | Collaboratore Amministrativo Professionale. Assunzione 15/02/2021 - Regime TFR. Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 11360 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | DSS3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 11359 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 11358 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età in regime di cumulo della dipendente di cui all'allegato file privacy con effetto 01 gennaio 2024. |  |
| 11357 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza ottobre 2023. |  |
| 11356 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | Ausiliario. Assunzione 16/06/2011 - Regime TFR - Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 11355 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | A.G.P. - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023, del servizio di comunicazione dinamica “Way tv canale audio dedicato alla S.T.P. Bari” |  |
| 11354 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | DSS3 Contributo spese relative all'anno 2022 per terapia metodo ABA, a n.13 assistiti. Importo complessivo € 30.812,00= |  |
| 11353 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | DDP - "Progetto operativo per il contrasto del Gioco d'Azzardo Patologico della Asl Bari", obiettivo 2, azione “Iniziative formative specifiche e di supporto per professionisti della Sanità, della Scuola, dei Servizi Sociali, degli EE.LL, delle Associazioni del territorio”, attività 1 e 2, giusta Del. DG n.664/2023 Asl Bari. |  |
| 11352 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | DDP - "Progetto operativo per il contrasto del Gioco d'Azzardo Patologico della Asl Bari", Obiettivo 1, azione “Iniziative informative e comunicative a carattere generale realizzate in rete per favorire una corretta cultura del gioco”, attività 6, giusta Del. DG n.664/2023 Asl Bari |  |
| 11351 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | UOASSI - Liquidazione Fatture Fastweb TF5 – Fatture Maggio –Ottobre 2023 |  |
| 11350 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasnao.
Liquidazione canone di fitto fondo rustico foglio 134 p.lla 61 per la messa a dimora temporanea degli ulivi monumentali. |  |
| 11349 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Riorganizzazione e il potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA) – 2° Stralcio”.
Liquidazione saldo competenze professionali.
CUP D35F21001830006 CIG 97337955BD |  |
| 11348 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasnao.
Liquidazione canone di fitto fondo rustico foglio 134 p.lla 8 per la messa a dimora temporanea degli ulivi monumentali. |  |
| 11347 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasnao.
Liquidazione canone di fitto fondo rustico foglio 134 p.lle 128-69-11 per la messa a dimora temporanea degli ulivi monumentali. |  |
| 11346 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI OTTOBRE 2023. |  |
| 11345 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Settembre 2023. Totale spesa € 1.622,00. |  |
| 11344 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno - Lavori urgenti di messa in sicurezza”.
Approvazione degli atti di contabilità fiale, del certificato di regolare esecuzione e liquidazione della rata di saldo.
CUP D35F2100180006 - CIG 8947595CF7
|  |
| 11343 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - FESR 2014/20 Rifunzionalizzazione del Presidio Territoriale Assistenziale "San Camillo" di
Monopoli - lavori di adeguamento antincendio (DPR 151/2011). Approvazione SAL n. 5 e liquidazione certificato di pagamento n. 5.
CUP: D68G10000370006 CIG: 7844758318 |  |
| 11342 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA). Approvazione atti finali e liquidazione saldo lavori.
CUP: D47H19003860006 CIG 9160795F2B |  |
| 11341 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta UBER ROS SPA - Liquidazione fatture per la fornitura di “Strumentario chirurgico” per la U.O. di Ortopedia Blocco Operatorio del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2023-40-POMURGIA di €. 23.067,09=iva inclusa – CIG:93085255D5. |  |
| 11340 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | : DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale mese di Novembre 2023
|  |
| 11339 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Affidamento diretto alla ditta OttoPharma srl dell’importazione/acquisto di n. 3 confezioni (da 100 cpr) del farmaco estero GLICOPIRROLATO (Glycolate) 1mg, per paziente residente sul territorio del D.S.S. N. 4 - Spesa complessiva di €. 64,68= - CIG: Z9B3DB21A2. |  |
| 11338 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | DSS14: Affidamento diretto ex artt. 49 e ss. D.lgs 36/2023 nei confronti della Pharma-J S.r.l. per la fornitura di strumentario necessario alle sedi di Oculistica del Dss14. Importo: € 1.930,05. CIG:Z113DB53B3 |  |
| 11337 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | DSS 2 – Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 11336 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Cod. MIRWEB FC3.100005 - Liquidazione quarta rata in acconto attinente all’incarico di Componente della Commissione per il collaudo tecnico-amministrativo, contabile, statico, in corso d’opera e finale relativo all’ “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI – FASANO” – LOTTO 2
CUP D67B14000530001
CIG2:793632ADBC
|  |
| 11335 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 14944/2016. Sentenza n. 3377/2023. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 10.085,87. |  |
| 11334 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per interventi tecnici di manutenzione presso la centrale a gas compressi (medicali) del presidio ospedaliero “Di Venere” di Bari-Carbonara” – ditta SAPIO LIFE SRL - CIG: ZB23B3DD34 |  |
| 11333 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 del D.Lgs.36/2023, mediante l’utilizzo della piattaforma regionale EmPulia, della fornitura di n.1 carrello porta bombole di ossigeno occorrente alla U.O.C. di Medicina e Chirurgia D’accettazione e d’Urgenza del P.O. Di Venere.
SMART CIG: Z243D77B87 |  |
| 11332 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Riorganizzazione e il potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA) – 2° Stralcio”. Approvazione atti finali e liquidazione saldo lavori.
CUP D35F21001830006 CIG 9752626991 |  |
| 11331 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | P.O. Bari Sud – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 11253 del 12/12/2023 relativa all’ Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura in somministrazione di sacchi recupero salme occorrenti all’Obitorio del Presidio Ospedaliero “Di Venere”, Smart Cig: ZCD3DAF834. |  |
| 11330 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | P.O. Bari Sud – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 10658 del 22/11/2023 relativa all’ Affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di Videolaringoscopi Monouso e dispositivi per intubazioni difficili occorrenti alla UOC di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero “Di Venere”, Smart Cig: ZCE3D2B3A4. |  |
| 11329 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione, MEDIANTE FONDI FESR 2014-2020, di n. 5 Centrifughe refrigerate occorrenti all’HUB della rete laboratori presso il P.O. Di Venere per il costo di €70.028,00 iva inclusa, come da elenco di liquidazione n. ES 2023-33-ULSA0302. |  |
| 11328 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA)" – Opere di Modifica Contrattuale. Approvazione atti finali e liquidazione saldo lavori
CUP D47H19003860006 CIG 9160795F2B |  |
| 11327 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di n. 4 Webcam occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari - Smart Cig: ZF13DA37EE |  |
| 11326 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione, MEDIANTE FONDI FESR 2014-2020, di una Colonna Endoscopica occorrente alla UOSVD di Screening Colon Retto Endoscopia Digestiva del P.O. Di Venere per €249.931,64 iva inclusa, come da elenco di liquidazione n. ES 2023-32-ULSA0302. |  |
| 11325 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 - Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili mesi da luglio a settembre 2023, come da elenco di liquidazione n. ES-2023-26-DSS10 dell'11/12/2023 per un totale di € 17.955,20. |  |
| 11324 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | DSS 10: Liquidazione fattura ditta NATUS MEDICA SRL di Montegrotto Terme € 7.234,60 - CIG 8883470759 - |  |
| 11323 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/01/2024 – Dr. RODIO DAVIDE e altri. |  |
| 11322 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/01/2024 – Dr. CARADONNA NICOLA e altri. |  |
| 11321 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di “Rifunzionalizzazione vecchio presidio ospedaliero per riconversione in PTA di Ruvo di Puglia”.
Approvazione SAL n. 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3.
CUP D51B19000170006 CIG 88174630A8 |  |
| 11320 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Fondi FESR 2014 - 2020 - Liquidazione in favore della ditta Al.Ca Biomedica srl per la fornitura di un Riunito otorinolaringoiatrico destinato alla U.O. di Otorinolaringoiatria, come da Elenco di Liquidazione 2023-24-ULSA0303. CIG 8889796BB9. CUP D32C20000060006. |  |
| 11319 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Realizzazione del P.T.A. nel Comune di grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell’edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)” – Approvazione SAL n. 5 e liquidazione certificato di pagamento n. 5.
CUP: D92G13000020002 CIG: 82237759CF |  |
| 11318 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Riorganizzazione e il potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA) – 2° Stralcio”.
Approvazione atti contabili SAL 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3.
CUP D35F21001830006 CIG 9752626991 |  |
| 11317 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”.
Liquidazione competenze professionali per la redazione della prima e della seconda perizia di variante.
CUP: D77H18001460006 - CIG: 7816501CAB |  |
| 11316 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | DSS n. 2 – Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo per l’anno 2023 in favore dei minori autorizzati. |  |
| 11315 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2023 – CASSA ECONOMALE N. 224. Rettifica DD n. 10295 del 09/11/2023 |  |
| 11314 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 E INVESTIMENTO 1.2.2. COFINANZIATA DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC)
Lavori di Ristrutturazione e interventi per il miglioramento sismico delle strutture del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta.
Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c. 2, L. 241/90 – Forma semplificata modalità asincrona.
CUP D51B22001100001 CIG 9705096294 |  |
| 11313 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Novembre 2023.- |  |
| 11312 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Rimborso delle spese sostenute da 1 dipendente ASL Bari per la
partecipazione ad un evento formativo. |  |
| 11311 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Rimborso delle spese sostenute da 1 dipendente ASL Bari per la partecipazione ad un evento formativo. |  |
| 11310 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Infermiere (data assunzione 06/11/2023 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
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| 11309 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Infermiere (data assunzione 14/08/2023 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
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| 11308 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Infermiere (data assunzione 08/07/2023 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
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| 11307 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Ostetrica (data assunzione 25/09/2023 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
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| 11306 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO SEDE DELLA MEDICINA DI SUPER GRUPPO DENOMINATA STUDIO MEDICO ASSOCIATO "S. LORENZO" - ALTAMURA DEI DOTTORI: STACCA MARIO ANTONIO FELICE, POPOLIZIO RAFFAELE, QUATTROMINI SAVERIO E GENCO TAMARA. |  |
| 11305 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, della fornitura di cartelline porta referti/DVD radiologici da destinare alla U.O.C. Radiodiagnostica del P.O. San Giacomo di Monopoli SMART CIG Z9636727B1 |  |
| 11304 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | A.G.R.U.- Dott.ssa Insalata Maria: Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 2 ore sett.li presso la ASL BA |  |
| 11303 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a r.l. di Molfetta (BA) relative al periodo settembre -ottobre 2023 per l’importo di €.532.070,59=. |  |
| 11302 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al periodo settembre-ottobre 2023, per l’importo di €.313.427,66= |  |
| 11301 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari, relative al periodo settembre - ottobre 2023 per l’importo di €.458.559,43=. |  |
| 11300 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Rettifica D.D. 10809 / 2023. SMART CIG Z983D6E17C |  |
| 11299 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 11298 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | AGP - POR Puglia 2014-2020, Asse IX, Azione 9.12, sub-azione 9.12a. Procedura aperta multilotto per la fornitura e per l’allestimento del centro di lavorazione e validazione emocomponenti della Asl di Bari presso il PTA di Triggiano, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023. CUP D47H19003860006 - N. GARA 9253062. AGGIUDICAZIONE. |  |
| 11297 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud P.O. “Di Venere”- P.T.A. “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Settembre 2023 |  |
| 11296 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: MacroArea “A”, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell’ufficio Coordinamento ALPI, mese di novembre 2023. |  |
| 11295 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 04.12.2023. |  |
| 11294 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. n. 92115/2023 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 11293 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 91677/2023. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92. |  |
| 11292 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA –Liquidazione fattura 816 /PA del 26/10/2023 relativa alle attività extra - contratto eseguite nel periodo 01/07/2023 – 31/08/2023 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n.1815 del 18/12/2020, art. 4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”. |  |
| 11291 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023, della fornitura di reti uroginecologiche per le necessità della U.O. di Urologia. Smart CIG Z093DA82AA. |  |
| 11290 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Integrato “M. Sarcone” di Terlizzi. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Novembre 2023. |  |
| 11289 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 92082/2023 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 11288 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Novembre 2023. |  |
| 11287 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 87351/2023. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92. |  |
| 11286 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Novembre 2023. |  |
| 11285 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | D.S.S.N.11:rendicontazione degli acquisti di beni e servizi effettuati nel periodo dal 01/06/2023 al 30/11/2023. |  |
| 11284 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta MEDILCOM SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 12 Lettori Barcode” per le esigenze delle UU.OO. del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2023-39-POMURGIA di €. 335,26=iva inclusa – CIG:Z503D10788. |  |
| 11283 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES 2023-8_DACORATO del 30/11/2023. |  |
| 11282 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Area Bari nord- P.O. Corato - Congedo art. 42, D. lgs 26/03/2001, n. 151 |  |
| 11281 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Area Bari nord- P.O. Corato - Rimborso spese benzina da Giugno a Ottobre 2023 |  |
| 11280 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | AREA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento di fornitura di N. 1 camicia interna e N. 1 camicia esterna per isteroscopio operativo – ottica sec. “Bettocchi” per la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Corato - C.I.G.: Z9C3D58198 |  |
| 11279 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | DSS 11. Liquidazione a favore della Ditta Serenity per il periodo Giugno-Agosto 2023 per un importo di Euro 175.571,58. |  |
| 11278 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Area Bari nord- P.O. Corato - competenze accessorie Settembre 2023 |  |
| 11277 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE, LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO |  |
| 11276 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di NOVEMBRE 2023. Spesa complessiva € 9.022,70 |  |
| 11275 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore C.S.I.S.E. Coop. Soc. Onlus di Bari relative al periodo di settembre-ottobre 2023, per l’importo di €.274.742,52=. |  |
| 11274 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al periodo di settembre-ottobre 2023 per l’importo di €.101.817,28=. |  |
| 11273 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) relative al periodo di settembre-ottobre 2023 per l’importo di €.98.935,52=. |  |
| 11272 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al periodo di settembre-ottobre 2023 per l’importo di €.281.828,41=. |  |
| 11271 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa al periodo di settembre-ottobre 2023 per l’importo di €.171.995,96=. |  |
| 11270 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al periodo di settembre-ottobre 2023 per l’importo complessivo di €.171.592,22=.
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| 11269 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ANNESE ANTONIO SRL (COD. CIG.Z1638F2F5E) PER LA FORNITURA DI CARRELLI IN ACCIAO INOX E CESTELLI, DESTINATI AL QUARTIERE OPERATORIO E ALLA UOS DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. S. PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2023-13-ULSA0309. SPESA €. 27.909,09 = I.I. |  |
| 11268 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI OTTOBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 799.263,66=. |  |
| 11267 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al periodo di settembre e ottobre 2023 per l’importo di €.65.333,23= |  |
| 11266 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI OTTOBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.782.757,59=. |  |
| 11265 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – Cod. Mirweb A0912.2. – “Riconversione del P.O. F. Fallacara di Triggiano (BA) per l'attivazione del centro risvegli.”
Saldo liquidazione progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione della 2^ Perizia di Variante.
CUP: D44E15000810006 – CIG: 7411562671 |  |
| 11264 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI OTTOBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 462.954,18=. |  |
| 11263 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA)= relative ai mesi di settembre e ottobre 2023 per complessivi €.344.924,13= |  |
| 11262 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud –liquidazione in favore della ditta Biotek srl per la fornitura di Strumentario Chirurgico occorrente alla UOC di Oftalmologia del Presidio Ospedaliero Di Venere come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 31-ULSA0302. |  |
| 11261 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI OTTOBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.035.208,36=. |  |
| 11260 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c, relative al periodo di settembre-ottobre 2023 per l’importo di €.133.170,04=. |  |
| 11259 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI OTTOBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.158.462,56 =. |  |
| 11258 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA), per l’importo di €.250.235,95= |  |
| 11257 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al periodo settembre-ottobre 2023 per l’importo di €.147.474,12=. |  |
| 11256 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | OGGETTO: DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al periodo di settembre-ottobre 2023 per l’importo di €.41.248,20=.
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| 11255 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) per l’importo di €.533.098,60=. |  |
| 11254 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative al periodo di settembre e ottobre 2023 per l’importo di €.603.248,04=.
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| 11253 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | P.O. Bari SUD – Affidamento, – affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura in somministrazione di sacchi recupero salme occorrenti all’Obitorio del Presidio Ospedaliero “Di Venere”, Smart Cig: ZCD3DAF834.
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| 11252 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | AGP - Liquidazione fatture Ditta ITALIANA PETROLI SPA per la fornitura di carburante mediante “fuel card” necessario per il Parco Automezzi ASL BA - Accordo Quadro “Fuel Card 2” CONSIP. Consumo mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2022 - Importo complessivo di €. 91.168,43 - IVA inclusa. Elenco di liquidazioni n. ES 2023-8-AGP. CIG derivato: 9380272D52 |  |
| 11251 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Fondi FESR 2014 - 2020 - Liquidazione in favore della ditta Al.Ca Biomedica srl per la fornitura di una camera per audiometria destinata alla U.O. di Otorinolaringoiatria, come da Elenco di Liquidazione 2023-22-ULSA0303. CIG 888932570C. CUP D32C20000060006. |  |
| 11250 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” revoca aspettativa ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett.a del CCNL Dirigenza Medica / Veterinaria 10/02/2004 |  |
| 11249 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo novembre 2023. Importo € 3.496,27. |  |
| 11248 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa circondariale di Bari. Periodo novembre 2023. Importo € 1.714,28. |  |
| 11247 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Ortobiodue srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: Z413DA4934. |  |
| 11246 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata per la dispensazione di ausili per diabetici. Ottobre 2023. |  |
| 11245 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 Cod. MIRWEB B0110.21 - “Completamento impianti antincendio aree comuni con riorganizzazione dei percorsi del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA) – Opere di modifica contrattuale” – Approvazione SAL n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
CUP D62G14000020002 CIG 9153316351
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| 11244 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata, distribuzione per conto (DPC) degli Ausili Diabetici. Ottobre 2023. |  |
| 11243 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA Lavori di rifunzionalizzazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari ex art. 20 legge 67/88 - AdP 2007. Liquidazione e pagamento delle somme spettanti ai componenti del CCT. |  |
| 11242 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – FESR A09912.52 – “Potenziamento assistenza territoriale distrettuale – CUP: D34E17000680006 – CIG: A01065F4C8 - Lavori propedeutici alla installazione di n. 1 Diagnostica Osteoarticolare polifunzionale a doppio dettore di cui uno wireless. Liquidazione in favore della E.S.A. di Diaferia F. |  |
| 11241 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di front-office e back-office. Liquidazione del mese di ottobre 2023. |  |
| 11240 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di Ottobre 2023. |  |
| 11239 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | DSM Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al periodo di ottobre 2023 per l’importo di €.241.089,11=. |  |
| 11238 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | DSM- Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al periodo di settembre-ottobre 2023 per l’importo di €.60.988,02=. |  |
| 11237 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014/20 “Riqualificazione dell’ala ovest del PTA di noci e realizzazione del centro polifunzionale territoriale” – Opere di modifica contrattuale - Approvazione atti finali - Corresponsione incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
CUP: D79J21015410006 CIG: 91952142A4 |  |
| 11236 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | A.G.P. - Liquidazone fattura n. FC0007372159, emessa dalla ditta Arval Serice Lease Italia S.p.A., con sede legale a Scandicci (FI), [P.IVA 04911190488]
CIG: 8533200B65 |  |
| 11235 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Cod. MIRWEB A0912.5 - Affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione “Rifunzionalizzazione vecchio ospedale di Ruvo di Puglia per riconversione in P.T.A”.
Liquidazione saldo competenze per i servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.
CUP D51B19000170006 CIG 7906681F8E |  |
| 11234 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di "Adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011".
Saldo competenze professionali Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.
CUP: D51E13000280002 CIG: 7339386CEA |  |
| 11233 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Ottobre 2023. |  |
| 11232 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al periodo di settembre e ottobre 2023 per l’importo di €.1.928.428,10=. |  |
| 11231 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | DSM – Liquidazione in favore della Ditta S.E.C.A. s.r.l. di Trani (BT). |  |
| 11230 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno per Soggetti non Autosufficienti “La Città della Memoria” - Ente gestore: “Contesto Società Cooperativa Sociale”, con sede legale/operativa in Gravina in Puglia (BA) alla Via Archimede Snc, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 4.225,24= (quattromiladuecentoventicinque/24). |  |
| 11229 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta SALERNO COSIMO per la fornitura di n.5 lettini in legno a due sezioni per i presidi di riabilitazione di Altamura, Gravina in Puglia e Santeramo in Colle afferenti il Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 3.467,36 IVA inclusa |  |
| 11228 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Ottobre 2023 di €47.035,20==. Elenco di Liquidazioni di €47.035,20==.
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| 11227 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Alzheimer per Soggetti non Autosufficienti “Villa dei Pini” - Ente gestore: “IRTE S.P.A.”, con sede legale in Cassano delle Murge (BA) alla Via Convento 99/b e operativa in Cassano delle Murge (BA) alla Via Matteotti n. 1, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 4.223,85= (quattromiladuecentoventitre/85). |  |
| 11226 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI RELATORI ESTERNI PER IL PFA DAL TITOLO “LA CONTENZIONE FISICA: RACCOMANDAZIONI ED ORIZZONTIMEDICO/LEGALI” IN PROGRAMMA IL 05 E 06 GIUGNO 2023, RELATIVA ALL’ ATTIVITA’ DIDATTICA E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER UN IMORTO COMPLESSIVO DI € 1.486,97= |  |
| 11225 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 febbraio 2024. Richiesta riconoscimento benefici art. 2 Legge 336/70. |  |
| 11224 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di materiale di consumo per ventilatori polmonari Respironics Trilogy Evo in dotazione |  |
| 11223 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | DSS 10: Liquidazione fattura ditta AL.CA BIOMEDICA S.r.l. di Bari pari a € 6.710,00 - CIG 88896871C9. |  |
| 11222 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. |  |
| 11221 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | P.O. Bari Sud – affidamento, dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura Strumentario Chirurgico occorrente Sala Operatoria afferente alla UOC di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: ZF63DA7225. |  |
| 11220 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | AGFT - FORNITURA FARMACI - PERIODO DA 06 SETTEMBRE A 06 DICEMBRE 2023 - AGGIUDICAZIONE |  |
| 11219 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dal’'art.25 e dall’art.71 del D. Lgs. n° 36/2023, per l'affidamento urgente della fornitura di componenti d’arredo sanitario e letti di degenza occorrenti alle RSA pubbliche di Modugno, di Locorotondo e di Alberobello. AGGIUDICAZIONE - Simog CIG 99313308C6
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| 11218 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “ASP Romanelli Palmieri” di Monopoli, Ente Gestore: “Progetto Vita” Società Cooperativa Sociale. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da luglio a settembre 2023, per l’importo complessivo di € 12.480,69= (dodicimilaquattrocentottanta/69). |  |
| 11217 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “Windsor Club del Nonno” di Bari, Ente Gestore: Società Cooperativa Sociale “SOCIO SANITAS SERVICE”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 22.992,06= (ventiduemilanovecentonovantadue/06). |  |
| 11216 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “NEW EDEN” di Turi (BA), Ente Gestore: LE.BI.PA.MI. Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 11.078,74= (undicimilasettantotto/74). |  |
| 11215 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 91927/2023. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119. |  |
| 11214 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 10256 DEL 08.11.2023 AVENTE AD OGGETTO “LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO DI BARI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2023-6-ULSA0309- “ELENCO FATTURE POLICLINICO 3/23” SPESA €. 495,70 ”. SPESA EURO 271,85 . |  |
| 11213 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “OASI Centro per la terza età” di Castellana Grotte (BA), Ente Gestore: “OASI S.R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 11.078,74= (undicimilasettantotto/74). |  |
| 11212 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | P.O. MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 11211 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 91916/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 11210 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | DSS 2 - Rimborso spese per cure sostenute durante un soggiorno temporaneo in ambito CEE - Regolamento 987/09 - art. 25. |  |
| 11209 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. |  |
| 11208 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA INFORDATA SPA (COD. CIG.ZAD3592B56) PER LA FORNITURA DI N. 3 STAMPANTI LEXMARK CX522ADE, COMPLETE DI MATERIALE DI CONSUMO, DESTINATE AL P.O. S. PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2023-12-ULSA0309. SPESA €. 988,20 = I.I. |  |
| 11207 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | DSS9 - Rimborso spese in favore di un assistito in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare - Importo totale € 1.043,64. |  |
| 11206 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIPENDENTI E DOCENTI ESTERNI PER IL PFA DAL TITOLO “FOCUS ON DISFAGIA” IN PROGRAMMA IL 27 E 28 GENNAIO, IL 17 E 18 FEBBRAIO E 24 E 25 MARZO 2023, RELATIVA ALL’ ATTIVITA’ DIDATTICA E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER UN IMORTO COMPLESSIVO DI € 1.841,96= |  |
| 11205 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | AGFT - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO: PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 |  |
| 11204 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | DSS9 - Rimborso spese in favore di un assistito in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare - Importo totale € 905,52. |  |
| 11203 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 90698/2023. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119. |  |
| 11202 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Prestazioni professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo novembre 2023. Importo € 2.691,44. |  |
| 11201 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 febbraio 2024. |  |
| 11200 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 2.281,43. Periodo: Settembre e Ottobre 2023. |  |
| 11199 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, in regime di cumulo, del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 febbraio 2024. |  |
| 11198 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | AGP - Rendicontazione farmaci esclusivi previa conferma prezzi Convenzioni Soggetto Aggregatore- Novembre 2023 |  |
| 11197 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | A.G.P. - Fornitura VACCINI 2023. AGGIUDICAZIONE |  |
| 11196 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 febbraio 2024. |  |
| 11195 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Liquidazione competenze accessorie art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 - Ottobre 2023 - UOC Cure Palliative. |  |
| 11194 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | DSS14: Determina di rendicontazione acquisti ex art. 49 e ss. D.Lgs. 36/2023 - Periodo novembre 2023. Importo: 78.278,17 |  |
| 11193 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Ottobre 2023. |  |
| 11192 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Liquidazione Lavoro Straordinario U.O.S.A.V.S. UVARP nei mesi di Novembre 2023 |  |
| 11191 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Ottobre 2023 e mesi precedenti.
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| 11190 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDILCOM SRL (COD. CIG.Z503D10788) PER LA FORNITURA DI N. 10 LETTORI PISTOLA BARCODE SCANNER LASER USB, DESTINATI AL P.O. S. PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2023-11-ULSA0309. SPESA €. 279,38 = I.I. |  |
| 11189 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | D.S.S. n.4 - Liquidazione fatture emesse dalla ditta SPACE S.r.l. per la fornitura di n.1 carrello per l’emergenza destinato al presidio riabilitativo di Altamura, n.1 carrello destinato al Consultorio Familiare di Altamura e n.1 carrello destinato al Poliambulatorio di Poggiorsini, per un importo complessivo di € 17.421,60 IVA inclusa |  |
| 11188 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – NOVEMBRE 2023
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| 11187 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 febbraio 2024. |  |
| 11186 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditta Togati ". Lista di liquidazione n. 6 - DSS 14 del 01/12/2023. Importo liquidato €18 497,05 |  |
| 11185 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy con effetto 01 febbraio 2024. |  |
| 11184 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 febbraio 2024. |  |
| 11183 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 febbraio 2024. |  |
| 11182 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e collocamento in quiescenza il 01 febbraio 2024 del dipendente di cui all'allegato file privacy. |  |
| 11181 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | AGP - Aggiudicazione farmaci esclusivi inseriti in procedure esperite dal Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa (Rdo)- Novembre 2023 |  |
| 11180 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2023-38-POMURGIA. |  |
| 11179 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera b) D.Lgs 36/2023, per la fornitura di “N. 300 DEFLUSSORI PER INFUSIONE PER POMPA CON VALVOLA ANTISIFONE”, per le esigenze dell’U.O.C. Anestesia e Rianimazione. CIG: Z293D4F9B0 |  |
| 11178 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di settembre 2023. |  |
| 11177 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di agosto 2023. |  |
| 11176 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di luglio 2023. |  |
| 11175 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.154 - Lavori di "Rifunzionalizzazione dell’ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all’ottenimento del C.P.I.”
Liquidazione secondo acconto per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
CUP: D87E13001810002 CIG: 870214011B |  |
| 11174 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA – PROGRAMMA F.E.S.R.
PROGRAMMA F.E.S.R. 2014-2020 - LAVORI DI “NUOVA REALIZZAZIONE DI CASA DELLA SALUTE IN GIOVINAZZO (BA) -STRUTTURA POLIFUNZIONALE DEI SERVIZI DISTRETTUALI E DIPARTIMENTALI DELL’ASL BA”.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN FAVORE DI F.A.L. DI FRANCESCO ANTONIO LATEGOLA EDILIZIA & IMPIANTI |  |
| 11173 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | Lavori di “OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA ANTINCENDIO DELLA SEDE DEL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DELL'ADOLESCENZA DELLA ASL BA SITA IN BARI PRESSO IL CENTRO COLI GRISONI DI VIA COTUGNO N. 47”.
CUP: D94E17000300006- CIG: 8882255CB1
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| 11172 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - Lavori di “LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’IMMOBILE DI VIA SASSARI – BARI – SEDE TERRITORIALE DEL CSM DELLA ASL BARI”.
CUP: D94E17000300006- CIG: 91058576E8
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| 11171 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2023 cassa 207 |  |
| 11170 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2023 cassa 207. |  |
| 11169 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 25 e 50 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura di supporti nasali (tipo RAMCANNULA) e relativi idrocolloidi per il fissaggio per le necessità dell’UOC di Terapia Intensiva Neonatale e neonatologia del P.O. Di Venere
Smart cig: Z0A3D673A3
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| 11168 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | P.O. Bari-Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A. di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: Z183DA3459 |  |
| 11167 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Tecnomia srl per i lavori di fornitura e posa in opera di pavimentazione in linoleum presso la U.O. di Ortopedia del P.O. “San Giacomo” in Monopoli. |  |
| 11166 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.050,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione Volontari Protezione Civile Onlus Mesagne” per delega di paziente dializzato trasportato nei mesi di Gennaio Aprile 2023. |  |
| 11165 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 375,35 a titolo di rimborso spese a favore della “Assistiti Srls Noci” per delega di paziente dializzato trasportato nei mesi di Agosto Settembre 2023. |  |
| 11164 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | Determina di liquidazione per la fornitura di n. 1 Riunito Otorinolaringoiatrico (lotto 16) per l'ambulatorio di otorino presso il Poliambulatorio Casa della Salute San Paolo- DSS Bari - CUP D32C20000060006- CIG 8889796BB9 - Ditta AL.CA. BIOMEDICA SRL- € 24.387,80 i.i. . |  |
| 11163 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Cod. MIRWEB FC3.100005 - Liquidazione quarta rata in acconto attinente all’incarico di Componente della Commissione per il collaudo tecnico-amministrativo, contabile, statico, in corso d’opera e finale relativo all’ “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI – FASANO” – LOTTO 2
CUP D67B14000530001
CIG2:793632ADBC
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| 11162 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud
P.O. Di Venere Fornitura, ai sensi dell’art, 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 di
Medicinali vari e prodotti Galenici perle necessità del P.O. Di Venere smart cig Z143DA5982 |  |
| 11161 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | A.G.P. - D.D.G. n. 2378 del 01/12/2023. Modifica termini di gara |  |
| 11160 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “REGINA PACIS” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PA.E.CA. Residenza Protetta Regina Pacis Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 11.078,74= (undicimilasettantotto/74). |  |
| 11159 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | Determina di liquidazione per la fornitura di n. 1 Audiometro (lotto 2) e n. 1 Sistema analisi vestibolare (lotto 17) per l'ambulatorio di otorino presso il Poliambulatorio Casa della Salute - San Paolo Bari- P.O.R. Puglia 2014-2020, fondi FESR, intervento A0912.237, progetto O.R.L. - CUP: D32C20000060006, CIG 8889294D75 - 888981181B Ditta NATUS MEDICAL SRL - € 13.834,80 i.i. . |  |
| 11158 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 7643/2022 promosso c/ASL BA. Liquidazione onorario CTU. Spesa complessiva pari ad € 378,56. |  |
| 11157 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Microport Scientific srl, di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: Z7D3DA2373. |  |
| 11156 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | Coordinamento 118: Liquidazione fattura ditta ALISER srl per fornitura cardioline HD+- Servizio telecardiologia SET 118 - |  |
| 11155 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Stryker Italia srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: ZF83D10F8E. |  |
| 11154 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione della fornitura di strumentario chirurgico occorrente alla Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. “Di Venere” di Bari, come da elenco di liquidazione ES 2023-30-ULSA0302 per un importo di €1.927,11 iva inclusa. |  |
| 11153 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | Coadiutore Amministrativo Senior. Assunzione 01/02/2023 - Regime TFR. Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 11152 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 574,70. Periodo: Ottobre 2023. |  |
| 11151 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 1.080,97. Periodo: Ottobre 2023. |  |
| 11150 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione della fornitura di strumentario chirurgico occorrente alla Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. “Di Venere” di Bari, come da elenco di liquidazione ES 2023-29-ULSA0302 per un importo di €46.500,47 iva inclusa. |  |
| 11149 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | DSS 10: Liquidazione fattura ditta A. ANNESE SRL di Bari € 952,45. - CIG ZA53BF324 - N. INVENTARIO 316911. |  |
| 11148 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | D.S.S. n.12 Procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023. per la fornitura di ausili protesici destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica per euro €19.384,56 i.i. |  |
| 11147 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di ottobre 2023. Progetto raccolta sangue. |  |
| 11146 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della 2F Edilizia srls per i lavori di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica dei bagni degenza RSA sita in Noicattaro. |  |
| 11145 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore dei medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza del P.O. Di Venere, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 28-ULSA0302 per €15.260,00. |  |
| 11144 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | DSS12 Liquidazione in favore della ditta Antinia S.r.l. per la fornitura di Imballaggi extra progettuali resa nel periodo marzo - dicembre 2021 per € 2978,33. Elenco di liquidazioni 2-DSS12 |  |
| 11143 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a ) del D. Lgs. n. 36/2023, manutenzione impianto gas medicinali dei PP.OO. Altamura, Corato e Hospice di Grumo Appula – Ditta Item Oxygen srl con sede legale alla via le Fogge, 11 – 70022 Altamura – CIG Z3B3D8B3A2 |  |
| 11142 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | Liquidazione fattura per la partecipazione ad attività formativa di n.2 dipendenti ASL Bari. Adempimenti contabili. Cig Z5A3B7BE3B |  |
| 11141 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | A.G.T.: Liquidazione Utenze Gas. Elenco di Liquidazioni ES 2023-135-AGT di € 117.960,97 AGSM Energia S.p.A. |  |
| 11140 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Dicembre 2023 |  |
| 11139 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA).
CUP: D47H19003860006
Nomina collaudatore interno. |  |
| 11138 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Conversano.”
CUP D42C22000760006. CIG 9686266F8E.
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PD E ACCONTO CSP. |  |
| 11137 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | D.S.S. n. 5 Grumo Appula - Liquidazione fattura Ditta Natus Medical s.r.l. (P.Iva 05025030288) per la fornitura di Apparecchiatura elettromedicale (Audiometro clinico - LOTTO 2) per l’Ambulatorio di Otorinolaringoiatria presso il Poliambulatorio di Grumo Appula.
P.O.R. Puglia 2014-2020, Fondi Fesr, Intervento AO912.237, Progetto O.R.L.
CIG:8889294D75
CUP: D32C20000060006.
Elenco di liquidazioni ES 2023-8-DSS5 del 05/12/2023 di € 7.856,80. |  |
| 11136 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “AMAZZONE BARI”. |  |
| 11135 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | DSS n.2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di ottobre 2023. |  |
| 11134 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | DSS n.2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale - Periodo marzo - ottobre 2023. |  |
| 11133 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | Liquidazione in favore di n. 3 assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=2.842,63= |  |
| 11132 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale amministrativo di back-office. Liquidazione del mese di OTTOBRE 2023. |  |
| 11131 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 50.109,39= (cinquantamilacentonove/39). |  |
| 11130 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Riqualificazione dell’ala ovest del Presidio Territoriale Assistenziale di Noci e realizzazione del Centro Polifunzionale Territoriale". Approvazione atti finali - Corresponsione incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
CUP D79J21015410006 CIG 91952142A4 |  |
| 11129 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | DSS14: Rettifica di cui alla Determina Dirigenziale n. 10939 del 01/12/2023 - Affidamento per fornitura destinata agli Ambulatori di Riabilitazione del Dss14 - Chinesport Italia S.r.l. - Importo: € 6.602,08. CIG: Z273D84555 |  |
| 11128 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA – PROGRAMMA F.E.S.R.
PROGRAMMA F.E.S.R. 2014-2020 - LAVORI DI “NUOVA REALIZZAZIONE DI CASA DELLA SALUTE IN GIOVINAZZO (BA) -STRUTTURA POLIFUNZIONALE DEI SERVIZI DISTRETTUALI E DIPARTIMENTALI DELL’ASL BA”.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN FAVORE DI GI.EFFE IMPIANTI S.R.L. |  |
| 11127 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della C.O.T. di Ruvo”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della ditta PENTA SYSTEM S.R.L.
CUP: D55F22000900006 CIG: 93267559B3 CIG SPECIFICO: 9890500ACA |  |
| 11126 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | DSS 10: modifica periodo aspettativa senza assegni a dipendente a tempo indeterminato |  |
| 11125 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | DSS 10 - Liquidazione in favore di n° 11 assistiti, appartenenti al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=6.931,49= |  |
| 11124 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto, settembre e ottobre 2023. Importo € 2.834,84. |  |
| 11123 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | AGRU – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di S.C.
“Medicina Interna” del PO San Paolo. Liquidazione compensi al segretario e
personale di supporto – Importo € 700,00 |  |
| 11122 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD. “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 10-DDPN”. IMPORTO COMPLESSIVO €31.371,43. |  |
| 11121 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro. Giudizi RR.GG. n. 338/2021 e n. 616/2021. Liquidazione e pagamento competenze professionali CTU. Spesa complessiva pari ad € 888,16. |  |
| 11120 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | DSS 10: Affidamento alla ditta PUBLIDEA SRL di POLICORO (MT) di fornitura stampati per l'ambulatorio di Cardiologia DSS 10 Triggiano € 231,80 - CIG Z2F3D8F508 - |  |
| 11119 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | DSS10: Affidamento ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL noleggio defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 di Triggiano (BA) per un periodo di n. 4 (quattro) mesi. |  |
| 11118 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre 2023. Importo € 7.134,40. |  |
| 11117 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre 2023. Importo € 3.200,00. |  |
| 11116 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 519,32. Periodo: Ottobre 2023. |  |
| 11115 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: P.A. Croce Santa Maria ONLUS, per un importo complessivo di € 621,44. Periodo: Ottobre 2023. |  |
| 11114 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 6.166,99. Periodo: Ottobre 2023. |  |
| 11113 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con sede operativa in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” con Sede Legale in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da aprile a settembre 2023, per l’importo complessivo di € 45.543,72= (quarantacinquemilacinquecentoquarantatre/72). |  |
| 11112 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Volontari on the road”, per un importo complessivo di € 1.736,06. Periodo: Ottobre 2023. |  |
| 11111 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Ottobre 2023, per €21.775,78==. Elenco di liquidazioni per €21.775,78==. |  |
| 11110 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore di medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza del P.O. Di Venere, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 27-ULSA0302. |  |
| 11109 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 10700 DEL 22/11/2023. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 97.714,59=. |  |
| 11108 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Me-Sys srlper la fornitura di strumentario chirurgico destinato alla U.O.C. Ostetricia e Ginecologia, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 21 - ULSA0303. SmartCig Z4939A1CAA |  |
| 11107 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | D.P. – COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE PER TRASPORTO E SOCCORSO DI INFERMI E FERITI. Rimborso € 255,12. |  |
| 11106 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di novembre 2023. Importo di €.3.286,70= |  |
| 11105 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della SAE Impianti di Vito Scavo per i lavori di somma urgenza propedeutici all’installazione di due stativi presso il P.O. di Putignano. |  |
| 11104 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di una Lampada Scialitica Mobile occorrente alla UOC di Chirurgia Generale del P.O. Di Venere di Bari. Smart Cig: Z153D94A30. |  |
| 11103 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “G.V.S. ODV”. |  |
| 11102 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Fondi FESR 2014 - 2020 - Liquidazione in favore della ditta Natus Medical s.r.l. per la fornitura di un sistema per l’analisi dei potenziali evocati audiometrici destinato alla U.O. di Otorinolaringoiatria, come da Elenco di Liquidazione 2023-20-ULSA0303. CIG 88898475D1. CUP D32C20000060006. |  |
| 11101 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. Di Venere. Liquidazione compenso in favore di docente dipendente del Servizio Sanitario Regionale, che ha svolto attività didattica al Corso di Laurea in Infermieristica presso il Polo Formativo “S. Caterina da Siena” dell’Ospedale Di Venere nell’A.A. 2020/2021, A.A.2021/2022 e 1° semestre A.A. 2022/2023.
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| 11100 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “LUCE SUL MARE ONLUS” DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2023 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 158.279,10 |  |
| 11099 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 108.942,83 |  |
| 11098 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 9875 DEL 24/10/2023. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.982,72=. |  |
| 11097 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Rettifica Determina Dirigenziale n. 10500 del 16/11/2023. CIG 89112915F7 |  |
| 11096 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9255 DEL 06/10/2023. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 33.360,54=. |  |
| 11095 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-20 - Lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile sito in Bari alla via Crisanzio per la nuova sede del Centro di Gestione Interdisciplinare Prevenzione delle Psicosi - Liquidazione rata di saldo – Approvazione atti finali - Corresponsione incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
CUP D94E17000300006 CIG 9339528651 |  |
| 11094 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | AUTORIZZAZIONE PERMESSI MENSILI RETRIBUITI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. – ISTANZA PROT. RISERV. 241/2023 DEL 04/12/2023
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| 11093 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-20 - Lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile sito in Bari alla via Crisanzio per la nuova sede del Centro di Gestione Interdisciplinare Prevenzione delle Psicosi – Opere di modifica contrattuali - Liquidazione rata di saldo – Approvazione atti finali - Corresponsione incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
CUP D94E17000300006 CIG 9339528651 |  |
| 11092 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DSS12 Liquidazione dell'importo complessivo di €108 745,88 iva inclusa alla Serenity S.p.A. per la fornitura degli ausili per l'incontinenza. Elenco di liquidazioni n. 7 del 04/12/2023. CIG.82311976A4 |  |
| 11091 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy" con effetto 01/02/2024. |  |
| 11090 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | D.S.S. n.12 Procedura ai sensi degli artt. art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023. per la fornitura di ausili acustici destinati agli
assistiti del Servizio Assistenza Protesica per euro €23.668,36 i.i.. |  |
| 11089 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa circondariale di Bari. Periodo ottobre 2023. Importo €- 1.918,47. |  |
| 11088 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | A.G.T. - CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33, COMMA 3, L.104/92 |  |
| 11087 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, della fornitura di sale per addolcitore d’acqua per le
necessità dei Presidi Ospedalieri Santa Maria degli Angeli di Putignano e San Giacomo di Monopoli SMART CIG ZBB3C82831
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| 11086 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DSS3 Rimborso spese a n.6 assistiti per controlli pre e/o post trapianto. Importo € 2.672,00= |  |
| 11085 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D'ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2023/14-DAMLF - LIQUIDAZIONE MEDICI LAUREATI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO - OTTOBRE 2023 |  |
| 11084 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD. “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 9-DDPN-XR”. IMPORTO COMPLESSIVO €9.124,93 |  |
| 11083 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 11082 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (206) mensilità di novembre 2023. |  |
| 11081 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DSS3 Contributo per adattamenti strumenti di guida a n.1 assistito, ai sensi dell'art.27 L.104/92. Importo € 709,00= |  |
| 11080 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Operatore Socio Sanitario. Assunzione 01/06/2022. Regime TFR. Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 11079 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Operatore Socio Sanitario. Assunzione 01/10/2020. Regime TFR. Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 11078 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DSS 12 - Liquidazione somma complessiva di € 53.903,62= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Ottobre 2023 e precedenti.
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| 11077 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Fisioterapista. Assunzione 01/01/2021. Regime TFR. Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 11076 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta PHILIPS SPA per la fornitura di Defibrillatori occorrenti alle UUOOCC Pronto Soccorso e Cardiologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2023-22-ULSA0302. |  |
| 11075 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per la fornitura di un servizio di pulizia di aree difficilmente raggiungibili interne ed esterne al Presidio Ospedaliero della Murgia.
Smart CIG: ZCF3D2BCBC |  |
| 11074 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D'ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2023/12-DAMOLF - LIQUIDAZIONE MEDICI IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO - OTTOBRE 2023 |  |
| 11073 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DSS3. Contributo spese a n.15 assistiti sottoposti a terapia metodo A.B.A. per l'anno 2023. Importo complessivo € 48.926,00=. |  |
| 11072 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - Lavori di “RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL VECCHIO OSPEDALE DI RUVO DI PUGLIA PER RICONVERSIONE IN P.T.A. – C.so Piave, 80 – 70037 – Ruvo di Puglia (BA)”.
CUP: D51B19000170006- CIG: 88174630A8
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| 11071 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS. PRESTAZIONI OTTOBRE 2023. “ES-2023 5-DDP-AIDS ELENCO DI LIQUIDAZIONI”. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 48.576,78. |  |
| 11070 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compenso reso per Consulenza Tecnica di Parte anno 2023 |  |
| 11069 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.1.251,08. |  |
| 11068 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 155,00. |  |
| 11067 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Novembre 2023.
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| 11066 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 1.781,60 |  |
| 11065 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Dipartimento Dipendenze Patologiche - Concessione benefici ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge 104/92 e ss.mm.ii., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 11064 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD. “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 8-DDPN-XR”. IMPORTO COMPLESSIVO €15.248,62. |  |
| 11063 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD. “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 9-DDPN”. IMPORTO COMPLESSIVO €59.396,84. |  |
| 11062 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DSM-Accoglimento istanza dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii.. |  |
| 11061 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii.. |  |
| 11060 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DSM - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo parentale ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii.. |  |
| 11059 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di arredi non sanitari e della segnaletica, comprensivo di posa in opera, (Macro Lotto 1 della D.D.G. n. 46/2023 – I tranche) destinate al Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Approvazione elenco partecipanti ammessi |  |
| 11058 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Ufficio Macroarea Alpi D1 - Validazione alpi timbrature del personale amministrativo di supporto ottobre 2023 |  |
| 11057 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI SETTEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 605.559,07= (QUANTO A € 576.722,92= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 28.836,15= PER IVA). CIG: 7388716155. |  |
| 11056 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI SETTEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 269.513,99=. |  |
| 11055 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI SETTEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 746.044,20=. |  |
| 11054 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI SETTEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 329.382,56=. |  |
| 11053 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 co.2 lett. c) del D.Lgs. 36/2023
Periodo dal 01/11/2023 al 30/11/2023
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| 11052 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Oggetto: Area Ospedaliera Bari – Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Zimmer Biomet Italia s.r.l. di materiale per osteosintesi per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig ZB33D8A3EF |  |
| 11051 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale Novembre 2023 |  |
| 11050 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DSS 9 – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato € 131.568,27. Elenco di liquidazione n.19 del 22/11/2023. |  |
| 11049 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DSS9: Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: "Kyocera Document Solutions Italia S.p.A". Elenco di liquidazioni n. ES 2023-22-DSS9 del 04/12/2023 dell'importo di € 730,69 (IVA al 22% inclusa). |  |
| 11048 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | A.G.P. – Deliberazione D.G. n.2196/23 Procedura aperta telematica ex artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/23, per la fornitura di stecche e materiali per immobilizzazione di traumi in ambulatorio e pronto soccorso ortopedico per la durata di 36 mesi- Rettifica |  |
| 11047 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “caschetti per pronatura pazienti” occorrenti alla U.O.C di Anestesia e Rianimazione / Sala Operatoria del P.O. San Paolo. Smart Cig Z393D769A8 |  |
| 11046 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | PROROGA INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA “ITACA” ART.48 R.R. 4/2007 COME DA AUTORIZZAZIONE DEL 07/11/2023 PROT. N. 137672 E INSERIMENTO C/O COMUNITA’ TERAPEUTICA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “L’AQUILONE” – FONDAZIONE CEIS COME DA AUTORIZZAZIONE DEL 23/10/2023 PROT. N. 131530 |  |
| 11045 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DSS9: Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: "F.A.S.E. S.r.l." (P.IVA: 03578717029). Elenco di liquidazioni n. ES 2023 -21-DSS9 del 04/12/2023 dell'importo di € 1.540,14 (IVA al 22% inclusa). |  |
| 11044 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta CASPARRINI SRL come da elenco liquidazione ES/2023/13-DAMOLF del 04/12/2023 di €uro 534,12 C.I.G: ZBD3C2D4E6. |  |
| 11043 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | NPIA Area Centrale: accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L. 5 febbraio 1992 n. 104 e ss. mm. ii. in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 11042 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione fattura per incarichi di natura autonoma a medici laureati, presso il D. P. presso il servizio SISP del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di OTTOBRE 2023 per un importo complessivo di € 3160,00. |  |
| 11041 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione fattura per incarichi di natura autonoma a medici laureati, presso il D. P. presso il servizio SISP del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di OTTOBRE 2023 per un importo complessivo di € 3120,00 |  |
| 11040 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DSS 11 - liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio pazienti nefropatici mese di Ottobre 2023. |  |
| 11039 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione fattura per incarichi di natura autonoma a medici laureati, presso il D. P. presso il servizio SISP del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di OTTOBRE 2023 per un importo complessivo di € 3360,00. |  |
| 11038 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione fattura per incarichi di natura autonoma a medici laureati, presso il D. P. presso il servizio SISP del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di OTTOBRE 2023 per un importo complessivo di € 2640,00. |  |
| 11037 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DSS11. Liquidazione fattura dell’importo complessivo di € 44.652,00= in favore della Ditta AL.CA. BIOMEDICA srl, per fornitura di n. 2 Camera Acustica. CIG 888932570C |  |
| 11036 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | P. O. “San Giacomo” Monopoli – Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOSVD di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Trimestre Luglio - Settembre 2023. |  |
| 11035 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | P.O. S. Maria degli Angeli di Putignano: Rendicontazione mensile cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Novembre 2023. |  |
| 11034 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | AREA BARI NORD – P.O. CORATO “Umberto I”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, IN ESTENSIONE PER L’ACQUISTO DI N° 500 MEDICAZIONI IDROREATTIVE PER IL FISSAGGIO DEI CATETERI VENOSI A LUNGA PERMANENZA“, PER LA ESIGENZA DELLA U.O.C. di ANESTESIA E RIANIMAZIONE – BLOCCO OPERATORIO. – Smart CIG: ZCA3636D01.- |  |
| 11033 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/11/2023 al 30/11/2023 |  |
| 11032 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI SETTEMBRE 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2023-37-POMURGIA. |  |
| 11031 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta LINE SRL per la fornitura di lampade da tavolo a led occorrenti al Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2023-26-ULSA0302. |  |
| 11030 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie AGOSTO 2023 |  |
| 11029 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 11028 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 11027 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 |  |
| 11026 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | P. O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Novembre 2023. |  |
| 11025 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2023-36-POMURGIA. |  |
| 11024 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione di telecamera e centralina necessaria al funzionamento della colonna endoscopica di marca Storz in dotazione presso la U.O.C. di Urologia del P.O. “Di Venere” di Bari, come da elenco di liquidazione ES 2023-25-ULSA0302 per un importo di €47.168,98 iva inclusa. |  |
| 11023 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Ortobiodue srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: Z2E3D8B11C. |  |
| 11022 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Oggetto: Area Ospedaliera Bari – Sud - Fornitura, da parte della ditta STRYKER di materiale per osteosintesi per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig Z933D8B0E1 |  |
| 11021 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | P.O. Bari-Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A. di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: Z1E3D8ACCC |  |
| 11020 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di materiale di consumo per Defibrillatori Philips Heart Start Intrepid in dotazione presso le UUOOCC Pronto Soccorso e Cardiologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere”, Simog Cig: A02EF6D96F.
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| 11019 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. Di Venere – D.D. n. 10805 del 28.11.2023 “Fornitura, ai sensi dell’art, 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 di Medicinali vari e prodotti Galenici per le necessità del P.O. Di Venere - Smart cig Z8A3D6D1F2 - Rettifica |  |
| 11018 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Dipartimento di Prevenzione – Rimborso spese per la partecipazione allo Short Master Universitario “Medicina dei Viaggi” – Università degli Studi di Bari Aldo Moro – anno 2022-2023. |  |
| 11017 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | A.G.P. - Determina di liquidazione relativa allo "Sgombero locali ex piscina e locale esterno di tutte le attrezzature da rottamare" in favore di Leader Service S.c.a.r.l. - Elenco di liquidazioni ES 2023 - 7-AGP del 27/11/2023 |  |
| 11016 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud - Fornitura, da parte della ditta Euromed s.r.l. di una protesi esofago-gastrica per le necessità della U.O.S.V.D. Screening CCR Endoscopia Digestiva SCRED del P.O. Di Venere - Smart CIG Z8A3D89205 |  |
| 11015 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | P.O. Bari Sud – Rettifica Deliberazione del Direttore Generale n. 2142 del 25/10/2023 relativa all’ Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di Accessori letto Hill Rom 900 in dotazione presso la UOC di Chirurgia Vascolare del Presidio Ospedaliero Di Venere. SmartCIG: Z563CEAD2E.
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| 11014 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Dipartimento di Prevenzione . Rimborso spese a personale dipendente per partecipazione a corso di formazione disposto dalla Regione Puglia “Corso di Formazione per l’aggiornamento professionale dei veterinari Ufficiali e la formazione dei formatori sul benessere animale – Portici (NA) 18-19 ottobre 2023” |  |
| 11013 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Rettifica D.D. 10811 / 2023. SMART CIG ZA53D6E9E4 |  |
| 11012 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto di n. 5 avvenuti impianti ortopedici di protesi inverse di spalla effettuati presso la U.O. di Ortopedia Protesica. SMART CIG Z633D85A68 |  |
| 11011 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023, della fornitura capillari eparinizzati per le necessità della U.O. Pediatria. Smart CIG Z4B3D853F0 |  |
| 11010 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 del D.Lgs n.36/2023, mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPulia, finalizzata alla fornitura urgente di n. 10 Lettori/masterizzatori DVD esterni occorrenti alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere di Bari – Smart CIG: Z7F3D16B76. |  |
| 11009 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | A.G.P. - DETERMINA LIQUIDAZIONE CITYNEWS, FATTURA N. IT00123V0600174 DEL 24.07.2023 |  |
| 11008 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 11007 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta AL.CA BIOMEDICA SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Riunito otorinolaringoiatrico” per la U.O.S.V.D. di Otorinolaringoiatria del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2023-35-POMURGIA di €. 24.387,80=iva inclusa – CIG:8889796BB9– FONDI FESR – |  |
| 11006 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DSS 2 – Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 11005 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 del servizio di noleggio n. 9 moduli container necessari per la gestione ed il controllo degli accessi presso i PP.OO. di Putignano, Molfetta, Altamura, Triggiano, Corato, Japigia, Monopoli e relativi trasferimenti. CIG:A032C254C1 |  |
| 11004 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 4^ trimestre anno 2023 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari |  |
| 11003 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA).
Approvazione SAL n. 5 e liquidazione certificato di pagamento n. 5.
CUP: D47H19003860006 CIG 9160795F2B |  |
| 11002 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, COME DA RUOLO N.2023001153 DEL 28.11.2023 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL DSS 11, PER € 2.171,70. |  |
| 11001 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 6,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.- |  |
| 11000 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore di medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, come da Elenco di Liquidazione n. 2023-6-ULSA0306. |  |
| 10999 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | CML PATENTI SPECIALI BARI -RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE PER UN TOTALE DI €.186,00= |  |
| 10998 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta PREDICT SRL come da elenco liquidazione ES/2023/11-DAMOLF del 23/11/2023 di €uro 1098,00 C.I.G: ZA53C4889F.- |  |
| 10997 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi su chiamata per la manutenzione ordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) presenti nelle strutture della asl bari afferenti ai D.D.P. – NPIA – SISP – SIAV – BITONTO e Via Togliatti 6 in Molfetta D.S.S: Unico Bari Via Fani – D.S.S. Santo Spirito – Guardie Mediche, Ex CTO e PP.OO. di Molfetta, San Paolo e “Di venere” e PTA di Bitonto– OTTOBRE 2023 - alla ditta Perrone Global Service P.I. 03849260728 con sede legale alla Viale Cadorna,11 70033. CIG: ZA13D4FE94 |  |
| 10996 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “G.V.S. ODV”. |  |
| 10995 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni. |  |
| 10994 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni |  |
| 10993 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni. |  |
| 10992 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni |  |
| 10991 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Collocamento in quiescenza per limiti di età |  |
| 10990 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di “Rifunzionalizzazione vecchio presidio ospedaliero per riconversione in PTA di Ruvo di Puglia”. Approvazione seconda perizia di variante.
CUP D51B19000170006 CIG 88174630A8 |  |
| 10989 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | DSS n.2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di settembre 2023. |  |
| 10988 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio effettuato fuori sede in favore delle unità di personale assegnate all’U.O.C. Cure Palliative, Hospice di Monopoli, mesi di febbraio, marzo e aprile 2023. |  |
| 10987 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | Corte d’Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 1164/2016. Liquidazione competenze professionali CTU. Spesa complessiva pari ad € 1.496,34. |  |
| 10986 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | AGP: LIQUIDAZIONE FATTURE SANCILIO EVOTECH S.R.L. FORNITURA DI COMPONENTI D'ARREDO PER LE DIVERSE AREE DELL'ASL BARI. ESTENSIONE CONTRATTUALE DET. N° 7719/2023 |  |
| 10985 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Ottobre 2023 |  |
| 10984 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | DSS10 - Liquidazione lavoro straordinario dipendente DSS9 per il trimestre luglio, agosto e settembre 2023 |  |
| 10983 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi ottobre 2023. |  |
| 10982 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di novembre 2023 € 2.466,52. Cod. 215 |  |
| 10981 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | DSS.10: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 8842 del 22/09/2023 avente oggetto: Affidamento ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di un defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 Triggiano € 12.152,40 - CIG Z8B3C867BB. |  |
| 10980 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | DSS:10 Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 8843 del 22/09/2023 avente oggetto: Affidamento ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di un defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 Triggiano € 12.152,40 - CIG ZC13C86794. |  |
| 10979 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto afferente l’UOC Cure Palliative - mese di Ottobre 2023 |  |
| 10978 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | DSS 10 TRIGGIANO - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ULTERIORI N° 3 MESI, (DA OTTOBRE 2023 A DICEMBRE 2023) PER € 12.900,00 (OLTRE IVA AL 22%). DI N° 1 MICROSCOPIO OPERATORIO OCCORRENTE ALL’U.O.S.V.D. DI OFTALMOLOGIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 10 DI TRIGGIANO, SMART CIG: Z6F3D87B0E. |  |
| 10977 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | DSS 10 TRIGGIANO - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ULTERIORI N° 3 MESI, (DA OTTOBRE 2023 A DICEMBRE 2023) PER € 4.630,00 (OLTRE IVA AL 22%) DI N° 1 BIOMETRO OTTICO OCCORRENTE ALL’U.O.S.V.D. DI OFTALMOLOGIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 10 DI TRIGGIANO, SMART CIG: ZF13D87ACC. |  |
| 10976 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | : DSS 10 TRIGGIANO - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ULTERIORI N° 3 MESI, (DA OTTOBRE 2023 A DICEMBRE 2023) PER € 3.370,00 (OLTRE IVA AL 22%) DI N° 1 CAMPIMETRO COMPUTERIZZATO A CUPOLA OCCORRENTE ALL’U.O.S.V.D. DI OFTALMOLOGIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 10 DI TRIGGIANO, SMART CIG: ZBD3D87987 |  |
| 10975 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | DSS 10 TRIGGIANO - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ULTERIORI N° 3 MESI, (DA OTTOBRE 2023 A DICEMBRE 2023) PER € 3.300,00 (OLTRE IVA AL 22%) DI N° 1 LASER PER FOTOCOAGULAZIONE A DUPLICAZIONE DI FREQUENZA OCCORRENTE ALL’U.O.S.V.D. DI OFTALMOLOGIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 10 DI TRIGGIANO, SMART CIG: Z673D878E6. |  |
| 10974 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | DSS9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - Importo complessivo € 4.031,22. Periodo: settembre - ottobre 2023. |  |
| 10973 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “ZEFIRO Società Cooperativa Sociale” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di settembre e ottobre 2023. Importo €=2.612,88= |  |
| 10972 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato dall'allegato file privacy con effetto 01 dicembre 2023. |  |
| 10971 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento direttoai sensi dell’art.50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di manutenzione mediante la sostituzione di componenti presso alcuni impianti a servizio del P.O. SAN PAOLO ”ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL N. CIG Z4A3D4AF3E |  |
| 10970 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta Medicair Sud SRL per la fornitura di materiale di consumo, extra accordo quadro, destinata ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 787,90=(Iva 4% inclusa) - CIG Z383D50D6B |  |
| 10969 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura di ausili protesici e acustici destinati ad assistiti residenti nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). - Procedura n.2 (NOVEMBRE 2023). Importo complessivo € 10.251,51=(Iva 4% inclusa). CIG VARI |  |
| 10968 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta MEDIGAS ITALIA S.r.l. per la fornitura di n.1 PARI BOY JUNIOR YEAR PACK e n.1 PARI CHILD MASK per un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 79,58=(Iva 4% inclusa) - CIG Z2E3D35088 |  |
| 10967 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Novembre 2023 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale. |  |
| 10966 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | Tribunale di Bari, Quarta Sez. Civile, giudizio R.G. n. 2938/2021 ASL BA c/International Factors Italia Spa - opposizione a D.I. n. 8/2021 - Liquidazione quota parte saldo compenso CTU. Spesa complessiva € 761,28.
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| 10965 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 10601/21 e n. 10603/21. Sent. 2596/23. Liquidazione e pagamento spese legali. Spesa complessiva pari ad € 3.947,77. |  |
| 10964 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di ottobre 2023 e mesi precedenti. Importo € =6.003,36= |  |
| 10963 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di settembre e ottobre 2023. Importo €=1.011,72= |  |
| 10962 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | ITOP s.p.a. c/ ASL BA - G.d.p. Tivoli - Decreto Ingiuntivo n. 1502/2023 (R.G. n. 1573/2023) - Richiesta di pagamento interessi e spese legali |  |
| 10961 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno - Lavori urgenti di messa in sicurezza”.
Approvazione SAL n. 4 e liquidazione certificato di pagamento n. 4.
CUP D35F2100180006 CIG 8947595CF7 |  |
| 10960 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - F.E.S.R. 2014-2020 – “Lavori per il Centro Risvegli P.O. Triggiano – Opere di Completamento per l’attivazione delle ex sale operatorie dell’ala monumentale del P.O. F. Fallacara di Triggiano”.
Saldo competenze professionali Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.
CUP: D44E15000810006 - CIG: ZA5311A0F7 |  |
| 10959 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di Cassa Economale NOVEMBRE 2023. Richiesta di Reintegro di € 1.474,71. |  |
| 10958 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale ALPI
Dicembre 2023 |  |
| 10957 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | Tribunale di Bari – Proc. Pen. R.G. 2881/17. Sent. 4084/22. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 5.449,81.
|  |
| 10956 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D1 - Attività alpi intramuraria - Liquidazione competenze ottobre 2023 |  |
| 10955 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della C.O.T. di Monopoli”.
Autorizzazione al subappalto in favore della ditta FAL DI FRANCESCO ANTONIO LATEGOLA – EDILIZIA & IMPIANTI
CUP: D65F22000600006 CIG: 93267559B3 CIG SPECIFICO: 9890407E0A |  |
| 10954 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato nel servizio di C.A - dr.ssa Casella Rosalia – a far data dal 29/1/2024 |  |
| 10953 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - Lavori di “RIFUNZIONALIZZAZIONE P.O. DI TRIGGIANO – AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DELL’OFFICINA DEI SERVIZI TRASFUSIONALI ED UFFICI IN VIALE ALDO MORO A TRIGGIANO (BA)”.
CUP: D47H19003860006- CIG: 9160795F2B
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| 10952 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - Lavori di “Completamento della Struttura polifunzionale di Giovinazzo dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA..”.
CUP: D77H18001460006- CIG: 8402340650
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| 10951 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | AGT – MANU: Lavori di messa in sicurezza alberature pericolanti al fine di scongiurare rischio caduta e rimpianto di nuove alberature presso il parcheggio del PTA di Conversano Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 previa RDO. |  |
| 10950 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Ottobre 2023, per €61.143,16==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €61.143,16==. |  |
| 10949 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione Elenco di liquidazione – SE2023-123 relativo alla opere di realizzazione di una centrale termica al servizio degli impianti meccanici della nuova terapia intensiva presso il P.O. “Don Tonino Bello” in Molfetta in favore della ditta Di Bitonto Impianti srl con sede legale alla Via Trieste, 43 in Ruvo di Puglia (BA) 70037 |  |
| 10948 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.54 - Lavori di “Adeguamento dell’immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47” – Liquidazione rata di saldo – Approvazione atti finali - Corresponsione incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
CUP D94E17000300006 CIG: 8882255CB1 |  |
| 10947 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di : Ottobre 2023, per l’importo di €92.504,28==. Elenco di Liquidazioni di €92.504,28==. |  |
| 10946 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | A.G.P. - Presa d'atto avvio Concorso Pubblico per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale, presso la Nuova Fiera del Levante. |  |
| 10945 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord- Liquidazione C.T.P. in Alpi resa dal Dirigente Medico in servizio presso il P.O. San Paolo |  |
| 10944 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione in favore della Fondazione Banca degli Occhi Onlus come da elenco di liquidazione n. ES 2023 - 2-DATERL del 28/11/23. |  |
| 10943 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle “Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle” - Opere di Modifica Contrattuale.
Liquidazione saldo Direzione Lavori.
CUP: D61E13000300002 CIG: 88523538C |  |
| 10942 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle “Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle”.
Liquidazione saldo Direzione Lavori.
CUP: D61E13000300002 CIG: 88523538C9 |  |
| 10941 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | DSS 12 - Determina di liquidazione per la fornitura, mediante P.O.R. Puglia 2014-2020, Fondi FESR, intervento A0912.237, “Progetto O.R.L”, CUP D32C20000060006, di n. 01 Sistema per l’analisi dei potenziali evocati audiometrici presso il PTA di Conversano – in favore della società NATUS MEDICAL s.r.l. per l’importo di €.14.640,00 Iva inclusa, (CIG: 88898475D1 – CUP D32C20000060006) |  |
| 10940 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle “Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle” Opere di Modifica Contrattuale – Liquidazione rata di saldo – Approvazione atti finali - Corresponsione incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
CUP: D61E13000300002 CIG: 88523538C9 |  |
| 10939 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | DSS14: Affidamento in economia ex artt. 50 e ss. D.lgs 36/2023 nei confronti della Chinesport Italia S.r.l. per fornitura destinata agli Ambulatori di Riabilitazione del Dss14. Importo: € 6.602,08. CIG:Z273D84555 |  |
| 10938 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle “Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle” – Liquidazione rata di saldo – Approvazione atti finali - Corresponsione incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
CUP: D61E13000300002 CIG: 88523538C9 |  |
| 10937 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di OTTOBRE 2023.
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| 10936 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | DSS 13: Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di SETTEMBRE 2023.
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| 10935 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | AGP - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' SANCILIO EVOTECH S.R.L. PER LA FORNITURA DI N° 16 SEDIE ROSSE IN OCCASIONE DELL'EVENTO CONTRO IL FEMMINICIDIO MEDIANTE IMPIEGO DI DONAZIONE DA PRIVATI. SMART CIG Z503D7ACA5. |  |
| 10934 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | DSS14: Determina di rendicontazione acquisti ex art. 49 e ss. D.Lgs. 36/2023 - Periodo ottobre 2023. Importo: 75.816,99 |  |
| 10933 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO |  |
| 10932 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | AGRU – D.D.G. n. 1833 del 15/09/2023. Rettifica e integrazione.
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| 10931 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO |  |
| 10930 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | DSS 13 - Dipendente a tempo indeterminato.Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 10929 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | DSS 13 - Dipendente a tempo indeterminato. Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 10928 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario - ASSISTENZA SANITARIA DA EROGARSI NELL’ANNO 2023, IN FAVORE DI PAZIENTI CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE, DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE “HOSPICE” INSISTENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL BA – RETTIFICA DELIBERA N. 2311 DEL 23/11/2023 |  |
| 10927 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di “Rifunzionalizzazione vecchio ospedale di Ruvo di Puglia per riconversione in P.T.A.”. – Opere di modifica contrattuale.
Approvazione SAL n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n.1.
CUP D51B19000170006 CIG 88174630A8 |  |
| 10926 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore del CONSORZIO METROPOLIS Cons. Coop. Soc. a r.l. Coop. ONLUS, con sede legale in Via Alba 2/8 a Molfetta (BA) - gestore delle Case per la Vita di Bari e Molfetta (BA), nella mensilità di settembre 2023 per complessivi € 48.961,71= (quarantottomilanovecentosessantuno/71). |  |
| 10925 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata per la dispensazione di ausili per diabetici. Settembre 2023. |  |
| 10924 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata, distribuzione per conto (DPC) degli Ausili Diabetici. Settembre 2023. |  |
| 10923 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | D.S.S.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2023001151 DEL 27.11.2023, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 795,63. |  |
| 10922 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2023001152 DEL 27.11.2023 PER € 478,70. |  |
| 10921 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | DSS 11 – Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA,(D.G.R. n.2506 DEL 27/11/2012, L.R.45/2008 ART.9 D.G.R. n.2035 DEL 27/10/2009, D.G.R. n.1340 DEL 05/06/2015, D.G.R. n.1086 DEL 31/10/2023), Liquidazione contributo per l’anno 2023 in favore dei minori autorizzati, come da ruolo n.2023001154 del 28/11/2023 per € 5.000,00. |  |
| 10920 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
(PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della C.O.T. di Noci”.
CUP: D75F22000500006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: 9918889E21
Autorizzazione al subappalto in favore della ditta CAMPANELLI VITANGELO |  |
| 10919 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
(PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della C.O.T. di Rutigliano”.
CUP: D45F22000630006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: 9918929F23
Autorizzazione al subappalto in favore della ditta CAMPANELLI VITANGELO |  |
| 10918 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Settembre 2023. |  |
| 10917 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | Oggetto: Dipartimento di Prevenzione. Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica. Anno 2023. Provvedimenti. |  |
| 10916 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.* |  |
| 10915 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | DSS 10: aspettativa senza assegni a dipendente a tempo indeterminato |  |
| 10914 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | FESR 2014-2020 - “FESR 2014-2020 – Interventi strutturali e rifunzionalizzazione di residenza sanitaria assistenziale sita alla via Russolillo - Mola di Bari (Ba)”. Approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione, pagamento e liquidazione della rata di saldo [Opera principale].
CUP: D15F18001140006 CIG: 78669035B9
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| 10913 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione Utenze Acqua.Elenco di Liquidazioni ES 2023-114-AGT di € 132.822,51 Acquedotto Pugliese S.p.A. |  |
| 10912 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI SETTEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.591,48=. |  |
| 10911 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato all'AGRF per il periodo Luglio - Ottobre 2023. |  |
| 10910 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 83.333,34=. |  |
| 10909 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | AGP - Liquidazione MAV 1° quadrimestre e 2° quadrimestre anno 2023, emessi dall’ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione - per l’importo complessivo di €. 55.840,00 quale contributo relativo a procedure di gara codificate sulla piattaforma SIMOG ed indette dall’Area Gestione Patrimonio, dall’Area Gestione Tecnica e da altre Macrostrutture della ASL BA.
|  |
| 10908 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno “Insieme” - Ente gestore: “SAN NICOLA HOME S.R.L.”, con sede operativa in Bari (BA) alla Via R. Leoncavallo n. 22-32, riferita alle mensilità da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 41.619,65= (quarantunomilaseicentodiciannove/65). |  |
| 10907 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Distretto Unico di Bari - Rimborso ticket per prestazione ALPI non eseguita. Importo rimborso € 75,00. |  |
| 10906 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Tribunale di Bari - proc. pen. n. 12606/07 R.G.N.R. – Corte di Appello di Bari, I^ Sez. Penale. Sentenza assolutoria irrevocabile. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 4.888,05.
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| 10905 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Riorganizzazione e il potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA) – 2° Stralcio”.
Liquidazione secondo acconto Direzione lavori.
CUP D35F21001830006 CIG 97337955BD |  |
| 10904 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | DSS9 - Liquidazione fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – Lotto 4 – CIG 765892158C Elenco di liquidazione n. ES 2023 – 20-DSS9 del 23/11/2023 di € 23.625,25.
|  |
| 10903 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | DSS UNO - ACCOGLIMENTO ISTANZA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 E S.M.I. (RIF. 639) |  |
| 10902 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) DELLA DR.SSA FILIPPONIO RITA A FAR DATA DAL 01.05.2024 |  |
| 10901 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione dei compensi spettanti ai Coordinatori e Docenti dei Corsi di Formazione specifica in Medicina Generale - trienni 2018.2021 – 2019.2022 -2020.2023 – 2021-2024. Totale spesa € 19.125,39. |  |
| 10900 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AL.CA. BIOMEDICA SRL (COD. CIG. 8889796BB9) PER LA FORNITURA DI N. 1 RIUNITO OTORINOLARINGOIATRICO EUROCLINIC MOD. OTOCOMPACT PLUS, DESTINATO ALL’AMBULATORIO DI OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. S. PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2023-10-ULSA0309. SPESA €. 24.387,80 = I.I. ( FONDI FESR). |  |
| 10899 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | A.G.P. - Procedura negoziata per la fornitura del principio attivo UROCHINASI - Indizione |  |
| 10898 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA A MEDICO NON SPECIALISTA. MESE DI SETTEMBRE 2023 |  |
| 10897 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | DSS 11. Liquidazione a favore della Ditta Serenity S.P.A. per un importo totale di Euro 305.321,78. |  |
| 10896 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | DSS2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per il mese di Ottobre 2023. |  |
| 10895 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | DSS 12 - Determina di liquidazione per la fornitura, mediante risorse P.O.R. Puglia 2014-2020, fondi FESR, intervento A0912.237,“Progetto O.R.L.” CUP D32C20000060006, di n. 01 Sistema Ambulatoriale per Strobo Endoscopia ORL presso il PTA di Conversano – Ditta A.D. MED SRLS. CIG 88893950D2. |  |
| 10894 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Novembre 2023. Richiesta reintegro del fondo. |  |
| 10893 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE |  |
| 10892 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Settembre-Ottobre 2023, per complessivi €. 59.673,46.
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| 10891 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | DSS 12 – Determina di liquidazione in favore della Ditta Samsung Electronics Italia S.P.A per Fornitura e Installazione di un Ecotomografo Multidisciplinare - PNRR Intervento M6.C2 -1.1.2 - Ammodernamento Parco Tecnologico Ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie per un importo di € 45.701,25 Iva inclusa, (CIG: 9333777C6F – CUP D49J21017300006) |  |
| 10890 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI OTTOBRE 2023, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “ HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 195.253,50=. |  |
| 10889 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | AGT – MANU: Lavori per la realizzazione di una sala d’attesa e il ripristino della pavimentazione esterna da eseguirsi presso la struttura poliambulatoriale, DSS.3 – A.S.L. BA, sita alla via Auricarro in Palo del Colle (BA). Aggiudicazione non efficace. CIG: A015A9EA6D |  |
| 10888 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.7.503,32. |  |
| 10887 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l., con sede legale Via Carlo Perrone n. 5 - Bari. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi”, compresa fattura integrativa del mese di settembre, ed ex contrattualizzati per le fatture inerenti la mensilità di ottobre 2023 per l’importo complessivo € 68.638,56= (sessantottomilaseicentotrentotto/56). |  |
| 10886 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | DSS12 - Erogazione contributi economici percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita D.G.R n. 963/2023 – Ottobre 2023 |  |
| 10885 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di "Adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011".
Approvazione SAL n. 6 e liquidazione Certificato di Pagamento n. 6.
CUP: D51E13000280002 CIG: 7339386CEA |  |
| 10884 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Conversano.”
CUP D42C22000760006. CIG 9686266F8E.
LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. |  |
| 10883 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | DSS 11. Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato di Euro 265.624,55. Elenco di liquidazione n. ES 12-DSS11 del 27/11/2023.
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| 10882 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA DELL’EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO “COSTRUZIONE DI MODELLI CONDIVISI DI PRESA IN CARICO DELLE DONNE CHE RICHIEDONO IVG APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA AZIENDALI” SVOLTO NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. IMPORTO COMPLESSIVO ATTO € 548,62= |  |
| 10881 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ MEDITERRANEA GIUSEPPE DEGENNARO RELATIVO ALL’ACQUISTO DI N. 2 QUOTE DI ISCRIZIONE IN FAVORE DI DIPENDENTI ASL BA, PER PARTECIPAZIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO DAL TITOLO “PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE – MAPEG - A.A. 2021/2022 IV EDIZIONE”. CIG: Z213BA5C37- IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.000,00=. |  |
| 10880 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel mese di Ottobre 2023 |  |
| 10879 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, A MEDICO NON SPECIALISTA. MESE DI SETTEMBRE 2023 |  |
| 10878 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello” – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura di un LOTTO UNICO E INDIVISIBILE (VOCE A + VOCE B) di “Pinza da biopsia e Pinza per rimozione corpi estranei” per le esigenze rappresentate dalla U.O.C. di Urologia.C.I.G.:Z553C29788. Rettifica Determina Dirigenziale n° 10362 del 13.11.2023. |  |
| 10877 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI NOVEMBRE 2023 |  |
| 10876 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | AGP: Procedura aperta telematica per la fornitura di arredi tecnici, suddivisa in tre lotti, occorrenti all'allestimento dell'HUB di rete P.O. di Venere. Estensione delle condizioni contrattuali lotto n° 2. CIG:87124182C7 |  |
| 10875 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di deflussori per somministrazione di mezzo di contrasto – Smart CIG: Z313D48B17. |  |
| 10874 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 146728/2023 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 6, L. 104/92, in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 10873 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | AGP: AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI URGENTI ALLA SOCIETA' MEDILCOM S.R.L., AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 50 co. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023. Smart Cig: Z8B3D7091F. |  |
| 10872 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO DI N° 4 TANICHE DA LT. 5 DI DETERGENTE DISINFETTANTE STEELCODECON A, PER LA ESIGENZA DELLA U.O.S.V.D. di ANESTESIA E RIANIMAZIONE – BLOCCO OPERATORIO del P.O. di Molfetta. – Smart CIG: Z683D15E66.- |  |
| 10871 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO DI N° 300.000 ETICHETTE TERMICHE PROTETTE TOP MISURA 55X25 MM., PER LA ESIGENZA DELLA U.O.S.V.D. di MEDICINA TRASFUSIONALE del P.O. di Molfetta. – Smart CIG: Z3A3D15EBF.- |  |
| 10870 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Bari, via Lopez 24.”
Affidamento diretto ai sensi dell’art. ex 36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 c. 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021 per il censimento catastale di un piano pilotis, di proprietà del Comune di Bari, alla via Lopez in Bari, in Catasto Fabbricati al Fg. 85, P.lla 306.
CUP D95F22000560006. CIG Z473D046E5.
|  |
| 10869 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO DI N° 10 CATETERI PRECURVATI PER EMODIALISI, PER LA ESIGENZA DELLA U.O.S.V.D. di NEFROLOGIA e DIALISI del P.O. di Molfetta. – Smart CIG: Z963D15F08.- |  |
| 10868 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore:La Maxima Salus S.r.l., autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 60.002,23= (sessantamiladue/23) |  |
| 10867 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” - Bari, gestito dalla Società Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da aprile a settembre 2023, per un importo complessivo di € 50.598,85= (cinquantamilacinquecentonovantotto/85). |  |
| 10866 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | DSS 11. Rettifica della D.D. n. 7936 del 11/08/2023 Ditta Serenity S.P.A. |  |
| 10865 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI SETTEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 65.089,08=. |  |
| 10864 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di settembre e ottobre 2023. Importo €=5.243,23= |  |
| 10863 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 concessione periodo congedo (Dicembre 2023 - Gennaio 2024) ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n.151 |  |
| 10862 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | DSS 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL PANIFICIO BARILE DI SANTE BARILE - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2022 |  |
| 10861 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | DSS14: Liquidazione da Elenco di liquidazione in favore della Alca Biomedica S.r.l. per la fornitura di Impedenziometri destinati alle sedi del Dss14. Importo: € 21.350,00 |  |
| 10860 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | DSS14: Liquidazione da Elenco di Liquidazione nei confronti della ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L. per la fornitura di Defibrillatori Portatili destinati alle sedi del Dss14. Importo: € 10.484,94 |  |
| 10859 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | DSS14: Rettifica di cui alla Determina Dirigenziale n. 12737 del 27/12/2022 - utilizzo fondi FESR previsti dalle risorse del P.O.R. Puglia 2014 – 2020 |  |
| 10858 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | DSS13 - Autorizzazione permesso mensile di cui all’art. 33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
|  |
| 10857 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta CENTRO ACUSTICO SRL per la sostituzione di n.1 magnete cod.22.06.21.103, n.2 antenna cod.22.06.21.106, non più riparabili e funzionanti, destinati ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo totale € 452,00= (iva 4% inclusa) – SMART CIG Z743D32797 |  |
| 10856 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Convenzione CONSIP per l’affidamento del servizio integrato energia (SIE3) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 L.N. 488/1999 e ss.mm.ii. – Autorizzazione alla proroga tecnica del servizio. |  |
| 10855 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | DSS 10 – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato € 100.447,22. Elenco di liquidazione n. ES 18-DSS10 del 28/11/2023. |  |
| 10854 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Presidio Ospedaliero “Di Venere” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Ottobre 2023 Cassa economale E011 – E012 – Rettifica. |  |
| 10853 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di settembre e ottobre 2023. Importo €=3.872,74= |  |
| 10852 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art.120 del D.Lgs.36/2023, della fornitura di n.1 carrello portabiancheria occorrente alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare Del P.O. Di Venere. Attivazione dell’opzione di estensione.
SMART CIG: Z9D3A85346 |  |
| 10851 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Riorganizzazione e il potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA) – 2° Stralcio”. Liquidazione primo acconto Direzione lavori.
CUP D35F21001830006 CIG 97337955BD |  |
| 10850 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Ottobre 2023.
|  |
| 10849 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore di medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, come da Elenco di Liquidazione n. 2023-6-ULSA0306. |  |
| 10848 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore di medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, come da Elenco di Liquidazione n. 2023-16-ULSA0306. |  |
| 10847 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Ge Medical Systems Italia per la fornitura di ecotomografi multidisciplinari destinati alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 19 - ULSA0303. CIG 97022928A3 |  |
| 10846 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Tecnosoluzioni srl per la fornitura di letti per terapia intensiva destinati alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 18 - ULSA0303. CIG 939038138B |  |
| 10845 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Fondi FESR 2014 - 2020 - Liquidazione in favore della ditta Olympus Italia srl per la fornitura di una colonna endoscopica destinata al servizio di Endoscopia Digestiva, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 17 - ULSA0303. CIG 9160249C99. CUP D32C20000070006. |  |
| 10844 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – Cod. Mirweb A0912.2. – “Riconversione del P.O. F. Fallacara di Triggiano (BA) per l'attivazione del centro risvegli.”
Approvazione SAL n. 5 e liquidazione certificato di pagamento n.5.
CUP: D44E15000810006 – CIG: 677231317C. |  |
| 10843 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta PUGLIA MEDICAL SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Lampada scialitica fissa” per la U.O.S.V.D. di Otorinolaringoiatria del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2023-34-POMURGIA di €. 35.298,26=iva inclusa – CIG:888949642A– FONDI FESR – |  |
| 10842 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2023-33-POMURGIA. |  |
| 10841 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | DSS UNICO DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 01 DERMATOSCOPIO A LUCE POLARIZZATA PRESSO L'AMBULATORIO DI DERMATOLOGIA POLIAMBULATORIO DI SANTO SPIRITO DSS BARI - CALCULLI MEDICA SRL - € 1.756,80 I.I. - CIG ZD73D01963 |  |
| 10840 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2023-32-POMURGIA. |  |
| 10839 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 13093/2022. Liquidazione spese legali Sentenza n. 3100/2023. Spesa complessiva pari ad € 3.348,80. |  |
| 10838 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.520,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2023. |  |
| 10837 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 350,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Croce Blu Noci” per delega di un paziente dializzato trasportato nel mese di Ottobre 2023. |  |
| 10836 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 9.899,84. Settembre Ottobre 2023. |  |
| 10835 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 10834 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 88388/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 10833 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 1797/2021, n. 3452/2022 e n. 3472/2022. Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 988/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 7.149,69. |  |
| 10832 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i “lavori di ripristino degli impianti elettrico e di forza motrice a servizio dei reparti di Rianimazione/Terapia Intensiva e ricerca guasti su impianto di illuminazione esterna del circuito “A” presso il presidio ospedaliero “Di Venere” di Bari-Carbonara” – ditta LFM S.P.A. - CIG: Z4F366C137 |  |
| 10831 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | AGT – MANU: Lavori di somma urgenza di installazione di una nuova macchina UTA presso il PTA di Conversano (BA). Aggiudicazione non efficace. CIG: 9990248573 |  |
| 10830 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 E INVESTIMENTO 1.2.2.
“Lavori di realizzazione della nuova Casa di Comunità di Bitritto (BA)”.
Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c. 2, L. 241/90 – Forma semplificata modalità asincrona.
CUP D65F22000560006 - CIG 9681380F80 |  |
| 10829 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 493.304,51=. |  |
| 10828 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 552.210,45=. |  |
| 10827 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 222.775,34=. |  |
| 10826 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | AGP:LIQUIDAZIONE FATTURE PRAESIDIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEL CUOIO CAPELLUTO PER LA PREVENZIONE DELL'ALOPECIA DA FARMACI CHEMIOTERAPICI. CIG 95918282DE |  |
| 10825 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Ottobre, anno 2023, con importo complessivo di €40.176,14==. Elenco di Liquidazioni di €40.176,14==. |  |
| 10824 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI AGOSTO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 189.224,24=. |  |
| 10823 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di ottobre 2023 ed integrazioni mesi precedenti |  |
| 10822 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di ottobre 2023. |  |
| 10821 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | A.G.R.U. PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLOTARIE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO |  |
| 10820 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | FESR 2014-2020 - “FESR 2014-2020 – Interventi strutturali e rifunzionalizzazione di residenza sanitaria assistenziale sita alla via Russolillo - Mola di Bari (Ba)”. Opere di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.lgs. 50/2016. Approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione, pagamento e liquidazione della rata di saldo.
CUP: D15F18001140006 CIG: 82595994B7
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| 10819 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | A.G.P. - Liquidazione fattura n. IPA22INV02473 della ditta MANUTAN ITALIA SPA, relativa all'affidamento e relativa messa in opera di 2 poltrone ergonomiche e di 1 lampada da ufficio occorrenti alla Direzione Sanitaria della ASL di Bari.
Smart CIG: Z08380E272 |  |
| 10818 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 10817 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. |  |
| 10816 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Riorganizzazione e il potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA) – 2° Stralcio”. Approvazione prima perizia di variante.
CUP D35F21001830006 CIG 9752626991 |  |
| 10815 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti Trapiantati. Periodo: da FEBBRAIO a SETTEMBRE 2023. |  |
| 10814 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | DSS3 Rimborso spese trasporto a n.10 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi, per i mesi di settembre e ottobre 2023. Importo complessivo € 11.999,00= |  |
| 10813 | 28/11/2023 | 28/11/2023 |
OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4. Assistenza Sanitaria all’Estero art. 34 REG. CEE. N. 574/72- Liquidazione in favore di assistito del DSS4., della somma complessiva di €.418,84 per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in SVIZZERA.
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| 10812 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | P. O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Settembre 2023. |  |
| 10811 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto di un avvenuto impianto ortopedico nell'ambito di un intervento di revisione anca/bacino effettuato presso la U.O. di Ortopedia Protesica. SMART CIG ZA53D6E9E4 |  |
| 10810 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto di un avvenuto impianto ortopedico di protesi inversa di spalla effettuato presso la U.O. di Ortopedia Protesica. SMART CIG Z353D6E728 |  |
| 10809 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto di avvenuti impianti ortopedici effettuati presso la U.O. di Ortopedia Protesica. SMART CIG Z983D6E17C |  |
| 10808 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 10807 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 10806 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 10805 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. Di Venere – Fornitura, ai sensi dell’art, 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 di Medicinali vari e prodotti Galenici perle necessità del P.O. Di Venere - smart cig Z8A3D6D1F2 |  |
| 10804 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 145114/2023 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 10803 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti Srl (P. IVA 06235740724) relative al “Servizio Trasporto Disabili” nel mese di AGOSTO e SETTEMBRE 2023. Lotto 4 - CIG 765892158C.
Elenco di Liquidazioni ES-2023-7DSS5 del 16/11/2023 di € 8.032,58. |  |
| 10802 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | D.S.S. N.5 Grumo Appula: Determina di rendicontazione acquisto di beni e servizi ex art. 76 co.2 lett.c, D. Lgs n. 36/2023 – Periodo dal 01.10.2023 al 31.10.2023 |  |
| 10801 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D'ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2023/10-DAMOLF - LIQUIDAZIONE MEDICI LAUREATI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO |  |
| 10800 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: affidamento di fornitura, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. LGS. 36/2023, per l’acquisto di “N° 16 APPLICATORI CORNEALI IONTOFOR”, per le esigenze delle UU.OO.SS.VV.DD. di Oculistica dei PP.OO. Altamura “F. Perinei” e Terlizzi “M. Sarcone”. – Smart CIG: Z453D62760.- |  |
| 10799 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Settembre 2023 |  |
| 10798 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | A.G.P. – Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza destinati alle strutture Ospedaliere e Territoriali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia - Deliberazione D.G. n° 306/2020 di recepimento aggiudicazione Effettuata dal Soggetto Aggregatore. Esercizio Opzione del 40% Ditta FATER |  |
| 10797 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | D.S.S. n° 2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art. 22. Ottobre 2023. |  |
| 10796 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | DSS 10 – Liquidazione fatture ditta Novocure Italy Srl per servizio di noleggio ausilio concesso in uso ad assistito come da DDG n° 50 dell'11.01.2023. Importo totale liquidato €65.520,00. Elenco di liquidazione n. ES-2023-15-DSS10. |  |
| 10795 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 87578/2023 e 87917/2023 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 10794 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 87313/2023 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 10793 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 87318/2023 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 10792 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Ottobre 2023 dal funzionario della Cassa Economale |  |
| 10791 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età con effetto 01/02/2024 del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy" |  |
| 10790 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti le mensilità da aprile a settembre 2023, ivi incluse fatture integrative per le mensilitò di aprile e giugno 2023, per un importo complessivo di € 31.570,61= (trentunomilacinquecentosettanta/61). |  |
| 10789 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo: Ottobre 2023 di €12.444,16==. Elenco di liquidazioni di €12.444,16==. |  |
| 10788 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Consorzio PROMOSUD Srl di Rutigliano (BA) gestore delle Casa per la vita di Rutigliano (BA) sede Via Madre Maria Pia della Croce e Via Vittorio Veneto n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psico-sociali stabilizzate per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2023 per l’importo complessivo di € 34.334,22= (trentaquattromilatrecentotrentaquattro/22). |  |
| 10787 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Nostra Casa”, con sede operativa in BARI alla Trav. 46 di Via Bruno Buozzi 1/Bis Ente gestore: Associazione UNITINSIEME OdV/ONLUS, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a settembre 2023, per l’importo complessivo di € 26.359,03= (ventiseimilatrecentocinquantanove/03). |  |
| 10786 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | UOASSI - Liquidazione ore straordinario anno 2022 |  |
| 10785 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | DSS 13 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSS 13 - Mese di LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2023 |  |
| 10784 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | NPIA ASL BA–Affidamento diretto ai sensi dell’Art 50 del D.lgs. 36/2023, nei confronti della Ditta PUBLIDEA s.r.l. di Policoro (MT), della fornitura di stampati occorrenti alla U.O.S di Molfetta per un importo complessivo di Euro 250,00 (Iva Esclusa)
Cig: Z263D3A0BC
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| 10783 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 - Componente 2 - Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - sub investimento 1.1.2. Grandi Apparecchiature Sanitarie - Determina Dirigenziale n. 10102/2023. Rettifica quadro economico ed approvazione elaborati di progetto. CUP: D99J21017330006 – CIG: A024664B6C |  |
| 10782 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | DSS11 - contributi per adattamenti agli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale in attuazione dell'art. 27 L. n. 104/92 |  |
| 10781 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | DSS9 - Accoglimento istanza di cumulo per la fruizione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 10780 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Ottobre 2023 di €34.912,77==. Elenco di liquidazioni di €34.912,77==.
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| 10779 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario, R.S.S.A. Residenza Protetta “Oasi di Nazareth” di Corato autorizzata ex art.66 del Reg. n.4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad n. 01 anziana non autosufficiente (posto fatto salvo D.G.R. 1006 e s.m.i) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 929,12= (novecentoventinove/12)
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| 10778 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% Ottobre 2023, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
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| 10777 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socioeducativa e riabilitativa (art.57) – Mons. Giuseppe Di Donna – di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell’ Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi da luglio a settembre 2023 per un totale di € 2.564,06= (duemilacinquecentosessantaquattro/06). |  |
| 10776 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Settembre 2023, per €46.582,85==. Elenco di liquidazioni di €46.582,85==. |  |
| 10775 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX R.S.S.A. art.66) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR N. 1293 DEL 20/09/2022, e, DGR N. 1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di persone nel periodo di: 1° Integrazione 1°30% Settembre 2023, per l’importo complessivo di €4.515,15==. Elenco di liquidazioni di €4.515,15==. |  |
| 10774 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | ASL BA-Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (ex R.S.S.A. art.66) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR n.1293 del 20/09/2022 e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogata in favore di ospiti nel periodo di: 2°Integrazione 2°30% Settembre 2023-, per l’importo complessivo di €4.515,30==. Elenco di liquidazioni di €4.515,30==. |  |
| 10773 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.. |  |
| 10772 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | DSS 10 – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato 199.004,45. Elenco di liquidazione n. ES 17-DSS10 del 21/11/2023.
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| 10771 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale riguardante le mensilità da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 24.915,45= (ventiquattromilanovecentoquindici/45) |  |
| 10770 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 10769 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Settembre 2023. Totale spesa € 12.430,00. |  |
| 10768 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI SETTEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 328.016,43=. |  |
| 10767 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Dipartimento di Prevenzione – Avvio di nuovo centro screening e potenziamento servizi. Provvedimenti.
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| 10766 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Determina di liquidazione per la fornitura di n. 1 Cabina Audiometrica per l'ambulatorio di Otorino presso il Poliambulatorio Casa della Salute San Paolo- DSS Bari - CUP D32C20000060006- CIG 888932570C - Ditta AL.CA BIOMETRICA SRL- €22.326,00 i.i. |  |
| 10765 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI SETTEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 714.407,07=. |  |
| 10764 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI SETTEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.317.253,25=. |  |
| 10763 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI SETTEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.895.757,34=. |  |
| 10762 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI SETTEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.994.185,19=. |  |
| 10761 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dal 1/8/2023 in regime di TFR |  |
| 10760 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. ANDRISANI GIUSEPPE. |  |
| 10759 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 690,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2023. |  |
| 10758 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Determina di liquidazione per la fornitura di n. 1 Sistema Ambulatoriale per Stroboendoscopia ORL per l'ambulatorio di Otorino presso il Poliambulatorio Casa della Salute San Paolo- DSS Bari - CUP D32C20000060006- CIG 88893950D2 - Ditta A.D. MED SRLS- € 92.271,84 i.i. |  |
| 10757 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 1.057,58. |  |
| 10756 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | dss 13 -liquidazione fatture in favore della ditta Shop Service per erogazione prodotti per celiaci - periodo giugno/settembre 2023; elenco di liquidazione ES2023 - 10-DSS13 |  |
| 10755 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | DSS di Bari. Determina di liquidazione dei contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell'art.27 L. n.104/92. Importo liquidato €.1.045,64. |  |
| 10754 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.799,40 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Settembre Ottobre 2023. |  |
| 10753 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.730,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2023. |  |
| 10752 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 8.602,78 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2023. |  |
| 10751 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno del mese di Ottobre 2023, ai sensi dell'art. 106 del CCNL comparto Sanità 2019-2021. |  |
| 10750 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 24.462,89 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2023. |  |
| 10749 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Concessione permessi retribuiti di cui all'art. 33 comma 3 L.104/92. |  |
| 10748 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | D.S.S. DI BARI: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 10747 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.405,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2023. |  |
| 10746 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 930,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2023. |  |
| 10745 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.604,64 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2023. |  |
| 10744 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | COMPASS BANCA SPA c./ ASL BA. Liquidazione e pagamento competenze professionali relative al D.I. n. 166/2023 emesso dal GdP di Monopoli (R.G. n 308/2023). Spesa complessiva pari ad € 659,65. |  |
| 10743 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di ottobre 2023. |  |
| 10742 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione, MEDIANTE FONDI FESR 2014-2020, di Sonde Endoscopiche occorrenti alla UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere per €33.889,29 iva inclusa. |  |
| 10741 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | DSS3 Rimborso spese trasporto a n.25 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi che hanno delegato alla riscossione l'Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità Giovanni Paolo II. Importo complessivo € 11.602,00= |  |
| 10740 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | DSS3 Rimborso spese trasporto a n.6 assistiti in trattamento di emodialisi.Importo € 10.953,00= |  |
| 10739 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Fisioterapista. Assunzione 01/01/2021. Regime TFR. Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 10738 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO. |  |
| 10737 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C. |  |
| 10736 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età con effetto 01/02/2024 della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy". |  |
| 10735 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Ortobiodue s.r.l. di device per le necessità dell a U.O.C. di Neuro chirurgia del P.O. Di Venere Smart CIG ZB03D688D9 |  |
| 10734 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano. Approvazione, liquidazione e pagamento delle competenze professionali relative alla 4^ perizia di variante (PV 04). |  |
| 10733 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023 della fornitura delle specialità estere a base di Glicopirrolato e Scopolamina. Smart CIG Z4A3D63091 |  |
| 10732 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | P.O. Bari Sud- Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, per la fornitura di bevande calde mediante due distributori automatici per donatori di sangue e pazienti emodializzati delle UUOO Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero Di Venere. SmartCIG: Z783D63133. |  |
| 10731 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, della fornitura di gel a base di destrosio SMART CIG ZFA38374DB |  |
| 10730 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Rettifica Determina Dirigenziale n. 4374 del 20/04/2023. Smart CIG ZA83A609F5 |  |
| 10729 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Lavori di “Interventi urgenti ed improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)”.
CUP: D31H13001280002 - CIG: 77653655EA
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| 10728 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Lavori di “LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’EDIFICIO POLIFUNZIONALE EX P.O. DI RUVO DI PUGLIA ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CUI AL D.P.R. N. 151/2011”.
CUP: D51E13000280002 - CIG: 7339386CEA
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| 10727 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Lavori di “Realizzazione del P.T.A. nel Comune di Grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell' edificio polifunzionale in Grumo Appula la (BA)”.
CUP: D92G13000020002- CIG: 82237759CF
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| 10726 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Lavori di “Realizzazione del P.T.A. nel Comune di Grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell' edificio polifunzionale in Grumo Appula la (BA) – Opera di modifica contrattuale”.
CUP: D92G13000020002- CIG: 82237759CF
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| 10725 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Lavori di “Opere di manutenzione straordinaria per l’attivazione delle ex sale operatorie dell’ala monumentale del P.O. Fallacara di Triggiano”.
CUP: D44E15000810006- CIG: 8008673607
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| 10724 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2023. |  |
| 10723 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI OTTOBRE 2023 |  |
| 10722 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO./ |  |
| 10721 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. 1 |  |
| 10720 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 10719 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE UNA “SECONDA” PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO |  |
| 10718 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | OGGETTO: DSS 4 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011, IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 10717 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | DSS9: Affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di n. "1 set per il lavaggio delle vie lacrimali" necessario all'ambulatorio dell'Oculista del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell'affidamento: € 80,52 (IVA al 22% inclusa). Smart CIG: Z0C3D63959. |  |
| 10716 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | DSS 13 - Autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii. Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 |  |
| 10715 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.421,56 PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 |  |
| 10714 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.853,64# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 10713 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | DISTRETTO N° 14 - Liquidazione fattura da Lista di Liquidazione n. 15490 del 29/06/2023 dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali ad assistito domiciliato fuori regione. |  |
| 10712 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA |  |
| 10711 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | DSS N. 4-ALTAMURA- Ditta SERENITY-Dispositivi per incontinenza. Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 115.443,14 iva inclusa#periodo AGOSTO 2023. Elenco di Liquidazioni N. 13-DSS4 del 13/11/2023 -CIG.82311976A4. |  |
| 10710 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per la fornitura di un Servizio di falconeria per allontanamento di volatili infestanti.
Smart CIG: Z433D06A18 |  |
| 10709 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Proroga aspettativa senza assegni , ai sensi del art. 12, comma 8 , lettera b del CCNL Comparto Sanità 20.09.2001 |  |
| 10708 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Proroga aspettativa senza assegni , ai sensi del art. 12, comma 8 , lettera b del CCNL Comparto Sanità 20.09.2001. |  |
| 10707 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione e pagamento TARI 2023 in favore del COMUNE DI ALTAMURA per un importo complessivo di €. 408.507,00# |  |
| 10706 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione integrativo TARI 2022 in favore del Comune di Altamura per un importo complessivo di €. 5.224,00#. |  |
| 10705 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | AGFT- Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima ottobre 2023. |  |
| 10704 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale. Saldo ottobre, acconto novembre 2023. |  |
| 10703 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI AGOSTO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 427.865,78= (QUANTO A € 407.491,22= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 20.374,56= PER IVA). CIG: 7388716155. |  |
| 10702 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2023-79 di € 483.451,81 EDISON ENERGIA SpA |  |
| 10701 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | A.G.T. – Richiesta disponibilità ad assumere incarico professionale ai sensi dell’art.50 del DL 36/2023 2023 per l’effettuazione dei rilievi propedeutici ai lavori di ristrutturazione presso l’Ex Istituto S.Carlo sito in Bitonto alla via Modugno, da adibire a sede della Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza |  |
| 10700 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI SETTEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.833.886,63= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.725.107,53=. |  |
| 10699 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della società Elettrikimpianti di Greco Giovanni S.r.l. [Atto aggiuntivo n.3]
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| 10698 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto in favore della società PERFECTUS RAI S.r.l.s. [Atto aggiuntivo n.1].
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| 10697 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Realizzazione dei “Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano". Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della Società Edil Five Costruzioni S.r.l. [Atto aggiuntivo n.4].
CUP: D67B14000530001 - CIG: 72202155E7
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| 10696 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-20 - Lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile sito in Bari alla via Crisanzio per la nuova sede del Centro di Gestione Interdisciplinare Prevenzione delle Psicosi – Opere di modifica contrattuali -Approvazione SAL n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
CUP D94E17000300006 CIG 9339528651 |  |
| 10695 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI AGOSTO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 599.661,01=. |  |
| 10694 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI AGOSTO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 262.380,50=. |  |
| 10693 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “Set infusionale per pompa volumetrica Alaris GP” in dotazione alla U.O.S.V.D di Oncologia Medica del P.O. San Paolo. Smart Cig Z4D3CC410F |  |
| 10692 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarico provvisorio a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) a far data dal 7/12/2023 – Dr.ssa NATALIZIO FEDERICA. |  |
| 10691 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarico provvisorio a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) a far data dal 1°/12/2023 – Dr.ssa PANZA TEODORA. |  |
| 10690 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 87736/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 10689 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA) sita in Viale Bari n. 10 – 70011 Alberobello (BA) - Nucleo Ordinario - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale - Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da luglio a settembre 2023 per un importo di € 226.571,61= (duecentoventiseimilacinquecentosettantuno/61) CIG: 9345839E4F (fino al 04/07/2023), A01E6F9D9F (dal 05/07/2023). |  |
| 10688 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per i mesi da luglio a settembre 2023 per un importo di € 26.917,19= (ventiseimilanovecentodiciassette/19) |  |
| 10687 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | DSS12 Liquidazione dell'importo complessivo di € 152.441,91 iva inclusa alla Serenity S.p.A. per la fornitura degli ausili per l'incontinenza( giugno / luglio / agosto 2023). Elenco di liquidazioni n. 6 del 21/11/2023. CIG.82311976A4 |  |
| 10686 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004. Importo €=2.135,13= |  |
| 10685 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendicontazione delle spese postali effettuate con l’affrancatrice mod. MAAF HASLER SYSTEM matricola n. 026001, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50023412-001 ubicata presso la Direzione Amministrativa – III° trimestre 2023. |  |
| 10684 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari - gestore delle Case per la Vita di Cassano delle Murge (BA) e di Noicattaro (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2023 per l’importo complessivo di € 28.895,60= (ventottomilaottocentonovantacinque/60). |  |
| 10683 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata ex art. 66 R.R. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente , per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 726,32= (settecentoventisei/32).
|  |
| 10682 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA) sita in Via Fasano n. 1 – 70010 Locorotondo (BA) - Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da luglio a settembre 2023 per un importo di € 326.596,96 (trecentoventiseimilacinquecentonovantasei/96) CIG: 4767323763 (fino al 04/07/2023), A01E416BC8 (dal 05/07/2023). |  |
| 10681 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a utenti non auto-sufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 1.852,26 (milleottocentocinquantadue/26). |  |
| 10680 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Settembre 2023, per €59.170,80==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €59.170,80==. |  |
| 10679 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Ottobre 2023 per l’importo di €46.584,85==. Elenco di Liquidazioni di €46.584,85==.
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| 10678 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori (atto aggiuntivo 2) in favore della CLEMAN IMPIANTI S.R.L.
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| 10677 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-20 - Lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile sito in Bari alla via Crisanzio per la nuova sede del Centro di Gestione Interdisciplinare Prevenzione delle Psicosi – Approvazione 3° SAL e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 3.
CUP D94E17000300006 CIG 8430019FBC |  |
| 10676 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 del D.Lgs n.36/2023, mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPulia, finalizzata alla fornitura urgente di n.1 carrello porta biancheria occorrente alla U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere di Bari – Smart CIG Z9D3A85346 |  |
| 10675 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | AGP - FORNITURA DI CARRELLI PER L'EMERGENZA AGGIUDICATA CON D.D. N. 11226 DEL 17/11/2022. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI ESTENSIONE DELLA FORNITURA. APPROVAZIONE. CIG. 9292285C27. |  |
| 10674 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 10673 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2023. € 2.699.705,49. |  |
| 10672 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | AGRU-UOGAPC: CESAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. TAURO NICOLA A FAR DATA DAL 01.02.2024. |  |
| 10671 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”.
Approvazione SAL n. 3 e liquidazione certificato di pagamento n.3.
CUP: D77H18001460006 - CIG: 8402340650 |  |
| 10670 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Ottobre 2023 |  |
| 10669 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | Dss 11- Liquidazione fattura per la fornitura di n. 1 letto dotato di materasso e doghe Ditta Casa Bella di Leonardo Losito. Importo complessivo : € 461,16. SmartCIG: ZC93A5A8F6. |  |
| 10668 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 40.541,55=. |  |
| 10667 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DEL DR. DILORENZO VINCENZO A FAR DATA DAL 01.02.2024. |  |
| 10666 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 10665 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | DSS9: Liquidazione della fattura n. 254/02 del 30/10/2023, pari ad € 25.669,53 (IVA al 22% inclusa), emessa dalla Ditta: "AM-NEXT S.r.l.". Elenco di liquidazioni N. ES 2023 18-DSS9 del 21/11/2023. |  |
| 10664 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | DSS9: Liquidazione della fattura n. 352/23 del 30/10/2023, pari ad € 13.139,40 (IVA al 22% inclusa) emessa dalla Ditta: "AL.CA BIOMEDICA S.r.l.". Elenco di liquidazioni ES 2023 17-DSS9 del 20/11/2023. |  |
| 10663 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Ottobre 2023. |  |
| 10662 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | D.S.S. n.12 Procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023. per la fornitura di ausili protesici destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica per euro €27.686,88 i.i. |  |
| 10661 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano.
Liquidazione acconto del compenso relativo alla prestazione di Verifica della Progettazione Esecutiva. |  |
| 10660 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative ai mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2023. |  |
| 10659 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., del servizio di trasporto salma presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari. - CIG: ZE03D59BC4. |  |
| 10658 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di Videolaringoscopi Monouso e dispositivi per intubazioni difficili occorrenti alla UOC di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero “Di Venere”, Smart Cig: ZCE3D2B3A4. |  |
| 10657 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione integrativo TARI 2021 in favore del Comune di Altamura per un importo complessivo di €. 4.917,00#. |  |
| 10656 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | AREA BARI NORD – PP.OO. CORATO “Umberto I”- TERLIZZI “M.Sarcone”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023 per l’acquisto di Lettini da visita elettrici destinati alla U.O. di Ostetricia e Ginecologia e alla U.O. di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale. C.I.G Z373CF9CE2 Decisione di contrarre ex art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023. |  |
| 10655 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | DSS UNO - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 |  |
| 10654 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | DSS12 Liquidazione dell'importo complessivo di €52.081,47 iva inclusa alla Serenity S.p.A. per la fornitura degli ausili per l'incontinenza. Elenco di liquidazioni n. 5 del 16/11/2023. CIG.82311976A4 |  |
| 10653 | 22/11/2023 | 22/11/2023 |
OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 7.393,93 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di SETTEMBRE 2023. –CIG. 78169986D0
|  |
| 10652 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | D.S.S.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2023001096 DEL 14.11.2023, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 716,23. |  |
| 10651 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 536,64# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 10650 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL della somma complessiva di €. 21.211,19 per il Servizio trasporto disabili reso presso i Centri Riabilitativi della Provincia di Bari, e presso il Centro OSMAIR di Laterza, nei mesi di Agosto e Settembre 2023. Elenco di liquidazione Es 2023-4/DSS4 del 14.11.2023 |  |
| 10649 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 8.641,75# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 10648 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 11.485,46 per il servizio di vigilanza dinamica e di telesoccorso reso nel periodo di SETTEMBRE 2023, presso il PTA di Gravina. Elenco di liquidazione n. ES/2023/3/DSS4 del 14.11.2023 |  |
| 10647 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | Liquidazione Ditta Serenity Mese Maggio 2023 per un importo complessivo di € 55.948,73. CIG 82311976A4
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| 10646 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborso spese ai sensi della L.R. 12/2005 art. 13 e successiva modifica L. R. n. 51 del 30/12/2021 art. 12 per € 587,33# SETTEMBRE 2023. |  |
| 10645 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 12.508,70# mese di SETTEMBRE 2023. |  |
| 10644 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto Triosite, effettuato presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet- Spesa complessiva €. 278,79 - CIG Z083C84567. |  |
| 10643 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 31.01.2024. |  |
| 10642 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. MATARRESE GIOVANNI A FAR DATA DAL 01.02.2024. |  |
| 10641 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA FIORE ROSA A FAR DATA DAL 01.02.2024. |  |
| 10640 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2023. € 9.779.155,84. |  |
| 10639 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Settembre 2023, per l’importo di €86.170,72==. Elenco di Liquidazioni di €86.170,72==.
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| 10638 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | SIAV C Area Metropolitana - Convegno ECM " le nuove sfide in Sanità Pubblica". Bari, 27 ottobre 2023. Rimborso spese relatori. |  |
| 10637 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano. Approvazione, liquidazione e pagamento delle competenze professionali relative alla 3^ perizia di variante in corso d’opera.
CUP: D67B14000530001
CIG: 7088447383
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| 10636 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n° 5 confezioni contenenti n° 60 compresse da 45 mg. del farmaco estero “IDEBEX”. Spesa complessiva €uro 155,65 I.V.A. inclusa. C.I.G.:ZA03D57201.-
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| 10635 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in Altamura (BA) alla via Caduti di Nassirya n. 34-36, gestito dalla “ANFFAS Onlus” di Altamura (BA, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da aprile a settembre 2023, per un importo complessivo di € 41.136,11= (quarantunomilacentotrentasei/11). |  |
| 10634 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy" con effetto 01/02/2024. |  |
| 10633 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 10363 del 13/11/2023 – Affidamento diretto fornitura di “N. 2 conf. da 5 pz. di filtri aria per le incubatrici neonatali ATOM dell’azienda Burke&Burke” in dotazione alla U.O. Pediatria e Neonatologia del P.O. di Corato. - CIG: Z963D192FF |  |
| 10632 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di Volontariato Giovanni Paolo II,
per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: OTTOBRE 2023. |  |
| 10631 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | AGRU – parziale rettifica D.D.G. n. 1538/2023. |  |
| 10630 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale ONLUS" NOdiSS" per delega dei pazienti nefropatici.
Periodo: OTTOBRE 2023. |  |
| 10629 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | A.G.P. - Fornitura farmaco unico VERQUVO (Vericiguat) vari dosaggi - ATC C01DX22 AIC 049614011 049614124 049614249. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.50, comma q, lett.b) e art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023 |  |
| 10628 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 86696/2023 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 10627 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | Area Bari nord- P.O. Corato - Congedo art. 42, D. lgs 26/03/2001, n. 151 |  |
| 10626 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta OLIVETTI S.P.A. (P. Iva 02298700010) per canone di nolo fotocopiatrici in dotazione al D.S.S. 5 periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2023. CIG: Z6B2F500FF
Elenco di Liquidazioni ES-2023-5DSS5 di € 755,18. |  |
| 10625 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | D.S.S. n. 5 Grumo Appula - Liquidazione fattura Ditta Hospital Sud Assistance Srl (P.Iva 07408360720) per la fornitura di n. 3 Frigoriferi biologici da lt. 140 per gli Ambulatori di Continuità Assistenziale e Allergologia del Distretto Socio Sanitario n. 5. CIG: Z5B3AAEAE9.
Elenco di Liquidazione ES-2023-6DSS5 del 13/11/2023 di € 7.820,03. |  |
| 10624 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | Liquidazione fattura in favore della AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2 , per la fornitura prodotti privi di glutine ad assistito residente sul territorio del Distretto n. 5, domiciliato fuori Regione . |  |
| 10623 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera b) D.Lgs 36/2023, per la fornitura di “N. 500 Set a 3 vie indipendenti per somministrazione anestesia TIVA con modalità predittiva TCI”, per le esigenze dell’U.O.C. Anestesia e Rianimazione. CIG: ZC33CCCFA8
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| 10622 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - affidamento di fornitura ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per l’acquisto di “N° 5 DISPOSITIVI TILOOP LYRA SRS IMPLANT“ per la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia. – Smart CIG: Z1D3CF0C9C. |  |
| 10621 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2023. Spesa complessiva €.1.504.506,13 |  |
| 10620 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | A.G.R.U.– Deliberazione n. 1991/23 – modifica parziale Commissione Esaminatrice dell’Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. Urologia del P.O. di Altamura. |  |
| 10619 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | DSS Uno – Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo per l’anno 2021 in favore dei minori autorizzati
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| 10618 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | DSS UNO – Ditta Sancilio Evotech srl : Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n. 1 del 20.11.2023 per fornitura di n. 3 Letti da riposo e n.3 Materassi per i Medici della Continuità Assistenziale di Molfetta. Importo totale liquidato € 1.207,80. |  |
| 10617 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della C.O.T. di Monopoli”.
CUP: D65F22000600006 CIG: 93267559B3 CIG SPECIFICO: 9890407E0A
Autorizzazione al subappalto in favore della ditta DECO DOMUS ITALIA SRL |  |
| 10616 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | AG.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 10615 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni. |  |
| 10614 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni |  |
| 10613 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata a decorrere dal 31/12/2023 |  |
| 10612 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | DSS9: Liquidazione delle fatture emesse dalle Ditte: "A.P.E. S.r.l." e "PAN.ECO. S.r.l." relative al servizio di disinfezione, derattizzazione, disinfestazione effettuato presso vari servizi del DSS9 di Modugno (BA). Elenco di liquidazioni ES 2023- 16-DSS9 del 16/11/2023. Importo totale liquidato: € 669,73 (IVA al 22% inclusa). |  |
| 10611 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | A.G.T. – Determina di liquidazione competenze 3^ trimestre anno 2023 canone di locazione immobile condotto in locazione dalla ASL BA e contestuale presa d’atto di chiusura contratto |  |
| 10610 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata per la dispensazione di ausili per diabetici. Agosto 2023. |  |
| 10609 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I. - |  |
| 10608 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | A.G.P. - Fornitura annuale farmaco unico NADOLOLO 30 cpr 80mg - ATC C07AA12 AIC 041029012. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.50, comma 1, lett.b) e art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023 |  |
| 10607 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | A.G.P. - Fornitura Molecola PHT BICALUTAMIDE vari dosaggi - ATC L02BB03. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.50, comma 1, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023 |  |
| 10606 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione compenso per attività di interpretariato.
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| 10605 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITA APPARTENENTE AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 (MALATTIA RARA) |  |
| 10604 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione di Personal Computer Lenovo e relativi Monitor occorrenti al P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2023-23-ULSA0302 per un importo di €5.919,87 iva inclusa. |  |
| 10603 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI NOVEMBRE 2023 |  |
| 10602 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata, distribuzione per conto (DPC) degli Ausili Diabetici. Agosto 2023. |  |
| 10601 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Giemme Battery S.r.l. per la fornitura di pile destinate agli Ambulatori del Dss14. Importo: 383,08. CIG:Z573D5371C |  |
| 10600 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | AGP - Aggiudicazione alimenti destinati a fini medici speciali - Ottobre 2023 |  |
| 10599 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Agosto 2023. |  |
| 10598 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore di medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, come da Elenco di Liquidazione n. 2023-5-ULSA0306. |  |
| 10597 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – Lavori di Ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell’immobile di Via Sassari – Bari – sede territoriale del CSM della ASL BA – Approvazione atti di contabilità SAL 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
CUP: D94E17000300006 CIG: 91058576E8 |  |
| 10596 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Settembre 2023. |  |
| 10595 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Lavori di ristrutturazione e ridistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Corato (BA). Approvazione SAL n. 3 – Liquidazione Certificato di Pagamento n. 3.
CUP: D59J21008420001 CIG 8804265551 |  |
| 10594 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA:
Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. delle analisi molecolari propedeutiche alle attività di espianto e reimpianto delle piante di ulivo. |  |
| 10593 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | AGP - Aggiudicazione farmaci esclusivi inseriti in procedure esperite dal Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa (Rdo) - Ottobre 2023 |  |
| 10592 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di front-office e back-office. Liquidazione del mese di settembre 2023. |  |
| 10591 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | OGGETTO: DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti
aventi diritto, relativi al mese di AGOSTO 2023.
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| 10590 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2023. |  |
| 10589 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i “lavori di ripristino del gruppo freno a servizio dell’impianto elevatore n. 31 ubicato presso il presidio ospedaliero “Di Venere” di Bari-Carbonara – ditta KONE S.P.A. - CIG: ZB338978AA |  |
| 10588 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | DSS14: Aggiudicazione di cui alla procedura Empulia PE050432-23 del 20/09/2023 per n. 1 Elettrocardiografo portatile destinato all'Ambulatorio di Noci - Me.Di.Com S.r.l - Importo complessivo € 8.047,00 - CIG:Y473C8612B. |  |
| 10587 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 concessione periodo congedo (GENNAIO - APRILE 2024) AI SENSI DELL'ART.42, COMMA 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n.151 |  |
| 10586 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Settembre 2023. |  |
| 10585 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | AGP - Procedure Di Acquisto Di Principi Attivi Indette dalla Asl Bari Nelle More Dell'attivazione Di Convenzioni Da Parte Del S.A. Innovapuglia Spa _ ottobre 2023 - Aggiudicazione |  |
| 10584 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | DSS14: Liquidazione a favore della Hospital Sud Assitance S.r.l. per la fornitura di Frigoriferi Biologici destinati alle sedi di Continuità Assistenziali del Dss14 - Importo: € 11.712,00 |  |
| 10583 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | DSS 12 – Determina di liquidazione in favore della Ditta Ge Medical Systems Italia S.P.A.per Fornitura e Installazione di un Sistema Tac completo - PNRR Intervento M6.C2 -1.1.2 - Ammodernamento Parco Tecnologico Ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie - come da elenco di liquidazione “N. Es - 2023 - 5 - Dss12” per un importo di € 248.218,34 Iva Inclusa. CIG: 9451018AC5 – CUP: D49J21017340006 |  |
| 10582 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta Vivisol SRL per la fornitura di n.1 batteria supplementare agli ioni di litio per concentratore di ossigeno portatile in uso ad una assistita residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 327,60=(Iva 4% inclusa) - CIG ZB03D03BFA |  |
| 10581 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta MEDIGAS ITALIA S.r.l. per la fornitura di n.1 Nebulizzatore Mod. PARI E-FLOW RAPID, non più riparabile e funzionante, per una assistita residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 960,53=(Iva 4% inclusa) - CIG Z933D32FF2 |  |
| 10580 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Piano Nazionale di Ripresa e resilienza Missione 6 – Componente 2 – Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2 Grandi apparecchiature Sanitarie - Liquidazione elenco di liquidazione n. 101/2023 in favore della ditta Giruss S.A.S. per i lavori propedeutici all’installazione di un tomografo assiale computerizzato presso il PTA di Conversano e revoca D.D. 9288/2023. |  |
| 10579 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della ditta TEC. GEN srl per i lavori di manutenzione straordinaria impianti per la realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza presso la sede di Continuità Assistenziale del PTA di Gioia del Colle. |  |
| 10578 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS DI MELFI” (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 69.390,64=. |  |
| 10577 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Evento formativo. Le nuove sfide in Sanità Pubblica. I nuovi regolamenti europei applicati al Settore Veterinario. Organizzazione. Provvedimenti.
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| 10576 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Eventi formativi. Gestione Sanitaria degli Apiari - La Nuova Normativa sulla Specie Equina – Il Diritto alimentare e le sue applicazioni dopo la riforma cartabia. Organizzazione. Provvedimenti. |  |
| 10575 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | A.G.P. – Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 25 e 50 del D. Lgs. 36/2023, mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPULIA, finalizzata alla fornitura di attrezzature sanitarie per pazienti con obesità patologica occorrenti alla U.O.C. di Medicina Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Bari - Aggiudicazione
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| 10574 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 256.139,00. |  |
| 10573 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | DSS12 Liquidazione dell'importo complessivo di €178.541,33 iva inclusa alla Serenity S.p.A. per la fornitura degli ausili per l'incontinenza. Elenco di liquidazioni n. 4 del 16/11/2023. CIG.82311976A4 |  |
| 10572 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., alla ditta OttoPharma srl dell’importazione/acquisto di n. 24 confezioni (da 30 cpr) del farmaco estero AMILORIDE (MODAMIDE) 5mg, per paziente residente sul territorio del D.S.S. N. 4 - Spesa complessiva di €. 85,80= - CIG: Z983D4809D. |  |
| 10571 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 86017/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 10570 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 85410/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 10569 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 85251/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 10568 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 84471/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 10567 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. n. 85816/2023 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 10566 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (ex art. 66) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ex art. 66 primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2023 per l’importo complessivo € 10.777,68= (diecimilasettecentosettantasette/68). |  |
| 10565 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Rimborso spese a personale dipendente per partecipazione a corso di formazione “Qualità dell’Acqua e Salute. 4. Ed”, a.a. 2022/2023”. |  |
| 10564 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 01 ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE - PNRR - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP INTERVENTO M6.C2 - 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE). CIG: 9333800F69, CUP: D59J21022160006. |  |
| 10563 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. FATTPA 15_23 del 09/10/2023 in favore della ditta NBN MEDICAL SERVICE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
Elenco di Liquidazione ES 2023 – 22-INGCLIN del 10/11/2023. |  |
| 10562 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | A.G.P. - Fornitura farmaci esclusivi acquistati nel mese di Ottobre 2023. AGGIUDICAZIONE |  |
| 10561 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Rettifica Determine Prese d'Atto nn 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927 del 30/06/2023, n. 7038 del 03/07/2023, nn. 7124, 7125, 7126, 7127 del 05/07/2023, nn. 7222, 7223, 7224 del 11/07/2023 ed infine n. 7339 del 14/07/2023. |  |
| 10560 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | DSS12 Riparazione di ausilio protesico per un assistito residente nel DSS12. Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 alla ditta Orthogea srl. SMART CIG ZBE3D1EF28 |  |
| 10559 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | A.G.P. – Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura di n. 5 centrifughe refrigerate occorrenti all’HUB della rete laboratori presso il P.O. Di Venere – Aggiudicazione |  |
| 10558 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 10557 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 10556 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti i mesi di luglio e agosto 2023 e il saldo totale del mese di settembre 2023 per l’importo complessivo di € 3.377,27=(tremilatrecentosettantasette/27). |  |
| 10555 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | DSS10: Affidamento alla ditta PUBLIDEA di POLICORO di stampati per il Servizio ADI DSS 10 di Triggiano € 1.744,60 - CIG Z4B3D4D7B6 - |  |
| 10554 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | DSS10: Affidamento alla ditta PUBLIDEA di POLICORO di stampati per il DAY SERVICE OCULISTICO PTA di TRIGGIANO € 1.010,16 - CIG Z0E3D4D7F0 - |  |
| 10553 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | DSS10: Affidamento alla ditta PUBLIDEA di POLICORO di stampati per il Consultorio Familiare di Triggiano € 146,40 - CIG Z873D4E7E2 - |  |
| 10552 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 9.237,28= (novemiladuecentotrentasette/28).
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| 10551 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di cittadini (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Settembre 2023, per l’importo complessivo di €81.253,48== (€Ottantunomiladuecentocinquantatre,/48). Elenco di Liquidazioni di €81.253,48==. |  |
| 10550 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, mese di Settembre, anno 2023, con importo complessivo di €38.663,01==. Elenco di Liquidazioni di €38.663,01==. |  |
| 10549 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 7.910,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2023. |  |
| 10548 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 25.977,34 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2023. |  |
| 10547 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Ottobre 2023 |  |
| 10546 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | UOC Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) – “Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 5.391.91= (cinquemilatrecentonovantuno/91. |  |
| 10545 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | DSS 10 - Determina di rendicontazione delle spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.50D. Lgs. n. 36/2023, nei mesi da giugno a ottobre 2023. |  |
| 10544 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 0920615810 del 11/10/2023 in favore della ditta PHILIPS SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
Elenco di Liquidazione ES 2023 – 24-INGCLIN del 13/11/2023. |  |
| 10543 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psicosociali o con patologia psichiatrica stabilizzata uscite dal circuito psichiatrico, per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2023 per l’importo complessivo di € 8.139,78= (ottomilacentotrentanove/78). |  |
| 10542 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "Volontari on the Road"
per delega di un utente Nefropatico: Periodo: OTTOBRE 2023. |  |
| 10541 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio.
Periodo: OTTOBRE 2023. |  |
| 10540 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 3/23/0411 del 13/10/2023 in favore della ditta GENERAL MEDICAL MERATE SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
Elenco di Liquidazione ES 2023 – 23-INGCLIN del 10/11/2023. |  |
| 10539 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | NPIA ASL BA - "LA MENTE VA' IN PALESTRA",PROGETTO RIABILITATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE INDIVIDUALIZZATO, A FAVORE DEI MINORI IN CARICO PRESSO LA NPIA DI MOLFETTA |  |
| 10538 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | NPIA ASL BA - "AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA", PROGETTO RIABILITATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE INDIVIDUALIZZATO, A FAVORE DEI MINORI IN CARICO PRESSO LA NPIA DI MOLFETTA |  |
| 10537 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale OTTOBRE 2023.
Richiesta di Reintegro di € 416,80. |  |
| 10536 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO |  |
| 10535 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Caposala Coordinatore. Assunzione 20/12/1994. Regime TFS. Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 10534 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di OTTOBRE 2023. Spesa Complessiva € 688.487,82= |  |
| 10533 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di OTTOBRE 2023. Costo complessivo € 1.075.075,84= |  |
| 10532 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Tecnico di Laboratorio Biomedico. Assunzione 01/06/2019. Regime TFR. Presa d'atto delle dimissioni volontarie dal servizio. |  |
| 10531 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Assistente Amministrativo. Assunzione 16/04/2019. Regime TFR. Presa d'atto delle dimissioni volontarie dal servizio. |  |
| 10530 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Presa d'atto designazione componenti Commissione Tecnica Aziendale medicina Veterinaria branca Sanità Animale ex art. 20 comma 5 ACN 31/03/2020 e s.m.i. |  |
| 10529 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Area Gestione Risorse Umane-. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2023 Spesa complessiva €.187.566,26 |  |
| 10528 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione fattura Maggioli S.P.A. di euro 427,00 – CIG ZEE3D48A11 |  |
| 10527 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA _Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Liquidazione competenze professionali per la Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relative al S.A.L. n.ro 34-35-36-37.
CUP: D67B14000530001 CIG: 7088447383
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| 10526 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre 2023. Importo € 5.220,00. |  |
| 10525 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 10524 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | AGRU-UOGAPC: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE D.M. 7/03/2006 - TRIENNIO 2021-2024 - CUP B34C2100002001 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2023. SPESA COMPLESSIVA € 33.188,11. |  |
| 10523 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 240,40. |  |
| 10522 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza di cumulo per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 10521 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue settembre 2023 |  |
| 10520 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori manutenzione da fabbro e falegname presso la Farmacia di Rutigliano (BA) per la messa in sicurezza degli ambienti a seguito di furto – 74121. CIG: Z8F3CD3A3D |  |
| 10519 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2023/6-DAMOLF - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA MEDTRONIC ITALIA S.P.A. |  |
| 10518 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | A.G.R.U.. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di NOVEMBRE 2023. Spesa complessiva €.=21.935,27= |  |
| 10517 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | A.G.R.U. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Novembre 2023. Spesa complessiva €.=109.496,74= |  |
| 10516 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2021-2027 Liquidazione acconto incarico di supporto al RUP per alcuni progetti connessi alla realizzazione di programmi ed attività oggetto di finanziamenti in seno ai FESR – CIG Z543C7FC9F |  |
| 10515 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Presa d’atto della fornitura di n.3 fibre laser da 600 micron occorrenti alla U.O.C. di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. Smart CIG Z093D4C8DD. |  |
| 10514 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Determina di liquidazione per la fornitura di n. 1 Impedenziometro Clinico Inventus Clarinet Plus per l'ambulatoio di otorino presso il Poliambulatorio Casa della Salute San Paolo- DSS Bari - CUP D32C20000060006- CIG 8889431E83 - Ditta AL.CA. BIOMEDICA SRL- € 4.270,00 i.i. |  |
| 10513 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | A.G.P. - Fornitura di n° 10 automobili elettriche destinate ai Servizi di Continuità Assistenziale della ASL BARI, mediante adesione a Convenzione CONSIP, nell'ambito del POR PUGLIA 2014-2020, FONDI FESR. Liquidazione fatture in favore della GROUPE PSA ITALIA s.p.a. CUP D31B19000610006 - CIG 8814059794. |  |
| 10512 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Fornitura interinale ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 di fibre laser per le necessità dell’UOC di Urologia dell’Area Ospedaliera Bari Sud - Smart CIG Z983D4A8D0 |  |
| 10511 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | UOC Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 14.652,38= (quattordicimilaseicentocinquantadue/38) |  |
| 10510 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Decreto Ingiuntivo n. 2489/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Bari. Liquidazione spese e competenze legali in favore di parte ricorrente. Spesa complessiva € 823,63. |  |
| 10509 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di Micofenolato Mofetile occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere - SMART CIG: Z153D40029 |  |
| 10508 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso vaccinoterapia Novembre 2023 |  |
| 10507 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | SPESAL Area Metropolitana – Rimborso spese per partecipazione evento formativo “La condivisione delle esperienze dei Servizi di prevenzione Asl per il controllo dei rischi nei cicli portuali di movimentazione merci. L’esperienza dell’ASUGI per il controllo dei fattori di rischio nel ciclo di imbarco/sbarco navi RO-RO” - Trieste 26 ottobre 2023 |  |
| 10506 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore dei medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza del P.O. Di Venere, come da Elenco di Liquidazione Moss n. ES 2023 - 21-ULSA0302 per €33.730,00. |  |
| 10505 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | P.O. S. Maria degli Angeli di Putignano: Rendicontazione mensile cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute ad Ottobre 2023. |  |
| 10504 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI SETTEMBRE 2023. |  |
| 10503 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Riorganizzazione e il potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA) – 2° Stralcio”. Approvazione atti di contabili SAL 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
CUP D35F21001830006 CIG 9752626991 |  |
| 10502 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 Cod. MIRWEB A0912.51 - - “Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. "S. Maria del Piede" di Gravina in Puglia. Interventi per la rifunzionalizzazione del P.0.” – Saldo compenso incarico di collaudatore statico e tecnico-amministrativo.
CUP D81E14002010006 CIG 8101590B8E
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| 10501 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 E INVESTIMENTO 1.2.2.
“Lavori di realizzazione della nuova Casa di Comunità di Santeramo in Colle (BA)”.
Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c. 2, L. 241/90 – Forma semplificata modalità asincrona.
CUP D85F22000660006 - CIG 97019205A8
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| 10500 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Philips spa per la fornitura di n.3 defibrillatori destinati alla U.O. di Otorinolaringoiatria, come da Elenco di Liquidazione 2023-15-ULSA0303. CIG 89112915F7 |  |
| 10499 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | P.O. Bari Sud – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 9071 del 02/10/2023 relativa all’ Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di Pinze stringitubo occorrenti al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero Di Venere. SmartCIG: Z043C7570D.
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| 10498 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 780,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2023. |  |
| 10497 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | A.G.P. - Fornitura della specialità medicinale NAXIGLO (Immunoglobulina umana normale) SC FL 25ml 160mg/ml - ATC J06BA01 AIC 043396023. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.50, comma 1, lett.b) e art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023 |  |
| 10496 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | A.G.P. - Fornitura annuale farmaco TENOFOVIR DISOPROXIL 245mg 30 cpr - ATC J05AF07 AIC 043685092. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.50, comma 1, lett.b) e art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023. |  |
| 10495 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014 - 2020 - Cod. MIRWEB A0912.113 - Lavori di completamento per la realizzazione del laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche e visive presso l'ex CTO di Bari”. Liquidazione rata di saldo.
CUP D91E14000220005 CIG 8616634F4E |  |
| 10494 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 13.855,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2023. |  |
| 10493 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | AGP - Rendicontazione farmaci esclusivi previa conferma prezzi Convenzioni Soggetto Aggregatore - Ottobre 2023 |  |
| 10492 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | A.G.P. - Fornitura semestrale farmaci unici TABRECTA (Capmatinib) vari dosaggi - ATC L01EX17 AIC 050167028 050167042 e SCEMBLIX (Asciminib cloridrato) vari dosaggi - ATC L01EA06 AIC 050185026 050185040. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023 |  |
| 10491 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Ufficio del Giudice di Pace di Bari. Decreto ingiuntivo n. 2024/2023 emesso c/ ASL BA. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 1.418,21. |  |
| 10490 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 delle opere di impermeabilizzazione parte lastrico solare insistente Servizio Fisioterapia c/o P.O. “Di Venere” in Bari alla ditta SI.LO. Tecnologie srls P.I. 08183590721 con sede legale alla Via S. Matarrese n. 06 in Bari 70124. |  |
| 10489 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori urgenti di manutenzione da fabbro e falegname sugli immobili nella disponibilità dell’azienda sanitaria locale di bari. CIG: Z973D2255B |  |
| 10488 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti le mensilità di settembre e ottobre 2023, un importo complessivo di € 35.542,48= (trentacinquemilacinquecentoquarantadue/48). |  |
| 10487 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A Villa Giovanna (BA) (EX RSSA ART.66). -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal DGR N.1293 DEL 20/09/2022, E DGR N.1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel periodo: 2°Integrazione 2°30% Ottobre 2023, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
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| 10486 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI AGOSTO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 626.332,13=. |  |
| 10485 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | DSS 9 – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato € 40.229,34.
Elenco di liquidazione n.15 del 15/11/2023. |  |
| 10484 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | DSS9: Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: "Space S.r.l." come da Elenco di liquidazioni n. ES 2023-14-DSS9 del 15/11/2023. Importo totale liquidato: € 23.228,80 (IVA al 22% inclusa). |  |
| 10483 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | AGRU-UOGAPC: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE D.M. 07/03/2006 - TRIENNIO 2020-2023. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2023. SPESA COMPLESSIVA € 25.179,60. |  |
| 10482 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata per la dispensazione di ausili per diabetici. Luglio 2023. |  |
| 10481 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | DSS12. Determinazione dirigenziale n. 9968 del 27/10/2023. Correzione errore materiale. |  |
| 10480 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | AGRU - Aspettativa senza assegni art. 12 comma 8 |  |
| 10479 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di Settembre 2023. |  |
| 10478 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA). Approvazione SAL n. 4 e liquidazione certificato di pagamento n. 4.
CUP: D47H19003860006 CIG 9160795F2B |  |
| 10477 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | D.S.S. n.12 Procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023. per la fornitura di ausili protesici destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica per euro €37.992,20 i.i. Smart Cig ZA73D44EBB |  |
| 10476 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | Oggetto: SPESAL Area Nord - Rimborso spese per la partecipazione alla I edizione dell’evento formativo “Strumenti e indicazioni operative per la vigilanza nel settore ferroviario” 26-28 settembre 2023 |  |
| 10475 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale amministrativo di back-office. Liquidazione del mese di SETTEMBRE 2023. |  |
| 10474 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | Liquidazione della lista 15125 DEL 27/06/2023 per i lavori di fornitura e posa in opera di n. 1 impianto eliminacode a servizio CUP, Centro Anagrafe e postazione PUA presso il Poliambulatorio sito in Via F. Vecchio Bari. |  |
| 10473 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | Liquidazione competenze accessorie art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 - Settembre 2023 - UOC Cure Palliative. |  |
| 10472 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | Infermiere (data assunzione 18/08/2023 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 10471 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | DSS 11. Liquidazione fatture alla Ditta Shop Services Soc Coop per erogazione prodotti per celiaci ad assistiti aventi diritto - anno 2023 |  |
| 10470 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | Concessione permessi retribuiti di cui all'art. 33 comma 3 L.104/92 |  |
| 10469 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | UOC Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - AUXILIUM Impresa Sociale Società Cooperativa di Altamura (BA) gestore di Case per la Vita di Altamura (BA) in via Almirante n. 12, via Salvo D’Acquisto n. 12 e via Locorotondo n. 47. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2023 per l’importo complessivo di € 44.875,47= (quarantaquattromilaottocentosettantacinque/47). |  |
| 10468 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | Validazione Timbrature personale amministrativo C.T.U. periodo Settembre 2022 - Agosto 2023 |  |
| 10467 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni. |  |
| 10466 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | DSS9: Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di registri occorrenti agli Uffici di Medicina di base e del Poliambulatorio del DSS9 di Modugno (BA), alla Ditta: "Publidea S.r.l.". Importo totale dell'affidamento: € 168,36 (IVA al 22% inclusa). Smart CIG: Z1C3D4579. |  |
| 10465 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni |  |
| 10464 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dal 07/12/2023 |  |
| 10463 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/12/2023 |  |
| 10462 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/12/2023. |  |
| 10461 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, riferita alle mensilità da maggio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 123.144,42= (centoventitremilacentoquarantaquattro/42). |  |
| 10460 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione Utenze Acqua e Fogna - Elenco di Liquidazioni ES 2023 – 90-AGT di € 208.879,30 – ACQUEDOTTO
PUGLIESE SPA - |  |
| 10459 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A Villa Giovanna (BA) (EX RSSA ART.66). -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal DGR N.1293 DEL 20/09/2022, E DGR N.1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel periodo: 2°Integrazione 2°30% Luglio 2023, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
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| 10458 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo: 1°Integrazione 1°30% Luglio 2023, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
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| 10457 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | DSS11 - Liquidazione fatture per la fornitura di n. 3 carrelli di emergenza Ditta “Space srl” di Altamura(BA) di € 17.421,60 - C.I.G 9292285C27. |  |
| 10456 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A Villa Giovanna (BA) (EX RSSA ART.66). -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal DGR N.1293 DEL 20/09/2022, E DGR N.1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel periodo: 2°Integrazione 2°30% Giugno 2023, per l’importo complessivo di €2.909,58==. Elenco di liquidazioni di €2.909,58==.
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| 10455 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A Villa Giovanna (BA) (EX RSSA ART.66). -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal DGR N.1293 DEL 20/09/2022, E DGR N.1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel periodo: 1°Integrazione 1°30% Giugno 2023, per l’importo complessivo di €3.009,90==. Elenco di liquidazioni di €3.009,90==.
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| 10454 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (EX RSSA ART.66) Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel periodo di Ottobre 2023, per l’importo complessivo di €174.013,05==. Elenco di liquidazioni di €174.013,05==.
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| 10453 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo: Settembre 2023 di €12.042,80==. Elenco di liquidazioni di €12.042,80==.
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| 10452 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Settembre 2023 di €33.653,50==. Elenco di liquidazioni di €33.653,50==. |  |
| 10451 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a ) del D. Lgs. n. 36/2023 per riparazione Lavapadelle c/o Reparto di Cardiologia del P.O. “Umberto I“ di Corato– Ditta Hospital Scientific Consulting (H.S.C.) – CIG Z7D3D2E94E |  |
| 10450 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | DSS UNO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVA AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023 |  |
| 10449 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD. “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 7-DDPN-XR”. IMPORTO COMPLESSIVO €25.691,92. |  |
| 10448 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Tribunale di Trani – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 289/2020 promosso c/ASL BA. Liquidazione onorario CTU. Spesa complessiva pari ad € 353,80. |  |
| 10447 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 10446 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | DSS 11 - liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio pazienti nefropatici mese di Settembre 2023. |  |
| 10445 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | DSS11. Rimborso spese viaggio al personale dipendente. Mese di Ottobre 2023 |  |
| 10444 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | D.S.S.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2023000983 DEL 16.10.2023, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 1.639,23. |  |
| 10443 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Dipartimento di Prevenzione – Rimborso spese per partecipazione evento “L.E.S.S. Lombardy Exibition on Safety and Security” tenutosi a Milano dal 23 al 27 ottobre 2023. Integrazione
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| 10442 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. R.G. n. 7934/21. Liquidazione spese legali in Ordinanza del 12 settembre 2023. Spesa complessiva pari ad € 5.984,00. |  |
| 10441 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | DSS10: Affidamento diretto per fornitura stampati per il PTA Triggiano alla ditta PUBLIDEA SRL di Policoro (MT) € 366,00 - CIG Z423D25FD3 - |  |
| 10440 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | DSM – Liquidazione in favore della Ditta S.E.C.A. s.r.l. di Trani (BT) dell’importo di €.24.363,34 |  |
| 10439 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Deliberazione n.1739 del 5.09.2023. Rettifica. |  |
| 10438 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 10437 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di OTTOBRE 2023. Spesa complessiva € 17.345,93 |  |
| 10436 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo ottobre 2023. Importo € 3.958,00. |  |
| 10435 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Rimborso contributo unificato a fronte dell'abbandono al giudizio davanti al giudice di pace |  |
| 10434 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | D.S.S. n.12 Procedura ai sensi degli artt. art. 50, comma 1 lett. b) e 76,comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.36/2023. per la fornitura di ausili acustici destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica per euro € 39.412,80 i.i.. |  |
| 10433 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | AGRU-UOGAPC: SOSPENSIONE DELLA FREQUENZA AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE D.M. 07/03/2006. |  |
| 10432 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Fornitura ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 di applicatori corneali per ionoforesi per le necessità della U.O. di Oculistica. Smart CIG Z4B3D401F8 |  |
| 10431 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Parziale rettifica determinazione 10163 del 06.11.2023. |  |
| 10430 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 7466 DEL 19/07/2023, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 01 SISTEMA TC COMPLETO. CIG: 94511106B2 – CUP: D59J21022200006. |  |
| 10429 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età con effetto 01 febbraio 2024 della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy". |  |
| 10428 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 8026 DEL 21/08/2023, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FUJIFILM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 01 TELECOMANDATO PER ESAMI DI REPARTO CON ACCESSORI. CIG: 959759491D, CUP: D59J21022210006. |  |
| 10427 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione, MEDIANTE FONDI FESR 2014-2020, di un Carrello per Emergenza completo di accessori occorrente alla UOSVD di Screening Colon Retto Endoscopia Digestiva del P.O. Di Venere per €6.994,57 iva inclusa. |  |
| 10426 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | DSS12- CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3 L. 104/92 |  |
| 10425 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | P.O. “Bari Sud” - P.O. “Di Venere”: congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 10424 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | P.O. Bari Sud – Affidamento, mediante attivazione opzione di estensione, della fornitura di Toner per stampanti in dotazione presso le UUOOCC di Oculistica e Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere. Smart Cig: Z1739CE1CB. |  |
| 10423 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 07.11.2023. |  |
| 10422 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | A.G.R.U.- Dott.ssa De Marco Immacolata Maria: Conferimento incarico di sostituzione per 20,5 ore sett.li presso D.S.S. Unico di Bari Città – ASL BA |  |
| 10421 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | UOSVD NPIA Area Centrale Autismo – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per attività di formazione specifica sugli interventi per l’autismo degli operatori della UOSVD NPIA al corso di formazione EARLY START DENVER MODEL organizzato dalla società SEF EDITING presso l’Istituto S. Agostino di Noicattaro (BA) nelle giornate del 17 e 18 novembre 2023.
CIG: Z5E3D2CF4D
Importo: € 4.993,77 IVA esente
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| 10420 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | DSS 11. Liquidazione fatture Ditta Alternativa di Losito Martina per erogazione prodotti per celiaci ad assistiti aventi diritto - Anno 2023 |  |
| 10419 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 934,70# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 10418 | 14/11/2023 | 14/11/2023 |
DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.1.858,14.
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| 10417 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2023 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 10416 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | DSS11. Liquidazione a favore della Ditta Madre Terra della Dott.ssa Santa Ottomano per erogazione prodotti per celiaci per assistiti aventi diritto. |  |
| 10415 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato Emergenza Socio-Sanitaria A.V.E.S.S. ODV,
per delega di un paziente nefropatico. Periodo: OTTOBRE 2023. |  |
| 10414 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati.
Periodo: da MARZO ad OTTOBRE 2023. |  |
| 10413 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | D.S.S.N.5-Legge 126/80 pagamento sussidi ad assistiti aventi diritto, per una spesa di €.12.784,20#.
Periodo: da OTTOBRE a DICEMBRE 2023. |  |
| 10412 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di un paziente nefropatico che utilizza il mezzo proprio.
Periodo: SETTEMBRE 2023. |  |
| 10411 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | AUTORIZZAZIONE PERMESSI MENSILI RETRIBUITI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. – ISTANZA PROT 134696 del 30/10/2023 |  |
| 10410 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità
"Giovanni Paolo II", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: SETTEMBRE 2023. |  |
| 10409 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – Cod. Mirweb A0912.2. – “Riconversione del P.O. F. Fallacara di Triggiano (BA) per l'attivazione del centro risvegli.”
CUP: D44E15000810006 – CIG (Lavori): 677231317C.
Nomina collaudatore interno.
|  |
| 10408 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. R.G. 5667/23. Liquidazione e pagamento spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.006,92. |  |
| 10407 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | P.O. Bari Sud – affidamento, dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura in somministrazione di “marcatori tissutali” occorrenti alla UOSVD di Screening Mammografico e Radiodiagnostica Senologica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: Z093D3E856. |  |
| 10406 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Deliberazione D.G. n. 2100 del 18/10/2023: determinazioni consequenziali su contributo spese legali per complessivi € 11.561,55. |  |
| 10405 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Giudice di Pace di Trani D.I. n. 352/2023 R.G. n. 739/2023. Liquidazione sorte capitale e spese legali successive Spesa complessiva pari ad € 982,96 |  |
| 10404 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 9875 DEL 24/10/2023. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 11.858,25=. |  |
| 10403 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di settembre 2023 e mesi precedenti. Importo € =3.780,37= |  |
| 10402 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Ufficio Macroarea Alpi D1- Validazione alpi timbrature del personale amministrativo di supporto settembre 2023 |  |
| 10401 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | P.O. Putignano-Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto periodo da Luglio 2023 a Settembre 2023 e precedenti |  |
| 10400 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud: P.O. “Di Venere”- P.T.A. “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Agosto 2023 |  |
| 10399 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Liquidazione prestazioni aggiuntive raccolta sangue Luglio - Agosto 2023 |  |
| 10398 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 133350/2023 - Congedo straordinario ex art. 42 comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 10397 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: MacroArea “A”, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell’ufficio Coordinamento ALPI, mese di ottobre 2023. |  |
| 10396 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Ottobre 2023.- |  |
| 10395 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023 per la fornitura di timbri auto inchiostranti di varie misure e tipologie per i PP.OO. di Corato, Molfetta e Terlizzi. C.I.G. Z943D2B1BC. Decisione di contrarre ex art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023. |  |
| 10394 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | AREA BARI NORD – PP.OO. “Don Tonino Bello” Molfetta – “Umberto I” Corato - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura di “n° 2 Lettini da Visita” per le esigenze rappresentate dalla U.O.C Medicina del lavoro del Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato e dalla U.O.S.V.D. Servizio Trasfusionale del Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. C.I.G.: Z9A3D2DF79. |  |
| 10393 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per superati limiti di età in regime di cumulo del dipendente identificato dall'allegato " file privacy" con effetto 01/02/2024. |  |
| 10392 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | DSS 4- Altamura- Liquidazione fattura da elenco di liquidazione n. 10-DSS4 e n. 11-DSS4 del 06/11/2023 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nei mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2023 CIG.7804362B40- Importo totale liquidato € 147.465,49# |  |
| 10391 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | DSS 4 Altamura: Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatore, come da fascicolo di liquidazione n. 9-DSS4 del 06/11/2023, per un importo complessivo di €. 104,38 CIG 8072528CD5- |  |
| 10390 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | DSS 4- Altamura: Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fatture canone noleggio dal 06/05- al 05/08; 13/03-al 12/06; 13/06 al 12/09 anno 2023, per n. 3 fotocopiatori come da fasicolo di liquidazione n. 40538-77070-36540 del 06/11/2023, per un importo complessivo di €. 517,63# CIG 76404792BB- 75082915BD. |  |
| 10389 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 11.837,20 per il servizio di vigilanza dinamica reso nel periodo di AGOSTO 2023, e il servizio di telesoccorso reso nel periodo giugno e agosto 2023, presso il PTA di Gravina. Elenco di liquidazione n. ES/2023/2/DSS4 del 27.10.2023 |  |
| 10388 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 15.938,24# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 10387 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | DSS 13 - LIQUIDAZIONE CANONE SPECIALE RAI ANNI 2021-2022-2023 |  |
| 10386 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. R.G. 2548/23. Liquidazione e pagamento spese legali. Spesa complessiva pari ad € 785,18. |  |
| 10385 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 10384 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Tribunale di Bari, proc. penale n. 5698/2020 R.G.N.R. - Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 2.626,42
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| 10383 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI AGOSTO 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2023-31-POMURGIA. |  |
| 10382 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3, art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
|  |
| 10381 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 10380 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
|  |
| 10379 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Realizzazione del P.T.A. nel Comune di grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell’edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)” – Approvazione SAL n. 4 e liquidazione certificato di pagamento n. 4.
CUP: D92G13000020002 CIG: 82237759CF |  |
| 10378 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 – “Lavori di “Rifunzionalizzazione dell’ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all’ottenimento del C.P.I.”. Approvazione SAL n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
CUP D87E13001810002 CIG 8533926285 |  |
| 10377 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Assenza ex art. 34 COMMA 4 ACN vigente |  |
| 10376 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | FESR 2014-2020 - Rifunzionalizzazione RSA "San Raffaele" di Locorotondo – Lavori di ristrutturazione della Residenza Sanitaria Assistenziale San Raffaele. Approvazione degli atti di contabilità fiale, del certificato di regolare esecuzione e liquidazione della rata di saldo.
CUP: D15F18001140006 CIG: 7676065938
|  |
| 10375 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Area Bari nord- P.O. Corato - Congedo art. 42, D. lgs 26/03/2001, n. 151 |  |
| 10374 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura di ausili protesici e acustici destinati ad assistiti residenti nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). - Procedura n.1 (NOVEMBRE 2023). Importo complessivo € 30.556,60=(Iva 4% inclusa). CIG VARI |  |
| 10373 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Presa d'atto elenco di liquidazione ES/2023/6-DACORATO del 08/11/2023 per liquidazione medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo. |  |
| 10372 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Atto di diffida notificato C/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1995,00). |  |
| 10371 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Settembre 2023 – Progetto raccolta sangue. |  |
| 10370 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Ufficio Macroarea Alpi D1- Attività alpi intramuraria - Liquidazione competenze settembre 2023 |  |
| 10369 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | DSS 10 – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato 192.031,72. Elenco di liquidazione n.14-DSS10 del 09/11/2023.
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| 10368 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Direzione Amm.va DAT – Liquidazione Elenco di liquidazioni ES 2023 – 2 – DAT per un totale di € 1.840,61. |  |
| 10367 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Liquidazione della lista 5911 del 16.03.2023 per i lavori di manutenzione su impianti per sostituzione boyler acqua calda sanitaria presso il P.O. “San Giacomo” in Monopoli (BA) |  |
| 10366 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 83935/2023 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 10365 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI AGOSTO 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2023-29-POMURGIA. |  |
| 10364 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi settembre 2023.
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| 10363 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera b) D.Lgs 36/2023, della fornitura di “N. 2 conf. da 5 pz. di filtri aria per le incubatrici neonatali ATOM dell’azienda Burke&Burke” in dotazione alla U.O. Pediatria e Neonatologia del P.O. di Corato. CIG: Z963D192FF |  |
| 10362 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello” – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura di un LOTTO UNICO E INDIVISIBILE (VOCE A + VOCE B) di “Pinza da biopsia e Pinza per rimozione corpi estranei” per le esigenze rappresentate dalla U.O.C. di Urologia |  |
| 10361 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | A.G.R.U.- Dott.ssa Bruno Angela Maria: Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 4 ore sett.li presso la ASL BA |  |
| 10360 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | AREA BARI SUD - Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2023 per la Cassa Economale EO11 – EO12. |  |
| 10359 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD. “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 8-DDPN”. IMPORTO COMPLESSIVO €41.674,37. |  |
| 10358 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CASA DI CURA SANTA CAMILLA SPA - VILLA PINI” PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.902,60= |  |
| 10357 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Settembre 2023. |  |
| 10356 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso metodo ABA anno 2023 |  |
| 10355 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | AGP - FORNITURA DI N° 1 TRANSPALLET PER LA FARMACIA TERRITORIALE DI GRAVINA IN PUGLIA AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. SMART CIG ZB73D23EA6 |  |
| 10354 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari come da Elenco di Liquidazione 2023-11-ULSA0303 |  |
| 10353 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto afferente l’UOC Cure Palliative - mese di Settembre 2023 |  |
| 10352 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Concessione permessi retribuiti di cui all'art. 33, comma 3 L.104/92 |  |
| 10351 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Dipartimento di Prevenzione - SISP Area Metropolitana. Richiesta rimborso prestazioni sanitarie non effettuate. € 22,40 |  |
| 10350 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021) del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriale della ASL BA suddiviso in 3 lotti per mesi due.CIG: ZD83D332DB |  |
| 10349 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione Utenze energia elettrica- Elenco di Liquidazioni ES 2023 – 78 di € 1.260.926,75 – EDISON ENERGIA SPA -
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| 10348 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso malattia rara canone locazione Novembre 2023 |  |
| 10347 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO |  |
| 10346 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | DSS3 Rimborso spese vaccino antiallergico a n.2 assistiti per un importo totale di € 618,00= |  |
| 10345 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DSS12 MESI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023. |  |
| 10344 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Dipartimento Dipendenze Patologiche - Concessione periodo di assenza per progetto terapeutico di recupero ai sensi dell'articolo 61 del C.C.N.L. 2019-2021 Comparto Sanità. |  |
| 10343 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Dipartimento di Prevenzione- SISP Area Metropolitana. Richiesta rimborso prestazioni sanitarie non effettuate. € 22,40 |  |
| 10342 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | DSS di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Settembre 2023 |  |
| 10341 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rimborso chilometrico al personale dipendente mesi di luglio-agosto-settembre 2023 e precedenti. |  |
| 10340 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.220,36=. |  |
| 10339 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 79.463,48=. |  |
| 10338 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI LUGLIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 760.296,21=. |  |
| 10337 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo luglio, agosto e settembre 2023. Importo € 13.395,20. |  |
| 10336 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo settembre 2023. Importo € 7.382,00. |  |
| 10335 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo settembre 2023. Importo € 2.400,00. |  |
| 10334 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Prestazioni professionali svolte presso la Casa circondariale di Bari. Periodo settembre 2023. Importo € 6.675,57. |  |
| 10333 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Concessione permessi retribuiti di cui all'art. 33 comma 3 L.104/92. |  |
| 10332 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso malattia rara vitto ottobre 2023 |  |
| 10331 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD. ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 4-DDPS-XR “LISTA DI LIQUIDAZIONE FATTURE CT XREG MESI GIU/LUG/AGO/SET 2023”. IMPORTO COMPLESSIVO €26.161,52. |  |
| 10330 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | DSS2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale - Mesi di maggio, giugno, agosto e settembre 2023. |  |
| 10329 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | AGP - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIO PER OZONOTERAPIA IN FAVORE DI ALNITEC SRL AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 - CIG. Z163D166B1 |  |
| 10328 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | D.S.S. DI BARI: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file allegato non pubblicato per motivi di privacy. |  |
| 10327 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Determinazione di liquidazione per la fornitura di n. 1 carrelli di emergenze presso il Consultorio Carrassi - Ditta SPACE SRL - 9292285C27 - € 5.807,20 i.i. |  |
| 10326 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre 2023. Importo totale € 4.593,98. |  |
| 10325 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto - settembre 2023. Importo € 7.976,00. |  |
| 10324 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di front-office e back-office. Liquidazione del mese di agosto 2023. |  |
| 10323 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (206) mensilità di luglio-agosto 2023. def |  |
| 10322 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 27.128,58. |  |
| 10321 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL PERSONALE DSS12. MESE DI OTTOBRE 2023. |  |
| 10320 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – OTTOBRE 2023
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| 10319 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | AREA BARI NORD - P.O. della Murgia: MacroArea B - validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto. III° trimestre 2023 |  |
| 10318 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione sanzione amministrativa addebitata dall’Inail per tardiva denuncia di infortunio sul lavoro. |  |
| 10317 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione fattura per incarichi di natura autonoma a medici laureati, presso il D. P. presso il servizio SISP del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di AGOSTO-SETTEMBRE 2023 per un importo complessivo di € 3120,00. |  |
| 10316 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione fattura per incarichi di natura autonoma a medici laureati, presso il D. P. presso il servizio SISP del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di AGOSTO-SETTEMBRE 2023 per un importo complessivo di € 3840,00. |  |
| 10315 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione fattura per incarichi di natura autonoma a medici laureati, presso il D. P. presso il servizio SISP del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di AGOSTO-SETTEMBRE 2023 per un importo complessivo di € 4320,00 |  |
| 10314 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione fattura per incarichi di natura autonoma a medici laureati, presso il D. P. presso il servizio SISP del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di AGOSTO-SETTEMBRE 2023 per un importo complessivo di € 1840,00. |  |
| 10313 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Casa delle Abilità Speciali Giovanni Paolo II”, con sede operativa in Locorotondo (BA) alla Via Vittorino da Feltre n. 5 - Ente gestore: Società Cooperativa Sociale LOLEK con sede legale in Locorotondo (BA) alla Via Montello n. 8, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a marzo 2023 e alla contestuale liquidazione integrale delle mensilità da aprile a giugno 2023, per l’importo complessivo di € 36.476,43= (trentaseimilaquattrocentosettantasei/43). |  |
| 10312 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | DSM- Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii.. |  |
| 10311 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii.. |  |
| 10310 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – Società Cooperativa Sociale APOLLO di Putignano (BA) sita in Alberobello (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2023 per l’importo complessivo di € 19.257,75= (diciannovemiladuecentocinquantasette/75) |  |
| 10309 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata, distribuzione per conto (DPC) degli Ausili Diabetici. Luglio 2023. |  |
| 10308 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) Cooperativa Sociale LE ALI di Latiano (BR) ente gestore Casa per la Vita "CASA MARGHERITA" sita in Latiano alla via S. Antonio n. 61/63. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2023 per l’importo complessivo di € 1.480,49= (millequattrocentottanta/49). |  |
| 10307 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di ottobre 2023. Importo di €.3.561,03= |  |
| 10306 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | DSM- DINIEGO accoglimento istanza EX LEGGE N.104_1992 |  |
| 10305 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | DSS 12 RIMBORSO ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO- REGOLAMENTO CEE ART. 34 N. 574/72 |  |
| 10304 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE RELATIVE AI MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2023. |  |
| 10303 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | DSS 12 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 917,24 IN FAVORE DI ASSISTITO, QUALE RIMBORSO PER SPESE SANITARIE AUTORIZZATE AI SENSI DEL D.G.R. M. 75 DEL 02/05/2019 D.M. 03/11/89 ART. 7 COMMA 3 SOSTENUTE PRESSO CLINICA SVIZZERA |  |
| 10302 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 10301 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA OLIVETTI SPA , PER IL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE NEL PERIODO 01.01.2023 – 04.03.2023 (cod. CIG 7173754114) , COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2023-7-ULSA0309. SPESA €. 156,16 = |  |
| 10300 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
|  |
| 10299 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Revoca benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
|  |
| 10298 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
|  |
| 10297 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | Area Bari nord- P.O. Corato - competenze accessorie Agosto 2023 |  |
| 10296 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Fornitura interinale ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 di applicatori corneali per ionoforesi per le necessità dell’U.O.C. di Oculistica del P.O. Di Venere - Smart ZDC3D2B479 |  |
| 10295 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2023 – CASSA ECONOMALE N. 224. |  |
| 10294 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | Dipartimento di Prevenzione – Acquisto di attrezzatura sanitaria. Provvedimenti. |  |
| 10293 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | Oggetto: Dipartimento di Prevenzione - Apertura nuovi ambulatori. Provvedimenti. |  |
| 10292 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione Utenze energia elettrica- Elenco di Liquidazioni ES 2023 – 87-AGT di € 2.264,46 – AGSM ENERGIA SPA |  |
| 10291 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2.
“Lavori di realizzazione della nuova Centrale Operativa Territoriale di Modugno (BA)”.
CUP D35F22000420006. CIG Z0739E9A9D.
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE |  |
| 10290 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della C.O.T. di Casamassima”.
CUP D95F22000600006 - CIG ZD739E99CF.
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE. |  |
| 10289 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 170/PA del 18/09/2023 in favore della ditta STORZ MEDICAL ITALIA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
Elenco di Liquidazione ES 2023 – 21-INGCLIN del 06/11/2023. |  |
| 10288 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fatture n. 7200025820 e n. 7200025833 del 03/10/2023 in favore della ditta OLYMPUS ITALIA SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
Elenco di Liquidazione ES 2023 – 20-INGCLIN del 06/11/2023. |  |
| 10287 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Ottobre 2023.
|  |
| 10286 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | Dipartimento di Prevenzione – Rimborso spese per partecipazione evento “L.E.S.S. Lombardy Exibition on Safety and Security” tenutosi a Milano dal 23 al 27 ottobre 2023 |  |
| 10285 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Ottobre 2023. Richiesta reintegro del fondo. |  |
| 10284 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | DSS11 - liquidazione lavoro straordinario per raccolta sangue, attività ambulatoriale e amministrativa. |  |
| 10283 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | DSS 9 – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato € 42.019,82. Elenco di liquidazione n.12 del 08/11/2023. |  |
| 10282 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”
Affidamento diretto ai sensi dell’art. ex 36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 c. 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021 servizio a supporto delle attività amministrative comprensive dell’alimentazione dei flussi informativi sociosanitari ed amministrativo/contabili nell’ambito delle attività PNRR.
CIG A0278DE301
|  |
| 10281 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI LUGLIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 595.077,61= (QUANTO A € 566.740,57= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 28.337,04= PER IVA). CIG: 7388716155. |  |
| 10280 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Importo € =4.530,64= |  |
| 10279 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA DR.SSA CARRASSI ANNAMARIA. |  |
| 10278 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LOGISTICS SERVICE – Soc. Coop. a r.l.” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di agosto e settembre 2023. Importo €=1.005,00= |  |
| 10277 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | AGRU-UOGAPC: DISATTIVAZIONE SECONDO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA DE BENEDICIS DANIELA. |  |
| 10276 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di settembre 2023. Progetto raccolta sangue. |  |
| 10275 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Fondi FESR 2014 - 2020 - Liquidazione in favore della ditta Al.Ca Biomedica srl per la fornitura di un impedenzometro clinico destinato alla U.O. di Otorinolaringoiatria, come da Elenco di Liquidazione 2023-12-ULSA0303. CIG 8889431E83. CUP D32C20000060006. |  |
| 10274 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, comma 6 , della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 10273 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | A.G.R.U.- Dott.ssa Sportelli Mariangela : Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 1 ora sett.le presso D.S.S. 14 - ASL BA |  |
| 10272 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | DSS9: Rimborso spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di assistiti residenti nei comuni di Bitetto (BA) e Modugno (BA), ed eventuali accompagnatori, per interventi di trapianto e controlli pre o post trapianto ex Legge n. 25/96. Importo totale liquidato: € 4.869,79. |  |
| 10271 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI OTTOBRE 2023. |  |
| 10270 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | AGRU – Avviso interno per il conferimento di incarico di Direttore della
Struttura Complessa D.S.S. n. 11, con sede in Mola di Bari. Liquidazione
compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 650,00 |  |
| 10269 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da aprile a settembre 2023, per l’importo complessivo di € 37.990,53= (trentasettemilanovecentonovanta/53). |  |
| 10268 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (ex art. 57) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla S.S. 96 km 119+200. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti i mesi da aprile a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 68.410,56= (sessantottomilaquattrocentodieci/56) |  |
| 10267 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Mamma Rosa” ente gestore Fondazione “Mater Domini” ONLUS con sede legale in Via Cisterna n. 14 – Turi (BA). Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2023 per l’importo complessivo €53.809,98= (cinquantatremilaottocentonove/98). |  |
| 10266 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Atto di diffida promosso c / ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.000,00). |  |
| 10265 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 519,32. Periodo: settembre 2023. |  |
| 10264 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI LUGLIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 789.689,09=. |  |
| 10263 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 5.705,86. Periodo: settembre 2023. |  |
| 10262 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 1.080,97. Periodo: Settembre 2023. |  |
| 10261 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | DSS9: Rendicontazione degli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 per il periodo: da Giugno ad Ottobre 2023. |  |
| 10260 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Compensi prestazioni rese in qualità di componente del Collegio Sindacale – Periodo Maggio – Agosto 2023 |  |
| 10259 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Noicattaro (BA) sita in Via dei Cappuccini Snc - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti riferita alle mensilità da luglio a settembre 2023 per un importo di € 314.853,57= (trecentoquattordicimilaottocentocinquantatre/57) CIG: 4767362792. |  |
| 10258 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da luglio a settembre 2023 per un importo di € 299.824,49= (duecentonovantanovemilaottocentoventiquattro/49) CIG: 4767347B30. |  |
| 10257 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta MEDILCOM SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Armadio per farmaci con tesoretto” per la U.O.C. di Urologia del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2023-30-POMURGIA di €. 1.816,58=iva inclusa – CIG:Z6B3A3716D. |  |
| 10256 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO DI BARI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2023-6-ULSA0309- “ELENCO FATTURE POLICLINICO 3/23” SPESA €. 495,70 = |  |
| 10255 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 83664/2023 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 10254 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di tracking brackets per esecuzione di biopsia prostatica con metodologia Fusion – Smart CIG: ZB43CCCC98. |  |
| 10253 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di cannule endocavitarie monouso per esecuzione di biopsia prostatica con metodologia Fusion – Smart CIG: Z923CCCC41. |  |
| 10252 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 83213/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 10251 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 83220/2023. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92. |  |
| 10250 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Distretto Unico di Bari - rimborso pagamento ticket per prestazioni prenotate presso strutture private convenzionate. Importo rimborso € 41,32. |  |
| 10249 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (utenti ex art. 58 compresi primo e secondo 30% D.G.R. 1006 ed ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2023 per l’importo complessivo di € 65.736,17= (sessantacinquemilasettecentotrentasei/17). |  |
| 10248 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Deliberazione del Direttore Generale n. 2176 del 31/10/2023 - Rettifica. |  |
| 10247 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Distretto Unico di Bari - Rimborso ticket per prestazione ALPI non eseguita. Importo rimborso € 102,00. |  |
| 10246 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Novembre 2023 |  |
| 10245 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 136826/2023 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 10244 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario per il mese di Agosto e Settembre 2023. |  |
| 10243 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2023-28-POMURGIA. |  |
| 10242 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Integrato “M. Sarcone” di Terlizzi. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Ottobre 2023. |  |
| 10241 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Ottobre 2023. |  |
| 10240 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I" di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Ottobre 2023. |  |
| 10239 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione fattura sopravvenienze passive – servizio di trasporto e seppellimento parti anatomiche amputate - Ditta F.LLI TRITTO – ONORANZE FUNEBRE – ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023-26-POMURGIA. |  |
| 10238 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.I. Terlizzi - Rettifica determinazione n. 3830 del 6/4/2023 |  |
| 10237 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di agosto e settembre 2023. Importo €=24.998,55= |  |
| 10236 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 5.481,76= (cinquemilaquattrocentottantuno/76) |  |
| 10235 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “B.V. Maria Infirmorum” della Fondazione “OASI DI NAZARETH“. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2023 per l’importo complessivo € 55.388,88= (cinquantacinquemilatrecentottantotto/88). |  |
| 10234 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. RSSA “Santa Teresa” (ex art. 66) sita in Bari alla Via Postiglione n. 14/D, Ente gestore “SATER S.r.L.”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (primo e secondo 30% D.G.R. 1006), pari al saldo del 20%, della fattura inerente la mensilità di luglio 2023 per l’importo complessivo € 7.405,20= (settemilaquattrocentocinque/20). |  |
| 10233 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - INCONTRI SRL di Putignano (BA), gestore della Casa per la Vita “LAIF” di Putignano (BA. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2023 per l’importo complessivo di € 19.016,00= (diciannovemilasedici/00). |  |
| 10232 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di agosto e settembre 2023. Importo € =5.849,62= |  |
| 10231 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | DSS 10: Liquidazione fattura ditta D.F.B. di BARTOLOMEO di FRANCO € 617,32 - CIG Z603C0C6D0 - |  |
| 10230 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | DSS 10: Liquidazione fattura ditta A. ANNESE SRL (P. IVA 03379160728) e 4.966,62. CIG Z2B38CD90F. |  |
| 10229 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | DSS 10 – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato 221.432,22. Elenco di liquidazione n.11-DSS10 del 31/10/2023. |  |
| 10228 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di Settembre 2023 ed integrazioni mesi precedenti |  |
| 10227 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Noci”.
CUP D75F22000490006. CIG 96484909D2.
LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA. |  |
| 10226 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOC di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. III° trimestre 2023 |  |
| 10225 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | A.G.P. Affidamento ex art 50 co. 1 lett. b D. lgs 36/2023 della fornitura di cartucce toner per stampante Kyocera per le esigenze dell'Area Gestione Territoriale Farmaceutica
Smart Cig: ZBA3D1EA28 |  |
| 10224 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “materiale di consumo per ventilatori Philips” necessario alle varie U.U.OO. del P.O. San Paolo. Smart Cig ZC33C7700F- Rettifica Deliberazione del Direttore Generale n 2161 del 30/10/2023 |  |
| 10223 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza settembre 2023. |  |
| 10222 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI OTTOBRE 2023 |  |
| 10221 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | A.G.P. - Fornitura annuale farmaco PHT EBIXA (Memantina cloridrato) 5mg Os Soluz/erogazione - ATC N06DX01 AIC 035681055. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.50, comma 1, lett.b) e art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023 |  |
| 10220 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale Ottobre 2023 |  |
| 10219 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | DSS3 Rimborso spese a n.10 assistiti per controlli post trapianto. Importo complessivo € 4.935,00= |  |
| 10218 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA ARREDI PER LA UOC RISCHIO CLINICO E MEDICINA FORENSE |  |
| 10217 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA FINBUC RELATIVA ALLA FORNITURA DI N° 150 STAMPANTI ZEBRA MODELLO ZD421T |  |
| 10216 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | DSS3- Rendicontazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria evase dal Distretto Socio Sanitario n. 3 nel periodo di settembre - ottobre 2023 |  |
| 10215 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file allegato non pubblicato per motivi di privacy. |  |
| 10214 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (206) mensilità di ottobre 2023. def |  |
| 10213 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno ai sensi dell'’art. 106 del CCNL comparto sanità 2019 – 2021. |  |
| 10212 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Settembre 2023. |  |
| 10211 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9875 DEL 24/10/2023. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 410.128,64 =. |  |
| 10210 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEL PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 106.248,43=. |  |
| 10209 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | SPESAL Area metropolitana – Rimborso spese per partecipazione evento formativo “Le esperienze dei Servizi di prevenzione Asl per il controllo dei rischi in ambito portuale in riferimento ai cicli portuali ed alla cantieristica navale” - Firenze 21 settembre 2023
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| 10208 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 10207 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese sostenute dal 01.08.2023 al 31.08.2023. Integrazione |  |
| 10206 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese sostenute dal 01.10.2023 al 31.10.2023. |  |
| 10205 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA SUD. Presa d’atto delle sentenze del Tribunale di Bari n° 4501/2014 e del TAR PUGLIA n° 44/2020 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo n° 129297/2023 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/05/2020 al 31/10/2023 ; € 34.338.77. |  |
| 10204 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | Dipartimento di Prevenzione - SISP Area Metropolitana. Richiesta Rimborso prestazioni sanitarie non effettuate.€ 22,40 |  |
| 10203 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione rimborsi spese chilometrici, con uso del mezzo proprio, nel periodo secondo quadrimestre 2023, in favore dei dipendenti D.D.P. - Dirigenza e Comparto - Area Bari Sud. |  |
| 10202 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione rimborsi spese chilometrici, con uso del mezzo proprio, nel periodo secondo quadrimestre 2023, in favore dei dipendenti D.D.P. - Dirigenza e Comparto - Area Bari Nord. |  |
| 10201 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023. ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 3-DDPS “LISTA DI LIQUIDAZIONE FATTURE CT REGIONALI MAG+GIU+LUG+AGO+SETT 2023”. IMPORTO COMPLESSIVO €94.417,61. |  |
| 10200 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese sostenute dal 01.09.2023 al 30.09.2023. |  |
| 10199 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | A.G.R.U. - Concessione dei permessi retribuiti per studio (150 ore) per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 62 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità del 2.11.2022. Terza finestra. |  |
| 10198 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | Concessione permessi retribuiti di cui all'art. 33, comma 3 L.104/92. |  |
| 10197 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | Rettifica Determinazione Dirigenziale n.6630 del 23/06/2023. |  |
| 10196 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento urgente, ai sensi degli artt.25 e 50 del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di kit di sistema di analisi mediante la tecnica MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) per la diagnosi molecolare di cardiomiopatie e aritmie cardiache occorrenti alla UOC Laboratorio di Genetica medica del P.O. Di Venere di Bari. Smart CIG: Z4B3CDE138 |  |
| 10195 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Procedura ex art. 50 co. 1 lett. b) e 76 co. 2 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di Shunt Carotidei per le esigenze dell’U.O.C. Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere – Aggiudicazione Smart cig: ZB63CE310B
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| 10194 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 |  |
| 10193 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 1544/2023. Liquidazione spese legali Sentenza n. 1709/2023. Spesa complessiva pari ad € 376,46. |  |
| 10192 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 co.2 lett. c) del D.Lgs. 36/2023
Periodo dal 01/10/2023 al 31/10/2023
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| 10191 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | D.S.S. N.4 – Liquidazione fattura n.1/1630 a favore della Ditta LEADER SERVICE S.C.R.L. per il servizio di trasloco del magazzino economale dal PTA di Gravina al PTA di Altamura |  |
| 10190 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |  |
| 10189 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | AGP – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs.36/2023, per la fornitura di arredi sanitari e attrezzature (Macro Lotto 3 della D.D.G. n. 46/2023 – I tranche) destinate al Nuovo Ospedale Monopoli- Fasano. CUP D65F23000400003. Proroga termini |  |
| 10188 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Dss11. Rettifica Determina Dirigenziale n. 6870 del 29/06/2023.
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| 10187 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 23701013 del 25/09/2023 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
Elenco di Liquidazione ES 2023 – 19-INGCLIN del 03/11/2023. |  |
| 10186 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 della la fornitura di circuiti pediatrici per umidificatore attivo Fisher & Paykel MR850. Smart Cig ZDF3CF3813 |  |
| 10185 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 316 del 28/07/2023 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
Elenco di Liquidazione ES 2023 – 18-INGCLIN del 03/11/2023. |  |
| 10184 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. IACOVONE ANGELO A FAR DATA DAL 01.01.2024. |  |
| 10183 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. CARUSO GIACOMO A FAR DATA DAL 01.01.2024. |  |
| 10182 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età a decorrere dall'01/11/2023. |  |
| 10181 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di etichette adesive occorrenti al Presidio Ospedaliero “Di Venere”, Smart Cig: Z123D1F0D7. |  |
| 10180 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA MANCUSO ROSELLA A FAR DATA DAL 31.12.2023. |  |
| 10179 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. STUFANO NICOLA A FAR DATA DAL 01.01.2024. |  |
| 10178 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Settembre 2023 per €38.688,60==. Elenco di Liquidazioni di €38.688,60==.
|  |
| 10177 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. PALLADINO GIANCARLO A FAR DATA DAL 01.01.2024. |  |
| 10176 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. DAPRILE GIOVANNI A FAR DATA DAL 01.01.2024. |  |
| 10175 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di settembre 2023. |  |
| 10174 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa (ex art.57) Associazione “Amici di Nico” ONLUS di Matino (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nei mesi da luglio a settembre 2023 per un importo totale di € 4.600,00= (quattromilaseicento/00). |  |
| 10173 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Settembre 2023, per €144.579,90==. Lista di liquidazioni di €144.579,90==.
|  |
| 10172 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy" con effetto 01/01/2024. |  |
| 10171 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | A.G.P. – Procedura ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) D.lgs. 36/23 S.M.I., per la fornitura di SPECULUM NASALI MONOUSO per il fabbisogno di ASL BARI - AGGIUDICAZIONE |  |
| 10170 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | P.O. Bari Sud –Determina di liquidazione in favore della ditta Siemens Healthcare srl per la fornitura di un Ecotomografo Cardiologico 3D mediante Accordo Quadro Consip finanziato con fondi PNRR occorrente alla U.O.C. di Cardiologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2023-16-ULSA0302 per un importo di €68.423,25 iva inclusa. |  |
| 10169 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore di medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza del P.O. Di Venere, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 19-ULSA0302 per l’importo di €4.640,00. |  |
| 10168 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Presa d'atto del servizio di noleggio, comprensivo di manutenzione full-risk, di un biometro ottico Smart CIG Z6B3D12A43 |  |
| 10167 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Fondi FESR 2014 - 2020 - Liquidazione in favore della ditta Carl Zeiss spa per la fornitura di un microscopio operatorio destinato alla U.O. di Otorinolaringoiatria, come da Elenco di Liquidazione 2023-14-ULSA0303. CIG 8889620A7C. CUP D32C20000060006. |  |
| 10166 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Fondi FESR 2014 - 2020 - Liquidazione in favore della ditta Nuova Farcmec srl per la fornitura di una lavaendoscopi destinata alla U.O. di Otorinolaringoiatria, come da Elenco di Liquidazione 2023-13-ULSA0303. CIG 88895787D4. CUP D32C20000060006. |  |
| 10165 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Fondi FESR 2014 - 2020 - Liquidazione in favore della ditta Natus Medical srl per la fornitura di un impedenzometro clinico destinato alla U.O. di Otorinolaringoiatria, come da Elenco di Liquidazione 2023-12-ULSA0303. CIG 8889431E83. CUP D32C20000060006. |  |
| 10164 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | PROROGA RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME. |  |
| 10163 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy con effetto 01 gennaio 2024.. |  |
| 10162 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la casa Circondariale di Bari. Periodo giugno 2023. Importo € 4.042,00. |  |
| 10161 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età della dipendente di cui all'allegato file privacy con effetto 01.01.2024 |  |
| 10160 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Presa d'atto delle dimissioni-opzione donna- e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 gennaio 2024. |  |
| 10159 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 274 del 30/06/2023 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
Elenco di Liquidazione ES 2023 – 17-INGCLIN del 30/10/2023. |  |
| 10158 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 1/319 del 31/08/2023 in favore della ditta CHEMIE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
Elenco di Liquidazione ES 2023 – 16-INGCLIN del 30/10/2023. |  |
| 10157 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fatture n. 0920612494 del 17/08/2023 e n. 0920612710 del 25/08/2023 in favore della ditta PHILIPS SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
Elenco di Liquidazione ES 2023 – 15-INGCLIN del 30/10/2023. |  |
| 10156 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | DSS 12 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI PER RIMBORSO DI VACCINOTERAPIA AI SENSI DELLA l.r. 14/2004 ART. 22 |  |
| 10155 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | DSS13 - Liquidazione fatture in favore della OLYMPUS ITALIA SRL – P.IVA 10994940152, per la fornitura di n. 1 Colonna Endoscopica presso l’Ambulatorio di Endoscopia Digestiva del PTA di Gioia del Colle, finanziata con fondi FESR - CIG 9160249C99. Elenco di liquidazione ES 2023-9-DSS13 per un totale di € 249.931,64=(Iva inclusa). |  |
| 10154 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 2.093,53. |  |
| 10153 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.364,64 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2023. |  |
| 10152 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 658,38 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2023. |  |
| 10151 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 22.953,37 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2023. |  |
| 10150 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 700,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Croce Blu Noci” per delega di un paziente dializzato trasportato nei mesi di Agosto Settembre 2023. |  |
| 10149 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL (COD. CIG. 9160249C99) PER LA FORNITURA DI N. 1 COLONNA ENDOSCOPICA DESTINATA ALLA UOC DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. S. PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2023-4-ULSA0309. SPESA €. 249.931,64 = I.I. ( FONDI FESR). |  |
| 10148 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 8.667,78 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2023. |  |
| 10147 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.243,30 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Promozione Sociale “Pubblica Assistenza Francavilla” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Luglio Settembre 2023. |  |
| 10146 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 226.239,95= |  |
| 10145 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | U.O.C. Medicina del Lavoro - Coordinamento Servizio Sorveglianza Sanitaria - Liquidazione rimborso spese carburante mezzo proprio in favore dei dipendenti relativo al periodo: luglio - agosto - settembre 2023 |  |
| 10144 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Ottobre 2023 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale. |  |
| 10143 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | DSS13 - Rettifica Determinazione dirigenziale n. 9951 del 26/10/2023 |  |
| 10142 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | DSS13 - Rettifica Determinazione dirigenziale n. 9952 del 26/10/2023 |  |
| 10141 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | AGT – MANU: Lavori urgenti per il risanamento dei copiosi fenomeni di infiltrazione all’interno del tunnel sotterraneo di collegamento dei due padiglioni, rivenienti dal sovrastante manto stradale bituminoso e della pavimentazione dei marciapiedi, compreso la messa in sicurezza del manto stradale area parcheggi del PPA “F. Fallacara” in Triggiano. Aggiudicazione non efficace. CIG: 9950826164 |  |
| 10140 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 845.613,08=. |  |
| 10139 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.570.800,57=. |  |
| 10138 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “SOGEMI SRL”, RICONDUCIBILI ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 254.563,67=. |  |
| 10137 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.744.681,66=. |  |
| 10136 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.597.457,36=. |  |
| 10135 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di settembre 2023. |  |
| 10134 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DR. PEPE VITO. |  |
| 10133 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | AGRU-UOGAPC: PRESA D'ATTO DELL'APERTURA DELLO STUDIO MEDICO DA PARTE DELLA DR.SSA RANA CARMELA MEDICO PEDIATRA DI LIBERA SCELTA. |  |
| 10132 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione Utenze energia elettrica - Elenco di Liquidazioni ES 2023 – 70-AGT di € 1.731,05 – EDISON ENERGIA SPA |  |
| 10131 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione di un sistema di un Videocoleidoscopio occorrente alla UOC di Chirurgia Generale del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2023-18-ULSA0302 per un importo di €48.314,67 iva inclusa. |  |
| 10130 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza protetta di Capurso, Via La Lenza, n.12. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da gennaio 2023 a maggio 2023 (primo 30% DGR 1006 e.s.m.) per l’importo complessivo di € 22.737,01= (ventiduemilasettecentotrentasette/01). |  |
| 10129 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 10128 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | P. O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Ottobre 2023. |  |
| 10127 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | P.O. “San Giacomo” di Monopoli – Rettifica Determina Dirigenziale 10024/2023.
Smart CIG: Z4E3963CCC |  |
| 10126 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da aprile a giugno 2023, per un importo complessivo di € 22.331,80= (ventiduemilatrecentotrentuno/80). |  |
| 10125 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta AM-NEXT SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Colonna video per isteroscopia” per la U.O.C. di Ginecologia Ostetricia del P.O. della Murgia - Elenco di Liquidazioni ES-2023-27-POMURGIA di €. 279.518,25= iva inclusa – CIG:916041773E – SPESE FINANZIATE CON FONDI FESR – |  |
| 10124 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie LUGLIO 2023 |  |
| 10123 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | UOC Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - AUXILIUM Impresa Sociale Società Cooperativa di Altamura (BA) gestore di Case per la Vita di Altamura (BA) in via Almirante n. 12, via Salvo D’Acquisto n. 12 e via Locorotondo n. 47. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2023 per l’importo complessivo di € 43.875,35= (quarantatremilaottocentosettantacinque/35). |  |
| 10122 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore del CONSORZIO METROPOLIS Cons. Coop. Soc. a r.l. Coop. ONLUS, con sede legale in Via Alba 2/8 a Molfetta (BA) - gestore delle Case per la Vita di Bari e Molfetta (BA), nelle mensilità da aprile ad agosto 2023 per complessivi € 251.549,66= (duecentocinquantunomilacinquecentoquarantanove/66). |  |
| 10121 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | DSS 12 LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA l.r. 25/96 E DELLA L.R. N.12/05 |  |
| 10120 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | Dss12. Liquidazione fatture società Arredo Casa SRL per la fornitura di tende oscuranti necessarie per l'Ambulatorio di Ecografia Senologica del P.T.A. di Conversano. Spesa complessiva € 1.049,20= (IVA inclusa). CIG Z1F3A7E4D6 |  |
| 10119 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di ottobre 2023 € 1.587,98. Cod. 215 |  |
| 10118 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Casamassima”.
CUP D95F22000590006. - CIG 965566392B.
LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. |  |
| 10117 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Giugno 2023 |  |
| 10116 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione impianto rete dati di smontaggio apparati presso SERD via Amendola - Bari, ampliamento rete LAN presso PO di Ruvo, senologia del PO di Venere, poliambulatorio di Noci, guardia medica ex CTO, pronto soccorso vari presidi, guardia medica di Molfetta, CSM di via Podgora Bari, reparto cardiologia Di Venere, ex PO di Altamura - Ditta Enterprice Elvim Sistemi srl P.I. 06173370724 - CIG: Z8E3CE6117 |  |
| 10115 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Rettifica Determina Dirigenziale n. 8726 del 20/09/2023 |  |
| 10114 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione Utenze energia elettrica in favore di EDISON ENERGIA SPA per € 1.453.561,31 – |  |
| 10113 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | AGFT - liquidazione fornitore CEF per servizio di di consegna anno 2021 e 2022 |  |
| 10112 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese sostenute dal 01.08.2023 al 31.08.2023. |  |
| 10111 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno - Lavori urgenti di messa in sicurezza”. Approvazione SAL n. 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3.
CUP D35F2100180006 CIG 8947595CF7 |  |
| 10110 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | A.G.P. – Indizione di procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura di n. 5 centrifughe refrigerate occorrenti all’HUB della rete laboratori presso il P.O. Di Venere. |  |
| 10109 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese sostenute dal 01.07.2023 al 31.07.2023 |  |
| 10108 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI LUGLIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 269.656,14=. |  |
| 10107 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | D.P. – RETTIFICA DETERMINAZIONE n.ro 9878 del 24.10.2023 |  |
| 10106 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.2 - Riconversione del P.O. F. Fallacara di Triggiano - Centro Risvegli - Lavori per l'attivazione delle ex sale operatorie dell'ala monumentale. – Approvazione SAL n. 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3.
CUP D44E15000810006 CIG 8008673607 |  |
| 10105 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato nel servizio di C.A - dr. DI GENNARO LUIGI – a far data dal 30/12/2023 |  |
| 10104 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato nel servizio di C.A - dr. AMENDOLA VINCENZO – a far data dal 30/12/2023 |  |
| 10103 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | DSS2- Liquidazione straordinario al personale del Comparto per i mesi di agosto e settembre 2023.
|  |
| 10102 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 delle opere complementari di installazione gamma camera ct presso la UOC di Medicina Nucleare del P.O. “Di Venere” in Bari alla ditta Decodomus Italia srl P.I. 07926290722 con sede legale al Viale del lavoro e degli studi, 6/N in Noci – 70015. CUP: D99J21017330006 – CIG: A024664B6C |  |
| 10101 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle “Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle” – Approvazione SAL n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
CUP: D61E13000300002 CIG: 88523538C9 |  |
| 10100 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – U.O. MANUTENZIONI: “LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE CANNE FUMARIE A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. “DI VENERE”. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.
CUP D73H21008600005. CIG 9972051CCD. |  |
| 10099 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.8.293,95. |  |
| 10098 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | D.S.S. UNO – Ditta: Disabili Abili srl. Liquidazione spesa per fornitura di materiale protesico come da Elenco di liquidazione n. 2 del 26.10.2023. Importo totale liquidato € 2.028,00. |  |
| 10097 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | D.S.S. UNO – Ditta: Vitalaire Italia spa. Liquidazione spesa per fornitura di Ossigeno terapeutico come da Elenco di liquidazione n. 3 del 26.10.2023. Importo totale liquidato € 4.605,76. |  |
| 10096 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | DSS2- Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative ai mesi di luglio e agosto 2023.
|  |
| 10095 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 841,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES-2023-65 in favore della ditta Autofficina Signorile & Di Grumo snc per lavori sulle autovetture FZ411LC, EP587NB, EV119WJ. |  |
| 10094 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | U.O.C della NPIA ASL BA– Liquidazione in favore della Ditta Centro Didattico Nuova Puglia S.r.l. per l’acquisto di arredi destinati alla Npia Asl Bari, sede di Altamura, per la somma complessiva di € 91.859,90 Iva Inclusa. |  |
| 10093 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione, MEDIANTE FONDI FESR 2014-2020, di un Microscopio Operatorio ORL occorrente alla UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere per €232.185,52 iva inclusa. |  |
| 10092 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2023 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 486.039,21=. |  |
| 10091 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2023 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 572.952,54=. |  |
| 10090 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2023 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 228.962,96=. |  |
| 10089 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Agosto 2023 – Progetto raccolta sangue. |  |
| 10088 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | SPESAL Area Nord - Convegno Nazionale “Oltre la rete – Salute e Sicurezza nella Pesca Professionale” - Molfetta 28 settembre 2023 - Rimborso spese relatori
|  |
| 10087 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 10086 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | A.G.P. - AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI ARREDI DELLA STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE E DI ALTRE STRUTTURE DELL'ASL DI BARI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPONENTI D'ARREDO AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 50 DEL D.LGS. 36/2023. CIG. A01C7DD189 |  |
| 10085 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di n. 30 lettori barcode per le esigenze delle strutture ospedaliere dell’Area Bari Nord - SmartCIG: Z503D10788. |  |
| 10084 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2023/9-DAMOLF - LIQUIDAZIONE MEDICO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO. |  |
| 10083 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 10082 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione, MEDIANTE FONDI FESR 2014-2020, di un Sistema per Endoscopia Chirurgica 3D ORL occorrente alla UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere per €262.489,16 iva inclusa. |  |
| 10081 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera b) D.Lgs 36/2023, per la fornitura di “N. 20.000 Cartelline con inserto porta CD”, per le esigenze U.O.S.V.D. Radiodiagnostica - CIG: ZF33CFDF3E |  |
| 10080 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di materiale di consumo per ventilatori OMNIOX HFT700. Smart Cig Z2E3D0D726 |  |
| 10079 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | A.G.T. – Assunzione incarico professionale ai sensi dell’art.50 del D.Lgs 36/2023 per il rinnovo delle attestazioni antincendio della struttura sanitaria sita in Bari alla Via Aquilino
CIG: ZAF3D14374
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| 10078 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | COORDINAMENTO 118 –affidamento della fornitura di batterie originali per defibrillatori modelli: - PHILIPS HeartStart FRX, – in dotazione presso le diverse postazioni 118 Servizio Emergenza Sanitaria 118 della ASL BA. – Lotto unico. CIG: Z2B3CD3CB3 |  |
| 10077 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Liquidazione Ditta Serenity Mesi Aprile-Giugno-Agosto 2023 per un importo complessivo di € 142.675,08. CIG 82311976A4 |  |
| 10076 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | DSS 12 - Determina di liquidazione per la fornitura, mediante fondi FESR 2014-2020, di n. 01 Diagnostica Osteoarticolare polifunzionale presso il PTA di Conversano – Ditta Villa Sistemi Medicali - CIG:7468304F69 – CUP D34E17000680006 |  |
| 10075 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Liquidazione Ditta Serenity mese Settembre 2022 per un importo totale di € 40.169,89 come da Elenco di Liquidazione n. 2 del 30/10/2023 |  |
| 10074 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | A.G.R.U. Lavoro straordinario espletato nel mese di settembre 2023 personale area gestione risorse umane. |  |
| 10073 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.01.2024 della dipendente identificata dall allegato file privacy. |  |
| 10072 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 103 in regime di cumulo e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 gennaio 2024. |  |
| 10071 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza in regime di cumulo del dipendente identificato dall'allegato file privacy con effetto 01 gennaio 2024. |  |
| 10070 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per vecchiaia del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 gennaio 2024. |  |
| 10069 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza in regime di cumulo del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 gennaio 2024. |  |
| 10068 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato File Privacy, con effetto 01/01/ 2024. |  |
| 10067 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 gennaio 2024. |  |
| 10066 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato dall'allegato file Privacy con effetto 01 gennaio 2024. |  |
| 10065 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2024 del dipendente identificato nell'allegato file privacy. |  |
| 10064 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 gennaio 2024. |  |
| 10063 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2024, della dipendente identificata dall'allegato file privacy. |  |
| 10062 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio-quota 103- e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2024 del dipendente identificato dall'allegato file privacy. |  |
| 10061 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD. ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 3-DDPS-XR “LISTA DI LIQUIDAZIONE FATTURE CT XREG MESI APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SET 2023”. IMPORTO COMPLESSIVO €41.581,05. |  |
| 10060 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | D.S.S.N.5- Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati.
Periodo: SETTEMBRE 2023. |  |
| 10059 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per superati limiti di età, con effetto 01 gennaio 2024, della dipendente identificata dall'allegato file privacy. |  |
| 10058 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età con effetto 01 gennaio 2024 del dipendente identificato dall'allegato file privacy. |  |
| 10057 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di " ASSISTI srls " Servizi Socio Assistenziali e Sanitari
per delega di un paziente nefropatico. Periodo: AGOSTO e SETTEMBRE 2023. |  |
| 10056 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. b), 76, comma 2, lett. b), 25 del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura della specialità GLIVEC. |  |
| 10055 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa a.r.l. Onlus EIRA
per delega di un paziente nefropatico. Periodo: da AGOSTO a SETTEMBRE 2023. |  |
| 10054 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta ALCON ITALIA SPA per Canone Noleggio Constellation per i mesi di AGOSTO-SETTEMBRE 2023 in dotazione al Day Service Oculistico di Grumo Appula. CIG: 9492299CED.
Fascicolo di liquidazione A_ELE-I-00-2023-20136 del 09/10/2023 di € 670,66.
Fascicolo di liquidazione A_ELE-I-00-2023-50032 del 09/10/2023 di € 670,66. |  |
| 10053 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSIDELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO |  |
| 10052 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 56.655,77=. |  |
| 10051 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) gestore della Casa per la Vita di Bitonto (BA) per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2023 per l’importo complessivo di € 19.578,94= (diciannovemilacinquecentosettantotto/94). |  |
| 10050 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da gennaio a luglio 2023 (n. 1 utente per il secondo 30% DGR 1006) per l’importo complessivo di € 10.404,21= (diecimilaquattrocentoquattro/21). |  |
| 10049 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | A.G.P. Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. b), 76, comma 2, lett. b), e 25 del D. Lgs. n. 36/2023 - Determina a contrarre |  |
| 10048 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza protetta di Capurso, Via La Lenza, n.12. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da gennaio a luglio 2023 (secondo 30% DGR 1006 e s.m.i.) per l’importo complessivo di € 10.650,04= (diecimilaseicentocinquanta/04). |  |
| 10047 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | D.S.S. N.5 Grumo Appula: Liquidazione in favore della Ditta Zoll Medical S.r.l. per la fornitura a noleggio di un defibrillatore indossabile Mod. Life Vest. Fascicolo di liquidazione A_ELE-I-00-2023-23093, per un importo complessivo di €.12.152,40 CIG: Z1639DD6A4 |  |
| 10046 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Società Coop. Sociale “QUESTA CITTA’” di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psico-sociali per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2023 per l’importo complessivo di € 20.342,80= (ventimilatrecentoquarantadue/80). |  |
| 10045 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di agosto e settembre 2023. Importo €=20.593,75= |  |
| 10044 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.). M6.C2-1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie). - Area Bari Nord - P.P.A. Terlizzi: Liquidazione fattura in favore della Ditta PHLIPS S.p.A. come da elenco liquidazione ES 2023 -1 – DATERL di €uro 74.098,50 C.I.G: 9333885591 – CUP: D19J210240900006.- |  |
| 10043 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione Utenze Gas - Elenco di
Liquidazioni ES 2023 – 66-AGT di € 153.653,25 – AGSM ENERGIA SPA
- |  |
| 10042 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2023/8-DAMOLF - LIQUIDAZIONE MEDICI IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO. |  |
| 10041 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Luglio 2023. |  |
| 10040 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Via Aquilino, 1 - Bari”.
CUP D95F22000570006. - CIG 9659113833.
LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. |  |
| 10039 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta OLYMPUS ITALIA SRL - Liquidazione fatture per la fornitura di “N. 1 Colonna Endoscopica” per la U.O.S.V.D. di Endoscopia Digestiva del P.O. della Murgia - Elenco di Liquidazioni ES-2023-25-POMURGIA di €. 249.931,64=iva inclusa – CIG:9160249C99 – FONDI FESR – |  |
| 10038 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2023/7-DAMOLF - LIQUIDAZIONE MEDICI LAUREATI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO. |  |
| 10037 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 81417/2023 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 10036 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | DSS N. 4-ALTAMURA- Ditta SERENITY-Dispositivi per incontinenza. Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 249.632,77 iva inclusa#periodo Giugno-Luglio 2023- Elenco di liquidazione n. 1/DSS4 del 27/10/2023 -CIG.82311976A4;
|  |
| 10035 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Via Cacudi, 31 - Bari”.
CUP D95F22000560006. - CIG 9659103FF0.
LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. |  |
| 10034 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici a contratto autonomo in servizio presso la U.O.S.V.D. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES 2023 - 5-DACORATO del 25/10/2023. |  |
| 10033 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.938,87# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di settembre 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 10032 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | AGFT - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO: PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2023 |  |
| 10031 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | Erogazione delle indennità di residenza in favore delle farmacie rurali, anno 2023. |  |
| 10030 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.756,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES-2023-60 in favore della ditta Autofficina Signorile & Di Grumo snc per lavori sulle autovetture FR901AD, EV611ZZ, FR951AD, EV608ZZ. |  |
| 10029 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 805,20 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES-2023-61 in favore della ditta Autofficina Signorile & Di Grumo snc per lavori sull’autovettura EY723TJ |  |
| 10028 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 475,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES-2023-62 in favore della ditta AR CAR Service srls per lavori sull’autovettura EJ619ZV |  |
| 10027 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 988,20 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES-2023-63 in favore della ditta Autofficina Mongiello Antonio per lavori sulle autovetture EM046DP e FR951AD |  |
| 10026 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 646,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES-2023-64 in favore della ditta Autofficina Signorile & Di Grumo snc per lavori sulle autovetture FR928AD, FR939AD, CV218KX. |  |
| 10025 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa Per la Vita (art. 70) - Soc. Coop. Sociale LA SPERANZA gestore della “Casa Per la Vita” di Conversano (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2023 per l’importo complessivo di € 18.661,63= (diciottomilaseicentosessantuno/63). |  |
| 10024 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | P.O. “San Giacomo” di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell’art.50 comm.1 lett. b) del D.lgs n.36/2023, del servizio di noleggio di un apparecchio radiologico portatile di brillanza con "Arco a C" omnicomprensivo di manutenzione full-risk, occorrente al Blocco Operatorio. Smart CIG: Z4E3963CCC |  |
| 10023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | A.G.P. - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex art. 76, comma 2, lett. b), punto 2), del D. Lgs. n. 36/2023. FORNITURA DISPOSITIVI MEPILEX/MEPITEL/GRANUDACYN. CIG: A0117A2375. AGGIUDICAZIONE |  |
| 10022 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 6.091,42. Periodo: settembre 2023. |  |
| 10021 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | Area Ospedaliera Bari - Sud P.O. "Di Venere": revoca dei benefici previsti dalla Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 10020 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | A.G.P. - Servizio di trasporto/distribuzione di beni a fecondità semplice dalle farmacie territoriali aziendali alle strutture sanitarie della Asl Ba. Liquidazione trasporti eccezionali di farmaci salvavita - Elenco di Liquidazioni ES 2023 - 3-AGP |  |
| 10019 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Agosto 2023 per €39.978,22==. Elenco di Liquidazioni di €39.978,22==.
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| 10018 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, periodo di Agosto 2023, per €151.403,03==. Lista di liquidazioni di €151.403,03==.
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| 10017 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alla mensilità di settembre 2023 per un importo complessivo di € 90.026,12= (novantamilaventisei/12). |  |
| 10016 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | DSS14: Ammissione ai permessi mensili retribuiti di cui all'art. 33, co. 3 L.104/92 e ss.mm.ii. in favore di dipendente appartenente al Dss14 |  |
| 10015 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Acquisto attrezzatura sanitaria per ambulatorio SPESAL. Rettifica conto imputazione spesa. |  |
| 10014 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | A.G.T. - MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori smontaggio di n.02 condizionatori split dal P.O. di Altamura, installazione presso l’ufficio Centralino e ufficio Vaccinazione del P.T.A. di Conversano (BA)” -- Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE s.r.l. - CIG: ZCC3C185B3. |  |
| 10013 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | DSS9 - Congedo ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 10012 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a ) del D. Lgs. n. 36/2023, per i lavori di pulizia e bonifica condotte fognarie c/o il P.I. di Terlizzi e CSM Molfetta – Ecotransport dei F.lli Siragusa s.n.c. – CIG Z483CF7362 |  |
| 10011 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 805,20 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES-2023-66 in favore della ditta Autofficina Signorile & Di Grumo snc per lavori sulle autovetture EV607ZZ e FD678YM |  |
| 10010 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a ) del D. Lgs. n. 36/2023, per i lavori di pulizia e bonifica condotte fognarie c/o il P.O. di Molfetta e CSM di Molfetta – Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio – CIG Z9B3CF7334 |  |
| 10009 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 585,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES-2023-68 in favore della ditta Carrozzeria Fiore di Fiore Vincenzo per lavori sull’autovettura CV192LF |  |
| 10008 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 183,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES-2023-69 in favore della ditta Lauciello srl per lavori sull’autovettura GG486WE |  |
| 10007 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 744,20 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES-2023-70 in favore della ditta Officine N. Di Masi srl per lavori sull’autovettura EP300FH |  |
| 10006 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 183,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES-2023-71 in favore della ditta Roselli Giuseppe per lavori sull’autovettura GG072BB |  |
| 10005 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 854,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES-2023-74 in favore della ditta Termofrigo snc per lavori sull’autovettura FD682YM |  |
| 10004 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 829,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES-2023-75 in favore della ditta Autofficina Signorile & Di Grumo snc per lavori sulle autovetture CV219KX e FZ406LC |  |
| 10003 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per gli “interventi di manutenzione straordinaria su impianti elevatori presso le strutture sanitarie del D.S.S. n. 11 - R.S.A. di Mola (BA) e P.T.A. di Rutigliano (BA)”. CIG: ZC83CB2D5D - Ditta: Euroascensori Service s.r.l.
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| 10002 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di manutenzione su impianti elettrici , fonia e dati presso varie UU.OO. - AREA NORD -alla ditta Electric Center P.I. 07163460723 con sede legale alla Via Carmine,35 – 70033 – Corato (BA). CIG: ZA53CE81C3 |  |
| 10001 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per gli “interventi di manutenzione degli impianti elettrici presso vari servizi sanitari del D.S.S. n. 10 e il P.T.A. di Triggiano (BA)” - Ditta: Elettrica Cicirelli s.r.l. - CIG: Z6B3CDA922 |  |
| 10000 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA –Liquidazione fattura 434/PA del 27/6/2023 relativa alle attività extra - contratto eseguite nel periodo 01/01/2023 – 28/02/2023 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n.1815 del 18/12/2020, art. 4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”. |  |
| 9999 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per gli “interventi di disinfezione preventiva degli impianti idrici di acqua potabile a rischio contagio da agenti patogeni e batteri legionella eseguiti nel periodo dal 01/01/2022 al 15/06/2022 presso il P.T.A. di Triggiano (BA), in ottemperanza al D.G.R. Puglia n. 1333 del 24.07.2018”.
Ditta AIRLEG s.r.l. - CIG: Z6F3CB2DE3
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| 9998 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di manutenzione e sostituzione n. 9 batterie a sevizio della cabina MT/BT presso il P.O. San Paolo” ditta S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO N. CIG ZCE3CB2C0A. |  |
| 9997 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) “ALMA S.r.l.” gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2023 per l’importo complessivo di € 11.012,40= (undicimiladodici/40). |  |
| 9996 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - SOGEV SRL di Noci (BA) gestore delle Case per la Vita “Vicini di Casa” di Noci (BA) e “Casa per la Vita” di Castellaneta (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2023 per l’importo complessivo di € 17.133,60= (diciassettemilacentotrentatre/60). |  |
| 9995 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione su impianti idrico fognanti presso la Centrale Termica e le aree comuni del P.O. “San Giacomo” ed Hospice in Monopoli alla ditta Di Bitonto Impianti srl P.I. 08069690728 con sede legale alla Via Trieste, 43 in Ruvo di Puglia (BA). CIG: Z3D3CE00BE |  |
| 9994 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di ripristino n. 2 porte automatiche con tenda PVC e riparazione porta ad avvolgimento rapido presso Pronto Soccorso del P.O. San Paolo”ditta IESI Automatismi Srl N. CIG ZAD3CB2DEE |  |
| 9993 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. RSSA ”Villa Dei Pini” ente gestore I.R.T.E. S.p.A. ubicata in Cassano delle Murge in via Convento n. 99/B. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2023 per l’importo complessivo € 69.183,81= (sessantanovemilacentottantatré/81). |  |
| 9992 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 dei Lavori di adeguamento impianto elettrico presso radiologia del PO Di Venere, adeguamento impianto elettrico per posa cancello elettrico presso NPIA - Bari, adeguamento impianto elettrico P.S. di Rutigliano, ambulatorio e portineria PTA di Triggiano, DSS 13 e PTA Gioia del Colle - Ditta Elettrica CICIRELLI P.I. 05803490720 - CIG: ZD83CBD279 |  |
| 9991 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi su chiamata per la manutenzione degli impianti di condizionamenti e uta presso le strutture di Monopoli P.O. "San Giacomo" e Poliambulatorio "San Camillo"” alla ditta Pellicani & Noviello srl P.I. 03827900725 con sede legale al Viale dell’artigianato, 17 in Modugno (BA)70026. CIG: Z383CB6F76 |  |
| 9990 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato nel servizio di C.A - dr. PALLADINO GIANCARLO – a far data dal 1/1/2024 |  |
| 9989 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) DELLA TARRICONE ROBERTA A FAR DATA DAL 01.04.2024. |  |
| 9988 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | DSS3 Rimborso spese a n.6 assistiti per controlli post trapianto. Importo complessivo € 3.368,00= |  |
| 9987 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | Attività didattica di formazione sul campo relativa al follow-up dei pazienti cardiotrapiantati, rivolta agli specialisti Cardiologi in servizio presso l’UOC di Cardiologia dell’Ospedale San Paolo di Bari |  |
| 9986 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | Avv. Ettore Sbarra. Liquidazione saldi compensi maturati per la difesa dell’Azienda in vari giudizi. |  |
| 9985 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | Rettifica Determina Dirigenziale 9732/2023 SmartCIG Z343CE8E72 |  |
| 9984 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore del medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 10 -ULSA0303 |  |
| 9983 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 595,00). |  |
| 9982 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Noci”.
CUP D75F22000490006. CIG 96484909D2.
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE |  |
| 9981 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO DI BARI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 2023-3-ULSA0309- “ELENCO FATTURE POLICLINICO 2/23” SPESA €. 2.197,32 = |  |
| 9980 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 E INVESTIMENTO 1.2.2.
“Lavori di realizzazione della nuova Casa di Comunità di Mola di Bari (BA)”.
Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c. 2, L. 241/90 – Forma semplificata modalità asincrona.
CUP D45F22000600006 - CIG 9681119820 |  |
| 9979 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | DSS14: liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il mese di settembre 2023, in favore di dipendenti del Dss14. Importo: € 1.130,77 |  |
| 9978 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | NPIA ASL BA - REVOCA BENEFICI AI SENSI DELL'ART.33 c. 6 DELLA LEGGE 104/1992 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA' SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO |  |
| 9977 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di Cartucce per stampante HP DESKJET 3750 in dotazione presso la UOC di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero “Di Venere”, Smart Cig: Z6D3CDB184. |  |
| 9976 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 81025/2023. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92. |  |
| 9975 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 9974 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio nel servizio di C.A dr. De Matteis Carlo a far data dal 23/12/2023 |  |
| 9973 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | D.S.S. n.12 Procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023. per la fornitura di ausili protesici destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica per euro € 50.088,21 i.i. |  |
| 9972 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA DE BENEDICTIS DANIELA. |  |
| 9971 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) DELLA DR.SSA GIANCASPRO ROSA A FAR DATA DAL 01.05.2024. |  |
| 9970 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | DSS 12 - Affidamento fornitura urgente di stampati occorrenti alle varie U.O. del Dss12 alla Ditta PUBLIDEA SRL (P.IVA: 01265740777).
Spesa complessiva € 7.126,75=(IVA 22%inclusa). CIG ZF73CE97DD
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| 9969 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | Concessione permessi retribuiti di cui all'art. 33 comma 3 L.104/92 |  |
| 9968 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | DSS12: Riparazione di ausilio protesico per un assistito residente nel territorio di competenza del DSS12. Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs 36/2023 alla ditta Salerno Cosimo SMART CIG Z2B3CF9AA1 |  |
| 9967 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 11472/20. Liquidazione spese legali Sentenza n. 2200/2023. Spesa complessiva pari ad € 3.340,52. |  |
| 9966 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | NPIA ASL BA - PROGETTO RIABILITATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DEI MINORI IN CARICO PRESSO LA NPIA DI BITONTO |  |
| 9965 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | ASL BA–NPIA PRESA D’ATTO DELLA REVOCA DEI BENEFICI, AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 6 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO |  |
| 9964 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | NPIA ASL BA –PRESA D’ATTO DELLA REVOCA DEI BENEFICI, AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 6 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO |  |
| 9963 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E
SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY
ALLEGATO |  |
| 9962 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | DSS13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE VARIE PER EROGAZIONE PRODOTTI PER CELIACI AD AVENTI DIRITTO - fascicolo di liquidazione n. 2-DSS13 del 25/09/2023 |  |
| 9961 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | AGP - PROCEDURE PER LA FORNITURA DI VARI PRINCIPI ATTIVI - AGGIUDICAZIONE |  |
| 9960 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | DSS 10:Liquidazione fatture ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL € 16.005,60 per forniture pregresse effettuate nell'anno 2021 e 2022. |  |
| 9959 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA – Presa d’atto della fornitura del tessuto muscolo scheletrico occorrente alla U.O.C. di Ortopedia di Presidio. CIG: Z0E3CFC4D1
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| 9958 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura di ausili protesici e acustici destinati ad assistiti residenti nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). - Procedura n.2 (OTTOBRE 2023). Importo complessivo € 10.504,64=(Iva 4% inclusa). CIG VARI |  |
| 9957 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | DSS 10: Liquidazione fattura ditta A.F. MEDICAL SRL € 5.490,00 - CIG ZB43BB1106 - |  |
| 9956 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | DSS3- Determina di Liquidazione per la fornitura di n. 1 Ecotomografo multidisciplinare per il PTA di Bitonto- ditta Esaote SPA- € 82.344,15 |  |
| 9955 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | DSS3- liquidazione fattura ditta fornitrice servizio trasporto disabili. Elenco di liquidazione n. 3-DSS3 del 17.10.2023 |  |
| 9954 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | DSS3 Rimborso spese viaggio a n.24 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi che delegano alla riscossione l'Associazione di volontariato Giovanni Paolo II. Importo complessivo € 9.533,00= |  |
| 9953 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | DSS3 Rimborso spese viaggio a n.14 assistiti emodializzati. Importo complessivo € 15.693,00= |  |
| 9952 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | DSS 13 – Liquidazione in favore della Tecnomedica s.r.l. - P.IVA
05823920722 per la fornitura di n. 1 Kit carrello d’emergenza, n. 1 Aspiratore Mini
Aspeed e n. 1 Kit Defibrillatore Beneheart D3 Mindray. Elenco di liquidazione n. 6 del
23.10.2023 per un importo complessivo pari a € 6.994,57 IVA compresa – CIG
91603564E8 |  |
| 9951 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | OGGETTO: DSS 13 – Liquidazione in favore della Hospital Scientific Consulting s.r.l.- P.IVA 04080850722 - per la fornitura di n.1 armadio asciugatura stoccaggio endoscopico orizzontale c/ controllo PLC ED 20071 del valore di € 22.732,10 IVA Compresa.
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| 9950 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto, settembre e ottobre 2023. Importo € 11.930,00. |  |
| 9949 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta Serenity per l’integrazione della fornitura di pannolini destinata ad un piccolo assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo complessivo € 198,28=centonovantotto/28 (IVA 4% INCLUSA) - CIG ZC73CFAA34 |  |
| 9948 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di
Dirigente Medico disciplina “Otorinolaringoiatria”. Liquidazione compensi al
segretario e personale di supporto – Importo € 780,00
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| 9947 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta SERENITY SPA per la fornitura annuale di n.1440 Pannolone rettangolare Classic XL con barriera, fuori gara, (corrispondenti a n.48 confezioni), destinata ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo complessivo € 153,71=(IVA 4% inclusa) - CIG Z4E3CE617D |  |
| 9946 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | Liquidazione assegno nucleo familiare anni arretrati |  |
| 9945 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | DSS13–Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta Puglia Life SRL per materiale di consumo di ventiloterapia extra accordo quadro destinato ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 94,17=(Iva 4% inclusa) - CIG Z853CD3B77 |  |
| 9944 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di manutenzione mediante la sostituzione di componenti presso alcuni impianti di climatizzazione a servizio del P.O. SAN PAOLO” ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL N. CIG Z913C9A9F6
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| 9943 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5.000,00 Euro ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 per “riparazioni urgenti impianti elevatori presso le UU.OO. del P.O. di Noci e P.T.A. Castellana” Ditta Euro Ascensori Service srl – CIG: ZF83CC7AEA. |  |
| 9942 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | DSS13 – Rettifica Determinazione Dirigenziale n.9364 del 10/10/2023. |  |
| 9941 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di sostituzione pneumatici per l’autoemoteca EZ822YP”, alla Ditta Mancini srl con sede in Polignano a Mare. CIG: Z083CDBE7E |  |
| 9940 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta HOLLISTER SPA per la fornitura di dispositivi di raccolta delle urine per una assistita residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo totale € 67,39= (IVA 4% INCLUSA)- CIG Z3D3CCE07C |  |
| 9939 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura di ausili protesici e acustici destinati ad assistiti residenti nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). - Procedura n.1 (OTTOBRE 2023). Importo complessivo € 23.940,41=(Iva 4% inclusa). CIG VARI |  |
| 9938 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione elettrica, impianti fonia e videocitofono presso reception e front office pronto soccorso PO di Venere, impianto luci e plafoniere con sensori presso corridoio AGT PO Di Venere,impianto elettrico sterilizzatrice reparto urologia e sala operatoria PO Di Venere - Ditta TECNOMIA srl P.I. 07503010725 - CIG: ZA83CB8F9C |  |
| 9937 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 1.830,00 IVA INCLUSA COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. ES 2023 – 38-AGT PER “LAVORI DI MANUTENZIONE DA FALEGNAME/FABBRO N. 3 CASSONI IN ACCIAIO PRESSO SENOLOGIA P.O. SAN PAOLO” – DITTA PAPARELLA ANTONIO N. CIG ZAA3B7139F. |  |
| 9936 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa alle spese condominiali degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari. |  |
| 9935 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Rimborso chilometrico al personale dipendente relativamente al periodo da maggio 2023 a settembre 2023. |  |
| 9934 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | Ara Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 76840/2023. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92. |  |
| 9933 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dal’'art.25 e dall’art.71 del D. Lgs. n° 36/2023, per l'affidamento urgente della fornitura di componenti d’arredo sanitario e letti di degenza occorrenti alla RSA pubbliche di Modugno, di Locorotondo e di Alberobello. Nomina e costituzione Organismo Tecnico
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| 9932 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di settembre 2023, per l’importo complessivo di € 93.685,87= (novantatremilaseicentottantacinque/87). |  |
| 9931 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A Villa Giovanna (BA) (EX RSSA ART.66). -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal DGR N.1293 DEL 20/09/2022, E DGR N.1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel periodo: 2°Integrazione 2°30% Settembre 2023, per l’importo complessivo di €3.009,90==. Elenco di liquidazioni di €3.009,90==.
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| 9930 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% Settembre 2023, per l’importo complessivo di €3.009,90==. Elenco di liquidazioni di €3.009,90==.
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| 9929 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS. PRESTAZIONI SETTEMBRE 2023. “ES-2023 4-DDP-AIDS ELENCO DI LIQUIDAZIONI”. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 48.838,50. |  |
| 9928 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | AGP - Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex artt. 50, comma 1, lett. b), art.76, comma 2, lett. b) e art. 25 del D. Lgs. n°36/2023 per la fornitura dell’alimento destinato a fini medici speciali W CARE 30 BUST 8G - Determina a contrarre |  |
| 9927 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (EX RSSA ART.66) Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel periodo di Settembre 2023, per l’importo complessivo di €170.204,98==. Elenco di liquidazioni di €170.204,98==.
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| 9926 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Settembre 2023 dal funzionario della Cassa Economale |  |
| 9925 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Settembre 2023 |  |
| 9924 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | DSS9 - Rimborso spese di trasporto in favore di un assistito in trattamento di emodialisi - Importo complessivo € 379,40. |  |
| 9923 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | A.G.P. - Autorizzazione di integrazione del fabbisogno per la fornitura dei dispositivi Gentlecath Glide, ai sensi dell’art.76, comma 2, lett. b), punto 2), del D.Lgs. 36/2023 |  |
| 9922 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | FESR 2014-2020 - Rifunzionalizzazione RSA "San Raffaele" di Locorotondo - Interventi edili ed impiantistici straordinari. Approvazione degli atti di contabilità fiale, del certificato di regolare esecuzione e liquidazione della rata di saldo.
CUP: D15F18001140006 CIG: 8293463E29
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| 9921 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile.
“Lavori di miglioramento antisismico del P.O. San Giacomo di Monopoli”.
CUP D61B22001000001. CIG 9668484D63.
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. |  |
| 9920 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. DETOMASO PAOLO VITANTONIO A FAR DATA DAL 01.01.2024. |  |
| 9919 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. LOPINTO DONATO A FAR DATA DAL 01.01.2024. |  |
| 9918 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. ZIZZARI SERGIO A FAR DATA DAL 01.01.2024. |  |
| 9917 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA GRECO VINCENZA A FAR DATA DAL 01.01.2024. |  |
| 9916 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | AREA BARI NORD del P.O. MOLFETTA: MacroArea “A”, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell’ufficio Coordinamento ALPI, mese di settembre 2023. |  |
| 9915 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Settembre 2023.- |  |
| 9914 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | AREA BARI NORD – P.O. Corato “Umberto I”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO DI “N° 2 CONFEZIONI DA 50 TRATTAMENTI CADAUNO COMPLETI PER LA DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO PER STRUMENTARIO MEDICO DIAGNOSTICO SEMICRITICO“, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.D. DI PEDIATRIA E NEONATOLOGIA. – Smart CIG: ZE63CC9570.- |  |
| 9913 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | AREA BARI NORD – P.O. CORATO “Umberto I”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’ACQUISTO DI “N° 2 dispositivo per suture e suture dedicate CAPIO SLIM “, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia – Smart CIG: ZC135A0A64.- |  |
| 9912 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarico provvisorio a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) a far data dal 1°/11/2023 – Dr.ssa ISDRAELE-ROMANO ANNA MARIA. |  |
| 9911 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014 - 2020 - Cod. Mirweb A0912.51 - Lavori di "Adeguamento dell'immobile attuale sede del p.O. "S. Maria del Piede" di Gravina in Puglia Interventi per la riqualificazione del P.O." - Approvazione SAL n. 4 e liquidazione certificato di pagamento n. 4.
CUP: D81E14002010006 CIG: 81851263A7 |  |
| 9910 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA – Programma investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88 – Accordo di programma stralcio 2007 tra Ministero della Salute e Regione Puglia – Scheda d’intervento n.7 “Ristrutturazione e messa a norma P.O. di Molfetta”.
Saldo competenze professionali Direzione Lavori. |  |
| 9909 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione Utenze Gas - Elenco di
Liquidazioni ES 2023 – 58-AGT di € 216.437,76 – AGSM ENERGIA SPA |  |
| 9908 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 79999/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 9907 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA “Realizzazione di un edificio polifunzionale per servizi sanitari territoriali e distrettuali presso l’ex Centrale del Latte sita nel Comune di Bari alla Via Orazio Flacco”. Liquidazione e pagamento della rata di saldo. |  |
| 9906 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 COD. MIRWEB AO912.156 - Opere edili ed adeguamento dell’impianto elettrico presso il P.T.A. “San Camillo” di Monopoli (BA) - Liquidazione rata di saldo – Approvazione atti finali - Corresponsione incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
CUP: D68G10000370006 CIG: 86077571CA |  |
| 9905 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | UOASSI - Liquidazione Servizi Oracle |  |
| 9904 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da aprile a giugno 2023, ivi inclusa una fattura integrativa relativa alla mensilità di maggio 2023, per un importo complessivo di € 20.544,96= (ventimilacinquecentoquarantaquattro/96). |  |
| 9903 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano- Rendiconto spese per affrancatrice postale - mod. Lirma 8000/0 matricola 114844- conto contrattuale 50011554-001 – Periodo 3° trimestre 2023 = reintegro € 186,66 |  |
| 9902 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | A.G.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' EUROPOLTRONE SAS DI GATTO TOMMASO. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI ESTENSIONE DELLA FORNITURA DI COMPONENTI D'ARREDO (EX. ART. 106 CO. 12 D.LGS. 50/2016. PROVVEDIMENTO N° 2954 DEL 17/03/2023 |  |
| 9901 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO Bari - Affidamento ai sensi dell’ ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura annuale di “materiale di consumo per apparecchio Breath Test al lattosio Gastro + Bedfont” in dotazione presso la U.O.C di Pediatria e Neonatologia del P.O. San Paolo. CIG Z2E3CB03DB. |  |
| 9900 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 9899 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | P. O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Agosto 2023. |  |
| 9898 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 2.303,80. Periodo: giugno – luglio – agosto - settembre 2023. |  |
| 9897 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 9896 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | P. O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Luglio 2023. |  |
| 9895 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Cod. MIRWEB A0912.5 - Affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione “Rifunzionalizzazione vecchio ospedale di Ruvo di Puglia per riconversione in P.T.A”. Liquidazione Terzo acconto per per i servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.
CUP D51B19000170006 CIG 7906681F8E |  |
| 9894 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 9893 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”.
Approvazione SAL n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n.2.
CUP: D77H18001460006 - CIG: 8402340650 |  |
| 9892 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 82/FE del 08/08/2023 in favore della ditta O.T.M. OFFICINE TECNICHE MEDICALI SAS DI LOIZZI GIOVANNI & C. per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
Elenco di Liquidazione ES 2023 – 14-INGCLIN del 23/10/2023. |  |
| 9891 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza 79803/2023 - Congedo straordinario ex art. 42 comma 5 D. Lgs. n. 151/2001 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 9890 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | A.G.P. - Fornitura farmaco unico TRUE TEST (conf da 10 test) da 36 sostanze - ATC V04CL AIC 046471013. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.50, comma 1, lett.b) e art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023 |  |
| 9889 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | COORDINAMENTO 118 – Affidamento della fornitura di Cavi ecg Cardioline, cavo paziente IEC – 10 REF 63050104 HD –per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT”- Servizio di Telecardiologia - della ASL BA. – CIG ZD93CDBA09 |  |
| 9888 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Settembre 2023 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale. |  |
| 9887 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: “Croce Gialla Chiaravalle OdV” per un importo complessivo di € 630,00. Periodo: luglio - agosto 2023. |  |
| 9886 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD. “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 7-DDPN”. IMPORTO COMPLESSIVO €30.885,39. |  |
| 9885 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | Direzione Amm.va DAT – Liquidazione Elenco di liquidazioni ES 2023 – 1 – DAT, Servizi Ospedalieri Spa per un totale di € 810,78. |  |
| 9884 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 E INVESTIMENTO 1.2.2.
“Lavori di realizzazione della nuova Casa di Comunità di Molfetta (BA)”.
Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c. 2, L. 241/90 – Forma semplificata modalità asincrona.
CUP D55F22000870006. CIG 96497601DE. |  |
| 9883 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD. “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 6-DDPN-XR”. IMPORTO COMPLESSIVO €21.588,06. |  |
| 9882 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 0920611954 del 01/08/2023 in favore della ditta PHILIPS SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
Elenco di Liquidazione ES 2023 – 13-INGCLIN del 23/10/2023. |  |
| 9881 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 177 del 26/06/2023 in favore della ditta SISTEMI IPERBARICI SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
Elenco di Liquidazione ES 2023 – 12-INGCLIN del 20/10/2023. |  |
| 9880 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 0920610372 del 03/07/2023 in favore della ditta PHILIPS SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
Elenco di Liquidazione ES 2023 – 11-INGCLIN del 20/10/2023.
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| 9879 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano.
Liquidazione acconto del compenso relativo alla prestazione di Progettazione Esecutiva. |  |
| 9878 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 9877 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | D.P. Rettifica D.D. n.ro 9413 DEL 11.10.2023 - C.I.C - D.S.S. 8 BARI |  |
| 9876 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 9407 DEL 11/10/2023. CIC D.S.S.3 |  |
| 9875 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI AGOSTO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.696.022,85= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.265.053,24=. |  |
| 9874 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi settembre 2023 |  |
| 9873 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “EIRA Soc. Coop. ARL Onlus” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di agosto 2023. Importo €=883,01= |  |
| 9872 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di agosto 2023 e mesi precedenti. Importo € =6.082,25= |  |
| 9871 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fatture sopravvenienze passive, canoni di noleggio attrezzature - Ditta BECKMAN COULTER srl - ELENCO DI LIQUIDAZIONI n. ES 2023 – 19 POMURGIA di €. 5.337,48 i.i.
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| 9870 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato nel servizio di C.A - dr.ssa Rubino Angela – a far data dall’1/11/2023 |  |
| 9869 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio nel servizio di C.A dr. ssa PORFIDO VALERIA a far data dal 23/12/2023 |  |
| 9868 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 9867 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di etichette termiche eco adesive per stampanti barcode mod. Zebra ZD410 – Smart CIG: ZE23C2C175. |  |
| 9866 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | DSS9: Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: "Servizi Ospedalieri S.p.A." per un importo totale di € 2.826,65 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni ES 2023 - 10-DSS9. |  |
| 9865 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | DSS9: Rimborso spese di viaggio, vitto e soggiorno sostenute da n. 3 pazienti di minore età e loro accompagnatori, affetti dal malattia rara. Importo totale liquidato: € 1.068,55. |  |
| 9864 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | DSS12 Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 alla ditta Puglia Medical srl della fornitura di un carrello servoscala necessario ad un assistito residente nel DSS n. 12 per euro 5.224,00 iva 4% esclusa . Smart Cig Z253CF8276 |  |
| 9863 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | DSS 4 – ALTAMURA - Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo SETTEMBRE 2023, importo liquidato € 3.131,70. |  |
| 9862 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta OLIVETTI S.P.A. (P. Iva 02298700010) per canone di nolo fotocopiatrici in dotazione al D.S.S. 5 periodo APRILE-GIUGNO 2023. CIG: Z6B2F500FF
Fascicolo A_ELE-I-00-2023-43330 del 22/09/2023 di € 755,18. |  |
| 9861 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTTOPHARMA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 4 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO GLICOPIRROLATO 100 CPR.DA 1 MG, PER UNA PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL DSS N. 5. SPESA COMPLESSIVA EURO 72,4 = I.E. |  |
| 9860 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 10 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO SCOPODERM TTS 1,5 MG. CEROTTI, PER UN PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL DSS N. 5. SPESA COMPLESSIVA EURO 285,00= I.E. |  |
| 9859 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti Trapiantati.
Periodo: da MARZO ad OTTOBRE 2023. |  |
| 9858 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | DSS9 - Rimborso spese di trasporto in favore di un assistito in trattamento di emodialisi - Importo complessivo € 179,82. |  |
| 9857 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI LUGLIO 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2023-24-POMURGIA. |  |
| 9856 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | D.S.S.N.5- Rimborso spese per Malattie Rare. Periodo: OTTOBRE 2023. |  |
| 9855 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Volontari on the road”, per un importo complessivo di € 1.488,15. Periodo: settembre 2023. |  |
| 9854 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | DSS9 - Rimborso spese di trasporto in favore di un assistito in trattamento di emodialisi - Importo complessivo € 111,38. |  |
| 9853 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale ONLUS "NOdiSS"
per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: SETTEMBRE 2023. |  |
| 9852 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | DSS14: Concessione congedo ex art. 42 D.lgs 151/2001, a favore di dipendente in servizio presso il Dss14, per il periodo novembre 2023 - aprile 2024 |  |
| 9851 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | DSS n.4-Liquidazione fattura noleggio fotocopiatore Kyocera- Periodo liquidato 20/03/2023-19/06/2023. |  |
| 9850 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta ZIEHM IMAGING SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C” per il Blocco Operatorio del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2023-16-POMURGIA di €. 295.760,94=iva inclusa – CIG:94098169CE |  |
| 9849 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione "Volontari on the Road" per delega
di un paziente nefropatico. Periodo: SETTEMBRE 2023. |  |
| 9848 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione Volontariato Emergenza Socio-Sanitaria "A.V.E.S.S. ODV"
per delega di un paziente Nefropatico. Periodo: SETTEMBRE 2023. |  |
| 9847 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Pubblica Assistenza "Croce Santa Maria"
per delega di un paziente Nefropatico. Periodo : da LUGLIO a SETTEMBRE 2023. |  |
| 9846 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio.
Periodo: da MAGGIO a SETTEMBRE 2023. |  |
| 9845 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | DSS 12 - Liquidazione somma complessiva di € 42.446,26= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Settembre 2023 e precedenti
|  |
| 9844 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4. Assistenza Sanitaria all’Estero art. 34 REG. CEE. N. 574/72- Liquidazione in favore di assistito del DSS4., della somma complessiva di €. 71,90 per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in SVIZZERA. |  |
| 9843 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 6.299,89# mese di AGOSTO 2023. |  |
| 9842 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | OGGETTO: D.S.S. N. 4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 8.055,54# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 9841 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 9.012,09# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 9840 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 536,64# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 9839 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 9838 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 611,15# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 9837 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 16.207,24# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 9836 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta S.T.A.I.M. S.r.l. per la fornitura di n. 2.000 speculum auricolari per un importo complessivo di € 183,00 IVA inclusa |  |
| 9835 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/11/2023 – Dr.ssa CAPPIELLO DONATELLA e altri. |  |
| 9834 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI SETTEMBRE 2023 |  |
| 9833 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I. |  |
| 9832 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | AGFT- Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima settembre 2023. |  |
| 9831 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale. Saldo settembre, acconto ottobre 2023. |  |
| 9830 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA |  |
| 9829 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Etramedica, di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: ZB33CF6DE8. |  |
| 9828 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Microport Scientific srl, di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: Z143CF6C3B. |  |
| 9827 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/11/2023 – Dr. PANNARALE GIUSEPPE e altri. |  |
| 9826 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Orthofix srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: ZEE3CF5A83. |  |
| 9825 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico temporaneo nel servizio di C.A - dr.ssa GIOMBINI SILVIA – a far data dal 17/12/2023 |  |
| 9824 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | SPESAL Area Nord- Evento Formativo 2023 – “La prevenzione nei luoghi di lavoro: Rischi tradizionali e rischi emergenti: il ruolo del medico competente. Parte quarta”. Rimborso spese docenti |  |
| 9823 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Stryker Italia srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: Z423CF574B. |  |
| 9822 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | Assistente Amministrativo. Assunzione 16/02/2023 - Regime TFR. Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 9821 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di Agende 2024 occorrenti alle varie UU.OO.CC. del Presidio Ospedaliero “Di Venere”, Smart Cig: ZBC3CD6C9B.
|  |
| 9820 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | DSS14: Determina di rendicontazione acquisti ex art. 49 e ss. D.Lgs. 36/2023 - Periodo settembre 2023. Importo: 80.069,90 |  |
| 9819 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto di n. 1 impianto di endoprotesi d'anca effettuato presso la U.O. di Ortopedia Protesica SMART CIG Z863CF36A3 |  |
| 9818 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | D. P. – Commissione Ambulanze – liquidazione compensi |  |
| 9817 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C. |  |
| 9816 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI AGOSTO 2023. |  |
| 9815 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | P.O. Bari Sud – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 6798 del 28/06/2023, Determina di liquidazione, MEDIANTE FONDI FESR 2014-2020, di Armadi Stoccaggio Endoscopi occorrenti alla all’Ambulatorio di Endoscopia Digestiva del P.O. Di Venere del P.O. Di Venere.
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| 9814 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | DSS14: Ammissione ai permessi mensili retribuiti di cui all'art. 33, co. 3 L.104/92 e ss.mm.ii. in favore di dipendente del Dss14
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| 9813 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | AGP - Rendicontazione farmaci esclusivi previa conferma prezzi Convenzioni Soggetto Aggregatore - Settembre 2023 |  |
| 9812 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 9811 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: cumulabilità permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 9810 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura in service di un Dispositivo di Navigazione Chirurgica ATLAS occorrente alla UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere, Smart Cig: ZE43CD28F3 |  |
| 9809 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di settembre 2023 |  |
| 9808 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di agosto 2023 |  |
| 9807 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di luglio 2023 |  |
| 9806 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | AGP - Procedure di acquisto di farmaci esclusivi indette dalla ASL Bari nelle more dell'attivazione di Convenzioni da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa - AGGIUDICAZIONE |  |
| 9805 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 247,66.
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| 9804 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | Dipartimento di Prevenzione – Rimborso spese per partecipazione all’85° Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro SIML - Torino 20 – 22 settembre 2023 |  |
| 9803 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 12832/2015. Sentenza n. 343/2023 del 01.02.2023. Spesa complessiva pari ad € 10.434,68. |  |
| 9802 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativa in BARI alla via Napoli n. 332, gestito dalla Società PRAGMA S.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da aprile a giugno 2023, per l’importo complessivo di € 17.055,77= (diciassettemilacinquantacinque/77). |  |
| 9801 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | ASL BA-Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (ex R.S.S.A. art.66) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR n.1293 del 20/09/2022 e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogata in favore di ospiti nel periodo di: 2°Integrazione 2°30% Agosto 2023-, per l’importo complessivo di €4.665,81==. Elenco di liquidazioni di €4.665,81==. |  |
| 9800 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX R.S.S.A. art.66) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR N. 1293 DEL 20/09/2022, e, DGR N. 1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di persone nel periodo di: 1° Integrazione 1°30% Agosto 2023, per l’importo complessivo di €4.440,05==. Elenco di liquidazioni di €4.440,05==. |  |
| 9799 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di AGOSTO 2023, per €48.108,01==. Elenco di liquidazioni di €48.108,01==. |  |
| 9798 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da aprile a giugno 2023, per un importo complessivo di € 23.828,13= (ventitremilaottocentoventotto/13). |  |
| 9797 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | Giudice di Pace di Bari – R.G 2563/2017. Esecuzione sentenza n. 1373/2022. Liquidazione e pagamento somme a titolo di risarcimento danno e spese legali. Spesa complessiva pari ad € 4.717,23. |  |
| 9796 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico temporaneo nel servizio di C.A - dr.ssa PARCHITELLI IRENE – a far data dal 17/12/2023 |  |
| 9795 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – Rettifica alla determina n. 9459 del 12/10/2023. |  |
| 9794 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | Area Ospedalieri Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie agosto 2023 |  |
| 9793 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Agosto 2023. Totale spesa € 1.080,00. |  |
| 9792 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Giugno 2023. Totale spesa € 4.862,00. |  |
| 9791 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Maggio 2023. Totale spesa € 2.160,00. |  |
| 9790 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue agosto 2023 |  |
| 9789 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. della Murgia. Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOSVD di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Trimestre luglio – settembre 2023 e mesi precedenti. |  |
| 9788 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE - Presa d'atto designazione componenti Commissione Tecnica Aziendale branca Ginecologia ex art. 20 comma 5 ACN 31/03/2020 e s.m.i. |  |
| 9787 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE - Presa d'atto designazione componenti Commissione Tecnica Aziendale ex art. 20 comma 5 ACN 31/03/2020 e s.m.i.. |  |
| 9786 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE - Presa d'atto designazione componenti Commissione Tecnica Aziendale ex art. 20 comma 5 ACN 31/03/2020 e s.m.i. |  |
| 9785 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2023-23-POMURGIA. |  |
| 9784 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI LUGLIO 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2023-22-POMURGIA. |  |
| 9783 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI LUGLIO 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2023-21-POMURGIA. |  |
| 9782 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative ai mesi di MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2023 |  |
| 9781 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale Settembre 2023 |  |
| 9780 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale Agosto 2023 |  |
| 9779 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/03/2023 e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/06/2023. |  |
| 9778 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | A.G.P. – Procedura ex artt. 25 e 50 comma 1 lett. B) del D.lgs. 36/2023, per la fornitura di dispositivi medici vari per il fabbisogno di ASL BARI, per un periodo di 18 mesi, con facoltà di esercizio dell’opzione di estensione temporale di 6 mesi e quantitativa del 20%. Indizione. |  |
| 9777 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “ZEFIRO Società Cooperativa Sociale” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di luglio e agosto 2023. Importo €=2.835,36= |  |
| 9776 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Soc. Coop. Sociale Onlus “Croce Azzurra”, per un importo complessivo di € 1.281,02. Periodo: Agosto - Settembre 2023. |  |
| 9775 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 2.087,69. Periodo: luglio e agosto 2023. |  |
| 9774 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/11/2023 |  |
| 9773 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 Comma 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per l’esecuzione di “Opere edili di rifacimento intonaci murali e tinteggiatura stanza presso il Servizio di Riabilitazione ubicato nel P.T.A. di Triggiano (BA)”.
Ditta Costruzioni Murgolo s.r.l. - CIG: Z313CB2ED3
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| 9772 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “Pubblica Assistenza AVPA”. |  |
| 9771 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | A.G.T. MANU – Affidamento diretto sotto i 5.000,00 Euro ai sensi dell’art. 50 COMMA 1, D.lgs. n. 36/2023 per l’esecuzione di “lavori di rimozione e successiva messa in opera di n. 5 (cinque) condizionatori split system presso il Centro Raccolta Sangue del P.T.A. di Triggiano (BA)”. Ditta: Pellicani & Noviello s.r.l. s.r.l. – CIG: Z6F3CB4957
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| 9770 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 E INVESTIMENTO 1.2.2.
“Lavori di realizzazione della nuova Casa di Comunità e della nuova Centrale Operativa Territoriale di Valenzano (BA)”.
Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c. 2, L. 241/90 – Forma semplificata modalità asincrona.
CUP D65F22000540006. CIG A0091EAA4F. |  |
| 9769 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 50 COMMA 1, D.Lgs n. 36/2023, per esecuzione dei lavori di “Fornitura in opera di impianti segnaletici (targhe su palo in ferro) presso la sede del Centro Donazioni Sangue ubicata nel P.T.A. di Rutigliano (BA) – D.S.S. n. 11" - Ditta ELLE PUBBLICITA s.n.c. - CIG: Z7C3CB2E73
Ditta: ELLE PUBBLICITA s.n.c.
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| 9768 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per gli “Interventi manutentivi urgenti di ripristino degli impianti elettrici in esercizio presso i servizi territoriali del D.S.S. n. 11 e il P.T.A. di Triggiano (BA)”.
CIG:Z073CB3331 - Ditta: L.F.M. s.p.a.
|  |
| 9767 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per gli “Interventi manutentivi urgenti di ripristino degli impianti elettrici in esercizio presso il P.T.A. di Rutigliano (BA) e il P.T.A. di Triggiano (BA)” - CIG: ZD53CB4189 - Ditta: L.F.M. s.p.a.
|  |
| 9766 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n° 8 confezioni contenenti n° 1 flacone da 50 ml. del farmaco estero “RIMSO”. Spesa complessiva €uro 692,56 I.V.A. inclusa. C.I.G.:Z673CE710D.- |  |
| 9765 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 690,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2023. |  |
| 9764 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | Qualifica Infermiere (data assunzione 16/09/2023 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 9763 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | AREA BARI NORD – P.O. “S.Paolo” Bari – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura di “n° 30 Pinze apriflebo acciaio inox 20cm” per le esigenze rappresentate da varie UU.OO. e Servizi del P.O. “San Paolo”. C.I.G.:Z233C7FD43 |  |
| 9762 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Settembre 2023 di €47.793,80==. Elenco di Liquidazioni di €47.793,80==. |  |
| 9761 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso malattia rara vitto Settembre 2023 |  |
| 9760 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | D. P. - Autorizzazione al TRASPORTO (Tipo B) – per l’AUTOAMBULANZA ES425PX - dell’Associazione P.A. BARIUM ODV BARI con Sede Legale in Triggiano alla Viale Ezio Vanoni 56 C.F. 93520340725. |  |
| 9759 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | A.G.P. - Rettifica imputazione spesa D.D.G. n. 1359/2023. |  |
| 9758 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Settembre 2023, per €21.073,40==. Elenco di liquidazioni per €21.073,40==. |  |
| 9757 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL PERSONALE DSS12. MESE DI SETTEMBRE 2023. |  |
| 9756 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO DEL PERSONALE DSS12. MESE DI AGOSTO 2023. |  |
| 9755 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL PERSONALE DSS12. MESE DI LUGLIO 2023. |  |
| 9754 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | Determina di liquidazione per la fornitura di n. 1 Piattaforma Stabilometrica Vestibolare per l'ambulatoio di otorino presso il Poliambulatorio Casa della Salute San Paolo- DSS Bari - CUP D32C20000060006- CIG 88897158E2 - Ditta AL.CA. BIOMEDICA SRL- € 13.139,40 i.i. |  |
| 9753 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | DSS12 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE. RETTIFICA. |  |
| 9752 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | Giudice di Pace di Bari (giudizio R.G. n. 2341/2019). Determinazioni. Spesa complessiva € 3.740,28 |  |
| 9751 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da gennaio a luglio 2023 (n. 3 utenti per il 1^ 30%) € 31.606,05= (trentunomilaseicentosei/05). |  |
| 9750 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alla mensilità da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 65.539,64= (sessantacinquemilacinquecentotrentanove/64). |  |
| 9749 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Integrazione Agosto 2023, per €60,60==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €60,60==. |  |
| 9748 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Settembre 2023. |  |
| 9747 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 25.170,13 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2023. |  |
| 9746 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Agosto 2023 |  |
| 9745 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | SPESAL AREA NORD Convegno Nazionale dal titolo “Oltre la Rete – Salute e sicurezza nella pesca professionale – 28/09/2023”. Affidamento forniture di beni e servizi ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. Integrazione ai fini contabili. |  |
| 9744 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | DSS12 Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 alla ditta La Nuova Sanitaria di Semeraro Amedeo della fornitura di un carrello servoscala necessario ad un assistito residente nel DSS n. 12 per euro 7.280,00 iva 4% inclusa. Smart Cig Z683CE22E2 |  |
| 9743 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | Distretto Socio Sanitario Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. |  |
| 9742 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | DSS 11 - concessione benefici comma 3 art. 3 legge 104/92. |  |
| 9741 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 8099/2018 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 676/2022. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 6.954,17. |  |
| 9740 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE VALENZANO”. |  |
| 9739 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “Gioia Soccorso –O.d.I. Gruppo di Protezione Civile”. |  |
| 9738 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 9737 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 |  |
| 9736 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Procedura ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di sostituto osseo ceramico di diverse forme e dimensioni per le esigenze dell’U.O.C. di Ortopedia del P.O. Di Venere - - Aggiudicazione- Smart cig: Z063C6006D |  |
| 9735 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b ) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di Dipiridamolo (ATC B01AC07) occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere- SMART CIG: Z9D3CE2F35 |  |
| 9734 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente Gestore “ Casa Serena S.r.l.” . Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi da gennaio a luglio 2023, per l’importo di € 53.194,20= (cinquantatremilacentonovantaquattro/20). |  |
| 9733 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50 comm.1 lett. b) del D.lgs n.36/2023, della fornitura di sensori per entropia per le necessità delle U.O. di Anestesia e Riamimazione del Presidi Ospedalieri San Giacomo di Monopoli e Santa Maria degli Angeli di Putignano del Smart CIG Z863CE98C8 |  |
| 9732 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 della fornitura di materiale di consumo per un sistema per l’analisi dei potenziali evocati audiometrici in dotazione alla U.O. Otorinolaringoiatria Smart Cig Z343CE8E72 |  |
| 9731 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075.
Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di cittadini (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Agosto 2023, per l’importo complessivo di €82.963,62== (€Ottantaduemilanovecentosessantatre,/62). Elenco di Liquidazioni di €82.963,62==.
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| 9730 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | P.O. S. MARIA DEGLI ANGELI DI PUTIGNANO - Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute ad Agosto 2023. |  |
| 9729 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | Validazione timbrature ALPI di Aprile 2023 e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo dell'ufficio di Coordinamento Aziendale ALPI - Ottobre 2023 |  |
| 9728 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €187.275,40=. |  |
| 9727 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | DSS14: liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il mese di agosto 2023, in favore di dipendenti del Dss14. Importo: € 746,63 |  |
| 9726 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese sostenute dal 01.06.2023 al 30/06.2023 |  |
| 9725 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale Luglio 2023 |  |
| 9724 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale mese giugno 2023 |  |
| 9723 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI AGOSTO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 721.373,37=. |  |
| 9722 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 2-DDPS “LISTA DI LIQUIDAZIONE FATTURE CT REGIONALI GIU+LUG+AGOSTO 2023”. IMPORTO COMPLESSIVO €59.052,28. |  |
| 9721 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD. ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 2-DDPS-XR “LISTA DI LIQUIDAZIONE FATTURE CT XREG MESI FEB/GIU/LUG/AGO 2023”. IMPORTO COMPLESSIVO €29.119,14. |  |
| 9720 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | DSS14: Liquidazione con Elenco di liquidazione in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel periodo maggio-settembre 2023- Importo totale liquidato € 206.537,03 |  |
| 9719 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | P.O. Bari Sud – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 8488 del 12/09/2023, Determina di liquidazione, MEDIANTE FONDI FESR 2014-2020, di Colonna Video per Isteroscopia e relativi accessori occorrente alla UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2023-3-ULSA0302. |  |
| 9718 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” Molfetta. Rendicontazione delle spese postali effettuate con l’affrancatrice mod. FP OPTIMAIL, matricola n. 572950, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50021354-002 ubicata presso la Direzione Amministrativa – 3° Trimestre 2023.
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| 9717 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI AGOSTO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 228.433,28=. |  |
| 9716 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI AGOSTO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 455.419,66=. |  |
| 9715 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI AGOSTO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.772.656,02=. |  |
| 9714 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI AGOSTO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 671.318,00=. |  |
| 9713 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a giugno 2023, per un importo complessivo di € 46.112,46= (quarantaseimilacentododici/46). |  |
| 9712 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075.
Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di cittadini (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Luglio 2023, per l’importo complessivo di €80.837,89== (€Ottantamilaottocentotrentasette,/89). Elenco di Liquidazioni di €80.837,89==.
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| 9711 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Puglia Medical s.r.l. come da Elenco di Liquidazione n. 2023-9-ULSA0303 Smart CIG Z8A39AB191 |  |
| 9710 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA – PROGRAMMA F.E.S.R. 2021-27 - “LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA UNITÀ DI MEDICINA PROTETTA AL 6° PIANO – ALA OVEST – OSPEDALE SAN PAOLO DI BARI”
CUP: D99J21014870006 CIG: 9727148875
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN FAVORE DI COSTRUZIONI MURGOLO S.R.L. |  |
| 9709 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | Tribunale di Trani – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 3545/2020 promosso c/ASL BA. Liquidazione e pagamento CTU. Spesa complessiva pari ad € 738,44. |  |
| 9708 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 della manutenzione ordinaria programmata (anno 2023) ON SITE da eseguirsi sull’impianto HVAC e di raffreddamento apparati presso il reparto di risonanza magnetica del P.O. San Giacomo – Monopoli (BA- alla ditta ITEL Telecomunicazioni srl P.I. 02954150724 con sede legale in Via A. Labriola,39 (z.i.) Ruvo di Puglia (BA). ZCC3CE6704 |  |
| 9707 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | – Richiesta disponibilità ad assumere incarico professionale ai sensi dell’art.50 del DL 36/2023 per lo scorporamento della piscina terapeutica facente parte della consistenza della struttura in Toritto (BA) censita in Catasto Fabbricati al Fg. 4 P.lla 313 Sub. 1 |  |
| 9706 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | P.O. “San Giacomo” Monopoli – Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33 comma 3 L. 104/92 – Cumulo. |  |
| 9705 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Fondi FESR 2014 - 2020 - Liquidazione in favore della ditta Am - Next srl per la fornitura di una colonna video per laparoscopia destinata alla U.O.C. Ostetricia e Ginecologia, come da Elenco di Liquidazione 2023-8-ULSA0303. CIG 916041773E. CUP D32C20000080006. |  |
| 9704 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta LINE SRL per la fornitura e posa in opera di arredi occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2023-14-ULSA0302. |  |
| 9703 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da gennaio a luglio 2023, per l’importo complessivo di € 318.754,04 (trecentodiciottomilasettecentocinquantaquattro/04). |  |
| 9702 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta TECNOSOLUZIONI S.R.L. per la fornitura di “letti per terapia intensiva” occorrenti alla UOC di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2023-13-ULSA0302. |  |
| 9701 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione Utenze energia elettrica- Elenco di Liquidazioni ES 2023 – 51-AGT di € 38.910,55 – EDISON ENERGIA SPA |  |
| 9700 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | P.O. Di Venere – Rettifica Determinazione Dirigenziale di liquidazione n.5630 del 06/06/2023, in favore della ditta PHILIPS per la fornitura di n.1 “Angiografo ad uso vascolare completo di accessori” occorrente alla U.O.C. di Cardiologia del Presidio Ospedaliero Di Venere. |  |
| 9699 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 9698 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: P.A. Croce Santa Maria ONLUS, per un importo complessivo di € 401,98. Periodo: luglio 2023. |  |
| 9697 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: P.A. Croce Santa Maria ONLUS, per un importo complessivo di € 1.704,04. Periodo: luglio – agosto – settembre 2023. |  |
| 9696 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i “Lavori di ripristino e manutenzione del compressore marca “Ceccato” a servizio degli impianti acs e riscaldamento siti presso la Centrale Termica del presidio ospedaliero “Di Venere” di Bari-Carbonara – ditta MASSARO SRL - CIG: Z813CDE016 |  |
| 9695 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.54 - Lavori di “Adeguamento dell’immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47”. Saldo oneri di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
CUP D94E17000300006 CIG Z5B342BE29 |  |
| 9694 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di “Rifunzionalizzazione vecchio presidio ospedaliero per riconversione in PTA di Ruvo di Puglia”. Approvazione SAL n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
CUP D51B19000170006 CIG 88174630A8 |  |
| 9693 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | AGT – MANU: Determina di presa atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 delle opere edili per manutenzione, riqualificazione e tinteggiatura bussole c/o Farmacia Territoriale Ex Cto – Bari alla ditta Costruzioni Frangia srls P.I. 08446890728 con sede legale alla Strada della Marina in Bari - 700126. CIG: Z813CD3095 |  |
| 9692 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.500,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES-2023-48 in favore della ditta Raffaele Francesco Autocarrozzeria per lavori sull’autovettura EV614ZZ |  |
| 9691 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | Lavori di “Rifunzionalizzazione del vecchio Ospedale di Ruvo di Puglia per riconversione in P.T.A. – C.so Piave, 80 – 70037 – Ruvo di Puglia”.
CUP: D51B19000170006 - CIG: 88174630A8
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| 9690 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8654 DEL 18.09.2023 AVENTE AD OGGETTO “LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AM NEXT SRL (COD CIG 916041773E)PER LA FORNITURA DI N. 1 COLONNA VIDEO PER ISTEROSCOPIA , DESTINATA ALLA UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. S. PAOLO, COME DA FASCICOLO ELETTRONICO A_ELE-I-00-2023-24918. SPESA EURO 279.518,25=I.I. (FONDI FESR)”. |  |
| 9689 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 3745/2021 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 1772/2023. Spesa complessiva pari ad € 1.167,30. |  |
| 9688 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | DSS2: RENDICONTAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFERIORI AD € 40.000,00 DA LUGLIO A SETTEMBRE 2023. |  |
| 9687 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ REACT S.R.L. PER L’IMPORTO DI € 3.127,00=, RELATIVO ALL’ AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA SPECIALISTICA IN FAVORE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DELL’ASL BARI. |  |
| 9686 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Agosto 2023. |  |
| 9685 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture Auxilium Soc. Coop. Sociale (P. Iva 01053600761) per il “Servizio di assistenza domiciliare a media ed alta intensità/complessità assistenziale” relativa ai mesi di Luglio /Agosto 2023. CIG 780436B40.
Provvedimento n. ES 2023-4-DSS5-ELENCO SCADENZA PER LIQUIDAZIONE FATTURA N.570/E2023 DEL 18/08/2023 e N. 626/E2023 IMPORTO TOTALE € 44.553,73. ELENCO LIQUIDAZIONI DEL 18/10/2023
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| 9684 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | A.G.P. - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex artt. 50, comma 1, lett. b) e 76, comma 2, lett. b), punto 2), del D. Lgs. n. 36/2023. FORNITURA DISPOSITIVI NARIDEK. CIG: Z943C69192
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| 9683 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | A.G.P. - Fornitura farmaci PHT SEGLUROMET (Etformina/Ertuglifozin) vari dosaggi - ATC A10BD23 AIC 046343113 046343253 e CASODEX (Bicalutamide) vari dosaggi - ATC L02BB03 AIC 031113018 031113020. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023 |  |
| 9682 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2023 – CASSA ECONOMALE N. 224. Richiesta del reintegro del Fondo. |  |
| 9681 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di AGOSTO 2023 – CASSA ECONOMALE N. 224. |  |
| 9680 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di LUGLIO 2023 – CASSA ECONOMALE N. 224. |  |
| 9679 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di GIUGNO 2023 – CASSA ECONOMALE N. 224. |  |
| 9678 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | COORDINAMENTO 11: Procedura telematica EmPulia FE 002604 per l’affidamento della fornitura di Stabilizzatore pelvico T-Pod responder (fratture di bacino) per il S.E.T.118- Annullamento procedura di gara in autotutela.
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| 9677 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Cod. MIRWEB A0912.5 - Affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione “Rifunzionalizzazione vecchio ospedale di Ruvo di Puglia per riconversione in P.T.A”. Liquidazione Secondo acconto per per i servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.
CUP D51B19000170006 CIG 7906681F8E |  |
| 9676 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 Cod. MIRWEB A0912.51 - - “Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. "S. Maria del Piede" di Gravina in Puglia. Interventi per la rifunzionalizzazione del P.0.” – Saldo oneri di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
CUP D81E14002010006 CIG 8101590B8E |  |
| 9675 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SISP AREA NORD. Rimborsi ad utenti per prestazioni sanitarie non effettuate periodo giugno-settembre 2023. |  |
| 9674 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9255 DEL 06/10/2023. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 228.431,57 =. |  |
| 9673 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS DI MELFI” (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI MAGGIO E AGOSTO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 45.463,44=. |  |
| 9672 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.646,08= |  |
| 9671 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al periodo di settembre 2023 per l’importo complessivo di €.13.502,00=. |  |
| 9670 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per il mese di settembre 2023 per complessivi €.4.095,50=; |  |
| 9669 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | DSM Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al periodo di settembre 2023 per l’importo di €.239.948,82=. |  |
| 9668 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | DSS 4- Altamura- Liquidazione fattura da fascicoli di liquidazione n. 43588 e n. 71352 del 17/10/2023 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nei mesi di GIUGNO e LUGLIO 2023 CIG.7804362B40- Importo totale liquidato € 74.551,94# |  |
| 9667 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) relative al periodo di giugno-luglio-agosto 2023 per l’importo di €.124.921,55=. |  |
| 9666 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2023. € 8.435.072,41. |  |
| 9665 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2023. € 1.822.361,32. |  |
| 9664 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al mese di maggio-giugno-luglio-agosto 2023, per complessivi €.16.122,84 |  |
| 9663 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD. “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 6-DDPN”. IMPORTO COMPLESSIVO €50.066,89. |  |
| 9662 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “C.A.S.T.” Assisi ONLUS di Assisi (PG) relative al periodo di giugno-luglio-agosto 2023 per complessivi €.3.303,80. |  |
| 9661 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. OASI 2 SAN FRANCESCO” di TRANI (BAT) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “Controvento” sita in Trani (BAT) relative al periodo di giugno 2023 per complessivi €.511,88. |  |
| 9660 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB), per il periodo agosto 2023, per complessivi €.6.993,00=. |  |
| 9659 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari – CRAP Dedicata-relative al periodo di giugno-luglio-agosto, per l’importo di €.192.175,65=. |  |
| 9658 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | D.S.S. di Bari: Revoca istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. per il dipendente le cui generalità sono riportate nel file allegato non soggetto a pubblicazione per motivi di privacy. |  |
| 9657 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’ASSOCIAZIONE IL PORTO ONLUS con sede in Moncalieri (TO), relative al periodo di giugno 2023, per complessivi €.2.984,70. |  |
| 9656 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “ASSOCIAZIONE COMUNITÀ INCONTRO ONLUS” di Amelia (TR) relative al periodo di giugno-luglio-agosto 2023 per complessivi €.6.091,14. |  |
| 9655 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio nel servizio di C.A dr. ssa MANGIERI ALESSIA a far data dal 15/12/2023 |  |
| 9654 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | Distretto Unico di Bari - Rimborso ticket per prestazione non eseguita. Importo rimborso € 15,36. |  |
| 9653 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD. “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 5-DDPN-XR”. IMPORTO COMPLESSIVO €25.454,53. |  |
| 9652 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | DSS Uno- Molfetta/Giovinazzo, L.R. 12/2005 rimborso spese a pazienti affetti da Malattie Rare. Importo liquidato €.460,63. |  |
| 9651 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.1.496,50. |  |
| 9650 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | A.G.R.U.. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di OTTOBRE 2023. Spesa complessiva €.=21.652,93= |  |
| 9649 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2023. Spesa complessiva €.1.460.664,82 |  |
| 9648 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME. |  |
| 9647 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Luglio 2023 |  |
| 9646 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Settembre 2023. |  |
| 9645 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative al periodo di agosto 2023 per l’importo di €.308.887,64=. |  |
| 9644 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari, relative al periodo di agosto 2023 per l’importo di €.233.093,02=. |  |
| 9643 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | INSERIMENTO DI MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA INTEGRATA "LA PERLA" DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA - ART. 48 R.R. 4/2007 |  |
| 9642 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | INSERIMENTO MINORE IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA (INTEGRATA) ART.48 R.R. 4/2007 "I GERMOGLI", SITA IN BARLETTA, CONSORZIO METROPOLIS, COME DA AUTORIZZAZIONE PROT.123976/2023 DEL 04/10/2023 |  |
| 9641 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorsi R.G. n. 10518/2021, n. 9235/2021, n. 4712/2022 promossi c/ASL BA. Esecuzione sentenze n. 3488/2022, n. 3372/2022 e n. 42/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 10.952,15. |  |
| 9640 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | Distretto Unico di Bari - Rimborso ticket per utente per errato pagamento. Importo rimborso € 20,66. |  |
| 9639 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | DSS 12 - Fornitura urgente di “Cartucce modulari dispensatrici di etichette con codice colore identificativo farmaci con supporto Dispenser” occorrenti alla Sala Operatoria del P.T.A. di Conservano. Spesa complessiva € 750,30=(Iva al 22% inclusa). SMART CIG Z2E3CC437D |  |
| 9638 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | DSS 12 - Rettifica Determinazione Dirigenziale n° 7275 del 12/07/2023 per corretta attribuzione del Conto Economico. |  |
| 9637 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | DSS 12 - Acquisto urgente materiale di consumo “Umidificatori monouso pre-riempiti con acqua sterile completi di raccordo adattatore” indispensabili per il regolare funzionamento dell'impianto gas medicinali - U.O.C. Cure Palliative di Monopoli. Importo € 397,48= (IVA 22% inclusa). CIG Z033CABD70 |  |
| 9636 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Agosto 2023.- |  |
| 9635 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. |  |
| 9634 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. |  |
| 9633 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata per la dispensazione di ausili per diabetici. Giugno 2023. |  |
| 9632 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | Concessione permessi retribuiti di cui all'art. 33 comma 3 L.104/92 |  |
| 9631 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata, distribuzione per conto (DPC) degli Ausili Diabetici. Giugno 2023. |  |
| 9630 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | Area Bari nord- P.O. Corato - Congedo art. 42, D. lgs 26/03/2001, n. 151 dal 01/11/2023 al 31/12/2023 |  |
| 9629 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | D.S.S. n.4 - Liquidazione fatture emesse dalla ditta SHT Computers S.n.c. per la fornitura di n.1 stampante e del relativo materiale di consumo per il servizio CUP del P.T.A. di Altamura afferente al Distretto Socio Sanitario n.4 per un importo complessivo di € 1.964,20 IVA inclusa |  |
| 9628 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 76628/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 9627 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PHILIPS S.P.A. PER LA FORNITURA DI N.1 DEFIBRILLATORE PHILIPS HEALTSTART INTREPID. CIG: 89112915F7 |  |
| 9626 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | AGP - Procedura negoziata ex artt. 50, comma 1 lett. b) e 76, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n° 36/2023 per la fornitura di prodotti cosmetici - Aggiudicazione |  |
| 9625 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AM NEXT S.R.L. PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO (PINZE DA PRESA ISTEROSCOPISCHE) - CIG Z6E3B6453D. |  |
| 9624 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | D.S.S. N.5 Grumo Appula: Determina di rendicontazione acquisto di beni e servizi ex art. 76 co.2 lett.c, D. Lgs n. 36/2023 – Periodo dal 01.09.2023 al 30.09.2023 |  |
| 9623 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2023/4-DAMOLF - LIQUIDAZIONE MEDICI LAUREATI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO. |  |
| 9622 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti Srl (P. IVA 06235740724) relative al “Servizio Trasporto Disabili” nel mese di LUGLIO 2023. Lotto 4 - CIG 765892158C.
Fascicolo di liquidazione A_ELE-I-00-2023-60838 del 06/10/2023 di € 1.984,52.
Fascicolo di liquidazione A_ELE-I-00-2023-60844 del 06/10/2023 di € 1.323,01. |  |
| 9621 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta ANTINIA s.r.l. (P. Iva 04080160726) per il “Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere” effettuato presso le strutture distrettuali nei mesi di MAGGIO e AGOSTO 2023. CIG: 8622837E2F.
Fascicolo A_ELE-I-00-2023-60746 del 05/10/2023 di € 84,81.
Fascicolo A_ELE-I-00-2023-45059 del 03/10/2023 di € 53,97. |  |
| 9620 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | Area Bari Nord - Autorizzazione assistenza alle perone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e s.m.i |  |
| 9619 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – UOC SPESAL Area Sud Corso di formazione per studenti in “sicurezza sul lavoro” c/o l’ Istituto d’Istruzione Superiore L. Da Vinci - A. Agherbino sedi di Noci-Putignano e Istituto Superiore Statale “ Canudo-Marone-Galilei “ sedi di Gioia del Colle. |  |
| 9618 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Procedura ex art. 50 co. 1 lett. b) e 76 co. 2 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di Shunt Carotidei per le esigenze dell’U.O.C. Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere - Richiesta di offerta |  |
| 9617 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | Oggetto: Area Ospedaliera Bari – Sud – Fornitura, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, da parte della ditta Medtronic Italia s.p.a. s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Smart CIG Z663CDE1A2
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| 9616 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a ) del D. Lgs. n. 36/2023, per i lavori di sostituzione cartello ingresso Pronto Soccorso del P.O. di Molfetta per corretta viabilità – Grafica Gambacorta – CIG Z3B3CC374E |  |
| 9615 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b ) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di scopolamina (ACT A04AD01) da 1 MG, occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere - SMART CIG: Z673CDD623 |  |
| 9614 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 23700702 del 01/09/2023 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2023 – 9-INGCLIN del 16/10/2023.
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| 9613 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fatture n. 7200025268 del 02/08/2023 e n. 7200025279 del 04/08/2023 in favore della ditta OLYMPUS ITALIA SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2023 – 8-INGCLIN del 16/10/2023.
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| 9612 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 16/23/PA del 21/06/2023 in favore della ditta MEDICAL BROKING SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2023 – 7-INGCLIN del 16/10/2023.
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| 9611 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075.
Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di cittadini (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Giugno 2023, per l’importo complessivo di €76.916,77== (€Settantaseimilanovecentosedici,/77). Elenco di Liquidazioni di €76.916,77==.
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| 9610 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: – Fornitura ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b). di n. 2 kit Athena Monocells Solution per le necessità dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere – Smart cig ZC03CC893C |  |
| 9609 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell’art.50 comm.1 lett. b) del D.lgs n.36/2023, della fornitura di materiale per la manutenzione di apparecchiature sanitarie per urodinamica. Smart CIG: Z343CD401B |  |
| 9608 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato -Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di SETTEMBRE 2023. Spesa Complessiva € 784.773,00 |  |
| 9607 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di SETTEMBRE 2023. Costo complessivo € 1.035.572,08 |  |
| 9606 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M.7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di SETTEMBRE 2023.Spesa complessiva € 39.762,68 |  |
| 9605 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA
Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l per pubblicità del bando di gara e estratto avviso di gara relativi alla pubblicazione del bando di concorso per artisti finalizzato alla realizzazione di opere d’arte destinate all’abbellimento del Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano ai sensi della Legge 29.7.1949, n. 717 e s.m.i.
CUP: D67B14000530001 CIG:7960003247 |  |
| 9604 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione urgenti per l’isola ecologica presso il P.O. “san Giacomo” in Monopoli alla ditta P&P Appalti P.I. 02760560736 con sede legale alla Via Polibio, 73 in Taranto – 74121. CIG: Z113CDCEA5 |  |
| 9603 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Determina di liquidazione del periodo 01/03/2023 – 30/04/2023 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n.1815 del 18/12/2020, art. 4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”.
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| 9602 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell ‘affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione di porte ed infissi presso la struttura sita in Monte Laureto in Putignano (BA) –SER.D. Putignano– alla Ditta Cerberus srl P.I. 07637220729 con sede legale alla Via Coso Cavour, 97 in Bari – 70121. CIG: Z513CDCA53 |  |
| 9601 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. VITALE NICOLA A FAR DATA DAL 30.12.2023. |  |
| 9600 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. Manutenzione Elettromedicali - Servizio di assistenza e manutenzione hardware e software per il sistema gestionale informatico denominato “ITINERIS” installato presso il P.O. Di Venere e il P.O. San Paolo. Affidamento alla ditta 3M Italia S.r.l. - Periodo 01.02.2023 - 31.12.2023. |  |
| 9599 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MDICINA GENERALE DEL DR. MANCINI ARISTIDE A FAR DATA DAL 01.01.2024. |  |
| 9598 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA CAFARO CARMELA A FAR DATA DAL 01.01.2024. |  |
| 9597 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | OGGETTO: A.G.R.U. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Ottobre 2023. Spesa complessiva €.=106.630,29= |  |
| 9596 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA D'ALOISIO LAURA A FAR DATA DAL 01.01.2024. |  |
| 9595 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | AGRU-UOGAPC: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE D.M. 7/03/2006 - TRIENNIO 2021-2024 - CUP B34C2100002001 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2023. SPESA COMPLESSIVA€│ 32.950,08. |  |
| 9594 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | AGRU-UOGAPC: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE D.M. 7/03/2006 - TRIENNIO 2020-2023. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2023. SPESA COMPLESSIVA € 26.123,83. |  |
| 9593 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 9592 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | Concessione permessi retribuiti di cui all'art. 33 comma 3 L.104/92. |  |
| 9591 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2023 Spesa complessiva €. 186.691,32 |  |
| 9590 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | P.O. S. MARIA DEGLI ANGELI DI PUTIGNANO: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 8918 del 26/09/2023 - Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa a Luglio 2023. |  |
| 9589 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore di medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, come da Elenco di Liquidazione n. 2023-4-ULSA0306. |  |
| 9588 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | Prestazioni professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo luglio e agosto 2023. Importo € 15.604,00. |  |
| 9587 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo settembre 2023. Importo € 4.119,00. |  |
| 9586 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | AGRU – Determinazioni Dirigenziali n. 6907/2023 e n. 6909/2023 – Parziale rettifica. |  |
| 9585 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | Concessione permessi retribuiti di cui all'art. 33 comma 3 L.104/92 - Cumulo. |  |
| 9584 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | AGRU – Determinazione Dirigenziale n. 8496 del 12/09/2023. Rettifica
parziale. |  |
| 9583 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 140,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES-2023-47 in favore della ditta Raffaele Francesco Autocarrozzeria per lavori sull’autovettura EJ239LN. |  |
| 9582 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 9821/20. Liquidazione spese legali Sentenza n. 1360/2023. Spesa complessiva pari ad € 6.754,26. |  |
| 9581 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 di n. 12 interventi di pulizia e travaso acque reflue presso il Poliambulatorio sito al Viale Aldo Moro in Monopoli alla ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa snc con P.I. 04008130728 con sede legale alla Trav Priv. Prima di Viale europa, 2 in Bitonto 70032 (BA). CIG: Z5B3CCA9D2 |  |
| 9580 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 12733/21. Liquidazione spese legali Sentenza n. 1247/2023. Spesa complessiva pari ad € 5.836,48. |  |
| 9579 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 dei Lavori di riparazione stampanti presso reparto cardiologia del PO san Paolo, pianificazione familiare del PO di Triggiano, AGT del PO Di Venere, reparto medicina del PO Di Venere, reparto radiologia e cardiologia del PO Di Venere - Ditta SANCILIO evolution technology P.I. 08592740727 - CIG: ZCA3CC28E7 |  |
| 9578 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di tinteggiatura locali del servizio 118 in presso la sede sita in Casamassima alla ditta SELPA srl P.I. 06907070723 con sede legale alla Via G. Leopardi, 9 in Palagiano – 74019 Taranto. CIG: Z463CBA347 |  |
| 9577 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | A.G.T. - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei “lavori manutentivi per opere edili di ripristino ed impermeabilizzazione presso l’ingresso (corpo “B”) del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara” - Ditta ROGONDINO COSTRUZIONI SRL – CIG: Z1A3CB8AAC |  |
| 9576 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione da fabbro/falegname presso varie strutture della ASL BARI ( UU.OO. P.O. Monopoli, D.S.S. 12 Monopoli, Monte Laureto,SERD, Gioia del Colle, Polignano a Mare, Rutigliano) alla ditta P&P Appalti P.I. 02760560736 con sede legale alla Via Polibio, 73 in Taranto – 74121. CIG: ZEA3CB29C8 |  |
| 9575 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.037,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15306 del 27/06/2023 in favore della ditta Officina N. Di Masi srl per lavori sulle autovetture EP300FH, FD695Y e EL811YM |  |
| 9574 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 5.756,12. Periodo: agosto 2023. |  |
| 9573 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | DSS 10 - LIQUIDAZIONE T.A.R.I. COMUNE DI CAPURSO ANNO 2019 PER € 1.029,00. |  |
| 9572 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | DSS9 - Liquidazione rimborso chilometrico al personale dipendente per il trimestre Luglio, Agosto e Settembre 2023 |  |
| 9571 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 683,79. Periodo: agosto 2023. |  |
| 9570 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | U.O.S.V.D della NPIA Area Centrale e Autismo – Liquidazione in favore della Ditta Centro Didattico Nuova Puglia S.r.l. per l’acquisto di arredi destinati alla Npia sede centrale di Bari per la somma complessiva di € 15.191,00 Iva esclusa. |  |
| 9569 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di Agosto 2023 ed integrazioni mesi precedenti |  |
| 9568 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Zoll Medical S.r.l. per noleggio defibrillatore indossabile disposto nei confronti di assistiti afferenti all'area territoriale del Dss14 |  |
| 9567 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI OTTOBRE 2023 |  |
| 9566 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di AGOSTO 2023 cassa 207. |  |
| 9565 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di LUGLIO 2023 cassa 207. |  |
| 9564 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi agosto 2023 |  |
| 9563 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | S.E.T. 118 – Centro di Formazione per l’Emergenza Acquisto materiale didattico per gli eventi formativi 2 semestre anno 2022.
Determina Dirigenziale n. 9365 del 10.10.2023 - Precisazioni - |  |
| 9562 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | A.G.P. - Implementazione del servizio di vigilanza armata presso il Pronto Soccorso del P.O. di Monopoli, in favore della mandataria Vedetta 2 Mondialpol S.p.a., con un’ulteriore unità, per il periodo 15/10/2023 – 31/01/2024 |  |
| 9561 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | AGP - Determina di aggiudicazione alimenti a fini medici speciali Settembre 2023 |  |
| 9560 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.350,00 come da elenco di liquidazione n. ES-2023-49 in favore della ditta Raffaele Francesco Autocarrozzeria per lavori sull’autovettura EZ094YP |  |
| 9559 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Residenza Santa Rita” RSSA in Cellamare (BA). Ente gestore Società “Residenza Santa Rita S.r.l.” autorizzata ex art. 66 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da giugno ad agosto 2023 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006 s.m.i), per un importo totale di € 18.464,56= (diciottomilaquattrocentosessantaquattro/56). |  |
| 9558 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di Agosto 2023. |  |
| 9557 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Lima Corporate di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: Z723CD8BA5. |  |
| 9556 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a ) del D. Lgs. n. 36/2023, per i lavori di scavo e ripristino pavimentazione per sostituzione tronco fognario presso la Farmacia di Terlizzi – Savino Nunzio Costruzioni e Appalti – CIG ZEE3CBBDEE |  |
| 9555 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Fornitura stampati per Ispettorato Micologico |  |
| 9554 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Zimmer Biomet Italia srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: Z2A3CD88E8. |  |
| 9553 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a ) del D. Lgs. n. 36/2023 per riparazione macchina del ghiaccio U.O. di Chirurgia del P.O. “ Don Tonino Bello “ di Molfetta – Ditta Erre Effe Technical Care – CIG Z973CCC8B3 |  |
| 9552 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Fornitura modulistica di servizio |  |
| 9551 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Ortobiodue srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: Z593CD8001. |  |
| 9550 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud P.O. "Di Venere"- P.T.A. "Fallacara": liquidazione indennità accessorie Luglio 2023 |  |
| 9549 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Acquisto attrezzatura sanitaria per ambulatorio SPESAL |  |
| 9548 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | DSS9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - Importo complessivo € 3.887,10. |  |
| 9547 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Competenze per funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. 50/2016, esercizio finanziario 2023 |  |
| 9546 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore dei medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 7 -ULSA0303 |  |
| 9545 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Liquidazione competenze accessorie ex art. art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 mese di Agosto 2023 e residui mesi precedenti - UOC Medicina Penitenziaria |  |
| 9544 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Determina di liquidazione per la fornitura di n. 1 Lavendoscopio per l'ambulatorio di otorino presso il Poliambulatorio Casa della Salute - San Paolo Bari- P.O.R. Puglia 2014-2020, fondi FESR, intervento A0912.237, progetto O.R.L. - CUP: D32C20000060006, CIG 88895787D4 - Ditta NUOVA FARMEC - € 20.130,00 i.i. . |  |
| 9543 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Competenze per funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. 50/2016, esercizio finanziario 2023. |  |
| 9542 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di n. 1 Televisore LG da 50 pollici e n. 1 Televisore Samsung da 55 pollici necessari alla U.O.C. di Ortopedia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari - Smart Cig: ZEE3C26F64 – Rettifica.
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| 9541 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | U.O.S.V.D di NPIA Area Centrale e Autismo - Congedo Straordinario ex Art. 42 c. 5 del DGLS n. 151/2001 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del Dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 9540 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) con sede legale in Modugno (BA) alla Via Tirreno n. 12. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle ricevute inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2023 di € 6.277,80= (seimiladuecentosettantasette/80). |  |
| 9539 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO SEDE DELLA MEDICINA DI GRUPPO "PROMOTEO" - NOCI - DEI DOTT.RI: DE TOMMASI FRANCESCO, LIPPOLIS FRANCESCO PAOLO, IZZO CARLO, MIRAGLINO VALENTINA, CESAREO MADDALENA, LIVRANO FRANCESCO E INTINI ELISABETTA - PLS. |  |
| 9538 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Line s.r.l. come da Elenco di Liquidazioni n. 2023-6-ULSA0303 Smart CIG Z70365061D |  |
| 9537 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | DSS BARI - Determina di rendicontazione acquisti ex art. 36 D.Lgs. 50.2016 - Periodo luglio - settembre 2023 |  |
| 9536 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 2.208,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. ES-2023-53 in favore della ditta Autostile di Ruccia srls per lavori sulle autovetture GG075BB, EV611ZZ, GE799SZ, FD909AD |  |
| 9535 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.159,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. ES-2023-52 in favore della ditta GDP Service di Marangelli E.R.&C. per lavori sulle autovetture GG483WE, GG071BB, GD746CR, GG068BB, DK536KR, GG066BB, EZ094YP, GG488WE. |  |
| 9534 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.091,90 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. ES-2023-51 in favore della ditta Morea Matteo Pneumatici per lavori sulle autovetture CV192LF, GE802SZ, EV609ZZ, EV611ZZ, EV613ZZ, EV604ZZ, EV607ZZ, EV614ZZ, EV603ZZ, EV610ZZ, EV605ZZ, GJ592JG, GK333YZ, EV602ZZ, CV862LB. |  |
| 9533 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 585,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES-2023-50 in favore della ditta Morea Matteo Pneumatici per lavori sulle autovetture GE800SZ, GE796SZ, GE798SZ, EP118MT, EV608ZZ, CK409RG |  |
| 9532 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD. “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 4-DDPN-XR” . IMPORTO COMPLESSIVO €22.191,34. |  |
| 9531 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 780,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2023. |  |
| 9530 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.615,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2023. |  |
| 9529 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Tribunale di Bari, proc. penale n. 16687/2014 R.G.N.R. – n. 15414/2015 RGGIP Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 4.467,06. |  |
| 9528 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Agosto 2023. |  |
| 9527 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione edile urgente presso la rampa carrabile del PPA di Triggiano e percorsi interrati presso il P.O. “Di Venere” in Bari alla ditta Ignazio Gadaleta srl P.I. 07924380723 con sede legale al Vico Eroi di Cefalonia, 8 Z.I. – Ruvo di Puglia (BA) CIG: Z113CD0992 |  |
| 9526 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | DSS3- Determina di Liquidazione per la fornitura di n. 2 carrelli d'emergenza presso il PTA di Bitonto- ditta SPACE SRL- € 11.614,40 |  |
| 9525 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | A.G.T. - MANU: lavori di riparazione video citofono presso il C.S.M. di Casamassima (BA) – D.S.S.13. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 -- Ditta FAL di Francesco Antonio Lategola - CIG: ZA83CC6750. |  |
| 9524 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi su chiamata per la manutenzione ordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) presenti nelle strutture della asl bari afferenti ai DD.SS.SS. 1,3,6,8,9 guardie mediche, CSM, EX CTO e PP.OO. di Molfetta. San Paolo, “Di Venere” PTA di Bitonto – SETTEMBRE 2023 - alla ditta Perrone Global Service P.I. 03849260728 con sede legale alla Viale Cadorna,11 70033. CIG: Z6E3CCF589 |  |
| 9523 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 13.245,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2023. |  |
| 9522 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 8.630,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2023. |  |
| 9521 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 352,80. |  |
| 9520 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | DSS9 - Rimborso spese in favore di un assistito in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare - Importo totale € 1043,64. Periodo: da gennaio a dicembre 2022.
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| 9519 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file allegato non pubblicato per motivi di privacy. |  |
| 9518 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Settembre e Ottobre 2023 |  |
| 9517 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Simone-Calabrese, ente gestore Con Noi Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2023 per l’importo complessivo € 62.473,54= (sessantaduemilaquattrocentosettantatré/54). |  |
| 9516 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale amministrativo di back-office. Liquidazione del mese di AGOSTO 2023. |  |
| 9515 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file allegato non pubblicato per motivi di privacy.
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| 9514 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | OGGETTO: DSS4 Liquidazione prestazioni aggiuntive periodo giugno-dicembre 2022 |  |
| 9513 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO VACCINOTERAPIA OTTOBRE 2023 |  |
| 9512 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file allegato non soggetto a pubblicazione per motivi di privacy. |  |
| 9511 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | DISTRETTO S.S. DI BARI - CANONE LOCAZIONE OTTOBRE 2023 MALATTIA RARA |  |
| 9510 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5.000,00 Euro ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 per “riparazioni urgenti impianti elevatori presso le UU.OO. del P.O. di Putignano (BA)” Ditta Euro Ascensori Service srl – CIG: Z293CBB00D. |  |
| 9509 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | OGGETTO : DSS 13. Liquidazione fatture in favore della ditta Donato Trasporti s.r.l. relative al Servizio Trasporto Disabili -nella misura del 90% come da nota Prot. 70828/2023 della Direzione Amministrativa Asl Bari- così come risultante da Elenco di liquidazione n.1 del 25.09.2023,
per un importo complessivo di €.18.454,96=. - CIG 7658924805 |  |
| 9508 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 6 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 9507 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art. 76 co.2 lett. c) del D.Lgs. 36/2023
Periodo dal 01/09/2023 al 30/09/2023
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| 9506 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL della somma complessiva di €. 10.221,09 per il Servizio trasporto disabili reso presso i Centri Riabilitativi della Provincia di Bari, e presso il Centro OSMAIR di Laterza, nel mese di LUGLIO 2023. |  |
| 9505 | 13/10/2023 | 13/10/2023 | OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLALEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 9504 | 13/10/2023 | 13/10/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.778,67# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 9503 | 13/10/2023 | 13/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto il 30.06.2023 e del Certificato di Pagamento della rata n. 37.
Integrazioni e chiarimenti.
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| 9502 | 13/10/2023 | 13/10/2023 | Coordinamento 118: Affidamento della fornitura di piastre Adulte / Pediatriche per defibrillatori Comen S8 in dotazione sulle ambulanze -Sanitaservice ASL BA - Delibera n.2028 del 11.10.2023 - Precisazioni - |  |
| 9501 | 13/10/2023 | 13/10/2023 | UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 32.243,88=. |  |
| 9500 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di agosto 2023. Progetto raccolta sangue. |  |
| 9499 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” cumulabilità permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 9498 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | P. O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Presa d'atto della fornitura di solfato di calcio ricristallizzato antibiotabile per le necessità della U.O. di Ortopedia Protesica. Smart Cig Z3D3CD4965 |  |
| 9497 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI LUGLIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 344.846,32=. |  |
| 9496 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 9495 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore di medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza del P.O. Di Venere, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 12-ULSA0302 di €4.600,00. |  |
| 9494 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023, della fornitura e posa in opera di arredi per le esigenze della U.O.C. Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale Asl Bari. Smart Cig ZA63C6ECB4 |  |
| 9493 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 9492 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | OGGETTO: DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di settembre 2023. Importo di €.2.212,73= |  |
| 9491 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) per il periodo giugno luglio 2023, per l’importo di €.144.951,35= |  |
| 9490 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRAELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al periodo di giugno-luglio-agosto 2023 per complessivi €.9.950,28= |  |
| 9489 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ADA CESCHIN PILONE-IST.MED.PSICO di Venosa (PZ), relative al periodo giugno-luglio-agosto 2023 per l’importo di €.53.136,44= |  |
| 9488 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | DSS10–CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO |  |
| 9487 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | DSS10 – CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO |  |
| 9486 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio nel servizio di C.A dr. SOZZI IACOPO a far data dal 10/12/2023 |  |
| 9485 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Agosto 2023. Totale spesa € 3.784,00. |  |
| 9484 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio nel servizio di C.A dr. ssa MEZZAPESA FRANCESCA a far data dal 1/11/2023 |  |
| 9483 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Aprile 2023. Totale spesa € 1.620,00. |  |
| 9482 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | DSS9: Liquidazione delle fatture n. LV23000608 del 26/06/2023 e n. LV23000612 del 26/06/2023 emesse dalla Ditta: "Zoll Medical Italia S.r.l.". Totale importo liquidato: € 12.152,40 (IVA al 4% inclusa). Elenco di liquidazione ES 2023- 8- DSS9. |  |
| 9481 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | DSS 5 –PROROGA CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011- ISTANZA PROT N.168/2023 del 09/10/2023
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| 9480 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023 per la fornitura di n. 4 kit Media Set DNP DS820 (8x12) SD presso l’U.O.S.V.D. di Oculistica del P.I. di Terlizzi. C.I.G. Z7A3CC6C90. Decisione di contrarre ex art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023. |  |
| 9479 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) per l’importo di €.416.263,00 |  |
| 9478 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore di ANGSA Bari – Centro Enrico Micheli per complessivi €.11.000,00= |  |
| 9477 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a r.l. di Molfetta (BA) relative al periodo giugno- luglio e agosto 2023 per l’importo di €.785.462,31= |  |
| 9476 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ADA CESCHIN PILONE-IST.MED.PSICO di Venosa (PZ), relative al periodo maggio 2023 per l’importo di €.17.904,67= |  |
| 9475 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo settembre 2023. Importo 4.576,05. |  |
| 9474 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e s.m.i. - Istanza prot. 77226/2023. |  |
| 9473 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa al periodo di giugno-luglio-agosto 2023 per l’importo complessivo di €.3.465,00; elenco di liquidazione ES 2023-31-DSM. |  |
| 9472 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al periodo di giugno-luglio-agosto 2023 per l’importo di €.159.656,87=; elenco di liquidazione ES 2023-29-DSM. |  |
| 9471 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. relative al periodo di giugno-luglio-agosto 2023, per complessivi €.17.494,26 = elenco di liquidazione ES 2023-25-DSM |  |
| 9470 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. P.A.R.S. ONLUS” di Civitanova Marche (MC) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “Santa Regina” sita in Corridonia (MC) relative al periodo maggio-giugno-luglio-agosto 2023 per complessivi €.24.966,61; elenco di liquidazione ES 2023-30-DSM. |  |
| 9469 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore C.S.I.S.E. Coop. Soc. Onlus di Bari relative al periodo di giugno-luglio-agosto 2023, per l’importo di €.414.757,65= elenco di liquidazione ES 2023-28-DSM. |  |
| 9468 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al periodo di giugno-luglio-agosto 2023 per l’importo di €.416.863,38, elenco di liquidazione ES 2023-21-DSM |  |
| 9467 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa al periodo di giugno-luglio-agosto 2023 per complessivi €.100.054,06= elenco di liquidazione ES 2023-32 DSM. |  |
| 9466 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA Dott. LOSURDO GIAMPIETRO |  |
| 9465 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | A.G.R.U.- Dott.ssa Bega Elioda : Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 13 ora sett.li presso DDP SISP Area Metropolitana centro di prevenzione antitubercolare della ASL BA |  |
| 9464 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | Fornitura e posa in opera di un sistema di gestione code da installarsi presso la nuova area pre-triage del Pronto Soccorso del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta. Affidamento ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito con modifiche in L. n.120/2020. C.I.G. ZD53B04236. Liquidazione fattura. |  |
| 9463 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | DSM - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo parentale ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm. ii.. |  |
| 9462 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate - opzione donna - e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01/01/2024 della dipendente di cui all'allegato "File Privacy". |  |
| 9461 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Dicembre 2022. Totale spesa € 2.162,00. |  |
| 9460 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Novembre 2022. Totale spesa € 2.162,00. |  |
| 9459 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Giugno 2023. Totale spesa € 11.350,00. |  |
| 9458 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2023/1-DAMOLF - LIQUIDAZIONE MEDICI IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO. |  |
| 9457 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | D.P. Liquidazione compensi medico del lavoro titolare della Commissione Invalidi civili DSS 07 - BARI. Territorio di Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola . Periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023 - Importo € 8.376,00.
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| 9456 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 10- TRIGGIANO. Territorio di Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano. Periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023. Importo € 48.843,44 |  |
| 9455 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di sostituzione chiavi di arresto per ventilconvettori Reparto Malattie Infettive del P.O. di Altamura”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: Z273BF42DF |  |
| 9454 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 12.200,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES2023-42-AGT in favore della ditta Ceim srl per lavori di installazione scossaline metalliche di protezione finestre presso il P.O. Altamura |  |
| 9453 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | A.G.T. - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i “lavori di verifica anomalie dell”UPS a servizio del reparto di Medicina Nucleare e ripristino dell’impianto elettrico di alimentazione della Diagnostica 3 (Radiologia) presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta LFM S.P.A. – CIG: Z393CCAE62 |  |
| 9452 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Liquidazione Una Tantum a favore del’ erede come da nota protocollo 126089/2023. |  |
| 9451 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Fondi FESR 2014 - 2020 - Liquidazione in favore della ditta Hospital Scientific Consulting srl per la fornitura di un armadi per stoccaggio endoscopi disinfettati destinato al servizio di Endoscopia Digestiva, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 5 - ULSA0303. CIG 9160305AD0. CUP D32C20000070006. |  |
| 9450 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” di Triggiano, Ente Gestore “Hotel San Francisco Triggiano S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 58) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 30.112,46= (trentamilacentododici/46). |  |
| 9449 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | P.O. Bari Sud – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 7207 del 10/07/2023 relativa all’ Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di forbici bipolari occorrenti alla sala operatoria afferente alla UOC di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero Di Venere. SmartCIG: Z0F351357F
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| 9448 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore dei medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza del P.O. Di Venere, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 11-ULSA0302 per €9.540,00. |  |
| 9447 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore di medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza del P.O. Di Venere, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 10-ULSA0302 di €5.720,00. |  |
| 9446 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di Camici per protezione Radiologica e Collari per protezione da radiazione della tiroide occorrenti alla U.O.S.V.D. Screening Colon Retto Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero “Di Venere”, Smart Cig: ZBF3C98D2E. |  |
| 9445 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a giugno 2023, per l’importo complessivo di € 26.733,66= (ventiseimilasettecentotrentatre/66). |  |
| 9444 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Ortobiodue s.r.l. di device per le necessità della U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Smart CIG ZEC3CC9518 |  |
| 9443 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: – Fornitura ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b). di dispositivi protesici per le necessità dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere – Smart cig Z0D3CC8712 |  |
| 9442 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: – Fornitura ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b). di un Sistema di stimolazione transcatetere bicamerale MICRA per le necessità dell'U.O.C. di Cardiologia – UTIC del P.O. Di Venere – Smart cig Z9C3CC912E |  |
| 9441 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: – Fornitura ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b). di uno stent vascolare Boston EPIC per le necessità dell'U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere – Smart cig ZA93CC84FF
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| 9440 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | P.O. Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di trasporto feto per esame autoptico dalla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari all’ U.O. Anatomia Patologica dell’A.O.U. Policlinico di Bari, Smart Cig: ZC73CC7D65.
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| 9439 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore del medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 2 -ULSA0306 |  |
| 9438 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 9437 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l., con sede legale Via Carlo Perrone n. 5 - Bari. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per le fatture inerenti la mensilità di settembre 2023 per l’importo complessivo € 64.663,09= (sessantaquattromilaseicentosessantatre/09) |  |
| 9436 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Fondi FESR 2014 - 2020 - Liquidazione in favore della ditta Tecnomedica srl per la fornitura di un carrello per la gestione delle emergenze destinato al servizio di Endoscopia Digestiva, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 4 - ULSA0303. CIG 91603564E8. CUP D32C20000070006. |  |
| 9435 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023 della fornitura della specialità estera a base di Amiloride. Smart CIG Z323CC291D |  |
| 9434 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.- |  |
| 9433 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. |  |
| 9432 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta UNIMED SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Ecotomografo completo di sonde e stampante dedicata” per la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. della Murgia - Elenco di liquidazioni ES-2023-18-POMURGIA di €. 33.600,00=iva inclusa – CIG:98968692AA. |  |
| 9431 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Area Bari nord- P.O. Corato - competenze accessorie Luglio 2023 |  |
| 9430 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di distribuzione dei gas medicali del P.O. “Di Venere”, del P.T.A. di Ruvo di Puglia e del P.T.A. di Bitonto e degli interventi di manutenzione con movimentazione bombole di ossigeno del P.T.A. di Bitonto e del P.T.A. di Ruvo di Puglia, periodo dal 01.07.2023 al 31.07.2023 e dal 01.08.2023 al 31.08.2023.
Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI s.r.l. – CIG Z3A3CCF153. |  |
| 9429 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, D. lgs. n. 50/2016 derogato dall’art. 51 c. 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di distribuzione dei gas medicali del P.O. “Di Venere”, del P.T.A. di Ruvo di Puglia e del P.T.A. di Bitonto e degli interventi di manutenzione con movimentazione bombole di ossigeno del P.T.A. di Bitonto e del P.T.A. di Ruvo di Puglia, periodo dal 01.05.2023 al 31.05.2023 e dal 01.06.2023 al 30.06.2023.
Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI s.r.l. - CIG ZA13CCF0A7. |  |
| 9428 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di AGOSTO 2023 |  |
| 9427 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto afferente l’UOC Cure Palliative - mese di Agosto 2023 |  |
| 9426 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA SUD). Macchina Affrancatrice Poste Italiane SPA Modello NEOPOST 5400/0 matricola 114845 conto contrattuale 50011555-001 periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023. Rendicontazione 1° - 2° trimestre 2023 e richiesta reintegro fondo. € 4.631,60. |  |
| 9425 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | EDILIZIA SANITARIA - Lavori di “Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno – lavori urgenti di messa in sicurezza”.
CUP: D35F2100180006 - CIG: 8947595CF7
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| 9424 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione Utenze energia elettrica- Elenco di
Liquidazioni ES 2023 – 44-AGT di € 965.742,97 – EDISON ENERGIA SPA |  |
| 9423 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023. |  |
| 9422 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL “CENTRO PER LA SPERIMENTAZIONE ED APPLICAZIONE DI PROTESI E PRESIDI ORTOPEDICI – INAIL” DI VIGORSO DI BUDRIO (BO), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.238,17=. |  |
| 9421 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | DSS9 - Rimborso spese in favore di assistiti in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare - Importo totale € 567,36. Periodo: da gennaio a giugno 2023. |  |
| 9420 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 1.184,13. Periodo: Agosto 2023. |  |
| 9419 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 02 - RUVO.
Territorio di Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi . Periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023 - Importo €
63.223,92. |  |
| 9418 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 07 - BARI. Territorio di Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola . Periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023 - Importo € 57.239,76.
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| 9417 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | D.P. - Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 09 - MODUGNO. Territorio di Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic . Periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023 - Importo € 54.061,96.
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| 9416 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 5.859,50. Periodo: agosto 2023. |  |
| 9415 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | DSS9: Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: "Sharp Electronics Italia S.p.A.". Importo totale liquidato: € 517,62 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n. ES 2023- 9- DSS9. |  |
| 9414 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | CML PATENTI SPECIALI BARI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLEGIO MEDICO PERIODO III TRIMESTRE 2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.30.311,80 |  |
| 9413 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023 - Importo € 63.396,40.
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| 9412 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Volontari on the road”, per un importo complessivo di € 1.705,66. Periodo: agosto 2023. |  |
| 9411 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 12 - CONVERSANO. Territorio di Conversano, Monopoli, Polignano . Periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023 - Importo € 55.117,84.
|  |
| 9410 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | DSS9: Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 8995 del 27/09/2023. |  |
| 9409 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Dipartimento di Prevenzione - SISP Area Metropolitana. Richiesta rimborso prestazioni sanitarie non effettuate |  |
| 9408 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Dipartimento di Prevenzione - Sisp Area Sud - Rimborsi per prestazioni non eseguite mese di Ottobre 2023 di € 114,00. |  |
| 9407 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 03 - BITONTO. Territorio di Bitonto, Palo del Colle . Periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023 - Importo € 44.373,12.
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| 9406 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | D.P.. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 11. Territorio di Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano. Periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023 - Importo € 44.083,16.
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| 9405 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS04 ALTAMURA. Territorio di Altamura, Gravina In Puglia, Poggiorsini. Periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023-Importo € 62.351,84. |  |
| 9404 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 6 -BARI. Territorio di Fesca, Libertà, Marconi, Palese, San Girolamo, Santo Spirito. - Periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023- Importo € 63.114,44 |  |
| 9403 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 13. - GIOIA. Territorio di Casamassima, Gioia del Colle, Sammichele di Bari, Turi. Periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023. - Importo € 42.491,60 |  |
| 9402 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 05 - GRUMO. Territorio di Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto . Periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023 - Importo € 50.526,40.
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| 9401 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 01 - MOLFETTA. Territorio di Giovinazzo, Molfetta. Periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023 - Importo € 36.356,16.
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| 9400 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 14 - PUTIGNANO. Territorio di Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano . Periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023 - Importo € 66.721,76.
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| 9399 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDI- BARI. Territorio di ASL Bari . Periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023 - Importo € 7.649,04.
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| 9398 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | D. P. – Rimborso spese di viaggio per corsi di formazione e riunione GTI. |  |
| 9397 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | D.S.S. N. 3 - BITONTO/PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE TARI ANNI 2018 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 EMESSA DAL COMUNE DI PALO DEL COLLE (BA).
IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 30.141,00. |  |
| 9396 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Lavori di ristrutturazione e ridistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Corato (BA). Approvazione SAL n. 2 – Liquidazione Certificato di Pagamento n. 2.
CUP: D59J21008420001 CIG 8804265551 |  |
| 9395 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – SETTEMBRE 2023
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| 9394 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per il “servizio di riproduzione copie digitali e cartacee di pratiche antincendio relative alle attività soggette ai sensi del D.P.R. 151/2011 di alcune strutture sanitarie della Asl Bari – ditta ELIOGRAFIA SICILIANI DI DANILO DELLE NOCI S.A.S. - CIG: ZA83CA59C8 |  |
| 9393 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di distribuzione dei gas medicali del P.O. “Di Venere”, del P.T.A. di Ruvo di Puglia e del P.T.A. di Bitonto e degli interventi di manutenzione con movimentazione bombole di ossigeno del P.T.A. di Bitonto e del P.T.A. di Ruvo di Puglia, periodo dal 01.09.2023 al 30.09.2023.
Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI s.r.l. - CIG ZE53CCA5D6 |  |
| 9392 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PLANNING CONGRESSI SRL, RELATIVA ALLA QUOTA DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE ASL BA AL CONVEGNO NAZIONALE GISCI – VERONA 27 E 28 OTTOBRE 2022- IMPORTO € 100,00=. |  |
| 9391 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI LUGLIO 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2023-20-POMURGIA. |  |
| 9390 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Integrato “M. Sarcone” di Terlizzi. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Settembre 2023. |  |
| 9389 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Settembre 2023. |  |
| 9388 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Settembre 2023. |  |
| 9387 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ecotransport dei F.lli Siragusa snc con P.I. 04008130728 con sede legale alla Trav Priv. Prima di Viale europa, 2 in Bitonto 70032 (BA) per i lavori di travaso acqua con pulizia e lavaggio pompe di sollevamento acque reflue presso il D.S.S. 12 in Monopoli. |  |
| 9386 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta TECNOMEDICA SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Carrello per la gestione delle emergenze” per la U.O.S.V.D. di Endoscopia Digestiva del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2023-7-POMURGIA - €. 6.994,57=iva inclusa – CIG:91603564E8 – FONDI FESR – |  |
| 9385 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | AGT – MANU: Lavori di somma urgenza propedeutici alla installazione deI stativo pensile presso il servizio di Radiologia del PPA di Triggiano. Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) D. Lgs. 36/2023 previa RDO. CIG: A01065F4C8 |  |
| 9384 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI LUGLIO 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2023-17-POMURGIA. |  |
| 9383 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Ufficio Macroarea Alpi D1 - Validazione alpi timbrature del personale amministrativo di supporto agosto 2023 |  |
| 9382 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Ufficio Macroarea Alpi D1 - Attività alpi intramuraria - Liquidazione competenze agosto 2023 |  |
| 9381 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | DSS 10: Affidamento alla ditta Zoll Medical Italia srl di n. 1 defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 Triggiano (BA), per un periodo di 3 (tre) mesi di € 12.152,40 (IVA inclusa). |  |
| 9380 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera b) D.Lgs. 36/2023, della fornitura di “Sale per lavastrumenti” per le esigenze degli apparecchi termodisinfettori in dotazione alle UU.OO. Ostetricia e Ginecologia - Anestesia e Rianimazione del P.O. di Corato. - CIG: Z743CB4CA6 |  |
| 9379 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | Area Bari Nord Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e s.m.i. |  |
| 9378 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | DSS 10 – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato 234.571,68. Elenco di liquidazione n.6-DSS10 del 21/09/2023. |  |
| 9377 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | Delibera D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 5.723,56. |  |
| 9376 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 3.434,14. |  |
| 9375 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 3.668,49. |  |
| 9374 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a un utente non autosufficiente per le mensilità da dicembre 2022 ad agosto 2023, per l’importo complessivo di € 34.769,64= (trentaquattromilasettecentosessantanove/64).
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| 9373 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi agosto 2023. |  |
| 9372 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD. “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 5-DDPN”. IMPORTO COMPLESSIVO €47.542,81. |  |
| 9371 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | AGP - Forniture di farmaci esclusivi rinvenienti da conferme prezzo di Rdo aggiudicate dal Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa. Determina di aggiudicazione Settembre 2023 |  |
| 9370 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti le mensilità di luglio e agosto 2023, un importo complessivo di € 27.796,65= (ventisettemilasettecentonovantasei/65). |  |
| 9369 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, ente gestore San Nicola Home s.r.l., Viale Beato Josemaria Escrovà n. 28 - Bari. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per le fatture inerenti le mensilità di luglio e agosto 2023 per l’importo complessivo € 135.115,81= (centotrentacinquemilacentoquindici/81). |  |
| 9368 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITA APPARTENENTE AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/2005 ART. 13 (MALATTIA RARA) |  |
| 9367 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | DSS14: Liquidazione Carrelli di Emergenza affidati alle sedi del Dss14 - Space S.r.l. - Importo: € 58.072,00 |  |
| 9366 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 144.490.61= (centoquarantaquattromilaquattrocentonovanta/61). |  |
| 9365 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | S.E.T. 118 – Centro di Formazione per l’Emergenza Acquisto materiale didattico per gli eventi formativi 2 semestre anno 2023. |  |
| 9364 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | DSS13 – Affidamento fornitura di strumenti odontoiatrici necessari per l’Ambulatorio di Odontoiatria del PTA di Gioia del Colle (Ba). Spesa complessiva € 2.345,89=(IVA inclusa). Smart CIG: Z573CA588A. |  |
| 9363 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, mediante attivazione opzione di estensione, della fornitura di n.1 frigorifero biologico da destinare alla sede di Continuità Assistenziale del Comune di Gioia del Colle (Ba). (Determina Dirigenziale n. 7409 del 18/07/2023 – DSS14). Importo totale € 2.928,00= (iva 22% inclusa) – SMART CIG Z563B68F2B |  |
| 9362 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | DSS13 – Rettifica Determinazione Dirigenziale n.7112 del 05/07/2023. Nuova imputazione di spesa. |  |
| 9361 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | AGP: DET. N°7719 DEL 28/07/2023 ESTENSIONE FORNITURA DI COMPONENTI D'ARREDO OCCORRENTI ALL'ASL BARI. |  |
| 9360 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | A.G.P. - Determina di liquidazione conguaglio premio Polizza "Infortuni Cumulativa" in favore di UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Periodo contrattuale dal 30/06/2022 al 30/06/2023 - Elenco di liquidazioni ES-2023-1-AGP. |  |
| 9359 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | Fornitura n.5000 conf. del farmaco Tresiba (Insuline degludec) 100 unités/ml- solution injectable en stylo prérempli (FlexTouch®) 1 x 3 ml – utilisation sous-cutanée, ai sensi ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i . Spesa complessiva pari ad € 40.205,00 iva inclusa. Smart CIG: Z423C1B1E2. |  |
| 9358 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | A.G.P. - Determina di liquidazione conguaglio premio "Polizza cumulativa veicoli a motore/natanti" in favore di UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Periodo contrattuale dal 30/06/2022 al 30/06/2023 - Elenco di liquidazioni ES-2023-2-AGP. |  |
| 9357 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Luglio 2023. Totale spesa € 17.832,00. |  |
| 9356 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Assenza ex art. 34 comma 4 ACN 31/03/2020 e s.m.i.. |  |
| 9355 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto il 30.06.2023 e del Certificato di Pagamento della rata n. 37.
Liquidazione del certificato di pagamento n. 37 e pagamento della relativa fattura al netto delle penali di cui alla Deliberazione del Direttore generale n. 17710 del 29.08.2023.
CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
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| 9354 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dal’'art.25 e dall’art.71 del D. Lgs. n° 36/2023, per l'affidamento urgente della fornitura di componenti d’arredo sanitario e letti di degenza occorrenti alla RSA pubbliche di Modugno, di Locorotondo e di Alberobello. Approvazione elenco partecipanti ammessi
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| 9353 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023, del servizio di noleggio comprensivo di manutenzione full risk di un Biometro Ottico Computerizzato occorrente alla U.O.S.V.D. Oculsitica. Smart Cig Z493C84255 |  |
| 9352 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | Deliberazione del Direttore Generale n° 1684 del 22/08/2023 di indizione della procedura di gara aperta multi lotto per la fornitura e l’allestimento del centro di lavorazione e validazione emocomponenti della Asl di Bari presso il PTA di Triggiano. Nomina Commissione giudicatrice. |  |
| 9351 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI LUGLIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 762.295,45=. |  |
| 9350 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI LUGLIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.468.223,16=. |  |
| 9349 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI LUGLIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 442.483,95=. |  |
| 9348 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI LUGLIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.804.103,44=. |  |
| 9347 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | Deliberazione del Direttore Generale n° 1684 del 22/08/2023. Indizione la procedura aperta multi lotto per la fornitura e l’allestimento del centro di lavorazione e validazione emocomponenti della Asl di Bari presso il PTA di Triggiano. Approvazione verbale del 4.10.2023. Ammissione delle ditte alle fasi successive. |  |
| 9346 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI LUGLIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.777.084,10=. |  |
| 9345 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 2^ semestre anno 2023 dei canoni e delle spese condominiali degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Ditta MA.FRE. Costruzioni s.r.l. |  |
| 9344 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL PFA DAL TITOLO “L’INFERMIERE IN TIN: DALLE CONOSCENZE DI BASE ALLO SVILUPPO DI ALTISSIMA SPECIALITÀ (MACCHINE E STRATEGIE)” SVOLTO PER N. 3 EDIZIONI NEI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2022. IMPORTO ATTO € 2.230,92= |  |
| 9343 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate - Quota 103 - e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato "File Privacy" con effetto 01/01/2024. |  |
| 9342 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato "File Privacy" con effetto 01/01/2024. |  |
| 9341 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: PFA DAL TITOLO “L’INFERMIERE IN TIN: DALLE CONOSCENZE DI BASE ALLO SVILUPPO DI ALTISSIMA SPECIALITÀ (MACCHINE E STRATEGIE)” SVOLTO PER N. 3 EDIZIONI NEI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA - IMPORTO ATTO € 1.673,28= |  |
| 9340 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy" con effetto 01/01/2024. |  |
| 9339 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL PFA DAL TITOLO “L’INFERMIERE IN TIN: DALLE CONOSCENZE DI BASE ALLO SVILUPPO DI ALTISSIMA SPECIALITÀ (MACCHINE E STRATEGIE)” SVOLTO PER N. 3 EDIZIONI NEI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2022. IMPORTO ATTO € 743,68= |  |
| 9338 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL PFA DAL TITOLO “L’INFERMIERE IN TIN: DALLE CONOSCENZE DI BASE ALLO SVILUPPO DI ALTISSIMA SPECIALITÀ (MACCHINE E STRATEGIE)” SVOLTO PER N. 3 EDIZIONI NEI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2022. IMPORTO ATTO € 929,60= |  |
| 9337 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | A.G.P. - Fornitura farmaco unico INDERAL (Propranololo cloridrato) 30 cpr 40mg - ATC C07AA05 AIC 020854028. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.50, comma 1, lett.b) e art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023 |  |
| 9336 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud –liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance srl per la fornitura di Autoclave e relativi accessori occorrente alla UOC di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero Di Venere come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 9-ULSA0302 per €110.855,03 iva inclusa. |  |
| 9335 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Pio” Residenza Sociosanitaria (ex art. 58 e 66) di Adelfia, Ente gestore “S.A.A.P. S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 63.840,37= (sessantatremilaottocentoquaranta/37). |  |
| 9334 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato nel servizio di C.A - dr. PASCULLI MICHELE – a far data dal 7/12/2023 |  |
| 9333 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato nel servizio di C.A - dr.ssa LEALI ANNAMARIA – a far data dal 6/12/2023 |  |
| 9332 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. Di Venere. Compenso in favore dei docenti dipendenti del Servizio Sanitario Regionale che hanno svolto attività didattica al Corso di Laurea in Infermieristica presso il Polo Formativo “S. Caterina da Siena” dell’Ospedale Di Venere nel 2° semestre A.A.2021/2022 e 2° semestre A.A. 2022/2023. |  |
| 9331 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite per i mesi da gennaio a settembre 2023 per un importo totale di € 21.075,80= (ventunomilasettantacinque/80) |  |
| 9330 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di accessori letto Malvestio in dotazione presso la U.O.S.V.D. di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero Di Venere di Bari. SmartCIG: ZCF3CC2A40. |  |
| 9329 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria: Nucleo Diurno, erogate in favore di ospiti, nel mese di: Agosto 2023, per l’importo di €4.623,00==. Elenco di Liquidazioni di €4.623,00==.
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| 9328 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | P.O. Bari Sud – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 9258 del 06/10/2023, Presa d’atto del servizio di noleggio della durata di n.5 mesi, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di n.1 microscopio operatorio 3D in dotazione presso la U.O.C. di Oftalmologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: ZC63CBAB4E. |  |
| 9327 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura relativa all’implementazione del Mammografo Senographe Pristina 3D in dotazione presso la UOSVD Screening Mammografico e Radiodiagnostica Senologica del Presidio Ospedaliero Di Venere di Bari. CIG: A01800AC17. |  |
| 9326 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria: Residenziale, erogate in favore di ospiti, nel mese di : Agosto 2023, per l’importo di €57.027,20==. Elenco di Liquidazioni di €57.027,20==.
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| 9325 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | P.O. S. Maria degli Angeli di Putignano - Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Settembre 2023. |  |
| 9324 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, mese di Agosto, anno 2023, con importo complessivo di €40.437,02==. Elenco di Liquidazioni di €40.437,02==. |  |
| 9323 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL PFA DAL TITOLO “COSTRUZIONE DI MODELLI CONDIVISI DI PRESA IN CARICO DELLE DONNE CHE RICHIEDONO IVG APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA AZIENDALI” SVOLTO NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. IMPORTO ATTO € 329,17= |  |
| 9322 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di una rastrelliera reggi Camici anti-X occorrenti alla U.O.S.V.D. di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero “Di Venere”, Smart Cig: Z6E3C9A669. |  |
| 9321 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi n. 378/A, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 14.037,49= (quattordicimilatrentasette/49). |  |
| 9320 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PUBBLIFORMEZ SRL DELL’IMPORTO DI € 1.200,00= RELATIVO ALLE N. 4 QUOTE DI ISCRIZIONE IN FAVORE DI DIPENDENTI ASL BA, PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO “IL PERSONALE DELLA SANITA’ NEL CONTO ANNUALE” - CIG: Z843BA5D68. |  |
| 9319 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | P.O. Bari Sud- Presa d’atto liste di Liquidazioni Eusis n. 30424 del 06/10/2015, n. 20533 del 30/05/2019, 15423 del 28/06/2023 e n. 15745 del 30/06/2023 in carico al P.O. Di Venere. |  |
| 9318 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario per il mese di Luglio 2023. |  |
| 9317 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2023 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 499.127,70=. |  |
| 9316 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2023 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 555.758,00=. |  |
| 9315 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2023 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 219.867,29=. |  |
| 9314 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | Determinazione di liquidazione per la fornitura di n. 2 carrelli di emergenze presso il Consultorio Picone e la Guardia Medica di Carbonara c/o P.O.Di Venere - Ditta SPACE SRL - 9292285C27 - € 11.614,40 i.i |  |
| 9313 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | DSS 11 - liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio pazienti nefropatici mesi Luglio e Agosto2023. |  |
| 9312 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | Tribunale di Bari – Proc. Penale R.G. n. 11658/21. R.G. GIP 5182/2022. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 4.828,23.
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| 9311 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | Prestazioni professionali svolte presso la casa Circondariale di Bari. Periodo febbraio - dicembre 2022. Importo € 5.605,00. |  |
| 9310 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | DSS11 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI SETTEMBRE 2023 |  |
| 9309 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.898,61 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Luglio Agosto 2023. |  |
| 9308 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 930,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2023. |  |
| 9307 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga ad Aprile 2023.VIII^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1073 del 23/05/2023 |  |
| 9306 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.620,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Luglio Agosto 2023. |  |
| 9305 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | D. P. - SIAN Area Sud – Formazione personale dipendente. Rimborso spese per partecipazione al corso di specializzazione per micologo tenutosi a Pila - Perugia dal 3 al 7 Ottobre 2022 |  |
| 9304 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | D. P. - Autorizzazione al TRASPORTO (Tipo B) – per l’AUTOAMBULANZA DK661MT - dell’Associazione P.A. Putignano Soccorso con Sede Legale in Putignano alla Via Corso G. Garibaldi 23 C.F. 91133640721 |  |
| 9303 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | D. P. - Autorizzazione al TRASPORTO (Tipo B) – PER L’AUTOAMBULANZA EC189NN E IL DOBLO CS278XX - della CONFRATERNITA’ MISERICORDIA BITONTO con Sede Legale in Bitonto alla Via Raffaella Pasculli 66 C.F. 93392940727 |  |
| 9302 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | Contributo spese a paziente in trattamento emodialitico domiciliare per complessivi €. 5.537,99. |  |
| 9301 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 390,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Soc. Coop. a.r.l. Onlus EIRA” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Luglio 2023. |  |
| 9300 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Agosto 2023. |  |
| 9299 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.064,48 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2023. |  |
| 9298 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Agosto 2023. |  |
| 9297 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | Qualifica Infermiere (data assunzione 11/07/2023 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 9296 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | D.S.S. DI BARI: Revoca fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. al dipendente le cui generalità sono riportate nel file allegato non soggetto a pubblicazione per motivi di privacy. |  |
| 9295 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | D.S.S. DI BARI: Revoca fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. |  |
| 9294 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | D.S.S. 12 – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 9293 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | Liquidazione Ditta Amplifon Italia Spa – Lista n. 5106 del 06/02/2020 per un importo complessivo di € 3.580,33 |  |
| 9292 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta LAVECO srl per il Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere effettuato presso le strutture distrettuali nel periodo LUGLIO 2023.
CIG: 8622837E2F. Fascicolo di liquidazione A_ELE-I-00-2023-60751 del 22/09/2023 di €1.208,95. |  |
| 9291 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud P.O. Di Venere Fornitura, ai sensi dell art, 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 di Medicinali vari e prodotti Galenici perle necessità del P.O. Di Venere smart cig Z0C3CBEFCF |  |
| 9290 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i “Lavori di manutenzione delle aree verdi ubicate nel presidio ospedaliero “Di Venere” di Bari-Carbonara – ditta VERDEMANIA S.R.L - CIG: Z693CBDFB2 |  |
| 9289 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | D.S.S. n. 5 Grumo Appula - Liquidazione fattura Ditta Publidea S.r.l. (P.Iva 01265740777) per la fornitura urgente di stampati tipografici occorrenti ai vari servizi del Distretto n. 5 - SMART CIG: ZCD3AEEBD5.
Fascicolo A_ELE-I-00-2023-16399 del 26/9/2023 di € 5.728,78. |  |
| 9288 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Giruss sas per i lavori propedeutici all’installazione di un tomografo assiale computerizzato presso il PTA di Conversano |  |
| 9287 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di agosto 2023. |  |
| 9286 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 23110155 del 30/06/2023 in favore della ditta CISA PRODUCTION SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2023 – 6-INGCLIN del 06/10/2023.
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| 9285 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 23110142 del 30/06/2023 in favore della ditta CISA PRODUCTION SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2023 – 5-INGCLIN del 06/10/2023.
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| 9284 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | DSS9 - Revoca concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33 comma 3 della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 9283 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014-2020 – “Riorganizzazione e Rifunzionalizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale “San Raffaele” sita in Locorotondo (BA)- Lavori di rifacimento completo di prospetti ammalorati della struttura in via Sant’Elia angolo via Sardegna”.
Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.
CUP: D15F18001140006 CIG: A0104DC56B |  |
| 9282 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | DSS9 - Revoca concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33 comma 3 della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 9281 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | U.O.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – RIMBORSO CHILOMETRICO AL PERSONALE DIPENDENTE, PERIODO GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2023 |  |
| 9280 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta X GAMMAGUARD di Saronno per il Servizio di Dosimetria reso per i dipendenti radio esposti nel periodo LUGLIO-OTTOBRE 2023.
CIG 8696376C7D. Fascicolo A_ELE-I-00-2023-42552 del 28/09/2023 di € 8,78. |  |
| 9279 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | DSS9: Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 9173 del 04/10/2023. |  |
| 9278 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | A.G.T. MANU - - Presa d’atto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a ) del D. Lgs. n. 36/2023, per lavori di ripristino porta scorrevole e portellone Camera Calda Pronto Soccorso del “P.O. Don Tonino Bello di Molfetta” – Ditta Iesi Automatismi S.r.l. con sede in Altamura – CIG ZB93CA76E0 |  |
| 9277 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | Tribunale di Bari - Ricorso ex. art. 696 c.p.c. R.G. 16157/18. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 7.299,54. |  |
| 9276 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di "Adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011" – Approvazione terza proroga termini contrattuali.
CUP: D51E13000280002 CIG: 7339386CEA |  |
| 9275 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | DSS9 - Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. n. 384/2020 “Emergenza COVID - 19. Assegnazione di un Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” – Liquidazione eredi del deceduto. Periodo dal 01.01.2023 al 31.03.2023. II FINESTRA ai sensi del D.D.G. ASL BA n. 439 del 02/03/2023, per un importo complessivo di € 826,67. |  |
| 9274 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | Parziale rettifica determinazione 7806 del 03 agosto 2023 e presa d'atto delle dimissioni anticipate flessibili-quota 103- della dipendente di cui all'allegato file privacy. |  |
| 9273 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | DSS2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale - Mesi di giugno, luglio e agosto 2023.
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| 9272 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, D. lgs. n. 50/2016 derogato dall’art. 51 c. 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di distribuzione dei gas medicali del P.O. “Di Venere”, del P.T.A. di Ruvo di Puglia e del P.T.A. di Bitonto e degli interventi di manutenzione con movimentazione bombole di ossigeno del P.T.A. di Bitonto e del P.T.A. di Ruvo di Puglia, periodo dal 01.04.2023 al 30.04.2023.
Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI srl - CIG ZB73CB9793. |  |
| 9271 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | A.G.P. - Procedura aperta telematica indetta dalla ASL Provincia di Bari, ai sensi degli artt.58 e 60 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per la fornitura di reti e protesi per il trattamento chirurgico di patologia della parete addominale, in Unione di Acquisto con la ASL BR, BT, FG, LE, TA e A.O.U. Policlinico di Bari, OO.RR. Foggia, IRCCS Istituto Tumori e IRCCS De Be – Aggiudicazione. |  |
| 9270 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c, relative al periodo di giugno-luglio-agosto 2023 per l’importo di €.198.900,51=; elenco di liquidazione ES 2023-27-DSM. |  |
| 9269 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e s.m.i. |  |
| 9268 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza agosto 2023. |  |
| 9267 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | Atto di diffida per risarcimento danni da presunta responsabilità medica dei sanitari di questa ASL BA – Gestione sinistri (euro 2.500,00). |  |
| 9266 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di agosto 2023.
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| 9265 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fattura alla ditta Medisan Sud s.r.l. (P. Iva 00348120718) per la fornitura di n. 2 Otoscopi completi di stazione di ricarica per l’ambulatorio ORL di Grumo Appula. CIG: Z223B2585D.
Elenco di Liquidazione ES 2023 2-DSS5 del 05/10/2023 di € 799,95. |  |
| 9264 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA per il Servizio di “Telesoccorso con pronto
intervento” svolto presso la Guardia Medica di Quasano nel periodo LUGLIO 2023. CIG 78169986D0.
Fascicolo A_ELE-I-00-2023-42270 del 26/09/2023 di € 66,26. |  |
| 9263 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. (P.IVA 09275090158) per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Medico Competente Toritto. RATA n. 19. CIG: 7508299C55.
Fascicolo A_ELE-I-00-2023-40534 del 27/09/2023 di € 129,41. |  |
| 9262 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale SETTEMBRE 2023. Richiesta di Reintegro di € 1.752,93. |  |
| 9261 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | Dss 5 : Liquidazione Indennità Accessorie per prestazioni rese nei mesi da Gennaio a Giugno 2023 dal personale del Dss 5
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| 9260 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | AUTORIZZAZIONE PERMESSI MENSILI RETRIBUITI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. – ISTANZA PROT 157/2023 del 02/10/2023 |  |
| 9259 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | DSS UNICO DI BARI - Rimborso delle percorrenze km per attività domiciliare per il personale dipendente del DSS Bari. Periodo di riferimento gennaio - settembre 2023. Importo € 4.059,25. |  |
| 9258 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | P.O. Bari Sud – Presa d’atto del servizio di noleggio della durata di n.5 mesi, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di n.1 microscopio operatorio 3D in dotazione presso la U.O.C. di Oftalmologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: ZC63CBAB4E. |  |
| 9257 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione Utenze energia elettrica- Elenco di Liquidazioni ES 2023 – 39-AGT di € 4.129,72 – EDISON ENERGIA SPA - |  |
| 9256 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Rettifica D.D. 2346 del 03/03/2023 |  |
| 9255 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI LUGLIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.675.913,17= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.414.121,06 =. |  |
| 9254 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 9253 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 9252 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 9251 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario espletato nel mese di agosto 2023 |  |
| 9250 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b ) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di Clorfenamina occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere- SMART CIG: Z9D3CB1BE4 |  |
| 9249 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | A.G.P. - Procedura aperta telematica multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura quinquennale in service di Facovitrectomi e Facoemulsificatori e relativo materiale di consumo destinata alle Strutture ospedaliere e territoriali dell’ASL di Bari. Nomina Commissione Giudicatrice. |  |
| 9248 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Luglio 2023. |  |
| 9247 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie GIUGNO 2023 |  |
| 9246 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale riguardante le mensilità da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 128.671,44= (centoventottomilaseicentosettantuno/44). |  |
| 9245 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Giugno 2023. |  |
| 9244 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | Area Bari Nord Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma3 L. 104/92 e s.m.i. |  |
| 9243 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023. |  |
| 9242 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di nasocannule di varia misura per terapia ad alti flussi e circuiti coibentati a singolo tubo con camera di umidificazione – Smart CIG: Z033C5FCAD. |  |
| 9241 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione e disotturazione tronchi fognari e colonne montanti presso NPIA di Bari, CSM via Sassari Bari, bagni auditorium ex CTO di Bari e poliambulatorio di via Cacudi di Bari - Ditta ECOTRANSPORT P.I. 04008130728 - CIG: Z123CB0231 |  |
| 9240 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel mese di Agosto 2023 di €34.844,50==. Elenco di liquidazioni di €34.844,50==.
|  |
| 9239 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera b) D.Lgs 36/2023, per la fornitura di “N. 4.500 fiale di soluzione sterile di saccarosio al 24%”, per le esigenze dell’UU.OO. Pediatria e Neonatologia dei PP.OO. di Corato/Monopoli/Di Venere/Altamura. CIG: Z6B3C9A1AE |  |
| 9238 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di pronto intervento di disostruzione e lavaggio delle condotte fogna bagni del 118 presso il PTA via Regina Margherita di Altamura” per € 366,00 IVA inclusa, alla Ditta Traettaecologia. CIG: ZE33CAEA20 |  |
| 9237 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo Agosto 2023 di €12.444,16==. Elenco di liquidazioni di €12.444,16==.
|  |
| 9236 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della City Infissi per le opere da fabbro relative alla fornitura e posa in opera di ringhiera in ferro, cancello pedonale, cancello carrabile, pannello e gabbia di protezione presso il Centro NPIA “Colli Grisoni” in Viale Cotugno – Bari. |  |
| 9235 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | AGFT - FORNITURA FARMACI - PERIODO DA 06 LUGLIO A 10 AGOSTO 2023 - AGGIUDICAZIONE |  |
| 9234 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Edilizia MDL per i lavori edili per il ripristino di ambienti adibiti a servizio di Continuità Assistenziale presso il P.O. di Molfetta. |  |
| 9233 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Agosto 2023. |  |
| 9232 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | AGP- Farmaci esclusivi rinvenienti da conferme prezzo di Rdo aggiudicate dal Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa. Determina di aggiudicazione. |  |
| 9231 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore dei medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 1 -ULSA0306 |  |
| 9230 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | A.G.P. - RDO n° 3746341 per la fornitura di buste termiche per trasporto farmaci a domicilio. SMART CIG: Z933C44ED3. Aggiudicazione. |  |
| 9229 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Luglio 2023 – Progetto raccolta sangue. |  |
| 9228 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | AREA BARI SUD - Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2023 per la Cassa Economale EO11 – EO12. |  |
| 9227 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | PRESA D’ATTO VERBALE CML. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO. |  |
| 9226 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | DSS 13 - autorizzazione permesso mensile di cui all 'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992,n.104 e ss.mm.ii. Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13
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| 9225 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | DSS 11 - liquidazione e pagamento sussidio relativo al 3° trimestre 2023, in favore di assistiti residenti nell'ambito territoriale della ASL BA. |  |
| 9224 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | DSS 11 – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 50, co.1, lett.b) del D.Lgs.n. 36/2023, di stampati tipografici necessari ai vari Uffici del DSS 11. SmartCIG: Z043CAA33C. |  |
| 9223 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della ditta Item Oxygen srl per i lavori di manutenzione atti al ripristino della Centrale vuoto presso il P.O. di Molfetta |  |
| 9222 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Settembre 2023. Richiesta reintegro del fondo. |  |
| 9221 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Luglio 2023. |  |
| 9220 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |  |
| 9219 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | D.S.S. 12 – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
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| 9218 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 13 ore sett.li presso la ASL BA.
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| 9217 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 8996 del 27/09/2023 |  |
| 9216 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Burke & Burke spa come da elenco di liquidazione ES 2023 - 3 - ULSA0303. CIG 9402959F39 |  |
| 9215 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica. Assunzione 01/12/2020 - Regime TFR. Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 9214 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura n.1665 del 31/08/2023 emessa dalla ditta ARTI GRAFICHE CARDAMONE per la fornitura di stampati tipografici occorrenti ai servizi amministrativi e sanitari del Distretto Socio Sanitario n.4 - estensione del contratto di fornitura ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 |  |
| 9213 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. |  |
| 9212 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | Tribunale di Bari – Ricorso ex art 696 c.p.c. R.G. 8420/20. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 2.567,81.
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| 9211 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | D.S.S. n.4 - Liquidazione fatture emesse dalla ditta SPACE S.r.l. per la fornitura di n.2 carrelli destinati al Poliambulatorio di Altamura, n.1 carrello destinato al presidio riabilitativo di Gravina e n.1 carrello destinato al consultorio familiare di Gravina, per un importo complessivo di € 23.228,80 IVA inclusa |  |
| 9210 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta AUDIFON SRL per la sostituzione di componenti per protesi acustiche in uso ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo totale € 393,21= (iva 4% inclusa) – SMART CIG ZB73C8AD70 |  |
| 9209 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura di ausili protesici e acustici destinati ad assistiti residenti nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). - Procedura n.3 (SETTEMBRE 2023). Importo complessivo € 15.797,62=(Iva 4% inclusa). CIG VARI |  |
| 9208 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta LA NUOVA SANITARIA per la sostituzione urgente di batterie per carrozzina elettrica per un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo totale € 149,47= (iva inclusa) – SMART CIG Z473C5DDFB |  |
| 9207 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” Residenza Protetta in Bitritto (BA), Ente Gestore “Hotel San Francisco Bitritto S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 71.734,24= (settantunomilasettecentotrentaquattro/24). |  |
| 9206 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Revoca Determinazione Dirigenziale n. 8231 DEL 30.08.2023 e annullamento elenchi di liquidazione ES/2023/15-AGT, ES/2023/16-AGT, ES/2023/17-AGT e fascicoli di liquidazione n. 138788, 16233, 138804. |  |
| 9205 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel mese di: Settembre 2023 per l’importo di €44.884,08==. Elenco di Liquidazioni di €44.884,08==. |  |
| 9204 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8689 DEL 19/09/2023. |  |
| 9203 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Compor-tamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Giovanni XXIII”, con sede operativa in Bitonto (BARI) – via G. Dossetti n. 8, gestito da O.N.L.U.S – Villa Giovanni XXIII, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 15.878,18= (quindicimilaottocentosettantotto/18). |  |
| 9202 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” concessione aspettativa per dottorato di ricerca “senza borsa di studio” congedo straordinario retribuito ai sensi dell’art.2 della L. 476/84, come modificato dall’art. 19 della L.240/2010 e ss.mm.ii. |  |
| 9201 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore dei medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 2 -ULSA0303 |  |
| 9200 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel mese di Luglio 2023 per €39.978,22==. Elenco di Liquidazioni di €39.978,22==. |  |
| 9199 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “OASI Centro per la terza età” di Castellana Grotte (BA), Ente Gestore: “OASI S.R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 10.777,72= (diecimilasettecentosettantasette/72). |  |
| 9198 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “REGINA PACIS” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PA.E.CA. Residenza Protetta Regina Pacis Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 10.725,53= (diecimilasettecentoventicinque/53). |  |
| 9197 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 (MALATTIA RARA)
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| 9196 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I. |  |
| 9195 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’ex art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 dei lavori di manutenzione su circolatore a servizio dell’impianto di acqua calda sanitaria di ricircolo (linea ex Pediatria) presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta IDROSERVICE DI FIORE UMBERTO - CIG: ZD83CB25E9 |  |
| 9194 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico temporaneo nel servizio di C.A - dr.ssa Marinelli Maria Isa Pia – a far data dal 2/12/2023 |  |
| 9193 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023. REINTEGRO FONDO CASSA. |  |
| 9192 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023 della fornitura della specialità estera a base di Pizotifene. Smart CIG ZDA3CB2287 |  |
| 9191 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2023. |  |
| 9190 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023 della fornitura della specialità estera a base di Glicopirrolato. Smart CIG Z6B3CB1F15 |  |
| 9189 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2023. |  |
| 9188 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICA SRL (COD. CIG. 91603564E8) PER LA FORNITURA DI N. 1 CARRELLO PER EMERGENZA , DESTINATO ALLA UOC DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. S. PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2023-2-ULSA0309. SPESA €. 6.994,57 = I.I. ( FONDI FESR) |  |
| 9187 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Agosto 2023 dal funzionario della Cassa Economale |  |
| 9186 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 9185 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, della fornitura di kit test rapidi di proteine IGFBP-1 per le esigenze delle U.O. Ostetricia e Ginecologia CIG Z3D3492252 |  |
| 9184 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (206) mensilità di settembre 2023. |  |
| 9183 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi su chiamata per la manutenzione ordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) presenti nelle strutture della asl bari afferenti alle guardie mediche, CSM, EX CTO e PP.OO. di Molfetta. San Paolo, “Di Venere” PTA di Bitonto – AGOSTO 2023 - alla ditta Perrone Global Service P.I. 03849260728 con sede legale alla Viale Cadorna,11 70033.CIG: ZCA3CB02C3 |  |
| 9182 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 13 del CCNL integrativo Comparto Sanità 20/09/2001 |  |
| 9181 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di taglio erba, pulizia e sanificazione presso il Poliambulatorio di Palo del Colle” per € 3.660,00 IVA inclusa, alla Ditta Puliservice Meridionale srl. CIG: Z143CAF5FC |  |
| 9180 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | P.O. "Di Venere": Aspettativa senza assegni ai sensi dell' art.12 comma 8, lett.a) |  |
| 9179 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | A.G.P. – Aggiudicazione per la procedura ex artt. 25 e 50 del D.lgs. 36/23 S.M.I., avente ad oggetto la fornitura di IALURIL PREFIL KIT SIR. 1,6% per il fabbisogno di ASL BARI- |  |
| 9178 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | DISTRETTO N° 14 - Liquidazione fatture da Elenco n. ES2023-2-DSS14 del 29/09/2023 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Medi di Giugno - Luglio - Agosto 2023. |  |
| 9177 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | A.G.P. – Procedura ex artt. 25 e 50 del D.lgs. 36/23 S.M.I., per la fornitura di CONNETTORI PER PEG 20 E 24 FR ENTIFICOD. per il fabbisogno di ASL BARI- AGGIUDICAZIONE |  |
| 9176 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di taglio erba, pulizia e sanificazione area di via Regina Margherita in Altamura” per € 7.320,00 IVA inclusa, alla Ditta Puliservice Meridionale srl. CIG: ZC13CAEFAB |  |
| 9175 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | A.G.T. – Assunzione incarico professionale ai sensi dell’art.50 del D.Lgs 36/2023 per la progettazione dell’impianto elettrico per alimentazione impianto di condizionamento nuova Terapia Intensiva PO Corato
CIG: ZC73C7269F
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| 9174 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di lavaggio condotte fogna scarico bagni presso la Farmacia del PTA di via Regina Margherita di Altamura” per € 366,00 IVA inclusa, alla Ditta Traettaecologia. CIG: Z633CAE700 |  |
| 9173 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | DSS9: Aggiudicazione "Indagine di mercato con aggiudicazione al prezzo più basso" per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di: n. 1 frigorifero biologico "Medika 100 touch" e di arredi necessari alla nuova sede della Guardia Medica di Modugno (BA), suddivisa in 3 (TRE) Lotti.
Totale importo dell'affidamento: Lotto n. 1:Fornitura di n. 1 frigorifero biologico "Medika 100 touch" € 2.928,00 (IVA al 22% inclusa)- CIG: Z463B368D5.
Lotto n. 2: Fornitura di arredi tecnici € 1.614,06 (IVA al 22% inclusa) - CIG: ZC33B36930.
Lotto n. 3: Fornitura di arredi € 774,70 (IVA al 22% inclusa) - CIG: ZA83B369C1. |  |
| 9172 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Esiti pubblicazione turni vacanti specialistica ambulatoriale interna convenzionata III trimestre 2023 |  |
| 9171 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | DSS14: Rettifica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 8774/2023 -Procedura negoziata per l’acquisto di n.1 ELETTROCARDIOGRAFO
PORTATILE. Importo: € 2.169,16. |  |
| 9170 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | DSS9: Liquidazione TARI anno 2023 emessa dal Comune di Modugno (BA). Importo totale liquidato: € 20.951,00. |  |
| 9169 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della C.O.T. di Ruvo”.
CUP: D55F22000900006 CIG: 93267559B3 CIG SPECIFICO: 9890500ACA
Autorizzazione al subappalto in favore della ditta PENTA SYSTEM S.R.L. |  |
| 9168 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. Manutenzione Elettromedicali - Servizio di assistenza tecnica per la manutenzione di nr. 2 Contropulsatori Aortici in uso presso il servizio di Emodinamica del P.O. “San Paolo” di Bari – Affidamento alla ditta GETINGE Italia S.r.l. - Periodo 01/01/2023 – 31/12/2024. |  |
| 9167 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | DSS 10: Affidamento alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di un defibrillatore indossabile per un paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 di Triggiano - € 12.152,40 - CIG Z073CA916A - |  |
| 9166 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | DSS 10: Affidamento alla ditta Publidea Srl di Policoro per la fornitura di stampati per il PTA di Triggiano € 610,00 - CIG Z543CA9194. |  |
| 9165 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | DSS 10: Affidamento stampati alla ditta PUBLIDIDEA SRL di Policoro per il Day Service Chirurgico di Triggiano € 91,50 - CIG Z3B3CA91B4. |  |
| 9164 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 dei Lavori di manutenzione impianto elevatore n.61139 presso poliambulatorio di via caduti via Fani 25 - Bari - ditta ELEVATORI srl P.I. 02723290728 - CIG: ZAB3CAAA02 |  |
| 9163 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | Area Bari Nord – P.O. della Murgia: affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., del trasporto e seppellimento parti anatomiche amputate. CIG: Z823C93720 - costo €. 250,00= IVA esente. |  |
| 9162 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione impiantistica di sostituzione mobile rack a parete e manutenzione impianto dati e fonia per nuovo rack a pavimento presso NPIA Colli Grisoni – Bari |  |
| 9161 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/09/2023 al 30/09/2023 |  |
| 9160 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 73861/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per dipendente portatore di handicap grave previsti dal comma 6 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 9159 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | DSS3- Determina di Liquidazione per la fornitura di n. 1 carrello d'emergenza presso il Poliambulatorio di Palo del Colle- Ditta SPACE SRL -
€ 5.807,20 |  |
| 9158 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’ex art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 dei lavori di manutenzione per le opere da fabbro/falegname presso vari reparti del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta PAPARELLA ANTONIO - CIG: Z063C752B0 |  |
| 9157 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 10 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO E MEZZI PUBBLICI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL DSS 10 EX ART.9 DEL. N. 1106. MESE DI MAGGIO,GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2023 ED INTEGRAZIONI MESI PRECEDENTI |  |
| 9156 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 “ per riparazione climatizzatori presso le UU.OO. di Medicina, Direzione Medica del P.O. di Putignano e DSS 14 continuità assistenziale Alberobello” Ditta Pellicani & Noviello s.r.l - CIG: ZF13C88C0C. |  |
| 9155 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 per “sostituzione batterie gruppi di continuità presso varie UU.OO. del P.O. di Putignano (BA)” Ditta S.A.E. impianti di Vito Scavo - CIG Z783C88BCA. |  |
| 9154 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Esecuzione sentenza n. 1653/2023. Liquidazione e pagamento spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.772,40. |  |
| 9153 | 04/10/2023 | 04/10/2023 |
DSS 4 : Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 35.379,08 per il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Altamura e Santeramo nel periodo di AGOSTO 2023 – e il servizio di vigilanza dinamica reso presso il PTA di Altamura nel periodo di MAGGIO 2023
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| 9152 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 delle opere di manutenzione impianto elettrico e di illuminazione presso la U.O. di Cardiologia e parti comuni del P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta E-Service con P.I. 05639550721 con sede legale in Via delle Termopili, 22 in Bari. CIG: ZED3C92000 |  |
| 9151 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 del servizio di pulizia e sanificazione dell’impianto aeraulico a servizio delle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi, Oncologia e Centro trasfusionale del P.O. “F. Perinei” in Altamura alla ditta SELPA srl P.I. 06907070723 con sede legale alla Via G. Leopardi, 9 in Palagiano – 74019 Taranto. CIG: Z473C23F70 |  |
| 9150 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | NPIA ASL BA - PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DEI MINORI IN CARICO PRESSO LA NPIA DI MODUGNO-BITETTO-BITRITTO |  |
| 9149 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | NPIA ASL BA - PROGETTO RIABILITATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DEI MINORI IN CARICO PRESSO LA NPIA
DI MODUGNO-BITETTO-BITRITTO |  |
| 9148 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto d'endoprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta PERMEDICA- Spesa complessiva €. 800,80 - CIG Z953A082EC. |  |
| 9147 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI SETTEMBRE 2023 |  |
| 9146 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta AL.CA. BIOMEDICA SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Impedenzometro clinico” per la U.O.S.V.D. di Otorinolaringoiatria del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2023-15-POMURGIA di €. 4.270,00=iva inclusa – CIG:8889431E83 – FONDI FESR – |  |
| 9145 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Agosto 2023. |  |
| 9144 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Luglio 2023. |  |
| 9143 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di pulizia e sanificazione dell’impianto aeraulico a servizio delle UU.OO. Sala Operatoria di Oculista, Blocco Parto, Malattie Infettive e sala parto del P.O. “Perinei” in Altamura di alla ditta Happy service soc. coop P.I. 07653740725 con sede legale alla Via G. La Pira, 34 in Noci (BA) - 70015.CIG: Z8B3C23B37 |  |
| 9142 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | A.G.P. - Fornitura farmaco PHT TACNI (Tacrolimus) vari dosaggi - ATC L04AD02 AIC 040254120 040254169. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.50, comma 1, lett.b) e art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n° 36/2023 |  |
| 9141 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | P.O. Bari Sud – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 8612 del 14/09/2023, Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Interhospital srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere. |  |
| 9140 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, mese di: Saldo Residuo 20% Maggio 2023, per €30.323,75==. Lista di liquidazioni di €30.323,75==. |  |
| 9139 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | P. O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Settembre 2023. |  |
| 9138 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel mese di SALDO RESIDUO 20% Maggio 2023, per €4.3555,16==. Elenco di liquidazioni per €4.355,16==. |  |
| 9137 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 3/23/0313 del 31/08/2023 in favore della ditta GENERAL MEDICAL MERATE SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2023 – 3-INGCLIN del 29/09/2023. |  |
| 9136 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità di luglio e agosto 2023 per un importo complessivo di € 186.112,74 (centottantaseimilacentododici/74). |  |
| 9135 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “SAN MARTINO” di Cassano delle Murge (BA), Ente Gestore: SAN MARTINO S.R.L. con sedi operative in Cassano delle Murge (BA) alla Via Matteotti n. 1 e Via E. Fermi n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 10.961,12= (diecimilanovecentosessantuno/12). |  |
| 9134 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “NEW EDEN” di Turi (BA), Ente Gestore: LE.BI.PA.MI. Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 10.846,55= (diecimilaottocentoquarantasei/55). |  |
| 9133 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel mese di SALDO RESIDUO MAGGIO 2023 per €7.828,75==. Elenco di Liquidazione di €7.828,75==.
|  |
| 9132 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | DSS9 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 9131 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di: Agosto 2023 di €49.386,86==. Elenco di Liquidazioni di €49.386,86==. |  |
| 9130 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (ex art. 57-66) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla S.S. 96 km 119+200. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 primo e secondo 30% D.G.R. 1006) e per quelli compresi tra i 18 e i 64 anni (ex art. 57), pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il I° trimestre gennaio, febbraio e marzo 2023 (ex art. 57) e I° semestre da gennaio a giugno 2023 (ex art. 66 primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per l’importo complessivo € 46.334,58 = (quarantaseimilatrecentotrentaquattro/58). |  |
| 9129 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel mese di Agosto 2023, per €21.775,78==. Elenco di liquidazioni per €21.775,78==. |  |
| 9128 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni. |  |
| 9127 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni. |  |
| 9126 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni |  |
| 9125 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/11/2023. |  |
| 9124 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni |  |
| 9123 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni. |  |
| 9122 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni |  |
| 9121 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA GARGANO MARIA ANTONIA A FAR DATA DAL 01.12.2023. |  |
| 9120 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | DSS 12 - Noleggio defibrillatore esterno indossabile LifeVest - Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA. Autorizzazione fornitura - anno 2023. Spesa complessiva € 12.152,40 (IVA 4% inclusa). CIG ZD83C7BF41.
|  |
| 9119 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LA FONTE S.R.L. (P. IVA 04489370728) per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Acquaviva delle Fonti e Sannicandro di Bari nel periodo AGOSTO 2023.
CIG 78169986D0. Fascicolo di liquidazione A_ELE-I-00-2023-40643 del 27/09/2023 di € 132,52. |  |
| 9118 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fatture in favore della ditta LAV.I.T. s.p.a. (P. Iva 03594670717) per il Servizio di lavanolo reso nel mese di AGOSTO 2023. CIG 8689981F2A.
Fascicolo A_ELE-I-00-2023-43009 del 27/09/2023 di € 3.348,36. |  |
| 9117 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della ditta SECURITY.IT SRL (P. Iva 09741041009) per il Servizio di “Telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Grumo e di Toritto nel periodo GIUGNO-AGOSTO 2023. CIG 78169986D0
Fascicolo A_ELE-I-00-2023-46025 del 27/09/2023 di € 132,52.
Fascicolo A_ELE-I-00-2023-46032 del 27/09/2023 di € 132,52.
Fascicolo A_ELE-I-00-2023-37183 del 27/09/2023 di € 132,52. |  |
| 9116 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L. per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Cassano delle Murge nel periodo GIUGNO-AGOSTO 2023. CIG 78169986D0.
Fascicolo A_ELE-I-00-2023-44904 del 26/09/2023 di € 66,26.
Fascicolo A_ELE-I-00-2023-19941 del 26/09/2023 di € 66,26.
Fascicolo A_ELE-I-00-2023-40051 del 26/09/2023 di € 66,26.
|  |
| 9115 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LA FONTE S.R.L. (P. IVA 04489370728) per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Acquaviva delle Fonti e Sannicandro di Bari nel periodo LUGLIO 2023.
CIG 78169986D0.
Fascicolo di liquidazione A_ELE-I-00-2023-15492 del 25/09/2023 di € 132,52. |  |
| 9114 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fattura ditta A. Annese S.r.l. (P. Iva 03379160728) per la fornitura di n. 1 poltrona ginecologica per l’attività di screening oncologico presso l’ambulatorio di Ginecologia e Colposcopia di Grumo Appula. CIG: Z2B38CD90F.
Elenco di liquidazione ES/2023/1-DSS5 del 26/09/2023 di € 4.014,17.
|  |
| 9113 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA S.P.A. (P. Iva 02973040963) per canone di nolo fotocopiatrici in dotazione all’Economato, alle Farmacie di Grumo e di Acquaviva, al Servizio Protesi di Acquaviva, al Poliambulatorio di Cassano ed all’Ufficio UVM/PUA di Grumo Appula. RATA n. 13. CIG: Z622C2688A.
Fascicolo A_ELE-I-00-2023-35093 del 25/09/2023 di € 626,30. |  |
| 9112 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore di un utente nefropatico che utilizza il mezzo proprio.
Periodo: AGOSTO 2023. |  |
| 9111 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di un utente trapiantato.
Periodo: da MAGGIO ad AGOSTO 2023. |  |
| 9110 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta ANTINIA s.r.l. (P. Iva 04080160726) per il “Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere” effettuato presso le strutture distrettuali nel periodo GIUGNO-LUGLIO 2023. CIG: 8622837E2F.
Fascicolo A_ELE-I-00-2023-38802 del 22/09/2023 di € 54,94.
Fascicolo A_ELE-I-00-2023-30429 del 22/09/2023 di € 67,47. |  |
| 9109 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta LAVECO srl per il Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere effettuato presso le strutture distrettuali nel periodo AGOSTO 2023. CIG: 8622837E2F.
Fascicolo di liquidazione A_ELE-I-00-2023-37657 del 22/09/2023 di €1.114,43. |  |
| 9108 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale AGOSTO 2023. Richiesta di Reintegro di € 905,35.
|  |
| 9107 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità,
"Giovanni Paolo II" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: AGOSTO 2023. |  |
| 9106 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale "NOdiSS" per delega
dei pazienti Nefropatici. Periodo: AGOSTO 2023. |  |
| 9105 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "Volontari on the Road"
per delega di un paziente Nefropatico. Periodo: AGOSTO 2023. |  |
| 9104 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL PFA DAL TITOLO “LE PARALISI CEREBRALI INFANTILI: DALLA DIAGNOSI NEONATALE AL PROGETTO DI VITA” IL 16 E 17 SETTEMBRE 2022 - IMPORTO € 131,67= |  |
| 9103 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 8449 DEL 08/09/2023 E N. 8922 DEL 26/09/2023. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 44.342,00=. |  |
| 9102 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | DSS11. Liquidazione a favore della Ditta Madre Terra della Dott.ssa Santa Ottomano per erogazione prodotti per celiaci per assistiti aventi diritto. |  |
| 9101 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | DSS 11. Assistenza protesica tramite strutture private - Ditta Salerno Cosimo. Liquidazione fatture per un importo di Euro 368,14. |  |
| 9100 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | Dss11. Liquidazione fattura dell’importo di € 730,17= (IVA compresa) in favore della Ditta Computer House di Maiullari Paolo, di Santeramo in Colle per fornitura di n. 5 stampanti laser CIG ZD73B053E.
|  |
| 9099 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | D.S.S. n.12 Procedura ai sensi degli artt. art. 50, comma 1 lett. b) e 76,comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.36/2023. per la fornitura di ausili acustici destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica per euro €31.821,47 |  |
| 9098 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | DSS 12 - Cassa 22- Rettifica Determiana Dirigenziale 6887 del 29/06/2023. |  |
| 9097 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE
104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE
CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 9096 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | DSS11 - dipendente a tempo indeterminato della ASL BA. Congedo parentale per gravo motivi familiari ex art. 42 - comma 5 del D. Lgs 26/03/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n. 119. |  |
| 9095 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | DSS11 - concessione benefici comma 3 art.3 legge104/92. |  |
| 9094 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | DSS 12 - Cassa 22 -Rendiconto Cassa Economale Agosto 2023 |  |
| 9093 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Luglio 2023 |  |
| 9092 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Giugno 2023 |  |
| 9091 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | DSS12 - Erogazione contributi economici percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita D.G.R n. 963/2023 – Gennaio- Agosto 2023
|  |
| 9090 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | Dss12 - Liquidazione somma complessiva di € 48.029,53= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Agosto 2023 e precedenti |  |
| 9089 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | Dss12 - Affidamento diretto fornitura “DVD Medicali e Cartelline porta DVD” destinati al servizio di Radiodiagnostica del PTA Conversano. Spesa complessiva € 4.922,70= (IVA 22,00% inclusa). Smart CIG Z133C864CD |  |
| 9088 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | DSS 11: Fornitura di n. 3 frigoriferi biologici da destinare alle sedi di Continuità Assistenziale afferenti all’area territoriale del DSS 11. (Determina Dirigenziale n. 7409 del 18/07/2023 – DSS14) – Attivazione opzione di estensione della fornitura in favore del DSS 11. SmartCIG: Z563B68F2B.
|  |
| 9087 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | DSS 11. Liquidazione fatture Ditta Alternativa di Losito Martina per erogazione prodotti per celiaci ad assistiti aventi diritto - Anno 2023 |  |
| 9086 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | DSS 11. Liquidazione fatture alla Ditta Shop Services Soc Coop per erogazione prodotti per celiaci ad assistiti aventi diritto - anno 2023 |  |
| 9085 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2023000882 DEL 15.09.2023 PER € 614,00. |  |
| 9084 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2023000880 DEL 15.09.2023, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 427,80. |  |
| 9083 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di SETTEMBRE 2023 € 2.308,99. Cod. 215 |  |
| 9082 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2023/3-DAMOLF - LIQUIDAZIONE MEDICO IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO. |  |
| 9081 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | Area Bari Nord Revoca assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.1 04/92 e s.m.i. |  |
| 9080 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Fornitura sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 di una protesi per cranioplastica custom made per le esigenze dell’UOC di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Smart CIG Z853C9F13E |  |
| 9079 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – Lavori di Ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell’immobile di Via Sassari – Bari – sede territoriale del CSM della ASL BA – Approvazione atti di contabilità SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
CUP: D94E17000300006 CIG: 91058576E8 |  |
| 9078 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Riorganizzazione e il potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA) – 2° Stralcio”. Approvazione atti di contabili SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
CUP D35F21001830006 CIG 9752626991 |  |
| 9077 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | A.G.P. - DETERMINA 8928 DEL 26.09.2023_RETTIFICA |  |
| 9076 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Procedura ex art. 50 co. 1 lett. b) e 76 co. 2 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di Mandrini con connettore per intubazione endotracheale nei pazienti neonatali in area critica per le esigenze dell’U.O.C. UTIN del P.O. Di Venere - Richiesta di offerta |  |
| 9075 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | P.O. Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura biennale di bevande calde fornite mediante distributori occorrenti alle UUOO Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero Di Venere, Smart Cig: ZBE3CA7934.
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| 9074 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 9073 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | P.O. "Bari Sud": P.O. "Di Venere" congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 |  |
| 9072 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | : P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di risme di Carta termica per Cardiotocografo Sonicaid Oxford, mod. Meridian 800 necessaria alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari - Smart Cig: Z6A3C30A06 – Rettifica. |  |
| 9071 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | P.O. Bari Sud – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, di pinze stringitubo occorrenti al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: Z043C7570D. |  |
| 9070 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 della materiale di consumo per stampante a sublimazione in dotazione alla U.O.S.V.D. Oculistica Smart Cig Z483C7EACD |  |
| 9069 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Determinazione Dirigenziale n. 8300 del 05.09.2023 - Rettifica |  |
| 9068 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI GIUGNO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 67.290,16=. |  |
| 9067 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al periodo giugno-luglio-agosto 2023 per l’importo di €.232.070,61 elenco di liquidazione ES 2023-26-DSM |  |
| 9066 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | Atto di diffida per risarcimento danni da presunta responsabilità medica dei sanitari di questa ASL BA – Gestione sinistri (euro 2.700,00). |  |
| 9065 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al periodo di giugno-luglio-agosto 2023 per l’importo complessivo di €.258.864,52=; elenco di liquidazione ES 2023-24-DSM. |  |
| 9064 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al periodo di giugno-luglio-agosto 2023 per l’importo di €.62.500,20= elenco di liquidazione ES 2023-23-DSM. |  |
| 9063 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione fattura per incarichi di natura autonoma a medici laureati, presso il D. P. presso il servizio SISP del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di LUGLIO 2023 per un importo complessivo di € 2460,00 |  |
| 9062 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione fattura per incarichi di natura autonoma a medici laureati, presso il D. P. presso il servizio SISP del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di LUGLIO 2023 per un importo complessivo di € 2160,00. |  |
| 9061 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione fattura per incarichi di natura autonoma a medici laureati, presso il D. P. presso il servizio SISP del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di LUGLIO 2023 per un importo complessivo di € 2640,00. |  |
| 9060 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione fattura per incarichi di natura autonoma a medici laureati, presso il D. P. presso il servizio SISP del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di LUGLIO 2023 per un importo complessivo di € 1200,00 |  |
| 9059 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione fattura per incarichi di natura autonoma a medici laureati, presso il D. P. presso il servizio SISP del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di GIUGNO 2023 per un importo complessivo di € 2880,00. |  |
| 9058 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione elettrica punti rete, citofoni ed alimentazione presso SIAV di Corato, NPIA e lungodegenza PO di Triggiano, orologio marcatempo SISP Modugno e DSS 10 Cellamare, punti rete laboratorio analisi PO San Paolo, Monopoli e Putignano, impianto videosorveglianza SERD di Ruvo di Puglia - Ditta NEWTECH di Francesco Gramegna P.I. 06905910722 - CIG: ZD53AF7A32 |  |
| 9057 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA |  |
| 9056 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2023. |  |
| 9055 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2023 |  |
| 9054 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | AUTORIZZAZIONE ALL’ INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA’ EDUCATIVA EX ART. 48 R.R. N. 4/2007 (INTEGRATA CON CARATTERISTICHE SOCIO-SANITARIE) “ISOTTA’” SITA A LUCUGNANO (LE) E GESTITA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE “LIBELLULA” DI TRICASE (LE) COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 119601/2023 DEL 25/09/2023 |  |
| 9053 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | RETTIFICA alla D.D. n. 1094 del 01/02/2023 avente ad oggetto “Affidamento della fornitura di materiale Logopedico alla Ditta la Favelliana s.a.s. di Milano, occorrenti alla U.O.S. della NPIA Area Murgia”. |  |
| 9052 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | RETTIFICA alla D.D. n. 12150 del 13/12/2022 avente ad oggetto “Affidamento della fornitura di materiale Terapeutico alla Ditta Città del Sole, sede legale Via Paleocapa, 6 20121 Milano (MI) occorrenti alla U.O.S. NPIA Area Murgia” |  |
| 9051 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ REACT S.R.L. PER L’IMPORTO DI € 1.502,00=, RELATIVO ALL’ AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN TEMA DI ROTAZIONE DEL PERSONALE IN SANITÀ E DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL DIPENDENTE DELL’ASL BARI. |  |
| 9050 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO |  |
| 9049 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E
SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY
ALLEGATO
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| 9048 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | A.G.T. MANU – Determina di Liquidazione a favore della ditta Brindisi Elevatori per la somma complessiva di € 25.620,00 Iva inclusa per lavori di “Installazione del nuovo impianto elevatore per emergenze - urgenze ” presso il P.O. “ Don Tonino Bello “ di Molfetta come da Fascicolo di Liquidazione A_ELE-I-00-2023-15594 del 21.08.2023 |  |
| 9047 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della società Dastech Impianti S.r.l.s.
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| 9046 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto dei lavori di posa in opera di pavimentazione e rivestimenti in pietra zona fontana e posa in opera di masselli in pietra adibiti a panche, in favore della società Edil Naci.
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| 9045 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della società Elettrikimpianti di Greco Giovanni S.r.l. [Atto aggiuntivo n.2]
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| 9044 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della società Penta System S.r.l. [Atto aggiuntivo n.5]
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| 9043 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ REACT S.R.L. PER L’IMPORTO DI € 6.252,00=, RELATIVO ALL’ AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA SPECIALISTICA IN FAVORE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DELL’ASL BARI. |  |
| 9042 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | RETTIFICA alla D.D. n. 12144 del 13/12/2022 avente ad oggetto “Acquisto materiale riabilitativo per la NPIA Area Murgia alla Ditta Edizioni Centro Studi Erickson. |  |
| 9041 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Realizzazione dei “Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano". Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della Società Edil Five Costruzioni S.r.l. [Atto aggiuntivo n.3].
CUP: D67B14000530001 - CIG: 72202155E7
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| 9040 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di riparazione di perdite tubazioni fognante, idrichee con sostituzione di pezzi speciali e fornitura e posa in opera elettropompa trituratrice a servizio del P.O. San Paolo”ditta REGINA COSTRUZIONI IMPIANTI INNOVATIVI SRL N. CIG ZE53C83C56 |  |
| 9039 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | A.G.T. - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le operazioni periodiche di verifica da eseguire sugli impianti elettrici di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche ubicati presso il presidio ospedaliero “Di Venere” di Bari-Carbonara (ai sensi del D.P.R. 462/01).
Ditta “I.N.V.”Istituto Nazionale di Verifiche S.r.l. – CIG: ZA03C8949C.
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| 9038 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 9.272,00 IVA INCLUSA COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. 236200 PER “LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 6 MONOSPLIT A SERVIZIO DEL P.O. SAN PAOLO” - DITTA PERRONE GLOBAL SERVICE SRL N. CIG Z113A16BFE |  |
| 9037 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al periodo giugno-luglio-agosto 2023, per l’importo di €.500.196,20 = elenco di liquidazione ES 2023-22-DSM |  |
| 9036 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL PFA DAL TITOLO “OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DEL BAMBINO CON P.C.I. SECONDO IL CONCETTO BOBATH” SVOLTO DAL 25 AL 27 OTTOBRE 2022. L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.042,80= (DI CUI € 2.478,80= RELATIVO ALL’ ATTIVITA’ DIDATTICA E € 564,00= PER SPESE SOSTENUTE). |  |
| 9035 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL PFA DAL TITOLO “COMPORTAMENTI PROBLEMA NELL’AUTISMO” SVOLTO NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E DICEMBRE 2022. L’IMPORTO COMPLESSIVO € 9.667,32= |  |
| 9034 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al periodo di giugno-luglio-agosto 2023 per l’importo di €.92.980,72=; elenco di liquidazione ES 2023-20-DSM. |  |
| 9033 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | DSM- Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al periodo di giugno-luglio-agosto 2023 per l’importo di €.83.690,94=elenco di liquidazione ES 2023-10-DSM |  |
| 9032 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 9031 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica - CRAP Dedicata - in favore dell’Ente Gestore Casa Amata s.r.l. di Taviano (LE), relative al periodo di aprile 2023 per l’importo di €.7.319,80= ES 2023-19-DSM |  |
| 9030 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di sale per addolcitore d’acqua per le necessità del P.O. Di Venere di Bari. Smart Cig ZBB3C82831 |  |
| 9029 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore dell'Ente Ospedaliero Saverio De Bellis, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 8-ULSA0302. |  |
| 9028 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 9027 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b)
del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “800 kg di sale per addolcitore” per le necessità del P.O. San Paolo. Smart Cig ZEA3B71143. Attivazione opzione di estensione della fornitura.
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| 9026 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 9025 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.282,81 PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2023 |  |
| 9024 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e s.m.i. |  |
| 9023 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. TERLIZZI – LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’I.R.C.C.S. ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI – ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2023/2-DAMOLF. |  |
| 9022 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore dell'Istituto Giovanni Paolo II di Bari per esami diagnostici da pubblico, come da fascicolo di liquidazione n. ES 2023-2-DACORATO del 26/09/2023. |  |
| 9021 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Area Bari nord- P.O.Corato - Rideterminazione congedo art. 42, D. lgs 26/03/2001, n. 151 |  |
| 9020 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D'ATTO LIQUIDAZIONE MEDICO IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO. |  |
| 9019 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | DSS 13 - Autorizzazione richiesta aspettativa non retribuita per motivi personali o familiari. Dipendente della ASL BA in servizio a tempo indeterminato presso il DSS 13 |  |
| 9018 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO LIQUIDAZIONE MEDICI LAUREATI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO. |  |
| 9017 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Agosto 2023 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale. |  |
| 9016 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Luglio 2023 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale. |  |
| 9015 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità di giugno, luglio e agosto 2023, per l’importo complessivo di € 196.854,19 (centonovantaseimilaottocentocinquantaquattro/19) |  |
| 9014 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | A.G.T. MANU – Determina di Liquidazione a favore della ditta Elettra Impianti per la somma complessiva di € 30.500,00 Iva inclusa per lavori di “Implementazione di quadro e linee elettriche per l’alimentazione del nuovo reparto di Terapia Intensiva , Nuovo Montalettighe e colonnine di ricarica auto elettriche ” presso il P.O. “ Don Tonino Bello “ di Molfetta come da Fascicolo di Liquidazione A_ELE-I-00-2023-11808 del 07.08.2023 |  |
| 9013 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | A.G.T. MANU – Determina di Liquidazione a favore della ditta Elettra Impianti per la somma complessiva di € 24.400,00 Iva inclusa per lavori di “Allaccio impianto elettrico nuova Terapia Intensiva post-operatoria al gruppo elettrogeno esistente ” presso il P.O. “ Don Tonino Bello “ di Molfetta come da Fascicolo di Liquidazione A_ELE-I-00-2023-13114 del 10.08.2023 |  |
| 9012 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione del verde, potatura arbusti,cespugli e siepi, concimazione e pulizia presso giardino esterno dell’ex CTO di Bari - ditta LAPIETRA giardini P.I. 07317700727 - CIG: Z2B3C9D21F |  |
| 9011 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | Prestazioni professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio - giugno 2023 (€4.916,72), periodo luglio e agosto 2023 (€ 7.480,00). Importo totale € 12.396,72. |  |
| 9010 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 9009 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | DSS 9 – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato € 84.610,97. Elenco di liquidazione n.6 del 20/09/2023. |  |
| 9008 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “ASP Romanelli Palmieri” di Monopoli, Ente Gestore: “Progetto Vita” Società Cooperativa Sociale. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da aprile a giugno 2023, per l’importo complessivo di € 12.094,60= (dodicimilanovantaquattro/60). |  |
| 9007 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO |  |
| 9006 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA)" – Approvazione prima perizia di variante in corso d’opera.
CUP D47H19003860006 CIG 9160795F2B |  |
| 9005 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | CML PATENTI SPECIALI BARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE DEL COMPARTO PERIODO 3° TRIMESTRE 2023, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.2.369,24= |  |
| 9004 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “Windsor Club del Nonno” di Bari, Ente Gestore: Società Cooperativa Sociale “SOCIO SANITAS SERVICE”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 22.659,13= (ventiduemilaseicentocinquantanove/13). |  |
| 9003 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | DSS9: Liquidazione della fattura n. 1/1246 del 31/05/2023 pari ad € 523,09 (IVA al 22% inclusa), emessa dalla "Leader Service Soc. Coop. a r.l.". Elenco di liquidazioni ES 2023 - 7- DSS9 del 26/09/2023. |  |
| 9002 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | DSS9: Liquidazione della fattura n. 271/01 del 30/06/2023 pari ad € 4.966,62 (IVA al 22% inclusa), emessa dalla ditta: "A. Annese S.r.l.". Elenco di liquidazioni n. ES 2023-5- DSS9 del 26/09/2023. |  |
| 9001 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | DSS9: Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 8772 del 21/09/2023. |  |
| 9000 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione aree verdi presso il D.S.S. Unico di Bari e CSM in Via Gnocchi in Bari alla ditta Italedil srl P.I. con sede legale al Corso Alcide De Gasperi, 286/5 in Bari - 70125. CIG: Z233C95C45 |  |
| 8999 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | SPESAL AREA NORD Convegno Nazionale dal titolo “Oltre la Rete – Salute e sicurezza nella pesca professionale – 28/09/2023”. Affidamento forniture di beni e servizi ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. |  |
| 8998 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | Lavori di manutenzione elettrica impianto luci presso risorse umane ex CTO, consultorio familiare libertà, CSM japigia, consultorio santo spirito, verifica apparecchi telesalvalavita Beghelli preso varie guardie mediche, sostituzione neon presso PUA DSS Bari e riabilitazione ex CTO |  |
| 8997 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | RIMODULAZIONE E RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO. |  |
| 8996 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE |  |
| 8995 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | DSS9: Affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, per il noleggio della durata di 90 giorni di n. 1 "Monitor SIDS GETEMED VITAGUARD VG 3100" con relativo materiale di consumo alla Ditta: "Vivisol S.r.l." (P.IVA: 02422300968). Importo totale dell'affidamento: € 3.135,60. CIG: Z763C8F429. |  |
| 8994 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | DSS2 - Concessione Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
|  |
| 8993 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | DSS9 AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI € 12.000,00 PER PRESTAZIONI CICLO DI ADROTERAPIA FORNITE DA FONDAZIONE CNAO PAVIA. |  |
| 8992 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. SIAV C Area Metropolitana. Rimborso di € 300,00 a favore della Ditta "Agrilevante s.r.l." per somme erroneamente versate. |  |
| 8991 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari, relative al periodo maggio-giugno-luglio 2023 per l’importo di €.461.908,26= elenco di liquidazione ES 2023-18-DSM |  |
| 8990 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa al periodo di giugno-luglio-agosto 2023 per l’importo di €.329.420,56=; elenco di liquidazione ES 2023-17-DSM |  |
| 8989 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | AGP-Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi del combinato disposto di cui all’art.50, comma 1, lett. b) e dell’art.76, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n°36/2023 per la fornitura della specialità medicinale unica FENOBARBITALE SODICO 5F 100MG. Determina a contrarre. |  |
| 8988 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al periodo di giugno-luglio-agosto 2023 per l’importo complessivo di €.41.406,00=; elenco di liquidazione ES 2023-16-DSM |  |
| 8987 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative al periodo di giugno-luglio 2023 per l’importo di €.599.896,39=; elenco di liquidazione ES 2023-15-DSM |  |
| 8986 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Luglio-Agosto 2023, per complessivi €. 51.947,37. |  |
| 8985 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii.. |  |
| 8984 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) relative al periodo maggio-giugno-luglio-agosto 2023 per l’importo di €.842.504,03=; elenco di liquidazione ES 2023-13-DSM |  |
| 8983 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore dell’Ente L’ADELFIA Società Cooperativa Soc. di Alessano (LE) relative al periodo giugno-luglio-agosto 2023 per complessivi € 31.902,98=. Elenco liquidazione ES 2023-14-DSM. |  |
| 8982 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta MEDTRONIC ITALIA SPA - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Set poliuso di misuratori di lume intestinali” per la U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. della Murgia - Elenco di liquidazioni ES-2023-14-POMURGIA di €. 390,40=iva inclusa – CIG:Z653AC7E9E. |  |
| 8981 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Materiale di consumo Maggio 2023-
- CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CORATO |  |
| 8980 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO DI BARI PER PRESTAZIONI SANITARIE, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI N. ES 2023 – 11 POMURGIA di €. 744,17. |  |
| 8979 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex artt. 50, comma 1, lett. b) e 76, comma 2, lett. b), punto 2), del D. Lgs. n. 36/2023. FORNITURA DISPOSITIVI NARIDEK. Revoca e indizione nuova procedura. CIG: Z943C69192 |  |
| 8978 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Mediasan s.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a giugno 2023, ivi incluse fatture integrative per le mensilità di maggio e giugno da liquidare integralmente per un importo complessivo di € 40.736,41= (quarantamilasettecentotrentasei/41). |  |
| 8977 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB), per il periodo giugno-luglio 2023, per complessivi €.5.106,00=; Elenco di Liquidazione ES 2023-12 DSM |  |
| 8976 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI LUGLIO 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2023-13-POMURGIA. |  |
| 8975 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Maggio 2023. Totale spesa € 540,00. |  |
| 8974 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Agosto 2023. Totale spesa € 6.486,00. |  |
| 8973 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica - CRAP Dedicata - in favore dell’Ente Gestore Casa Amata s.r.l. di Taviano (LE), relative al periodo di aprile-maggio-giugno-luglio-agosto 2023 per l’importo di €.30.272,78 |  |
| 8972 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD. “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 3-DDPN-XR” . IMPORTO COMPLESSIVO €6.579,90. |  |
| 8971 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 8970 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD. “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 4-DDPN”. IMPORTO COMPLESSIVO €4.759,84. |  |
| 8969 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Agosto 2023 |  |
| 8968 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7774 DEL 02/08/2023. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 78 965,27=. |  |
| 8967 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. |  |
| 8966 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di luglio e agosto 2023. Importo €=5.200,59= |  |
| 8965 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “San Francesco”, con sede legale e operativa in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via Francesco Pepe 49-51, gestito dalla società “Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo San Francesco S.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 3.864,84= (tremilaottocentosessantaquattro/84). |  |
| 8964 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1073 del 23/05/2023. Periodo dal 01/04/2023 al 30/04/2023 (I FINESTRA) – Importo € 480,06 |  |
| 8963 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA - Lavori di realizzazione del nuovo ospedale del SUD-EST barese di Monopoli-Fasano. Anticipazione SAL Straordinario, art. 26, comma 4 lettere a) e b) del DL 50/2022 convertito, con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n.91, per i maggiori costi, determinati dagli aumenti dei prezzi dei materiali per le lavorazioni. Liquidazione e pagamento del certificato n.ro 37_BIS. |  |
| 8962 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 3^ trimestre anno 2023 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari |  |
| 8961 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i “Lavori di disostruzione tubi di scarico del lavandino posizionato nella zona antistante la sala operatoria di Chirurgia Generale presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – ditta NUOVA TERMOTECNICA del p.i. Castiglione Minischetti - CIG: Z333C983E1 |  |
| 8960 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrico e di illuminazione presso i locali ubicati al piano rialzato (corpo “E”) del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – ditta TECNOMIA SRL - CIG: ZA93C969D6 |  |
| 8959 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 degli interventi su chiamata per la manutenzione ordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) presenti nel P.O. “San Paolo” (vecchio e nuovo Blocco Operatorio) periodo 01.05.2023 – 31.12.2023 alla ditta Perrone Global Service P.I. 03849260728 con sede legale alla Viale Cadorna,11 70033. CIG: Z013C95BEE |  |
| 8958 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 439 del 02/03/2023. Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 (I FINESTRA) - Importo € 2.400,00 |  |
| 8957 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | OGGETTO: RDO per l’acquisto di n° 150 Stampanti per etichette modello Zebra ZD421T e n° 50 lettori di barcode da banco Datalogic Magellan 1500i occorrenti per i laboratori dell’ASL BA. CIG: 9849828F30 |  |
| 8956 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI APRILE-GIUGNO 2023 – ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023-12-POMURGIA. |  |
| 8955 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di luglio e agosto 2023. Importo €=1.060,63= |  |
| 8954 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | DSS3 Rimborso spese a n.8 assistiti per controlli post trapianto. Importo complessivo € 7.112,00= |  |
| 8953 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 9.316,84 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2023. |  |
| 8952 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 24.384,53 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2023. |  |
| 8951 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 11.000,18. Luglio Agosto 2023. |  |
| 8950 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Giugno 2023 |  |
| 8949 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | D.S.S. DI BARI: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 8948 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | DISTRETTO DI BARI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
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| 8947 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 8.475,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2023.
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| 8946 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’ex art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per i lavori di bonifica sanitaria degli impianti idrico-sanitari a servizio del presidio ospedaliero “Di Venere” di Bari-Carbonara per la prevenzione del rischio “Legionella” – Ditta AIRLEG SRL – CIG: ZA63C7DDE6 |  |
| 8945 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psicosociali o con patologia psichiatrica stabilizzata uscite dal circuito psichiatrico, per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2023 per l’importo complessivo di € 6.197,44= (seimilacentonovantasette/44). |  |
| 8944 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | DSS3 Rimborso spese a n.35 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi agosto 2023. Importo complessivo € 20.155,00= |  |
| 8943 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 600,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2023. |  |
| 8942 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.385,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2023. |  |
| 8941 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero |  |
| 8940 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - “Liquidazione quota di competenza di utenze e canoni di manutenzione ordinaria - Lista 13505 del 12.06.2023 di € 101.615,16 - GRUPPO VILLA ARGENTO RESIDENZE SANITARIE INTEGRATE S.C. A R.L. |  |
| 8939 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | AGRU – UOGAPC: Rettifica al provvedimento n. 1889 del 25/9/2023 |  |
| 8938 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy con effetto 01 dicembre 2023.. |  |
| 8937 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato nel servizio di C.A - dr.ssa ACCETTURA LORA – a far data dal 21/11/2023 |  |
| 8936 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33,COMMA 3, L.104/92 |  |
| 8935 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Fornitura interinale ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 di fibre laser per le necessità dell’UOC di Urologia dell’Area Ospedaliera Bari Sud - Smart ZA53C9571C |  |
| 8934 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio nel servizio di C.A dr. ABBRACCIAVENTO OSCAR dal 25/11/2023 |  |
| 8933 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | AGRU – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di S.C.
“Otorinolaringoiatria” del PO Di Venere. Liquidazione compensi al segretario e
personale di supporto – Importo € 700,00
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| 8932 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | AGRU – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di S.C.
“Direzione Medica di Presidio” del PO Murgia. Liquidazione compensi al
segretario e personale di supporto – Importo € 700,00
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| 8931 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 8930 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di "Aghi intraossei" per la S.C. di Anestesia e Rianimazione
Smart CIG: Z323C681F1 |  |
| 8929 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | AREA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento di fornitura in estensione, di “N. 5.000 Ganci per supporto buste urine” per la UOC Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Corato. C.I.G.: Z0F2EF5F6C |  |
| 8928 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | A.G.P. Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per il rinnovo triennale dei certificati di autenticazione e firma digitale in favore dalla società Bit4ID |  |
| 8927 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 8926 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | AGP-Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi del combinato disposto di cui all’art.50, comma 1, lett. b) e dell’art.76, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n°36/2023 per la fornitura dell'alimento BCAA MODULE 200GR baratt. per la durata di 12 mesi e incremento del 20% |  |
| 8925 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi degli artt. 36 e 58 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura in un lotto unico e indivisibile di “Unità respiratoria manuale – Va e vieni Pediatrico/neonatale ” occorrenti alle UUOO di Rianimazione Aggregazione Area Bari Nord – Area Bari Sud. Smart Cig ZA03B711E8 |  |
| 8924 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione elettrica impianto estrazione aria presso servizio veterinaria di Bari, adeguamento impianto elettrico presso CED ex CTO Bari, sostituzione punto rete DSS Bari, sistemazione impianto luci NPIA via Papalia Bari, installazione punto rete e prese presso screening Mammografico presso PO di Venere, manutenzione impianto guardia medica Enziteto, SISP, SIM ex CTO, punto rete medicina del lavoro San Paolo, punto rete ginecologia PO di Corato e servizio anagrafe poliambulatorio di Santo Spirito - Ditta ETD system tecnology P.I. 03409930728 - CIG: Z1F3C9263F |  |
| 8923 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione edile ed impiantistica presso varie strutture della ASL BARI siti in Bari alla ditta Tecnoduens Edilizia e Impianti P.I. 00275888881 con sede legale alla Via Giuseppe Lembo, 8 in Bari S. Spirito (BA) 70127.CIG: Z403C92B38 |  |
| 8922 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8449 DEL 08/09/2023. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 158.089,78=. |  |
| 8921 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA METROPOLITANA - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE MEDICO LEGALE EX O.N.I.G. ANNO 2023. € 7.717,68 |  |
| 8920 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 01 CARRELLO SERVOSCALA A SEDILE PER UN’ASSISTITA DEL DSS N° 10 DI TRIGGIANO ALLA DITTA “LA NUOVA SANITARIA DI SEMERARO AMEDEO” € 8.260,00 OLTRE IVA 4% - SMART CIG Z503C82DAB |  |
| 8919 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | Corso di celiachia rivolta a ristoratori e ad alberghieri tenutosi a Molfetta Via De Chirico n. 07 nei giorni 07 Marzo e 12 Giugno 2023. Liquidazione competenze a docenti e tutor. |  |
| 8918 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | P.O. S. MARIA DEGLI ANGELI DI PUTIGNANO - Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Luglio ed Agosto 2023 |  |
| 8917 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | DSS 10: Liquidazione fatture Ditta SPACE SRL di Altamura € 17.421,60. CIG 9292285C27. Sostituzione precedente Determinazione Dirigenziale n. 8705 del 19/09/2023. |  |
| 8916 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014/20 “Riqualificazione dell’ala ovest del PTA di noci e realizzazione del centro polifunzionale territoriale” – Opere di modifica contrattuale - Approvazione SAL n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n.1.
CUP: D79J21015410006 CIG: 91952142A4 |  |
| 8915 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA). Approvazione SAL n. 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3.
CUP: D47H19003860006 CIG 9160795F2B |  |
| 8914 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Realizzazione del P.T.A. nel Comune di grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell’edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)” – Opere di modifica contrattuale - Approvazione SAL n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
CUP: D92G13000020002 CIG: 82237759CF |  |
| 8913 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di "Adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011".
SAL N. 5 a tutto il 01/09/2023- Liquidazione Certificato di Pagamento n. 5.
CUP: D51E13000280002 CIG: 7339386CEA
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| 8912 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELLA DITTA BURKE & BURKE S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 01 INBUBATRICE NEONATALE. CIG 9402959F39 |  |
| 8911 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza 71930/2023 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 8910 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Integrato “M. Sarcone” di Terlizzi. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Agosto 2023. |  |
| 8909 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Agosto 2023. |  |
| 8908 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso le Case Circondariali di Bari e Altamura. Periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2023. Importo € 20.688,00. |  |
| 8907 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2023. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 350.000,00= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 150.000,00= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. |  |
| 8906 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS DI MELFI” (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI GIUGNO E LIGLIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 89.242,60=. |  |
| 8905 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Liquidazione fattura n. 34/23 del 06/07/2023 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2023 – 2-INGCLIN del 25/09/2023.
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| 8904 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Agosto 2023, per €59.762,51==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €59.762,51==. |  |
| 8903 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di Contact Center in Outsourcing per le esigenze dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. Nomina e costituzione della Commissione Giudicatrice. |  |
| 8902 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | UOC-Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023 per un importo complessivo di € 13.431,96= (tredicimilaquattrocentotrentuno/96). |  |
| 8901 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Luglio 2023, e Nota di Credito Maggio 2023, per €59.276,88==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €59.276,88==. |  |
| 8900 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno per Soggetti non Autosufficienti “La Città della Memoria” - Ente gestore: “Contesto Società Cooperativa Sociale”, con sede legale/operativa in Gravina in Puglia (BA) alla Via Archimede Snc, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 4.810,26= (quattromilaottocentodieci/26). |  |
| 8899 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2023 per l’importo complessivo di € 25.568,61= (venticinquemilacinquecentosessantotto/61). |  |
| 8898 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di: Saldo Residuo 20% Giugno 2023, per €11.718,85==previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazione di €11.718,85==. |  |
| 8897 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socioeducativa e riabilitativa (art.57) – Mons. Giuseppe Di Donna – di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell’ Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi da aprile a giugno 2023 per un totale di € 6.281,20= (seimiladuecentottantuno/20). |  |
| 8896 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075.
Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di cittadini (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Maggio 2023, per l’importo complessivo di €82.752,62== (€Ottantaduemilasettecentocinquantadue,/62). Elenco di Liquidazioni di €82.752,62==.
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| 8895 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psicosociali o con patologia psichiatrica stabilizzata uscite dal circuito psichiatrico, per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2023 per l’importo complessivo di € 8.075,26= (ottomilasettantacinque/26). |  |
| 8894 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | DSS UNO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' SERVIZI DISAGIATI LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVE AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023 |  |
| 8893 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
|  |
| 8892 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Agosto 2023. |  |
| 8891 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Integrato “M. Sarcone” di Terlizzi. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Luglio 2023. |  |
| 8890 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Luglio 2023. |  |
| 8889 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Luglio 2023. |  |
| 8888 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
|  |
| 8887 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rettifica Determinazione Dirigenziale N. 8537 del 13/09/2023 avente ad oggetto " Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Luglio 2023 dal funzionario della Cassa Economale " |  |
| 8886 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.2.668,60. |  |
| 8885 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | DSM Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al periodo di giugno-luglio-agosto 2023 per l’importo di €.715.412,03=. |  |
| 8884 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di N. 50 batterie Duracell da 9 volt necessarie alla U.O.C. di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari - Smart Cig: Z9F3C8A7F3. |  |
| 8883 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i “Lavori di realizzazione grafica e posa in opera di segnaletica (targhe in alluminio e adesivi) presso le unità operative di Patologia Clinica e Microbiologia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara“ - ditta ELLE PUBBLICITA' S.N.C. DI LERARIO F.SCO & STEFANO– CIG: Z3F3C8F215 |  |
| 8882 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 2.400,00). |  |
| 8881 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i “Lavori di disostruzione condotte fognarie e pluviale a servizio del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara“ - ditta ECOGROUP di Rizzi Francesco Antonio – CIG: Z393C8BA8A |  |
| 8880 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 8879 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | A.G.R.U. - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 24 POSTI DI
“TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA”. LIQUIDAZIONE COMPENSI
SEGRETARIO E PERSONALE DI SUPPORTO. |  |
| 8878 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | A.G.R.U. - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 24 POSTI DI “TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA”. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE. |  |
| 8877 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud: P.O. "Di Venere" ammissione permessi mensili retribuiti Legge 104/92 ss.mm.ii. |  |
| 8876 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 degli interventi su chiamata per la manutenzione ordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) presenti nel P.O. “San Paolo” (Blocco Operatorio) periodo 01.01.2023 – 31.04.2023 alla ditta Perrone Global Service P.I. 03849260728 con sede legale alla Viale Cadorna,11 70033.CIG: Z383C8AE81 |  |
| 8875 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, della fornitura di cartelline porta referti/DVD radiologici da destinare alla U.O.C. Radiodiagnostica del P.O. Di Venere SMART CIG Z9636727B1 |  |
| 8874 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | P.O. Bari Sud – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, di consumabili per Autoclavi Steel&Power in dotazione presso il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero Di Venere, Smart Cig: Z273C8A9EC.
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| 8873 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | A.G.R.U. - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 2 POSTI DI
C.P.S. “ORTOTTISTA”. LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGRETARIO E
PERSONALE DI SUPPORTO |  |
| 8872 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | A.G.R.U. - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 1 POSTO DI
C.P.S. “TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO”. LIQUIDAZIONE
COMPENSI SEGRETARIO E PERSONALE DI SUPPORTO. |  |
| 8871 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | P. O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Giugno 2023. |  |
| 8870 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. |  |
| 8869 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | A.G.R.U. - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 1 POSTO DI C.P.S. “TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO”. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE. |  |
| 8868 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | A.G.R.U. - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 2 POSTI DI C.P.S. “ORTOTTISTA”. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE. |  |
| 8867 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori edili per eliminazione infiltrazione acqua piovana da terrazzo e parete al reparto dialisi del P.O. di Monopoli alla ditta 2F Edilizia srls P.I. 08580500729 con sede legale alla S. P. Ceglie – Adelfia, Lm 3,550 – 70010 Valenzano (BA). CIG: Z963C81A4C |  |
| 8866 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | AGRU – parziale rettifica D.D.G. n. 1657/2023. |  |
| 8865 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | A.G.R.U. - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 10 POSTI DI C.P.S. “ASSISTENTE SANITARIO”. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE. |  |
| 8864 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | A.G.R.U. - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 4 POSTI DI C.P.S. “AUDIOMETRISTI”. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE. |  |
| 8863 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | A.G.R.U. - D.D.G. n. 1796 del 15/09/2023 - Parziale rettifica. |  |
| 8862 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 del servizio di manutenzione dell’impianto gestione pazienti presso il Pronto Soccorso “Di Venere” in Bari per la durata di mesi cinque alla ditta Tecnomia srl P.I. 07503010725 con sede legale alla Via V. Rogadeo, 26 – 70123.CIG: ZC93C6B85E |  |
| 8861 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | AGFT- Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima agosto 2023. |  |
| 8860 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale. Saldo agosto, acconto settembre 2023. |  |
| 8859 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | DSM - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo parentale ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii.. |  |
| 8858 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | Deliberazione D.G. 2477 del 30.12.2011: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 93000342/2011 promosso dal Comune di Spinazzola dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Dist. di Canosa. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 8.310,64. |  |
| 8857 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI AGOSTO 2023. |  |
| 8856 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 1797/2021, n. 3452/2022 e n. 3472/2022. Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 988/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 6.415,74. |  |
| 8855 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | Deliberazione D.G. n. 1785 del 13.09.2023 – Liquidazione spese legali - Spesa complessiva pari ad € 2.359,64. |  |
| 8854 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fatture in favore della ditta LAV.I.T. s.p.a. (P. Iva 03594670717) per il Servizio di lavanolo reso nei mesi di GIUGNO e LUGLIO 2023. CIG 8689981F2A.
Fascicolo A_ELE-I-00-2023-33204 del 19/09/2023 di € 3.198,44.
Fascicolo A_ELE-I-00-2023-33218 del 19/09/2023 di € 3.238,09. |  |
| 8853 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | D.S.S. n. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture ditta PAN.ECO. srl (P. Iva 04929500728) per il Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione, disinfezione, allontanamento volatili, rimozione volatili molesti e nidi insetti effettuato presso le strutture distrettuali nel periodo GIUGNO - LUGLIO 2023. CIG: 8316537F6D
Fascicolo A_ELE-I-00-2023-11887 del 19/09/2023 di € 179,07.
Fascicolo A_ELE-I-00-2023-15918 del 19/09/2023 di € 302,35. |  |
| 8852 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD. “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 3-DDPN”. IMPORTO COMPLESSIVO €63.808,65 |  |
| 8851 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/08/2023 al 31/08/2023 |  |
| 8850 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | Dipartimento Dipendenze Patologiche - Concessione benefici ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge 104/92 e ss.mm.ii., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 8849 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/07/2023 al 31/07/2023 |  |
| 8848 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS. PRESTAZIONI AGOSTO 2023. “ES-2023 3-DDP-AIDS ELENCO DI LIQUIDAZIONE RAGGIO DI SOLE_AGOSTO 2023”. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 51.239,98. |  |
| 8847 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 - Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili mesi da gennaio a giugno 2023, come da elenco di liquidazione n. ES-2023-5-DSS10 del 21/09/2023 per un totale di € 36.382,91. |  |
| 8846 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | DSS 10: Liquidazione fattura SANCILIO EVOTECH SRL € 1.268,80. CIG Z623BB1179 - |  |
| 8845 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione edile del bagno, antibagno e corridoio presso la farmacia territoriale dell’ex CTO di Bari - ditta ARPE Tecnology P.I. 06771660724 - CIG: Z55389C742 |  |
| 8844 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie giugno - luglio 2023 |  |
| 8843 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | DSS 10: Affidamento ditta ZOLL MEDICAL ITALI SRL di un defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 TRIGGIANO € 12.152,40 - CIG ZC13C86794. |  |
| 8842 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | DSS 10: Affidamento ditta ZOLL MEDICAL ITALI SRL di un defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 TRIGGIANO € 12.152,40 - CIG Z8B3C867BB. |  |
| 8841 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | A.G.R.U.- Dott.ssa Carbonara Santa : Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 3 ore sett.li a supporto della Medicina dello sport effettuate presso il D.S.S. 13 PTA Gioia del Colle |  |
| 8840 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | A.G.R.U.- Unità Operativa Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: DIMISSIONI DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NELLA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE – Dr.ssa RICCI PAOLA. |  |
| 8839 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | A.G.R.U.- Unità Operativa Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Dimissioni incarico provvisorio assistenza primaria a quota oraria – Dr. RENNA GIUSEPPE. |  |
| 8838 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/10/2023 – Dr. DE GENNARO ALESSIO e altri. |  |
| 8837 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo giugno, luglio e agosto 2023. Importo € 16.502,32. |  |
| 8836 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | dimissione incarico uos assistenza consultoriale DD.SS.SS. 9 - 10 |  |
| 8835 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di manutenzione atti alla sostituzione insegne Pronto Soccorso PO Molfetta e fpo targhe FESR PO Molfetta (Ba) e Riabilitazione Colli Grisoni (Ba) Elle Pubblicità s.n.c. N. CIG Z5A3C727A3 |  |
| 8834 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | Ostetrica (Assunzione 18/11/2020 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 8833 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | NPIA ASL BA - PROGETTO RIABILITATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DEI MINORI IN CARICO PRESSO LA NPIA
DI BITONTO |  |
| 8832 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | NPIA ASL BA - PROGETTO RIABILITATIVO TEATRALE A PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BULLISMO A FAVORE DEI MINORI IN CARICO PRESSO LA NPIA DI MODUGNO-BITETTO-BITRITTO |  |
| 8831 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | NPIA ASL BA - PROGETTO TEATRALE RIABILITATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DEI MINORI IN CARICO PRESSO LA NPIA DI MODUGNO-BITETTO-BITRITTO |  |
| 8830 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per Lavori di ripristino ed integrazione segnaletica esterna per attivazione convenzione vigili urbani P.O. Molfetta- ditta Nuova V.M. s.r.l. - N. CIG Z783C626FF |  |
| 8829 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | A.G.T. - CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33, COMMA 3, L.104/92 |  |
| 8828 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | A.G.T. –Assunzione incarico professionale ai sensi dell’art.50 del D.Lgs 36/2023 per la predisposizione della documentazione, direzione lavori architettonici e strutturali, coordinamento della sicurezza finalizzati all’installazione di una piattaforma elevatrice all’interno di un edificio di proprietà della ASL BA – sito in Bari alla Via Pietro Ravanas n.302 |  |
| 8827 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 delle opere urgenti edili ed impiantistiche c/o Reparti U.O.C. di Anestesia e Rianimazione e S.C. Neurologia - Stroke Unite P.O. di Venere alla ditta SI.LO. Tecnologie srls P.I. 08183590721 con sede legale alla Via S. Matarrese n. 06 in Bari 70124. CIG: Z833C63B9C |  |
| 8826 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO.LIQUIDAZIONE SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE AL P.O. S. PAOLO. PERIODO 01.06.2023 – 31.08.2023 |  |
| 8825 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023, per la fornitura di “Materiali di consumo per emogasanalizzatore” per la U.O.C. Cardiologia del P.O. di Corato. CIG: ZE83C58A15 |  |
| 8824 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8235 DEL 31.08.2023 AVENTE AD OGGETTO “AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL DELLA FORNITURA DI N. 15 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO SCOPODERM 4 PTC, DESTINATE AD UN PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 5” |  |
| 8823 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | DSS2- Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di luglio 2023. |  |
| 8822 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Giugno 2023 |  |
| 8821 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA SUD. Presa d’atto delle sentenze del Tribunale di Bari n° 3383/2018 e del TAR PUGLIA n° 667/2020 a favore dell’utente deceduta. Liquidazione arretrati agli eredi dal 01/05/2021 al 24/09/2022, € 14.995,28. |  |
| 8820 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | A.G.P. - Rettifica alla Determina n.8380 del 06/09/2023. |  |
| 8819 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione fattura per incarichi di natura autonoma a medici laureati, presso il D. P. presso il servizio SISP del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di maggio 2023 per un importo complessivo di € 4600,00. |  |
| 8818 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione fattura per incarichi di natura autonoma a medici laureati, presso il D. P. presso il servizio SISP del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di maggio 2023 per un importo complessivo di € 3680,00 |  |
| 8817 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione fattura per incarichi di natura autonoma a medici laureati, presso il D. P. presso il servizio SISP del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di maggio 2023 per un importo complessivo di € 2820,00. |  |
| 8816 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione fattura per incarichi di natura autonoma a medici laureati, presso il D. P. presso il servizio SISP del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di maggio 2023 per un importo complessivo di € 2320,00. |  |
| 8815 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione fattura per incarichi di natura autonoma a medici laureati, presso il D. P. presso il servizio SISP del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di GIUGNO 2023 per un importo complessivo di € 3260,00. |  |
| 8814 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione fattura per incarichi di natura autonoma a medici laureati, presso il D. P. presso il servizio SISP del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di GIUGNO 2023 per un importo complessivo di € 2060,00. |  |
| 8813 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione fattura per incarichi di natura autonoma a medici laureati, presso il D. P. presso il servizio SISP del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di GIUGNO 2023 per un importo complessivo di € 2400,00. |  |
| 8812 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione fattura per incarichi di natura autonoma a medici laureati, presso il D. P. presso il servizio SISP del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di APRILE 2023 per un importo complessivo di € 1680,00. |  |
| 8811 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Direzione del Dipartimento di Prevenzione – Rimborso € 1305,00 |  |
| 8810 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | A.G.P. - Fornitura farmaco unico VEKLURY (Remdesivir) 100mg Polvere per soluzione per infusione - ATC J05AB16 AIC 048854020. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023 |  |
| 8809 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | A.G.P. - Fornitura, per continuità terapeutica, farmaco COLFINAIR 56 Flc 2MUI - ATC J01XB01 AIC 040651022. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.50, comma 1, lett.b) e art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023 |  |
| 8808 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | DSS14: Ammissione ai permessi mensili retribuiti di cui all'art. 33, co. 3 L.104/92 e ss.mm.ii. in favore di dipendente del Dss14 |  |
| 8807 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | DSS9 - Liquidazione fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – Lotto 4 – CIG 765892158C. Elenco di liquidazione n. ES 2023 – 4 DSS9 del 20/09/2023 di € 17.482,69.
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| 8806 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI LUGLIO 2023. |  |
| 8805 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Direzione Amm.va DAT – Liquidazione Fascicolo di liquidazione 2023 n° 32607. |  |
| 8804 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Direzione Amm.va DAT – Liquidazione Fascicolo di liquidazione 2023 n° 32790 e n° 32966. |  |
| 8803 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Direzione Amm.va DAT - Liquidazione fatture. Fascicoli di liquidazione 2023 n° 33263, n° 33265, n° 33269 e n° 33271. |  |
| 8802 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 388.827,40=. |  |
| 8801 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI SUD– Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. b) e 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service di un sistema diagnostico CE- IVD e relativo materiale di consumo per la rilevazione di Genotipi HPV alto e basso rischio per le necessità dell’U.O.S.V.D. Servizio Centralizzato Aziendale di Citopatologia – Screening presso il P.O. Di Venere – Nomina Commissione Giudicatrice
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| 8800 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S. n.12 Procedura ai sensi degli artt. art. 50, comma 1 lett. b) e 76,comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.36/2023. per la fornitura di ausili acustici destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica per euro € 69.889,57 i.i.
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| 8799 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “San Gabriele” Residenza Protetta di Bari, Ente gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità di luglio ed agosto 2023, per l’importo complessivo di € 111.908,44= (centoundicimilanovecentootto/44). |  |
| 8798 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 16.388,08= (sedicimilatrecentottantotto/08). |  |
| 8797 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Gabriele” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore: Segesta Mediterranea s.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferiti agli utenti c.d. “fatti salvi” e al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per le mensilità da giugno ad agosto 2023, per un importo complessivo di € 155.501,80= (centocinquantacinquemilacinquecentouno/80). |  |
| 8796 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 36.335,56=. |  |
| 8795 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | A.G.P. - Procedura aperta telematica multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura quinquennale in service di Facovitrectomi e Facoemulsificatori e relativo materiale di consumo destinata alle Strutture ospedaliere e territoriali dell’ASL di Bari. Ammissione ditte partecipanti. |  |
| 8794 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Deliberazione di D.G. n. 1673 del 22.08.2023: richiesta parere pro – veritate; liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 3.013,40. |  |
| 8793 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | UOC-Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 14.496,85= (quattordicimilaquattrocentonovantasei/85). |  |
| 8792 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, mese di Luglio 2023, per €152.416,46==. Lista di liquidazioni di €152.416,46==.
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| 8791 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta ALCON ITALIA SPA per Canone Noleggio Constellation per il mese di LUGLIO 2023 in dotazione al Day Service Oculistico di Grumo Appula. CIG: 9492299CED.
Fascicolo di liquidazione A_ELE-I-00-2023-12202 del 09/08/2023 di € 670,66. |  |
| 8790 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura AUXILIUM Soc. Coop. Sociale (P. Iva 01053600761) per il “Servizio di assistenza domiciliare a media ed alta intensità/complessità assistenziale” relativa al periodo di MAGGIO-GIUGNO 2023. CIG: 7804362B40.
Fascicolo 111-2023-139661 del 19/09/2023 di € 23.784,81.
Fascicolo A_ELE-I-00-2023-13151 del 19/09/2023 di € 22.469,80. |  |
| 8789 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 8788 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 8787 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 8786 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | DSS9 – MODUGNO-BITETTO-BITRITTO - Liquidazione fattura emessa da Auxilium Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Roma (RM), a fronte della fornitura delle prestazioni di assistenza domiciliare a media e alta intensità/complessità assistenziale erogate ad Assistiti del DSS 9 – Modugno (BA) nel mese di maggio 2023. Elenco di liquidazione n°ES 2023 - 3-DSS9 del 19/09/2023, importo totale di € 46.483,66, IVA inclusa - CIG: 7804362B40. |  |
| 8785 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) gestore della Casa per la Vita di Bitonto (BA) per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2023 per l’importo complessivo di € 19.844,28= (diciannovemilaottocentoquarantaquattro/28). |  |
| 8784 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, mese di Luglio, anno 2023, con importo complessivo di €39.727,42==. Elenco di Liquidazioni di €39.727,42==. |  |
| 8783 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al periodo di giugno, luglio e agosto 2023 per l’importo di €.2.879.399,42 |  |
| 8782 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA)= relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2023 per complessivi €.521.700,99 |  |
| 8781 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, mese di Giugno, anno 2023, con importo complessivo di €38.767,36==. Elenco di Liquidazioni di €38.767,36==. Chiesta nota di Credito di €35,12#
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| 8780 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per i mesi di giugno-luglio e agosto 2023 per complessivi €.12.559,40 |  |
| 8779 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTTOPHARMA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 6 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO CELLCEPT 1G/5 ML ( MICOFENOLATO MOFETILE), PER UN PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL BA. SPESA COMPLESSIVA EURO 693,00= I.I. |  |
| 8778 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di agosto 2023. Importo di €.2.782,89 |  |
| 8777 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Dott. PAGANO GUERINO: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. Bari al D.S.S. 11. |  |
| 8776 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Area BARI SUD - Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di AGOSTO 2023 per la Cassa economale EO11 – EO12. |  |
| 8775 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S. N.5 Grumo Appula: Determina di rendicontazione acquisto di beni e servizi ex art. 76 co.2 lett.c, D. Lgs n. 36/2023 – Periodo dal 01.07.2023 al 31.08.2023 |  |
| 8774 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | DSS14: Rettifica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 7789/2023 - Procedura negoziata per l’acquisto di n.1 ELETTROCARDIOGRAFO PORTATILE. Importo: € 2.169,16. |  |
| 8773 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | DSS14: Ammissione ai permessi mensili retribuiti di cui all'art. 33, co. 3 L.104/92 e ss.mm.ii. in favore di dipendente appartenente al Dss14 |  |
| 8772 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | DSS9: Affidamento Diretto, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura trimestrale di n. 360 "Pannolini Free Life Bèbècash XXL" per un'utente minore residente a Bitetto (BA). Importo totale affidamento: € 71,09. Smart CIG: Z973C81A91. |  |
| 8771 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale LUGLIO 2023. |  |
| 8770 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Revoca fruizione permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 8769 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata, distribuzione per conto (DPC) degli Ausili Diabetici. Maggio 2023. |  |
| 8768 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO DI BARI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 2023-1-ULSA0309- “ELENCO FATTURE POLICLINICO 1/23” SPESA €. 95,31 = |  |
| 8767 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Deliberazione di D.G. n. 297 del 24.02.2022: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 780/2022, promosso dall’ASL BA, dinanzi alla Corte d’Appello di Bari per la riforma della sentenza n. 3782/2021 del Tribunale di Bari – sez. lavoro. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 4.929,73. |  |
| 8766 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta LAVECO srl per il Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere effettuato presso le strutture distrettuali nel periodo GIUGNO 2023.
CIG: 8622837E2F.
Fascicolo di liquidazione A_ELE-I-00-2023-5861 del 18/09/2023 di €1.187,76. |  |
| 8765 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di front-office e back-office. Liquidazione del mese di luglio 2023. |  |
| 8764 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | DSS9: Liquidazione rimborso chilometrico per servizio fuori sede in favore di una Dirigente Psicologa del Consultorio Familiare di Modugno (BA) per il periodo: Febbraio/Novembre 2022 e Marzo/Agosto 2023. Importo totale liquidato:€ 58,25. |  |
| 8763 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata per la dispensazione di ausili per diabetici. Maggio 2023. |  |
| 8762 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata per la dispensazione di ausili per diabetici. Aprile 2023. |  |
| 8761 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione Volontariato Emergenza Socio-Sanitaria
"A.V.E.S.S. ODV". Periodo: AGOSTO 2023. |  |
| 8760 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | DSS3 Rimborso spese vaccino per terapia antiallergica. Importo € 241,00= |  |
| 8759 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | AUTORIZZAZIONE PERMESSI MENSILI RETRIBUITI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. – ISTANZA PROT 147/2023 del 15.09.2023
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| 8758 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 9.000,78# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 8757 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA - Liquidazione fattura ditta A.P.E. srl (P.IVA 03656360728) per il Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione, disinfezione, allontanamento volatili, rimozione volatili molesti e nidi insetti effettuato presso il PTA di Grumo Appula nel periodo MAGGIO-LUGLIO 2023. CIG: 8316537F6D.
Fascicolo di liquidazione A_ELE-I-00-2023-31064 del 13/09/2023 di € 597,43. |  |
| 8756 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 5.055,13# mese di AGOSTO 2023.
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| 8755 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborso spese ai sensi della L.R. 12/2005 art. 13 e successiva modifica L. R. n. 51 del 30/12/2021 art. 12 per € 313,36# AGOSTO 2023 |  |
| 8754 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 5 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS5 .IMPORTO COMPLESSIVO € 1.202,34
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| 8753 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 7.746,02 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di AGOSTO 2023. –CIG. 78169986D0 |  |
| 8752 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta X-GAMMAGUARD di Saronno per il Servizio di Dosimetria reso per i dipendenti radio esposti nel periodo GENNAIO-GIUGNO 2023.
CIG 8696376C7D.
Fascicolo di liquidazione 111-2023-109153 del 06/09/2023 di € 13,18. |  |
| 8751 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio (Seconda Finestra) ai sensi della D.D.G. n. 1073 del 23.05.2023 per l’importo complessivo di €. 2.320,09 |  |
| 8750 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LA FONTE S.R.L. (P. IVA 04489370728) per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Acquaviva delle Fonti e Sannicandro di Bari nel periodo GIUGNO 2023. CIG 78169986D0.
Fascicolo di liquidazione A_ELE-I-00-2023-9168 del 22/08/2023 di € 132,52. |  |
| 8749 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS
ITALIA S.P.A. (P. Iva 09275090158) per canone di nolo fotocopiatrici in
dotazione al Poliambulatorio di Sannicandro ed ai Consultori Familiari di
Acquaviva delle Fonti e di Toritto. Rata n. 20. CIG: 749753057B.
Fascicolo di liquidazione A_ELE-I-00-2023-2825 del 12/09/2023 di € 388,22. |  |
| 8748 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. (P. IVA 09275090158) per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Servizio di Riabilitazione di Toritto - RATA n. 19.
CIG: 7508260C26.
Fascicolo A_ELE-I-00-2023-15019 del 12/09/2023 di € 129,41. |  |
| 8747 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | DSS 4- Altamura- Liquidazione fatture da fascicoli n. 13126 e n. 138894 del 12/09/2023 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nei mesi di MAGGIO e GIUGNO 2023 CIG.7804362B40- Importo totale liquidato € 139.745,16# |  |
| 8746 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 7.603,59# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi MAGGIO-AGOSTO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 8745 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | DSS 4- Altamura- Liquidazione fattura da fascicolo n. 138868 del 12/09/2023 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di MAGGIO 2023 CIG.7804362B40- Importo totale liquidato € 884,96#
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| 8744 | 21/09/2023 | 21/09/2023 |
OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 14.787,86 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di GIUGNO e LUGLIO 2023. –CIG. 78169986D0
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| 8743 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 11.770,94 per il servizio divigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di LUGLIO 2023. –
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| 8742 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | DSS4: Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 23.541,88 per il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Altamura e Santeramo nel periodo di LUGLIO 2023 |  |
| 8741 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | DSS 4 – ALTAMURA - Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo AGOSTO 2023, importo liquidato € 3.236,09. |  |
| 8740 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di utenti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio.
Periodo: Da APRILE ad AGOSTO 2023. |  |
| 8739 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | DSS 4 -Altamura- Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatrici, come da fascicolo di liquidazione n. 35090 del 08/09/2023, per un importo complessivo di € 521,92 CIG Z892C26844.
Periodo liquidato 08/05/2023-07/08/2023. |  |
| 8738 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 430,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2023 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 8737 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 536,64# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2023 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 8736 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S.N.5- Liquidazione rimborso per vaccinoterapia ad un assistito, ai sensi
della L.R.14/04 art.22. Periodo: AGOSTO 2023. |  |
| 8735 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S.N.5- Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati.
Periodo: Da FEBBRAIO ad AGOSTO 2023. |  |
| 8734 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese per Malattie Rare. Periodo: da GIUGNO a LUGLIO 2023. |  |
| 8733 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio.
Periodo: da MAGGIO a LUGLIO 2023. |  |
| 8732 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II" per
delega dei pazienti nefropatici. Periodo: LUGLIO 2023. |  |
| 8731 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S,N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale ONLUS "NOdiSS"
per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: LUGLIO 2023. |  |
| 8730 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione Volontariato Emergenza Socio-Sanitaria "A.V.E.S.S. ODV"
per delega di un paziente nefropatico. Periodo: LUGLIO 2023. |  |
| 8729 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "Volontari on the Road"
per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: LUGLIO 2023. |  |
| 8728 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 260.338,00=. |  |
| 8727 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A Villa Giovanna (BA) (EX RSSA ART.66). -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal DGR N.1293 DEL 20/09/2022, E DGR N.1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel periodo: 2°Integrazione 2°30% Agosto 2023, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
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| 8726 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di incarico professionale di supporto al RUP per alcuni progetti connessi alla realizzazione di programmi ed attività oggetto di finanziamenti in seno al PNRR e ai FESR 2014-2020 |  |
| 8725 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% Agosto 2023, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
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| 8724 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (EX RSSA ART.66) Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel mese di Agosto 2023, per l’importo complessivo di €174.153,53==. Elenco di liquidazioni di €174.153,53==.
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| 8723 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | A.G.R.U.- Dott. Massimo Muciaccia: Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 5 ore sett.li presso la ASL BA |  |
| 8722 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di AGOSTO 2023. € 8.773.865,90. |  |
| 8721 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di AGOSTO 2023. € 1.871.268,59. |  |
| 8720 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 8719 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | AGP-Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi del combinato disposto di cui all’art.50, comma 1, lett. b) e dell’art.76, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n°36/2023 per la fornitura delle specialità medicinali uniche BRAUNOL 7,5% SOL CUT 20FL 100M e COLBIOCIN UNG OFT 5G. Determina a contrarre. |  |
| 8718 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | Liquidazione assegni familiari anni 2020, 2021 e 2022 |  |
| 8717 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/10/2023 – Dr. SBLENDORIO MARGHERITA e altri.
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| 8716 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato -Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di AGOSTO 2023. Spesa Complessiva € 907.073,92 |  |
| 8715 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di AGOSTO 2023. Costo complessivo € 1.322.820,89 |  |
| 8714 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2023 Spesa complessiva €. 186.943,30 |  |
| 8713 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | DSS 13 - Autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.i. Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 |  |
| 8712 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | DSS 13 - Autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii. Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13. |  |
| 8711 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | DSS 13 - Autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii. Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 |  |
| 8710 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | A.G.T. – Subentro contratto di locazione da Nuova Gea Immobiliare Spa a Ciesse Immobiliare Srl |  |
| 8709 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Maggio 2023. Totale spesa € 2.162,00. |  |
| 8708 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | P.O. Bari Sud – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 8614 del 14/09/2023, Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Exactech Italia spa di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere
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| 8707 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti Srl (P. IVA 06235740724) relative al “Servizio Trasporto Disabili” nei mesi di MAGGIO-GIUGNO 2023. Lotto 4 - CIG 765892158C
Fascicolo di liquidazione A_ELE-I-00-2023-20766 del 28/08/2023 di € 1.323,01
Fascicolo di liquidazione A_ELE-I-00-2023-13110 del 10/08/2023 di € 1.323,01
Fascicolo di liquidazione A_ELE-I-00-2023-20754 del 28/08/2023 di € 1.984,52
Fascicolo di liquidazione A_ELE-I-00-2023-20810 del 28/08/2023 di € 1.984,52 |  |
| 8706 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | Area BARI SUD - Presidio Ospedaliero “ DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Luglio 2023 per la Cassa economale EO11 – EO12. |  |
| 8705 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | DSS 10: Liquidazione fatture ditta SPACE SRL di Altamura € 17.421,60 - CIG 9292285C27 - |  |
| 8704 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | NPIA Area Centrale: accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L. 5 febbraio 1992 n. 104 e ss. mm. ii. |  |
| 8703 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residence per Anziani “NICOLAS S.r.L.” (ex art. 66) con sede in Bari alla Via Napoli n. 333/P Ente gestore RSA “Casa Caterina”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di soggetti anziani (over 64) non autosufficienti, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il semestre da gennaio a giugno 2023 per l’importo complessivo € 10.911,31= (diecimilanovecentoundici/31). |  |
| 8702 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (EX RSSA ART.66) Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel mese di Luglio 2023, per l’importo complessivo di €174.288,97==. Elenco di liquidazione di €174.288,97==.
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| 8701 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 245 del 21/08/2023 in favore della ditta SISTEMI IPERBARICI SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2023 – 1-INGCLIN del 14/09/2023. |  |
| 8700 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SPACE SRL (COD. CIG.9292285C27) PER LA FORNITURA DI N. 1 CARRELLO PER EMERGENZA, DESTINATO AL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO DELLA ASL BA, COME DA FASCICOLO ELETTRONICO A_ELE-I-00-2023-14072. SPESA €. 5.807,20 = I.I |  |
| 8699 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore di medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza del P.O. Di Venere, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 7-ULSA0302. |  |
| 8698 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 8697 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 8696 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. |  |
| 8695 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 70325/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 8694 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | P.O. Bari Sud – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 8535 del 13/09/2023, affidamento mediante attivazione opzione di estensione, della fornitura di cartucce di inchiostro per Masterizzatore in dotazione presso la UOC di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero Di Venere. |  |
| 8693 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di Luglio 2023 ed integrazioni mesi precedenti |  |
| 8692 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O.San Paolo - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue luglio 2023 |  |
| 8691 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Unipharma SA per la fornitura di n. 8 confezioni del medicinale Idebex per paziente residente nel comune di Corato, CIG: Z623C761AE. |  |
| 8690 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di luglio ed agosto 2023. Importo €=4.897,22= |  |
| 8689 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 8688 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud –liquidazione in favore della ditta Predict srl, mediante fondi FESR 2014-2020, per la fornitura di Strumentazione per Archiviazione e Refertazione Percorso Nascita occorrente alla UOC di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale del Presidio Ospedaliero Di Venere come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 6-ULSA0302 di €56.120,00 iva inclusa. |  |
| 8687 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | AREA BARI NORD – P.I. TERLIZZI “M. Sarcone”: affidamento di fornitura, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. LGS. 36/2023, per l’acquisto “LOTTO UNICO E INDIVISIBILE (VOCE A + VOCE B + VOCE C + VOCE D + VOCE E + VOCE F)” di materiale riutilizzabile (fasce e sensori) per apparecchio POLISONNIGRAFO MINISCREEN PLUS LOWENSTEIN MEDICAL, per le esigenze della U.O.S.V.D. DI RIABILITAZIONE PNEUMOLOGICA. – Smart CIG: Z053C4A417.- |  |
| 8686 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud –liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance srl per la fornitura di Autoclave e relativi accessori occorrente alla UOC di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero Di Venere come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 5-ULSA0302. |  |
| 8685 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | Area Ospedaliera Bari nord autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 l.104/92 e s.m.i. |  |
| 8684 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | DSS10: Affidamento fornitura stampati per il Day Service Oculistico Triggiano Ditta PUBLIDEA SRL di Policoro (MT) € 341,60 compreso di IVA. CIG Z213C6FEC8. |  |
| 8683 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | Liquidazione competenze accessorie art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 - Luglio 2023 - UOC Cure Palliative. |  |
| 8682 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Luglio 2023. |  |
| 8681 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | DSS UNO - ACCOGLIMENTO ISTANZA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 E S.M.I. (RIF. 196) |  |
| 8680 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a ) del D. Lgs. n. 36/2023, per riparazione gruppi frigo Reparto di Pneumologia P.O. Terlizzi – Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura – CIG Z343C52860 |  |
| 8679 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura di ausili protesici e acustici destinati ad assistiti residenti nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). - Procedura n.2 (SETTEMBRE 2023). Importo complessivo € 2.817,36=(Iva 4% inclusa). CIG VARI |  |
| 8678 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta CENTRO ACUSTICO SRL per la sostituzione di n.1 processore vocale cod.22.06.21.112, n.1 cavetto cod.22.06.21.115 e n.1 antenna cod.22.06.21.106, non più riparabili e funzionanti, destinati ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo totale € 1.419,00= (iva 4% inclusa) – SMART CIG Z513C5D6DF |  |
| 8677 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura di ausili protesici e acustici destinati ad assistiti residenti nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). - Procedura n.1 (SETTEMBRE 2023). Importo complessivo € 13.862,78=(Iva 4% inclusa). CIG VARI |  |
| 8676 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Luglio 2023. |  |
| 8675 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dall’Ente ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 17.830,36= (diciassettemilaottocentotrenta/36). |  |
| 8674 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | Direzione Area Servizio Sociosanitario Comunità socio-riabilitativa – “Casa di Alberto” (art. 57) – con sede operativa in Viale Salento snc – Alliste (LE), gestore “Cooperativa Sociale Alberto Tuma Onlus”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, non autosufficiente riferita alle mensilità da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 5.336,75= (cinquemilatrecentotrentasei/75).
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| 8673 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: Metropolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 20.535,51= (ventimilacinquecentotrentacinque/51).
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| 8672 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel mese di GIUGNO 2023, per €46.447,39==. Elenco di liquidazioni di €46.447,39==. |  |
| 8671 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’ex art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per i lavori di disostruzione condotte fognarie al servizio del P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara – ditta ECOGROUP di Rizzi Francesco Antonio - CIG: Z1C3C51333 |  |
| 8670 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’ex art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 dei lavori per la sostituzione di un automatismo della porta scorrevole posizionata all’ingresso della sala d’attesa/”camera calda” presso il P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta IESI AUTOMATISMI SRL – CIG: ZD63C71EE6 |  |
| 8669 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza luglio 2023 |  |
| 8668 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’ex art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per i lavori di disostruzione condotte fognarie ubicate presso il P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara – ditta TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L. - CIG: ZD63C70954 |  |
| 8667 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | A.G.P. - Fornitura farmaci PROTAMINA SOLFATO EV 5F 5ml - ATC V03AB14 AIC 049774019 e ENHERTU Inf Polv 100mg - ATC L01FD04 AIC 049328014. AGGIUDICAZIONE |  |
| 8666 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’ex art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per i lavori di manutenzione di due tritapadelle e una macchina produttrice di ghiaccio in uso ai reparti di Chirurgia Generale e Ortopedia presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta ERRE EFFE TECHNICAL CARE SRL – CIG: ZCF3C6EBFD |  |
| 8665 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2023. Spesa complessiva €.1.377.991,94 |  |
| 8664 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “SERCORATO”. |  |
| 8663 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | AGP - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex artt.
50, comma 1, lett. b) e 76, comma 2, lett. b), punto 2), del D. Lgs. n. 36/2023.
CONVATEC - DISPOSITIVI GENTLECATH GLIDE MASCHILE A PUNTA DRITTA - MISURE DA CH08 A CH18 - CIG: A00730E308 - RETTIFICA AGGIUDICAZIONE |  |
| 8662 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 25.569,35 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2023. |  |
| 8661 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Deliberazione D.G. n. 1250 del 26/06/2023: determinazioni consequenziali - contributo spese legali. Somma complessiva di € 8.961,92 |  |
| 8660 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | ASL BA-Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (ex R.S.S.A. art.66) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR n.1293 del 20/09/2022 e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogata in favore di ospiti nel mese di: 2°Integrazione 2°30% Giugno 2023-, per l’importo complessivo di €4.394,89==. Elenco di liquidazioni di €4.394,89==. |  |
| 8659 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.150,00). |  |
| 8658 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX R.S.S.A. art.66) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR N. 1293 DEL 20/09/2022, e, DGR N. 1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di persone nel mese di: 1° Integrazione 1°30% Giugno 2023, per l’importo complessivo di €4.394,89==. Elenco di liquidazioni di €4.394,89==. |  |
| 8657 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendete identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 novembre 2023. |  |
| 8656 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | A.G.R.U. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Settembre 2023. Spesa complessiva €.=113.730,90= |  |
| 8655 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2023 |  |
| 8654 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AM NEXT SRL (COD. CIG.916041773E) PER LA FORNITURA DI N. 1 COLONNA VIDEO PER ISTEROSCOPIA, DESTINATA ALLA UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. S. PAOLO, COME DA FASCICOLO ELETTRONICO A_ELE-I-00-2023-24918. SPESA €. 279.518,25 = I.I. ( FONDI FESR) |  |
| 8653 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.025,00) |  |
| 8652 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Rimborso spese a personale dipendente per partecipazione a corso di formazione “Qualità dell’Acqua e Salute. 4. Ed”, a.a. 2022/2023”. |  |
| 8651 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX R.S.S.A. art.66) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR N. 1293 DEL 20/09/2022, e, DGR N. 1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di persone nel mese di: 1° Integrazione 1°30% Maggio 2023, per l’importo complessivo di €4.665,81==. Elenco di liquidazioni di €4.665,81==. |  |
| 8650 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Settembre 2023 |  |
| 8649 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | AGRU-UOGAPC: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE D.M. 7/03/2006 - TRIENNIO 2021-2024 - CUP B34C21000020001 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2023. SPESA COMPLESSIVA € 33.572,80. |  |
| 8648 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | ASL BA-Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (ex R.S.S.A. art.66) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR n.1293 del 20/09/2022 e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogata in favore di ospiti nel mese di: 2°Integrazione 2°30% Maggio 2023-, per l’importo complessivo di €4.855,20==. Elenco di liquidazioni di €4.485,20==. |  |
| 8647 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel mese di MAGGIO 2023, per €47.159,80==. Elenco di liquidazioni di €47.159,80==. |  |
| 8646 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 583,35. |  |
| 8645 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (utenti ex art. 58 compresi primo e secondo 30% D.G.R. 1006 ed ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2023 per l’importo complessivo di € 65.295,29= (sessantacinquemiladuecentonovantacinque/29). |  |
| 8644 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 69968/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 8643 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (EX RSSA ART.66) Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel mese di 20% Residuo Giugno 2023, per l’importo complessivo di €33.617,61==. Elenco di liquidazioni di €33.617,61==. |  |
| 8642 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | UOC-Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) – “Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 5.331,15= (cinquemilatrecentotrentuno/15). |  |
| 8641 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Tribunale di Bari – R.G.N.R. 13994/2013. Sentenza n. 1299/2021.
Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva di € 10.000,00.
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| 8640 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 13.280,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2023. |  |
| 8639 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Determinazione di liquidazione per la fornitura di n. 2 carrelli di emergenze presso il Poliambulatorio di via caduti di via Fani - Ditta SPACE SRL - 9292285C27 - € 11.614,40 i.i. |  |
| 8638 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Liquidazione assegni familiari anni precedenti |  |
| 8637 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – MacroArea B: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto. 1° semestre 2023 |  |
| 8636 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Area Bari nord- P.O. Corato - Rimborso spese benzina Luglio Agosto 2023 |  |
| 8635 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI MARZO E APRILE 2023 – Elenco di liquidazioni ES- 2023-10-POMURGIA. |  |
| 8634 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Area Bari nord- P.O. Corato - competenze accessorie Giugno 2023 |  |
| 8633 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA SUD. Liquidazione Una Tantum a favore degli eredi come da nota protocollo n° 110822/2023 agli atti di questo ufficio. |  |
| 8632 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Autorizzazione all'inserimento presso la comunità educativa ex art. 48 R.R. n.4/2007 "Grisù" sita a Lucugnano(LE) e gestita dalla società cooperativa sociale "Libellula" di Tricase(LE) come da autorizzazione prot. n. 51093/2023 del 21/06/2023 |  |
| 8631 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione Utenze energia elettrica- Lista 6112 del 20.03.2023 di € 877.354,52 - ENEL ENERGIA SPA - |  |
| 8630 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 del D.Lgs n.36/2023, della fornitura urgente di n.350.000 respiratori FFP2 occorrenti alla Asl di Bari. SmartCIG: Z223C2B7DE |  |
| 8629 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | A.G.T. MANU: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 20230008474 del 11/09/2023 |  |
| 8628 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: – Fornitura ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b). di un dispositivo protesico biologico per le necessità dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere – Smart cig Z703C755C4 |  |
| 8627 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Giugno 2023. Totale spesa € 3.242,00. |  |
| 8626 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | A.G.R.U.. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di SETTEMBRE 2023. Spesa complessiva €.=23.237,86= |  |
| 8625 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni |  |
| 8624 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di AGOSTO 2023. Spesa complessiva € 42.245,78
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| 8623 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | AREA BARI NORD – Procedura negoziata in modalità telematica per l’affidamento della fornitura in lotto unico e indivisibile di n. 22 “Poltrone per terapia” per il Reparto Dialisi da destinare ai C.A.D. di Ruvo di Puglia e di Bitonto. C.I.G. 889946787D. Rimborso cauzione provvisoria ditta De Chirico S.r.l. |  |
| 8622 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | A.G.R.U. - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 2 POSTI DI “TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA”. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE. |  |
| 8621 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | A.G.R.U. – DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8502 DEL 12/09/2023 – PARZIALE RETTIFICA |  |
| 8620 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | A.G.R.U. – Revoca mobilità volontaria – D.D.G. n. 1443/2023. |  |
| 8619 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | A.G.R.U. - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 2 POSTI DI
“TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA”. LIQUIDAZIONE COMPENSI
SEGRETARIO E PERSONALE DI SUPPORTO |  |
| 8618 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 degli interventi su chiamata per la manutenzione ordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) presenti nelle strutture della asl bari afferenti ai D.S.S. unico di Bari – CMS – PP.OO. di Molfetta. San Paolo, “Di Venere” PTA di Bitonto - LUGLIO 2023 - alla ditta Perrone Global Service P.I. 03849260728 con sede legale alla Viale Cadorna,11 70033.CIG: Z263C52D6D |  |
| 8617 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione per riorganizzazione U.O. di laboratorio analisi con ripristino di pavimentazione, tinteggiatura e ripristino murari ed interventi idrico-sanitario presso i nuovi ambulatori di Cardiologia e Degenza del P.O. di Monopoli alla ditta EMNI GROUP srls P.I. 08347910724 con sede legale alla Via S. Spaventa, 27 in Ruvo di Puglia – 70037 . |  |
| 8616 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Zimmer Biomet Italia srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: Z913C74C08. |  |
| 8615 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | P.O. Bari-Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A. di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: Z283C74B2F. |  |
| 8614 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Exactech Italia spa di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: Z293C74A79. |  |
| 8613 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Ortobiodue srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: Z963C74975. |  |
| 8612 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Interhospital srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: ZA73C74828. |  |
| 8611 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Lima Corporate di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: Z7C3C7475A. |  |
| 8610 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | P.O. Bari-Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Medtronic Italia S.p.A. di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Smart Cig: Z1E3C74687. |  |
| 8609 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | P.O. Bari Sud – Provvedimento ad integrazione contratto Moss 2023-59-UCSA1501 di kit estrazione DNA da affiancare alla strumentazione LIBEX-NUCLEIC ACID EXTRACTOR in dotazione presso la UOC di Genetica Medica del PO Di Venere.
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| 8608 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | Rettifica della Determinazione n. 8325 del 6.9.2023 per “l’affidamento annuale, ai sensi dell’art. 50 co. 1, lett. b) del D.lgs. 36/23 e s.m.i., alla ditta LOFARMA srl, per la fornitura di ALLERGENI, nello specifico n. 36 prick test PARIETARIA JUDAICA e n. 65 ISTAMINA” |  |
| 8607 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE TITOLARE DI CONTRATTO PART-TIME A TEMPO INDETREMINATO LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 8606 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | Procedura negoziata ai sensi degli artt. 50 comma 1, lett. b) e 76, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo della PEC, per la fornitura, per il periodo di dodici mesi, del farmaco unico RENOCIS-IT - KIT PER MARCARE DMSA CONT-99BX/5 EA AIC 039138019 |  |
| 8605 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, mediante attivazione dell’opzione di estensione, della fornitura n. 1 personal computer. SMART CIG Z343A164C2 |  |
| 8604 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI LUGLIO 2023. |  |
| 8603 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | A.G.P. - Fornitura farmaci unici PHT vari dosaggi e formulazioni. AGGIUDICAZIONE |  |
| 8602 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI APRILE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.449,78=. |  |
| 8601 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D1 - Validazione timbrature in alpi del personale amministrativo di supporto mese di luglio 2023. |  |
| 8600 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD. ES-2023 2-DDPN “LISTA DI LIQUIDAZIONE FATTURE CT REG LUG-AGO 2023”. IMPORTO COMPLESSIVO €30.088,56. |  |
| 8599 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD. “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 2-DDPN-XR” . IMPORTO COMPLESSIVO €10.110,76. |  |
| 8598 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | UOASSI - Liquidazione fornitura licenze Oracle Pool of Funds |  |
| 8597 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Acquisto attrezzatura sanitaria per ambulatorio OPIC |  |
| 8596 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA METROPOLITANA - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE MEDICO LEGALE EX O.N.I.G. ANNO 2022. € 7.431,84. |  |
| 8595 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti i mesi di aprile e maggio 2023 e il saldo totale del mese di giugno 2023 per l’importo complessivo di € 3.361,35=(tremilatrecentosessantuno/35). |  |
| 8594 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti i mesi di aprile e maggio 2023, e il saldo totale del mese di giugno 2023 per l’importo complessivo di € 60.504,41= (sessantamilacinquecentoquattro/41). |  |
| 8593 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | AGRU-UOGAPC: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE D.M. 7/03/2006 - TRIENNIO 2020-2023. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2023. SPESA COMPLESSIVA € 26.228,75. |  |
| 8592 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Giugno 2023. Totale spesa € 2.702,00. |  |
| 8591 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni |  |
| 8590 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Maggio 2023. Totale spesa € 3.784,00. |  |
| 8589 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | A.G.R.U.- Unità Operativa Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE – Dr.ssa PERSIA SIMONA. |  |
| 8588 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | Logopedista (Assunzione 16/01/2021 - Regime TFR). presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 8587 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 10.11.2023. |  |
| 8586 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA MAGGIO ROSANNA. |  |
| 8585 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni |  |
| 8584 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo giugno e agosto 2023. Importo € 15.394,98. |  |
| 8583 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/10/2023 |  |
| 8582 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la casa Circondariale di Altamura. Periodo luglio 2023. Importo € 3.728,00. |  |
| 8581 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PERHOSPITAL S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 01 VENTILATORE PER RIANIMAZIONE NEONATALE. CIG ZCA3954DA6 |  |
| 8580 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: MacroArea “A”, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell’ufficio Coordinamento ALPI, mese di agosto 2023. |  |
| 8579 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA A MEDICO NON SPECIALISTA. PERIODO LUGLIO -AGOSTO 2023 |  |
| 8578 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA - Lavori di realizzazione del nuovo ospedale del SUD-EST barese di Monopoli-Fasano. Anticipazione SAL Straordinario, art. 26, comma 4 lettere a) e b) del DL 50/2022 convertito, con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n.91, per i maggiori costi, determinati dagli aumenti dei prezzi dei materiali per le lavorazioni. Liquidazione e pagamento del certificato n.ro 35_BIS e del certificato di pagamento n.36_BIS. |  |
| 8577 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga ad Aprile 2023.VII^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1073 del 23/05/2023 |  |
| 8576 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Liquidazione Prestazioni Aggiuntive Maggio - Giugno 2023 P.O. Molfetta - Progetto Raccolta Sangue |  |
| 8575 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | D.S.S. DI BARI: Revoca fruizione dei permessi retribuiti, ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii., al dipendente le cui generalità sono riportate nel file allegato non soggetto a pubblicazione per motivi di privacy. |  |
| 8574 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO VACCINOTERAPIA SETTEMBRE 2023 |  |
| 8573 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero - Regolamenti CEE |  |
| 8572 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | DISTRETTO S.S. DI BARI - CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE 2023 MALATTIA RARA |  |
| 8571 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 860,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2023. |  |
| 8570 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | ASL BA-Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (ex R.S.S.A. art.66) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR n.1293 del 20/09/2022 e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogata in favore di ospiti nel mese di: 2°Integrazione 2°30% Luglio 2023-, per l’importo complessivo di €4.665,81==. Elenco di liquidazioni di €4.665,81==. |  |
| 8569 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 24.272,64=. |  |
| 8568 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX R.S.S.A. art.66) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR N. 1293 DEL 20/09/2022, e, DGR N. 1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di persone nel mese di: 1° Integrazione 1°30% Luglio 2023, per l’importo complessivo di €4.665,81==. Elenco di liquidazioni di €4.665,81==. |  |
| 8567 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel mese di LUGLIO 2023, per €47.796,96==. Elenco di liquidazioni di €47.796,96==. |  |
| 8566 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di luglio 2023. Importo €=10.351,83= |  |
| 8565 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | Direzione Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa (ex art.57) Associazione “Amici di Nico” ONLUS di Matino (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nei mesi da aprile a giugno 2023 per un importo totale di € 4.550,00= (quattromilacinquecentocinquanta/00). |  |
| 8564 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “ALIVOL Pubblica Assistenza ODV” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di luglio 2023. Importo €=338,06= |  |
| 8563 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRONTA ETICA s.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a marzo 2023, per un importo complessivo di € 18.185,74= (diciottomilacentottantacinque/74). |  |
| 8562 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - INCONTRI SRL di Putignano (BA), gestore della Casa per la Vita “LAIF” di Putignano (BA. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2023 per l’importo complessivo di € 12.981,60= (dodicimilanovecentottantuno/60). |  |
| 8561 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel mese di: Agosto 2023 per l’importo di €45.666,74==. Elenco di Liquidazioni di €45.666,74==. |  |
| 8560 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. RSSA “Santa Teresa” (ex art. 66) sita in Bari alla Via Postiglione n. 14/D, Ente gestore “SATER S.r.L.”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (primo e secondo 30% D.G.R. 1006), pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2023 per l’importo complessivo € 21.673,44= (ventunomilaseicentosettantatré/44). |  |
| 8559 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel mese di: Luglio 2023 per l’importo di €45.094,80==. Elenco di Liquidazioni di €45.094,80==. Chiesta Nota di Credito di €386,31==.
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| 8558 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - SOGEV SRL di Noci (BA) gestore delle Case per la Vita “Vicini di Casa” di Noci (BA) e “Casa per la Vita” di Castellaneta (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2023 per l’importo complessivo di € 16.945,40= (sedicimilanovecentoquarantacinque/40). |  |
| 8557 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari - gestore delle Case per la Vita di Cassano delle Murge (BA) e di Noicattaro (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2023 per l’importo complessivo di € 29.048,56= (ventinovemilaquarantotto/56). |  |
| 8556 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di LUGLIO 2023. |  |
| 8555 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto afferente l’UOC Cure Palliative - mese di Luglio 2023 |  |
| 8554 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di LUGLIO 2023. |  |
| 8553 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SERVIZIO EFFETTUATO FUORI SEDE IN FAVORE DELLE UNITA' DI PERSONALE ASSEGNATE ALL'UOC CURE PALLIATIVE, HOSPICE DI MONOPOLI. INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE DEL MESE DI LUGLIO, SETTEMBRE E DICEMBRE 2022 E LIQUIDAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2023
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| 8552 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | Dipartimento di Prevenzione - Sisp Area Sud - Rimborsi per prestazioni non eseguite mese di Settembre 2023 di € 266,28. |  |
| 8551 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 delle opere urgenti di messa in sicurezza ambienti interni ed esterni, ripristini intonaci, cartongesso, controsoffitti, impermeabilizzazione lastrico solare, trasporti a discarica eseguiti c/o Spesal sito alla Via Murat, 1 in Bari alla ditta Costruzioni Bioedili srl P.I. 076117620724 con sede legale alla Via S. Francesco D’Assisi, 21 in Modugno (BA) 70026.CIG: ZE83C52DC0 |  |
| 8550 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA METROPOLITANA - LIQUIDAZIONE ASSEGNO UNA TANTUM AGLI EREDI DELL'EX BENEFICIARIO DELL'INDENNIZZO L.210/92 DECEDUTO, € 77.468,53. |  |
| 8549 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e s.m.i. |  |
| 8548 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | Tribunale di Bari – Proc. Penale R.G. n. 3921/20. R.G. GIP 1693/2022. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 1.369,20.
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| 8547 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD. ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 1-DDPS-XR “LISTA DI LIQUIDAZIONE FATTURE CT XREG MESI FEB+MAR+MAG+GIU+LUGLIO 2023”. IMPORTO COMPLESSIVO €21.902,18. |  |
| 8546 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 1-DDPS “LISTA DI LIQUIDAZIONE FATTURE CT REGIONALI GIU+LUG+AGOSTO 2023”. IMPORTO COMPLESSIVO €110.364,76. |  |
| 8545 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | A.G.T. MANU – Rettifica D.D. n. 8455 del 11.09.2023 |  |
| 8544 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI GIUGNO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.388,28=. |  |
| 8543 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione di un sistema di divaricazione autostatico da tavolo occorrente alla UOC di Urologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2023-4-ULSA0302. |  |
| 8542 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno - Lavori urgenti di messa in sicurezza”. Approvazione prima perizia di variante e approvazione quadro economico di assestamento.
CUP D35F2100180006 CIG 8947595CF7 |  |
| 8541 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | P.O. Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di trasporto feto per esame autoptico dalla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari all’ U.O. Anatomia Patologica dell’A.O.U. Policlinico di Bari, Smart Cig: Z233C6D624.
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| 8540 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | Procedura ex artt. 25 e 50 comma 1 lett. B) del D.lgs. 36/23 S.M.I., per la fornitura di speculum nasali monouso (tipo Gima) per il fabbisogno di ASL BARI, per il periodo di 12 mesi ed opzione di proroga di ulteriori 12 mesi ed eventuale incremento del 20% ai sensi dell’art. 120, co. 9 e 10, D.Lgs. n. 36/23 |  |
| 8539 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | P.O. Bari Sud – Affidamento, mediante attivazione opzione di estensione, della fornitura di DVD-R occorrenti alla UOC di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero Di Venere. Smart Cig: ZAB3B1EE24. |  |
| 8538 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | DSS9 - Concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 8537 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Luglio 2023 dal funzionario della Cassa Economale |  |
| 8536 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | P.O. Bari Sud – Affidamento, mediante attivazione opzione di estensione, della fornitura Etichette di carta termica per stampante Zebra in dotazione presso la UOC di Radiologia Diagnostica del P.O. Di Venere. Smart Cig: Z943BFB688. |  |
| 8535 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | P.O. Bari Sud – Affidamento, mediante attivazione opzione di estensione, della fornitura di cartucce di inchiostro per Masterizzatore in dotazione presso la UOC di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero Di Venere. Smart Cig: Z0B384C864. |  |
| 8534 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | AREA BARI NORD – P.O. DON TONINO BELLO – Affidamento di fornitura in estensione di “n° 1 FILTRO DEMINERALIZZATORE PER STERILIZZATRICE MODELLO 24B STERILCLAVE DI MARCA COMINOX” per le esigenze delle U.O.S.V.D. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del P.O. di Molfetta “Don Tonino Bello”. C.I.G.:Z183A8711E.- |  |
| 8533 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 5.668,30. Periodo: Luglio 2023. |  |
| 8532 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud –liquidazione in favore della ditta Biotek srl per la fornitura di Strumentario Chirurgica occorrente alla UOC di Oftalmologia del Presidio Ospedaliero Di Venere come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 1-ULSA0302. |  |
| 8531 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | AREA OSPEDALIERRA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D'ATTO LIQUIDAZIONE MEDICO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO. |  |
| 8530 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | A.G.P. - Fornitura farmaci esclusivi, vari dosaggi e formulazioni, periodo febbraio-maggio 2023. AGGIUDICAZIONE |  |
| 8529 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | Procedura ex artt. 25 e 50 del D.lgs. 36/23 S.M.I., per la fornitura di IALURIL PREFIL KIT SIR. 1,6% per il fabbisogno di ASL BARI, per il periodo di 12 mesi, con eventuale incremento del 20% ai sensi dell’art. 120, co. 9, D.Lgs. n. 36/23 |  |
| 8528 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI GIUGNO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 635.658,21= (QUANTO A € 605.388,77= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 30.269,44= PER IVA). CIG: 7388716155. |  |
| 8527 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GIUGNO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 215.889,40=. |  |
| 8526 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GIUGNO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 678.569,00=. |  |
| 8525 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GIUGNO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 265.941,06=. |  |
| 8524 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GIUGNO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 724.049,85=. |  |
| 8523 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL della somma complessiva di €. 9.067,58 per il Servizio trasporto disabili reso presso i Centri Riabilitativi della Provincia di Bari, e presso il Centro OSMAIR di Laterza, nel mese di MAGGIO 2023 |  |
| 8522 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | DSS 4- Altamura-Ditta OLIVETTI SPA- Liquidazione fattura canone noleggio dal 01/04 /2023 al 30/06/2023, per n. 10 fotocopiatori come da fascicolo di liquidazione n. A_ELE-I-00-2023-3242 del 08/09/2023, per un importo complessivo di € 1.510,36# CIG Z112F64CA6. |  |
| 8521 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborso spese ai sensi della L.R. 12/2005 art. 13 e successiva modifica L. R. n. 51 del 30/12/2021 art. 12 per € 1.198,67# GENNAIO-APRILE 2023.
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| 8520 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 16.546,54# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 8519 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 647,10# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 8518 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art. 76 co.2 lett. c) del D.Lgs. 36/2023
Periodo dal 01/08/2023 al 31/08/2023
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| 8517 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 9.475,71# mese di LUGLIO 2023.
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| 8516 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | AGP - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex artt. 50, comma 1, lett. b) e 76, comma 2, lett. b), punto 2), del D. Lgs. n. 36/2023. FORNITURA DISPOSITIVI NARIDEK. Rettifica Determinazione di Indizione n. 8324 del 06/09/2023 – CIG Z943C69192 |  |
| 8515 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di Contact Center in Outsourcing per le esigenze dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. Approvazione elenco partecipanti ammessi. |  |
| 8514 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Affidamento incarico di supporto al RUP ex art. 31 D.lgs. 50/2016 in relazione ai lavori di “Realizzazione del Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano”. Liquidazione saldo competenze professionali relative alle attività espletate nel periodo gennaio-dicembre aprile 2023.
CUP: D67B14000530001 CIG: ZEE399200E
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| 8513 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di agosto 2023 € 0. Codice cassa 215. |  |
| 8512 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | DSS. 10: Rendiconto cassa economale mese di Luglio 2023 € 1621,00. Cod. 215 |  |
| 8511 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | rettifica determina n.8076 del 22/08/2023 - PLS |  |
| 8510 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | rettifica determina n.8078 del 22/08/2023 - PLS |  |
| 8509 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | A.G.R.U. - D.D.G. n. 1749 del 7.09.2023 - Parziale rettifica. |  |
| 8508 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | Rettifica deliberazione n. 1733/2023. |  |
| 8507 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | A.G.R.U.– Deliberazione n. 646/23 – modifica parziale Commissione Esaminatrice dell’Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. Medicina Interna del P.O. “Molfetta”. |  |
| 8506 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | D.S.S. 10 - Rettifica congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 8505 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | DSS13 - RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI PER INTERVENTO DI TRAPIANTO E SUCCESSIVI CONTROLLI - L.R. 25/96 - IMPORTO € 3.912,93= MESE AGOSTO 2023. |  |
| 8504 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | DSS13 Rimborso spese di trasporto verso i centri di dialisi in favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico. Mese di Luglio 2023- Importo € 24.923,63= |  |
| 8503 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | Presa d'atto dimissioni volontarie. Rettifica determinazione n.7831 del 4/8/2023. |  |
| 8502 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | A.G.R.U. - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 1 POSTO DI “TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA”. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE |  |
| 8501 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | AGRU – AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUIENNALE DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI GASTROENTEROLOGIA DEL “P.O. SAN PAOLO” DELL’ASL DI BARI. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI, AL SEGRETARIO ED AL PERSONALE DI SUPPORTO – IMPORTO € 4.139,59. |  |
| 8500 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | A.G.R.U. - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 1 POSTO DI
“TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELLETA’ EVOLUTIVA”.
LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGRETARIO E PERSONALE DI SUPPORTO. |  |
| 8499 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | A.G.R.U. - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 10 POSTI DI
C.P.S. “ASSISTENTE SANITARIO”. LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGRETARIO E
PERSONALE DI SUPPORTO. |  |
| 8498 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | A.G.R.U. - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 4 POSTI DI
C.P.S. “TECNICO AUDIOMETRISTA”. LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGRETARIO
E PERSONALE DI SUPPORTO. |  |
| 8497 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | Dirigente Medico (data assunzione 05/09/2022 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 8496 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 14 posti
di Dirigente Medico disciplina “Gastroenterologia”. Liquidazione compensi
Componenti Commissione – Importo € 1.514,79 |  |
| 8495 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale in favore di n. 1 disabile grave, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 4.302,00= (quattromilatrecentodue/00). |  |
| 8494 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2023 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 477.147,33=. |  |
| 8493 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2023 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 575.317,03=. |  |
| 8492 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2023 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 222.701,48=. |  |
| 8491 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’ex art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per le opere da fabbro effettuate presso il reparto di Medicina Fetale, l’archivio A.G.T. e il servizio Cucina del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta La Fucina di Efesto di Losacco Luca Pasquale – CIG: Z9B3C658A1 |  |
| 8490 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | Ufficio Macroarea Alpi D1- Attività alpi intramuraria - Liquidazione competenze luglio 2023 |  |
| 8489 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento, mediante attivazione opzione di estensione, della fornitura in somministrazione di Timbri autoinchiostranti occorrenti all’Area Ospedaliera Bari Sud. Smart Cig: Z9F38DCB20. |  |
| 8488 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione, MEDIANTE FONDI FESR 2014-2020, di Colonna Video per Isteroscopia e relativi accessori occorrente alla UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2023-3-ULSA0302. |  |
| 8487 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’ex art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per i lavori di disostruzione condotte fognarie a servizio di vari reparti del P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara – ditta ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA S.N.C. - CIG: ZF13C61E6E |  |
| 8486 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 2.000,00). |  |
| 8485 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 - “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Santeramo in Colle (Ba).”
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 c. 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021 del servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva.
CUP D85F22000660006 CIG Z433C43266 |  |
| 8484 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’ex art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per i lavori di installazione di n. 2 filtri defangatori coibentati disaeratori a campi magnetici al servizio di due scambiatori delle Sale Operatorie presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL – CIG: Z2639E49BF |  |
| 8483 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 366,00 IVA inclusa in favore della ditta LFM SpA per lavori di minuto mantenimento su impianto di erogazione alimentazione elettrica a servizio del reparto di Oculistica del P.T.A. di Grumo Appula D.S.S. 5 come da Elenco di liquidazione n. 235960 |  |
| 8482 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 “ per intervento urgente dell’autospurgo per disostruzione palazzina pediatrica e servizio 118 del P.O. di Putignano” Ditta Ecologia di Stefano Di Masi - CIG: Z263C50D12. |  |
| 8481 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 “ per riparazione climatizzatori presso le UU.OO. di Cardiologia e Sala Operatoria del P.O. di Putignano” Ditta Pellicani & Noviello s.r.l - CIG: Z843C32C7C. |  |
| 8480 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di disostruzione e lavaggio tronchi fognari e pozzetti presso Bitonto, Grumo Appula, Cassano Murge, Acquaviva delle Fonti, Sannicandro e Ruvo di Puglia”, per € 4.941,00 ivato alla Ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa snc, con sede in Bitonto. CIG: Z433C5644E |  |
| 8479 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di riparazione dell'impianto di condizionamento presso il SERD di Acquaviva delle Fonti” per € 1.708,00 IVA inclusa, alla Ditta Pellicani & Noviello srl, con sede in Modugno. CIG: ZD23C558D8 |  |
| 8478 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel mese di: Giugno 2023 per l’importo di €44.001,09==. Elenco di Liquidazioni di €44.001,09==.
|  |
| 8477 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, Domus Maxima “Valore di Cura” Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus - autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 10.586,88= (diecimilacinquecentottantasei/88). |  |
| 8476 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Alzheimer per Soggetti non Autosufficienti “Villa dei Pini” - Ente gestore: “IRTE S.P.A.”, con sede legale in Cassano delle Murge (BA) alla Via Convento 99/b e operativa in Cassano delle Murge (BA) alla Via Matteotti n. 1, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 4.225,75= (quattromiladuecentoventicinque/75). |  |
| 8475 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 56.089,37= (cinquanta-seimilaottantanove/37). |  |
| 8474 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza ambienti della Farmacia del PTA di Terlizzi” per € 36.600,00 IVA inclusa, alla Ditta Savino Nunzio, con sede in Noicattaro. CIG: ZFA3BFB692 |  |
| 8473 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale amministrativo di back-office. Liquidazione del mese di LUGLIO 2023. |  |
| 8472 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | Liquidazione competenze accessorie ex art. art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 mese di Luglio 2023 e residui mesi precedenti - UOC Medicina Penitenziaria |  |
| 8471 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO |  |
| 8470 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii.. |  |
| 8469 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto LARS ginocchio, effettuato presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Keymed - Spesa complessiva €. 2.340,00 - CIG ZOE3C3D5AD. |  |
| 8468 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi luglio 2023. |  |
| 8467 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di front-office e back-office. Liquidazione del mese di giugno 2023. |  |
| 8466 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | DSS 10 TRIGGIANO: Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 8434 del 08/09/2023. |  |
| 8465 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | DSS 10: Rendiconto cassa economale mesi di LUGLIO/AGOSTO 2023 € 1621,00. Cod. 215. |  |
| 8464 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di luglio 2023. Progetto raccolta sangue |  |
| 8463 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: – Fornitura ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b). di dispositivi protesici per le necessità dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere – Smart cig Z173C65081 |  |
| 8462 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di n. 300 bottiglie di Acqua Amorosa da lt. 1 necessaria alla U.O.C. di U.T.I.N. del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari - Smart Cig: ZE53C60891 |  |
| 8461 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | P.O. Di Venere – affidamento del servizio di noleggio, per 22 interventi relativi ai mesi da aprile a settembre 2023, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023 di un sistema di navigazione computer assistita per la U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere; Smart Cig: ZAD3C64207. |  |
| 8460 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a ) del D. Lgs. n. 36/2023, per guasto centrale antincendio P.O. Corato – Ditta I.T.M. s.n.c. di Carella & Lorusso – CIG Z563C529B2 |  |
| 8459 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO. |  |
| 8458 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’ex art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per le attività di disostruzione di condotte fognarie a servizio di vari reparti (Risonanza Magnetica – Piastra Ambulatoriale – Cucina – Radiologia) del P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara – ditta “SERVIZIO ECOLOGICO MERIDIONALE DEI F.LLI RIZZI S.R.L.” - CIG: Z573C60E6A |  |
| 8457 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | DSS 11 - Rimborso spese viaggio al personale dipendente. Mese di Agosto 2023 |  |
| 8456 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5.000,00 Euro ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 per “riparazioni urgente impianto elevatore presso il PTA di Castellana (BA)” Ditta Euro Ascensori Service srl - CIG Z063C32CD7. |  |
| 8455 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per Lavori di rimozione di n.22 condizionatori presso stabile di via Pascali di Conversano (Ba) ditta AZ. ARTIGIANA ABRASIVI DI ZONNO MARCELLA & c. SNC - N. CIG Z233C4734F |  |
| 8454 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di tinteggiatura ingresso piano terra, riparazione collettore bagni degenze e riparazione perdite di distribuzione bagni, realizzazione di tramezzature in cartongesso con isolamento acustico e adeguamento impianto elettrico presso il reparto Oncologia del P.O. San Paolo di Bari (BA)” Ditta REGINA COSTRUZIONI IMPIANTI INNOVATIVI SRL N. CIG Z7E3BCE5D7 |  |
| 8453 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento sotto i 5.000,00 Euro ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 per “Lavori di Ripristino degli impianti elevatori matr. n. 1471 presso la RSA di Mola (BA) e matr. n. 758 presso la RSA di Noicattaro (BA)”. Ditta Euroascensori service s.r.l. - CIG: ZC43BFA60E |  |
| 8452 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione di n. 3 pompe presso il PTA di Grumo Appula” per € 15.860,00 IVA inclusa, alla Ditta Gielle srl con sede in Altamura. CIG: ZA53BF4F43 |  |
| 8451 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 3.050,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15305 del 27/06/2023 in favore della ditta Officina Lovero di Lovero Francesco e C. sas per lavori sulle autovetture FD667YM, FD693YM, FD693YM, FD674YM |  |
| 8450 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 378,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11938 del 24/05/2023 in favore della ditta Roselli Giuseppe per lavori sulle autovetture GG476WE e GG074BB, GG069BB, GG072BB, GG070BB |  |
| 8449 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI GIUGNO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.864.751,07= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.662.319,29 =. |  |
| 8448 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso per malattia rara vitto e utenze Luglio e Agosto 2023 |  |
| 8447 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.086,69 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Giugno Luglio 2023. |  |
| 8446 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.330,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Giugno Luglio 2023. |  |
| 8445 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | D.S.S. DI BARI. Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi riferito al mese di Luglio 2023, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, . |  |
| 8444 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Nostra Casa”, con sede operativa in BARI alla Trav. 46 di Via Bruno Buozzi 1/Bis Ente gestore: Associazione UNITINSIEME OdV/ONLUS, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2023, per l’importo complessivo di € 14.079,78= (quattordicimilasettantanove/78). |  |
| 8443 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 2.268,14. |  |
| 8442 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga ad Aprile 2023.VI^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1073 del 23/05/2023 |  |
| 8441 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | D.S.S. DI BARI: Revoca fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L. 5 Febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii. |  |
| 8440 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | D.S.S. DI BARI: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. |  |
| 8439 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “PAMS Di Santeramo in Colle”. |  |
| 8438 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA – Riconoscimento ISTAT fornitura in service di sistemi diagnostici per analisi chimica ed ematologia Ditta BECKMAN COULTER srl – ELENCO DI LIQUIDAZIONI n. ES 2023 – 9 POMURGIA di €. 26.210,79 i.i. CIG.: 3509791328 |  |
| 8437 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, A MEDICO NON SPECIALISTA. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023 |  |
| 8436 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS. PRESTAZIONI GUGNO 2023. “ES-2023 2-DDP-AIDS ELENCO DI LIQUIDAZIONI RAGGIO DI SOLE_GIUGNO 2023”. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 47.201,40. |  |
| 8435 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | Area Ospedaliera: P.O. “Di Venere” Aspettativa senza assegni per motivi familiari art.12 comma 1 del CCNL Sanità 20/09/2001 |  |
| 8434 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | DSS 10 TRIGGIANO (BA): Affidamento diretto alla Ditta OTTOPHARMA SRL della fornitura di n. 24 confezioni del farmaco estero scopolamine 1 MG/3DAY 4 PAT, destinate a un paziente residente nel territorio del DSS N. 10 di Triggiano (BA) - CIG: ZC23C61F7D. |  |
| 8433 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 - “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Bari, via Cacudi n. 31.”
Affidamento diretto ai sensi dell’art. ex 36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 c. 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021 del servizio di verifica della progettazione definitiva - esecutiva e supporto al RUP per la validazione della progettazione esecutiva.
CUP D95F22000560006. CIG Z303C58667.
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| 8432 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy con effetto 01 dicembre 2023. |  |
| 8431 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | AGRU-UOGAPC: SOSPENSIONE ATTIVITA' CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE. |  |
| 8430 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | A.G.P. - Affidamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 comma 1, lett. b) e 76 comma 2, lett. b) punto 3) del D.lgs. 36/2023 del servizio di consultazione della banca dati delle C.C.I.A.A. nazionali denominato “Telemaco”, comprensivo della consultazione EBR |  |
| 8429 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | A.G.R.U.- Unità Operativa Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE – Dr.ssa LA MANNA MATILDE. |  |
| 8428 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura di Garza idrofila di puro cotone sterile, in compresse, varie misure |  |
| 8427 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 - “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Bari, via Aquilino n. 1.”
Affidamento diretto ai sensi dell’art. ex 36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 c. 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021 del servizio di verifica della progettazione definitiva - esecutiva e supporto al RUP per la validazione della progettazione esecutiva.
CUP D95F22000570006. CIG ZC23C58689.
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| 8426 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: - Sospensione incarico attività convenzionale. |  |
| 8425 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: - Sospensione attività convenzionale. |  |
| 8424 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | Area Ospedaliera “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” revoca congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 8423 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | P. O. “San Giacomo” Monopoli – Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOSVD di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Trimestre Aprile – Giugno 2023. |  |
| 8422 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. |  |
| 8421 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore dei medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza del P.O. Di Venere, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 1-ULSA0302 -
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| 8420 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 |  |
| 8419 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | Area Ospedaliera “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 8418 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | DSS9: Rimborso spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di assistiti residenti a Bitetto (BA), Bitritto (BA) e Modugno (BA), ed eventuali accompagnatori, per interventi di trapianto e controlli pre o post-trapianto ex Legge n. 25/96. Importo totale liquidato: € 16.559,77. |  |
| 8417 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | DSS9: Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: "Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.". Elenco di liquidazioni n. ES 2023 - 1- DSS9 del 06/09/2023 per un importo totale di € 626,30 (IVA al 22% inclusa). |  |
| 8416 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 8415 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 66712/2023. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119. |  |
| 8414 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | Corte dei Conti – Sez. Regione Puglia. R.G. n. 37203 Sentenza n. 172/2023. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 3.700,00.
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| 8413 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori urgenti di pulizia dell’area a verde presso la ex casa cantoniera di proprietà della ASL di Toritto” per € 9.760,00 IVA inclusa, alla Ditta Puliservice Meridionale srl, con sede in Palagiano (TA). CIG: Z323C556E6 |  |
| 8412 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per i lavori di ripristino di porte automatiche scorrevoli installate presso il reparto UTIN (piano n. 7) del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta IESI AUTOMATISMI SRL – CIG: Z173C1191B |  |
| 8411 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GIUGNO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 738.408,30=. |  |
| 8410 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI GIUGNO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 431.540,64=. |  |
| 8409 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GIUGNO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.552.774,95=. |  |
| 8408 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI GIUGNO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.711.057,30=. |  |
| 8407 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GIUGNO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.099.035,61=. |  |
| 8406 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di: Luglio 2023 di €49.386,86==. Elenco di Liquidazioni del 07/09/2023 di €49.386,86==.
|  |
| 8405 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a marzo 2023, per un importo complessivo di € 16.984,50= (sedicimilanovecentottantaquattro/50). |  |
| 8404 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato all'Area Servizio Socio Sanitario per il mese di Giugno 2023. |  |
| 8403 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33, COMMA 3, L.104/92 |  |
| 8402 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 7846/21. Liquidazione spese legali Sentenza n. 467/2023. Spesa complessiva pari ad € 3.976,47. |  |
| 8401 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 9.013,34 (novemila13/34).
|  |
| 8400 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “B.V. Maria Infirmorum” della Fondazione “OASI DI NAZARETH“. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2023 per l’importo complessivo € 54.676,46= (cinquantaquattromilaseicentosettantasei/46). |  |
| 8399 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 49.781,20= (quarantanovemilasettecentottantuno/20). |  |
| 8398 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2023. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 350.000,00= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 150.000,00= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. |  |
| 8397 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di: Giugno 2023 di €47.793,80==. Elenco di Liquidazioni del 07/09/2023 di €47.793,80==. |  |
| 8396 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel mese di Luglio 2023, per €21.775,78==. Elenco di liquidazioni del 06/09/2023 per €21.775,78==. |  |
| 8395 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel mese di Giugno 2023, per €21.073,40==. Elenco di liquidazioni del 06/09/2023 per €21.073,40==. |  |
| 8394 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria: Diurna, erogate in favore di ospiti, nel mese di : Giugno 2023, per l’importo di €15.142,00==. Elenco di Liquidazioni del 05/09/2023 di €15.142,00==.
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| 8393 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Consorzio PROMOSUD Srl di Rutigliano (BA) gestore delle Casa per la vita di Rutigliano (BA) sede Via Madre Maria Pia della Croce e Via Vittorio Veneto n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psico-sociali stabilizzate per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2023 per l’importo complessivo di € 31.581,97= (trentunomilacinquecentottantuno/97). |  |
| 8392 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale ero-gate in favore di un utente non autosufficiente , per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 717,44= (settecentodiciassette/44) . |  |
| 8391 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | Tribunale di Bari. R.G. n. 4071/2023 - Decreto ingiuntivo n. 1911/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 442,10. |  |
| 8390 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 5.856,00 IVA compresa come da lista n. 7586 del 31.03.2023 per la fornitura e posa in opera di impianto di chiamata presso il reparto di Ostetricia/Ginecologia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta T & C TECNOLOGIE SRL |  |
| 8389 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 915,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15299 del 27/06/2023 in favore della ditta Autostile di Ruccia srls per lavori sull’autovettura EV606ZZ. |  |
| 8388 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 610,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11935 del 24/05/2023 in favore della ditta VS Assistenza di Tanzi Vittoria per lavori sulla sedia portantina del Coordinamento 118 di Bari |  |
| 8387 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. mediante titolo di viaggio . |  |
| 8386 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | P.O. Bari Sud – Affidamento, mediante attivazione opzione di estensione, della fornitura di rotoli di carta termica per Sterilizzatrice in dotazione presso la UOC di Oculistica del Presidio Ospedaliero Di Venere. Smart Cig: ZD038E095B. |  |
| 8385 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” aspettativa ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett.a del CCNL Dirigenza Medica / Veterinaria 10/02/2004 |  |
| 8384 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | P.O. Bari Sud – Affidamento, mediante attivazione opzione di estensione, della fornitura di batterie occorrenti al Presidio Ospedaliero Di Venere. Smart Cig: ZF53A8C728. |  |
| 8383 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore dei medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso le U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 1-ULSA0303 |  |
| 8382 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 280,60 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15003 del 27/06/2023 in favore della ditta L Autotecnica di Antonio Mongiello per lavori sull’autovettura GG474WE. |  |
| 8381 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Approvazione seconda perizia di variante in corso d’opera.
CUP: D77H18001460006 - CIG: 8402340650 |  |
| 8380 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | Agp -Procedura negoziata - ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett.b), 76, comma 2, lett.b) punto 2) e dell’art.25 del D. Lgs. n°36/2023 per la fornitura, per un periodo di 12 mesi, con facoltà di opzione di proroga di 12 mesi e di incremento del 20% (calcolato sui 24 mesi) ai sensi dell’art.120, comma 9 e 10 del D. Lgs. n°36/2023, di vari PRINCIPI ATTIVI, per complessivi 14 lotti (COLECALCIFEROLO + 13). Determina a contrarre. |  |
| 8379 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, mese di Giugno 2023, per €146.240,53==. Lista di liquidazioni del 06/09/2023 di €146.240,53==.
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| 8378 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | AGP - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex artt. 50, comma 1, lett. b) e 76, comma 2, lett. b), punto 2), del D. Lgs. n. 36/2023. CONVATEC - DISPOSITIVI GENTLECATH GLIDE MASCHILE A PUNTA DRITTA - MISURE DA CH08 A CH18 - CIG: A00730E308 - AGGIUDICAZIONE |  |
| 8377 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. RSSA ”Villa Dei Pini” ente gestore I.R.T.E. S.p.A. ubicata in Cassano delle Murge in via Convento n. 99/B. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2023 per l’importo complessivo € 68.363,04= (sessantottomilatrecentosessantatré/04). |  |
| 8376 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di elettrodi monouso di stimolazione/defibrillazione per defibrillatore ZOLL – Smart CIG: Z833C2C158. |  |
| 8375 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – Società Cooperativa Sociale APOLLO di Putignano (BA) sita in Alberobello (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2023 per l’importo complessivo di € 18.755,00= (diciottomilaquattrocentocinquantacinque/00). |  |
| 8374 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITER-RANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alla mensilità di giugno 2023 per un importo complessivo di € 90.236,80= (novantamiladuecentotrentasei/80). |  |
| 8373 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria: Residenziale, erogate in favore di ospiti, nel mese di : Giugno 2023, per l’importo di €69.557,12==. Elenco di Liquidazioni del 05/09/2023 di €69.557,12==.
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| 8372 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria: Residenziale e Diurna, erogate in favore di ospiti, nel mese di : Luglio 2023, per l’importo di €82.622,92==. Elenco di Liquidazioni del 05/09/2023 di €82.622,92==.
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| 8371 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Residenza Santa Rita” RSSA in Cellamare (BA). Ente gestore Società “Residenza Santa Rita S.r.l.” autorizzata ex art. 66 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da gennaio a maggio 2023 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006 s.m.i), per un importo totale di € 30.304,68= (trentamilatrecentoquattro/68) |  |
| 8370 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA) sita in Viale Bari n. 10 – 70011 Alberobello (BA) - Nucleo Ordinario - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità di maggio e giugno 2023 per un importo di € 148.054,95= (centoquarantottomilacinquantaquattro/95) CIG: 9345839E4F. |  |
| 8369 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel mese di Aprile 2023 per €38.688,60==. Elenco di Liquidazioni del 01/09/2023 di €38.688,60==. |  |
| 8368 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 1.828,39 (milleottocentoventotto/39). |  |
| 8367 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) “ALMA S.r.l.” gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2023 per l’importo complessivo di € 10.892,70= (diecimilaottocentonovantadue/70). |  |
| 8366 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa Per la Vita (art. 70) - Soc. Coop. Sociale LA SPERANZA gestore della “Casa Per la Vita” di Conversano (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2023 per l’importo complessivo di € 19.062,23= (diciannovemilasessantadue/23). |  |
| 8365 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | NPIA ASL BA – Area Metropolitana. Rimborso chilometrico al personale dipendente per utilizzo del mezzo proprio relativo al periodo gennaio – luglio 2023 |  |
| 8364 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | OGGETTO: AGP – Piano della Comunicazione 2023-2025. Campagna per la diffusione e il potenziamento dell’adesione allo screening oncologico mediante l’acquisto di una pagina sul numero di settembre del settimanale “Fax Speciale Fiera”. Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n.36/2023. CIG. Z723C5BB7D
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| 8363 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Acquisto pubblicazione “Manuale MMPI-2” per UOS Medicina Legale |  |
| 8362 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 67611/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 8361 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI MAGGIO-GIUGNO 2023 – ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023-8-POMURGIA. |  |
| 8360 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI AGOSTO 2023 |  |
| 8359 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | Rettifica parziale determinazione 8189 del 29.08.2023. |  |
| 8358 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi luglio 2023 |  |
| 8357 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – AGOSTO 2023 |  |
| 8356 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta F.A.S.E. SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 MORCELLATORE” per la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. della Murgia - Elenco di liquidazioni ES-2023-2-POMURGIA di €. 34.160,00=iva inclusa – CIG:9896666B22. |  |
| 8355 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta BURKE & BURKE SPA - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Incubatrice Neonatale” per la U.O.S.V.D. di Pediatria e Nido del P.O. della Murgia - Elenco di liquidazioni ES-2023-1-POMURGIA di €. 17.812,00=iva inclusa – CIG:9402959F39. |  |
| 8354 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI GIUGNO 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2023-6-POMURGIA. |  |
| 8353 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | AGP - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex art. 76, comma 2, lett. b), punto 2), del D. Lgs. n. 36/2023. FORNITURA DISPOSITIVI MEPILEX/MEPITEL/GRANUDACYN - INDIZIONE |  |
| 8352 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | procedura ex artt. 25 e 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 36/23 per fornitura di connettori per PEG |  |
| 8351 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | AGRU-UOGAPC: Dimissioni incarico temporaneo nel servizio di C.A. dal 29/10/2023 dr. Di Palo Antonio. |  |
| 8350 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Rimborso piccole spese urgenti sostenute nel 1° Semestre 2023 dal personale dipendente. |  |
| 8349 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI MAGGIO 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2023-5-POMURGIA. |  |
| 8348 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI DICEMBRE 2022 E GENNAIO-FEBBRAIO 2023 – Elenco di liquidazioni ES- 2023-3-POMURGIA. |  |
| 8347 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI MARZO E APRILE 2023. |  |
| 8346 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | DSS2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale - Mesi di giugno e luglio 2023.
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| 8345 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto LARS ginocchio, effettuato presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Keymed - Spesa complessiva €. 2.340,00 - CIG ZC83C3D5CE. |  |
| 8344 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD). Macchina Affrancatrice Poste Italiane SPA Modello NEOPOST 4400 matricola 114824 conto contrattuale 50031075 – 001 periodo dal 01/04/2023 al 29/06/2023. Rendicontazione e richiesta reintegro fondo. |  |
| 8343 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AREA METROPOLITANA - LIQUIDAZIONE RIMBORSI CURE TERMALI, UTENTI EX O.N.I.G., ANNO 2022.
€ 49.511,64 |  |
| 8342 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | Accordo di collaborazione tra la ASL Bari – Dipartimento di Prevenzione e il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell’Università degli Studi di Bari. Impegno di Spesa |  |
| 8341 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Johnson & Johnson - Spesa complessiva €. 246,48 - CIG ZDD3A084AE. |  |
| 8340 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | A.G.P. - Acquisizione Listini Alimenti destinati a fini medici speciali inclusi nel registro previsto dal DPCM del 12/01/2017. AGGIUDICAZIONE |  |
| 8339 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 12 posti
di Dirigente Medico da assegnare alla UOC di Medicina Penitenziaria.
Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo €
780,00 |  |
| 8338 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di
Dirigente Medico disciplina “Malattie Infettive”. Liquidazione compensi al
segretario e personale di supporto – Importo € 780,00 |  |
| 8337 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di
Dirigente Medico disciplina “Urologia”. Liquidazione compensi al segretario e
personale di supporto – Importo € 780,00
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| 8336 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Competenze per funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. 50/2016, esercizio finanziario 2023. |  |
| 8335 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | AGRU-UOGAPC: Dimissioni incarico temporaneo nel servizio di C.A. dal 29/10/2023 dr.ssa Laera Nicla. |  |
| 8334 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | AGRU-UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio nel servizio di C.A. dal 30/10/2023 dr. De Martino Francesco Alessandro Spiro. |  |
| 8333 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | AGRU-UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato nel servizio di C.A. dal 31/10/2023 dr. Sifanno Gianfranco |  |
| 8332 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Soc. Coop. Sociale Onlus “Croce Azzurra”, per un importo complessivo di € 640,51. Periodo: Luglio 2023. |  |
| 8331 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 1.080,97. Periodo: Luglio 2023. |  |
| 8330 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, di stampati necessari ai vari PP.OO. dell’Area Ospedaliera Bari Sud, Smart Cig: Z683C59389.
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| 8329 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 5.319,44. Periodo: Luglio 2023. |  |
| 8328 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto del subentro della ditta Lifetech Care S.r.l. in "Adria Med S.r.l." per progetto di fusione per incorporazione. |  |
| 8327 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Volontari on the road”, per un importo complessivo di € 1.687,44. Periodo: luglio 2023. |  |
| 8326 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | DSS9: Rimborso spese di viaggio e soggiorno sostenute da paziente di minore età affetto da malattia rara. Importo totale liquidato: € 185,60. |  |
| 8325 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | affidamento diretto ex art. 50 c.1 lett. B) D. Lgs. n. 36/23 alla ditta LOFARMA srl per approvvigionamento di ALLERGENI- parietaria judaica e istamina |  |
| 8324 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | AGP - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex artt. 50, comma 1, lett. b) e 76, comma 2, lett. b), punto 2), del D. Lgs. n. 36/2023. FORNITURA DISPOSITIVI NARIDEK - INDIZIONE |  |
| 8323 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | AGP- Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi del combinato disposto di cui all’art.50, comma 1, lett. b) e dell’art.76, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n°36/2023. Determina a contrarre |  |
| 8322 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | AGP - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex art. 50 comma 1, lett. b) ed art. 76, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023. - Determina a contrarre. |  |
| 8321 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | DSS 11 - concessione benefici comma 6 art. 3 legge 104/92. |  |
| 8320 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS. PRESTAZIONI LUGLIO 2023. ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 1-DDP-AIDS “RAGGIO DI SOLE_LUGLIO 2023”. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 48.529,13. |  |
| 8319 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE
SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE
TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2023. ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 1-DDPN-XR “LISTA DI LIQUIDAZIONE FATTURE CT XREG MAG-GIU-LUG 2023”. IMPORTO COMPLESSIVO €37.012,97 |  |
| 8318 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2023. ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 1-DDPN “LISTA DI LIQUIDAZIONE FATTURE CT REG MAG-GIU-LUG 2023”. IMPORTO COMPLESSIVO €100.765,62. |  |
| 8317 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO |  |
| 8316 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO |  |
| 8315 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | NPIA ASL BA- AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 DELLA L. 104/1992 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA' SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO |  |
| 8314 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | Dss 11 - liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio pazienti nefropatici mesi di Giugno e Luglio 2023. |  |
| 8313 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | Dss 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Giugno 2023. Richiesta reintegro del fondo. |  |
| 8312 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Procedura ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di sostituto osseo ceramico di diverse forme e dimensioni per le esigenze dell’U.O.C. di Ortopedia del P.O. Di Venere- Richiesta di offerta |  |
| 8311 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Maggio 2023. |  |
| 8310 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | Fornitura n.6 conf. del farmaco Cibinqo 100mg 28 cps ., ai sensi ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i . Spesa complessiva pari ad € 2.897,24 iva esclusa. Smart CIG: Z033BFFB4D |  |
| 8309 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di risme di Carta termica per Cardiotocografo Sonicaid Oxford, mod. Meridian 800 necessaria alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari |  |
| 8308 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | Dss12 - Liquidazione somma complessiva di € 42.476,92= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Luglio 2023 e precedenti.
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| 8307 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie MAGGIO 2023 |  |
| 8306 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | Ufficio Coordinamento ALPI: Validazione Timbrature ALPI Marzo 2023 e liquidazione compensi al personale di supporto amm.vo dell'Ufficio di coordinamento aziendale ALPI su competenze Settembre 2023 |  |
| 8305 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di luglio 2023 e mesi precedenti. Importo € =3.667,68= |  |
| 8304 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | EDILIZIA SANITARIA - Lavori di "Rifunzionalizzazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero San Paolo” – Lavori complementari.
Ex Art. 20 L. 67/88 – Accordo di Programma Stralcio 2007
Approvazione ultimo Stato Avanzamento Lavori n. 7 e liquidazione Certificato di Pagamento n. 7 e ultimo a tutto il 17/03/2023.
CUP D958F15000200001– CIG 66937121E3
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| 8303 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di luglio 2023. |  |
| 8302 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di luglio 2023. |  |
| 8301 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Affidamento ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 della fornitura di materiale di consumo dedicato per la colonna artroscopica Arthrex, in dotazione alla Sala Operatoria dell’UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: ZA73C533C3 |  |
| 8300 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Affidamento ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 della fornitura di elettrodi neonatali per monitoraggio cardiosaturimetrico dei neonati degenti in Terapia Intensiva per le necessità dell’U.O.C. UTIN del P.O. Di Venere - Smart cig: ZC43C51943 |  |
| 8299 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Affidamento interinale ai sensi degli artt. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura di introduttori valvolati da destinare alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere - Aggiudicazione - Smart CIG Z343C53038 |  |
| 8298 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 8297 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 8296 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D'ATTO LIQUIDAZIONE MEDICI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO. |  |
| 8295 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 8294 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 66617/2023 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 8293 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | P. O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Agosto 2023. |  |
| 8292 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendicontazione delle spese postali effettuate con l’affrancatrice mod. MAAF HASLER SYSTEM matricola n. 026001, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50023412-001 ubicata presso la Direzione Amministrativa – II° trimestre 2023. |  |
| 8291 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | Corte dei Conti – Proc. Reg. Puglia. Proc. n. 2020/02734/PPA. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 7.587,42.
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| 8290 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico a contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza presso il P.O. di Corato, come da fascicolo di liquidazione n. A_ELE-I-00-2023-29249 del 31/08/2023. |  |
| 8289 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b ) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di MILRINONE (ACT C01CE02) da 10 MG, occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere - SMART CIG: ZEA3C50130 |  |
| 8288 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Procedura ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di cateteri doppio lume “Mahurkar Elite” per le necessità dell’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere- Aggiudicazione- Smart cig: ZAB3C20FE0
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| 8287 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud: P.O. “Di Venere”- P.T.A. “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Giugno 2023 |  |
| 8286 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di n. 1 Televisore LG da 50” UHD Start HDR 10 e n. 1 Televisore Samsung da 55” occorrenti alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari |  |
| 8285 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 8284 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | DSS 5 AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. –Istanza prot. n. 131/2023 del 29/08/2023 |  |
| 8283 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Giugno 2023 – Progetto raccolta sangue. |  |
| 8282 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di cartucce di inchiostro per stampante annessa a Spiromentro in dotazione presso la U.O.C. di Pneumologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere”, Smart Cig: Z353C21459. |  |
| 8281 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 di Sistemi di posizionamento per pazienti occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere SmartCIG: Z513BF5122 |  |
| 8280 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Luglio 2023 |  |
| 8279 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione indenn. accessorie Maggio 2023 - Corato -Terlizzi -Molfetta |  |
| 8278 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 58402/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 8277 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, COME DA RUOLO N.2023000804 DEL 16.08.2023 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL DSS 11, PER € 806,10. |  |
| 8276 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | OGGETTO. DSS4 ALTAMURA Liquidazione indennità servizi disagiati, legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi domiciliari, relative al periodo GENNAIO-GIUGNO 2023 |  |
| 8275 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utente Dializzato- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 536,64# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2023 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 8274 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.726,93# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 8273 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL della somma complessiva di €. 10.605,60 per il Servizio trasporto disabili reso presso i Centri Riabilitativi della Provincia di Bari, e presso il Centro OSMAIR di Laterza, nel mese di GIUGNO 2023. |  |
| 8272 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | DSS 10: LIQUIDAZIONE T.A.R.I. COMUNE DI ADELFIA ANNO 2023 PER € 7.256,00. |  |
| 8271 | 04/09/2023 | 04/09/2023 |
OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 11.419,20 per il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di GIUGNO 2023.
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| 8270 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta MEDICAL SAN di Marcogiuseppe Francesca per la fornitura di n.3 set 260 o più lenti in valigia portatile destinati agli ambulatori di oculistica del Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 1.474,80 IVA inclusa |  |
| 8269 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2023000803 DEL 16.08.2023, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 795,97. |  |
| 8268 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 degli interventi su chiamata per la manutenzione ordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) presenti nelle strutture della asl bari afferenti alle guardie mediche di Bari – Mariotto, siav Bitonto, SISP BARI e PP.OO. di Molfetta, San Paolo – aprile 2023 - alla ditta Perrone Global Service P.I. 03849260728 con sede legale alla Viale Cadorna,11 70033.CIG: Z403C52D92 |  |
| 8267 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 degli interventi su chiamata per la manutenzione ordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) presenti nelle strutture della asl bari afferenti alle guardie mediche di Bari – Mariotto plesso Ex CTO e PP.OO. di Molfetta, San Paolo – MAGGIO 2023 - alla ditta Perrone Global Service P.I. 03849260728 con sede legale alla Viale Cadorna,11 70033.CIG: Z773C52DB0 |  |
| 8266 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 - “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Casamassima.”
Affidamento diretto ai sensi dell’art. ex 36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 c. 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021 del servizio di verifica della progettazione esecutiva e supporto al RUP per la validazione della progettazione esecutiva.
CUP D95F22000590006. CIG A009215DCA. |  |
| 8265 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | Deliberazione D.G. n. 640 del 05.04.2018: incarico difensivo per vari giudizi promossi dinanzi al Giudice di Pace di Bari e del Tribunale di Trani. Liquidazione e pagamento competenze professionali avvocato esterno. Spesa complessiva pari ad € 2.333,76. |  |
| 8264 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | DSS9: Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 7488 del 20/07/2023. |  |
| 8263 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Dott. MARINO CAPECE MINUTOLO: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 13 Poliambulatorio di Gioia del Colle al D.S.S. 13 Poliambulatorio di Casamassima |  |
| 8262 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Dott. MARINO CAPECE MINUTOLO: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 13 Poliambulatorio di Gioia del Colle al D.S.S. 13 Poliambulatorio di Casamassima. Revoca Determinazione n. 8194 del 29/08/2023
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| 8261 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | DSS9: Affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di stampati occorrenti ai vari Servizi del DSS9 di Modugno (BA), alla Ditta: "Publidea S.r.l.". Importo totale affidamento: € 1.363,96 (IVA al 22% inclusa). CIG: Z063C4F5BD. |  |
| 8260 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | DSS 10 - Liquidazione in favore di n° 9 assistiti, appartenenti al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=3.251,07= |  |
| 8259 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 E INVESTIMENTO 1.2.2.
“Lavori di realizzazione della nuova Casa di Comunità e della nuova Centrale Operativa Territoriale di Valenzano (BA)”.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. ex 36 c. 2 del D. lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 c. 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021 del servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva e supporto al RUP per la validazione della progettazione esecutiva.
CUP D65F22000540006. CIG A0091EAA4F |  |
| 8258 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi del combinato disposto art.50, co. 1, lett. b) e art.76, co. 2, lett. b) D. Lgs. n°36/2023. Determina a contrarre |  |
| 8257 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo giugno 2023. Importo € 4.027,00. |  |
| 8256 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | DSS3- Rendicontazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria evase dal Distretto Socio Sanitario n.3 nel periodo di giugno-luglio-agosto 2023 |  |
| 8255 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di rilevazione fisica, etichettatura, valorizzazione economica, riconciliazione con le risultanze contabili esistenti, proposte di rettifiche, rettifiche contabili di allineamento dei saldi co.ge, del libro cespiti aggiornamento dati dell’applicativo utilizzato, degli impianti, macchinari, arredi, attrezzature sanitarie e scientifiche, automezzi, oggetti d’arte e altre immobilizzazioni materiali presenti nelle strutture della Asl BA. Aggiudicazione. |  |
| 8254 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura di un ausilio protesico destinato ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 156,00=(Iva 4% inclusa). CIG ZD03C4962C |  |
| 8253 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta SERENITY SPA per la fornitura annuale di n.1442 Pannolone ID Comfy Junior Pants 8-15 Years fuori gara (corrispondenti a n.103 confezioni), destinata ad un piccolo assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo complessivo € 436,40=(IVA 4% inclusa) - CIG Z303C4933F |  |
| 8252 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato - Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992, n.104 e revoca concessione periodo congedo retribuito ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001 Legge 5 febbraio 1992. |  |
| 8251 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | D.S.S.N.5-Legge 126/80 pagamento sussidi ad assistiti aventi diritto, per una spesa di €.12.784,20#.
Periodo: da LUGLIO a SETTEMBRE 2023. |  |
| 8250 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | Coordinamento 118 - Liquidazione fatture emesse dalla ditta SIM NT Srl di Bari (PI: 0483810729) per la fornitura di strumentazione informatica destinata al Servizio di Emergenza Urgenza Sanitaria Territoriale 118 |  |
| 8249 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | A.G.T. - MANU: lavori di sostituzione di n.02 porte bagni presso la Continuità Assistenziale del Poliambulatorio di Sammichele (BA) – D.S.S.13. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 -- Ditta EBANISTERIA FALEGNAMERIA ATTOLICO di Attolico Pietro - CIG: Z763C1860D. |  |
| 8248 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | DSS10 –CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 8247 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | DSS 13 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSS 13 - Mese di APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2023 |  |
| 8246 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | DSS 12 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI PER RIMBORSO DI VACCINOTERAPIA AI SENSI DELLA L.R. 14/2004 ART 22 |  |
| 8245 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA) sita in Via Fasano n. 1 – 70010 Locorotondo (BA) - Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità di maggio e giugno 2023 per un importo di € 219.258,73= (duecentodiciannovemiladuecentocinquantotto/73) CIG: 4767323763. |  |
| 8244 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | DSS10 – CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 8243 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA)". Liquidazione secondo acconto per D.L. e C.S.E.
CUP D47H19003860006 CIG 9360880A8A |  |
| 8242 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | DSS 12 LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. N.12/05. |  |
| 8241 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico a contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato, come da fascicolo di liquidazione n. A_ELE-I-2023-28394 del 31/08/2023. |  |
| 8240 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - LIQUIDAZIONE MEDICO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO. |  |
| 8239 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
|  |
| 8238 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO -
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
|  |
| 8237 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
|  |
| 8236 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’ex art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per lavori manutentivi su impianti idrici a servizio di alcuni reparti presso il P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta TECHNICAL SNC di Calvone M. & Mongelli V. – CIG: ZEE3C486BA |  |
| 8235 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 15 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO SCOPODERM 4 PTC, DESTINATE AD UN PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 5. |  |
| 8234 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | D.S.S. n.12 Procedura ai sensi degli artt. art. 50, comma 1 lett. b) e 76,comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.36/2023. per la fornitura di ausili acustici destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica per euro €61.283,48 i.i.. |  |
| 8233 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura ditta Banca degli Occhi Onlus, come da fascicoli di liquidazione n. A_ELE-I-00-2023-2660 e A_ELE-I-00-2023-2662 del 25/08/2023. CIG ESENTE. |  |
| 8232 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per i lavori di manutenzione sull'impianto chiamata infermieri dei reparti di Ortopedia, Neurochirurgia e Chirurgia Generale presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta T & C TECNOLOGIE SRL. |  |
| 8231 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Noci”.
CUP D75F22000490006. CIG 96484909D2.
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE |  |
| 8230 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | AGFT - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO: PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2023 |  |
| 8229 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | DSS3 Rimborso spese trasporto a n.39 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 20.866,00= |  |
| 8228 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO APRILE-GIUGNO 2023. |  |
| 8227 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | AGP - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex 76, comma 2, lett. b), punto 2), del D. Lgs. n. 36/2023. Dispositivi Flash Glucose Monitoring. CIG 99925988BA - AGGIUDICAZIONE |  |
| 8226 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2023 |  |
| 8225 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | DSS UNO - ACCOGLIMENTO ISTANZA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 E S.M.I. (RIF. 795) |  |
| 8224 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | A.G.R.U.- Dott.ssa Zizzi Stefania: Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 6 ore sett.li presso la ASL BA |  |
| 8223 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | Assistente Sociale (Assunzione 01/05/1990 - Regime TFS). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 8222 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | Area Gestione Risorse Umane – Dott.ssa FERRARA ANNARITA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 4 al D.S.S. 10 Poliambulatorio di Adelfia. |  |
| 8221 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | DSS14: Determina di rendicontazione acquisti ex art. 49 e ss. D.Lgs. 36/2023 - Periodo agosto 2023 |  |
| 8220 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | DSS14: liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il mese di giugno - luglio 2023, in favore di dipendenti del Dss14, Importo: € 1.704,90 |  |
| 8219 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | DSS14: Concessione congedo ex art. 42 D.lgs 151/2001, a favore di dipendete in servizio presso il Dss14, |  |
| 8218 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di giugno 2023. |  |
| 8217 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 706,63. Periodo: Luglio 2023. |  |
| 8216 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico a contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Chirurgia e Accettazione d'Urgenza del P.O. di Corato, come da fascicolo di liquidazione n. A_ELE-I-00-2023-173 del 25/08/2023. |  |
| 8215 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | DSS UNICO DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA, MEDIANTE FONDI FESR 2014-2020, DI N. 01 TONOMETRO E N. 1 AUTOREFRATTOMETRO PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI VIA CADUTI DI VIA FANI, 25 - DITTA PHARMA J SRL - € 21.068,18 I.I. - CIG. 92411061EB - 9241110537 |  |
| 8214 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | A.G.P. - Fornitura annuale di Alimenti destinati a fini medici speciali DHA RICHOIL vari dosaggi e formulazioni, YOXA Orosolubile 30 stick, LALBAAY 60 bust.+120 cpr. AGGIUDICAZIONE |  |
| 8213 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | A.G.P. Procedure negoziate farmaci unici SLENYTO - ATC N05CH01 AIC 047187051 047187036; DIACOMIT - ATC N03AX17 AIC 038256083 038256119 038256020 038256057; HEPCLUDEX - ATC J05AX28 AIC 048960013; RECOMBINATE - ATC B02BD02 AIC 028687034. AGGIUDICAZIONE |  |
| 8212 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | DSS13–Procedura di affidamento diretto, ai sensi degli artt.49 e ss. del D.Lgs.36/2023, alla Ditta Puglia Life SRL per materiale di consumo di ventiloterapia extra accordo quadro destinato ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 619,82=(Iva 4% inclusa) - CIG Z7E3BF8285. |  |
| 8211 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta SERENITY SPA per la fornitura annuale di n.1440 Pannolone Pants Freelife by Bébécash 15-30 kg fuori gara (corrispondenti a n.80 confezioni), destinata ad un piccolo assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo complessivo € 380,12=(IVA 4% inclusa) - CIG ZDB3C3FB48 |  |
| 8210 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta CENTRO ACUSTICO SRL per la sostituzione di n.1 processore vocale cod.22.06.21.112, non più riparabile e funzionante, destinato ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo totale € 1.144,00= (iva 4% inclusa) – SMART CIG Z1D3C3EE4F |  |
| 8209 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura di ausili protesici e acustici destinati ad assistiti residenti nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). - Procedura n.2 (AGOSTO 2023). Importo complessivo € 33.808,63=(Iva 4% inclusa). CIG VARI |  |
| 8208 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | A.G.T. - MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori di manutenzione impianto di climatizzazione a servizio dell’oculistica del P.T.A. di Gioia del Colle (BA)” -- Ditta PELLICANI & NOVIELLO s.r.l. - CIG: Z0C3C16B71.
|  |
| 8207 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione dell’impianto trattamento acqua e ripristino dell’impianto Osmosi inversa a servizio delle sterilizzatrici in uso presso le SS.OO. del P.O. di Altamura” per € 3.050,00 IVA inclusa, alla Ditta Airleg srl, con sede in Capurso (Ba). CIG: Z983C110BC |  |
| 8206 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta -Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della U.O.S.V.D. Medicina Trasfusionale per le attività in convenzione. Trimestre Gennaio - Febbraio -Marzo 2023 |  |
| 8205 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia - Spesa complessiva €. 1.372,80 - CIG Z87398BEAE. |  |
| 8204 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi degli artt 36 co. 2 lett. a), e 58 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, della fornitura in somministrazione di “marcatore tissutale” per la UOSVD di Radiodiagnostica Senologica del PO San Paolo. Smart CIG ZDD3B22E9A- Rettifica Determina Dirigenziale n 6970 del 30/06/2023 |  |
| 8203 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
|  |
| 8202 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 - comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
|  |
| 8201 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 998,00. |  |
| 8200 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | DSS Uno- Molfetta/Giovinazzo, L.R. 12/2005 rimborso spese a pazienti affetti da Malattie Rare. Importo liquidato €.383,55. |  |
| 8199 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.3.568,08. |  |
| 8198 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | A.G.R.U. Liquidazione docenze presso l'IRCCS Castellana Grotte AA. 2019/2023 |  |
| 8197 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario espletato nel mese di Luglio 2023. |  |
| 8196 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 26.08.2023. |  |
| 8195 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) DEL DR. CAZZOLLA ANASTASIO A FAR DATA DAL 01.02.2024. |  |
| 8194 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | Area Gestione Risorse Umane – Dott. MARINO CAPECE MINUTOLO : Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 13 Poliambulatorio di Gioia del Colle al D.S.S. 13 Poliambulatorio di Casamassima. |  |
| 8193 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età in regime di cumulo del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2023. |  |
| 8192 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | Area Gestione Risorse Umane – Dott.ssa SILVESTRI GIUSEPPINA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 13 al D.S.S. 10 Poliambulatorio di Adelfia. |  |
| 8191 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Dott. FERRARA ETTORE: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 12 al D.S.S. 10 Poliambulatorio di Adelfia. |  |
| 8190 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa CARINGELLA ANTONIA COSTANZA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 4 al D.S.S. 13 Poliambulatorio di Sammichele. |  |
| 8189 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate-quota 103- e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 dicembre 2023. |  |
| 8188 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 dicembre 2023. |  |
| 8187 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età del dipendente identificato nell'allegato file privacy, con effetto 01 dicembre 2023. |  |
| 8186 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 dicembre 2023. |  |
| 8185 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 dicembre 2023. |  |
| 8184 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Maggio 2023-
- ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE RUTIGLIANO
- CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BISCEGLIE |  |
| 8183 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di giugno e luglio 2023. Importo €=26.954,83= |  |
| 8182 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | UOC Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA) sita in Via Piave n. 35 - 70026 Modugno (BA) - Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alla mensilità di maggio 2023 per un importo di € 93.708,88= (novantatremilasettecentootto/88) CIG: 93688267CA. |  |
| 8181 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | A.G.P. - Affidamento servizio relativo all’esecuzione dei controlli microbiologici secondo GMP della sala operatoria e del laboratorio, nonchè della strumentazione critica dell’U.O.C. di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A. del P.O. “F. Jaia” di Conversano, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 |  |
| 8180 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di giugno e luglio 2023. Importo €=5.816,98= |  |
| 8179 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LOGISTICS SERVICE – Soc. Coop. a r.l.” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di giugno e luglio 2023. Importo €=1.034,80= |  |
| 8178 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex art. 50 comma 1, lett. b) ed art. 76, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura dell'integratore alimentare PELVILEN per un periodo di dodici mesi più eventuale proroga di sei mesi ed incremento del 20%. |  |
| 8177 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | A.G.P. - Procedura di gara per la fornitura triennale di materiale di consumo per sterilizzatori Sterrad 100 NX in uso all'Asl di Bari. CIG
982420566E. Rettifica della determinazione di aggiudicazione n. 7170 del 06/07/2023. |  |
| 8176 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | A.G.P. - Fornitura annuale Alimenti a fini medici speciali DKX Plus 100ml - cod. paraf. M0013 e YOXA fermenti lattici 2,6G - cod. paraf. 926264944. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.50, comma 1, lett.b) e art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023 |  |
| 8175 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | A.G.P. - Fornitura semestrale farmaco PROTAMINA SOLFATO EV 5F 5ml - ATC V03AB14 AIC 049774019. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.50, comma 1, lettb) e art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023 |  |
| 8174 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIIA SANITARIA - F.S.C. 2010-2020 - Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo:
- Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015;
- Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015. Lavori Supplementari: Opere e forniture fisse a servizio delle SS.OO. del P.O. San Paolo.
Nomina collaudatore interno.
|  |
| 8173 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | Dipartimento Dipendenze Patologiche - Concessione benefici ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge 104/92 e ss.mm.ii., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 8172 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | Dipartimento Dipendenze Patologiche - Revoca benefici ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge 104/92 e ss.mm.ii., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 8171 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per i mesi di maggio e giugno 2023 per un importo di € 87.846,65= (ottantasettemilaottocentoquarantasei/65). |  |
| 8170 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | DSS4: Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 22.838,40 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso il PTA di Altamura e Santeramo nel periodo di GIUGNO 2023 |  |
| 8169 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta MEDILCOM S.r.l. per la fornitura di un frigorifero per farmaci, destinato alla Farmacia Territoriale di Gravina in Puglia, per un importo complessivo di € 5.854,78 IVA inclusa |  |
| 8168 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta RISTORTECNICA DI SILIBERTO Emanuele e Gabriele & C. S.a.s. per la fornitura di un armadio di sicurezza per i farmaci stupefacenti, destinato alla Farmacia Territoriale di Gravina in Puglia, per un importo complessivo di € 1.586,00 IVA inclusa |  |
| 8167 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 affetti da allergopatie. Periodo rimborsato LUGLIO 2023 per un importo complessivo di € 463,03#
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| 8166 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 5.965,77#
Mese di GIUGNO 2023. |  |
| 8165 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 790,90# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 20231 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 8164 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rimborso chilometrico al personale dipendente mesi di giugno 2023 e precedenti |  |
| 8163 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | D.S.S. N. 4-altamura- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.217,20# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi MARZO-LUGLIO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 8162 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | DSS 4 – ALTAMURA- Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo GIUGNO e LUGLIO 2023.
Importo liquidato € 6.367,79. |  |
| 8161 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 8.092,66# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 8160 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 16.519,44# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 8159 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 8158 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art. 76 co.2 lett. c) del D.Lgs. 36/2023
Periodo dal 01/07/2023 al 31/07/2023 |  |
| 8157 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO |  |
| 8156 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborso spese ai sensi della L.R. 12/2005 art. 13 e successiva modifica L. R. n. 51 del 30/12/2021 art. 12 per € 2.137,29# AGOSTO-NOVEMBRE 2022. |  |
| 8155 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di giugno 2023. Progetto raccolta sangue. |  |
| 8154 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, di tappi distali monouso ed accessorio per pulizia necessari all’utilizzo del duodenoscopio Olympus, mod. TJFQ190 in dotazione presso la UOSVD di Screening Colon retto Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. SmartCIG: Z753C41C94 |  |
| 8153 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Proroga della fornitura in noleggio, comprensivo di manutenzione full-risk, di un colonna endoscopica. SmartCIG Z533C3EA3C |  |
| 8152 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 8151 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” aspettativa ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett.a del CCNL Dirigenza Medica / Veterinaria 10/02/2004 |  |
| 8150 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | Rettifica Determina Dirigenziale n. 8071 del 22/08/2023 Smart CIG Z8E3C38F44 |  |
| 8149 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | AGRU: Aspettativa art. 3 bis comma 11 D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. |  |
| 8148 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 27.10.2023. |  |
| 8147 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 23.10.2023. |  |
| 8146 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DEL DR. GAIO ROMEO A FAR DATA DAL 01.11.2023. |  |
| 8145 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. GABALLO NICOLA. |  |
| 8144 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta SPACE s.r.l. come da FASCICOLO A_ELE-I-00-2023-13855 del 25.08.2023 di €uro 5.807,20 C.I.G: 9292285C27.- |  |
| 8143 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 1.092,64. Periodo: maggio - giugno 2023. |  |
| 8142 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Monopoli”.
CUP D65F22000590006. CIG 968140327F.
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. |  |
| 8141 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 1.025,56. Periodo: Giugno 2023. |  |
| 8140 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Terlizzi”.
CUP D15F22000650006. CIG 96526101C3.
LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. |  |
| 8139 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Rutigliano”.
CUP D45F22000620006 - CIG 9652562A24.
LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. |  |
| 8138 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Noci”.
CUP D75F22000500006 - CIG 9649831C72.
LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. |  |
| 8137 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Castellana Grotte”.
CUP D25F22000520006 – CIG 9652693640.
LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. |  |
| 8136 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”.
Approvazione SAL n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n.1.
CUP: D77H18001460006 - CIG: 8402340650 |  |
| 8135 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alla mensilità di giugno 2023, riferita ai posti previsti dalle preintese oltre che al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per l’importo complessivo di € 40.192,65= (quarantamilacentonovantadue/65). |  |
| 8134 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS srl”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nella mensilità di giugno 2023, per un importo complessivo di € 90.046,18= (novantamilaquarantasei/18). |  |
| 8133 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Noicattaro (BA) sita in Via dei Cappuccini Snc - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) riferita alle mensilità di maggio e giugno 2023 per un importo di € 121.656,80= (centoventunomilaseicentocinquantasei/80) CIG: 4767362792. |  |
| 8132 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “ZEFIRO Società Cooperativa Sociale” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di giugno 2023. Importo €=1.381,12= |  |
| 8131 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. d) del D. Lgs 36/2023 per la fornitura del dispositivo medico "Calze compressive per trombembolia" . Aggiudicazione CIG 9971071417 |  |
| 8130 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | A.G.P. - Liquidazione fattura fornitore "Soluzioni e Forniture S.r.l."_ fornitura di timbri autoinchiostranti da ufficio e cancelleria annessa_ SMART CIG Z053B18B79 |  |
| 8129 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a ) del D. Lgs. n. 36/2023, per ripristino funzionamento impianti vari P.O. Corato: gruppo elettrogeno, centralina ventilatore trafo 6, gruppo frigo a servizio sala parto e uffici – Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura – CIG Z373C2B3B9 |  |
| 8128 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | A.G.P. - Liquidazione fattura Italware S.r.l.. Adesione accordo CONSIP. CIG: 963948637E |  |
| 8127 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | A.G.P. - Liquidazione fattura Italware S.r.l. relativa alla consegna di n° 50 pc e n° 50 monitor. Adesione CONSIP. CIG: 963948637E. |  |
| 8126 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | A.G.P.- Liquidazione fattura Myo S.r.l. Unipersonale relativa alla fornitura di n° 3 toner. SMART CIG: Z0E3A6107E. |  |
| 8125 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della C.O.T. di Monopoli”.
CUP D65F22000600006 - CIG 96463682B31.
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE. |  |
| 8124 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della C.O.T. di Rutigliano”.
CUP D45F22000630006 - CIG 96499330A2.
LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. |  |
| 8123 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della C.O.T. di Noci”.
CUP D75F22000510006 - CIG 9649906A57.
LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. |  |
| 8122 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Toritto”.
CUP D25F22000540006 - CIG 9652669273.
LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. |  |
| 8121 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del servizio di trasporto/distribuzione di beni a fecondità semplice (farmaci, dispositivi medici, materiali sanitari, ecc.) tra farmacie territoriali ed ospedaliere aziendali e le strutture/servizi sanitari aziendali/regionali (lotto 1) e del servizio di trasporto/consegna farmaci domiciliari (lotto 2). Nomina Commissione Giudicatrice Lotto 1. |  |
| 8120 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | EDILIZIA SANITARIA - Lavori di "Interventi urgenti e improcrastinabili per l’adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA). Contratto rep. N. 466/AGT del 22.10.2019”.
Liquidazione e pagamento fattura per “Accordo Bonario” tra ASL BA e DERVIT S.p.A. (Mandataria).
CUP D31H13001280002– CIG 77653655EA
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| 8119 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a ) del D. Lgs. n. 36/2023, per i lavori di pulizia e bonifica condotte fognarie c/o DSS1 e P.I. di Terlizzi – Ecotransport dei F.lli Siragusa s.n.c. – CIG Z483C2AD85 |  |
| 8118 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera b) D.Lgs. 36/2023, della fornitura di “N. 12 conf. (da 25 test c.a.) – Kit test rapidi di proteine IGFBP-1”, per le esigenze della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Corato. CIG: ZF93C3EDCC
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| 8117 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 64711/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 8116 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 64305/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 8115 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 64219/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 8114 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 64352/2023. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119. |  |
| 8113 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | A.G.T. - MANU: lavori di sostituzione ventilatore per UTA a servizio del reparto di Oculistica del P.T.A. “F. Jaia” di Conversano (BA) – D.S.S.12. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 -- Ditta F.C. s.r.l. - CIG: Z7F3BBA775. |  |
| 8112 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 per “Lavori di trasferimento e messa in opera delle apparecchiature di fonia presso la nuova sede del Laboratorio Analisi ubicata nel Padiglione Sud del P.T.A. di Triggiano (BA)”.
Ditta Elettrica Cicirelli s.r.l. - CIG: Z803BFA756 |  |
| 8111 | 24/08/2023 | 24/08/2023 | AGFT- Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima luglio 2023. |  |
| 8110 | 24/08/2023 | 24/08/2023 | AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale. Saldo luglio, acconto agosto 2023. |  |
| 8109 | 24/08/2023 | 24/08/2023 | DSS 13 - Rettifica della determina n.7496 del 20/07/2023 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 concessione periodo congedo retribuito (OTTOBRE 2023 - NOVEMBRE 2023) ai sensi dell'art.42, comma5, del D.Lgs 26 marzo 2001 n.151 |  |
| 8108 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | AREA BARI NORD – P.P.A. TERLIZZI “M. Sarcone”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’ACQUISTO DI “N° 1000 CANNULE MONOUSO SANALI CON FILTRO PER POLISONNIGRAFI (LOWENSTEIN, SOMNO MEDICS E NOX MEDICAL) “, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.V.D. DI RIABILITAZIONE PNEUMOLOGICA. – Smart CIG: ZDF3B69A9A.- Rettifica Determina Dirigenziale n° 6997 del 30.06.2023.- |  |
| 8107 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera b) D.Lgs 36/2023, della fornitura di “N. 2 conf. da 200 fiale c.a. di DESTROGEL in gel 40%”, per le esigenze dell'UU.OO. Pediatria e Neonatologia dei PP.OO. di Corato e Altamura. CIG: Z0C3C3A12C |  |
| 8106 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | AGRU - D.D. n.7999 del 18.08.2023 - Rettifica |  |
| 8105 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | Oggetto: AREA BARI NORD: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura, in regime di service per il periodo di 36 mesi, comprensiva di manutenzione full risk e materiali consumabili di n. 5 colonne artroscopiche per chirurgia ortopedica, occorrenti a diverse Unità Operative della ASL BARI. CIG: 936576274C. Rettifica imputazione della spesa e conti economici. |  |
| 8104 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’ACQUISTO DI “N° 12.000 GUANTI MONOUSO IN NITRILE – TIURAMI FREE PER UN FABBISOGNO ANNUALE PER LA U.O.S.V.D. DI PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. DI MOLFETTA “Don Tonino Bello”. – Smart CIG: ZE63BB73CD.- |  |
| 8103 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/09/2023 – Dr. DIAFERIA LUIGI e altri. |  |
| 8102 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | Distretto Socio Sanitario Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. |  |
| 8101 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 per “Lavori di Fornitura e posa in opera di monitor a parete presso il CUP del P.T.A. di Triggiano (BA)”.
Ditta Elettrica Cicirelli s.r.l. - CIG: Z2E3BFA7C9
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| 8100 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno riferita al mese di Luglio 2023, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021. |  |
| 8099 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA ART.48 R.R. 4/2007 - COME DA AUTORIZZAZIONE DEL 19/07/2023 PROT. N. 95232 |  |
| 8098 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato all'AGRF per il 2^ Trimestre 2023. |  |
| 8097 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 170,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 3583 del 20/02/2023 in favore della ditta Effeci Service srl per lavori sull’autovettura EJ241LN |  |
| 8096 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 4.099,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15304 del 27/06/2023 in favore della ditta Nuova Autoservice srl per lavori sulle autovetture EV609ZZ, EL805YM, EP118MT, EV609ZZ |  |
| 8095 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 719,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15302 del 27/06/2023 in favore della ditta Il Pneumatico srl di Calia Felice per lavori sulle autovetture GD646KL, EZ543YP, GG075BB, FN968VP |  |
| 8094 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 878,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15529 del 29/06/2023 in favore della ditta Effeci Service snc per lavori sulle autovetture EJ237LN, EV116WJ, EJ239LN |  |
| 8093 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 2.196,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15307 del 27/06/2023 in favore della ditta Proscia Michele - Autofficina per lavori sulle autovetture EV614ZZ, EV607ZZ, EZ675YP, EV118WJ, FR899AD |  |
| 8092 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori urgenti per la messa in sicurezza del locale macchine al piano interrato utilizzate dalla dialisi e sanificazione del magazzino farmaceutico del P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano alla Ditta Nuove tecnologie srl P.I. 04933200729 conb sede legale alla Via Palmiro Togliatti, 27 in Noci (BA) – 70015.CIG: Z683C3AE34 |  |
| 8091 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione ed adeguamento dell’impianto di condizionamento presso la U.O. di Chirurgia sita al 3° piano del P.O. “Santa Maria degli Angeli” in Putignano Bari alla ditta Centro Puglia Servizi snc P.I. 05374720729 con sede legale alla Via Arno, 19 in Modugno (BA). CIG: ZA33C2A8A2 |  |
| 8090 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 50 co. 1, Lett. a) D.Lgs n. 36/2023 per “Lavori di riparazione e ripristino degli impianti di climatizzazione centralizzata presso la Direzione Sanitaria del D.S.S. n. 10 e il D.S. Chirurgico del P.T.A. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta Pellicani & Noviello s.r.l. - CIG: ZD03BFAE31
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| 8089 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 50 co. 1, Lett. a) D.Lgs n. 36/2023 per “Lavori di manutenzione degli impianti di climatizzazione e produzione acqua calda sanitaria ubicati presso vari servizi territoriali dei DD.SS. n. 10 e n. 11“.
Ditta Pellicani & Noviello s.r.l. - CIG: ZEB3BFACA5
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| 8088 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per Lavori di impermeabilizzazione presso dialisi e pianificazione familiare di Triggiano e ripristino edile poliambulatorio di Adelfia (Ba) ditta Costruzioni Murgolo srl - N. CIG Z213C0918E |  |
| 8087 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 50 co. 1, Lett. a) D.Lgs n. 36/2023 per “Lavori di riparazione degli impianti di climatizzazione ubicati presso vari servizi del P.T.A. di Triggiano (BA) e la struttura sanitaria di via Volta n. 21, Triggiano (BA) – D.S.S. n. 10". Ditta Pellicani & Noviello s.r.l. - CIG: Z723BFAD5E
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| 8086 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 50 co. 1, Lett. a) D.Lgs n. 36/2023 per “Lavori di riparazione degli impianti di climatizzazione a servizio del D.S. Chirurgia e del Blocco Operatorio ubicati nel P.T.A. di Triggiano (BA)“.
Ditta Pellicani & Noviello s.r.l. - CIG: Z4E3C17272 |  |
| 8085 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 Lavori di manutenzione illuminazione parcheggio presso DSS 11 di Rutigliano (BA) ditta Tecnoduens di Nicola Sciacovelli - N. CIG Z303C07152 |  |
| 8084 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 50 co. 1, Lett. a) per “Lavori di riparazione dell’impianto di climatizzazione centralizzata a servizio della struttura sanitaria ubicata in via Cappuccini, Noicattaro (BA) – D.S.S. n. 11 “.
Ditta Pellicani & Noviello s.r.l. - CIG: Z2A3BFAAA1 |  |
| 8083 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | A.G.T. - MANU: lavori di ripristino impianto di condizionamento presso vari ambienti del Poliambulatorio di Turi (BA) – D.S.S.12. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 -- Ditta PELLICANI e NOVIELLO s.r.l. - CIG: Z983C0D006. |  |
| 8082 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 50 co. 1, Lett. a), del D.Lgs 36/2023, per “Lavori di manutenzione dell’impianto di climatizzazione centralizzata a servizio della Sala Operatoria del D.S. Oculistico ubicato presso P.T.A. di Triggiano (BA)“.
Ditta Pellicani & Noviello - CIG: ZDC3BFA995
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| 8081 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a ) del D. Lgs. n. 36/2023, per sostituzione componenti guasti e ripristino funzionamento impianto di condizionamento c/o Obitorio del P.O. di Corato e Ambulatorio Otorino del P.I. di Terlizzi – Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura – CIG Z413C0042B |  |
| 8080 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per Lavori di pulizia e bonifica impianti aeraulici presso reparto di Dialisi del Po di Triggiano- ditta Tecnomedica s.r.l. - N. CIG Z023BE41D2 |  |
| 8079 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | A.G.T. - MANU: lavori di riparazione impianto climatizzazione degli uffici al primo piano, ambulatori medici di famiglia, Consultorio Familiare presso il Poliambulatorio di via Libertà a Casamassima e Servizio del Punto di Primo Intervento (ex Pronto Soccorso) del P.T.A. “F. Jaia” di Conversano (BA). Affidamento diretto di € 3.111,00 ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 a seguito della ditta PELLICANI e NOVIELLO s.r.l. - CIG: ZE23C055CD. |  |
| 8078 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: “GIFTED CHILDREN: BAMBINI AD ALTO POTENZIALE: IMPARIAMO A RICONOSCERLI”, tenutosi il giorno 18/01/2020. |  |
| 8077 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: “IL DOLORE PSICOSOMATICO DEL BAMBINO E DELL’ADOLESCENTE”, tenutosi il giorno 25/11/2017. |  |
| 8076 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | Liquidazione per corso di formazione PLS avente per oggetto " PERCORSI CONDIVISI IN GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA. LINEE GUIDA NELLA DIAGNOSTICA DELLE MICI E DELLE SINDROMI DAR" - ANNO 2017 |  |
| 8075 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Concessione periodo per progetto terapeutico di recupero ai sensi dell'articolo 61 del CCNL 2019/2021 Comparto Sanità |  |
| 8074 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 7024/2013 cui è riunito R.G. 6334/2014. Rimborso spese anticipate dal difensore avvocato esterno. Spesa complessiva pari ad € 4.625,00. |  |
| 8073 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b), D.Lgs 36/2023 per la fornitura di “N. 500 SISTEMI DI FISSAGGIO PER CATETERI EPIDURALI” per le esigenze della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione - CIG: ZE33BFC10A |  |
| 8072 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dal’'art.25 e dall’art.71 del D. Lgs. n° 36/2023, per l'affidamento urgente della fornitura di componenti d’arredo sanitario e letti di degenza occorrenti alla RSA pubbliche di Modugno, di Locorotondo e di Alberobello. SIMOG CIG 99313308C6. Integrazioni. |  |
| 8071 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023 della fornitura della specialità estera a base di Lomustina. Smart CIG Z8E3C38F44; |  |
| 8070 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 novembre 2023. |  |
| 8069 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età in regime di cumulo del dipendente di cui all'allegato file Privacy, con effetto 01 novembre 2023. |  |
| 8068 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 novembre 2023. |  |
| 8067 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, del dipendente identificato nell'allegato file privacy, con effetto 01 novembre 2023. |  |
| 8066 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, A MEDICO NON SPECIALISTA. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023 |  |
| 8065 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, A MEDICO NON SPECIALISTA. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023. |  |
| 8064 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 novembre 2023. |  |
| 8063 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 novembre 2023. |  |
| 8062 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 novembre 2023. |  |
| 8061 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | Area Bari Nord – P.O. Corato - Richiesta aspettativa senza assegni dal 01/09/2023 al 31/08/2024 per copertura incarico c/o I.I.S.S. Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide di Manfredonia Fg |  |
| 8060 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di rimozione inferriate vetuste, di posa in opera e fornitura di persiana e di inferriata con copertura a protezione centrale elettrica e di sostituzione e nuova installazione porte antincendio servizio SERT-CSM presso il P.T.A. di Conversano - D.S.S. 12. N. CIG ZF33C2A4B4 |  |
| 8059 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta ME-SYS s.r.l. come da FASCICOLO A_ELE-I00-2023-6913 del 27.07.2023 di €uro 5.941,40 C.I.G: ZC33B20642.- |  |
| 8058 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per Lavori urgenti di messa in sicurezza e sostituzione persiane esterne pericolanti presso il Poliambulatorio di Polignano a Mare (Ba) - D.S.S.12 - ditta P & P Appalti di Pica Pasquale N. CIG ZEA3C2A43D |  |
| 8057 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per Lavori di manutenzione edile ed idraulica presso laboratorio microscopia e ADI del distretto 13 di Sammichele di Bari (Ba)- ditta Selpa s.r.l. - N. CIG ZAB3C07123 |  |
| 8056 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura sud RSA di Alberobello alla ditta Gelao Impianti srl P.I. 07194280728 con sede legale alla Via G. De Nitto Rossi, 29 in Bari (BA). CIG: ZD13C2BBE5 |  |
| 8055 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di ripristino funzionamento impianti di climatizzazione presso struttura San Camillo – palazzina fisioterapia in Monopoli alla ditta PELLICANI & NOVIELLO srl P.I. 03827900725 con sede legale al viale dell’artigianato,17 in Modugno (BA) – 70026. CIG: ZEF3C2B255 |  |
| 8054 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 del servizio di disinfezione nei sistemi di distribuzione dell’acqua calda sanitaria – monitoraggio ambientale e disinfezioni – presso la RSA di Noicattaro per il periodo di 12 mesi alla ditta LP Engineering solutions srl P.I. 08230780721 con sede legale alla Via Carlo Pisacane, 47 in Triggiano (BA) CIG: Z303C2A226 |  |
| 8053 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per Lavori di pulizia e disinfezione cisterna acqua potabile del PTA di Conversano e Gioia del Colle (Ba)- ditta Airleg s.r.l. - N. CIG ZC93C184E4 |  |
| 8052 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per Lavori di manutenzione aree a verde, sfalcio erba e potatura siepi PPOO Molfetta-Terlizzi-Corato (Ba)- ditta De Palo Group s.r.l. - N. CIG ZA53C23093 |  |
| 8051 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione mediante la sostituzione di componenti presso alcuni impianti di climatizzazione a servizio del P.O. SAN PAOLO” Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL N. CIG Z343C1D06D |  |
| 8050 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di lavori di ricerca guasti per malfunzionamento e sostituzione kit barre di ventilazione e kit centralina per trasformatori a servizio della cabina MT/BT presso il P.O. SAN PAOLO” Ditta LFM S.P.A. N. CIG Z9D3C051E9 |  |
| 8049 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione da falegname/fabbro presso vari reparti del P.O. San Paolo” Ditta PAPARELLA ANTONIO N. CIG ZBC3C16108
|  |
| 8048 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di verifiche ai sensi del D.P.R. 642/01 di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e impianto di messa a terra presso il P.O. SAN PAOLO” Ditta INV Istituto Nazionale di Verifiche srl N. CIG ZD73C0E9D4 |  |
| 8047 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di ripristino dell’impianto montalettighe n.1 presso il P.O. San Paolo” ditta KONE SPA N. CIG Z073C051AE |  |
| 8046 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di disostruzione condotte fognarie mediante sistema IDRODINAMIC, pulizie, lavaggio e disinfestazioni presso varie strutture del P.O. SAN PAOLO” Ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO N. CIG Z2E3C15A22 |  |
| 8045 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione da fabbro/falegname presso varie strutture della ASL BARI ( UU.OO. P.O. Monopoli, D.S.S. 12 Monopoli, Monte Laureto,) alla ditta P&P Appalti P.I. 02760560736 con sede legale alla Via Polibio, 73 in Taranto – 74121. CIG: ZA83C18DA5 |  |
| 8044 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione dell’impianto di ventilazione meccanica mediante pulizia filtri, controllo canalizzazione e controllo filtri intero fabbricato del P.T.A. di Conversano alla ditta Mikar srl P.I. 08794670722 con sede legale alla Via Lorenzo Vitale, 7 in Bari – 70126. CIG: Z8E3C15F6B |  |
| 8043 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | Area Gestione Risorse Umane: Prosecuzione assenza non retribuita ex art. 35 co. 1 ACN vigente. |  |
| 8042 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | AGP - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett.a) e 63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. finalizzata all'acquisto di principi attivi ACICLOVIR+4. AGGIUDICAZIONE |  |
| 8041 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” aspettativa ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett.a del CCNL Dirigenza Medica / Veterinaria 10/02/2004, modifica Determina Dirigenziale num. 7775 del 02.08.2023. |  |
| 8040 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – SETTEMBRE 2023. |  |
| 8039 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | A.G.R.U.- Specialista ambulatoriale interna : Prosecuzione assenza non retribuita ex art 35 ACN vigente. |  |
| 8038 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/10/2023 |  |
| 8037 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/10/23 |  |
| 8036 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/10/2023. |  |
| 8035 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/10/2023 |  |
| 8034 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni |  |
| 8033 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 8032 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | Corte d’Appello di Bari. Giudizio RR.GG. n. 460/2018 (cui sono riuniti n. 464/2018, n. 482/2018). Sentenza n. 1461/2022. Esecuzione tramite rimborso quota parte ASL BARI. Spesa complessiva pari ad € 14.585,38. |  |
| 8031 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) DEL DR. CAMPANALE GIOVANNI A FAR DATA DAL 01.01.2024. |  |
| 8030 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) DEL DR. CASCONE CIRO A FAR DATA DAL 01.01.2024. |  |
| 8029 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | A.G.P. - Determina di liquidazione premio assicurativo Polizza Cumulativa Veicoli a motore/natanti in favore di UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Periodo contrattuale dal 30/06/2023 al 30/10/2023 |  |
| 8028 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | DSS 10: Liquidazione fattura ditta ANNESE A. SRL di BARI € 952,45. CIG Z2B38CD90F. Numero di inventario 317002. |  |
| 8027 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | DSS9 - Liquidazione lavoro straordinario dipendenti per il mese di Maggio 2023 |  |
| 8026 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FUJIFILM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 01 TELECOMANDATO PER ESAMI DI REPARTO CON ACCESSORI - PNRR - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP INTERVENTO M6.C2 - 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE). CIG: 959759491D, CUP: D59J21022210006. |  |
| 8025 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della ditta AM-NEXT S.r.l. per la fornitura di inserti pinza ovaie e camicie esterne per la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia. |  |
| 8024 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | P.O Santa Maria degli Angeli di Putignano-Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto periodo Aprile 2023 a Giugno 2023 |  |
| 8023 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 64143/2023 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 8022 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. |  |
| 8021 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | A.G.P. Liquidazione fattura in favore della società Soluzioni e Forniture s.r.l. Fornitura di timbri da ufficio. |  |
| 8020 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 7.940,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2023. |  |
| 8019 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | P. O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Maggio 2023. |  |
| 8018 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 24.599,95 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2023. |  |
| 8017 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Agosto 2023 |  |
| 8016 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | DSS3. Concorso spese sanitarie,nella misura dell'80%, ai sensi dell'art.6 D.M. Sanità del 3.11.89. sostenute in Francia per intervento chirurgico presso centro altamente specializzato. Importo € 833,18= |  |
| 8015 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | DSS3 Rimborso spese sanitarie per assistenza in Belgio come da S 068, pari a € 42,22= |  |
| 8014 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | DSS3 Rimborso spese viaggio an.6 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo € 5.965,00= |  |
| 8013 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | DSS3 Rimborso spese a n.4 assistiti per controlli post trapianto. Importo € 3.797,00= |  |
| 8012 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | DSS Unico di bari - Rimborso ticket per prestazione non eseguita. Importo rimborso € 20,66. |  |
| 8011 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 per “lavori di ripristino di n. 2 (due) condizionatori d’aria split system presso il P.T.A. di Triggiano (BA)”. Ditta TECNOMEDICA s.r.l. - CIG: Z7D3BFAF5A
|  |
| 8010 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per riparazioni urgente impianto di climatizzatore presso il Poliambulatorio ed RSA di Alberobello (BA) - RICHIESTA DI PREVENTIVI - Pellicani & Noviello s.r.l. - CIG Z573BDCA90. |  |
| 8009 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | A.G.R.U.. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di AGOSTO 2023. Spesa complessiva €.=22.912,84= |  |
| 8008 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di AGOSTO 2023 Spesa complessiva €. 183.192,27 |  |
| 8007 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | A.G.R.U. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Agosto 2023. Spesa complessiva €.=109.576,30= |  |
| 8006 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di LUGLIO 2023. Costo complessivo € 1.279.762,49= |  |
| 8005 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato -Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di LUGLIO 2023. Spesa Complessiva € 930.258,69= |  |
| 8004 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di AGOSTO 2023. Spesa complessiva €.1.438.632,55 |  |
| 8003 | 18/08/2023 | 18/08/2023 | Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro. Giudizi RR.GG. n. 524/2020, n. 1510/2020 e n. 1483/2020. Liquidazione e pagamento competenze professionali CTU. Spesa complessiva pari ad € 1.372,90. |  |
| 8002 | 18/08/2023 | 18/08/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato nel servizio di C.A - dr.ssa SAVINO SABINA – a far data dal 15/10/2023 |  |
| 8001 | 18/08/2023 | 18/08/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato nel servizio di C.A - dr.ssa Mancini Nunzia – a far data dall’11/10/2023 |  |
| 8000 | 18/08/2023 | 18/08/2023 | AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA TRIPALDI CLELIA. |  |
| 7999 | 18/08/2023 | 18/08/2023 | Aspettativa per richiamo alle armi - art. 49 del CCNL 21.05.2018 Comparto Sanità |  |
| 7998 | 18/08/2023 | 18/08/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 22.620,65 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2023. |  |
| 7997 | 18/08/2023 | 18/08/2023 | Rimborso spese di vaccinoterapia per la cura di allergopatia. Importo € 557,50= Mese Luglio 2023 |  |
| 7996 | 18/08/2023 | 18/08/2023 | DSS13 - RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI PER INTERVENTO DI TRAPIANTO E SUCCESSIVI CONTROLLI - L.R. 25/96 - IMPORTO € 7.043,32= MESE LUGLIO 2023. |  |
| 7995 | 18/08/2023 | 18/08/2023 | DSS13 Rimborso spese di trasporto verso i centri di dialisi in favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico. Mese di Giugno 2023- Importo € 31.880,07= |  |
| 7994 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. GADALETA PIERO A FAR DATA DAL 01.10.2023. |  |
| 7993 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. MINERVINI DOMENICO. |  |
| 7992 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI LUGLIO 2023 |  |
| 7991 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 38.818,55=. |  |
| 7990 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2021-2024 – CUP B34C21000020001 - Liquidazione competenze mese di LUGLIO 2023. Spesa complessiva € 33.572,80.
|  |
| 7989 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | P.O. Bari Sud P.O. “Di Venere”- P.T.A. “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Maggio 2023 |  |
| 7988 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 7987 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | A.G.P. - Determina di liquidazione premio assicurativo Polizza Infortuni in favore di UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Periodo contrattuale dal
30/06/2023 al 30/10/2023 - Fascicolo di liquidazione A_ELE-I00-2023-5713 del 27/07/2023. |  |
| 7986 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | Area Bari Nord Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 l.104/92 e s.m.i. |  |
| 7985 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | Liquidazione competenze accessorie art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 - Giugno 2023 - UOC Cure Palliative. |  |
| 7984 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di GIUGNO 2023. |  |
| 7983 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Giugno 2023 e residui mese precedente. |  |
| 7982 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di GIUGNO 2023.
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| 7981 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l.
per pubblicità rettifica avviso di gara per i lavori di “FESR 2021-2027 Riqualificazione e riuso di un immobile di proprietà del Comune di Monopoli da destinare al Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA)”
CUP: D64E21001790006 - CIG: 7960003247
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| 7980 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | Liquidazione competenze accessorie ex art. art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 mese di Giugno 2023 e residui mesi precedenti - UOC Medicina Penitenziaria |  |
| 7979 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano- Rendiconto spese per affrancatrice postale - mod. Lirma 8000/0 matricola 114844- conto contrattuale 50011554-001 – Periodo 2° trimestre 2023 = reintegro € 268,40 |  |
| 7978 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | A.G.P. - Liquidazione fattura della 3.M.C. s.p.a., a titolo di revisione prezzi su fornitura di Tovagliato/Carta per il periodo 01.04.2022-10.08.2022. Importo totale € 72.132,80, IVA inclusa - CIG 8915730525. |  |
| 7977 | 14/08/2023 | 14/08/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della ditta HOSPITAL Sud Assistance S.r.l. per la fornitura di carrelli inox AISI 304 per la U.O.C. Cardiologia. |  |
| 7976 | 14/08/2023 | 14/08/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 7975 | 14/08/2023 | 14/08/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 7974 | 14/08/2023 | 14/08/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato; |  |
| 7973 | 14/08/2023 | 14/08/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: MacroArea “A”, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell’ufficio Coordinamento ALPI, mese di luglio 2023. |  |
| 7972 | 14/08/2023 | 14/08/2023 | Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Luglio 2023.- |  |
| 7971 | 14/08/2023 | 14/08/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello” – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura di “n° 2 Carrelli per trasporto merci” per le esigenze rappresentate dalla U.O.S.V.D. Direzione Medica e dalla U.O.S.V.D. Anestesia e Rianimazione. C.I.G.:ZBD3C2D4E6 |  |
| 7970 | 14/08/2023 | 14/08/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n° 50 confezioni contenenti n° 2 (due) cerotti da 1,5 mg. del farmaco estero “SCOPODERM TTS” – (SCOPOLAMINA). |  |
| 7969 | 14/08/2023 | 14/08/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 60831/2023 - Congedo straordinario ex art. 42 comma 5 D. Lgs. n. 151/2001 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 7968 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di LUGLIO 2023. € 1.874.932,69. |  |
| 7967 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di LUGLIO 2023. € 8.302.823,38. |  |
| 7966 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Autorizzazione alla redazione della Seconda Perizia di Variante.
CUP: D77H18001460006 - CIG: 8402340650 |  |
| 7965 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Procedura, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di Sistemi di posizionamento per pazienti occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere – Recepimento degli esiti della Consultazione Preliminare di Mercato e contestuale Indizione tramite richiesta di offerta |  |
| 7964 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 9.327,78 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2023. |  |
| 7963 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 780,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2023. |  |
| 7962 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.120,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2023. |  |
| 7961 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 570,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2023. |  |
| 7960 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 13.140,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2023. |  |
| 7959 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.760,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2023. |  |
| 7958 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 909,70 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2023. |  |
| 7957 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’51 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 36/2023 della fornitura in noleggio di un tomografo a coerenza ottica occorrente alla U.O.S.V.D. di Oftamologia SMART CIG Z583C2F677 |  |
| 7956 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’51 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 36/2023 della fornitura in noleggio di un microscopio operatorio dotato di monitor 3D occorrente alla U.O.S.V.D. di Oftamologia SMART CIG ZE23C2F27B |  |
| 7955 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n° 8 confezioni contenenti n° 1 flacone da 50 ml. del farmaco estero “RIMSO”. Spesa complessiva €uro 692,56 I.V.A. inclusa. C.I.G.:Z893BFB682.- Rettifica Determina Dirigenziale n° 7564 del 24.07.2023 per corretta imputazione del conto economico per spesa di trasporto pari ad €uro 19,80 I.V.A. inclusa.- |  |
| 7954 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “San Gabriele” Residenza Protetta di Bari, Ente gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nella mensilità di giugno 2023, per l’importo complessivo di € 53.506,00= (cinquantatremilacinquecentosei/00). |  |
| 7953 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii.. |  |
| 7952 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | DSM- Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii.. |  |
| 7951 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo Luglio 2023 di €12.444,16==. Elenco di liquidazioni di €12.444,16==. |  |
| 7950 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di giugno 2023. Importo €=10.888,99= |  |
| 7949 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 7948 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: DD n. 7429/2023: P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, co. 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di glicobromuro pirronio 1 mg occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere-SMART CIG: Z5F3C07D02– Rettifica conti economici
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| 7947 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 7946 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 7945 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 7944 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | PROROGA ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER LA FREQUENZA DI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE MEDICA E DIFFERIMENTO PRESA IN SERVIZIO |  |
| 7943 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | TAR Puglia - Bari. Ricorsi R.G. n. 1097/2022 e n. 1098/2022 promossi c/ASL BA + altri. Esecuzione ordinanze n. 751/2022 e n. 750/2022. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.033,55. |  |
| 7942 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | Rettifica Determina Dirigenziale n. 7745 / 2023 SMART CIG Z4C3BFC66C |  |
| 7941 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di giugno 2023. Importo €=2.549,04= |  |
| 7940 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2020-2023. Liquidazione competenze mese di LUGLIO 2023. Spesa complessiva € 26.228,75. |  |
| 7939 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di LUGLIO 2023. Spesa complessiva € 43.015,15. |  |
| 7938 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | C.P.S. Ostetrica (data assunzione 18/07/2023 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 7937 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | C.P.S. Infermiere (data assunzione 09/01/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 7936 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | PRESA D'ATTO DELLA FORNITURA DI SERVIZIO PRESTATO DALLA DITTA SERENITY S.P.A. NEI PERIODI GIUGNO-AGOSTO E OTTOBRE-DICEMBRE 2022. |  |
| 7935 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo Giugno 2023 di €12.042,80==. Elenco di liquidazioni di €12.042,80==. |  |
| 7934 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | Trib. di Bari – Sez. Lavoro. Sentenza n. 4797/17 e Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro. Sentenza n. 590/22. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 17.947,18. |  |
| 7933 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | D.S.S. n.12 Procedura ai sensi degli artt. art. 50, comma 1 lett. b) e 76,comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.36/2023. per la fornitura di ausili protesici destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica per euro 29.577,48 i.i.. - CIG ZE83C2BB3B - ZDC3C2BAF0 - ZFA3C2BC29
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| 7932 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | Giudice di Pace di Putignano. Esecuzione sentenza n. 83/2023. Liquidazio-ne e pagamento somme a titolo di risarcimento danno e spese legali. Spesa complessiva pari ad € 2.108,38. |  |
| 7931 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 - “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Triggiano.”
Affidamento diretto ai sensi dell’art. ex 36 c. 2 del D. lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 c. 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021 del servizio di verifica della progettazione esecutiva.
CUP D45F22000640006. CIG Z813C22DBC |  |
| 7930 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33, COMMA 3, L.104/92 |  |
| 7929 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33, COMMA 3, L.104/92. |  |
| 7928 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | Tribunale di Bari - Proc. Pen. R.G.N.R. 180/13 – R.G. 2324/14. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 5.489,64.
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| 7927 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Società Coop. Sociale “QUESTA CITTA’” di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psico-sociali per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2023 per l’importo complessivo di € 20.090,43= (ventimilanovanta/43). |  |
| 7926 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2023, per un importo complessivo di € 21.550,19= (ventunomilacinquecentocinquanta/19). |  |
| 7925 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto di n° 300 fiale da 25 ml. del farmaco estero “FLUFENAZINA DECANOATO 25 MG/ML”. Spesa complessiva €uro 933,90 I.V.A. inclusa. C.I.G.:ZC83C23FE4. Rettifica Determina Dirigenziale n° 7870 del 08.08.2023 per corretta imputazione del conto economico per spesa di trasporto pari ad €uro 66,00 I.V.A. inclusa.- |  |
| 7924 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) Cooperativa Sociale LE ALI di Latiano (BR) ente gestore Casa per la Vita "CASA MARGHERITA" sita in Latiano alla via S. Antonio n. 61/63. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2023 per l’importo complessivo di € 1.464,41= (millequattrocentosessantaquattro/41). |  |
| 7923 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Revoca determinazione dirigenziale n. 7738 del 31/07/2023. |  |
| 7922 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: DD n. 7429/2023: Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 36, co. 2 lett. a), e 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di kit monouso per sistemi di dissezione ad ultrasuoni per le necessità dell’UOC di Neurochirurgia del P.O. Di Venere – Rettifica conto |  |
| 7921 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | AGP - Procedura di gara ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023. Affidamento diretto fornitura dispositivi SORBITOLO 2,7% + MANNITOLO 0,54% 3000/5000 ML - GLICINA 1% + MANNITOLO 1% SACCA 3000 ML. CIG Z3A3BF6E3B. AGGIUDICAZIONE |  |
| 7920 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità di maggio e giugno 2023 per un importo di € 198.854,79= (centonovantottomilaottocentocinquantaquattro/79) CIG: 4767347B30. |  |
| 7919 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Mamma Rosa” ente gestore Fondazione “Mater Domini” ONLUS con sede legale in Via Cisterna n. 14 – Turi (BA). Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2023 per l’importo complessivo € 53.716,80= (cinquantatremilasettecentosedici/80). |  |
| 7918 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di etichette di carta termica per stampanti Zebra in dotazione presso varie UU.OO.CC. del Presidio Ospedaliero “Di Venere”, Smart Cig: Z943BFB688. |  |
| 7917 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) con sede legale in Modugno (BA) alla Via Tirreno n. 12. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle ricevute inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2023 di € 6.506,18= (seimilacinquecentosei/18). |  |
| 7916 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 l. 104/92 e s.m.i. |  |
| 7915 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | Area Bari Nord Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e s.m.i. |  |
| 7914 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | A.G.P.- Determina di liquidazione emogasanalizzatori i- Stat Analyzer a favore della ditta Abbott s.r.l.- € 27.830,00 |  |
| 7913 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | Tribunale di Trani R.G.N.R. n. 3868/20. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva di € 484,38.
|  |
| 7912 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | A.G.P. - Determina di liquidazione premio assicurativo Polizza Kasko Auto dipendenti, in favore della LLOYD'S Insurance Company S.A. - Periodo 30.06.2023 - 30.10.2023. Fascicolo liquidazione |  |
| 7911 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per superati limiti di età della dipendente di cui all'allegato "File Privacy" con effetto 01/11/2023. |  |
| 7910 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 7909 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. |  |
| 7908 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, della fornitura di cassette per la conservazione di arti da destinare alla U.O. Chirurgia Generale SMART CIG ZA63337E8A |  |
| 7907 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di marcatori endoscopici – Smart CIG: Z563C0F138. |  |
| 7906 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto afferente l’UOC Cure Palliative - mese di Giugno 2023 |  |
| 7905 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | Tribunale di Bari Proc. pen. R.G.N.R. 993/22 e 13315/22. R.G. GIP n. 1241/23. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 3.444,48.
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| 7904 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – LUGLIO 2023 |  |
| 7903 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale amministrativo di back-office. Liquidazione del mese di GIUGNO 2023. |  |
| 7902 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | Are Bari Nord - P. O Corato - Congedo art.42 Legge 151/2001 dal 01/08/2023 al 31/10/202 |  |
| 7901 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di filtri antibatterici per circuiti respiratori – Smart CIG: ZBD3C0F08C. |  |
| 7900 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, mediante attivazione opzione di estensione, della fornitura di n. 1 armadio farmaci con tesoretto per le esigenze dell’U.O.C. Urologia del P.O. della Murgia - Smart CIG: Z6B3A3716D. |  |
| 7899 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di giugno-luglio 2023. Importo di €.6.270,41 |  |
| 7898 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario, R.S.S.A. Residenza Protetta “Oasi di Nazareth” di Corato autorizzata ex art.66 del Reg. n.4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad n. 01 anziana non autosufficiente (posto fatto salvo D.G.R. 1006 e s.m.i) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 915,89= (novecentoquindici/89). |  |
| 7897 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel mese di Luglio 2023 di €34.867,26==. Elenco di liquidazioni di €34.867,26==. |  |
| 7896 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | Liquidazione in favore di n. 3 assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=3.068,36= |  |
| 7895 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | Oggetto: Dipartimento di Prevenzione. Fornitura di microchip per animali d’affezione e per contrasto al fenomeno del randagismo. |  |
| 7894 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativa in Bari alla via Nitto de Rossi Giambattista n. 56, gestito dalla Società “STARBENE S.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da gennaio a marzo 2023, per un importo complessivo di € 20.176,66= (ventimilacentosettantasei/66). |  |
| 7893 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | DSM - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo parentale ex art. 42, c.5 del D.lgs. n.151/2001 e ss.mm. ii.. |  |
| 7892 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1073 del 23/05/2023. Periodo dal 01/04/2023 al 30/04/2023 (I FINESTRA) – Importo € 800,00 |  |
| 7891 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 439 del 02/03/2023. Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 (I FINESTRA) - Importo € 4.053,34 |  |
| 7890 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | D.S.S. N.12 - Congedo parentale ex art. 42, comma 5 del dlgs 26/03/2001 n. 151 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 7889 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | U.O.C. Medicina del Lavoro - Coordinamento Servizio Sorveglianza Sanitaria - Liquidazione rimborso spese carburante mezzo proprio in favore dei dipendenti relativo al periodo: aprile - maggio - giugno 2023 |  |
| 7888 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel mese di Giugno 2023 di €34.139,00==. Elenco di liquidazioni di €34.139,00==. |  |
| 7887 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | A.G.P. - Determina di liquidazione premio assicurativo Polizza All Risks Property, in favore di Generali Italia S.p.a. - Periodo contrattuale dal 30/06/2023 al 30/10/2023 - Fascicolo di liquidazione A_ELE-I00-2023-7290 del 28/07/2023. |  |
| 7886 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL PERSONALE DSS12. MESE DI GIUGNO 2023. |  |
| 7885 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per il mese di aprile 2023 per un importo di € 43.198,37= (quarantatremilacentonovantotto/37). |  |
| 7884 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | DISTRETTO S.S. DI BARI - CANONE LOCAZIONE AGOSTO 2023 MALATTIA RARA |  |
| 7883 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di “Rifunzionalizzazione vecchio ospedale di Ruvo di Puglia per riconversione in P.T.A.”. Approvazione prime opere di modifica contrattuale in corso d’opera.
CUP D51B19000170006 CIG 88174630A8 |  |
| 7882 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | DSS12- RICHIESTA ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI. |  |
| 7881 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | DSS 11 - Rimborso spese viaggio al personale dipendente. Mese di Luglio 2023 |  |
| 7880 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | DSS2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale - Mese di giugno 2023. |  |
| 7879 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza Giugno 2023. |  |
| 7878 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 348,92. |  |
| 7877 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi giugno 2023 |  |
| 7876 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 328,32. |  |
| 7875 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | Dss12 - Fornitura urgente di “Dispositivi monouso per la raccolta dei liquidi organici con relativo manometro” Sala Operatoria del P.T.A. di Conservano. Spesa complessiva € 269.85=(Iva al 5% inclusa). SMART CIG Z783BE7D14 |  |
| 7874 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori urgenti da eseguirsi c/o P. Seminterrato - ala monumentale PPA Fallacara – Triggiano alla ditta ERON srl P.I. 08553260723 con sede legale alla Via Monte Rosa, 25 – 70022 – Bari. CIG: Z5B3C26D07 |  |
| 7873 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “L’Abbraccio”, gestito dalla San Nicola Home s.r.l., riferita alle mensilità da gennaio a giugno 2023 per l’importo complessivo di € 196.868,40= (centonovantaseimilaottocentosessantotto/40). |  |
| 7872 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno “Insieme” - Ente gestore: “SAN NICOLA HOME S.R.L.”, con sede operativa in Bari (BA) alla Via R. Leoncavallo n. 22-32, riferita alla mensilità di giugno 2023 per l’importo complessivo di € 9.334,43= (novemilatrecentotrentaquattro/43). |  |
| 7871 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti le mensilità di maggio e giugno 2023, un importo complessivo di € 30.877,53= (trentamilaottocentosettantasette/53). |  |
| 7870 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto di n° 300 fiale da 25 ml. del farmaco estero “FLUFENAZINA DECANOATO 25 MG/ML”. Spesa complessiva €uro 933,90 I.V.A. inclusa. C.I.G.:ZC83C23FE4.- |  |
| 7869 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art.58 e dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di noleggio, della durata di n.18 mesi, comprensivo di manutenzione full-risk e di n.180 fibre ottiche monouso necessarie all’utilizzo di n.1 Laser ad Olmio occorrente alla UOC di Urologia del Presidio Ospedaliero Di Venere. Nomina Commissione Giudicatrice. |  |
| 7868 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 7867 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alla mensilità di giugno 2023 per l’importo complessivo di € 21.993,70= (ventunomilanovecentonovantatre/70). |  |
| 7866 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo giugno e luglio 2023. Importo €16.182,16. |  |
| 7865 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | Presidio Ospedaliero Di Venere – Affidamento ai sensi degll’ art. 120 del D.Lgs 36/2023, della fornitura di n. 1000 sigilli di sicurezza monouso |  |
| 7864 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 degli interventi su chiamata per la manutenzione ordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) presenti nelle strutture della asl bari afferenti ai D.D.P. – Bari San pasquale, NPIA Bari, SISP Palo del Colle, SIAV Bitonto e Molfetta e PP.OO. di Molfetta , San Paolo e Di Venere - GIUGNO 2023 - alla ditta Perrone Global Service P.I. 03849260728 con sede legale alla Viale Cadorna,11 70033 CIG: Z4D3C24304 |  |
| 7863 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | P. O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Luglio 2023. |  |
| 7862 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO RIENTRO TEMPO PIENO |  |
| 7861 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | DSS2- Liquidazione straordinario al personale del Comparto per il mese di giugno e luglio 2023 |  |
| 7860 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | DSS2- Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di giugno 2023. |  |
| 7859 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | DSS 2 - Rimborso spese per cure sostenute durante un soggiorno temporaneo in ambito CEE - Regolamento 987/09 - art. 25. |  |
| 7858 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e s.m.i. |  |
| 7857 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | DSS2 – Rettifica Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 7856 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | AGFT - Liquidazione lavoro straordinario: periodo ottobre 2022 - giugno 2023 |  |
| 7855 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione da fabbro/falegname presso la struttura sita in Monte Laureto in Putignano (BA) – Dipartimento delle dipendenze patologiche – alla Ditta Cerberus srl P.I. 07637220729 con sede legale alla Via Coso Cavour, 97 in Bari – 70121 . CIG: Z493C1C56B |  |
| 7854 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura di un ausilio protesico destinato ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). - Procedura n.1 (AGOSTO 2023). Importo complessivo € 156,00=(Iva 4% inclusa). CIG Z203C16125 |  |
| 7853 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di LUGLIO 2023. |  |
| 7852 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | Dss12 - Acquisto urgente di n. 02 confezioni di elettrodi per defibrillatore modello “LIFEPACK CR2” in dotazione presso la sede di Continuità Assistenziale di Monopoli. Spesa di € 258,64 (IVA 22% inclusa). CIG Z9C3C0E4B6. |  |
| 7851 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 475,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15300 del 27/06/2023 in favore della ditta Autostile di Ruccia per lavori sull’autovettura EV606ZZ |  |
| 7850 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto alla Ditta CENTRO ACUSTICO SRL per la sostituzione di n.1 processore vocale cod.22.06.21.112, non più riparabile e funzionante, destinato ad una assistita residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo totale € 1.144,00= (iva 4% inclusa) – SMART CIG Z0E3BF7CD8 |  |
| 7849 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento per la fornitura di ausili protesici e acustici destinati ad assistiti residenti nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). - Procedura n.3 (LUGLIO 2023). Importo complessivo € 7.197,11=(Iva 4% inclusa). CIG VARI |  |
| 7848 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l., Viale Beato Josemaria Escrovà n. 28 - Bari. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per le fatture inerenti la mensilità di giugno 2023 per l’importo complessivo € 66.228,40= (sessantaseimiladuecentoventotto/40). |  |
| 7847 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 524,60 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13447 del 12/06/2023 in favore della ditta Lauciello srl per lavori sull’autovetture GE799SZ, GG073EB, EZ419YP, EZ542YP, GG067BB, GG072BB, GG074BB, GG069BB, GE804SZ, GE797SZ |  |
| 7846 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Riorganizzazione e il potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA) – 2° Stralcio”. Liquidazione anticipazione contrattuale.
CUP D35F21001830006 CIG 9752626991 |  |
| 7845 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014/20 “RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE RSA
NEL COMUNE DI MODUGNO (BA) – LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA”.
Autorizzazione alla redazione di Perizia di Variante.
CUP: D35F21001830006 CIG: 8947595CF7 |  |
| 7844 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | AGP - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex artt. 50, comma 1, lett. b) e 76, comma 2, lett. b), punto 2), del D. Lgs. n. 36/2023. CONVATEC - DISPOSITIVI GENTLECATH GLIDE MASCHILE A PUNTA DRITTA - MISURE DA CH08 A CH18 |  |
| 7843 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA – PROGRAMMA F.E.S.R. 2014-2020 - LAVORI DI “NUOVA REALIZZAZIONE DI CASA DELLA SALUTE IN GIOVINAZZO (BA) -STRUTTURA POLIFUNZIONALE DEI SERVIZI DISTRETTUALI E DIPARTIMENTALI DELL’ASL BA”.
CUP: D77H18001460006 - CIG: 8402340650
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN FAVORE DI C.E.A. S.R.L.S. |  |
| 7842 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | SPESAL AREA NORD Convegno Nazionale dal titolo “Oltre la Rete – Salute e sicurezza nella pesca professionale”. Impegno di Spesa |  |
| 7841 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | Fornitura di n.2 apparecchi VISION CHART PATENTI. Richiesta generazione contratto cespiti. |  |
| 7840 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | Dipartimento di Prevenzione SISP Area Metropolitana , Richiesta rimborso € 61,70 |  |
| 7839 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE- SIAV A NORD Bonifica sanitaria della Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini bufalini e della brucellosi negli allevamenti ovi-caprini. Indennità di abbattimento per TBC-BRC-LEB, in favore dell’Az. Zootecnica “IT041BA021”. |  |
| 7838 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – F.S.C. 2010-2020 - Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015. Liquidazione ed il pagamento della rata di saldo delle competenze professionali.
CUP: D91B16000840001 - CIG SERVIZI: 768959240F
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| 7837 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA –EDILIZIA SANITARIA – F.S.C. 2010-2020 - Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015. Lavori Supplementari: Opere e forniture fisse a servizio delle SS.OO. del P.O. San Paolo.
Liquidazione e pagamento della rata di saldo delle competenze professionali relative alla Direzione dei Lavori ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.
CUP: D91B16000840001 - CIG: 8360047108 [DL+CSE]
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| 7836 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dal 16/1/2023 in regime di TFR |  |
| 7835 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | DSS14: Determina di rendicontazione acquisti ex art. 36 D.Lgs. 50.2016 - Periodo luglio 2023 |  |
| 7834 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | P.O. Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 |  |
| 7833 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dal 29/12/2021 in regime di TFR |  |
| 7832 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 7831 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dal 17/7/2018 in regime di TFR |  |
| 7830 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 7829 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 7828 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dal 24/6/2006 in regime di TFS |  |
| 7827 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dal 1/5/2020 in regime di TFR |  |
| 7826 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GIUGNO 2023. |  |
| 7825 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Fornitura interinale ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 di valvole programmabili per le necessità dell’UOC di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Smart CIG ZB63C1F181 |  |
| 7824 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Rimborso chilometrico al personale dipendente relativamente al periodo da febbraio 2023 a giugno 2023. |  |
| 7823 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Procedura ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di cateteri doppio lume “Mahurkar Elite” per le necessità dell’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere- Richiesta di offerta |  |
| 7822 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di sostituzione n. 11 condizionatori split presso varie sedi dell’area Nord ASL BA” per € 43.920,00 IVA inclusa, alla Ditta Tecnomedica srl, con sede in Modugno. CIG: Z473C11A47 |  |
| 7821 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di fornitura in opera di n. 2 condizionatori split presso il PTA di Gravina di Puglia” per € 9.150,00 IVA inclusa, alla Ditta Tecnomedica srl, con sede in Modugno. CIG: ZF63C1186C |  |
| 7820 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di sostituzione n. 2 condizionatori split installati presso il Centro di Continuità Assistenziale di Cassano Murge (Ba)” per € 4.880,00 IVA inclusa, alla Ditta Tecnomedica srl, con sede in Modugno. CIG: Z643C1174F |  |
| 7819 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di sostituzione n. 2 condizionatori split installati presso il Poliambulatorio di Toritto (Ba)” per € 4.880,00 IVA inclusa, alla Ditta Tecnomedica srl, con sede in Modugno. CIG: Z573C115C4 |  |
| 7818 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Maggio 2023- |  |
| 7817 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | U.O.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – RIMBORSO CHILOMETRICO AL PERSONALE DIPENDENTE, PERIODO APRILE, GIUGNO E LUGLIO 2023 |  |
| 7816 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – F.S.C. 2010-2020 - Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015.
Liquidazione e pagamento delle competenze professionali relative alla redazione della perizia suppletiva e di variante.
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| 7815 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, dal 01 ottobre 2023. |  |
| 7814 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 ottobre 2023. |  |
| 7813 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy con effetto 01 ottobre 2023. |  |
| 7812 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C. |  |
| 7811 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 ottobre 2023.. |  |
| 7810 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate-quota 103- e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato nell'allegato file privacy, con effetto 01 ottobre 2023. |  |
| 7809 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 ottobre 2023 |  |
| 7808 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza in regime di cumulo del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 ottobre 2023. |  |
| 7807 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file Privacy, con effetto 01 ottobre 2023. |  |
| 7806 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegata File privacy, con effetto 01 ottobre 2023. |  |
| 7805 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2023. |  |
| 7804 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età e anzianità contributiva del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 ottobre 2023. |  |
| 7803 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 ottobre 2023. |  |
| 7802 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI GIUGNO 2023, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 188.955,00=. |  |
| 7801 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI GIUGNO 2023, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 125.970,00=. |  |
| 7800 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI MAGGIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 646.542,87= (QUANTO A € 615.755,11= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 30.787,76= PER IVA). CIG: 7388716155. |  |
| 7799 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MAGGIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 217.268,06=. |  |
| 7798 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MAGGIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 678.569,00=. |  |
| 7797 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MAGGIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 265.941,06=. |  |
| 7796 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MAGGIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 724.049,85=. |  |
| 7795 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA- Edilizia Sanitaria – Competenze per funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. 50/2016, esercizio finanziario 2022. |  |
| 7794 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Riorganizzazione e potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA) – 2° Stralcio”. Autorizzazione alla redazione della perizia di variante.
CUP D35F21001830006 CIG 9752626991 |  |
| 7793 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle “Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle” – Approvazione seconda proroga termini contrattuali.
CUP: D61E13000300002 CIG: 88523538C9 |  |
| 7792 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 Cod. MIRWEB B0110.21 - “Completamento impianti antincendio aree comuni con riorganizzazione dei percorsi del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA)” – Approvazione prima Perizia di Variante.
CUP D62G14000020002 CIG 780331071E |  |
| 7791 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | EDILIZIA SANITARIA - Appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dei Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del P.O. di Molfetta. Liquidazione e pagamento fattura per “Atto di Transazione” tra ASL BA srl c/A.T.I. SMACOS srl (già I.TE.CO. srl) – SUD SERVICE srl
CUP D53B08000250001 – CIG: 037153478C |  |
| 7790 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI MAGGIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.837,48=. |  |
| 7789 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | DSS14: Ammissione ai permessi mensili retribuiti di cui all'art. 33, co. 3 L.104/92 e ss.mm.ii. in favore di dipendente appartenente al Dss14 |  |
| 7788 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 7787 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: RIMBORSO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 837,84= PER LE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE DALLE RELATRICI ALL’EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO “IMPLEMENTAZIONE PERCORSO NASCITA: INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO. NUOVE PROSPETTIVE” SVOLTOSI NELLE GIORNATE DEL 6-7/06/2023. |  |
| 7786 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | A.G.P. - Gara, mediante procedura aperta telematica, per la fornitura di apparecchiature elettromedicali per Otorinolaringoiatria, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n° 20/2021 e modificata con Deliberazione del Direttore Generale n° 1381/2021. Lotto n° 14 aggiudicato alla AL.CA BIOMEDICA s.r.l. - Autorizzazione alla fornitura di prodotto sostitutivo. |  |
| 7785 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE D.G. N. 664 DEL 24/03/2023 - COSTITUZIONE GRUPPO DI COORDINAMENTO IN EQUIPE MULTIDISCIPLINARE E CABINA DI REGIA NEL “PROGETTO OPERATIVO PER IL CONTRASTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO DELLA ASL BARI" |  |
| 7784 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di giugno 2023 e mesi precedenti. Importo € =7.749,39= |  |
| 7783 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | DSS14: Procedura negoziata per l’acquisto di n.1 ELETTROCARDIOGRAFO PORTATILE destinato all'Ambulatorio di Cardiologia di Noci del Dss14. Aggiudicazione. Importo complessivo € 1.683,60 - CIG:Z5C3B7A44C |  |
| 7782 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi giugno 2023. |  |
| 7781 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Medicair Sud SRL ". Lista di liquidazione n. 15472 del 29/06/2023. Importo liquidato €. 81.500,58 |  |
| 7780 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Medicair Sud srl ". Lista di liquidazione n. 15471 del 29/06/2023. Importo liquidato €. 38.966,17 |  |
| 7779 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Giugno 2023. |  |
| 7778 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI SUD– Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. b) e 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service di un sistema diagnostico CE- IVD e relativo materiale di consumo per la rilevazione di Genotipi HPV alto e basso rischio per le necessità dell’U.O.S.V.D. Servizio Centralizzato Aziendale di Citopatologia – Screening presso il P.O. Di Venere – Ammissione Ditte |  |
| 7777 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | D.S.S. n° 2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art. 22. Maggio 2023 |  |
| 7776 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 7775 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” aspettativa ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett.a del CCNL Dirigenza Medica / Veterinaria 10/02/2004 |  |
| 7774 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI MAGGIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.150.526,42= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.071.561,15=. |  |
| 7773 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | A.G.R.U. - D.D.G. 1544 del 31.07.2023 - parziale rettifica. |  |
| 7772 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di S.C.
Cardiologia – Area Ospedaliera Bari Nord. Liquidazione compensi ai
componenti, al segretario e personale di supporto – Importo € 3.375,76.
|  |
| 7771 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni dall’incarico a tempo indeterminato nel servizio di C.A dr.ssa D’AMBROSIO ERASMINA a far data dal 30/9/2023 |  |
| 7770 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | A.G.T. - CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33, COMMA 3, L.104/92 |  |
| 7769 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | A.G.T. - CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33, COMMA 3, L.104/92 |  |
| 7768 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione C.T.P. in Alpi resa dal Dirigente Medico in servizio presso il P.O. San Paolo |  |
| 7767 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 7766 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01.08.2023. |  |
| 7765 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | AREA BARI NORD – P.P.A. TERLIZZI: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n° 50 confezioni contenenti n° 2 (due) cerotti da 1,5 mg. del farmaco estero “SCOPODERM TTS” – (SCOPOLAMINA). Spesa complessiva €uro 880,00 I.V.A. inclusa. C.I.G.:ZA53C10F56.- |  |
| 7764 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | DSS Unico di Bari - Autorizzazione proroga aspettativa non retribuita Dirigente Medico dipendente |  |
| 7763 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | DSS9: Indagine di mercato, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione al prezzo più basso, finalizzata alla fornitura di strumentari chirurgici per il Poliambulatorio del DSS9 di Modugno (BA). Aggiudicazione del Lotto n. 1. CIG: Z9E3AB72A0. Importo totale dell'affidamento: € 1.540,14 (IVA al 22% inclusa). |  |
| 7762 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2022, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO E DAY SERVICE, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”. LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 742.927,98=. |  |
| 7761 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2022, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME DI RICOVERO E DAY SERVICE, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”. LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.576.285,00=. |  |
| 7760 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2022, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME DI RICOVERO E DAY SERVICE, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”. LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 322.612,95=. |  |
| 7759 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2022, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME DI RICOVERO E DAY SERVICE, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.258.103,06=. |  |
| 7758 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2022, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME DI RICOVERO E DAY SERVICE, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”. LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.690.427,46=. |  |
| 7757 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | OGGETTO:DSS10 – CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 7756 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di trasporto feti per esame autoptico dalla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari all’ U.O. Anatomia Patologica dell’A.O.U. Policlinico di Bari, Smart Cig: Z243C12088. |  |
| 7755 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 60588/2023 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2201 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 7754 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.63, co.3, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di un elaboratore per segnali fisiologici necessario all’utilizzo del Pletismografo in dotazione presso la U.O.C. di Pneumologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. SmartCIG: Z343BF1F28 |  |
| 7753 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2023. |  |
| 7752 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b ) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di scopolamina 1,5 mg occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere-SMART CIG: ZE83C07EA3 |  |
| 7751 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | Tribunale di Bari Proc. pen. R.G.N.R. 610/18 – R.G. G.I.P. 2754/18. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 2.626,42.
|  |
| 7750 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di glicobromuro pirronio 1 mg occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere- SMART CIG: Z5F3C07D02 |  |
| 7749 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | A.G.R.U. Liquidazione trattamento economico integrativo anno 2020/2021 in favore dei componenti la direzione Generale |  |
| 7748 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario espletato nel mese di Giugno 2023 |  |
| 7747 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | P.O. “San Giacomo” di Monopoli - Affidamento ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 della fornitura di stampati tipografici.
Smart CIG ZDD3C0D4E5 |  |
| 7746 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | P.O. “San Giacomo” di Monopoli - Affidamento ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 d el D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, del la fornitura di n. 1000 sigilli di sicurezza monouso per carrelli d’emergenza in dotazione presso l’U.O.C. Pronto Soccorso. SMART CIG ZC33B56221 |  |
| 7745 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 della fornitura di materiale di consumo per polisonnigrafo in dotazione alla U.O. Otorinolaringoiatria Smart Cig Z4C3BFC66C |  |
| 7744 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | A.G.P. - Determina Ammissione al prosieguo della procedura di gara, per l'affidamento del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici presso le strutture dell'Asl della provincia di Bari |  |
| 7743 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.544,90# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 7742 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.456,71# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 7741 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 607.92# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2023 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 7740 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 delle opere di completamento pitturazione ambienti interni al blocco operatorio del P.O. "San Giacomo" in Monopoli alla ditta 2F Edilizia srls P.I. 08580500729 con sede legale alla S. P. Ceglie – Adelfia, Lm 3,550 – 70010 Valenzano (BA)- CIG: Z723C10779 |  |
| 7739 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di GIUGNO 2023 cassa 207. |  |
| 7738 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, della fornitura di carta termica per defibrillatore Mindray BeneHeart D3 - Smart CIG: Z9F3AED2B0. |  |
| 7737 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Maggio-Giugno 2023, per complessivi €. 63.992,47. |  |
| 7736 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 59992/2023. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119. |  |
| 7735 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di f. in o. nuova soffiante per impianto di depurazione reflui civili presso il P.O. di Altamura”, per € 8.540,00 alla Ditta Depureco S.p.A., con sede in Rutigliano. CIG: Z253BFB7FD |  |
| 7734 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di riparazione gruppo pompe e gruppo pressurizzazione presso il DSS 5 di Altamura” per € 6.100,00 IVA inclusa, alla Ditta Gielle srl con sede in Altamura. CIG: Z563BF527B |  |
| 7733 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione dell’impianto antincendio presso il Poliambulatorio di Palo del Colle” per € 610,00 IVA inclusa, alla Ditta Gielle srl con sede in Altamura. CIG: Z783BF50DC |  |
| 7732 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione climatizzatori presso il reparto di Oculistica del P.O. di Altamura”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: ZCF3BF4408 |  |
| 7731 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2023 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 482.504,52=. |  |
| 7730 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | A.G.P. - Proroga tecnica Servizi Posta Elettronica PEL, in favore del fornitore Aruba S.p.A. |  |
| 7729 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 964,47. Periodo: Giugno 2023. |  |
| 7728 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di aprile, maggio e giugno 2023. Importo € =4.292,33= |  |
| 7727 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | Tribunale di Bari – R.G.N.R. 13994/2013. Sentenza n. 1299/2021. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva di € 18.201,06.
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| 7726 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 5.274,58 Periodo: giugno 2023. |  |
| 7725 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di GIUGNO 2023 ed integrazioni mesi precedenti |  |
| 7724 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | AGT – MANU: Lavori di somma urgenza propedeutici alla installazione di due stativi pensili presso il P.O. di Putignano. Aggiudicazione non efficace. CIG: 9944678fe2 |  |
| 7723 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. R.G. n. 10594/13. Corte di Appello di Bari – Sez. Lavoro R.G. n. 1094/22.
Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva di € 12.283,31.
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| 7722 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione ordinaria per la demolizione di locale tecnologico nel corridoio della farmacia e pitturazione di alcuni ambienti interni al piano interrato del P.O. “Di Venere” in Bari alla ditta Diadema snc P.I. 06537880723 con sede legale alla Via Saluzzo, 13 – 70022 – Altamura (BA). ZBC3C0F629 |  |
| 7721 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 delle opere edili urgenti alla sanificazione igienico-ambientale e deumidificazione ambienti interni Servizio di Farmacia c/o Ospedale Rutigliano (BA) alla ditta ERON srl P.I. 08553260723 con sede legale alla Via Monte Rosa, 25 – 70022 – Bari. CIG: Z223C0E043 |  |
| 7720 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della Ditta WINS IMPIANTI S.r.l.s. – Rettifica dell’importo del contratto di sub appalto.
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| 7719 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | AGP - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per la fornitura di componenti d’arredo occorrenti alla UOC Medicina Forense e Rischio Clinico. CIG Z6C3BE568C. |  |
| 7718 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio nel servizio di C.A dr. COFANO NICOLA dal 1/10/2023 |  |
| 7717 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6430 DEL 20/06/2023. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 123.352,04=.
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| 7716 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2023 |  |
| 7715 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5357 DEL 18/05/2023. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 94.373,87=. |  |
| 7714 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di per impianto di climatizzazione presso i nuovi spogliatoi del P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta FAL Edilizia & Impianti P.I. 08070100725 con sede legale al Viale Imperatore Traiano, 40 – 70126 – bari. |  |
| 7713 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori urgenti relativi alla messa in sicurezza di parte copertine in marmo, sostituzione di parte delle stesse e relativa tinteggiature superfici murarie rampa di accesso Patologia Clinica ed altri servizi P.O. “Di Venere” alla ditta SI.LO. Tecnologie srls P.I. 08183590721 con sede legale alla Via S. Matarrese n. 06 in Bari 70124. CIG: Z973C0DD7B |  |
| 7712 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto in favore della Ditta AEI Impianti Elettrici Alberobello S.r.l.
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| 7711 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della Ditta Nigro Impianti S.r.l.
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| 7710 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | AGRU - Dimissioni dipendente a Tempo Indeterminato - Revoca |  |
| 7709 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore del Consorzio Filippo Colonna
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| 7708 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, D. lgs. n. 50/2016 derogato dall’art. 51 c. 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei “servizi di manutenzione aree verdi antistanti la struttura C.T.O. di Bari presso Lungomare Starita n.6, Bari” alla società G. SCAVI S.r.l. - CIG Z0B3BF9391. |  |
| 7707 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2023 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 594.438,00=. |  |
| 7706 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2023 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 226.497,03=. |  |
| 7705 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2023. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 326.081,59= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 173.918,41= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. |  |
| 7704 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 117.048,85=. |  |
| 7703 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della "Pubblica Assistenza Croce Santa Maria" ONLUS.
per delega di un paziente nefropatico. Periodo: da MAGGIO a GIUGNO 2023. |  |
| 7702 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori aggiuntivi presso la centrale termica del PTA di Grumo Appula”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: Z893BF44C6 |  |
| 7701 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | A.G.R.U. RETTIFICA DETERMINA N. 8765 DEL 14/09/2022 |  |
| 7700 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 7699 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Esecuzione sentenze n. 326/2023, n. 327/2023, n. 503/2023 e n. 504/2023. Liquidazione e pagamento spese le-gali. Spesa complessiva pari ad € 14.838,72. |  |
| 7698 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | DSS 12 RIMBORSO ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO- REGOLAMENTO CEE ART. 34 N. 574/72 |  |
| 7697 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | Rettifica D.D. n. 7670 del 26 luglio 2023. |  |
| 7696 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 59666/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 7695 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA SABBATELLI MARIA GIOVANNA A FAR DATA DAL 21.09.2023. |  |
| 7694 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2023. |  |
| 7693 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di maggio e giugno 2023. Importo €=5.051,57= |  |
| 7692 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi urgenti di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza aree esterne, mediante la sistemazione di un basamento stabile, al fine garantire il corretto posizionamento dei macchinari UTA presso il PTA di Conversano alla ditta CO.GI.EL srl P.I. 08783770723 alla Via Carnia, 46 – 70125 – Bari. CIG: ZF23C07A78 |  |
| 7691 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | OGGETTO: DSS10 – CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 7690 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | OGGETTO:DSS10 – CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N.104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 7689 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | OGGETTO:DSS10 – CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 7688 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dal 16/9/2020 in regime di TFR |  |
| 7687 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | AGT – MANU: Determina affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di somma urgenza di messa in sicurezza e rifacimento impermeabilizzazione copertura auditorium Rsa di Noicattaro alla ditta Impresa Edile di Favia P.I. 05173940726 con sede legale alla Via Michelangelo, 19 – Carbonara (BA) – 70131 |  |
| 7686 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione predittiva e programmata dell'impianto di depurazione acque reflue e impianto di trattamento acque meteoriche presso il P.O. di Altamura” per € 20.740,00 alla Ditta Depureco S.p.A., con sede in Rutigliano. CIG: ZD83BFB92C |  |
| 7685 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione dell’area a verde del nuovo ospedale di Monopoli” per € 30.500,00 IVA inclusa, alla Ditta La Pietra Giardini srl, con sede in Monopoli. CIG: Z433BFB54A |  |
| 7684 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a ) del D. Lgs. n. 36/2023 per “ Lavori di sostituzione elettropompa sommersa e ripristino tubazione centrale antincendio P.O. Corato – Gielle s.r.l. – CIG Z933BF5146 |  |
| 7683 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di manutenzione e ripristino componenti della Centrale Termica del P.O. di Molfetta (BA)– Fratelli Di Vittorio s.r.l.- N. CIG Z463BE7481 |  |
| 7682 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | A.G.T. - MANU: lavori di riparazione impianto climatizzazione presso Otorino del P.T.A. di Conversano – D.S.S. 12. Affidamento diretto di € 1.220,00 ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 a seguito della ditta PELLICANI & NOVIELLO s.r.l. - CIG: ZC93BBA7CB. |  |
| 7681 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – MAGGIO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.15601 DEL 29/06/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 12.803,41. |  |
| 7680 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – APRILE/MAGGIO 2023. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.15358 E N.15599. IMPORTO COMPLESSIVO € 105.699,10. |  |
| 7679 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | Ufficio Macroarea Alpi D1 - Validazione alpi timbrature del personale amministrativo di supporto giugno 2023 |  |
| 7678 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | DSS9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - Importo complessivo € 3.377,79. |  |
| 7677 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di sgombero locali con smaltimento dei rifiuti presso gli ambienti siti ai piani 1, 2, 3 della struttura sita in Via Piave, 22 in Modugno (BA) alla ditta Quick Move srl P.I. 07671120728 con sede legale alla Via Nicola Colonna, 4 in Bari 70131. CIG: ZB43C060EF |  |
| 7676 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | DSM- Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii.. |  |
| 7675 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per Lavori di pulizia e bonifica impianti aeraulici presso reparto di oculistica del P.O. di Triggiano (BA)- ditta Tecnomedica s.r.l. - N. CIG Z0F3BE4167 |  |
| 7674 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per Lavori di manutenzione atti alla sostituzione compressore gruppo frigo UTA Sale Operatorie P.O. Molfetta (Ba)- ditta Perrone Global Service s.r.l. - N. CIG Z3C3BF6CCF |  |
| 7673 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 5.833,26. Periodo: giugno 2023. |  |
| 7672 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | Dss12 - Liquidazione somma complessiva di € 51.499,63= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Giugno 2023 e precedenti.
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| 7671 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | DSS9 - Rimborso spese in favore di assistiti in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare - Importo totale € 1.702,08. Periodo: gennaio – giugno 2023. |  |
| 7670 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per Lavori di manutenzione infissi, vetrata guardia medica e copertura 118 presso PTA di Gioia del colle, finestre presso ambulatori oculistica del PTA di Conversano- ditta P&P Appalti di Pica Pasquale - N. CIG ZE33BF2C02 |  |
| 7669 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione su impianti idrico fognanti presso le sedi ASL BARI di Triggiano, Alberobello, Monopoli alla ditta Di Bitonto Impianti srl P.I. 08069690728 con sede legale alla Via Trieste, 43 in Ruvo di Puglia (BA). CIG: ZE53C020AF |  |
| 7668 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 per “lavori di varifica degli impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01 presso il P.T.A. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta I.N.V. s.r.l. - CIG: Z103BFA886
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| 7667 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a ) del D. Lgs. n. 36/2023 per interventi di manutenzione su impianto di condizionamento c/o il Pronto Soccorso, Farmacia e Direzione Amministrativa del P.O.“ Don Tonino Bello di Molfetta “– Ditta PERRONE GLOBALE SERVICE – CIG Z133BFC5C |  |
| 7666 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | NPIA – Affidamento diretto ex art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti della ERREBIAN S.p.A. per la fornitura di materiale di cancelleria necessario per tutte le sedi della NPIA Area Sud.
Importo: € 3.135,30 oltre IVA 22%.
CIG: Z0C3BA0141
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| 7665 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 per “lavori di disostruzione condotta fognante e pulizia del pozzetto di transito liquami presso il P.T.A. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta ECOGROUP di F. A. Rizzi - CIG: Z203BFA6F4 |  |
| 7664 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | Dipartimento Dipendenze Patologiche - Concessione benefici ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge 104/92 e ss.mm.ii., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 7663 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di Ripristino ed integrazione segnaletica P.O. Molfetta (Ba)- Gambacorta Vito- N. CIG ZC43BF2F6B |  |
| 7662 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | D.S.S. N.12 - Congedo parentale ex art. 42, comma 5 del dlgs 26/03/2001 n. 151 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 7661 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | D.S.S. n.12 Procedura ai sensi degli artt. art. 50, comma 1 lett. b) e 76,comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.36/2023. per la fornitura di ausili protesici destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica per euro 16.198,83 i.i.. - CIG VARI |  |
| 7660 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di pulizia e sanificazione dell'impianto aeraulico a servizio del blocco operatorio del P.T.A. di Bitonto DSS 3” per € 8.906,00 IVA inclusa, alla Ditta Selpa srl, con sede in Palagiano. CIG: ZD43BF69A8 |  |
| 7659 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | DSS12: LIQUIDAZIONE DEL CANONE SPECIALE RAI ANNO 2023 PER TELEVISORE INSTALLATO PRESSO LA STRUTTURA SITA IN VIA E. DE AMICIS 36 A CONVERSANO. |  |
| 7658 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di taglio erba e potatura alberi per intralcio segnaletica stradale presso l’ambulatorio di Toritto DSS 5” per € 14.640,00 IVA inclusa, alla Ditta Puliservice Meridionale srl, con sede in Palagiano. CIG: Z673BF4956 |  |
| 7657 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di decespugliamento aree a verde presso Terlizzi, Santeramo in Colle e Acquaviva delle Fonti” per € 8.540,00 IVA inclusa, alla Ditta Gri.Ma. srl, con sede in Terlizzi. CIG: Z9A3BF466A |  |
| 7656 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di ripristino condizionatore presso il II piano PTA Bitonto”, alla Ditta Perrone Global Service srl, con sede in Corato. CIG: Z9C3BF45F9 |  |
| 7655 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di riparazione elettropompe acqua calda sanitaria presso la Centrale Termica del PTA di Ruvo di Puglia”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: Z293BF455F |  |
| 7654 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per gli Interventi di manutenzione e ripristino componenti Centrali Termiche PP.OO. Terlizzi e Corato (BA)– Fratelli Di Vittorio s.r.l.- N. CIG Z5A3BE5F6C |  |
| 7653 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a ) del D. Lgs. n. 36/2023, per “ allaccio impianto aria medicale Reparto Terapia Intensiva all’impianto esistente “ c/o P.O. Molfetta (BA) – RICHIESTA PREVENTIVI – ditta ITEM OXYGEN S.r.l. CIG Z4F3BE3B1F |  |
| 7652 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | Dipartimento Dipendenze Patologiche - Revoca benefici ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 7651 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – APRILE 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.14395 DEL 20/06/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 26.596,80. |  |
| 7650 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | INSERIMENTO UTENTE IN COMUNITA’ EDUCATIVA ART.48 R.R. 4/2007 “LA GINESTRA” GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE “OASI” DI MESAGNE(BR).
- ART.48 R.R. 4/2007 COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N.34333 DEL 19.04.2023
|  |
| 7649 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | DSS 10 - aspettativa ex art.12 comma 5 |  |
| 7648 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | Ufficio Macroarea Alpi D1 - Attività Alpi Intramuraria - Liquidazione competenze giugno 2023 |  |
| 7647 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di maggio e giugno 2023. Importo €=1.011,72= |  |
| 7646 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e s.m.i. |  |
| 7645 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | AGP-Procedura negoziata ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. b), 76, comma 2, lett.b) punto 2) e dell’art.25 del D. Lgs. n°36/2023 per la fornitura di vari principi attivi (FENOBARBITAL,CLORPROMAZINA, METOCLOPRAMIDE, DESAMETASONE, CEFIXIMA, CALCIO CLORURO DIIDRATO,ILOPROST,MAGNESIO SOLFATO) |  |
| 7644 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie maggio 2023 |  |
| 7643 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art.58 e dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di noleggio, della durata di n.18 mesi, comprensivo di manutenzione full-risk e di n.180 fibre ottiche monouso necessarie all’utilizzo di n.1 Laser ad Olmio occorrente alla UOC di Urologia del Presidio Ospedaliero Di Venere. Ammissione ditte |  |
| 7642 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue I semestre 2023 |  |
| 7641 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | Area Bari Nord autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e s.m.i. |  |
| 7640 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” Molfetta. Rendicontazione delle spese postali effettuate con l’affrancatrice mod. FP OPTIMAIL, matricola n. 572950, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50021354-002 ubicata presso la Direzione Amministrativa – 2° Trimestre 2023. |  |
| 7639 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | Inserimento minore in regime residenziale c/o Comunità Educativa (integrata) art.48 R.r. 4/2007 "Alba"- sita in Gravina in Puglia, Coop.Soc. "Eos"- di Gravina in Puglia (BA), come da autorizzazione prot.n.95198 del 19/07/2023 |  |
| 7638 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004. Importo €=1.046,01= |  |
| 7637 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 23.823,47 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2023. |  |
| 7636 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia - Spesa complessiva €. 1.456,00 - CIG Z08398BEC4- |  |
| 7635 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 9.377,78 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2023. |  |
| 7634 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per Lavori di Sanificazione e bonifica impianti aeraulici a servizio delle SS. OO. del P.I. di Terlizzi (BA) - ditta Tecnomedica s.r.l. - N. CIG Z443BE74F2 |  |
| 7633 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | A.G.P. - Determina di aggiudicazione farmaci esclusivi rinvenenti da conferme prezzo Rdo aggiudicate dal Soggetto Aggregatore Innovapuglia |  |
| 7632 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Giugno 2023.- |  |
| 7631 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | AGT – MANU: Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria edile ed impiantistica Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “San Giacomo” di Monopoli. Aggiudicazione non efficace. CIG: 9478535E83 CUP: D62C22000750001 |  |
| 7630 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per Lavori di manutenzione impianto rivelazione antincendio presso PTA di Casamassima (Ba)- ditta Gielle di Luigi Galantucci - N. CIG Z163BF3A5E |  |
| 7629 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori integrativi di manutenzione edile ripristino intonaco e tinteggiatura ambienti presso CPT di Sammichele- O.R.E. ORGANIZ. RESTAURI EDILI di Luce Vito- N. CIG Z8A3BF2C88 |  |
| 7628 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 58035/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 7627 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 58026/2023. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92. |  |
| 7626 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: - Sospensione della frequenza al Corso Triennale di formazione specifica in Medicina Generale D. M. 07/03/2006. |  |
| 7625 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dal 16/2/2023 in regime di TFR |  |
| 7624 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 settembre 2023, della dipendente di cui all'allegato file privacy. |  |
| 7623 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | Corresponsione emolumenti per attività formativa paf, effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA – 1 sem 2023 |  |
| 7622 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 55.884,67=. |  |
| 7621 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 19.09.2023. |  |
| 7620 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 22.09.2023. |  |
| 7619 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.08.2023. |  |
| 7618 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: - Sospensione della frequenza al Corso Triennale di formazione specifica in Medicina Generale D. M. 07/03/2006. |  |
| 7617 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione parziale attività convenzionale. |  |
| 7616 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarico provvisorio a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) a far data dal 1°/08/2023 – Dr.ssa GOFFREDO CLAUDIA LUCIA.
|  |
| 7615 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | NPIA ASL BA- AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 DELLA L. 104/1992 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA' SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO |  |
| 7614 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: P.A. Croce Santa Maria ONLUS, per un importo complessivo di € 1.152,50. Periodo: giugno 2023. |  |
| 7613 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano
il mezzo proprio. Periodo: da MAGGIO a GIUGNO 2023. |  |
| 7612 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Volontari on the road”, per un importo complessivo di € 1.647,79. Periodo: giugno 2023. |  |
| 7611 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Maggio 2023 |  |
| 7610 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della Associazione di volontariato "Giovanni Paolo II"
per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Giugno 2023. |  |
| 7609 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di pulizia e sanificazione dell'impianto aeraulico a servizio del reparto di Rianimazione del P.O. di Altamura” per € 39.040,00 IVA inclusa, alla Ditta Soc. Coop. Happy Service, con sede in Noci. CIG: Z2C3BF697A |  |
| 7608 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione delle aree a verde nelle aree ASL BA site in Bitonto-Palo del Colle, Acquaviva delle Fonti, Molfetta, Grumo Appula e Giovinazzo” per € 29.768,00 IVA inclusa, alla Ditta New Garden Service di Gigante Antonio, con sede in Gravina in Puglia. CIG: Z483BF692E |  |
| 7607 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Maggio 2023. |  |
| 7606 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | D.S.S. 5 - GRUMO APPULA –Liquidazione e pagamento Tari anno 2023 in favore del Comune di SANNICANDRO DI BARI , per un importo complessivo di €. 3.069,00
|  |
| 7605 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | D.S.S.N.5- Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati.
Periodo: da MARZO a Giugno 2023. |  |
| 7604 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | DSS 5 –CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011- ISTANZA PROT N.56567 del 12.07.2023
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| 7603 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | D.S.S. N.5 Grumo Appula: Determina di rendicontazione acquisto di beni e servizi ex art. 36 D. Lgs n. 50/2016 – Periodo dal 01.06.2023 al 30.06.2023 |  |
| 7602 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Rimborso chilometrico al personale dipendente relativamente al periodo da GENNAIO 2023 a GIUGNO 2023. |  |
| 7601 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale A.R.L. NOdiSS, per delega dei pazienti
nefropatici. Periodo: GIUGNO 2023. |  |
| 7600 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di Volontariato "Volontari on the Road"
per delega di un paziente nefropatico. Periodo: GIUGNO 2023. |  |
| 7599 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di utenti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio.
Periodo: Da FEBBRAIO a GIUGNO 2023. |  |
| 7598 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | A.G.P. - Fornitura farmaco unico RECOMBINATE FL 1000UI+ FL 10ml - ATC B02BD02 AIC 028687034. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex artt.50, comma 1, lett.b) e 76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023 |  |
| 7597 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della Ditta Esseggi Linoleum di Sorrentino Giovanni. |  |
| 7596 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della società RI.PA S.p.A. |  |
| 7595 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della società Dastech Impianti S.r.l.s. |  |
| 7594 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della società Elettrikimpianti di Greco Giovanni Srl |  |
| 7593 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori urgenti di messa in sicurezza e eliminazione erbe infestanti per pericolo incendio presso il parcheggio sud-est del P.O. “San Giacomo” e lavori di adeguamento aule scolastiche e servizi igienici a Centro Trasfusionale in Putignano alla ditta Leonardo Manutenzione srls P.I. 08467550722 con sede legale alla Via Vecchia Stazione, 15 in Bari - 70131 .CIG: Z393BE3A18 |  |
| 7592 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione svuotamento, pulizia e ripristino vasche ed impianto prima pioggia a causa del blocco impianto di sollevamento acque presso l’Hospice “San Camillo” in Monopoli alla ditta Mikar srl P.I. 08794670722 con sede legale alla Via Lorenzo Vitale, 7 in Bari – 70126. |  |
| 7591 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione impianto elettrico e dati presso la ex cucina del P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta FAL Edilizia & Impianti P.I. 08070100725 con sede legale al Viale Imperatore Traiano, 40 – 70126 – bari. |  |
| 7590 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 58314/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 7589 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 58228/2023. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92. |  |
| 7588 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di minuto mantenimento sull’impianto della centrale termica del PTA di Ruvo di Puglia”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: Z563BF3DE4 |  |
| 7587 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di minuto mantenimento su elettropompe circuito a freddo in uso del PTA di Grumo Appula”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: Z823BF3D01 |  |
| 7586 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di minuto mantenimento sugli impianti termici e di climatizzazione da eseguirsi presso il Consultorio Familiare di Altamura”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: Z8E3BF3C51 |  |
| 7585 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di riparazione di ventilconvettore a soffitto in uso presso il reparto di Ortopedia del P.O. di Altamura”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: Z5B3BF3B51 |  |
| 7584 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 Lavori di ricarica e collaudo bombole presso magazzino del P.O. San Paolo di Bari (Ba)– Gielle di Luigi Galantucci - CIG Z313B4E289 |  |
| 7583 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di kit per la lavanda gastrica per il fabbisogno aggregato del P.O. della Murgia e del P.O. San Paolo – Smart CIG: Z573B233AA. |  |
| 7582 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti afferenti alle varie UU.OO. di Presidio - Periodo: 1° semestre 2023 - Spesa complessiva €. 458,00#. |  |
| 7581 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 87859/2023 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 7580 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie MARZO 2023 |  |
| 7579 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per Lavori di riparazione impianto antincendio presso farmacia del PO San Paolo (Ba)– Gielle di Luigi Galantucci - CIG ZE53B4E302 |  |
| 7578 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per Lavori di ripristino impianto rilevazioni incendi presso psichiatria del PO San Paolo (Ba)– Gielle di Luigi Galantucci - CIG Z0E3B4E2E8 |  |
| 7577 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per Lavori di ricarica e collaudo bombole presso palazzina uffici del PO San Paolo (Ba)– Gielle di Luigi Galantucci - CIG Z403B4E2A8 |  |
| 7576 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di sostituzione pompa di calore Clint a servizio del Laboratorio Analisi del P.O. di Altamura”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: Z9F3BF40E6 |  |
| 7575 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “la messa a disposizione di attrezzatura a supporto di n. 14 edizioni Corsi antincendio” per € 12.200,00 IVA inclusa, alla Ditta Gielle srl, con sede in Altamura. CIG: ZD03BF3F66 |  |
| 7574 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di minuto mantenimento sul collettore tubazione centrale termica del PTA di Altamura”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: ZBB3BF3EA4 |  |
| 7573 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | P.O. “San Giacomo” di Monopoli - Affidamento ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 d el D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, della fornitura di materiale di consumo per Sterilizzatore Sterrad 100s occorrenti all’U.O.C. Anestesia e Rianimazione. SMART C IG Z943BB93A0 |  |
| 7572 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | A.G.T. - CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33, COMMA 3, L.104/92 |  |
| 7571 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | AGFT- Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima giugno 2023. |  |
| 7570 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale. Saldo giugno, acconto luglio 2023. |  |
| 7569 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLALEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 7568 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di riparazione fancoil in uso presso il Pronto soccorso del P.O. di Altamura”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: Z013BF436A |  |
| 7567 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per Lavori di pulizia e bonifica impianti aeraulici presso reparto chirurgia del Po di Triggiano (Ba)- ditta Tecnomedica s.r.l. - N. CIG Z4F3BE4101 |  |
| 7566 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in L .n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione programmata impianto HVAC di raffreddamento apparati presso RM del P.O. San Paolo”ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL N. CIG ZF73BC716C |  |
| 7565 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in L .n. 108/2021 per “Lavori di modifica sistema monitor ossigeno a servizio sala esami RM presso il P.O. San Paolo”ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL N. CIG ZE53BB5C00 |  |
| 7564 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n° 8 confezioni contenenti n° 1 flacone da 50 ml. del farmaco estero “RIMSO”. Spesa complessiva €uro 692,56 I.V.A. inclusa. C.I.G.:Z893BFB682.- |  |
| 7563 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “SERBARI”. |  |
| 7562 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 7561 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di giugno 2023. |  |
| 7560 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | DSS 11 Acquisto urgente di preparazione galenica per un assistito residente nel territorio del DSS 11. Importo:€ 18.600,00 (i.e.). SmartCIG: Z163BF88CE |  |
| 7559 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | DSS14: liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il mese di aprile - maggio 2023, in favore di dipendenti del Dss14, Importo: € 2.210,56 |  |
| 7558 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | DSS BARI - Determina di rendicontazione acquisti ex art. 36 D.Lgs. 50.2016 - Periodo gennaio - giugno 2023
|  |
| 7557 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | AGP - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett.a) e 63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. Dispositivi CONVAMAX Superabsorber Adhesive - AGGIUDICAZIONE |  |
| 7556 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “AYUR”. |  |
| 7555 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.850,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2023. |  |
| 7554 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | Dss 11: Liquidazione da lista n. 15516 del 29/06/2023 in favore della Ditta Antinia s.r.l. per " Imballaggi extra progettuali", servizio reso nel periodo marzo-dicembre 2021.
Importo di € 524,32 |  |
| 7553 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | Dss12 - Interventi urgenti e straordinari di disinfezione e deblattizzazione presso i locali della U.O.S.V.D. di Radiologia e N.P.I.A. di Conversano Ditta PAN.ECO CIG ZCF3BE996E, € 503,98=(IVA compresa 22%) Ditta A.P.E. CIG ZE33BE98F0, spesa di € 484.22=(IVA compresa 22%). |  |
| 7552 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOC di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. II° trimestre 2023 |  |
| 7551 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | Dss12 - Fornitura n.2 Lampadine “Xenon 180W” per Microscopio LUMERA 700 – Servizio Oculistica Presidio Territoriale Assistenza di Conversano. Spesa complessiva € 2.322,90= (IVA 22% inclusa). CIG Z673BE96E4
|  |
| 7550 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “SOS ONLUS”. |  |
| 7549 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | DSS 12 - Intervento urgente straordinario di bonifica di guano e carcasse di volatili, disinfezione e disinfestazione degli spazi esterni afferenti alla struttura del P.T.A. di Conversano. Ditta A.P.E. CIG ZBA3BE9AA2, spesa di € 3.280,53=(IVA compresa 22%). |  |
| 7548 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | DSS 12 - Noleggio defibrillatore esterno indossabile LifeVest - Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA. Autorizzazione fornitura - anno 2023. Spesa complessiva € 25.276,99 (IVA 4% inclusa). CIG Z383BE73AC, CIG Z153BE740B. |  |
| 7547 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | Area Bari Nord autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e s.m.i. |  |
| 7546 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 7545 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L. 104 del 05/02/1992 e ss.mm.ii. |  |
| 7544 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 24.544,60 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2023. |  |
| 7543 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura ala lato nord RSA di Alberobello alla ditta Diadema snc di Denora Giuseppe &C P.I. 06537880723 con sede legale alla Via Saluzzo, 13 70022 – Altamura. |  |
| 7542 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di completamento recinzione isola ecologica P.O. Don Tonino Bello e DSS-1 di Molfetta (BA) - Italedil s.r.l.- N. CIG Z3D3BE606E |  |
| 7541 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e s.m.i. |  |
| 7540 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione ordinaria all’impianto elettrico elettropompa sita al piano -1 dell’Hospice San Camillo in Monopoli MEG Costruzioni srl P.I. 07031160729 con sede legale alla Via dei Tigli, 1/C in Cerignola (FG) – 71042. |  |
| 7539 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino dei tubi guida per l’alloggiamento delle pompe a servizio dell’impianto di sollevamento acque reflue del D.S.S.12 Monopoli alla ditta CO.GI.EL srl P.I. 08783770723 alla Via Carnia, 46 – 70125 – Bari. |  |
| 7538 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione ordinaria delle tubazioni di raccolta delle acque piovane meteoriche con relativa ispezione delle griglie di ingresso del cancello principale del Poliambulatorio sito al Viale Aldo Moro in Monopoli alla ditta Mikar srl P.I. 08794670722 con sede legale alla Via Lorenzo Vitale, 7 in Bari – 70126. |  |
| 7537 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | DSS di Bari. Determina di liquidazione di prestazioni di lavoro effettuate in regime di lavoro straordinario Marzo 2023 - Maggio 2023. |  |
| 7536 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Giugno 2023. |  |
| 7535 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 400,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Giugno 2023. |  |
| 7534 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno riferita al mese di Giugno 2023, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità 2019 - 2021. |  |
| 7533 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato all'Area Servizio Socio Sanitario per il mese di Maggio 2023. |  |
| 7532 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista 13553 del 13.06.2023 - ENEL ENERGIA SPA - EE - € 32,09. |  |
| 7531 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga ad Aprile 2023.V^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1073 del 23/05/2023 |  |
| 7530 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 10.694,72. Maggio Giugno 2023. |  |
| 7529 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso per malattia rara vitto e utenze Giugno 2023 |  |
| 7528 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 780,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2023. |  |
| 7527 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2023000711 DEL 13.07.2023 PER € 515,90. |  |
| 7526 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2023000719 DEL 14.07.2023, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 1.865,66. |  |
| 7525 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | D.S.S. di Bari: Congedo parentale ex art.42 comma 5 del d.lgs. 151/2001 del 26/03/2001 e sue successive modifiche e integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy. |  |
| 7524 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Affidamento interinale ai sensi degli artt. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura di dispositivi medici da destinare alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere e al Dipartimento Cardiovascolare- Aggiudicazione - Smart CIG Z793BF8227 |  |
| 7523 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | DSS3 Rimborso spese trasporto a n.39 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 19.547,00= |  |
| 7522 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOC di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Periodo: gennaio – giugno 2023. |  |
| 7521 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Maggio 2023 – Progetto raccolta sangue. |  |
| 7520 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di giugno 2023. |  |
| 7519 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto alla Ditta CENTRO ACUSTICO SRL per la sostituzione di n.1 cavetto antenna cod.22.06.21.106 e n.1 magnete cod.22.06.21.103, non più riparabili e funzionanti, destinati ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo totale € 252,00= (iva 4% inclusa) – SMART CIG ZB53BF3EFC |  |
| 7518 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento per la fornitura di ausili protesici e acustici destinati ad assistiti residenti nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). - Procedura n.2 (LUGLIO 2023). Importo complessivo € 5.644,08=(Iva 4% inclusa). CIG VARI |  |
| 7517 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento per la fornitura di ausili protesici e acustici destinati ad assistiti residenti nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). - Procedura n.1 (LUGLIO 2023). Importo complessivo € 28.634,42=(Iva 4% inclusa). CIG VARI |  |
| 7516 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | Deliberazione D.G. n. 1421 del 12/07/2023: determinazioni consequenziali su contributo spese legali per complessivi € 3.761,62 |  |
| 7515 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | AGP- Procedura di gara per la fornitura di “Siringa s/ago cono catetere centrale 50/60 ml” per 12 mesi. AGGIUDICAZIONE |  |
| 7514 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | Dirigente Medico (data assunzione 16/04/2023 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 7513 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Giugno 2023 |  |
| 7512 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy" con effetto 01/11/2023. |  |
| 7511 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | DSS 14 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO COVID 19 ex DGR 687/2020 e A.D. 384/2020 a favore di n. 1 ammesso al beneficio II Finestra - Liquidazione contributo dal 01.04.2022 al 30.04.2023. Importo complessivo Euro 10.400,00 |  |
| 7510 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | P.O. DI VENERE - Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di materiale di consumo per Defibrillatore Mediana Seda D500 in dotazione presso la U.O.C. di Medicina Chirurgica di Accettazione e d’Urgenza del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. SmartCIG: ZF03BB98D0.
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| 7509 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | Procedura negoziata ex art. 36 , comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di Ago cannula monovia in poliuretano con sistema di sicurezza con valvola antireflusso e alette di fissaggio. Misure da 18G a 24G per lunghezza corrispondenti |  |
| 7508 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | A.G.P. - Fornitura farmaci unici PHT NILEMDO (Acido Bempedoico) 28 cpr riv 180mg – ATC C10AX15 AIC 048721029. NUSTENDI (Acido bempedoico+ezetimibe) 28 cpr riv 180mg+10mg – ATC C10BA10 AIC 048668026; ZEFFIX (Lamivudina) vari dosaggi e formulazioni – ATC J05AF05 AIC 034506030 034506016; VALCYTE (Valganciclovir cloridrato) 450mg 60 cpr riv – ATC J05AB14 AIC 035739010. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023 |  |
| 7507 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA SUD. Presa d’atto nota commissario ad acta a seguito delle sentenze del Tribunale di Bari n° 6318/15 e del TAR PUGLIA n° 1811/18 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo n° 2238/2023, liquidazione interessi legali dal 01/05/2019 al 30/04/2023. |  |
| 7506 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | Area Bari nord- P.O. Corato - Rimborso spese benzina Maggio-Giugno 2023 |  |
| 7505 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | Ufficio di Coordinamento A.L.P.I.: Liquidazione compensi per prestazioni rese in attività libero professionale intramuraria al dipendente riportato nel file privacy. |  |
| 7504 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. |  |
| 7503 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | A.G.P. - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETT b) D.Lgs. 36/2023, PER LA FORNITURA DI VARI PRINCIPI ATTIVI (EZETIMIBE, ATORVASTATINA, ROSUVASTATINA) - INDIZIONE |  |
| 7502 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | DSS9: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura urgente di n. 1 "Mini Joystick per R-Net" a beneficio di un paziente residente a Bitritto (BA). Importo totale affidamento: € 2.304,64 (IVA al 4% inclusa). Smart CIG: Z7A3BEE782. |  |
| 7501 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano-Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. |  |
| 7500 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di maggio 2023. Progetto raccolta sangue. |  |
| 7499 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati 2 ° invio Luglio 2023 |  |
| 7498 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2023. |  |
| 7497 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 05 - GRUMO. Territorio di Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto . Periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Importo € 59.894,76.
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| 7496 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 concessione periodo congedo (Ottobre - Dicembre 2023) ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n.151 |  |
| 7495 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | Assistente Amministrativo (Assunzione 01/03/2023 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 7494 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | AREA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento di fornitura in estensione, di N. 1 camicia interna e N. 1 camicia esterna per isteroscopio operativo – ottica sec. “Bettocchi” per la UOC Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Corato. C.I.G.: ZB1351EC63
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| 7493 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | Diatretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero |  |
| 7492 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 439,57=. |  |
| 7491 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 7.880,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2023. |  |
| 7490 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 13.375,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2023. |  |
| 7489 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | DSS3 rimborso spese a n.5 assistiti per interventi trapianto ai sensi della L.25/96. Importo € 5.460,00= |  |
| 7488 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | DSS9: Affidamento urgente della fornitura di elettrodi di defibrillazione per Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE) presenti presso varie Strutture del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale affidato: € 1.351,76 (IVA al 22% inclusa). Smart CIG vari: Z253BDFEC7- Z833BDFF9A- Z253BDFFC2. |  |
| 7487 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI GIUGNO2023 |  |
| 7486 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | Deliberazione D.G. n. 1404 del 12/07/2023: determinazioni consequenziali su contributo spese legali per complessivi € 5.170,20 |  |
| 7485 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | Assunzione incarico professionale ai sensi dell’art.50 del D.Lgs 36/2023 per la predisposizione della documentazione tecnica per l’aggiornamento del progetto di prevenzione incendi del P.O. San Paolo – Bari Prat.n.17112 |  |
| 7484 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione impianti elettrici e dati presso varie UU.OO. della ASL BARI (D.S.S. Unico, D.S.S.9, EX CTO, Poliambulatorio Santo spirito, CMS AREA 4) alla ditta FAL Edilizia & Impianti P.I. 08070100725 con sede legale al Viale Imperatore Traiano, 40 – 70126 – bari. |  |
| 7483 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | DSS 10: AFFIDAMENTO URGENTE DELLA FORNITURA DI ELETTRODI DI DEFIBRILLAZIONE PER DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE) PRESENTI PRESSO IL CONSULTORIO FAMILIARE DSS 10 DI TRIGGIANO (BARI) IMPORTO TORALE AFFIDATO € 165,92 (IVA AL 22% INCLUSA). SMART CIG Z1B3BE2834. |  |
| 7482 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | D. P. – SIAV C AREA SUD - Rimborso spese per la partecipazione partecipare allo Short Master in “Conservazione e Gestione della Fauna in Ambiente Mediterraneo (MedWildC.&M.) |  |
| 7481 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | D. P. – SIAV C SUD - Rimborso spese per la partecipazione al Workshop sull’etichettatura dei mangimi, tenutasi a Roma il giorno 9 dicembre 2019 |  |
| 7480 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di GIUGNO 2023. € 1.925.146,17. |  |
| 7479 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di GIUGNO 2023. € 8.868.911,47. |  |
| 7478 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | Assunzione incarico professionale ai sensi dell’art.50 del D.Lgs 36/2023 per la progettazione definitiva esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di adeguamento della u.o. di medicina nucleare per l'installazione del nuovo sistema gamma nm/ct del P.O. Di Venere. |  |
| 7477 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | Area Bari Nord Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art.3 comma 3 L. 104/92 e s.m.i. |  |
| 7476 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’ex art. 36 comma 2 lettera a) D.L.gs 50/2016, per la fornitura “N. 3 SPREMISACCA da 3.000 ml munito di pompa manuale e manometro per prestazioni di isteroscopia” per le esigenze della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Corato - CIG: ZF83B7111D. |  |
| 7475 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori urgenti di tinteggiatura corridoi e altre stanze P.S., CUP e Laboratorio Analisi alla ditta Tecnoduens Edilizia e Impianti P.I. 00275888881 con sede legale alla Via Giuseppe Lembo, 8 in Bari S. Spirito (BA) 70127.CIG: Z4A3BE39C6 |  |
| 7474 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a ) del D. Lgs. n. 36/2023, per riparazione gruppi frigo Reparto di Ginecologia P.O. Corato e Laboratorio Analisi PI Terlizzi – Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura – CIG Z8D3BADD55 |  |
| 7473 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a ) del D. Lgs. n. 36/2023, per lavori di riparazione barriera automatica ingresso del “P.O. Don Tonino Bello di Molfetta” – Ditta Iesi Automatismi S.r.l. con sede in Altamura – CIG ZF43BCEC27 |  |
| 7472 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di riparazione compressore presso il P.O. SAN PAOLO” Ditta OFFICINA ELETTROMECCANICA OSTUNI ROBERTO N. CIG Z823B65A51 |  |
| 7471 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di fornitura e posa in opera di targa commemorativa presso il P.O. San Paolo” ditta ELLE PUBBLICITA’ SNC. CIG Z033BD24C6 |  |
| 7470 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Liquidazione Prestazioni Aggiuntive Marzo - Aprile 2023 P.O. Molfetta - Progetto Raccolta Sangue |  |
| 7469 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di lubrificante spray Lysonox Lub e rigenerante per superfici d’acciaio Lysonox Steelmax per le esigenze del blocco operatorio del P.O. della Murgia – Smart CIG: Z6E3BD67DA. |  |
| 7468 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Affidamento diretto per i lavori di manutenzione degli impianti di climatizzazione a servizio di vari reparti presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL – CIG: Z313BDD0FD |  |
| 7467 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche in legge n. 108/2021 per riparazione climatizzatori presso il DSS14 e la U.O. di Oculistica del P.O. di Putignano - ditta Pellicani & Noviello s.r.l - CIG: Z443BD6365. |  |
| 7466 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. PER FONITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA TC COMPLETO - PNRR INTERVENTO M6.C2 -1.1.2 - AMMODERNAMENTO PARCO TECNOLOGICO OSPEDALIERO- GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE - COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15473 DEL. 29/06/2023. CIG: 94511106B2 - CUP:D59J21022200006 |  |
| 7465 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | NPIA - Affidamento Progetto Riabilitativo e di Socializzazione a favore di minori in carico presso il servizio della NPIA di Bari.
Importo: € 3.150,00 IVA (al 4% inclusa) – Cig Z1F3BD8781
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| 7464 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | Liquidazione Rimborso Spese Carburante Utilizzo Mezzo Proprio in favore dei dipendenti periodo Gennaio - Giugno 2023 |  |
| 7463 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 degli interventi su chiamata per la manutenzione ordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) presenti nelle strutture della asl bari afferenti ai dipartimenti di prevenzione dd.ss.ss. 1,2,8,9 , presso ex cto, e pp.oo. di molfetta, san paolo e "di venere" in bari e pta di bitonto - marzo 2023 - alla ditta Perrone Global Service P.I. 03849260728 con sede legale alla Viale Cadorna,11 70033 |  |
| 7462 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di LUGLIO 2023. Spesa complessiva €.1.436.829,60 |  |
| 7461 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di
Dirigente Medico disciplina “Radiodiagnostica”. Liquidazione compensi al
segretario e personale di supporto – Importo € 780,00 |  |
| 7460 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | A.G.R.U. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Luglio 2023. Spesa complessiva €.=109.508,91= |  |
| 7459 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) a far data dal 1°/08/2023 – Dr.ssa RUSSI ROBERTA CELESTE e altri. |  |
| 7458 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di
Dirigente Medico disciplina “Neurochirurgia”. Liquidazione compensi al
segretario e personale di supporto – Importo € 780,00 |  |
| 7457 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2021-2024 – CUP B34C21000020001 - Liquidazione competenze mese di GIUGNO 2023. Spesa complessiva € 33.572,80. |  |
| 7456 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021) del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriale della ASL BA suddiviso in 3 lotti per mesi cinque/5 (01.06.2023-31.10.2023). |  |
| 7455 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di LUGLIO 2023 Spesa complessiva €.181.645,53 |  |
| 7454 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | A.G.R.U.. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di LUGLIO 2023. Spesa complessiva €.=22.999,00= |  |
| 7453 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2020-2023. Liquidazione competenze mese di GIUGNO 2023. Spesa complessiva € 27.277,90. |  |
| 7452 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato -Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di GIUGNO 2023. Spesa Complessiva € 708.286,89= |  |
| 7451 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di GIUGNO 2023. Costo complessivo € 1.053.440,80= |  |
| 7450 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | AGP- Determinazine n. 7364/2023:"Indizione procedura di gara ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “Calze compressive anti-tromboembolia”. RETTIFICA |  |
| 7449 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di “ 800 kg di sale per addolcitore” per le necessità del P.O. San Paolo. Smart Cig ZEA3B71143 |  |
| 7448 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | Area Bari Nord Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e s.m.i. |  |
| 7447 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Affidamento diretto per i lavori di manutenzione mediante la sostituzione di componenti presso le unità di trattamento aria (U.T.A.) e impianto termico (centrale termica) del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL - CIG: Z5C3BDCDDF |  |
| 7446 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA “IL PICCOLO PRINCIPE” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA - ART.48 R.R. 4/2007 COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N.227 DEL 17.02.2023 |  |
| 7445 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | DSS2: liquidazione tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) - Comune Ruvo di Puglia - Anno 2023 |  |
| 7444 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | Deliberazione del D.G. n. 1408 del 12.07.2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.522,56. |  |
| 7443 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 1.123,62. Periodo: aprile - maggio 2023. |  |
| 7442 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 10117/2017 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 97/2023. Spesa complessiva pari ad € 6.895,08. |  |
| 7441 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e s.m.i. |  |
| 7440 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | RENDICONTAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFERIORI AD € 40.000,00 - GIUGNO 2023. |  |
| 7439 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta Cronotime srl di €. 2.091,08 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 12086 del 25/05/2023, per servizi di assistenza software e hardware presso le Strutture Ospedaliere e Territoriali della ASL BA. |  |
| 7438 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta Massaro srl di €. 2.440,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 11975 del 24/05/2023, per lavori di riparazione impianto idrico presso la RSA di Locorotondo DSS14 BA. |  |
| 7437 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per realizzazione e installazione targhe segnaletiche presso la UOSVD di Oculistica del P.O. di Putignano (BA) - RICHIESTA DI PREVENTIVI – Ditta Elle Pubblicità snc - CIG Z143BD6334. |  |
| 7436 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 dei Lavori di manutenzione atti alla sostituzione della tubazione antincendio interrata compreso le opere di ripristino dello stato dei luoghi presso primo intervento di Rutigliano (BA)– G. SCAVI S.R.L. - CIG 9942447ECE |  |
| 7435 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della Ditta WINS IMPIANTI S.r.l.s.
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| 7434 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 860,10 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15308 del 27/06/2023 in favore della ditta Roselli Giuseppe per lavori sulle autovetture EK991TR e GG068BB |  |
| 7433 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 4.050,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15301 del 27/06/2023 in favore della ditta GDP Service di Marangelli E.R.&C. snc per lavori sulle autovetture EZ675YP, EZ415YP, EZ092YP, GD745CR, DK490KR, CV220KX e CV219KX |  |
| 7432 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA FESR 2014-2020 – “Riconversione del P.O. F. Fallacara di Triggiano per l’attivazione del Centro Risvegli”
Concessione proroga ultimazione lavori.
CUP D44E15000810006 CIG 677231317C
|  |
| 7431 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato nel servizio di C.A dr.ssa 16/9/2023- dr.ssa Lopriore Anna |  |
| 7430 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione rimborsi spese chilometrici, con uso del mezzo proprio, nel periodo primo quadrimestre 2023, in favore dei dipendenti D.D.P. - Dirigenza e Comparto - Area Bari Sud. |  |
| 7429 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 36, co. 2 lett. a), e 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di kit monouso per sistemi di dissezione ad ultrasuoni per le necessità dell’UOC di Neurochirurgia del P.O. Di Venere- Aggiudicazione - Smart CIG Z7B3BBF1E0
|  |
| 7428 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | Deliberazione D.G. n. 926 del 09.05.2023 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 6.566,04 |  |
| 7427 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorsi R.G. n. 6732/2021 e n. 8176/2021 promossi c/ASL BA. Esecuzione sentenze n. 1963/2022 e n. 3451/2022. Spesa complessiva pari ad € 3.019,04. |  |
| 7426 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA – FESR 2014/2020 – “RIORGANIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DI MODUGNO (BA) – 2° STRALCIO”.
CUP D35F21001830006 CIG 9752626991
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN FAVORE DI LM IMPIANTI S.R.L. |  |
| 7425 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA – FESR 2014/2020 – “RIORGANIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DI MODUGNO (BA) – 2° STRALCIO”.
CUP D35F21001830006 CIG 9752626991
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN FAVORE DI COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L. |  |
| 7424 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di GIUGNO 2023. Spesa complessiva € 43.015,15 |  |
| 7423 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | Dipartimento Dipendenze Patologiche- Liquidazione rimborsi spese chilometrici, con uso mezzo proprio e/o mezzo pubblico, nel periodo primo quadrimestre 2023, in favore dei dipendenti D.D.P.- Dirigenza e Comparto - Area Bari Nord. |  |
| 7422 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. CAPUTO SAMUELE. |  |
| 7421 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione impianti di illuminazione esterna del P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta FAL Edilizia & Impianti P.I. 08070100725 con sede legale al Viale Imperatore Traiano, 40 – 70126 – bari. CIG: Z733BDB999 |  |
| 7420 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.54 - Lavori di “Adeguamento dell’immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47 – Opere di modifica contrattuale” – Liquidazione rata di saldo – Approvazione atti finali - Corresponsione incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
CUP D94E17000300006 CIG: 8882255CB1 |  |
| 7419 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITA APPARTENENTE AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 (MALATTIA RARA) |  |
| 7418 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | AREA GESTIONE TECNICA- Edilizia Sanitaria – Competenze per funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. 50/2016, esercizio finanziario 2021. |  |
| 7417 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA ARDITO MARIAGRECA A FAR DATA DAL 01.10.2023. |  |
| 7416 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - Dott. SPAZIANTE LUCA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dalla U.O.C. Medicina Penitenziaria al D.S.S. 11. |  |
| 7415 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di tinteggiatura locali del servizio 118 in presso la sede sita in Via Avv. Guglielmo Cisternino 46-50 in Turi alla ditta Happy service soc. coop P.I. 07653740725 con sede legale alla Via G. La Pira, 34 in Noci (BA) - 70015.CIG: Z3E3BE397B |  |
| 7414 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di tinteggiatura locali del servizio 118 in Via San Francesco D’Assisi a Rutigliano (BA) alla ditta R.D.S. Medico Costruzioni srl P.I. 02651530731 con sede legale alla Via D. Mannin,30 in Palagiano (TA)- 74019.CIG: ZA23BE38FB |  |
| 7413 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione dei compensi spettanti ai Docenti dei Corsi di Formazione specifica in Medicina Generale - trienni 2018.2021 – 2019.2022 -2020.2023. Totale spesa € 32.615,08. |  |
| 7412 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | A.G.T. - CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33, COMMA 3, L.104/92 |  |
| 7411 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | AGRU – parziale rettifica D.D.G. n. 1375/2023. |  |
| 7410 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | Assistente Amministrativo (Assunzione 16/03/2023 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 7409 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | DSS13 – Procedura negoziata per l’acquisto di n.4 FRIGORIFERI BIOLOGICI del Dss14. Aggiudicazione. Importo complessivo € 11.712,00 - CIG:Z563B68F2B. |  |
| 7408 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditte Varie" . Lista di liquidazione n. 15077 del 27/06/2023. Importo totale liquidato € 32.272,45 |  |
| 7407 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione su impianti elettrici, presso vari reparti e strutture del P.O. San Paolo” Ditta S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO N. CIG Z5E3BD0956 |  |
| 7406 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 7405 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | DSS 14 - Assistenza protesica diretta. "Ditte Varie". Lista di liquidazione n. 15072 del 27/06/2023. Importo totale liquidato € 32.566,71 |  |
| 7404 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | U.O.C. Medicina del Lavoro - Coordinamento Servizio Sorveglianza Sanitaria - Liquidazione rimborso spese carburante mezzo proprio in favore dei dipendenti relativo al periodo: gennaio - febbraio - marzo 2023 |  |
| 7403 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | DSS 11 - liquidazione e pagamento sussidio relativo al 2° trimestre 2023, in favore di assistiti residenti nell'ambito territoriale della ASL BA. |  |
| 7402 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 954,70# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 7401 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori edili aggiuntivi alla riqualificazione dei locali ex cucina del P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta Savino Nunzio – Costruzioni e Appalti, - P.I. 04700290721 con sede legale al Viale dei Pini pal. B/2 – 70016 Noicattaro (BA). CIG: Z0F3BDB91E |  |
| 7400 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 8.728,62# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 7399 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborso spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 8.829,17# mese di MAGGIO 2023. |  |
| 7398 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 7397 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 16.483,08# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 7396 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | OGGETTO: A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 4.496,62 come da lista n. 15367 del 28/06/2023 per “servizio di manutenzione ordinaria sugli impianti di gas medicali presso vari reparti del P.O. San Paolo”- Ditta SAPIO LIFE SRL.
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| 7395 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 2.171,60 come da lista n. 15365 del 28/06/2023 per “lavori di ripristino centrale dei gas con sostituzione serpentina e sostituzione bombole presso il P.O. San Paolo”- Ditta SAPIO LIFE SRL. |  |
| 7394 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 7393 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio (SECONDA FINESTRA) ai sensi della D.D.G. n. 1073 del 23.05.2023 per l’importo complessivo di €. 4.693,42 |  |
| 7392 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.450,67 PERIODO MARZO e APRILE 2023 |  |
| 7391 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione da fabbro/falegname ed edile presso varie strutture della ASL BARI ( Farmacia Rutigliano, SERD PUTIGNANO, Obitorio P.O. Monopoli e Hospice) alla ditta P&P Appalti P.I. 02760560736 con sede legale alla Via Polibio, 73 in Taranto – 74121. |  |
| 7390 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative al mese di APRILE 2023 |  |
| 7389 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii. |  |
| 7388 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | DSM- Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii.. |  |
| 7387 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | DSM - Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm. ii. |  |
| 7386 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | DSM - Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii. |  |
| 7385 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | DSM - Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii. |  |
| 7384 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 56561/2023. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119. |  |
| 7383 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 55831/2023 Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119. Revoca determinazione n. 81400 del 14/12/2022. |  |
| 7382 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | Area Bari nord- P.O. Corato - competenze accessorie Aprile 2023 Corato-Terlizzi-Molfetta |  |
| 7381 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia - Spesa complessiva €. 1.705,60 - CIG Z32398BE52. |  |
| 7380 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 2579/2019. Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 1811/2021. Esecuzione sentenze n. 801/2021 e n. 285/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 4.085,54. |  |
| 7379 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | D.S.S.N.5- Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati.
Periodo: GIUGNO 2023. |  |
| 7378 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato Emergenza Socio-Sanitaria "A.V.E.S.S. ODV",
per delega di un paziente nefropatico. Periodo: GIUGNO 2023. |  |
| 7377 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI ARRETRATI ANNO 2022. |  |
| 7376 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Soc. Coop. Sociale Onlus “Croce Azzurra”, per un importo complessivo di € 1.350,29. Periodo: maggio - giugno 2023. |  |
| 7375 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI MAGGIO 2023. |  |
| 7374 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | PROGETTO RIABILITATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DEI MINORI IN CARICO PRESSO LA NPIA DI BITONTO |  |
| 7373 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € € 8.754,88. |  |
| 7372 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di gennaio 2023 |  |
| 7371 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | NPIA-LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA ERREBIAN S.P.A PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPORTO 11.365,56 OLTRE IVA.LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15329 DEL 28/06/2023 |  |
| 7370 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/10/2023 |  |
| 7369 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord. P.O. "Don Tonino Bello" Molfetta - Liquidazione fattura in favore della Ditta Computer House di Maiullari (CIG Z453B53853) per la fornitura di n. 4 Lettori DVD come da Lista di Liquidazione n. 15749 del 30/06/2023. Spesa €. 95,16= |  |
| 7368 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione ordinaria delle vasche a servizio dell’impianto di sollevamento acque reflue e di prima pioggia presso il P.O. di Monopoli “San Giacomo” mediante messa in sicurezza del calcestruzzo ammalorato all’interno delle vasche alla ditta MEG Costruzioni srl P.I. 07031160729 con sede legale alla Via dei Tigli, 1/C in Cerignola (FG) – 71042. |  |
| 7367 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
|  |
| 7366 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Integrato “M. Sarcone” di Terlizzi. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Giugno 2023. |  |
| 7365 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | Ufficio Macroarea Alpi D1 - Validazione alpi timbraure del personale amministrativo di supporto maggio 2023 |  |
| 7364 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | AGP-PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI CALZE COMPRESSIVE ANTI-TROMBOEMBOLIA EX ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 |  |
| 7363 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | Deliberazione D.G. n. 1414 del 12.07.2023 – Liquidazione spese legali - Spesa complessiva pari ad € 8.754,72. |  |
| 7362 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 12.019,40. |  |
| 7361 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | A.G.R.U.- Dott. Gaetano Iusi: Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 2 ore sett.li presso la ASL BA |  |
| 7360 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 7359 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. GIANNELLI MICHELE A FAR DATA DAL 04.09.2023. |  |
| 7358 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | AGRU-UOGPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA PORTOGHESE ARCANGELA A FAR DATA DAL 30.09.2023. |  |
| 7357 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della società Penta System S.r.l. |  |
| 7356 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” aspettativa ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett.a del CCNL Dirigenza Medica / Veterinaria 10/02/2004 |  |
| 7355 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | Area Gestione Risorse Umane: Medico della Medicina dei Servizi Pinto Domenico: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 10 ore sett.li presso la ASL BA. |  |
| 7354 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. PINTO DOMENICO A FAR DATA DAL 01.10.2023. |  |
| 7353 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DE. DR. CONTURSI VINCENZO A FAR DATA DAL 01.10.2023. |  |
| 7352 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Rettifica D.D. 6758 del 27/06/2023 |  |
| 7351 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | P.O. MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 7350 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/10/23. |  |
| 7349 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/10/2023. |  |
| 7348 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art.36 co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisto urgente di materiale di consumo originale per apparecchio TEG 6 s Haemonetics Italia s.r.l. per le esigenze dell’UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere- Aggiudicazione - Smart cig: Z013BB76CA |  |
| 7347 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii del dipendente identificato nell'allegato file privacy. |  |
| 7346 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di materiale di consumo per Defibrillatore Mediana Seda D500 in dotazione presso la UOC di Medicina Chirurgica d’Accettazione e d’Urgenza del P.O. Di Venere, Smart Cig: Z6A3354403. |  |
| 7345 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | Fisioterapista (Assunzione 01/06/2021 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 7344 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di cavi di collegamento necessari all’utilizzo di Elettrobisturi in dotazione presso la sala operatoria afferente alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. SmartCIG: Z6A3BDB536 |  |
| 7343 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | Deliberazione D.G. n. 1262 del 26.06.2023 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 3.647,80 |  |
| 7342 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Giugno 2023. |  |
| 7341 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Giugno 2023. |  |
| 7340 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: MacroArea “A”, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell’ufficio Coordinamento ALPI, mese di giugno 2023. |  |
| 7339 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di revisione protesi ginocchio, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia - Spesa complessiva €. 1.508,00 - CIG Z0E3A5BF1D. |  |
| 7338 | 13/07/2023 | 13/07/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I. |  |
| 7337 | 13/07/2023 | 13/07/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA |  |
| 7336 | 13/07/2023 | 13/07/2023 | DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI LUGLIO 2023 |  |
| 7335 | 13/07/2023 | 13/07/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 909,70 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2023. |  |
| 7334 | 13/07/2023 | 13/07/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.580,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2023. |  |
| 7333 | 13/07/2023 | 13/07/2023 | DSS14: Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato; |  |
| 7332 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
|  |
| 7331 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – Liquidazione in favore della ditta Medical Graphics Italia Srl, come da lista di liquidazione n. 15658 del 29/06/2023. CIG Z173B08799 |  |
| 7330 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | DSS9 - Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 7329 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | DSS9 - Rettifica congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 7328 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 453,85. Periodo: Aprile 2023. |  |
| 7327 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: P.A. Croce Santa Maria ONLUS, per un importo complessivo di € 3.101,96. |  |
| 7326 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | DSS9: Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuorisede in favore del personale dipendente del DSS 9, relativo agli arretrati di gennaio, febbraio e marzo 2023 e per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
Importo totale liquidato: € 924,00. |  |
| 7325 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Maggio 2023 e residui mesi precedenti |  |
| 7324 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | DSS9: Rimborso spese di viaggio, soggiorno e vitto sostenute da n. 2 pazienti affetti da malattia rara e loro accompagnatori. Importo totale liquidato: € 1.543,43. |  |
| 7323 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 7322 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 7321 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI GIUGNO 2023. |  |
| 7320 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Liquidazione competenze accessorie art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 - MAGGIO 2023 - UOC Cure Palliative. |  |
| 7319 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | DSS2- “Liquidazione fattura Ditta “HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL”, relativa alla fornitura di n. 1 Lampada Scialitica mobile per le necessità del DSS2, come da lista di liquidazione n. 15737 del 30/06/2023. |  |
| 7318 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto afferente l’UOC Cure Palliative - mese di Maggio 2023 |  |
| 7317 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Maggio 2023. |  |
| 7316 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA – PROGRAMMA F.E.S.R. 2014-2020 - LAVORI DI “NUOVA REALIZZAZIONE DI CASA DELLA SALUTE IN GIOVINAZZO (BA) -STRUTTURA POLIFUNZIONALE DEI SERVIZI DISTRETTUALI E DIPARTIMENTALI DELL’ASL BA”.
CUP: D77H18001460006 - CIG: 8402340650
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN FAVORE DI COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L. |  |
| 7315 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione parziale attività convenzionale. |  |
| 7314 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva. (Assunzione 16/11/2020 - Regime TFR) Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 7313 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di MAGGIO 2023. |  |
| 7312 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Collaboratore Amministrativo Professionale (data assunzione 16/03/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 7311 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Collaboratore Amministrativo Professionale (data assunzione 16/12/2020 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 7310 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione ordinaria dell’impianto di sollevamento acque reflue presso il Poliambulatorio – Hospice “San Camillo” a seguito di blocco permanente, con pericolo sversamento di liquami, con manutenzione pompe alla ditta M.C. Costruzioni Generali srl P.I. 08370610720 con sede legale alla Via dei Cedri, 1 in Modugno – 70026 (bari). CIG: Z993BDB813 |  |
| 7309 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di rifacimento pavimentazione in asfalto ammalorate e cordoli presso aiuola e rampa carrabile del D.S.S.12 Monopoli, Viale Aldo Moro , alla ditta CO.GI.EL srl P.I. 08783770723 alla Via Carnia, 46 – 70125 – Bari. CIG: ZEE3BDB86F |  |
| 7308 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione ordinaria delle griglie di raccolta acque meteoriche presso il P.O. di Monopoli, mediante pulizia, stasatura, sostituzione, riparazione grigie ammalorate lato retrostante il complesso alla ditta Mikar srl P.I. 08794670722 con sede legale alla Via Lorenzo Vitale, 7 in Bari – 70126. CIG: ZC03BDB8C8 |  |
| 7307 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 del servizio di pulizia e sanificazione dell’impianto aeraulico a servizio del Quartiere Operatorio relativamente alle sale operatorie A-B-C-D del P.O. “F. Perinei” in Altamura alla ditta SELPA srl P.I. 06907070723 con sede legale alla Via G. Leopardi, 9 in Palagiano – 74019 Taranto. CIG: Z8A3BDB8EF |  |
| 7306 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | DSS 11 - concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 3 legge 104/92. |  |
| 7305 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | DSS 11 - liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio pazienti nefropatici mese di maggio 2023. |  |
| 7304 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della ditta Pellicani & Noviello srl di €. 4.880,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 8830 del 17/04/2023, per lavori di sostituzione ventilconvettori presso Struttura in Via Omodeo centro vaccini BA.
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| 7303 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della la ditta Pellicani & Noviello srl di €. 6.511,43 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 2007 del 26/01/2023, per proroga servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso le Strutture Ospedaliere e Territori dalla ASL BA. |  |
| 7302 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta TEC.GEN srl di €. 3.416,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 8831 del 17/04/2023, per lavori di realizzazione impianto antintrusione presso la Farmacia del Presidio territoriale di Gioia del Colle BA.
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| 7301 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta Perrone Global Service srl di €. 2.806,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 8832 del 17/04/2023, per intervento sostituzione ventilconvettori e impianto di climatizzatore presso Strutture ASL BA.
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| 7300 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di ripristino fermata -1 impianto elevatore matr. 1252/84 a servizio del DSS3 via Comes di Bitonto” per € 585,60 IVA inclusa, alla Ditta Di Madero&Figlie srl, con sede in Modugno. CIG: Z663BD831C |  |
| 7299 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di messa in sicurezza elevatore matr. 1253/84 a servizio del DSS3 via Comes di Bitonto” per € 10.736,00 IVA inclusa, alla Ditta Di Madero&Figlie srl, con sede in Modugno. CIG: ZBE3BD8251 |  |
| 7298 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle “Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle” – Approvazione proroga termini contrattuali.
CUP: D61E13000300002 CIG: 88523538C9 |  |
| 7297 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i lavori di pulizia e bonifica condotte fognarie c/o strutture varie DSS1, P.O. di Molfetta, P.I. di Terlizzi e P.T.A. di Bitonto – Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio – CIG Z693BD3F49 |  |
| 7296 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Affidamento diretto per i lavori di manutenzione mediante la sostituzione di componenti presso gli impianti di condizionamento a servizio del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL - CIG: Z0E3BD6291 |  |
| 7295 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Affidamento diretto per i lavori di manutenzione presso gli impianti termici e di condizionamento ubicati nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL - CIG: ZAC3BD505D |  |
| 7294 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto per i lavori di manutenzione presso gli impianti di condizionamento a servizio di vari reparti del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL - n. CIG: Z253BD2327 |  |
| 7293 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. MANU- Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di manutenzione idraulica e pulizia tubazioni, cisterne di stoccaggio, boiler presso il P.O. San Paolo Bari (BA)- RICHIESTA DI PREVENTIVI- N. CIG ZEE3B4E183- Airleg s.r.l. |  |
| 7292 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto per i lavori di manutenzione presso gli impianti di condizionamento a servizio della Risonanza Magnetica e Sala Operatoria 2 del P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL – CIG: Z3B398BADD. |  |
| 7291 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione degli impianti elettrici e sostituzione UPS a servizio della S.O. di Oculistica presso il P.T.A. di Triggiano (BA)”. Ditta L.F.M. s.p.a. - CIG: ZA83B90EF7. |  |
| 7290 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica esterna e interna in alcuni reparti del P.O. San Paolo”ditta ELLE PUBBLICITA’ SNC. CIG Z653B73BDA |  |
| 7289 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i Lavori di adeguamento rete idrica presso reparto operatorio del PO San Paolo Bari (Ba) – Centro Impianti Tecnologici s.r.l.- CIG Z9A3B84814 |  |
| 7288 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta Enterprice Elvim Sistemi srl di €. 1.769,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 7495 del 30/03/2023, per intervento di lavori di adeguamento rete trasmissione dati. |  |
| 7287 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta Tecnomia srl di €. 3.782,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 7077 del 28/03/2023, per lavori di ripristino eliminacode. |  |
| 7286 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Ripristino della centralina di allarme gas medicale presso il P.T.A. “Monte dei Poveri” di Rutigliano (BA)”. Ditta I.S.M. s.r.l. - CIG: Z4E3B90A51
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| 7285 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta FAGI srl di €. 1.342,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 5799 del 15/03/2023, per sostituzione materiale idrico presso il SER.T. di Valenzano BA. |  |
| 7284 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta Leonardo Edilizia di Addabbo Leonardo di €. 4.270,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 5007 del 06/03/2023, per lavori di natura edile.
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| 7283 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta Elevatori srl di €. 450,18 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 5003 del 06/03/2023, per lavori di manutenzione impianto elevatore. |  |
| 7282 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta Ecogroup di Rizzi F.sco Antonio di €. 305,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 4400 del 28/02/2023, per lavori di disostruzione e pulizia condotte fognarie presso Ex CTO BA. |  |
| 7281 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta Di Bitonto Impianti srl di €. 15.677,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 3700 del 21/02/2023, per lavori di manutenzione ordinari impianti e macchinari presso le varie Strutture ASL BA. |  |
| 7280 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione su impianti idrico-sanitari e di riscaldamento presso la Centrale Termica del P.O. Di Venere e la Guardia Medica di Valenzano (BA). Ditta IDROSERVICE di U. FIORE - CIG: ZA43B908FC
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| 7279 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di ripristino pompa di sollevamento acque nere e autospurgo presso il P.O. San Paolo” Ditta Fagi TECHNOLOGY Srl N. CIG Z063B58E4B |  |
| 7278 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 per “Lavori di ripristino dei dispositivi di emergenza bidirezionale e telesoccorso dell’impianto elevatore matricola n. 1318 in esercizio presso la R.S.A. di via Russolillo n. 36 in Mola (BA) - D.S.S. n. 11.
Ditta Euroascensori Service s.r.l. - CIG: ZB13B8FFBE
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| 7277 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di sistemazione e riparazione di vari condizionatori d’aria presso il P.T.A. di Triggiano (BA)”. Ditta I.T.M. di Carella & Lorusso s.n.c. - CIG: Z753BACA1E
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| 7276 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di disostruzione condotta di scarico fognante dei servizi igienico-sanitari ubicati nel reparto di Radiologia del P.T.A. di Triggiano (BA)”. Ditta: TRAETTA ECOLOGIA s.r.l. - CIG: Z9C3B90DB1 |  |
| 7275 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Dss12 - Acquisto “Bombola di calibrazione” per lo Spirometro VMAX in uso presso l’Ambulatorio di Pneumologia del P.T.A. di Conversano. Spesa complessiva € 572,55= (IVA compresa). CIG Z523B6C404
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| 7274 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Dss12 - Acquisto “Bombola per esame diffusione CO” per Spirometro Vmax - Ambulatorio di Pneumologia del P.T.A. di Conversano. Spesa complessiva € 488,00= (IVA compresa). CIG ZC73B6C332
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| 7273 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 36, co. 2 lett. b), 58 e 63 co. 2 lett.b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di materiale di consumo originale dedicato al manipolo Karl Storz (Uni DRIVE) con DrillCut –X e DrillCut-Xii N per le necessità dell’U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere- Aggiudicazione- Smart cig: ZE23BBA8A6 |  |
| 7272 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 07 - BARI. Territorio di Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola . Periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Importo € 69.984,00.
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| 7271 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS02 - RUVO. Territorio di Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi. Periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Importo € 29.831,48 |  |
| 7270 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | D.S.S. DI BARI: Aspettativa senza assegni art. 12 comma 1 del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 7269 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 09 - MODUGNO. Territorio di Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic . Periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Importo € 89.807,40.
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| 7268 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | DISTRETTO S.S. DI BARI - CANONE LOCAZIONE LUGLIO 2023 MALATTIA RARA |  |
| 7267 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza Maggio 2023. |  |
| 7266 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | P. O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Aprile 2023. |  |
| 7265 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 11 ‐ Territorio di Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano . Periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 ‐ Importo € 59.604,88. |  |
| 7264 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 04 - ALTAMURA. Territorio di Altamura, Gravina, Poggiorsini . Periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Importo € 81.933,60.
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| 7263 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Oggetto: esercizio dell’opzione di estensione, come da atti di gara, aggiudicata con Determina Dirigenziale n° 3804 del 06/04/2023 alla Società Myo S.r.l. Unipersonale per la fornitura di toner. SMART CIG Z0E3A6107E. |  |
| 7262 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 58 e 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di mini ureteroscopi flessibili monouso occorrenti alla UOC di Urologia del PO DI VENERE, Smart Cig: ZDB3AC22E2. |  |
| 7261 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano-Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. |  |
| 7260 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Giugno 2023. |  |
| 7259 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Oggetto: esercizio dell’opzione di estensione, ai sensi dell’art. 106 co. 12 D.lgs. 50/2016, della fornitura di arredi per ufficio …. aggiudicata con Determina Dirigenziale n° 2954 del 17/03/2023 alla ditta EUROPOLTRONE di Gatto Tommaso Sebastiano & c. SaS, con sede legale in Via D. Alighieri, 09 – 73040 Aliste (LE) - P.IVA 04640870756. SMART CIG Z263A20C91. |  |
| 7258 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI - BARI. Territorio di ASL Bari . Periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Importo € 14.346,00.
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| 7257 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Importo € 66.130,60.
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| 7256 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 12 - CONVERSANO. Territorio di Conversano, Monopoli, Polignano . Periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Importo € 69.572,64. |  |
| 7255 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 01 - MOLFETTA. Territorio di Giovinazzo, Molfetta. Periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Importo € 55.367,36. |  |
| 7254 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 13 - GIOIA. Territorio di Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi . Periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Importo € 61.566,12.
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| 7253 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 10 - TRIGGIANO. Territorio di Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano . Periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Importo € 60.297,16.
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| 7252 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 14 - PUTIGNANO. Territorio di Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano . Periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Importo € 62.329,92.
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| 7251 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione componenti della Commissione Invalidi Civili DSS 06 - BARI. Territorio di Fesca, Libertà, Marconi, Palese, San Girolamo, Santo Spirito. Periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Importo € 69.166,28 |  |
| 7250 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | DipartimentodiPrevenzione.LiquidazionecompensidellaCommissioneInvalidiciviliDSS03-BITONTO.Territorio di Bitonto, Palo del Colle . Periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Importo € 48.778,20. |  |
| 7249 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | CML PATENTI SPECIALI BARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLEGIO MEDICO PERIODO II TRIMESTRE 2023, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.35.098,20= |  |
| 7248 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | D. P. - SISP AREA SUD - Liquidazione Progetto “VERIFICA REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO AI SENSI DELL’ART.8 COMMI 3 E 5 E AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL’ART.24 DELLA L.R. n.9 DEL 02/05/2017 E S.M.I.”. |  |
| 7247 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | A.G.P. - Procedura negoziata farmaco PHT EFIENT vari dosaggi. RETTIFICA Determinazione n°6649/2023 |  |
| 7246 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato nel servizio di C.A dr.ssa Ardito Mariagreca - 1/10/2023 |  |
| 7245 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | Deliberazione D.G. n. 1335 del 30/06/2023: determinazioni consequenziali su contributo spese legali per complessivi € 839,28. |  |
| 7244 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio nel SET 118- dr. Gatti Roberto |  |
| 7243 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | DSS 10: Affidamento incarico alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL per noleggio defibrillatore esterno a beneficio del paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 di Triggiano (BA) per il periodo presumibilmente di 4 (quattro mesi). € 16.203,20 - CIG Z373BD9DA9 |  |
| 7242 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | dss12- liquidazione rimborso spese di viaggio del personale afferente al dss12. mese di maggio 2023. |  |
| 7241 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 17 ore sett.li presso la ASL BA.
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| 7240 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 16 ore sett.li presso la ASL BA Dott. DE CANDIA DANILO. |  |
| 7239 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | Inserimento minore in comunità educativa integrata "Iside" della Società Cooperativa Sociale EOS - art. 48 R.R. 4/2007 |  |
| 7238 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di maggio 2023 ed integrazioni mesi precedenti |  |
| 7237 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorsi R.G. n. 5647/2020, 5793/2020, 5634/2020 e 5636/202. Liquidazione e pagamento rimborso acconto CTU. Spesa complessiva pari ad € 253,76. |  |
| 7236 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | A.G.P. - Procedura aperta telematica multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura quinquennale in service di Facovitrectomi e Facoemulsificatori e relativo materiale di consumo destinata alle Strutture ospedaliere e territoriali dell’ASL di Bari. Rettifica Capitolato Tecnico e All. VII – A) Criteri di valutazione – Lotto n. 3. |  |
| 7235 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | A.G.P. - Affidamento ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il servizio di Licenza Software Trexonline CP con comunicazione fino a 50 Lettori e installazione SW da remoto |  |
| 7234 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi al Presidente titolare della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Importo € 14.960,00.
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| 7233 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | A.G.P. - Determina di aggiudicazione di varie specialità uniche (RINVOQ, JORVEZA, WAKIX, LALBAAY) - INDIZIONE |  |
| 7232 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | Giudice di Pace di Trani. Decreto Ingiuntivo n. 352/2023. R.G. n.739/2023. Liquidazione sorte capitale e spese legali. Spesa complessiva pari ad € 806.60. |  |
| 7231 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | DSS12- ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI |  |
| 7230 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | Giudice di Pace di Bari. Giudizio R.G. n. 4608/2018. Sentenza n. 2584 del 15.11.2022. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 7.371,16. |  |
| 7229 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | Ufficio Macroarea Alpi D1- Attività Alpi intramuraria - Liquidazione competenze maggio 2023 |  |
| 7228 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma s.r.l. per la fornitura di n. 90 confezioni del medicinale Scopoderm come da richiesta nota prot. 55161/2023 del 06/07/2023. |  |
| 7227 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato - Istanza prot. 54240/2023. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92. |  |
| 7226 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | DSS14: Determina di rendicontazione acquisti ex art. 36 D.Lgs. 50.2016 - Periodo giugno 2023 |  |
| 7225 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2023000644 DEL 20.06.2023, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 889,50. |  |
| 7224 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di protesi ginocchio, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia - Spesa complessiva €. 1.508,00 - CIG ZF83A08DEB. |  |
| 7223 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto espianto protesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia - Spesa complessiva €. 1.144,00 - CIG Z0C3A70417. |  |
| 7222 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto espianto protesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia - Spesa complessiva €. 260,00 - CIG ZD23A5BE04. |  |
| 7221 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Maggio 2023.- |  |
| 7220 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | A.G.R.U. - Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 7219 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | Dimissioni incarico U.O.S. NPIA Area Nord |  |
| 7218 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/10/2023 |  |
| 7217 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/10/23 |  |
| 7216 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/10/2023 |  |
| 7215 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/10/2023. |  |
| 7214 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | DSS Bari - Rimborso ticket per prestazione ALPI non eseguita. Importo rimborso € 122,00. |  |
| 7213 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | DSS14: Ammissione ai permessi mensili retribuiti di cui all'art. 33, co. 3 L. 104/92 e ss.mm.ii. in favore di dipendente appartenente al Dss14 |  |
| 7212 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | P.O. Bari Sud P.O. “Di Venere”- P.T.A. “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Aprile 2023 |  |
| 7211 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | P. O. “San Giacomo” Monopoli – Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOSVD di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Trimestre Gennaio – Marzo 2023. |  |
| 7210 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | A.G.P. – Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. c) per la fornitura di sistemi analitici POCT per il rilevamento dell’antigene del virus SARS-CoV-2 da tamponi nasali e/o nasofaringei, comprensiva di test antigenici rapidi di terza generazione (microfluidica con lettura in immuno – fluorescenza) per la ricerca qualitativa e/o semi quantitativa del virus SARS CoV – 2 - Aggiudicazione |  |
| 7209 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano-Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. |  |
| 7208 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE ASL BA PER L’EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO “LAUGHTER – THE ALARM CLOCK YOUR SMILE, A WEAPON OF MASS CONSTRUCTION”, TENUTOSI DAL 16 AL 21 MAGGIO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 756,80 =. |  |
| 7207 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di forbici bipolari occorrenti alla sala operatoria afferente alla UOC di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero Di Venere. SmartCIG: Z0F351357F |  |
| 7206 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CASA DI CURA SANTA CAMILLA SPA - VILLA PINI” PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI GENNAIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.215,28= LISTA LIQUIDAZIONE N. 15606 DEL 29/06/2023. |  |
| 7205 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero - Regolamenti CEE |  |
| 7204 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS DI MELFI” (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI MAGGIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 45.630,56=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15754 DEL 30/06/2023. |  |
| 7203 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di maggio 2023. |  |
| 7202 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | P.O. “S. Maria degli Angeli di Putignano – Congedo parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii. in favore del dipendente identificato nell'allegato file privacy. |  |
| 7201 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020 e A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo 01 APRILE 2023 - 30 APRILE 2023 (PROROGA) a favore dei richiedenti afferenti alla “SECONDA FINESTRA” ex D.D.G. ASL BA n. 1073 del 23/05/2023. Importo totale liquidato € 25.600,00. |  |
| 7200 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dal 1/12/2022 in regime di TFR |  |
| 7199 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 6 legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 7198 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di n.1 insufflatore di gas CO2 dotato di aspiratore fumi integrato occorrente alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia.
Smart CIG: Z953A16A50 |  |
| 7197 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO VACCINOTERAPIA GIUGNO 2023 |  |
| 7196 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | DSS n. 13 – Liquidazione in favore della ditta “LAV.I.T.” per il servizio di lavanolo reso nel 2021, come da lista di liquidazione n. 14119 del 19/06/2023 per un importo complessivo di €. 24.609,80 - CIG VARI. |  |
| 7195 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | DSS13 Rimborso spese di trasporto verso i centri di dialisi in favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico. Mese di Maggio 2023- Importo € 39.356,84= |  |
| 7194 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | DSS13-Liquidazione a favore di assistita residente nel territorio del DSS13 ai sensi della L.R. 25/96- e s.m.i.-L.R. 12/2005- art. 13
(Malattia Rara). Mese di Giugno 2023- Importo €804,32= |  |
| 7193 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | DSS13 - Rimborso Spese agli assistiti per intervento di trapianto e successivi controlli –L.R. 25/96 – Importo € 263,30= Mese Giugno 2023 |  |
| 7192 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/09/2023. Revoca Determinazione n. 4108 del 09/04/2021. |  |
| 7191 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/09/2023 |  |
| 7190 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/09/2023. . |  |
| 7189 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/08/2023. Richiesta benefici art. 80 co. 3, L. 23/12/2000 n. 388. |  |
| 7188 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di S.C.
Direzione Medica di Presidio del P.O. Di Venere. Liquidazione compensi ai
componenti, al segretario e personale di supporto – Importo € 3.430,88. |  |
| 7187 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
Direttore di S.C. Direttore della S.C. SIAV B AREA NORD – Dipartimento di
Prevenzione della ASL BA”. – Liquidazione compenso ai componenti, al
segretario e al personale di supporto. - Importo € 3054,61 |  |
| 7186 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 8428/2013. Rimborso quota parte ASL BARI. Spesa complessiva pari ad € 4.449,08. |  |
| 7185 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione dei permessi ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
|  |
| 7184 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | DSS 11 - Rimborso spese benzina personale dipendente. Mese di Giugno 2023 |  |
| 7183 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | AGRU _ Aspettativa senza assegni art. 12 comma 8 del CCNL 20.09.2001 |  |
| 7182 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | AGRU - Aspettativa senza retribuzione - Sospensione |  |
| 7181 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. CASANOVA VINCENZO A FAR DATA DAL 01.09.2023. |  |
| 7180 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016
Periodo dal 01/06/2023 al 30/06/2023
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| 7179 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/06/2023 al 30/06/2023 |  |
| 7178 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | RIENTRO IN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. |  |
| 7177 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | Giudice di Pace di Putignano. Atto di citazione R.G. n. 904/2018. Liquida-zione e pagamento somme a titolo di risarcimento danno e spese legali. Spesa complessiva pari ad € 2.923,30. |  |
| 7176 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di MAGGIO 2023 cassa 207. |  |
| 7175 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | D.S.S. n. 5 Grumo Appula - Liquidazione fattura Ditta Villa Sistemi Medicali Spa (P.Iva 10022080153) per la fornitura di apparecchiatura radiologica (LOTTO 2 - Diagnostica osteoarticolare polifunzionale a doppio detettore, con sistema robotizzato di produzione CD/DVD) presso il Poliambulatorio di Grumo Appula.
CIG:746827577D
CUP: D34E17000680006
Lista di Liquidazione n. 15277 del 27/06/2023. |  |
| 7174 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti Trapiantati.
Periodo: da FEBBRAIO a MAGGIO 2023. |  |
| 7173 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fattura alla ditta ALCA BIOMEDICA SRL (P. Iva 06427230724) per la fornitura di n. 2 Schizzettoni e n. 10 specchietti per l’ambulatorio ORL di Grumo Appula. CIG: ZCA3B46EE6.
Lista di Liquidazione n. 15309 del 27/06/2023 di € 362,95. |  |
| 7172 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L. per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Cassano delle Murge nel mese di MAGGIO 2023. CIG 78169986D0.
Lista di liquidazione n. 15357 del 28/06/2023 di € 66,26. |  |
| 7171 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta LAVECO srl per il Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere effettuato presso le strutture distrettuali nel periodo MAGGIO 2023.
CIG: 8622837E2F.
Lista di liquidazione n. 15311 del 27/06/2023 di € 952,19. |  |
| 7170 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | A.G.P. - Procedura di gara per la fornitura triennale di materiale di consumo per sterilizzatori Sterrad 100 NX in uso all'Asl di Bari, con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi e con opzione di estensione della prestazione contrattuale fino al 40% del valore della fornitura comprensivo dell’eventuale proroga. CIG 982420566E. Aggiudicazione in favore di Space Srl con sede ad Altamura. |  |
| 7169 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | AGP - Determina gara deserta principi attivi (ILOPROST, DESAMETASONE, METOCLOPRAMIDE, AMOXICILLINA, CLORPROMAZINA) |  |
| 7168 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione edile e impiantistica presso varie UU.O. del P.O. “San Giacomo” in Monopoli e Distretto in Putignano alla ditta Tecnoduens Edilizia e Impianti P.I. 00275888881 con sede legale alla Via Giuseppe Lembo, 8 in Bari S. Spirito (BA) 70127 .CIG: ZD73BD0C89 |  |
| 7167 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 7166 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 7165 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 7164 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 54620/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 7163 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per sostituzione n. 03 impianti di climatizzatori presso le Strutture del DSS14 e del P.O. di Putignano (BA) - RICHIESTA DI PREVENTIVI - Pellicani & Noviello s.r.l. - CIG Z803BC4E68.
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| 7162 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Interventi manutentivi su impianti di climatizzazione centralizzata e di produzione acqua calda sanitaria presso la R.S.A. di via Cappuccini, Noicattaro (BA) - D.S.S. n. 11“.
Ditta Pellicani & Noviello - CIG: Z5B3B90BDC
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| 7161 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Interventi manutentivi su impianti di condizionamento e climatizzazione centralizzata presso i servizi territoriali dei DD.SS. n. 10 e n. 11 e il P.T.A. di Triggiano (BA)“.
Ditta Pellicani & Noviello s.r.l. - CIG: Z583B90B0D |  |
| 7160 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di sostituzione di corpi illuminanti e lampade di emergenza presso il Poliambulatorio di via Russolillo n. 37, Mola (BA) – D.S.S. n. 11. Ditta FAL di A. Lategola - CIG: Z093BC5C6A |  |
| 7159 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 per “Sostituzione del telecomando a bordo dell’impianto montascale matr. n. 3537 in esercizio presso la struttura di via Torricella, Capurso (BA) – D.S.S. n. 10. Ditta Euroascensori Service s.r.l. - CIG: ZB03B90365
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| 7158 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 per “Lavori di ripristino dei dispositivi di emergenza bidirezionale e telesoccorso degli impianti elevatori n.7, 9, 10, 11, 12 e 15 in esercizio presso il P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (BA).
Ditta Euroascensori Service s.r.l. - CIG: ZBB3BAABF6
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| 7157 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 per “Interventi manutentivi su impianto elevatore matr. BA/955/87 presso il Poliambulatorio di Adelfia (BA) e Impianto elevatore matr. 1471 presso la R.S.A. di Mola (BA)”.
Ditta Euroascensori Service s.r.l. – CIG: Z663B90119
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| 7156 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 6.185,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15530 del 29/06/2023 in favore della ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola per lavori sulle autovetture GJ592JY e EV605Z |  |
| 7155 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. n. 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di fornitura e posa in opera di gruppo di continuità a servizio di sale operatorie del PTA di Gioia del Colle (BA) - RICHIESTA DI PREVENTIVI- S.A.E. IMPIANTI DI SCAVO VITO- N. CIG ZA53BBE89B |  |
| 7154 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. n. 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di riparazione gruppo di continuità a servizio CAD reparto dialisi del PTA di Gioia del Colle (BA) RICHIESTA DI PREVENTIVI- S.A.E. IMPIANTI DI SCAVO VITO- N. CIG Z2C3BBC703 |  |
| 7153 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 per “Interventi manutentivi di ripristino e messa in sicurezza degli impianti elevatori matr. n. 075/12 e n. 077/12 in esercizio presso la R.S.A. di via Cappuccini, Noicattaro (BA) - D.S.S. n. 11.
Ditta Euroascensori Service s.r.l. - CIG: Z273B902BF
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| 7152 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 per “Lavori di messa in sicurezza dell’impianto elevatore matr. 2850 in esercizio presso il Poliambulatorio di via S. Francesco d’Assisi n. 198, Rutigliano (BA) – D.S.S. n. 11. Ditta Euroascensori service s.r.l. - CIG: Z983BAAB5A |  |
| 7151 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | A.G.T. - MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori di manutenzione gruppo frigo a servizio della RMN presso il P.T.A. di Conversano – D.S.S. 12” -- Ditta EUROKLIMA Impianti s.r.l. - CIG: ZF13BB0CE0. |  |
| 7150 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di sostituzione dell’impianto d’illuminazione e luci di emergenza presso la Farmacia Territoriale del P.T.A. di Triggiano (BA)”. Ditta FAL di Antonio Lategola - CIG: Z443BAC9A8 |  |
| 7149 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2023. |  |
| 7148 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | Dipartimento di Prevenzione – Rimborso spese per partecipazione al 39° Congresso Nazionale di Igiene Industriale ed Ambientale - Arenzano (GE) 14 - 16 giugno 2023
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| 7147 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | Dipartimento di Prevenzione - Rimborso spese per la partecipazione alla III e IV edizione dell’evento formativo “Strumenti e indicazioni operative per la vigilanza nel settore ferroviario” FIRENZE 18-19 maggio 2023 - 31 maggio e 1 giugno 2023 |  |
| 7146 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta OLIVETTI SPA. Lista di liquidazione n.12993 del 06/06/2023 per un totale di €.4.581,34. |  |
| 7145 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 15570 del 29/06/2023 in favore della ditta STORZ MEDICAL ITALIA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 7144 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 15569 del 29/06/2023 in favore della ditta OLYMPUS ITALIA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 7143 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG N. 1824/2022 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nel mese di giugno 2023. |  |
| 7142 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | Distretto Unico di Bari - rimborso percorrenze chilometriche per il personale del DSS di BARI che effettua attività domiciliare. Periodo di riferimento gennaio/giugno 2023. Importo liquidato € 1.310,75 |  |
| 7141 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Luglio 2023 |  |
| 7140 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 7139 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2023 |  |
| 7138 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | Deliberazioni di D.G. n. 1291 del 16.07.2014 e n. 2408 del 17.12.2014: conferimento incarichi difensivi per la difesa dell’ASL BA nei giudizi RR.GG. n. 1189/2014 e n. 1519/2014 promossi dinanzi al Corte d’Appello di Bari. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 6.531,48. |  |
| 7137 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – GIUGNO 2023 |  |
| 7136 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 16.07.2023. |  |
| 7135 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. della Murgia. Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOSVD di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Trimestre gennaio – marzo 2023 e trimestre aprile – giugno 2023. |  |
| 7134 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.106,62 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2023. |  |
| 7133 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 8.240,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2023. |  |
| 7132 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERAL DELLA DR.SSA CARULLO VINCENZA A FAR DATA DAL 01.09.2023. |  |
| 7131 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 52502/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 7130 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | DSS3 Rimborso spese a n.7 assistiti per interventi trapianto. Importo complessivo € 2.578,00= |  |
| 7129 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano-Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. |  |
| 7128 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | DSS3 Bitonto- Palo del Colle- Liquidazione fattura a favore della ditta Hospital Sud Assistance come da Lista di Liquidazione n. 15374 del 28/06/2023 |  |
| 7127 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di osteosintesi frattura bacino, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Stryker Italia Srl - Spesa complessiva €. 912,60 - CIG Z083B9F855. |  |
| 7126 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto revisione d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia - Spesa complessiva €. 332,80 - CIG Z013A5BC97. |  |
| 7125 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di protesi ginocchio, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia - Spesa complessiva €. 93,60 - CIG ZD53A08D4F. |  |
| 7124 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di endoprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Exactech - Spesa complessiva €. 683,28 - CIG ZC53A091D2. |  |
| 7123 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di front-office e back-office. Liquidazione del mese di maggio 2023. |  |
| 7122 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | Liquidazione competenze accessorie ex art. art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 mese di Maggio 2023 - UOC Medicina Penitenziaria. |  |
| 7121 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di sanificazione e pulizia dell’impianto aeraulico delal U.O.S.V.D. Radiologia del D.S.S: 12 in Conversano e della U.O. di Dialisi in Gioia del Colle alla ditta Happy Service Soc. Coop P.I. 07653740725 con sede legale alla Via Giorgio La Pira, 34 – 70015 Noci (BA).CIG: ZE33BCD6E7 |  |
| 7120 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di maggio 2023. |  |
| 7119 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di aprile 2023. |  |
| 7118 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | Integrazione della liquidazione delle Prestazioni Aggiuntive erogate presso le Strutture dell’U.O.C. Medicina Penitenziaria dal personale del Comparto nell’anno 2022. |  |
| 7117 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020 e A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo 01 APRILE 2023 - 30 APRILE 2023 (PROROGA) a favore dei richiedenti afferenti alla “PRIMA FINESTRA” ex D.D.G. ASL BA n. 1073 del 23/05/2023. Importo totale liquidato € 32.053,44. |  |
| 7116 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.407,56 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2023. |  |
| 7115 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Giugno 2023 dal funzionario della Cassa Economale |  |
| 7114 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | D.S.S. N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di giugno 2023 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221. |  |
| 7113 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | DSS13 – Procedura negoziata per l’acquisto di n.2 Lettini ginecologici a 3 sezioni per Poliambulatori del Dss13 di Gioia del Colle (Ba). Aggiudicazione. Importo complessivo € 1.348,10=(Iva 22% inclusa) - CIG Z343B084A1. |  |
| 7112 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | DSS13 – Procedura negoziata per l’acquisto di n.2 “Elettrocardiografi da banco con carrello”, per i Poliambulatori del Dss13 di Gioia del Colle (Ba). Aggiudicazione. Importo complessivo € 11.718,59=(Iva 22% inclusa) - CIG Z6C3B08CDC. |  |
| 7111 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di GIUGNO 2023. |  |
| 7110 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 7109 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2023. |  |
| 7108 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria nel mese di Giugno 2023 |  |
| 7107 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 16.348,00 IVA compresa come da lista n. 14668 del 22.06.2023 dei lavori per l’installazione di filtro defangatore dell’impianto di condizionamento a servizio della Risonanza Magnetica (piano interrato) presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL. |  |
| 7106 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | A.G.T. - MANU: lavori di sostituzione elettroventilatore di condensazione a servizio UTA RMN del P.T.A. di Conversano – D.S.S. 12. Affidamento diretto di € 1.525,00 ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 a seguito della ditta EK Impianti s.r.l. - CIG: ZE03BBA721. |  |
| 7105 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta G. Scavo srl di €. 14.640,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 3696 del 21/02/2023, per lavori di manutenzione atti alla messa in sicurezza delle aree verdi. |  |
| 7104 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 488,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15356 del 28/06/2023 in favore della ditta Pesce Auto Service srl per lavori sulle autovetture EY707TJ, EP300FH, DJ710VM e EZ541YP |  |
| 7103 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione impianti elevatori n. 2 e 5 e ripristino accessi impianti n. 1, 5 e 6 presso il PO San Paolo (BA)– KONE S.P.A.- CIG Z233B4E1B4 |  |
| 7102 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 2.684,00 come da lista n. 15130 del 27.06.2023 per “Lavori di ripristino impianti termici presso il reparto di Cardiologia del P.O. San Paolo”- ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL. |  |
| 7101 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 915,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15339 del 28/06/2023 in favore della ditta Top Car Service di Clemente Luca per lavori sull’autovettura FD702YM |  |
| 7100 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione atti alla sostituzione della tubazione dell’impianto di riscaldamento e ripristino edile presso locali di primo intervento di Rutigliano (Ba) – AZ. ARTIGIANA ABRASIVI DI ZONNO MARCELLA & c. SNC - CIG 9880523185 |  |
| 7099 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | Fornitura per servizio di consegna per ogni confezione erogata, in materia di distribuzione dei Farmaci in D.P.C. al distributore intermedio, periodo da gennaio 2023 a dicembre 2023, ai sensi ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. Spesa complessiva pari ad € 500,00 iva esclusa. Smart CIG: Z523BABEB9 |  |
| 7098 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, alla Ditta Medigas Italia SRL per la fornitura di materiale di ventiloterapia destinata ad una assistita residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 752,76=(Iva 4% inclusa) - CIG Z183B9D763 |  |
| 7097 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento, ai sensi degli artt.36 comma 1 lett.a) e art.63, comma 2 lett.c) del D. Lgs. N.50/2016 s.m.i., per la fornitura di ausili protesici destinati ad assistiti residenti nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 3.595,28=(Iva 4% inclusa). CIG ZD43B856BB |  |
| 7096 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA DIPENDENTE ASL BA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO TEORICO-PRATICO DI ECORDIOGRAFIA FUNZIONALE NEONATALE TENUTOSI NEL PERIODO MAGGIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 314,81=. |  |
| 7095 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., in accordo quadro multifornitore e in unione d’acquisto tra ASL Bari, Ospedali Riuniti di Foggia e ASL Lecce per la fornitura in service di sistemi diagnostici completi per l’esecuzione di indagini di biologia molecolare (NAT) per la validazione delle unità di sangue ed emocomponenti nei Centri di Qualificazione Biologica della Regione Puglia. Aggiudicazione. CIG: 95614240B2 |  |
| 7094 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale amministrativo di back-office. Liquidazione del mese di MAGGIO 2023. |  |
| 7093 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | DSS2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale - Mese di aprile e maggio 2023. |  |
| 7092 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi maggio 2023. |  |
| 7091 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | Concessione permessi retribuiti di cui all'art. 33, comma 3, L. 104/92. |  |
| 7090 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33, COMMA 3, L.104/92 |  |
| 7089 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33, COMMA 3, L.104/92. |  |
| 7088 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 7087 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | Presidio Ospedaliero “Di Venere” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di GIUGNO 2023 - Cassa 212. |  |
| 7086 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di maggio 2023. |  |
| 7085 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | P. O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Giugno 2023. |  |
| 7084 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 7083 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 7082 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | P.O. S. MARIA DEGLI ANGELI DI PUTIGNANO - Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute nel mese di Giugno 2023. |  |
| 7081 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | P.O. “S. Maria degli Angeli di Putignano – Congedo parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii. in favore del dipendente identificato nell'allegato file privacy. |  |
| 7080 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | DSS UNO - ACCOGLIMENTO ISTANZA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 E S.M.I. (RIF. 159) |  |
| 7079 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli” Putignano -Aspettativa senza assegni art. 12 comma 8 lett.b del CCNL 20/09/2001 della dipendente le cui generalità sono riportate nel file allegato e non pubblicato per motivi di privacy. Proroga |  |
| 7078 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | A.G.P. - Deliberazione n.1286/2023 Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Nutrizione Parenterale ed Enterale domiciliare e della fornitura di miscele per nutrizione parenterale alle farmacie territoriali aziendali, per un periodo di quattro anni, oltre eventuale proroga per ulteriori 12 mesi. Rettifica. |  |
| 7077 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | DSS 10: Affidamento incarico alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL per noleggio defibrillatore alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL per noleggio defibrillatore esterno a beneficio del paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 di Triggiano (BA) per il periodo presumibilmente di 3 (tre mesi). € 12.152,40- ZDE3BC6BAA. |  |
| 7076 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | DSS 10: Affidamento incarico alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL per noleggio defibrillatore alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL per noleggio defibrillatore esterno a beneficio del paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 di Triggiano (BA) per il periodo presumibilmente di 4 (quattro mesi). € 16.203,20 - Z98BC6B6D. |  |
| 7075 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e s.m.i. |  |
| 7074 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | AGFT - FORNITURA FARMACI - PERIODO DA 16 MAGGIO A 19 GIUGNO 2023 - AGGIUDICAZIONE |  |
| 7073 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | A.G.P. –Procedura Aperta Telematica multilotto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016 s.m.i., per la fornitura in service di Sistemi diagnostici di laboratorio – Nomina Commissione Giudicatrice |  |
| 7072 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “LUCE SUL MARE ONLUS” DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI MAGGIO 2023 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 36.037,05 =. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15579 DEL 29/06/2023. |  |
| 7071 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | DSS N. 10: Rendiconto cassa economale mese di giugno 2023 € 753,25. Codice cassa 215. |  |
| 7070 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | AUDIFON s.r.l. c/ ASL BA. Liquidazione e pagamento competenze professionali relative al d.i. n. 901/2023 reso dal Giudice di Pace di Bari (R.G. n. 1201/2023). Spesa complessiva pari ad € 375,00. |  |
| 7069 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | DSS2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per il mese di gennaio – marzo – aprile 2021 e maggio 2023. |  |
| 7068 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | DSS2- Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di maggio 2023. |  |
| 7067 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 7066 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MAGGIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.602.106,85=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15584 DEL 29/06/2023. |  |
| 7065 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI APRILE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.561.800,28=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15498 DEL 29/06/2023. |  |
| 7064 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MARZO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.669.648,93=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15496 DEL 29/06/2023. |  |
| 7063 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 36, co. 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di guaine per accesso ureterale per le esigenze dell’U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere- Aggiudicazione - Smart CIG Z493B5B200 |  |
| 7062 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Fornitura urgente ai sensi degli artt. 36, co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. di kit monouso per sistemi di dissezione ad ultrasuoni per le necessità dell’UOC di Neurochirurgia del P.O. Di Venere- Aggiudicazione - Smart CIG ZA93BBF187 |  |
| 7061 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 50459/2023. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92. |  |
| 7060 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | CML PATENTI SPECIALI BARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI PEROSNALE DEL COMPARTO PERIODO II TRIMESTRE 2023, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.2.539,42= |  |
| 7059 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione lista n.ro 14716 datata 23/06/2023 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il D. P. per l’emergenza COVID-19 presso l’EIC del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di APRILE 2023 per un importo complessivo di € 10.054,00. |  |
| 7058 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 6673/2020. Sentenza n. 532/2022. Corte d’Appello di Bari - Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 335/2022 Sentenza n. 651/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 7.176,00. |  |
| 7057 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | NPIA ASL BA- ATTIVAZIONE PROGETTO RIABILITATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DEI MINORI IN CARICO PRESSO LA NPIA DI CORATO, AGLI ESPERTI DI RIFERIMENTO. IMPORTO: 3.200,00.IVA INCLUSA. |  |
| 7056 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | DSS14: Concessione congedo ex art. 42 D.lgs 151/2001, a favore di dipendete in servizio presso il Dss14, per il periodo 21/08/2023 - 21/09/2023 |  |
| 7055 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO |  |
| 7054 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | D.S.S.N.5- Rimborso spese per malattie rare. Periodo: MAGGIO 2023.
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| 7053 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale GIUGNO 2023.
Richiesta Reintegro di € 647,24. |  |
| 7052 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di un paziente nefropatico che utilizza il mezzo proprio.
Periodo: MAGGIO 2023. |  |
| 7051 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di volontariato "NOdiSS" per
delega dei pazienti nefropatici. Periodo: MAGGIO 2023. |  |
| 7050 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | DSS N.12 Liquidazione fattura della ditta Linde Medicale srl per la fornitura di dispositivi di ventiloterapia. Lista n. 15734 del 30.06.2023 |  |
| 7049 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | SS N.12 Liquidazione fattura della ditta Medigas Italia srl per la fornitura di dispositivi di ventiloterapia. Liste nn. 15709 / 15710 / 15712/15717 del 30.06.2023 di Euro 69.453,51 |  |
| 7048 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | DSS N.12 Liquidazione fattura della ditta Vivisol srl per la fornitura di dispositivi di ventiloterapia. Lista n. 15696 del 30.06.2023 |  |
| 7047 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | DSS14: Liquidazione da lista n. 15538/2023 in favore di Antinia S.r.l. per “Imballaggi extra progettuali”, reso nel periodo marzo - dicembre 2021. Importo: € 1039,66 |  |
| 7046 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | DSS13 – Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI VIVISOL SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°15381 DEL 28/06/2023. IMPORTO LIQUIDATO € 29.492,30=
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| 7045 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | UOASSI - Liquidazione Fatture Aruba PEL – Fattura Periodo Dicembre 2022 –Febbraio 2023 |  |
| 7044 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 concessione periodo congedo (Luglio - Settembre 2023) ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n.151 |  |
| 7043 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | DSS 11 - liquidazione lavoro straordinario per raccolta sangue, attività ambulatoriale e amministrativa Aprile - Maggio 2023. |  |
| 7042 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie marzo - aprile 2023 |  |
| 7041 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta e canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti "Ditte Varie". Lista di liquidazione n. 15138 del 27/06/2023. Importo liquidato €. 17.098,13 |  |
| 7040 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditta Serenity SPA ". Lista di liquidazione n. 15146 del 27/06/2023. Importo liquidato €. 48.827,13 |  |
| 7039 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | INSERIMENTO UTENTE IN COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA “POLARIS” (ART. 48 R.R. 4/2007), COME DA AUTORIZZAZIONE Protocollo n° 64726/2023 del 12/05/2023 |  |
| 7038 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di endoprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Exactech - Spesa complessiva €. 683,28 - CIG ZBF3A0912F. |  |
| 7037 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | DSS14: Concessione congedo ex art. 42 D.lgs 151/2001, a favore di dipendete in servizio presso il Dss14, per il periodo 03/07/2023 - 29/09/2023 |  |
| 7036 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | AGP - Determina di aggiudicazione SEGLUROMET/STEGLATRO. |  |
| 7035 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | A.G.P.- AGGIUDICAZIONE PRINCIPI ATTIVI NON RINCOMPRESI IN CONVENZIONI ATTIVE O AGGIUDICATE DAL SOGGETTO AGGREGATORE INNOVAPUGLIA SPA- AGGIUDICAZIONE |  |
| 7034 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | A.G.P.- AGGIUDICAZIONEDI FARMACI ESCLUSIVI ANNO 2022-2023 |  |
| 7033 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta ANTINIA s.r.l. (P. Iva 04080160726) per il “Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere” effettuato presso le strutture distrettuali nel mese di APRILE 2023. CIG: 8622837E2F.
Lista di liquidazione n. 15310 del 27/06/2023 di € 64,57. |  |
| 7032 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo gennaio - febbraio 2023. Importo € 1.752,40. |  |
| 7031 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile - maggio 2023. Importo € 9.130,84. |  |
| 7030 | 03/07/2023 | 03/07/2023 |
Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 11.551,72 per il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso i Poliambulatori di Santeramo nel periodo di MAGGIO 2023 – Lista di liquidazione n. 15504 del 29.06.2023.
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| 7029 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 affetti da allergopatie. Periodo rimborsato APRILE-MAGGIO 2023 per un importo complessivo di € 898,08# |  |
| 7028 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per dimissioni anticipate quota 102 e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2023. |  |
| 7027 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 6.424,36# mese di APRILE 2023. |  |
| 7026 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 9.196,70# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 7025 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021, per i “Lavori di ripristino e messa in sicurezza del portone/vetrata ubicato all’ingresso principale della struttura poliambulatoriale di Toritto (BA)”, alla ditta Creazioni Legno di Paparella Antonio, con sede alla via Vitt. Nenni, 32 in Ruvo di Puglia (BA).
CIG: ZAC3BACA3C
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| 7024 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista 13560 del 13.06.2023 - ENEL ENERGIA SPA - GAS - € 173.888,84. |  |
| 7023 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | DSS 4 -Altamura- Liquidazione fattura come da lista n. 14595 del 22/06/2023 in favore dell’Azienda ULS n. 16 Padova, per la fornitura ad assistita residente sul territorio del distretto n. 4, di buoni per celiachia. Importo totale da liquidare € 181,90#
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| 7022 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Manutenzione degli impianti idrici presso le strutture sanitarie di via Volta, Triggiano (BA) e via Cappuccini, Noicattaro (BA)”. Ditta I.T.M. di Carella & Lorusso s.n.c. - CIG: Z433B90E37 |  |
| 7021 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 per per l’affidamento dei “Lavori di ripristino della tubazione di trasporto vapore presso il P.T.A. di Triggiano (BA)". Ditta DE.PA. IMPIANTI s.r.l. – CIG: Z413B90FA3 |  |
| 7020 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | A.G.P. - Liquidazione fatture anni diversi OLIVETTI |  |
| 7019 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | A.G.P. - Liquidazione fattura n. FPA 18-2023 relativa all'affidamento e relativa messa in opera di scrivanie,di poltrone ergonomiche e di cassettiere occorrenti alla UOC di Medicina Penitenziaria della ASL di BAri.
Smart CIG: Z70365061D |  |
| 7018 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | DSS Ba - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE: FATTURA EMESSA DALLA DITTA LA CASALI S.R.L. |  |
| 7017 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - PP.OO. Molfetta-Corato-Terlizzi: Liquidazione fatture in favore della Ditta Laveco Srl per la fornitura di contenitori extra nel periodo marzo/dicembre 2021, come da liste di liquidazione n. 15389 del 28/06/2023, n. 15691 del 30/06/2023 e n. 15692 del 30/06/2023. CIG 8622837E2F. Spesa complessiva € 17.726,89=ii. |  |
| 7016 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15731 DEL 30/06/2023. |  |
| 7015 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | P.O. Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 |  |
| 7014 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | P.O. Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 |  |
| 7013 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | P.O. BARI-SUD P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 |  |
| 7012 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | DSS3- liquidazione fattura ausili protesici. Lista 15497 del 29.06.2023 |  |
| 7011 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | P.O. BARI-SUD P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 |  |
| 7010 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | P.O. Bari-Sud P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 7009 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | AGRUO-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA BRUNETTI MARIA A FAR DATA DAL 01.09.2023. |  |
| 7008 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 15697 del 30/06/2023 |  |
| 7007 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta NBN MEDICAL SERVICE s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2023015581 del 29.06.2023 di €uro 30.697,95 C.I.G: Z383990397.- |  |
| 7006 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 15690 del 29.06.2023 in favore della ditta FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SpA, per il noleggio di monitors per dialisi, importo di €. 4.352,40= IVA inclusa. CIG: 8390102333. |  |
| 7005 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | P.O. Triggiano. Liquidazione fatture Ditta SHARP ELECTRONICS S.p.A. anno 2022, per noleggio apparecchiature multifunzione.
CIG: 7497507281 e 7508201B76. |  |
| 7004 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | DSS Ba - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE: FATTURA EMESSA DALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. |  |
| 7003 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | DSS 10: Rinnovo affidamento del servizio di noleggio per ulteriori n. 3 mesi, (da luglio 2023 a settembre 2023) per € 12.900,00 (oltre IVA al 22% di € 2.838,00) per un totale di € 15.738,00 di n. 1 MICROSCOPIO operatorio occorrente all'U.O.S.V.D. di oftalmologia del Distretto Socio Sanitario N. 10 di Triggiano. CIG Z2D3BB2195. |  |
| 7002 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | DSS 10: Rinnovo affidamento del servizio di noleggio per ulteriori n. 3 mesi, (da luglio 2023 a settembre 2023) per € 4.630,00(oltre IVA al 22% di € 1.018,60) per un totale di € 5.648,60 di n. 1 BIOMETRO OTTICO occorrente all'U.O.S.V.D. di oftalmologia del Distretto Socio Sanitario N. 10 di Triggiano. CIG ZA23BB21BE. |  |
| 7001 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | DSS 10: Rinnovo affidamento del servizio di noleggio per ulteriori n. 3 mesi, (da luglio 2023 a settembre 2023) per € 3.370,00 (oltre IVA al 22% € 741,40) per un totale di € 4.111,40, di n. 1 CAMPIMETRO computerizzato a cupola occorrente all'U.O.S.V.D. di oftalmologia del Distretto Socio Sanitario N. 10 di Triggiano - CIG Z613BB21DF. |  |
| 7000 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | DSS 10: Rinnovo affidamento del servizio di noleggio per ulteriori n.3 mesi, (da luglio 2023 a settembre 2023) per € 3.300,00 (oltre IVA al 22% € 726,00) per un totale di € 4.026,00 di n. 1 LASER per fotocoagulazione a duplicazione di frequenza occorrente all'U.O.S.V.D. di oftalmologia del Distretto Socio Sanitario n. 10 di Triggiano, CIG ZD63BB2208. |  |
| 6999 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di etichette termiche protette SMART CIG Z9E3BBF56D |  |
| 6998 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | DSS2:liquidazione in favore della soc.coop. Auxilium, come da lista di liquidazione 15574 del 29/06/2023. |  |
| 6997 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | AREA BARI NORD – P.P.A. TERLIZZI “M. Sarcone”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’ACQUISTO DI “N° 1000 CANNULE MONOUSO SANALI CON FILTRO PER POLISONNIGRAFI (LOWENSTEIN, SOMNO MEDICS E NOX MEDICAL) “, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.V.D. DI RIABILITAZIONE PNEUMOLOGICA. – Smart CIG: ZDF3B69A9A.- |  |
| 6996 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 15531 del 29/06/2023 per conferimento incarico di natura autonoma presso la U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Urgenza ed Accettazione del P.O. Di Venere, per un importo di € 3.160,00. |  |
| 6995 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 15528 del 29/06/2023 per conferimento incarico di natura autonoma presso la U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Urgenza ed Accettazione del P.O. Di Venere, per un importo di € 2.980,00. |  |
| 6994 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 03.08.2023. |  |
| 6993 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 15523 del 29/06/2023 per conferimento incarico di natura autonoma presso la U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Urgenza ed Accettazione del P.O. Di Venere, per un importo di € 4.040,00. |  |
| 6992 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto di n. 1 intervento di osteosintesi effettuato presso la U.O. di Ortopedia SMART CIG Z4E3BBD223
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| 6991 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 52795/2023 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 6990 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | DSS Ba - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE: FATTURA EMESSA DALLA DITTA OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L. |  |
| 6989 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 15440 del 28/06/2023 in favore della FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre (Cig. Esente), per un importo di €3.640,00 Iva esente. |  |
| 6988 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | DSS N.12 Liquidazione fattura della ditta Medicair Sud srl per la fornitura di dispositivi di ventiloterapia. Lista n. 15278 del 27.06.2023 |  |
| 6987 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | DSS N.12 Liquidazione fattura della ditta Vivisol srl per la fornitura di dispositivi di ventiloterapia. Lista n. 15147 del 27.06.2023 |  |
| 6986 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | P.O. S. MARIA DEGLI ANGELI DI PUTIGNANO C.A.D. P.T.A. Conversano - Gioia del Colle: presa d'atto della lista di liquidazione n. 15222 del 27.06.2023 - CIG: 8622837E2F. |  |
| 6985 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | DSS N.12 Liquidazione fattura della ditta Officine Ortopediche Rizzoli srl per la fornitura di dispositivi protesici per un
importo complessivo di euro 713,91 iva inclusa. Lista n. 10759 del 11.05.2023 |  |
| 6984 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A. - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13807 DEL 15/06/2023. |  |
| 6983 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Fornitura in forma aggregata di detersivi igienizzanti, disinfettanti e detergente lavamani, per i PP.OO. di Altamura, Corato, Molfetta, Terlizzi e San Paolo di Bari. Affidamento ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito con modifiche in L. n.120/2020. C.I.G. Z6A3AC2CA0. |  |
| 6982 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | A.G.P. - Adesione a Convenzione Consip "PC Desktop e workstation 2" - lotto n°1 - per la fornitura di PC e monitor (CIG 963948637E). Liquidazione. |  |
| 6981 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | AGP: FORNITURA IN LOCAZIONE COMUNICATORI VOCALI A CONTROLLO OCULARE, AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT. B) PUNTO 2 DEL D. LGS. N.50/2016 SS.MM.II., PER LE NECESSITÀ DEGLI ASSISTITI AFFETTI DA GRAVE DEFICIT NEUROMOTORIO - PERIODO 01.07.2023 - 30.06.2024. AFFIDAMENTO |  |
| 6980 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a marzo 2023, per un importo complessivo di € 22.723,15= (ventiduemilasettecentoventitre/15). Lista di liquidazione n. 15656 del 29/06/2023. |  |
| 6979 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | A.G.P. - FORNITURA DI PRINCIPI ATTIVI 2022, VARI DOSAGGI E FORMULAZIONI - AGGIUDICAZIONE |  |
| 6978 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Liquidazione prestazioni A.D.O. in favore della Fondazione ANT ITALIA ONLUS periodo gennaio-febbraio 2023. Lista n. 14727. |  |
| 6977 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Tribunale di Trani. Giudizio R.G. n. 13173/2006. Liquidazione competenze professionali CTU. Spesa complessiva pari ad € 342,00. |  |
| 6976 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Giugno 2023 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale. |  |
| 6975 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | DSS3- Liquidazione fatture ditta Serenity spa per fornitura ausili per incontinenza. Lista n. 15600 del 29.06.2023 |  |
| 6974 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MAGGIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 745.168,48=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15586 DEL 29/06/2023 |  |
| 6973 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI MAGGIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 446.027,86=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15575 DEL 29/06/2023. |  |
| 6972 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI MAGGIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.682.017,32=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15571 DEL 29/06/2023. |  |
| 6971 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MAGGIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.065.306,11=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15568 DEL 29/06/2023. |  |
| 6970 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi degli artt 36 co. 2 lett. a), e 58 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, della fornitura in somministrazione di “marcatore tissutale” per la UOSVD di Radiodiagnostica Senologica del PO San Paolo. Smart CIG ZDD3B22E9A |  |
| 6969 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | A.G.P. - Affidamento della fornitura e relativa posa in opera, ai sensi dell'art 106 D.Lgs. 50/2016 di n° 5 poltrone ergonomiche occorrenti alla UOS Servizio delle Professioni Sanitarie Territoriale dell'ASL Ba. Smart CIG Z70365061D. LIQUIDAZIONE. |  |
| 6968 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Liquidazione prestazione A.D.O.IN FAVORE DELLA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS MESI DI MARZO-APRILE 2023. LISTA N. 15589 |  |
| 6967 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Fondazione O.N.DA. Osservatorio Nazionale sulla salute della donna - Adesione al Bando “BOLLINI ROSA” biennio 2024-2025. |  |
| 6966 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°15578 del 29/06/2023 - |  |
| 6965 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | A.G.P. - Fornitura semestrale farmaco innovativo PHT HEPCLUDEX (Bulevirtide) 30 flaconcini SC 2mg - ATC J05AX28 AIC 048960013. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. |  |
| 6964 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI GIUGNO 2023 |  |
| 6963 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | D.S.S. di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta LINDE MEDICALE S.r.l. per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 15573 del 29/06/2023. |  |
| 6962 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Liquidazione ausili protesici su misura. Lista n.:15534 del 29/06/2023 |  |
| 6961 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Procedura di gara espletata da questa ASL, per la fornitura in service di Sistemi finalizzati alla raccolta, centrifugazione, lavorazione e scomposizione del sangue intero destinati alle UU.OO del Dipartimento Immunotrasfusionale della ASL BA per un periodo di trentasei mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori 12 mesi, in 12 mesi, sino ad un massimo di 24 mesi. Opzione contrattuale |  |
| 6960 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | DSS3-Bitonto-Palo del Colle- Liquidazione fatture a favore della ditta 3MC SPA. Lista di Liquidazione n. 15340 del 28/06/2023 |  |
| 6959 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | A.G.P. - FORNITURA COLISTIMETATO CONFERMA PREZZO IN PRESENZA DI CONVENZIONI ESAURITE NELLA CAPIENZA ECONOMICA MA ANCORA VALIDE TEMPORALMENTE DI FARMACI ESCLUSIVI- AGGIUDICAZIONE |  |
| 6958 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | DSS3-liquidazione fattura per canoni attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Lista 15500 del 29.06.2023 |  |
| 6957 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | A.G.P.- AGGIUDICAZIONE ALIMENTI AI FINI MEDICI SPECIALI DALVIK E LINEA METABOLICA DITTA QUARIS |  |
| 6956 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | A.G.P.- FORNITURA OMNIPAQUE- AGGIUDICAZIONE |  |
| 6955 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | D.S.S. di Bari: Congedo per gravi motivi ex art. 42, comma 5 del D.L. n. 151 del 26/03/2001 e ss. mm. ii., in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 6954 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | A.G.P. - Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 D.lgs. 50/2016, di componenti d'arredo. Liquidazione. SMART CIG Z263A20C91 |  |
| 6953 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato; |  |
| 6952 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | D.S.S. di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 15396 del 28/06/2023.
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| 6951 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Armadio asciugatura e stoccaggio endoscopi” per la U.O.S.V.D. di Endoscopia Digestiva del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 15347 del 28/06/2023 di €. 22.732,10=iva inclusa – CIG:9160305AD0 – FONDI FESR – |  |
| 6950 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Importazione - acquisto farmaco estero n. 25 confezioni (da 30 cpr) del farmaco AMILORIDE (MODAMIDE) 5mg, per paziente residente sul territorio del D.S.S. N. 4 - Spesa complessiva di €. 88,55 - CIG: Z003BBA886 |  |
| 6949 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi maggio 2023 |  |
| 6948 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | A.G.P. - Procedura aperta ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento della fornitura di n° 20 scaffali e n° 15 sedute collettive occorrenti ai nuovi locali della farmacia territoriale ex-CTO. Liquidazione. SMART CIG Z643A67BFE. |  |
| 6947 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | LIQUIDAZIONE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°15373 del 28/06/2023 - |  |
| 6946 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta Perrone Global Service srl di €. 2.074,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 7475 del 30/03/2023, per intervento di ricerca perdita azoto. |  |
| 6945 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta Perrone Global Service srl di €. 2.318,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 7476 del 30/03/2023, per fornitura e posa in opera di n. 02 monosplit a parete. |  |
| 6944 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta Perrone Global Service srl di €. 1.342,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 6899 del 27/03/2023, per intervento sostituzione condizionatore a pompa di calore. |  |
| 6943 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta Perrone Global Service srl di €. 4.880,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 7477 del 30/03/2023, per intervento sostituzione ventilconvettori. |  |
| 6942 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta Perrone Global Service srl di €. 414,,80 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 4402 del 28/02/2023, per lavori di ripristino caldaia. |  |
| 6941 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI APRILE 2023 - Lista di liquidazione n. 15321 del 28/06/2023 di €. 6.000,00= |  |
| 6940 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Determinazione dirigenziale n. 5871 del 05/06/2023 - Rettifica. |  |
| 6939 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. n. 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione UTA reparto operatorio del PTA di Conversano (Ba)RICHIESTA DI PREVENTIVI- F.C. s.r.l.- N. CIG ZA63BB395F |  |
| 6938 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’ACQUISTO DI LOTTO UNICO ED INDIVISIBILE DI “(VOCE A) N° 4 COPPIE DI ELETTRODO / PIASTRA MONOUSO PER DEFIBRILLATORE PHILIPS EFFIICIA DFM 100 e (VOCE B) DI ELETTRODO / PIASTRA MONOUSO PER DEFIBRILLATORE LIFE POINT AED“, PER LA ESIGENZA DELLA U.O.S.V.D. del P.O. di Molfetta e P.T.A. di Ruvo di Puglia. – Smart CIG: ZE23B6B6DD.- |  |
| 6937 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta TEC.GEN srl €. 7.320,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 7502 del 30/03/2023, per ripristino del sistema di video sorveglianza presso il P.O. “F.Perinei” di Altamura BA. |  |
| 6936 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta TEC.GEN srl €. 854,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 7501 del 30/03/2023, per fornitura e posa in opera di telecamera e modulo comunicatore telefonico presso la Farmacia del P.T.A. Gioia DSS13. |  |
| 6935 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta TEC.GEN srl €. 1.464,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 7081 del 28/03/2023, per fornitura e posa in opera di climatizzatore presso la sala di attesa dell’Ambulatorio Vaccinale sito in Viale Bari n.28 Alberobello BA. |  |
| 6934 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici a contratto autonomo in servizio presso la U.O.S.V.D. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato, come da lista di liquidazione n. 15085 del 27/06/2023. |  |
| 6933 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 21.960,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 14899 del 26/06/2023 in favore della ditta E.T.D. srl per lavori di sostituzione quadro elettrico di scambio per alimentazione pompe antincendio presso il P.O. di Corato |  |
| 6932 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | A.G.P. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 E DELL'ART. 58 DEL D.LGS. 50/2016 E s.m.i. DELLA FORNITURA DI N° 1 TABLET - LIQUIDAZIONE. Smart Cig ZDF35BEFF7. |  |
| 6931 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021, per i “Lavori edili ed impiantistici atti alla rimozione e al ripristino degli impianti idrici, fognanti e antincendio ubicati all’interno dell’area di sedime della nuova costruzione antistante il Pronto Soccorso del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta (BA)”, alla ditta Di Bitonto Impianti S.r.l., con sede alla via Trieste, 43 in Ruvo di Puglia (BA). - CIG: Z5B3BA9AE9 |  |
| 6930 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta Newtech di Gramegna Francesco di €.976,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 7072 del 28/03/2023, per lavori di manutenzione presso Dipartimenti di Prevenzione e Rialibitazione BA. |  |
| 6929 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | D.S.S. di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 14736 del 23/06/2023.
|  |
| 6928 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14725 DEL 23/06/2023. |  |
| 6927 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di artroprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Microport - Spesa complessiva €. 353,60 - CIG Z473A0922D. |  |
| 6926 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di osteosintesi frattura bacino, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Stryker Italia Srl - Spesa complessiva €. 277,68 - CIG ZD63B9F7F8. |  |
| 6925 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di osteosintesi frattura bacino, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Stryker Italia Srl - Spesa complessiva €. 722,28 - CIG Z5C3B9F771. |  |
| 6924 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di protesi ginocchio, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia - Spesa complessiva €. 1.330,06 - CIG Z1D3A08EB3. |  |
| 6923 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di endoprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Exactech - Spesa complessiva €. 683,28 - CIG Z7D3A5BF9E. |  |
| 6922 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di endoprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Exactech - Spesa complessiva €. 683,28 - CIG ZCF3A09193. |  |
| 6921 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | DSS3. Liquidazione fatture nolo attrezzature sanitarie. Lista 15289 del 27.06.23 di € 773,97= |  |
| 6920 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | DSS Uno – Ditta: Auxilium soc. coop sociale. Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n. 15552 del 29.06.2023 per Assistenza Domiciliare ADI. Importo totale liquidato €43.677,31. |  |
| 6919 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – Liquidazione Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti DSS9 - Modugno. Fornitori: LINDE MEDICALE SRL (cod. 43322), VIVISOL SRL (cod. 25230), MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413), MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313). Lista di liquidazione n. 14442 del 21/06/2023, importo totale € 5.742,42, IVA 4%; Lista di liquidazione n. 14450 del 21/06/2023, importo totale € 3.107,69, IVA 4% inclusa. |  |
| 6918 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto il 30.04.2023 e del Certificato di Pagamento della rata n. 36.
Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 36 per €. 2.558.490,00.
CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
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| 6917 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | DSS 9 - Liquidazione fatture Azienda Hollister S.p.A. - lista 15503 del 29/06/2023 |  |
| 6916 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | DSS9 LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE DITTA VIVISOL SRL. LISTA 15480 DEL 29.06.2023. |  |
| 6915 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto il 28.02.2023 e del Certificato di Pagamento della rata n. 35.
Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 35 per €. 2.924.130,00.
CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
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| 6914 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | D.S.S. 2 – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per fornitura ausili per incontinenza, come da lista di liquidazione n. 15386 del 28/06/2023. |  |
| 6913 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in Altamura (BA) alla via Caduti di Nassirya n. 34-36, gestito dalla “ANFFAS Onlus” di Altamura (BA, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a marzo 2023, ivi incluse fatture integrative relative ad 1 utente validato nel novero del 2° 30% della DGR 1006 per il periodo ottobre 2021 - marzo 2023, per un importo complessivo di € 38.253,19= (trentottomiladuecentocinquantatre/19). Lista di liquidazione n. 15451 del 28/06/2023. |  |
| 6912 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alla mensilità di maggio 2023, riferita ai posti previsti dalle preintese oltre che al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per l’importo complessivo di € 41.506,79= (quarantunomilacinquecentosei/79). Lista di Liquidazione n. 15450 del 28/06/2023. |  |
| 6911 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS srl”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nella mensilità di maggio 2023, per un importo complessivo di € 92.830,63= (novantaduemilaottocentotrenta/63). Lista di liquidazione n. 15449 del 28/06/2023. |  |
| 6910 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, mese di Maggio, anno 2023, con importo complessivo di €40.228,31==. Lista di Liquidazione n.15354 del 28/06/2023 di €40.228,31==.
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| 6909 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | AGRU – Avviamento al Lavoro a tempo indeterminato ex Legge 68/99 per Operatore Tecnico Addetto al Terminale – CED – cat. B”. Liquidazione compensi commissione esaminatrice. |  |
| 6908 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | A.G.R.U.- Dott.ssa Ferrante Francesca : Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 1 ora sett.le presso la ASL BA |  |
| 6907 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | AGRU – L. 68/99 – selezione per la copertura a tempo indeterminato di Coadiutore Amm.vo Senior. Liquidazione compensi al Presidente e ai componenti della Commissione – Importo € 665,98. |  |
| 6906 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA VALENTE MARIA. |  |
| 6905 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel mese di Maggio 2023 |  |
| 6904 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | A.G.R.U. Liquidazione competenze in favore dei componenti il Comitato Etico Interaziendale. |  |
| 6903 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy con effetto 01 settembre 2023. |  |
| 6902 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento, ai sensi degli artt.36 comma 1 lett.a) e art.63, comma 2 lett.c) del D. Lgs. N.50/2016 s.m.i., per la fornitura di ausili protesici e acustici destinati ad assistiti residenti nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). - Procedura n.2 (GIUGNO 2023). Importo complessivo € 3.011,84=(Iva 4% inclusa). CIG VARI |  |
| 6901 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | Liquidazione fatture Donato Trasporti s.r.l. - Servizio di trasporto degli utenti diversamente abili presso il Centro Giovanni Paolo II kentron srl-Putignano (BA) – DSS 11 lotto 4 – CIG 948492688A Gennaio - aprile 2023. Lista di liquidazione n. 15486 del 29/06/2023. |  |
| 6900 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 6.100,00 IVA compresa come da lista n. 15351 del 28.06.2023 dei lavori per la manutenzione di autoclavi (sostituzione pompe) a servizio della centrale termica presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta IDROSERVICE di Fiore Umberto. |  |
| 6899 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 6898 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA)" – Autorizzazione alla redazione della perizia di variante.
CUP D47H19003860006 CIG 9160795F2B |  |
| 6897 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 573,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15297 del 27/06/2023 in favore della ditta Autofficina Signorile e Di Grumo snc per lavori sulle autovetture EB793GJ e DC556EF |  |
| 6896 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.51 - Interventi urgenti di restauro dei prospetti delle coperture dell'Ospedale di Santa Maria del Piede a Gravina in Puglia (BA) – Liquidazione rata di saldo – Approvazione atti finali - Corresponsione incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
CUP: D81E14002010006 CIG: 9041688CF7 |  |
| 6895 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | A.G.T. - MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori di riparazione impianto di condizionamento a servizio delle Sale Operatorie di Oculistica del P.T.A. di Gioia del Colle (BA)” -- Ditta PELLICANI & NOVIELLO s.r.l. - CIG: ZB13AC9FD9. |  |
| 6894 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di front-office e back-office. Liquidazione del mese di aprile 2023. |  |
| 6893 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | A.G.T. - MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori di manutenzione impianto di condizionamento presso uffici Amministrativi sede NPIA el Poliambulatorio di Casamassima (BA)” -- Ditta PELLICANI & NOVIELLO s.r.l. - CIG: Z373A8E458. |  |
| 6892 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | A.G.T. MANU – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto per i lavori di sostituzione dell’estrattore d’aria presente nel locale vasche reflui presso l’U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara - Ditta MEDILCOM SRL - n. CIG ZEE3BA7804 |  |
| 6891 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.159,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 14916 del 26/06/2023 in favore della ditta Sapio Life srl per lavori di manutenzione dell’impianto gas medicali presso P.O. Molfetta |  |
| 6890 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche in legge n. 108/2021 per lavori urgenti di disostruzione tronchi fognari presso la U.O. di Senologia e Servizio 118 del P.O. di Putignano - Ditta Ecologia di Stefano di Masi - CIG: Z903B9CC97. |  |
| 6889 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per i “Lavori urgenti di messa in sicurezza dei prospetti di facciata (ala nuova) a seguito della caduta di calcinacci c/o la struttura poliambulatoriale di Toritto (BA), alla Ditta Gelao Impianti S.r.l., con sede alla via G. Nitto De Rossi, 29 in Bari (BA). - CIG: Z483BAC9C1 |  |
| 6888 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta Newtech di Gramegna Francesco di €.5.856,00 iva inclusa come da liste di liquidazioni n. 7075 e n. 7076 del 28/03/2023, per lavori di Fornitura e posa in opera. |  |
| 6887 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Maggio 2023. |  |
| 6886 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Messa in sicurezza delle aree esterne interessate da fenomeni gelivi (neve) con spargimento di sale presso il Poliambulatorio di Rutigliano (BA) – D.S.S. n. 11”. - Ditta G.SCAVI s.r.l. - CIG: Z483B909AE
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| 6885 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | DSS 10: Liquidazione fatture ditta VIVISOL SRL €. 48.705,31. Lista di liquidazione n. 15316 del 28/06/2023 - CIG 91313471ED - 9488233315. |  |
| 6884 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta ALCON ITALIA SPA per Canone Noleggio Constellation per il mese di GIUGNO 2023 in dotazione al Day Service Oculistico di Grumo Appula. CIG: 9492299CED.
Lista di liquidazione n. 15369 del 28/06/2023 di € 670,66. |  |
| 6883 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | DSS 10: Affidamento diretto alla ditta OTTOPHARMA SRL della fornitura di n. 24 confezioni del farmaco estero SCOPODERM TTS 1,5 MG 2 PAT, destinate a un paziente residente nel territorio del DSS N. 10 di TRIGGIANO (BA). |  |
| 6882 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | UOASSI – Liquidazione fatture Tim Telecom Italia TF4 – Fattura Giugno 2023 |  |
| 6881 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto lista di liquidazione n. 15394 del 28/06/2023 |  |
| 6880 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | UOGRC: DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2022, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 275.987,16=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15387 DEL 28/06/2023. |  |
| 6879 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | Liquidazione fatture Donato Trasporti s.r.l. - Servizio di trasporto degli utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – DSS 11 lotto 4 – CIG 765892158C – Gennaio-Aprile 2023. Lista di liquidazione n. 15371 del 28/06/2023 |  |
| 6878 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | P.O. Triggiano. Liquidazione fatture società COOP. SOLIDARIETA' & LAVORO mesi di Dicembre 2022 e Febbraio 2023. |  |
| 6877 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura DVD per TAC occorrenti al Servizio di Radiologia del P.O. Fallacara, Smart Cig: ZAB3B1EE24.
|  |
| 6876 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 1.101,90. Periodo: Maggio 2023. |  |
| 6875 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 6.494,05. Periodo: maggio 2023. |  |
| 6874 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta SECURITY.IT SRL (P. Iva 09741041009) per il Servizio di “Telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Grumo e di Toritto nel periodo MAGGIO 2023. CIG 78169986D0
Lista di Liquidazione n. 15350 del 28/06/2023 di € 132,52. |  |
| 6873 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Aprile 2023 – Progetto raccolta sangue. |  |
| 6872 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture ditta SOLIDARIETA’ E LAVORO Soc. Coop. a.r.l. per il “Servizio di ristorazione” reso nel periodo MARZO-MAGGIO 2023 presso l’Hospice di Grumo Appula.
CIG: 7902301115
Lista di liquidazione n. 15269 del 27/06/2023 di € 8.318,96. |  |
| 6871 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | Dss 11. Liquidazione in favore della Ditta Crg Informatica di Pietro Caragiulo come da lista di liquidazione n. 15274 del 27/06/2023. |  |
| 6870 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | Dss 11. Liquidazione in favore della Ditta Lediso Italia srl come da lista di liquidazione n. 15230 del 27/06/2023. |  |
| 6869 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 4.487,59 Periodo: Maggio 2023. |  |
| 6868 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | Liquidazione Fatture Ossigenoterapia Domiciliare. Lista N° 15317 del 28/06/2023. |  |
| 6867 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 1.079,80. Periodo: Maggio 2023. |  |
| 6866 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity riguardanti la Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza. Lista di liquidazione n. 15314 del 28/06/2023 |  |
| 6865 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di materia di consumo per ventilatori polmonari di marca Philips in dotazione SMART CIG ZCB3BB7654 |  |
| 6864 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | D.S.S. n. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta PAN.ECO. srl (P. Iva 04929500728) per il Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione, disinfezione, allontanamento volatili, rimozione volatili molesti e nidi insetti effettuato presso le strutture distrettuali nel mese di MAGGIO 2023. CIG: 8316537F6D
Lista di liquidazione n. 14592 del 21/06/2023 di € 140,37. |  |
| 6863 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di piastre per mesoterapia complete di aghi SmartCig Z7C3B47F22 |  |
| 6862 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6430 DEL 20/06/2023. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 290.209,87=.
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| 6861 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | P.O. Bari Sud P.O. “Di Venere”- P.T.A. “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Marzo 2023 |  |
| 6860 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | DSS di BARI - Determina di rendicontazione acquisto di beni e servizi - Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 |  |
| 6859 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | Liquidazione fatture Ditta Hollister Italia srl come da lista di liquidazione n. 15193 del 27/06/2023. |  |
| 6858 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | DSS9: Liquidazione delle fatture emesse dalle Ditte: "A.P.E. S.r.l." e "PAN.ECO S.r.l." relative al servizio di deblattizzazione, derattizzazione, disinfestazione larvicida effettuato presso la sede del DSS9 di Modugno (BA). Lista di liquidazione n. 15215 del 27/06/2023. Importo totale liquidato: € 193,45 (IVA al 22% inclusa). |  |
| 6857 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | DSS9: Rimborso spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di assistiti residenti a Bitetto (BA) e Modugno (BA) ed eventuale accompagnatore, per interventi di trapianti e controlli pre o post-trapianto ex Legge n. 25/96. Importo totale liquidato: € 5.111,64. |  |
| 6856 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | UOGRC: DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2022, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 795.475,50= (QUANTO A € 757.595,72= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 37.879,78= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15098 DEL 27/06/2023. |  |
| 6855 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | D.S.S. di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 15150 del 27/06/2023.
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| 6854 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA IRCCS "ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II"- LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 15090 DEL 27/06/2023. Importo €. 46,48. |  |
| 6853 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | PRESA DATTO DELLA FORNITURA DI SERVIZIO PRESTATO DALLA DITTA DIAVERUM ITALIA SRL, NEL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2022. |  |
| 6852 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | DSS 5 –Trasporti Sanitari in Urgenza. Fornitore: AZ.OO.RR FOGGIA. Lista di liquidazione n. 14893 del 26.06.2023 Importo totale liquidato € 17.356,90
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| 6851 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura AUXILIUM Soc. Coop. Sociale (P. Iva 01053600761) per il “Servizio di assistenza domiciliare a media ed alta intensità/complessità assistenziale” relativa al mese di APRILE 2023. CIG: 7804362B40.
Lista di liquidazione n. 14576 del 21/06/2023 di € 20.170,78. |  |
| 6850 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto dei lavori di manutenzione di natura edile ed impiantistica da eseguire presso gli ambienti dedicati agli ambulatori di Cardiologia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara” – Ditta SOGEMI SRL - CIG: ZB83B9B027 |  |
| 6849 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | DSS9 - Liquidazione fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – Lotto 4 – CIG 765892158C - Lista di liquidazione n. 14951 del 26/06/2023 di €. 17.955,19
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| 6848 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LA FONTE S.R.L. (P. IVA 04489370728) per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Acquaviva delle Fonti e Sannicandro di Bari nel periodo MAGGIO 2023. CIG 78169986D0.
Lista di liquidazione n. 14875 del 23/06/2023 di € 132,52. |  |
| 6847 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | DSS5 Liquidazione fattura Ditta Braun Spa. Lista di liquidazione n.14455 del 21/06/2023 Importo complessivo € 777,84
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| 6846 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista 14880 del 26.06.2023 - AQP - € 29.681,45 |  |
| 6845 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture ditta SOLIDARIETA’ E LAVORO Soc. Coop. a.r.l. per il “Servizio di ristorazione” reso nel periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2023 presso l’Hospice di Grumo Appula.
CIG: 7902301115
Lista di liquidazione n. 14816 del 23/06/2023 di € 5.773,68. |  |
| 6844 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | Liquidazione ausili protesici su misura.Lista n.:14917 del 26/06/2023 |  |
| 6843 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture ditta SOLIDARIETA’ E LAVORO Soc. Coop. a.r.l. per il “Servizio di ristorazione” reso nel periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 presso l’Hospice di Grumo Appula.
CIG: 7902301115
Lista di liquidazione n. 14509 del 21/06/2023 di € 5.428,24. |  |
| 6842 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, riferito al periodo Aprile -Maggio 2023. |  |
| 6841 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | Liquidazione fatture Ditta Coloplast SpA come da lista di liquidazione n. 14798 del 23/06/2023. |  |
| 6840 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | Liquidazione fatture Ditta Convatec Italia srl come da lista di liquidazione n. 14724 del 23/06/2023. |  |
| 6839 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 390,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Maggio 2023. |  |
| 6838 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 14719 del 23/06/2023. |  |
| 6837 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | D.S.S. di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta LINDE MEDICALE S.r.l. per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 14702 del 22/06/2023.
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| 6836 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | OGGETTO: D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della L. 104 e s. m. i.
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| 6835 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | DSS3 liquidazione fatture emesse da ditte diverse per fornitura ausili protesici. Lista 14436 del 21.06.2023 |  |
| 6834 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | D.S.S. di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta LINDE MEDICALE S.r.l. per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 14501 del 21/06/2023.
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| 6833 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di giugno 2023. |  |
| 6832 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | D.S.S. DI BARI: Liquidazione indennità di turno riferita al mese di Maggio 2023, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 e art. 98 del CCNL Area Sanità 2016-2018. |  |
| 6831 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | DSS3 Rimborso spese trasporto a n.36 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 17.276,00= |  |
| 6830 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | DSS BARI - Liquidazione fatture Ditta Antinia cod. eusis 58198. Lista di liquidazione n. 14166 del 19.06.2022. Importo liquidato € 1080,13. |  |
| 6829 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 390,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13443 del 12/06/2023 in favore della ditta Autostile di Ruccia srls per lavori sulle autovetture GG068BB e GE802SZ |  |
| 6828 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 4.184,60 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11724 del 22/05/2023 in favore della ditta Mancini srl per lavori sulle autovetture EY706TJ, FR916AD, GC467WE, EZ676YP, GG477WE |  |
| 6827 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | Liquidazione Fattura Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Lista n° 14774 del 23/06/2023 - €. 2002,00. |  |
| 6826 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI APRILE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 737.449,81=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15382 DEL 28/06/2023 |  |
| 6825 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI APRILE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.969.294,11=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.¬¬¬¬ 15380 DEL ¬¬28/¬¬06/2023. |  |
| 6824 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MARZO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 772.516,33=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15379 DEL 28/06/2023 |  |
| 6823 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MARZO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.127.019,11=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15377 DEL 28/06/2023. |  |
| 6822 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso per malattia rara vitto e utenze Maggio 2023 |  |
| 6821 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga ad Aprile 2023.IV^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1073 del 23/05/2023 |  |
| 6820 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di aprile e maggio 2023. Importo €=5.392,71= |  |
| 6819 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di aprile e maggio 2023. Importo €=26.083,44= |  |
| 6818 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura e relativa posa in opera, di poltrone ergonomiche e panche d’attesa occorrenti al Centro di Salute Mentale – Area 7 di Putignano dell’ASL di Bari. SmartCIG: Z70365061D |  |
| 6817 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | DISTRETTO N° 14 - Liquidazione fatture da Lista di Liquidazione n. 15282 del 27/06/2023 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mese di Maggio 2023. |  |
| 6816 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di aprile e maggio 2023. Importo €=5.677,12= |  |
| 6815 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2023. Lista di liquidazione n.15236 del 27/06/2023. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313) |  |
| 6814 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI GIUGNO 2023 |  |
| 6813 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | AGP - Liquidazione fatture Ditta B.C.S BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEM SRL B.C.S. con sede legale a Erba, Piazza Vittorio Veneto n.39 (CO) - [P.IVA 01355000132] per la fornitura di n.5 Pc portatili modello HP 250G9.
Lista di liquidazione n. 15217 del 27.06.2023. CIG derivato: Z343A164C2 |  |
| 6812 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “ZEFIRO Società Cooperativa Sociale” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2023. Importo €= 4.110,24= |  |
| 6811 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEI MESI DI MARZO E APRILE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 68.260,22=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14653 DEL 22/06/2023. |  |
| 6810 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LOGISTICS SERVICE – Soc. Coop. a r.l.” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2023. Importo €= 1.592,60= |  |
| 6809 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2023. Lista di liquidazione n.15181del 27/06/2023. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313) |  |
| 6808 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di maggio 2023. Importo € =1.319,47= |  |
| 6807 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | Area Bari Nord-P.O San Paolo: Liquidazione fattura in favore della Ditta Computer House di Maiullari (cod.cig. Z453B53853) per la fornitura di n. 1 Lettore Masterizzatore destinato alla U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. San Paolo come da Lista di Liquidazione n. 15061 del 27/06/2023. Spesa €. 142,74= |  |
| 6806 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 15158 del 27/06/2023 |  |
| 6805 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | UOGRC: DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2022, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DALL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 191.177,16=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15103 DEL 27/06/2023. |  |
| 6804 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2022, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.189.351,52=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15131 DEL 27/06/2023. |  |
| 6803 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2022, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.484.287,30=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15128 DEL 27/06/2023. |  |
| 6802 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL (COD. CIG.9160305AD0) PER LA FORNITURA DI N. 1 ARMADIO ASCIUGATURA E STOCCAGGIO ENDOSCOPI, DESTINATO ALLA UOC DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. S. PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14791 DEL 23.06.2023. SPESA €. 22.732,10 = I.I. ( FONDI FESR). |  |
| 6801 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | A.G.P. - Rettifica Determinazione n°6649 del 23/06/2023 |  |
| 6800 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 per la fornitura urgente di “toner compatibili” per le UU.OO deL P.O. “San Paolo”. Smart cig ZF73BB417A
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| 6799 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | DSS 10: Affidamento urgente, ai sensi dell'art.63, comma 3, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n° 1 Manipolo motorizzato con comandi di attivazione, Shaver ERGO, marca ConMed collegato ad una Centralina in dotazione al Blocco Operatorio - Day Service Chirurgico Ortopedico del P.T.A. "Fallacara" di Triggiano. Smart CIG: ZB43BB1106. |  |
| 6798 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | P.O. Di Venere – Determina di liquidazione, MEDIANTE FONDI FESR 2014-2020, di Armadi Stoccaggio Endoscopi disinfettati occorrenti all’Ambulatorio di Endoscopia Digestiva del P.O. Di Venere - LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 15079 DEL 27/06/2023 per €22.732,10 iva inclusa. |  |
| 6797 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 15066 del 27/06/2023 in favore dell'I.R.C.C.S. Istituto Tumori Giovanni Paolo II per un importo complessivo di €2.835,62= CIG esente. |  |
| 6796 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | A.G.T. - MANU: lavori di manutenzione impianto termico acqua calda e generattore vapore presso Centrale Termica del P.T.A. di Conversano – D.S.S. 12. Affidamento diretto di € 4.880,00 ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 a seguito della ditta SUSCO s.r.l.s. - CIG: Z433B9FB7D. |  |
| 6795 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i Lavori di sostituzione filtri a servizio della nuova RSM presso il P.O. di Conversano (Ba)– EK Impianti s.r.l.- CIG Z523B893C7 |  |
| 6794 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici in favore dei dipendenti del DSS 10 ex art.9 del. n. 1106. Mese di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023 ed integrazioni mesi precedenti |  |
| 6793 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Maggio 2023 |  |
| 6792 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione atti sostituzione batterie UPS presso nuova TAC del PO San Paolo (Ba) – S.A.E. IMPIANTI DI SCAVO VITO- CIG ZDD3B4E4C6 |  |
| 6791 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 per “Lavori di ripristino dei dispositivi di emergenza bidirezionale e telesoccorso di vari impianti elevatori ubicati presso vari servizi sanitari del D.S.S. n. 11 e il P.T.A. di Triggiano (BA)”.
Ditta Euroascensori Service s.r.l. - CIG: Z0A3B901CB
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| 6790 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di disostruzione condotte fognanti e pozzetti di transito liquami presso la struttura sanitaria di c.so Italia n. 21, Mola (BA) – D.S.S. n. 11”. Ditta ECOGROUP di F.A. Rizzi - CIG: ZA53B90D2D |  |
| 6789 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia . Lista di liquidazione n. 13748 del 14/06/2023. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313) |  |
| 6788 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Residenza Santa Rita” RSSA in Cellamare (BA). Ente gestore Società “Residenza Santa Rita S.r.l.” autorizzata ex art. 66 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da gennaio a dicembre 2021 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006 s.m.i), per un importo totale di € 55.138,15 (cinquantacinquemilacentotrentotto/15). LISTA DI LIQUIDAZIONE N.15216 del 27/06/2023.
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| 6787 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Maggio 2023, per €56.743,28==previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Lista di liquidazione n.15053 del 27/06/2023 di €58.715,52==. Chiesta Nota di Credito di €349,08==. |  |
| 6786 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – MAGGIO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.15084 DEL 27/06/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 6.576,40. |  |
| 6785 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | A.G.P.-Procedura negoziata ai sensi dell’art.63, comma 2, lett.b), punto 2 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo del portale EmPULIA, per la fornitura, per un periodo di 1 anno- salvo anticipata attivazione di convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA, del farmaco, unico generatore di tecnezio ULTRATECHNEKOW FM 2,08-41,58 GBq 11ML COD. DRN4329-G30.1B ATC V09FX01 AIC 037030208- INDIZIONE |  |
| 6784 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett.a) e 63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. Dispositivi CONVAMAX Superabsorber Adhesive. |  |
| 6783 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | Tribunale di Varese – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 409 c.p.c. R.G. n. 640/20. Liquidazione spese legali come da Sentenza n. 29/2023. Spesa complessiva pari ad € 3.588,00. |  |
| 6782 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EUROMED PHARMA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 60 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO SCOPODERM TTS 1,5 MG. 2 PAT, DESTINATE AD UN PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI |  |
| 6781 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “San Gabriele” Residenza Protetta di Bari, Ente gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nella mensilità di maggio 2023, per l’importo complessivo di € 55.066,30= (cinquantacinquemilasessantasei/30). Lista di liquidazione n. 15078 del 27/06/2023. |  |
| 6780 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario.¬ “San Gabriele” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore: Segesta Mediterranea s.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferiti agli utenti c.d. “fatti salvi” e al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per la mensilità di maggio 2023, per un importo complessivo di € 51.725,30= (cinquantunomilasettecentoventicinque/30). Lista di liquidazione n. 15063 del 27/06/2023. |  |
| 6779 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a marzo 2023, per un importo complessivo di € 24.071,39= (ventiquattromilasettantuno/39). Lista di liquidazione n. 15041 del 26/06/2023. |  |
| 6778 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 14999 del 26/06/2023 in favore della ditta VIVENDA SPA (Cig. come da allegata lista) per il servizio di ristorazione per pazienti ricoverati presso le varie UU.OO.CC. del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €116.905,89 iva inclusa. |  |
| 6777 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 14991 del 26/06/2023 per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere nel periodo da aprile a settembre 2022 per un importo di €51.580,00. |  |
| 6776 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art.51, co.1, lett.b) del D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021, della fornitura urgente di pinze bipolari pluriuso occorrenti alla U.O.C. di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. SmartCIG: Z0B3BB1E4D |  |
| 6775 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 14990 del 26/06/2023 in favore dell’Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari per consulenze specialistiche per un importo di €357,60 iva esente. |  |
| 6774 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | AREA BARI NORD – P.O. DON TONINO BELLO – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. Lgs. 50/2016 finalizzato alla “rimozione di n.1 alveare” presente sulla parete esterna del P.O. “Don Tonino Bello” Molfetta. C.I.G.:ZA13BA1DA6. Rettifica Determina Dirigenziale n° 6593 del 22.06.2023. |  |
| 6773 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di n. 252 Set di raccordi per E.A.D. (Enhanced Adsorption Dialysis) con due holder occorrenti all’U.O.S.V.D. Nefrologia e Dialisi. Smart CIG ZC63BB043A |  |
| 6772 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria: Residenziale e Diurna, erogate in favore di ospiti, nel mese di : Maggio 2023, per l’importo di €90.280,36==. Lista di Liquidazione n.14934 del 26/06/2023 di €90.280,36==.
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| 6771 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a marzo 2023, per l’importo complessivo di € 28.542,01= (ventottomilacinquecentoquarantadue/01). Lista di liquidazione n. 14926 del 26/06/2023. |  |
| 6770 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | Area Bari Nord Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 l. 104792 e s.m.i. |  |
| 6769 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | DSS9: Liquidazione fatture emesse dalla Ditta: "Antinia S.r.l." relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti tossici da termodistruggere. Lista di liquidazione n. 14915 swl 26/06/2023. Importo totale liquidato: € 3.071,88 (IVA al 22% inclusa). |  |
| 6768 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 3 – LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’ACQUISTO DI “MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO PER COLONNA ARTROSCOPICA” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI ORTOPEDIA. – Smart CIG: Z413BAF207 |  |
| 6767 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | Area Bari Nord-P.O San Paolo: Liquidazione fattura in favore della Ditta Elcamm S.r.L.(cod.cig. ZA2390821B) per la fornitura di n. 1 Cardiotocografo carrellato destinato alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Paolo come da Lista di Liquidazione n. 14733 del 23/06/2023. Spesa €. 6.636,00= |  |
| 6766 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con sede operativa in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” con Sede Legale in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a marzo 2023, per l’importo complessivo di € 25.987,91= (venticinquemilanovecentottantasette/91). Lista di liquidazione n. 14902 del 26/06/2023. |  |
| 6765 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 6764 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AREA METROPOLITANA - LIQUIDAZIONE RIMBORSI CURE CLIMATICHE, UTENTI EX O.N.I.G. ANNO 2022.
€ 26.585,11 |  |
| 6763 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a marzo 2023, per l’importo complessivo di € 11.805,34= (undicimilaottocentocinque/34). Lista di liquidazione n. 14894 del 26/06/2023. |  |
| 6762 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075.
Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di cittadini (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Aprile 2023, per l’importo complessivo di €83.085,06== (€Ottantatremilazerottantacinque,/06). Lista di Liquidazione n.14890 del 26/06/2023 di €83.085,06==.
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| 6761 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | DSS11 - Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione N. 14886 del 26/06/2023 per un importo di € 10.958,41 a favore della Ditta F.LLI BERNARD S.r.l. per servizio di lavaggio noleggio e stiratura di biancheria piana e confezionata per il Distretto Socio Sanitario n. 11. |  |
| 6760 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, mese di Aprile 2023, per €146.852,61==. Lista di liquidazione n.14879 del 26/06/2023 di €146.852,61==. |  |
| 6759 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | Tribunale di Taranto – Sez. Lavoro. R.G. n. 2027/2023 – Procedimento ex art. 700 c.p.c. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.207,43. |  |
| 6758 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di maggio 2023 |  |
| 6757 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Malvestio spa come da lista di liquidazione n. 14818 del 23/06/2023 CIG Z403A8A514 |  |
| 6756 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di risanamento igienico-sanitario di locali al piano terra, causa infiltrazioni acqua presso la RSA di Locorotondo alla ditta Leonardo Manutenzioni srls P.I. 08467550722 con sede legale alla Via Vecchia Stazione, 15 – 70131 – Bari (BA). CIG: ZC83BACFD2 |  |
| 6755 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | Dss12 - Liquidazione somma complessiva di € 46.527,89= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Maggio 2023 e precedenti.
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| 6754 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a ) del D.lgs.50/2016, della specialità estera a base di scopolamina 1,5 mg occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere-
SMART CIG: Z463BACA32 |  |
| 6753 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a ) del D.lgs.50/2016, della specialità estera a base di PIZOTIFENE 0,5 mg occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere-
SMART CIG: Z3A3BAC9E7
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| 6752 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | AGT – MANU: Determina affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori urgenti di manutenzione edile(prevalente) e di impianto fluido ed elettrico presso il Poliambulatorio sito al Viale Aldo Moro in Monopoli alla ditta 2F Edilizia srls P.I. 08580500729 con sede legale alla S. P. Ceglie – Adelfia, Lm 3,550 – 70010 Valenzano (BA)- CIG: Z7E3BACB90 |  |
| 6751 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di etichette per identificazione di prelievo ematico occorrenti alla UOC di Chirurgia Generale del PO DI VENERE, Smart Cig: ZCB3B7A1A. |  |
| 6750 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di "Adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011" – Approvazione seconda proroga termini contrattuali.
CUP: D51E13000280002 CIG: 7339386CEA |  |
| 6749 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di “Rifunzionalizzazione vecchio presidio ospedaliero per riconversione in PTA di Ruvo di Puglia”. Autorizzazione redazione progettazione delle prime opere di modifica contrattuale in corso d’opera.
CUP D51B19000170006 CIG 88174630A8 |  |
| 6748 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione sulla copertura e sul lastrico solare della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero Santa Maria Degli Angeli in Putignano (BA) alla ditta Impresa Edile Leonardo Edilizia P.I. 07052000721 con sede legale al Corso Vittorio Emanuele,129 – 70131 Bari .CIG: ZE43BA8FCB |  |
| 6747 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | A.G.T. - MANU: lavori di riparazione impianto climatizzazione presso uffici 4° piano del P.T.A. di Conversano – D.S.S. 12. Affidamento diretto di € 4.880,00 ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 a seguito della ditta PELLICANI e NOVIELLO s.r.l. - CIG: Z343BA48D3. |  |
| 6746 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale A.R.L. "NOdiSS", per delega
dei pazienti nefropatici. Periodo: MAGGIO 2023. |  |
| 6745 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta MIC.A. srl di €. 219,60 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 12092 del 25/05/2023, per ripristino impianto idrico bagno disabili presso il C.S.M. di Modugno BA. |  |
| 6744 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di volontariato " Volontari on the road",
per delega di un paziente nefropatico. Periodo: MAGGIO 2023. |  |
| 6743 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di tinteggiatura della struttura CSM in Putignano alla ditta Tecnoduens Edilizia e Impianti P.I. 00275888881 con sede legale alla Via Giuseppe Lembo, 8 in Bari S. Spirito (BA) 70127 .CIG: Z7F3BA853D |  |
| 6742 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per ripristino funzionamento impianto elevatore n. 4 del P.O. di Corato e messa in sicurezza impianti elevatori n. 5 e 6S del P.O. di Molfetta – CIG ZF93B91DEF |  |
| 6741 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 14616 del 22/06/2023 in favore della ditta NBN MEDICAL SERVICE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 6740 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA SUD. Liquidazione degli arretrati della Rivalutazione Indennità Integrativa Speciale a favore dell’ Erede avente diritto di cui alla nota protocollo n° 153235/2021. Periodo dal 01/11/2006 al 28/03/2011.
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| 6739 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. n. 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 Lavori di risanamento ambulatori ingresso, corridoio, servizi presso consultorio familiare di Turi (Ba)- RICHIESTA DI PREVENTIVI- ditta LEONARDO MANUTENZIONI SRLS - N. CIG ZA43B8ACD2 |  |
| 6738 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Rimborso spese a personale dipendente per partecipazione a corso di formazione su base obbligatoria – “Protezione degli animali nelle fasi di macellazione Reg. CE 1099/2009: Formazione di 1° Livello – Base – Edizione Unica”. |  |
| 6737 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo di €. 1.884,53 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 7500 del 30/03/2023, per proroga servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il D.D.S. 9 ASL BA.
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| 6736 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | DSS12 Conversano - Liquidazione indennità accessorie relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 |  |
| 6735 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | AGT – MANU: Determina affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di sanificazione e riqualificazione del reparto chirurgia per il trasferimento di Ortopedia del P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta Savino Nunzio – Costruzioni e Appalti, - P.I. 04700290721 con sede legale al Viale dei Pini pal. B/2 – 70016 Noicattaro (BA). CIG: Z4F3B8F118 |  |
| 6734 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione atti alla sostituzione impianto antincendio a gas presso radiologia e servizio economale del P.O. di Triggiano (Ba)- RICHIESTA DI PREVENTIVI- ditta Gielle di Luigi Galantucci - N. CIG Z233B40DEC |  |
| 6733 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | Liquidazione in favore della Ditta Newtech di Gramegna Francesco di €.3.294,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 7073 del 28/03/2023, per lavori di manutenzione presso Dipartimenti di Prevenzione BA |  |
| 6732 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | Liquidazione in favore della Ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa di €.366,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 7946 del 05/04/2023, per intervento di disostruzione e lavaggio tronco scarico fognario presso la R.S.A Modugno (BA). |  |
| 6731 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta Airleg srl di €. 3.050,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 3697 del 21/02/2023, per lavori disinfezione impianti di dosaggio presso la sede D.A. ex C.T.O. Bari. |  |
| 6730 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | Dipartimento di Prevenzione - SISP Area Metropolitana -Richiesta rimborso prestazioni sanitarie non effettuate. € 22,40 |  |
| 6729 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI MAGGIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 71.422,80=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14603 DEL 22/06/2023. |  |
| 6728 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, D. lgs. n. 50/2016 derogato dall’art. 51 c. 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dell’intervento di adeguamento normativo dell’impianto di CO2 presso i laboratori analisi del P.O. “Di Venere”.
Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.r.l. - CIG Z003BAC50E |  |
| 6727 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) a far data dal 1°/07/2023 – Dr. FAVERO FABRIZIO e altri. |  |
| 6726 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori nella SET 118 a far data dal 1°/07/2023 – Dottori GATTI ROBERTO e D’AGOSTINO LUCIA STEFANIA.
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| 6725 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze dovute ai medici di Medicina Generale in qualità di tutors del Corso triennale di Medicina Generale – Triennio 2020-2023 – 2° QUADRIMESTRE (DAL 28/09/2022 AL 27/01/2023) € 33.661,92. |  |
| 6724 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze dovute ai medici di Medicina Generale in qualità di tutors del Corso triennale di Medicina Generale – Triennio 2019-2022 – 3° QUADRIMESTRE (DAL 30/09/2022 AL 29/01/2023) € 58.083,44. |  |
| 6723 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’ASSOCIAZIONE IL PORTO ONLUS con sede in Moncalieri (TO) per complessivi €.26.663,32=; lista di liquidazione n. 14903 del 26/06/2023. |  |
| 6722 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | DSS9: Liquidazione delle fatture n. LV23000417 e n. LV23000418 del 25/05/2023 emesse dalla Ditta: "Zoll Medical Italia S.r.l.". Importo totale liquidato: € 20.254,00 (IVA al 4% inclusa). Lista di liquidazione n. 14884 del 26/06/2023. |  |
| 6721 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | AREA GRF - COMMISSIONI PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 (CIG 7515535FAA). |  |
| 6720 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | OGGETTO: DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRAELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al periodo di maggio 2023 per complessivi €.3.352,79=; lista di liquidazione n. 14878 del 24/06/2023. |  |
| 6719 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB), per il periodo maggio 2023, per complessivi .5.161,50=; lista di liquidazione n. 14877 del 24/06/2023. |  |
| 6718 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al mese di aprile 2023, per complessivi €.3932,40 =; lista di liquidazione n. 14876 del 24/06/2023. |  |
| 6717 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | DSS9 - Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
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| 6716 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | DSS9 - Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. n. 384/2020 “Emergenza COVID - 19. Assegnazione di un Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” – Liquidazione eredi dei deceduti. Periodo dal 01.04.2023 al 30.04.2023, ai sensi della D.D.G. ASL Bari n. 1073 del 23/05/2023 per effetto della D.G.R. n. 635 dell’8.5.2023 (II FINESTRA), per un importo complessivo di € 1.360,07. |  |
| 6715 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | DSS9: Liquidazione della fattura n. 012/416 del 27/12/2022 pari ad € 9.377,50, emessa dall'Az.O.U. Policlinico di Foggia. Lista di liquidazione n. 14741 del 23/06/2023. |  |
| 6714 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | UOASSI - Liquidazione fatture Tim Telecom Italia S.p.A. - AQ Rupar 3 – Periodo Maggio-Giugno 2023 |  |
| 6713 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | UOASSI - Liquidazione Fatture Aruba PEL – Fattura Ottobre 2022 |  |
| 6712 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativa in BARI alla via Napoli n. 332, gestito dalla Società PRAGMA S.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a marzo 2023, ivi incluse due fatture integrative relative alla mensilità di febbraio 2023, per l’importo complessivo di € 17.510,26= (diciassettemilacinquecentodieci/26). Lista di liquidazione n. 14809 del 23/06/2023. |  |
| 6711 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Compensi prestazioni rese in qualità di componente del Collegio Sindacale – Periodo Gennaio – Aprile 2023 |  |
| 6710 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente di cui all'allegato "File Privacy" con effetto 01/10/2023. |  |
| 6709 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Simone-Calabrese, ente gestore Con Noi Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2023 per l’importo complessivo € 61.183,95= (sessantunomilacentottantatré/95). Lista di liquidazione n. 14794 del 23/06/2023. |  |
| 6708 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 14789 del 23/06/2023 in favore dell’Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari per esecuzioni di prestazioni sanitarie per un importo di €20.411,79 iva esente. |  |
| 6707 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Determinazione dirigenziale n. 6573 del 22/06/2023 - Rettifica. |  |
| 6706 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 14784 del 23/06/2023 in favore dell’Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari per consulenze specialistiche per un importo di €214,16 iva esente.
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| 6705 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato nell'allegato "file privacy" con effetto 01 ottobre 2023. |  |
| 6704 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | A.G.R.U. - Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 6703 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy" con effetto 01/10/2023. |  |
| 6702 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 6701 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata nell'allegato "file privacy" con effetto 01 ottobre 2023. |  |
| 6700 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy" con effetto 01/10/2023. |  |
| 6699 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dal 1/2/2023 in servizio in regime di TFR |  |
| 6698 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di maggio 2023, per l’importo complessivo di € 96.560,93 (novantaseimilacinquecentosessanta/93). Lista di Liquidazione n.14342 del 20/06/2023. |  |
| 6697 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel mese di Aprile 2023 per €38.438,26==. Lista di Liquidazione n.14735 del 23/06/2023 di €38.438,26==. |  |
| 6696 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. DIAFERIA GRAZIANO A FAR DATA DAL 01.09.2023. |  |
| 6695 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. DE NICOLO' MICHELE A FAR DATA DAL 01.09.2023. |  |
| 6694 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | P.O. Bari-Sud P.P.A. “Fallacara” Triggiano ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 6693 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. GADALETA GIOVANNI A FAR DATA DAL 26.08.2023. |  |
| 6692 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta F.A.S.E. srl come da lista di liquidazione n. 14720 del 23/06/2023 CIG Z1738E96AF |  |
| 6691 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Elcamm srl come da lista di liquidazione n. 14717 del 23/06/2023 CIG ZA2390821B |  |
| 6690 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA – Ditta Medtronic Italia spa – Liquidazione fattura per la fornitura in service di apparecchiature per i trattamenti di dialisi extracorporea - Lista di Liquidazione n. 13829 del 15/06/2023 di €. 1.872,00 i.i. CIG 6055649274 |  |
| 6689 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI APRILE 2023. |  |
| 6688 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione ai sensi della L.R. 12/2005 art. 13-Rimborso spese di € 2.092,76#MARZO-LUGLIO 2022. |  |
| 6687 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio - aprile 2023. Importo € 21.922,00. |  |
| 6686 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – MAGGIO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.14786 DEL 23/06/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 15.904,39. |  |
| 6685 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari, relative al periodo di ottobre-dicembre 2022 e gennaio-maggio 2023 per l’importo di €.1.264.478,30= lista di liquidazione n.14772 del 23/06/2023. |  |
| 6684 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – MARZO/APRILE/MAGGIO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.14510 DEL 21/06/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 14.329,20. |  |
| 6683 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – SOPRAVVENIENZE PASSIVE ANNO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.14349 DEL 20/06/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 14.563,65. |  |
| 6682 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – APRILE-MAGGIO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.14771 DEL 23/06/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 75.400,15. |  |
| 6681 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per interventi di ripristino impianti di condizionamento c/o il “ Don Tonino Bello di Molfetta “ e il Poliambulatorio di Giovinazzo – Ditta PERRONE GLOBALE SERVICE – CIG ZB83B9AD36 |  |
| 6680 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | D.S.S.4 Liquidazione fattura in favore della ditta PAN.ECO S.r.l per intervento straordinario di derattizzazione presso i locali del PTA di Altamura destinati al Servizio 118
Liste di liquidazione n. 13020 del 07/06/2023 di € 1.708,00
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| 6679 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DSS 12 - Fornitura prodotti consumabili per attività U.O.S.D. Fisiopatologia Riproduzione Umana e PMA di Conversano. Acquisti in ffidamento diretto ex D.Lvo 50/2016 – Art.63 – comma 2 – lett.a). Importo € 44.879,57=(IVA 22% inclusa). CIG vari.
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| 6678 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DSS2:Liquidazione in favore della ditta Laveco come da lista di liquidazione n. 14340 del 20/06/2023. |  |
| 6677 | 23/06/2023 | 23/06/2023 |
OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 11.485,46 per il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di MAGGIO 2023. – Lista di liquidazione n.13924 del 15.06.2023 - CIG. 78169986D0.
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| 6676 | 23/06/2023 | 23/06/2023 |
OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 7.746,02 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di MAGGIO 2023. – Lista di liquidazione n. 13922 del 15.06.2023 CIG. 78169986D0
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| 6675 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo MAGGIO 2023, importo liquidato € 3.236,09. |  |
| 6674 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione lista n. 7246/2023 |  |
| 6673 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | D.S.S. N.4 - Rettifica Determina n.3929 “Rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016-
Periodo dal 01/03/2023 al 31/03/2023”
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| 6672 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL della somma complessiva di €. 8.298,57 per il Servizio trasporto disabili reso presso i Centri Riabilitativi della Provincia di Bari, e presso il Centro OSMAIR di Laterza, nel mese di APRILE 2023. Lista di liquidazione n. 13923 del. 15.06.2023 CIG 765891616D-898445814A |  |
| 6671 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | D.S.S. N. 4-ALTAMURA- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 4.591,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO-MARZO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 6670 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – GENNAIO-MAGGIO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.13864 DEL 15/06/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 42.621,38. |  |
| 6669 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utente Dializzato- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 587,92# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2023 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 6668 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DSS 4- Altamura-Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fattura canone noleggio rata n 18, per n. 2 fotocopiatori come da lista di liquidazione n. 13516 del 13/06/2023, per un importo complessivo di € 258,81#- CIG 76404792BB-
Periodo liquidato dal 06/02/2023 al 05/05/2023. |  |
| 6667 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta ILE MEDICAL S.r.l. per la fornitura di n.8 otoscopi, destinati al Servizio di Continuità Assistenziale del Distretto n.4, come da lista di liquidazione n. 11136 del 16/05/2023, per un importo complessivo di € 1.147,78 IVA inclusa |  |
| 6666 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. P.A.R.S. ONLUS” di Civitanova Marche (MC) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “Santa Regina” sita in Corridonia (MC) relative al periodo gennaio-aprile 2023 per complessivi €.26.075,76; lista di liquidazione n. 14513 del 21/06/2023. |  |
| 6665 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRAELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al periodo di gennaio-febbraio-marzo-aprile 2023 per complessivi €.12.978,80=; lista di liquidazione n. 14429 del 20/06/2023. |  |
| 6664 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa al periodo di aprile-maggio 2023 per complessivi €.64.827,84= Lista di liquidazione n.14389 del 20/06/2023 |  |
| 6663 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa al periodo di aprile-maggio 2023 per l’importo complessivo di €.2.310,00; lista di liquidazione n. 14196 del 19/06/2023. |  |
| 6662 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “ASSOCIAZIONE COMUNITÀ INCONTRO ONLUS” di Amelia (TR) relative al periodo di marzo-aprile-maggio 2023 per complessivi €.9.866,85 lista di liquidazione n. 14085 del 17/06/2023. |  |
| 6661 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “C.A.S.T.” Assisi ONLUS di Assisi (PG) relative al periodo di aprile-maggio 2023 per complessivi €.3.347,68=; lista di liquidazione n. 14082 del 17/06/2023. |  |
| 6660 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a r.l. di Molfetta (BA) relative al periodo marzo-aprile-maggio 2023 per l’importo di €.748.104,25; lista di liquidazione n. 14251 del 19/06/2023. |  |
| 6659 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari – CRAP Dedicata-relative al periodo di aprile-maggio 2023, per l’importo di €.120.178,95; lista di liquidazione n. 14471 del 21/06/2023. |  |
| 6658 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative al periodo di aprile-maggio 2023, per l’importo di €.270.150,91= lista di liquidazione n. 14084 del 17/06/2023. |  |
| 6657 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) relative al periodo di aprile-maggio 2023 per l’importo di €.94.585,37 =; lista di liquidazione n. 14089 del 17/06/2023. |  |
| 6656 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/06/2023. Richiesta benefici art. 80 co. 3, L. 23/12/2000. |  |
| 6655 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett.b), punto 2 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per la fornitura, per un periodo di dodici mesi oltre l’opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n 50/2016 e s.m.i. - delle specialità medicinali UNICHE – ULTRAVIST*INF (200ML e 500ml) 370MG/ML – AIC 026965107, 026965160 |  |
| 6654 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DSM Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al periodo di aprile-maggio 2023 per l’importo di €.455.934,75=; Lista di liquidazione n.14083 del 17/06/2023. |  |
| 6653 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno “Insieme” - Ente gestore: “SAN NICOLA HOME S.R.L.”, con sede operativa in Bari (BA) alla Via R. Leoncavallo n. 22-32, riferita alle mensilità di aprile e maggio 2023 per l’importo complessivo di € 19.379,78= (diciannovemilatrecentosettantanove/78). Lista di liquidazione n. 14642 del 22/06/2023. |  |
| 6652 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | NPIA - Liquidazione in favore della Ditta LAV.I.T Lavanderia Industriale della somma complessiva di € 9.357,89 per servizi di Lavanolo, periodo di competenza gennaio – aprile 2023 – Lista di Liquidazione n. 14643 del 22/06/2023. |  |
| 6651 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel mese di: Maggio 2023 per l’importo di €45.777,11==. Lista di Liquidazione n.14637 del 22/06/2023 di €45.777,11==.
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| 6650 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a marzo 2023, per un importo complessivo di € 20.627,44= (ventimilaseicentoventisette/44). Lista di liquidazione n. 14618 del 22/06/2023. |  |
| 6649 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | A.G.P. - Fornitura annuale per il farmaco unico PHT EFIENT (Prasugrel) vari dosaggi. ATC B01AC22 AIC 039055090 039055025. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. |  |
| 6648 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Area Gestione Risorse Umane – Esiti pubblicazione turni vacanti specialistica ambulatoriale interna convenzionata II trimestre 2023 |  |
| 6647 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DSS 9 - Liquidazione fatture Amplifon Italia S.P.A. - Lista 14604 del 22/06/2023. |  |
| 6646 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | D.S.S. n.12 Procedura ai sensi degli artt. art. 36, comma 2 lett. a) e 63,
comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. per la fornitura di ausili protesici destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica per euro 23.110,88 i.i. ad Orthogea S.r.l.. SMART CIG Z3F3BA6934 |  |
| 6645 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C. |  |
| 6644 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1073 del 23/05/2023. Periodo dal 01/04/2023 al 30/04/2023 (II FINESTRA) – Importo € 19.840,08 |  |
| 6643 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE
104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE
CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO |  |
| 6642 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1073 del 23/05/2023. Periodo dal 01/04/2023 al 30/04/2023 (I FINESTRA) - Importo € 34.400,00 |  |
| 6641 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME |  |
| 6640 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME. |  |
| 6639 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME |  |
| 6638 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DSS 12 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01.04.2023- 30.04.2023 (PRIMA E SECONDA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio – ai sensi della deliberazione della ASL Bari n. 1157 del 14.06.2022 “Approvazione graduatoria definitiva”. Proroga al 30 Aprile 2023 per effetto della D.G.R. n. 635 del 08/05/2023 e della D.D.G. n.1073 del 23/05/2023. Importo complessivo € 67.200,00. |  |
| 6637 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | AGRU: concessione permessi retribuiti di cui all'art. 33 comma 3 L. 104/92 - Cumulo. |  |
| 6636 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 439 del 02/03/2023. Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 (II FINESTRA) - Importo € 12.000,00 |  |
| 6635 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DSS11 - Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione N. 13566 del 13/06/2023 per un importo di € 9.274,20 a favore della Ditta Servizi Ospedalieri S.P.A. |  |
| 6634 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) a far data dal 1°/07/2023 – Dr. RENNA GIUSEPPE e altri. |  |
| 6633 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate - quota 103 - e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy" con effetto 01/09/2023 |  |
| 6632 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy" con effetto 01/09/2023. |  |
| 6631 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell’Area Gestione Risorse Umane - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo gennaio/giugno 2023 - Costo complessivo €682,50 |  |
| 6630 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. |  |
| 6629 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. |  |
| 6628 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Dirigente Medico (data assunzione 01/11/2022 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 6627 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE |  |
| 6626 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | NPIA - Liquidazione fatture Coop. Sociale "RUAH" SCRL Onlus per proroga progetto individualizzato. Periodo di competenza 19/12/2022 - 18/06/2023. Lista di liquidazione n. 14431 del 21/06/2023 |  |
| 6625 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE |  |
| 6624 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | PROROGA INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA ART.48 R.R. 4/2007 – COME DA AUTORIZZAZIONE DEL 24/05/2023 PROT. N. 70030 |  |
| 6623 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta Alfa Hospital srl come da lista di liquidazione n. 14658 del 22/06/2023 CIG ZCA38C15A9 |  |
| 6622 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano– Liquidazione in favore della ditta Medilcom srl come da lista di liquidazione n. 14655 del 22/06/2023 CIG ZBB382F224 |  |
| 6621 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | A.G.P. – Presa d’atto fatture ditta Arval Service Lease Italia S.p.A., con sede legale a Scandicci (FI) - P.IVA 04911190488, spese tasse automobilistiche anno 2022, spese sinistri 2022/2023 e multa violazione codice della strada. Servizi Accessori.
Simog CIG 8533200B65
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| 6620 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al periodo aprile-maggio 2023 per l’importo di €.155.299,09 lista di liquidazione n. 14087 del 17/06/2023. |  |
| 6619 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al periodo di marzo-aprile-maggio 2023 per l’importo di €.68.103,00= lista di liquidazione n. 14086 del 17/06/2023. |  |
| 6618 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al periodo di aprile-maggio 2023 per l’importo di €.61.729,90=; lista di liquidazione n. 14088 del 17/06/2023. |  |
| 6617 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa al periodo di aprile 2023 per l’importo di €.78.434,87=; lista di liquidazione n. 14428 del 20/06/2023. |  |
| 6616 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al periodo di aprile-maggio 2023 per l’importo complessivo di €.166.195,25=; lista di liquidazione n. 14459 del 21/06/2023 |  |
| 6615 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al periodo di aprile-maggio 2023 per l’importo di €.267.962,71 lista di liquidazione n. 14090 del 17/06/2023. |  |
| 6614 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al periodo aprile-maggio 2023, per l’importo di €.324.746,59 = lista di liquidazione n. 14566 del 21/06/2023 |  |
| 6613 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA)= relative al mese di aprile maggio 2023 per complessivi €.340.925,74=lista di liquidazione n. 14464 del 21/06/2023 |  |
| 6612 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Liquidazione anticipazione contrattuale.
CUP: D77H18001460006 - CIG: 8402340650 |  |
| 6611 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB), per il periodo marzo-aprile 2023, per complessivi €.11.377,50=; lista di liquidazione n. 14420 del 20/06/2023 |  |
| 6610 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | P.O. BARI-SUD P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 |  |
| 6609 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) per il periodo di aprile-maggio 2023 per l’importo di €.146.285,03=lista di liquidazione n. 14350 del 20/06/2023 |  |
| 6608 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al periodo di aprile-maggio 2023 per l’importo di €.99.034,87=; lista di liquidazione n. 14351 del 20/06/2023 |  |
| 6607 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. OASI 2 SAN FRANCESCO” di TRANI (BAT) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “Controvento” sita in Trani (BAT) relative al periodo di aprile-maggio 2023 per complessivi €.1.601,25=; lista di liquidazione n. 14366 del 20/06/2023 |  |
| 6606 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore dell’Ente L’ADELFIA Società Cooperativa Soc. di Alessano (LE) relative al periodo gennaio-maggio 2023 per complessivi € 74.129,98=. Lista di liquidazione n.14549 del 21/06/2023 |  |
| 6605 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 6604 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di sistemi monouso per laparoscopia per le esigenze della U.O. Chirurgia Generale SMART CIG ZC4344358C |  |
| 6603 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 6602 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. relative al periodo di aprile-maggio 2023, per complessivi €.10.050,09 = lista di liquidazione n. 14535 del 21/06/2023 |  |
| 6601 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 . |  |
| 6600 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | P.O. “San Giacomo” di Monopoli – Liquidazione in favore dell’Ente Ospedaliero “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte come da lista di liquidazione n. 14430 del 21/06/2023 per l'importo complessivo di € 2.896,00 |  |
| 6599 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 6598 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 6 legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 6597 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al periodo di aprile-maggio 2023- per l’importo di €.1.919.156,03=; lista di liquidazione n. 14077 del 17/06/2023 |  |
| 6596 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSM - Liquidazione fatture in favore della Residenza Riabilitativa “PRORA SRL” di Genova relative al periodo di aprile-maggio 2023 per complessivi €.12.644,00=; lista di liquidazione n. 14474 del 21/06/2023. |  |
| 6595 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al periodo di aprile e maggio 2023 per l’importo di €.49.927,54=; lista di liquidazione n. 14191 del 19/06/2023 |  |
| 6594 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c, relative al periodo di aprile-maggio 2023 per l’importo di €.135.800,98=; lista di liquidazione n. 14356 del 20/06/2023 |  |
| 6593 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | AREA BARI NORD – P.O. DON TONINO BELLO – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. Lgs. 50/2016 finalizzato alla “rimozione di n.1 alveare” presente sulla parete esterna del P.O. “Don Tonino Bello” Molfetta. C.I.G.:ZA13BA1DA6. |  |
| 6592 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) relative al periodo marzo-aprile 2023 per l’importo di €.415.096,12=; lista di liquidazione n. 14081 del 17/06/2023 |  |
| 6591 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSS 10 - Determina di rendicontazione delle spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.36 D. Lgs. n. 50/2016, nei mesi da gennaio a maggio 2023. |  |
| 6590 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative al periodo di aprile-maggio 2023 per l’importo di €.629.496,86=; lista di liquidazione n. 14080 del 17/06/2023 |  |
| 6589 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al periodo di aprile-maggio 2023 per l’importo complessivo di €.27.454,00=; lista di liquidazione n. 14079 del 17/06/2023. |  |
| 6588 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ADA CESCHIN PILONE-IST.MED.PSICO di Venosa (PZ), relative al periodo gennaio - aprile 2023 per l’importo di €.69.308,40=; lista di liquidazione n. 14078 del 17/06/2023.
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| 6587 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” revoca congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 6586 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | A.G.P. - Fornitura farmaco unico SLENYTO (Melatonina) vari dosaggi. ATC N05CH01 AIC 047187051 047187036. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. |  |
| 6585 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 50620/2023 - Ammissione ai permessi retribuiti art. 33, co. 3, l. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 6584 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | AGGIUDICAZIONE PROCEDURE DI ACQUISTO DI FARMACI ESCLUSIVI INDETTE DALLA ASL BARI NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DI CONVENZIONI DA PARTE DEL S.A. INNOVAPUGLIA SPA |  |
| 6583 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per i mesi di aprile e maggio 2023 per complessivi €.8.191,00=; lista di liquidazione n. 14185 del 19/06/2023. |  |
| 6582 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | AREA BARI NORD – P.P.A. TERLIZZI “M. Sarcone”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’ACQUISTO DI “N° 2 COPPIE DI ELETTRODO / PISTRA MONOUSO PER DEFIBRILLATORE ZOLL MODELLO AED PLUS / PRO“, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.V.D. DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI. – Smart CIG: Z223B018D4.- Rettifica Determina Dirigenziale n° 6219 del 13.06.2023.- |  |
| 6581 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a D.L.gs 50/2016, per la fornitura di “N. 50 Kit di copertura per sonda transesofagea” per la U.O.C. Cardiologia del P.O. di Corato. CIG: Z9B3B4B2A1
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| 6580 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione edile (prevalente) ed impiantistica presso varie UU. OO. del P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta Costruzioni Murgolo srl P.I. 05303650724 con sede legale alla Via Malta, 16 in Bari – S. Spirito – 70127.CIG: ZBA3BA78B5 |  |
| 6579 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | D.S.S. UNO – Ditta: Medigas Italia srl. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da liste di liquidazione n. 14598 e n.14599 del 22.06.2023. Importo totale liquidato €15.509,28. |  |
| 6578 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi degli artt 36 co. 2 lett. a), e 58 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di “n. 113 cassettine per seppellimento feti e n. 8 cassettine per arti amputati” necessarie all’ Obitorio del PO San Paolo. Smart CIG Z293ACE31F |  |
| 6577 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione lista n. 14489/2023 |  |
| 6576 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | AGT – MANU: Determina affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 dei lavori di messa in sicurezza e sfalcio erba e rami per prevenzione xylella e prevenzione incendi presso il bosco di Monte Laureto e Santeramo in Colle alla ditta Nodus P.I. 08121040722 con sede legale alla Via Camillo Rosalba, 47/I in Bari – 70124 CIG: 9711699B89 |  |
| 6575 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Realizzazione rete di scarico delle acque bianche con installazione di filtro autopulente presso la Centrale Idrica del P.T.A. “Monte dei Poveri” di Rutigliano (BA)”. Ditta AIRLEG s.r.l. - CIG: Z773B91077 |  |
| 6574 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di “Rifunzionalizzazione vecchio presidio ospedaliero per riconversione in PTA di Ruvo di Puglia”. Approvazione SAL n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
CUP D51B19000170006 CIG 88174630A8 |  |
| 6573 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di cannule nasali per il monitoraggio della pressione nasale per le esigenze dei presidi ospedalieri della ASL BA – Smart CIG: Z893AF2ECE. |  |
| 6572 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014-2020 - Cod. MIRWEB B0110.2 - “Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)”. Approvazione SAL n. 4 e liquidazione certificato di pagamento n. 4.
CUP: D31H13001280002 CIG: 77653655EA |  |
| 6571 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione Volontariato Emergenza Socio Sanitaria "A.V.E.S.S. ODV"
per delega di un paziente nefropatico. Periodo: MAGGIO 2023. |  |
| 6570 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA - Liquidazione fattura ditta A.P.E. srl (P.IVA 03656360728) per il Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione, disinfezione, allontanamento volatili, rimozione volatili molesti e nidi insetti effettuato presso il PTA di Grumo Appula nel periodo GENNAIO-APRILE 2023. CIG: 8316537F6D.
Lista di liquidazione n. 12939 del 06/06/2023 di € 274,10. |  |
| 6569 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | A.G.T. - MANU: “lavori di installazione punti fonia ed elettrici presso uffici P.T.A. di Gioia del Colle (BA) - D.S.S.13.” Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021. -- Ditta FAL di Francesco Lategola-Edilizia & Impianti - CIG: Z823B9FAD2. |  |
| 6568 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione della dotazione impiantistica presso il domicilio dell’assistito ASL Bari Sig. D.T. R. ubicato in Mola (BA) – D.S.S. n. 11”. Ditta SAE IMPIANTI di Vito Scavo – CIG: Z493B911CB |  |
| 6567 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto in favore della società PERFECTUS RAI S.r.l.s. |  |
| 6566 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 per per l’affidamento dei “Fornitura in opera di UPS presso il domicilio di assistito ASL Bari ubicato in Mola (BA) – D.S.S. n. 11”. Ditta SAE IMPIANTI di Vito Scavo – CIG: ZDF3B9110B |  |
| 6565 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di risanamento prospetto lato ovest del DSS 13 di Turi- RICHIESTA DI PREVENTIVI- ditta LEONARDO EDILIZIA DI ADDABBO LEONARDO - N. CIG ZCA3B8AC47 |  |
| 6564 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 degli interventi su chiamata per la manutenzione ordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) presenti nelle strutture della ASL BARI afferenti ai C.S.M. 1,3,4 e PP.OO. di Molfetta, San Paolo in Bari, "Di Venere" in Bari e PTA di Bitonto. Febbraio 2023 alla ditta Perrone Global Service P.I. 03849260728 con sede legale alla Viale Cadorna,11 70033 CIG: ZC53B9E1BD |  |
| 6563 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a e 63 comma 2 lett.b) punto 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del dispositivi Catetere Idrofilo CH 12 Soluzione Salina. Aggiudicazione. SMART CIG:Z1A3B8C274 |  |
| 6562 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA _Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Rideterminazione competenze professionali incarico di supporto tecnico-amministrativo e legale al Responsabile Unico del Procedimento.
CUP: D67B14000530001 CIG: ZF630DFCCD
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| 6561 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | AGT – MANU: Determina affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 degli Interventi su chiamata per la manutenzione ordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) presenti nelle strutture della ASL BARI afferenti ai DD.SS.SS. unico di Bari 1,2,6,8,9 e PP.OO. di Molfetta, San Paolo in Bari, "Di Venere" in Bari e PTA di Bitonto. Gennaio 2023 alla ditta Perrone Global Service P.I. 03849260728 con sede legale alla Viale Cadorna,11 70033 CIG: Z833B9DABC |  |
| 6560 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Messa in sicurezza ambienti con rimozione e smaltimento di pannelli fotovoltaici presso il Poliambulatorio di via S. Francesco d’Assisi n. 194, Rutigliano (BA). Ditta Azienda Artigiana s.n.c. - CIG: Z613B94753 |  |
| 6559 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di disostruzione tronchi fognanti presso il P.T.A. di Triggiano (BA)”. Ditta ECOTRANSPORT s.n.c. - CIG: Z563B90C79 |  |
| 6558 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSS5 Concessione Aspettativa senza retribuzione per motivi personali e /o familiari ai sensi dell' art.12 comma 1 CCNL del 20/09/2001 - Comparto Sanità. Istanza prot. 50162/2023 del 19/06/2023 |  |
| 6557 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per interventi tecnici di sostituzione componenti danneggiati cabina MT/BT del P.O. di Corato e Trafo n. 1 PPA di Terlizzi – Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura – CIG Z4D3B8F76B |  |
| 6556 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per ripristino funzionamento gruppi frigo Radiologia e Sale Operatorie Oculistica PPA Terlizzi – Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura – CIG Z0F3B8FD42 |  |
| 6555 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di manutenzione locali ecografia e sala referti presso PO di Mola di Bari - RICHIESTA DI PREVENTIVI- ditta ESA di Diaferia Francesco s.r.l.- N. CIG ZA23B84650 |  |
| 6554 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura in favore della ditta LAV.I.T. s.p.a. (P. Iva 03594670717) per il Servizio di lavanolo reso nei mesi di MARZO, APRILE e MAGGIO 2023. CIG 8689981F2A.
Lista di Liquidazione n. 14137 del 19/06/2023 di € 9.152,00. |  |
| 6553 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di installazione di n.5 condizionatori presso SISP di san Michele in Monte Laureto (Ba)- RICHIESTA DI PREVENTIVI- Pellicani & Noviello s.r.l.- N. CIG Z7D3B6CBAF |  |
| 6552 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti Srl (P. IVA 06235740724) relative al “Servizio Trasporto Disabili” nei mesi di MARZO-APRILE 2023. Lotto 4 - CIG 765892158C
Lista di Liquidazione n. 14116 del 19/06/2023 di € 3.024,04.
Lista di Liquidazione n. 14117 del 19/06/2023 di € 4.536,04. |  |
| 6551 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | A.G.T. - Liquidazione di € 15.860,00 Iva inclusa come da lista n. 14150 del 19.06.2023 per i lavori di sostituzione di n. 1 refrigeratore/pompa di calore con realizzazione tubazioni e collegamento bypass a servizio della Risonanza Magnetica presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL. |  |
| 6550 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di minuto mantenimento da eseguirsi presso il Consultorio Familiare di Bitonto” per € 2.440,00 ivato, alla Ditta I.T.M. snc di Carella & Lorusso, con sede in Bari. CIG: ZC83B99BF4 |  |
| 6549 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di fornitura di 1 contatto a chiave e di n. 3 chiavi codificate per l’impianto elevatore matr. 1371 a servizio del D.S.S. 4 di Santeramo in Colle” per € 231,80 IVA inclusa, alla Ditta Di Madero&Figlie srl, con sede in Modugno. CIG: ZAB3B99A05 |  |
| 6548 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 21.960,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 10848 del 12/05/2023 in favore della ditta Brindisi Elevatori srl per lavori di sostituzione montascale presso la rampa di accesso per la Radiologia presso il P.O. di Triggiano |  |
| 6547 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSS 5 –CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011- ISTANZA PROT. 49735/2023 del 16/06/2023. |  |
| 6546 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Fornitura in opera di targhe, segnaletica interna ed esterna presso il P.T.A. di Triggiano (BA) e il Poliambulatorio di Rutigliano (BA) - CIG: Z833B907EF |  |
| 6545 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA _Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Liquidazione competenze professionali per la Direzione Lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relative al S.A.L. n.ro 33.
CUP: D67B14000530001 CIG: 7088447383
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| 6544 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | AGT – MANU: Determina affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di sanificazione e risanamento presso la struttura della ASL BARI sita al Corso Italia,21 in Mola di Bari alla ditta Impresa Edile di Favia P.I. 05173940726 con sede legale alla Via Michelangelo, 19 – Carbonara (BA) – 70131 CIG: ZB83B94E1B |  |
| 6543 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta LAVECO srl per il Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere effettuato presso le strutture distrettuali nel periodo MARZO-APRILE 2023.
CIG: 8622837E2F. Lista di liquidazione n. 12936 del 06/06/2023 di € 2.375,05. |  |
| 6542 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di riparazione porte e sbarre automatiche in uso presso il P.O. di Altamura” per € 1.403,00 IVA inclusa, alla Ditta Iesi Automatismi srl, con sede in Altamura. CIG: ZA43B93616 |  |
| 6541 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione sugli impianti elettrici, dati e fonia di varie strutture della ASL BA alla ditta FAL Edilizia & Impianti P.I. 08070100725 con sede legale al Viale Imperatore Traiano, 40 – 70126 – Bari. CIG: Z6D3B911B1 |  |
| 6540 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta LFM spa di €. 1.949,45 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 5008 del 06/03/2023, per proroga servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso le Strutture Ospedaliere e Territori dalla ASL BA.
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| 6539 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | AGT – MANU: Determina affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 delle operazioni di manutenzione e accensione in modalità estiva degli impianti di climatizzazione a servizio dell’Ospedale “San Giacomo” e strutture territoriali site in Monopoli (BA) alla ditta Pellicani & Noviello srl P.I. 03827900725 con sede legale al Viale dell’artigianato, 17 in Modugno (BA)70026 CIG: ZD63B8F90C |  |
| 6538 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati.
Periodo: da MARZO a MAGGIO 2023. |  |
| 6537 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 12.810,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13659 DEL 14/06/2023 PER “LAVORI DI SOSTITUZIONE CENTRALINA DI SOLLEVAMENTO E FORNITURA SCAMBIATORE DI CALORE IMPIANTO ELEVATORE MATR. 1428 A SERVIZIO DEL D.S.S. 5 VIA DELLA REPUBBLICA DI GRUMO APPULA” – DITTA DI MADERO & FIGLIE SRL |  |
| 6536 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 2.928,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13569 DEL 13/06/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE PER INIBIZIONE CHIAMATE SU IMPIANTO N. 1 E FORNITURA E POSA TARGHE DISTINTIVE COVID IMPIANTI NN. 1 E 2, RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE N. 11 DEL P.O. DI ALTAMURA” – DITTA DI MADERO & FIGLIE SRL |  |
| 6535 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 5 Grumo Appula - Liquidazione fattura in favore della AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA (P.Iva 02613260187) per assistenza integrativa ad assistito residente sul territorio del DSS 5.
Lista di Liquidazione n. 13663 del 14/06/2023 di € 169,16. |  |
| 6534 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i Lavori di ripristino gruppo elettrogeno presso cabina elettrica presso RSA di Noicattaro (BA) – S.A.E. IMPIANTI DI SCAVO VITO- CIG Z003B4433D |  |
| 6533 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione da falegname/fabbro presso vari reparti del P.O. San Paolo” Ditta PAPARELLA ANTONIO N. CIG ZC43B71AA1 |  |
| 6532 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione da falegname/fabbro presso vari reparti del P.O. San Paolo” Ditta PAPARELLA ANTONIO N. CIG Z7D3B7172E |  |
| 6531 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione da falegname/fabbro presso vari reparti del P.O. San Paolo” Ditta PAPARELLA ANTONIO N. CIG ZAA3B7139F |  |
| 6530 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DSS 5.Rettifica Determina Dirigenziale n. 3833 del 06/04/2023 Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 PRIMA FINESTRA IMPORTO 72.000,00 – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 439 del 02.03.2023. |  |
| 6529 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 610,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13441 del 12/06/2023 in favore della ditta Autostile di Ruccia srls per lavori sulle autovetture EV602ZZ e AK895RW |  |
| 6528 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per “ Ripristino rete antivolatile c/o uffici SPESAL ASL Ba “ via De Chirico - Molfetta(BA) – RICHIESTA PREVENTIVI – ditta PAN.ECO. S.r.l. CIG Z033B4F779 |  |
| 6527 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | D.S.S. N.5 Grumo Appula: Liquidazione in favore della Ditta Zoll Medical S.r.l. per la fornitura a noleggio di un defibrillatore indossabile Mod. Life Vest. Lista di liquidazione n.10868 del 12.05.2023, per un importo complessivo di €.12.152,40 CIG: ZC437EBB1C |  |
| 6526 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 delle opere da fabbro e falegname presso varie strutture della ASL BARI alla ditta Ebanisteria Attolico P.I. 05267880721 con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 52 in Bari – Palese – 70128 - CIG: Z733B14713 |  |
| 6525 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA UNIVERSITA’ “LUM GIUSEPPE DEGENNARO” DELL’IMPORTO DI € 10.000,00= RELATIVO ALL’ACQUISTO DI N. 2 QUOTE DI ISCRIZIONE IN FAVORE DI DIPENDENTI ASL BA, PER PARTECIPAZIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN “PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE – MAPEG - A.A. 2020/2021 III EDIZIONE”. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13691 DEL 14/06/2023. CIG: ZA63BA27D2. |  |
| 6524 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | NPIA - Liquidazione fatture di IRSAESS - METROPOLIS Consorzio Sociale per Assistenza Riabilitativa Residenziale e Semiresidenziale. Periodo di competenza gennaio - aprile 2023. Lista di liquidazione n. 14542 del 21/06/2023 |  |
| 6523 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A Villa Giovanna (BA) (EX RSSA ART.66). -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal DGR N.1293 DEL 20/09/2022, E DGR N.1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel periodo: 2°Integrazione 2°30% Maggio 2023, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Lista di liquidazione n.14494 del 21/06/2023 di €3.110,24==.
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| 6522 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alla mensilità di maggio 2023 per l’importo complessivo di € 23.774,76= (ventitremilasettecentosettantaquattro/76). Lista di liquidazione n. 14497 del 21/06/2023. |  |
| 6521 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | P.O. “San Giacomo” di Monopoli - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di n. 600 Custodie certificate Philips per telemetri occorrenti all’U.O.C. di Cardiologia.
Smart CIG Z163AEEA8D |  |
| 6520 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% Maggio 2023, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Lista di liquidazione n.14484 del 21/06/2023 di €3.110,24==.
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| 6519 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | : P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del servizio di noleggio, della durata di n.8 mesi, comprensivo di manutenzione full-risk, di n.1 Microscopio operatorio 3D occorrente alla U.O.C di Oftalmologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, Smart Cig: Z7E3B74879. |  |
| 6518 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (EX RSSA ART.66) Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel mese di Maggio 2023, per l’importo complessivo di €176.054,78==. Lista di liquidazione n.14469 del 21/06/2023 di €176.054,78==.
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| 6517 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 14466 del 21/06/2023 in favore della ditta DHL EXPRESS ITALY SRL SRL (Cig. come da allegata lista) per il servizio di ritiro-spedizione-trasporto merci dalle varie UU.OO.CC. dal Presidio Ospedaliero Di Venere presso Istituti Sanitari effettuato nel mese di maggio 2023, per un importo di €142,84 iva inclusa. |  |
| 6516 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI ART. 33 COMMA 6 LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY. |  |
| 6515 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | NPIA - Liquidazione fattura AMICI DI NICO Onlus per proroga Progetto Speciale temporaneo dal 01/04/2023 al 31/05/2023. Lista di Liquidazione n. 14164 del 19/06/2023 |  |
| 6514 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a marzo 2023, per l’importo complessivo di € 22.350,25= (ventiduemilatrecentocinquanta/25). Lista di liquidazione n. 14425 del 20/06/2023. |  |
| 6513 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Oasi Center”, con sede operativa in Triggiano (BA) alla via Fringuello, 10 gestito dal “Consorzio Sant’Antonio”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da settembre a dicembre 2022, ivi incluse fatture integrative relative al periodo da novembre 2021 ad agosto 2022, per l’importo complessivo di € 26.824,88= (ventiseimilaottocentoventiquattro/88). Lista di liquidazione n. 14376 del 20/06/2023. |  |
| 6512 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alla mensilità di maggio 2023 per un importo complessivo di € 93.191,82= (novantatremilacentonovantuno/82). Lista di liquidazione n. 14379 del 20/06/2023 |  |
| 6511 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Concessione aspettativa senza assegni ai sensi dell'art 12 comma 8 lettera b del CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001 |  |
| 6510 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno per soggetti non autosufficienti “Auxilium”, con sede legale in Altamura (BA) alla Via Ciccarella 3/a e operativa in Altamura (BA) alla Via Q. Sella 29, gestito dalla società “Auxilium Impresa Sociale Società Coop. Sociale”, riferita alle mensilità da luglio a dicembre 2020, per l’importo complessivo di € 9.224,10= (novemiladuecentoventiquattro/10). Lista di liquidazione n. 13995 del 16/06/2023. |  |
| 6509 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | AGFT - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO: PERIODO APRILE - MAGGIO 2023 |  |
| 6508 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RIMODULAZIONE INDENNITA’ NAZIONALE INFERMIERE DI STUDIO. DOTT.RI ROSELLI FRANCESCO E SABATO FERNANDO. |  |
| 6507 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di marzo 2023. |  |
| 6506 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno “Insieme” - Ente gestore: “SAN NICOLA HOME S.R.L.”, con sede operativa in Bari (BA) alla Via R. Leoncavallo n. 22-32, riferita alle mensilità da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 25.792,26= (venticinquemilasettecentonovantadue/26). Lista di liquidazione n. 14176 del 19/06/2023. |  |
| 6505 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Fornitura n.9 conf. del farmaco RINVOQ (upadacitinib) 45 mg, ai sensi ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i . Spesa complessiva pari ad € 9,00 iva esclusa. Smart CIG: Z603B66BA0. |  |
| 6504 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | ASL BA-Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (ex R.S.S.A. art.66) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR n.1293 del 20/09/2022 e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogata in favore di ospiti nel mese di: 2°Integrazione 2°30% Aprile 2023-, per l’importo complessivo di €4.515,30==. Lista di liquidazione n.14098 del 19/06/2023 di €4.515,30==. |  |
| 6503 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX R.S.S.A. art.66) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR N. 1293 DEL 20/09/2022, e, DGR N. 1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di persone nel mese di: 1° Integrazione 1°30% Aprile 2023, per l’importo complessivo di €4.515,30==. Lista di liquidazione n.14092 del 19/06/2023 di €4.515,30==. |  |
| 6502 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Residenza Santa Rita” RSSA in Cellamare (BA). Ente gestore Società “Residenza Santa Rita S.r.l.” autorizzata ex art. 66 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da luglio a dicembre 2020 (primo 30% D.G.R. 1006 e s.m.i), per un importo totale di € 25.642,40= (venticinquemilaseicentoquarantadue/40). LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12964 del 06/06/2023. |  |
| 6501 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | AGFT- Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima maggio 2023. |  |
| 6500 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale. Saldo maggio, acconto giugno 2023. |  |
| 6499 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di materiale di consumo per stampante a sublimazione in dotazione alla U.O.S.V.D. Oculistica SMART CIG Z023B994AB |  |
| 6498 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | DSS 12 - Liquidazione fatture Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL, per fornitura noleggio dispositivi salvavita “Defibrillatori esterni indossabili Life Vest”. Lista liquidazione n.12444 del 29/05/2023, importo € 51.376,00= (IVA inclusa). CIG Z3A384B2BE - Z83384B2CF - ZC1384B2DA – ZF0384B2C6. |  |
| 6497 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | DSS14: Aggiudicazione procedura telematica Empulia - prot. 70307/2023 nei confronti della società Orthopediuc Service S.r.l.s. per un importo pari ad € 13.312,00. CIG: Z473B507D7 |  |
| 6496 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | DSS 14 – Sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro - n. 6122 del 12.12.2016 – Liquidazione a titolo di anticipo per spese sanitarie da sostenersi per il ciclo di cure all’Estero previsto dal 17.07.2023 al 21.07.2023 |  |
| 6495 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Liquidazione ADI II° E III° livello Aprile 2023 in favore della Soc. Coop. Sociale AUXILIUM. Lista 14439. |  |
| 6494 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Liquidazione fatture Ditta Convatec Italia srl come da lista di liquidazione n. 14352 del 20/06/2023. |  |
| 6493 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Realizzazione del P.T.A. nel Comune di grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell’edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)” – Opere di modifica contrattuale - Approvazione SAL n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
CUP: D92G13000020002 CIG: 82237759CF |  |
| 6492 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP CON LISTA N. 14319 DEL 20/06/2023 |  |
| 6491 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | D.S.S. di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta LINDE MEDICALE S.r.l. per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 14293 del 20/06/2023.
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| 6490 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO.LIQUIDAZIONE SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE AL P.O. S. PAOLO. PERIODO 01.01.2023 – 31.05.2023 |  |
| 6489 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Liquidazione fatture di ossigenoterapia domiciliare.Lista n.14182 del 19/06/2023 |  |
| 6488 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°14156 del 19/06/2023 - |  |
| 6487 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.370,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2023. |  |
| 6486 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Dipartimento Dipendenze Patologiche - Congedo parentale ex art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001 del 26/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 6485 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 24.190,14 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2023. |  |
| 6484 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – APRILE/MAGGIO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.13858 DEL 15/06/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 31.274,34. |  |
| 6483 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – MARZO/APRILE 2023. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.12893 E N.13741. IMPORTO COMPLESSIVO € 22.886,08. |  |
| 6482 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS. PRESTAZIONI MAGGIO 2023 ED ADEGUAMENTO TARIFFE GENNAIO/APRILE 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.13793 DEL 15/06/2023. IMPORTO COMPLESSIVO DI €60.114,78. |  |
| 6481 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Liquidazione fatture di ausili protesici monouso.Lista n.: 13666 del 14/06/2023 |  |
| 6480 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | AGP - Affidamento per la fornitura dell'abbonamento annuale al quotidiano digitale "Cassazione.net" per la Direzione Amministrativa
Smart CIG: Z093B9FE7C
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| 6479 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | AGP - Affidamento per la fornitura dell'abbonamento annuale al quotidiano digitale "Corriere Tutto+" alla Ditta RCS Mediagroup Spa - editrice del Corriere della Sera
Smart CIG: ZC53B9D9E5
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| 6478 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | DSS 13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE DITTE VIVISOL S.R.L., MEDIGAS ITALIA SRL, VITALAIRE ITALIA S.p.A., MEDICAIR SUD SRL, LINDE MEDICALE S.R.L., PUGLIA LIFE S.R.L., SAPIO LIFE S.R.L. PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°14371 DEL 20/06/2023 PER UN IMPORTO DI € 39.061,85. |  |
| 6477 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Liquidazione competenze accessorie ex art. art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 mese di Aprile 2023 - UOC Medicina Penitenziaria |  |
| 6476 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Fornitura n.80 conf. del vaccino IXIARO IM 1Sir 0,5ml 6mcg., ai sensi ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.. Spesa complessiva pari ad € 7.268,80 iva esclusa. Smart CIG: ZE73B8B60E. |  |
| 6475 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | DSS 10 - Liquidazione in favore di n° 5 assistiti, appartenenti al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=4.030,26= |  |
| 6474 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di febbraio 2023. |  |
| 6473 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, A MEDICO NON SPECIALISTA. MESE DI FEBBRAIO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14155 DEL 19.06.2023 |  |
| 6472 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 14173 del 19/06/2023. Importo liquidato € 13.350,98 |  |
| 6471 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale amministrativo di back-office. Liquidazione del mese di APRILE 2023. |  |
| 6470 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | DSS 13 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTITO DOMICILIATO IN AUSL REGGIO EMILIA - LISTA N. 14105 Del 19/06/2023 |  |
| 6469 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2023000619 DEL 19.06.2023 PER € 241,00. |  |
| 6468 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento, ai sensi degli artt.36 comma 1 lett.a) e art.63, comma 2 lett.c) del D. Lgs. N.50/2016 s.m.i., per la fornitura di ausili protesici e acustici destinati ad assistiti residenti nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). - Procedura n.1 (GIUGNO 2023). Importo complessivo € 39.424,27=(Iva 4% inclusa). CIG VARI |  |
| 6467 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate con contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2023. |  |
| 6466 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy con effetto 01 settembre 2023. |  |
| 6465 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2023 |  |
| 6464 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2023. |  |
| 6463 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato File privacy con effetto 01 settembre 2023. |  |
| 6462 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2023. |  |
| 6461 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | DSS 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE, PER EROGAZIONE PRODOTTI PER CELIACI, IN FAVORE DI DITTE VARIE, MESE DI APRILE 2023 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.14046 Del 16/06/2023 |  |
| 6460 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 6459 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Direzione Amministrativa del Dipartimento di Assistenza Territoriale. Liquidazione ore di lavoro straordinario svolto in occasione della firma degli accordi individuali transattivi “tempo tuta” dipendenti Asl Bari. |  |
| 6458 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento, ai sensi degli artt.36 comma 1 lett.a) e art.63, comma 2 lett.c) del D. Lgs. N.50/2016 s.m.i., per la fornitura di ausili protesici destinati ad assistiti residenti nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 3.577,60=(Iva 4% inclusa). CIG Z723B8432E |  |
| 6457 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di APRILE 2023. |  |
| 6456 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | DSS 13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE DITTE VIVISOL S.R.L., MEDIGAS ITALIA S.R.L., PUGLIA LIFE S.R.L. PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°13409 DEL 12/06/2023 PER UN IMPORTO DI € 2782,43. |  |
| 6455 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria nel mese di Maggio 2023 |  |
| 6454 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di MAGGIO 2023. |  |
| 6453 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “ALDO MORO” DI BARI PER L’IMPORTO DI € 7.824,38=, RELATIVO A PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI ASL BA ALLO SHORT MASTER UNIVERSITARIO IN “TECNICHE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE POLITICHE SANITARIE”. |  |
| 6452 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - COD. MIRWEB A0912.5 –i “Lavori di adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al DPR n. 151/2011” – Servizi di Architettura ed Ingegneria relativi alla Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione ed oneri corrispondenti alla II Perizia di Variante. Acconto n. 2
CUP D51E13000280002 - CIG 75225940F4 |  |
| 6451 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | DSS N. 2 – Liquidazione fattura ausili per incontinenza, come da lista di liquidazione n. 13707 del 14/06/2023. |  |
| 6450 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | D.S.S. n.12 Procedura ai sensi degli artt. art. 36, comma 2 lett. a) e 63,comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. per la fornitura di ausili protesici destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica per euro 24.988,08 i.i.. Procedura n.10 Anno 2023 - CIG VARI
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| 6449 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | DSS9: Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: "Instrumentation Laboratory S.p.A.". Lista di liquidazione n. 14278 del 20/06/2023. Importo totale liquidato: € 1.090,68 (IVA al 22% inclusa). |  |
| 6448 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | DSS 11 - Regione puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020. Autorizzazioni alla liquidazione delle istanze " PRIMA E SECONDA FINESTRA" ammesse al CES - C 19, Contributo Economico Straordinario, in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza - Emergenza Covid- 19 . Proroga al 30 Aprile 2023 per effetto della D.G.R. n. 1073 del 23.05.2023 Ii° FINESTRA. |  |
| 6447 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | DSS 11 - Regione puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020. Autorizzazioni alla liquidazione delle istanze " PRIMA E SECONDA FINESTRA" ammesse al CES - C 19, Contributo Economico Straordinario, in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza - Emergenza Covid- 19 . Proroga al 30 Aprile 2023 per effetto della D.G.R. n. 1073 del 23.05.2023 I° FINESTRA. |  |
| 6446 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | D.S.S. n.12 Procedura ai sensi degli artt. art. 36, comma 2 lett. a) e 63,comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. per la fornitura di ausili protesici e acustici destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica per euro 37.035,82 i.i.. Procedura n.9 Anno 2023 - CIG VARI |  |
| 6445 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | A.G.R.U. - Concessione dei permessi retribuiti per studio (150 ore) per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 62 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità del 2.11.2022. Seconda finestra. |  |
| 6444 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie MARZO 2023 |  |
| 6443 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | DSS 12 RIMBORSO ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, REGOLAMENTO CEE ART. 34 N. 574/72 |  |
| 6442 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | DSS9: Liquidazione della fattura n. P000243 del 20/05/2023 emessa dalla Ditta: "Antinia S.r.l.", dell'importo di € 180,11 (IVA al 22% inclusa). Lista di liquidazione n. 14142 del 19/06/2023. |  |
| 6441 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2023000610 DEL 19.06.2023.03.2023 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 639,77. |  |
| 6440 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | DSS 12 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI PER RIMBORSO DI VACCINOTERAPIA AI SENSI DELLA L.R. 14/2004 ART. 22 |  |
| 6439 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 102 in regime di cumulo e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2023. |  |
| 6438 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy con effetto 01.09.2023. |  |
| 6437 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Presa d atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2023. |  |
| 6436 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di eta' del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2023. |  |
| 6435 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file Privacy con effetto 1 settembre 2023. |  |
| 6434 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente di cui all'allegato File Privacy, con effetto 01 settembre 2023. |  |
| 6433 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | DSS 12 LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/05 |  |
| 6432 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | P.O. “S. Maria degli Angeli di Putignano – Congedo parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii. in favore del dipendente identificato nell'allegato file privacy. |  |
| 6431 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | AGRU-UOGAPC: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE D.M. 07/03/2006 - TRIENNIO 2021-2024 - CUP B34C21000020001 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2023. SPESA COMPLESSIVA € 33.572,80
|  |
| 6430 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI APRILE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.494.285,59= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.080.723,68=. |  |
| 6429 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2020-2023. Liquidazione competenze mese di MAGGIO 2023. Spesa complessiva € 27.277,90. |  |
| 6428 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Me.Di.Com. srl come da lista di liquidazione n. 14192 del 19/06/2023 CIG Z3D3A20BE7 |  |
| 6427 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta A 2 srl come da lista di liquidazione n. 14188 del 19/06/2023 CIG ZC439E7550 |  |
| 6426 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta Hospital Scientific Consulting srl come da lista di liquidazione n. 14183 del 19/06/2023 CIG Z653A43AC4 |  |
| 6425 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio 2023. Importo € 4.201,60. |  |
| 6424 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | DSS 14 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO COVID 19 ex DGR 687/2020 e A.D. 384/2020 a favore degli ammessi al beneficio ai sensi della D.D.G ASL BA n. 984 del 22.07.2020 - II^ Finestra - Liquidazione prosecuzione contributo dal 01.04.2023 al 30.04.2023 ai sensi della D.D.G. n. 1073 del 23.05.2023. |  |
| 6423 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Area Gestione Risorse Umane : Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA. |  |
| 6422 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di MAGGIO 2023. Spesa complessiva € 43.015,15 |  |
| 6421 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | DSS 14 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO COVID 19 ex DGR 687/2020 e A.D. 384/2020 a favore degli ammessi al beneficio ai sensi della D.D.G ASL BA n. 984 del 22.07.2020 - 1^ Finestra - Liquidazione prosecuzione contributo dal 01.04.2023 al 30.04.2023 ai sensi della D.D.G. n. 1073 del 23.05.2023 |  |
| 6420 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | P.O. Monopoli - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di DVD-R medicali occorrenti alle UU.OO. di Radiologia dei PP.OO. San Giacomo di Monopoli e Santa Maria degli Angeli di Putignano.
Smart CIG: ZAB3B1EE24 |  |
| 6419 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta La Pitagora come da lista di liquidazione n. 14101 del 19/06/2023 CIG ZA339BE64A |  |
| 6418 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di MAGGIO 2023. € 1.847.435,22. |  |
| 6417 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di MAGGIO 2023. € 8.150.554,89. |  |
| 6416 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Maggio 2023. Totale spesa € 10.270,00. |  |
| 6415 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Aprile 2023. Totale spesa € 2.702,00. |  |
| 6414 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Marzo 2023. Totale spesa € 1.622,00. |  |
| 6413 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 6226 del 13/06/2023. SMART CIG Z513B7DF1A |  |
| 6412 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | P. O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Marzo 2023. |  |
| 6411 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età e anzianità contributiva della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2023. |  |
| 6410 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età e anzianità contributiva, della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2023. |  |
| 6409 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente di cui all'allegato File privacy, dal 01 settembre 2023. |  |
| 6408 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di MAGGIO 2023. Spesa Complessiva €733.429,33= |  |
| 6407 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di MAGGIO 2023. Costo complessivo € 1.053.163,13= |  |
| 6406 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditte Varie ". Lista di liquidazione n. 12609 del 31/05/2023. Importo liquidato €.5.464,61 |  |
| 6405 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età e riconoscimento dei benefici art. 80 c.3 L.388/2000, del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2023. |  |
| 6404 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2023. |  |
| 6403 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, del dipendente identificato dall'allegato file Privacy, con effetto 01 settembre 2023. |  |
| 6402 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2023. |  |
| 6401 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di GIUGNO 2023 Spesa complessiva €.183.878,40 |  |
| 6400 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta Eco Laser Informatica s.r.l. come da lista di liquidazione n. 13852 del 15/06/2023 CIG Z7739F3166 |  |
| 6399 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Procedura di gara Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di Endoprotesi d'anca cementata e non cementata. Determinazioni |  |
| 6398 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di progettazione, realizzazione, installazione grafica di targhe in alluminio presso la U.O.C. di Neurologia presso il P.O. "San Giacomo" in Monopoli alla ditta Elle Pubblicità snc P.I. 04822130722 con sede legale alla Via Dante Alighieri,376 in Bari – 70123. CIG: Z2A3B91A1B |  |
| 6397 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione lista n. 5908/2023 |  |
| 6396 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2023 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 430.824,13=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14275 DEL 19/06/2023. |  |
| 6395 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2023 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 551.656,42=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14273 DEL 19/06/2023. |  |
| 6394 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2023 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 211.855,44=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14270 DEL 19/06/2023. |  |
| 6393 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “LUCE SUL MARE ONLUS” DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI APRILE 2023 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 36.890,70=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13649 DEL 13/06/2023.
|  |
| 6392 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | U.O.C. AGRU – Liquidazione compenso al personale di supporto informatico e
contabile, alle Commissioni Esaminatrici di concorsi pubblici- Importo € 2300,00 |  |
| 6391 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate, distribuzione per conto ausili diabetici. Aprile 2023. |  |
| 6390 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI MARZO - APRILE 2023 - Lista di liquidazione n. 13944 del 16/06/2023 di €. 19.940,00= |  |
| 6389 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | AGT – MANU: Determina affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori urgenti a relativi a impermeabilizzazione parte lastrico (Terrazzino), ripristini c.a. e pignatte, deumidificazione pareti e rifacimento superfici ammalorate (Parete Laterale e Frontale Scala) c/o Zona Monumentale P.P.A. Fallacara in Triggiano (BA) alla ditta SI.LO. Tecnologie srls con P.I. 08183590721 con sede legale alla Via S. Matarrese, 6 in Bari – 70124. CIG: ZCB3B8E956 |  |
| 6388 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01.04.2023-30.04.2023 (PRIMA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1073 del 23.05.2023 Importo complessivo €. 138.400,00 |  |
| 6387 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI MARZO E APRILE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 133.717,11= LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13832 DEL 15/06/2023.
|  |
| 6386 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta LAV.I.T. come da lista di liquidazione n. 14005 del 16/06/2023. CIG 9727193D96 |  |
| 6385 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art.63, co.3, lett.b) del D.lgs n.50/2016 ess.mm.ii., della fornitura urgentissima di strumentario chirurgico occorrente alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. |  |
| 6384 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditte Varie" . Lista di liquidazione n. 13841 del 15/06/2023. Importo totale liquidato €. 24.939,88 |  |
| 6383 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | DSS 10-Rettifica della determina n.5293 del 17/05/2023 |  |
| 6382 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | Presidio Ospedaliero “Di Venere” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di APRILE 2023 - Cassa 212 – Rettifica. |  |
| 6381 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a), e 58 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di “04 CF Card per il sistema Holter ECG” in dotazione presso la U.O.C. di Cardiologia - UTIC del PO San Paolo. Smart CIG ZD33B043A2 |  |
| 6380 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta ANTINIA SRL. Lista di liquidazione n.13956 del 16/06/2023 per un totale di €.1.533,53=. |  |
| 6379 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Medicair Sud SRL ". Lista di liquidazione n. 12610 del 31/05/2023. Importo liquidato € 38.367,84 |  |
| 6378 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta. ) "Ditte Varie ". Lista di liquidazione n. 12508 del 30/05/2023. Importo liquidato €. 14.466,58 |  |
| 6377 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi degli artt 36 co. 2 lett. a), e 58 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, della fornitura di “n. 10 piastre Pediatriche” per Defibrillatore Philips Heartstart Mrx, in dotazione alla UOC di Medicina e Chirurgia D’accettazione ed Urgenza del PO San Paolo. Smart CIG Z5E3B37C0C |  |
| 6376 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | DSS 10: Noleggio defibrillatori esterni indossabili Life Vest. Presa d'atto forniture pregresse effettuate nell'esercizio 2021 e 2022 in favore di n. 2 assistiti. Spesa complessiva € 16.005,60 (IVA 4% inclusa). CIG Z7F3B86514 - Z5B3B86629. |  |
| 6375 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel mese di APRILE 2023, per €46.582,85==. Lista di liquidazione n.13953 dello 16/06/2023 di €46.582,85==. |  |
| 6374 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta ERREBIAN SPA. Lista di liquidazione n.13951 del 16/06/2023 per un totale di €.394,61=. |  |
| 6373 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di aprile 2023. Progetto raccolta sangue. |  |
| 6372 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | DSS 9 - Liquidazione fatture Bioacustica di Mevoli Massimo - Lista 13946 del 16/06/2023. |  |
| 6371 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta 3.M.C. SPA. Lista di liquidazione n.13941 del 16/06/2023 per un totale di €.3.729,42=. |  |
| 6370 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | DSS 9 - Liquidazione fatture Azienda Convatec Italia SRL - lista 13943 del 16/06/2023 |  |
| 6369 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta SHARP ELECTRONICS SpA. Lista di liquidazione n.13925 del 15/06/2023 di €.905,85=. |  |
| 6368 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Rimborso spese a favore Organizzazione Pubblica Assistenza Emervol Toritto O.n.l.u.s.. Lista di liquidazione n.13907 del 15/06/2023 per un totale di €.4.160,94=. |  |
| 6367 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01.04.2023-30.04.2023 ( SECONDA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1073 del 23.05.2023 Importo complessivo €. 84.800,00 |  |
| 6366 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL. Lista di liquidazione n.13860 del 15/06/2023 per un totale di €.2.029,35=. |  |
| 6365 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | SPESAL AREA NORD – Corso di formazione “L’impalcatura UMANA: strumenti di valutazione dei rischi a carico dell’apparato muscolo scheletrico negli addetti del Comparto COSTRUZIONI” – Bari 27 -28 febbraio 2023 Liquidazione fattura in favore della relatrice. |  |
| 6364 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Rettifica Determina Dirigenziale n. 5731 del 30/05/2023. SMARTCIG ZD83A3F8B2 |  |
| 6363 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di attrezzature per il raffreddamento del cuoio capelluto per la prevenzione della alopecia da farmaci chemioterapici da destinare ai servizi di oncologia della Regione Puglia. CIG: 95918282DE. Aggiudicazione in favore di Praesidia S.r.l. |  |
| 6362 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dall’Ente ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 17.690,21= (diciassettemilaseicentonovanta/21). Lista di liquidazione n. 13833 del 15/06/2023. |  |
| 6361 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | P.O. S. MARIA DEGLI ANGELI DI PUTIGNANO - Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute nel mese di Maggio 2023. |  |
| 6360 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Volontari on the road”, per un importo complessivo di € 1.609,18. Periodo: maggio 2023. |  |
| 6359 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | DSS 9 - Liquidazione fattura La Sanitaria Leucci SRL - Lista 13821 del 15/06/2023. |  |
| 6358 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | SPESAL Area Nord - Rimborso spese per la partecipazione “Kick off meeting del Progetto Bric ID01 PMP 5.08” ROMA 06 giugno 2023 |  |
| 6357 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | P.O. “San Giacomo” di Monopoli – Liquidazione in favore dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari come da lista di liquidazione n. 13809 del 15/06/2023 per l'importo complessivo di € 2.469,23 |  |
| 6356 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Casa del Sorriso”, con sede operativa in Cassano delle Murge (BA) alla Via Diego Laudati, 9. Ente gestore: VIDECA Società Coop. Sociale ONLUS, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2023, per l’importo complessivo di € 10.355,07= (diecimilatrecentocinquantacinque/07). Lista di liquidazione n. 13718 del 14/06/2023. |  |
| 6355 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2023. Importo €=33.539,58= |  |
| 6354 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età con effetto 01 luglio 2023, della dipendente identificata dall'allegato file privacy. |  |
| 6353 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta ANTINIA SRL. Lista di liquidazione n.13376 del 09/06/2023/2023 per un totale di €.521,99=. |  |
| 6352 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA. Lista di liquidazione n.13373 del 09/06/2023/2023 per un totale di €.4.384,09=. |  |
| 6351 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | SPESAL Area Metropolitana – Corso di formazione rivolto ai Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza tenutosi a BARI nei giorni 18-19-25-26 ottobre 2022 - Liquidazione competenze a docenti e tutor.
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| 6350 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 980,65# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 6349 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 16.950,12# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 6348 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utente Dializzato - Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2023 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 6347 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL della somma complessiva di €. 8.298,57 per il Servizio trasporto disabili reso presso i Centri Riabilitativi della Provincia di Bari, e presso il Centro OSMAIR di Laterza, nel mese di MARZO 2023. Lista di liquidazione n. 13196 del. 08.06.2023 CIG 765891616D-898445814A |  |
| 6346 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’ACQUISTO DI “N° 10 COPPIE DI ELETTRODO / PIASTRA MONOUSO PER DEFIBRILLATORE BEXEN CARDIO REANIBEX 800 “, PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DI UROLOGIA E CHIRURGIA GENERALE. – Smart CIG: Z233B3869E.- Rettifica Determina Dirigenziale n° 6220 del 13.06.2023.-
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| 6345 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Liquidazione fatture Ditta Teleflex Medical srl ex Rusch come da lista di liquidazione n. 13930 del 16/06/2023. |  |
| 6344 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | DSS UNICO DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA, MEDIANTE FONDI FESR 2014-2020, DI N. 01 ELETTROCARDIOGRAFO PORTATILE PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI VIA CADUTI DI VIA FANI, 25 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13921 DEL 15/06/2023 - LAWS MEDICAL EQUIPMENT SRL - € 2.257 I.I. |  |
| 6343 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI NEBULIZZATORI PER ASSISTITI DEL DSS DI BARI - MEDIGAS ITALIA SRL - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13879 DEL 15/06/2023 - € 1.169,94 |  |
| 6342 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13604 DEL 13.06.2023. SPESA €. 20,66 = |  |
| 6341 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 49462/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 6340 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Liquidazione fatture Ditta Coloplast SpA come da lista di liquidazione n. 13813 del 15/06/2023. |  |
| 6339 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Liquidazione fatture Ditta B.Braun Milano SpA come da lista di liquidazione n. 13750 del 14/06/2023. |  |
| 6338 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 10.274,96 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2023. |  |
| 6337 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.210,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2023. |  |
| 6336 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 27.384,92 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2023.
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| 6335 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 14.965,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2023. |  |
| 6334 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | DSS3 Rimborso spese di trasporto a n.13 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi per il mese di aprile.
Importo complessivo € 10.869,00= |  |
| 6333 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | D.S.S. di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VITALAIRE ITALIA S.p.a. per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 13651 del 14/06/2023.
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| 6332 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 48789/2023. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92. |  |
| 6331 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 48787/2023. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92. |  |
| 6330 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Determina di liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti riguardanti il Servizio di trasporto delle persone diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari. Lista di liquidazione n. 13559 del 13/06/2023 |  |
| 6329 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | LIQUIDAZIONE A.D.O.MESE DI APRILE 2023 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMOPUGLIA ONLUS. LISTA 13548. |  |
| 6328 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.160,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2023. |  |
| 6327 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 919,70 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2023. |  |
| 6326 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 490,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2023.
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| 6325 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Distretto S.S. di Bari -Rimborso trapiantati Giugno 2023 |  |
| 6324 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 13521 del 13/06/2023. |  |
| 6323 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Determina di Liquidazione fattura Ditta Serenity riguardante la Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza. Lista di liquidazione n. 13519 del 13/06/2023 |  |
| 6322 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°13451 del 12/06/2023 - |  |
| 6321 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Liquidazione fatture Ditta Hollister SpA come da lista di liquidazione n. 13461 del 12/06/2023. |  |
| 6320 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | DSS UNICO DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA, MEDIANTE FONDI FESR 2014-2020, DI N. 01 CARRELLO DI EMERGENZA PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI VIA CADUTI DI VIA FANI, 25 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13237 DELL'08/06/2023 - TECNOMEDICA SRL - € 4.200,46 I.I. |  |
| 6319 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditte Varie" . Lista di liquidazione n. 11884 del 23/05/2023. Importo totale liquidato € 32.767,17 |  |
| 6318 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | A.G.R.U. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Giugno 2023. Spesa complessiva €.=105.416,57= |  |
| 6317 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di GIUGNO 2023. Spesa complessiva €.1.498.764,77 |  |
| 6316 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RIMODULAZIONE INDENNITA’ REGIONALE COLLABORATORE DI STUDIO. DOTT. VENTURA DIEGO. |  |
| 6315 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014/2020 “Rifunzionalizzazione RSA "San Raffale" di Locorotondo – Lavori di rifacimento completo dei prospetti ammalorati della struttura in Via Sant’Elia angolo Via Sardegna” – Approvazione progetto e indizione gara.
CUP D15F18001140006 |  |
| 6314 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. Di Venere – D.D. n. 5644 del 26/05/2023 “Presa d'atto dell'esecuzione anticipata della fornitura, ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di Medicinali vari e prodotti Galenici perle necessità del P.O. Di Venere - smart cig Z523B50005”- Rettifica |  |
| 6313 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA ART.48 R.R. 4/2007 – COME DA AUTORIZZAZIONE DEL 04/05/2023 PROT. N. 60639 |  |
| 6312 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 36, co. 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura urgente di circuiti di ventilazione per il trasporto neonatale per le esigenze dell’UTIN del P.O. Di Venere- Aggiudicazione - Smart CIG Z383B54969 |  |
| 6311 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione parziale attività convenzionale. |  |
| 6310 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari e la Casa Circondariale di Turi. Periodo gennaio 2023. Importo €4.300,00. |  |
| 6309 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 08.08.2023. |  |
| 6308 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | A.G.R.U.. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di GIUGNO 2023. Spesa complessiva €.=23.084,33= |  |
| 6307 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2022. Importo € 6.162,00. |  |
| 6306 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. CASCONE CIRO. |  |
| 6305 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio 2023. Importo € 6.000,00. |  |
| 6304 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | AGRU-UOGAPC: PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDENTERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. LAGIOIA PIETRO A FAR DATA DAL 01.07.2023. |  |
| 6303 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - Dott. MORETTI RAFFAELE: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 2 Poliambulatorio di Corato al D.S.S. 5 Poliambulatorio/PTA di Grumo. |  |
| 6302 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2022 - maggio 2023. Importo €33.360,00. |  |
| 6301 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto lista di liquidazione n. 13603 del 13/06/2023 |  |
| 6300 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio 2023. Importo € 7.560,00. |  |
| 6299 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo marzo e aprile 2023. Importo € 12.792,00. |  |
| 6298 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio 2023. Importo € 8.942,00. |  |
| 6297 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo maggio 2023. Importo € 4.694,00. |  |
| 6296 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Selezione per la copertura a tempo indeterminato di Coadiutore Amm.vo Senior. Liquidazione compensi al Segretario e al personale di supporto – Importo € 380,00.Legge 68/99. |  |
| 6295 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Avviamento al Lavoro a tempo indeterminato ex Legge 68/99 per Operatore Tecnico Addetto al Terminale – CED – cat. B”. Liquidazione compensi segretario e personale di supporto. |  |
| 6294 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | P.O. Triggiano - Rettifica Determina Dirigenziale n. 5436 del 22.05.2023.
CIG: 7433441D8E e 743345484A. |  |
| 6293 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI APRILE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 578.884,98= (QUANTO A € 551.319,02= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 27.565,96= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13801 DEL 15/06/2023. |  |
| 6292 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2023. Lista di liquidazione n.13742 del 14/06/2023. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313) |  |
| 6291 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2023 |  |
| 6290 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020. “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione delle istanze “Prima e Seconda Finestra” ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1157 del 14.06.2022, ”Approvazione graduatoria definitiva”. Prosieguo al 30/04/2023 per effetto della D.G.R. N.635 del 08/05/2023 e della D.D.G. n.1073 del 23/05/2023.Importo Liquidato €.58.400,00. |  |
| 6289 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | DSS 10: Affidamento stampati alla Ditta PUBLIDEA SRL per il servizio di Anagrafe Sanitaria e MMG/PLS € 2562,00. CIG Z7D3B852E4 - |  |
| 6288 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | DSS UNO – Fornitore: AZ.OO.RR FOGGIA. Liquidazione spesa per trasporto organi come da lista di liquidazione n. 13650 del 14.06.2023. Importo totale liquidato € 15.559,20. |  |
| 6287 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2022. Lista di liquidazione n. 12060 de 24/05/2023. Ditta VIVISOL (cod.25230) |  |
| 6286 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | AGP - Affidamento per la fornitura dell'abbonamento annuale PDF Edition + omaggio archivio storico al quotidiano digitale "La Gazzetta del Mezzogiorno" alla Ditta EDIME srl - EDITRICE DEL MEZZOGIORNO di Modugno (BA) - CIG: Z4A3B8C78C |  |
| 6285 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 13721 del 14/06/2023 in favore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia per esecuzioni di prestazioni sanitarie per un importo di €178,00 iva esente. |  |
| 6284 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | AREA BARI NORD – P.O. DON TONINO BELLO – Affidamento di fornitura di “n° 4 SUPPORTI ORTOSTATICI PER ARTO INFERIORE CODICE KA36” per la esigenza della U.O.C. di Ortopedia del P.O. di Molfetta “Don Tonino Bello”. C.I.G.:Z1C3A827AE. Rettifica Determina Dirigenziale n° 5954 del 08.06.2023.- |  |
| 6283 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | DSS 11. Liquidazione di ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Convatec S.R.L. con Lista di Liquidazione n. 13673 del 14-06-2023 per un importo di Euro 726,41.
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| 6282 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di tubi per pompa peristaltica di lavaggio – Smart CIG: Z963B233FA. |  |
| 6281 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 46484/2023 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 6280 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto lista di liquidazione n. 13308 del 08/06/2023 |  |
| 6279 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 13563 del 13/06/2023 in favore dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II I.R.C.C.S. per un importo complessivo di € 7.853,62= CIG esente. |  |
| 6278 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | DSS11 - Rimborso spese benzina personale dipendente. Mese di Maggio 2023 |  |
| 6277 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | AREA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento di fornitura in estensione, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016, di “N. 2 conf. da 10 pz. - Circuito respiratorio per apparecchio pediatrico NEO PUFF” per l’UOSVD – Pediatria e Neonatologia del P.O. di Corato.
C.I.G.: Z073539B13
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| 6276 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: MacroArea “A”, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell’ufficio Coordinamento ALPI, mese di maggio 2023. |  |
| 6275 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | AREA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento di fornitura in estensione, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016, di “N° 1 Materassino per lettino visite-barella ambulatorio rivestito in materiale plastico per disinfezione”, per le esigenze della U.O. di Chirurgia Generale. C.I.G.: Z7C3A2627F |  |
| 6274 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | DSS9 - Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. n. 384/2020 – Liquidazione istanze Seconda Finestra ammesse al CES – C19, Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza – Emergenza COVID - 19. Prosieguo al 30/04/2023 ai sensi della D.D.G. ASL Bari n. 1073 del 23/05/2023 per effetto della D.G.R. n. 635 dell’8.5.2023 (II FINESTRA), per un importo complessivo di € 13.226,72. |  |
| 6273 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | A.G.P. – Affidamento del servizio di noleggio di materassi antidecubito occorrenti alle UU.OO. della ASL BA - Provvedimenti |  |
| 6272 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Compor-tamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Giovanni XXIII”, con sede operativa in Bitonto (BARI) – via G. Dossetti n. 8, gestito da O.N.L.U.S – Villa Giovanni XXIII, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 16.357,50= (sedicimilatrecentocinquantasette/50). Lista di liquidazione n. 13679 del 14/06/2023. |  |
| 6271 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 2023 - Lista di liquidazione n. 13677 del 14/06/2023 di €. 10.520,00= |  |
| 6270 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l., Viale Beato Josemaria Escrovà n. 28 - Bari. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per le fatture inerenti la mensilità di maggio 2023 per l’importo complessivo € 68.435,88= (sessantottomilaquattrocentotrentacinque/88). Lista di liquidazione n. 13676 del 14/06/2023. |  |
| 6269 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” - Bari, gestito dalla Società Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a marzo 2023, ivi incluse due fatture integrative relative rispettivamente a dicembre 2022 ed a gennaio 2023, per un importo complessivo di € 29.725,60= (ventinovemilasettecentoventicinque/60). Lista di liquidazione n. 13639 del 13/06/2023. |  |
| 6268 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 48780/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per dipendente portatore di handicap grave previsti dal comma 6 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 6267 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per il mese di marzo 2023 per un importo di € 43.098,03= (quarantatremilanovantotto/03). Lista Liquidazione n°13610 del 13/06/2023. |  |
| 6266 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a marzo 2023, per un importo complessivo di € 26.739,94= (ventiseimilasettecentotrentanove/94). Lista di liquidazione n. 13599 del 13/06/2023. |  |
| 6265 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti di-versamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamen-tale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 16.330,69= (sedicimilatrecentotrenta/69). Lista di liquidazione n. 13591 del 13/06/2023. |  |
| 6264 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | DSS9 - Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. n. 384/2020 – Liquidazione istanze Prima Finestra ammesse al CES – C19, Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza – Emergenza Covid - 19. Prosieguo al 30/04/2023 ai sensi della D.D.G. ASL Bari n. 1073 del 23/05/2023 per effetto della D.G.R. n. 635 dell’8.5.2023 (I FINESTRA), per un importo complessivo di € 30.400,00. |  |
| 6263 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 6262 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta ALCON ITALIA SPA per Canone Noleggio Constellation per il mese di MAGGIO 2023 in dotazione al Day Service Oculistico di Grumo Appula. CIG: 9492299CED.
Lista di liquidazione n. 13413 del 12/06/2023 di € 670,66. |  |
| 6261 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 - comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 6260 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L. per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Cassano delle Murge nel mese di APRILE 2023. CIG 78169986D0.
Lista di liquidazione n. 13408 del 12/06/2023 di € 66,26 |  |
| 6259 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA S.P.A. (P. Iva 02973040963) per canone di nolo fotocopiatrici in dotazione all’Economato, alle Farmacie di Grumo e di Acquaviva, al Servizio Protesi di Acquaviva, al Poliambulatorio di Cassano ed all’Ufficio UVM/PUA di Grumo Appula. RATA n. 12. CIG: Z622C2688A. Lista di liquidazione n. 13423 del 12/06/2023 di € 626,30. |  |
| 6258 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma s.r.l. per la fornitura di n. 48 confezioni del medicinale Scopoderm come da richiesta prot. n. 48710/2023 del 13/06/2023. |  |
| 6257 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | D.S.S.N.5-Liquidazione rimborso per vaccinoterapia ad un assistito ai sensi della L.R. 14/04 art.22.
Periodo: MAGGIO 2023. |  |
| 6256 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta SECURITY.IT SRL (P. Iva 09741041009) per il Servizio di “Telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Grumo e di Toritto nel periodo APRILE 2023. CIG 78169986D0
Lista di Liquidazione n. 13410 del 12/06/2023 di € 132,52. |  |
| 6255 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | DSS 2 Ruvo/Terlizzi/Corato – Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima Disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1073 del 23/05/2023, D.G.R. n. 159 del 20/02/2023. Periodo: Aprile 2023 (Prima e Seconda Finestra) Importo Liquidato: € 72.000,00
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| 6254 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | D.S.S. 5 - GRUMO APPULA –Liquidazione e pagamento TARI anno 2023 in favore del Comune di Cassano delle Murge. Importo complessivo di € 6.635,00
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| 6253 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | DSS 11. Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Coloplast S.P.A. con Lista di Liquidazione n. 13355 del 12-06-2023 per un importo di Euro 461,59
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| 6252 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2022. Importo € 2.120,00. |  |
| 6251 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | DSS2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale - Mese di aprile 2023. |  |
| 6250 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | Collaboratore Amministrativo Prof.le (data assunzione 01/03/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 6249 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | DSS 11 - Rendicontazione degli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i..Periodo: marzo,aprile e maggio 2023. |  |
| 6248 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | Assistente Tecnico (data assunzione 08/03/2023 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 6247 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | DSS 12 - LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE DITTA VIVISOL SRL |  |
| 6246 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “ALDO MORO” DI BARI PER L’IMPORTO DI € 3.812,39=, RELATIVO A QUOTE D’ISCRIZIONE AL MASTER DI II LIVELLO “GESTIONE DELLE PERFORMANCE” E CONTESTUALE RIMBORSO IN FAVORE DI DIPENDENTI ASL BA DELLE TASSE DI ISCRIZIONE PER L’IMPORTO DI € 163,00=. |  |
| 6245 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) - Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Sostituzione collaudatore statico.
CUP: D77H18001460006 - CIG: ZDD3240F5E |  |
| 6244 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI APRILE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 215.243,28=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13577 DEL 13/06/2023. |  |
| 6243 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI APRILE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 678.569,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13574 DEL 13/06/2023. |  |
| 6242 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI APRILE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 724.049,85=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13568 DEL 13/06/2023. |  |
| 6241 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.,per un periodo di 1 anno, oltre l’opzione di incremento del 20% ai sensi dell’art.106, comma 12 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. - salvo anticipata attivazione di VARI PRINCIPI ATTIVI (ILOPROST + 5) - INDIZIONE |  |
| 6240 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | Corte di Appello di Bari – Sez. Lavoro. Sentenze n. 559/2023. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Esecuzione sentenza. Spesa complessiva pari ad € 5.982,08. |  |
| 6239 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | A.G.P. - Fornitura Principi Attivi. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. |  |
| 6238 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | AGT – MANU: Determina affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di somma urgenza di manutenzione delle montanti idriche e fognarie dei bagni e servizi zona CUP/Ticket del P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta Impresa Edile di Favia P.I. 05173940726 con sede legale alla Via Michelangelo, 19 – Carbonara (BA) – 70131 CIG: Z683B84854 |  |
| 6237 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | A.G.P. - Fornitura annuale alimento destinato a fini medici speciali DALVIK 400mg DHA 60 cps - cod paraf 977733993. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. |  |
| 6236 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista 13503 del 12.06.2023 - EDISON ENERGIA S.P.A. - EE - € 3.740,95
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| 6235 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 439,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13454 del 12/06/2023 in favore della ditta Morea Matteo Pneumatici per lavori sulle autovetture EL805YM e GE798SZ |  |
| 6234 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | OGGETTO: RDO 3588740 per l’acquisto di n° 150 Stampanti per etichette modello Zebra ZD421T e n° 50 lettori di barcode da banco Datalogic Magellan 1500i occorrenti per i laboratori dell’ASL BA. CIG: 9849828F30 |  |
| 6233 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 85,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13453 del 12/06/2023 in favore della ditta Nuova Autoservice srl per lavori sull’autovettura FR906AD |  |
| 6232 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.549,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13452 del 12/06/2023 in favore della ditta Mancini srl per lavori sulle autovetture GD745CR, GD746CR e EV610ZZ |  |
| 6231 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 475,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13444 del 12/06/2023 in favore della ditta L Autotecnica di Antonio Mongiello per lavori sulle autovetture GG491WE e GG490WE |  |
| 6230 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | A.G.P. - Fornitura farmaco innovativo HEPCLUDEX (Bulevirtide) 30 flaconcini SC 2mg - ATC J05AX28 AIC 048960013. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett.a) e 63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. |  |
| 6229 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 5241/2015. Sentenza n. 4736/2019. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 3.855,10. |  |
| 6228 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI APRILE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 265.941,06=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13542 DEL 13/06/2023. |  |
| 6227 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. San Paolo - Concessione aspettativa senza assegni ai sensi del art 12 comma 8 lettera b del CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001 |  |
| 6226 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di n. 2000 filtri monouso antivirali/antibatterici e n. 10 bombole gas DLCO per Spirometro marca Cosmed occorrenti all’U.O.S.V.D. di Pneumologia. Smart CIG Z513B7DF1A |  |
| 6225 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | P.O. S. MARIA DEGLI ANGELI DI PUTIGNANO C.A.D. P.T.A. Conversano - Gioia del Colle: presa d'atto della Fornitura Imballaggi Extra Progettuali della ditta Antinia Srl relativa al periodo Marzo - Dicembre 2021 (DELIBERA D.G. N. 2557 del 29/12/2022). CIG: 8622837E2F. |  |
| 6224 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Determina di liquidazione del periodo 01/11/2022 – 31/12/2022 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n.1815 del 18/12/2020, art. 4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”.
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| 6223 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 13312 del 09/06/2023 in favore della ditta BELSAR SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 6222 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | Determinazione di liquidazione lista n. 13311 del 09/06/2023 in favore della ditta BIOMEDICAL ENGINEERING SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 6221 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 13089 del 07/06/2023 |  |
| 6220 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’ACQUISTO DI “N° 10 COPPIE DI ELETTRODO / PIASTRA MONOUSO PER DEFIBRILLATORE BEXEN CARDIO REANIBEX 800 “, PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DI UROLOGIA E CHIRURGIA GENERALE. – Smart CIG: Z233B3869E.- |  |
| 6219 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | AREA BARI NORD – P.P.A. TERLIZZI “M. Sarcone”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’ACQUISTO DI “N° 2 COPPIE DI ELETTRODO / PISTRA MONOUSO PER DEFIBRILLATORE ZOLL MODELLO AED PLUS / PRO“, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.V.D. DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI. – Smart CIG: Z223B018D4.- |  |
| 6218 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | UOASSI - Liquidazione Fattura Engineering Informatica S.p.A. - Fattura Competenza Dicembre 2022 |  |
| 6217 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | UOASSI - Liquidazione Fatture Fastweb TF5 – Fattura Aprile 2023 |  |
| 6216 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | AGT – MANU: Determina affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori urgente di sanificazione ambienti e manutenzione edili presso la U.O.C. di Blocco Operatorio del P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta 2F Edilizia srls P.I. 08580500729 con sede legale alla S. P. Ceglie – Adelfia, Lm 3,550 – 70010 Valenzano (BA)- CIG: ZEF3B8496B |  |
| 6215 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | D.S.S. Uno – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo liquidato €. 380.150,97 =Lista di liquidazione n. 13517 del 13/06/2023.
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| 6214 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI MAGGIO 2023, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 130.169,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13392 DEL 12/06/2023. |  |
| 6213 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI MAGGIO 2023, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 192.734,10=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. ¬¬¬¬13394 DEL 12/06/2023. |  |
| 6212 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista 13491 del 12.06.2023 - GRUPPO VILLA ARGENTO RESIDENZE SANITARIE INTEGRATE SCARL - ACQUA E FOGNA - € 11.045,93
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| 6211 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud: Delibera di Giunta Regionale 28 giugno 2018, n. 1159 - Progetto “Potenziamento Centro Regionale Trapianti”. Autorizzazione all’utilizzo del finanziamento per “Incentivazioni attività Rianimazioni – Piano nazionale Donazioni 2018 -2020. Anno 2023”. |  |
| 6210 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista 13415 del 12.06.2023 - GRUPPO VILLA ARGENTO RESIDENZE SANITARIE INTEGRATE SCARL - EE - € 25.073,76 |  |
| 6209 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista 13301 del 08.06.2023 - GRUPPO VILLA ARGENTO RESIDENZE SANITARIE INTEGRATE SCARL - EE - € 5.525,21 |  |
| 6208 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo Maggio 2023 di €12.444,16==. Lista di liquidazione n.13431 del 12/06/2023 di €12.444,16==.
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| 6207 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel SET 118 - dr. ACQUISTA CARMINE ALESSANDRO |  |
| 6206 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel SET 118 - dr. DE MEO MICHELE |  |
| 6205 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel SET 118 - dr. GABALLO NICOLA |  |
| 6204 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel SET 118 - dr. ssa Lasorella Annarita |  |
| 6203 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | DSS 5 . Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1073 del 23.05.2023.Liquidazione periodo dal 01/04/2023 al 30/04/2023 PRIMA FINESTRA IMPORTO 23.200,00 € |  |
| 6202 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | D.S.S. UNO – Ditta: Medigas Italia srl. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da lista di liquidazione n. 13400 del 12.06.2023. Importo totale liquidato €12.117,35. |  |
| 6201 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. (P. IVA 09275090158) per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Servizio di Riabilitazione di Toritto - RATA n. 18.
CIG: 7508260C26. Lista di liquidazione n. 12938 del 06/06/2023 di € 129,41. |  |
| 6200 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5357 DEL 18/05/2023. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 24.919,64=.
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| 6199 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta Massaro srl di €. 20.740,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 12906 del 05/06/2023, per lavori di sostituzione n. 48 fancoil presso la RSA di Locorotondo DSS14 BA. |  |
| 6198 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | NPIA Area Nord - Liquidazione fattura in favore della Ditta LEADER SERVICE Soc. Coop. R.L. per servizio di trasporto mobili per la sede della NPIA di Bitonto della somma complessiva di Euro 1.261,48 – Lista di Liquidazione n. 13324 del 09/06/2023. |  |
| 6197 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | Oggetto: DSS 5 . Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01/04/2023 al 30/04/2023 ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1073 del 23/05/2023 SECONDA FINESTRA IMPORTO 13.600,00 – |  |
| 6196 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | Liquidazione in favore della Ditta EFFAR srl di €. 4.270,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 7079 del 28/03/2023, per lavori di sostituzione n. 2 elettropompe sommerse presso il Poliambulatorio di Santo Spirito DSS Unico BA. |  |
| 6195 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 19.520,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 7059 del 28/03/2023 in favore della ditta E.S.A. di Diaferia Francesco srl per lavori di fornitura di opere impiantistiche (prevalenti) ed edili propedeutiche alla installazione di pensile per tubo radiogeno presso la Sala Radiologia del P.S. – P.T.A. di Grumo Appula D.S.S. 5 |  |
| 6194 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | Procedura, ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera a), e art. 58 del D.lgs 50/2016, per l’affidamento della fornitura in somministrazione annuale di timbri autoinchiostranti da ufficio e cancelleria annessa. SMART CIG Z053B18B79. |  |
| 6193 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta ANTINIA s.r.l. (P. Iva 04080160726) per il “Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere” effettuato presso le strutture distrettuali nel mese di MARZO 2023. CIG: 8622837E2F.
Lista di liquidazione n. 12940 del 06/06/2023 di € 76,14. |  |
| 6192 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LA FONTE S.R.L. (P. IVA 04489370728) per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Acquaviva delle Fonti e Sannicandro di Bari nel periodo APRILE 2023. CIG 78169986D0. Lista di liquidazione n. 13080 del 07/06/2023 di € 132,52. |  |
| 6191 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | Liquidazione in favore della Ditta Verdemania di Caputo Francesco di €. 19.520,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 7080 del 28/03/2023, per lavori di manutenzione delle Aree a verde presso varie Strutture ASL BA. |  |
| 6190 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | Liquidazione in favore della Ditta Euro Ascensori Service srl di €. 29.280,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 5004 del 06/03/2023, per lavori di manutenzione straordinaria impianti presso il Poliambulatorio D8 Japigia BA. |  |
| 6189 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.6 – Riqualificazione e manutenzione straordinaria nell’ambito del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta – Omologazione delle spese sostenute.
CUP: D51E14000070002 CIG: 582620721D |  |
| 6188 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | Liquidazione in favore della Ditta Minafra Vito di €. 1.464,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 7082 del 28/03/2023, per verifica corretto funzionamento apparecchi tele salvavita presso sedi guardie mediche ASL BA. |  |
| 6187 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | A.G.T. MANU: Revoca Determinazioni di Affidamento nn. 20230003516, 20230003517, 20230003518, 20230003519 del 31/03/2023. |  |
| 6186 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di fornitura e realizzazione grafica di targhe per l’utenza presso il nuovo reparto NPIA nel PTA di Altamura” per € 7.320,00 IVA inclusa, alla Ditta Elle Pubblicità snc, con sede in Bari. CIG: ZEC3B78B61 |  |
| 6185 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | Attivazione progetto riabilitativo e di socializzazione a individualizzato a favore dei minori in carico presso la NPIA di Bitonto, agli esperti in elenco. Importo:5.000,00 Euro Iva inclusa |  |
| 6184 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per messa in sicurezza e ripristino scavo del Pronto Soccorso P.O. “ Don Tonino Bello “ di Molfetta – – Ditta Figli di Cimadomo Giuseppe S.A.S. – CIG Z7E3B61A7D |  |
| 6183 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 2.806,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 12744 del 01/06/2023 in favore della ditta Euroascensori Service srl per la manutenzione dell’impianto elevatore n. 16 in uso presso il P.O. di Triggiano |  |
| 6182 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di ripristino impianto antincendio presso DSS14 di Locorotondo (BA) RICHIESTA DI PREVENTIVI- ditta Gielle di Luigi Galantucci - N. CIG ZD73B63F39 |  |
| 6181 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | D.S.S. di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare -
lista n. 13445 del 12/06/2023.
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| 6180 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Tribunale di Bari Proc. pen. R.G.N.R. 10570/20 R.G.N.R. - R.G. GIP n. 8708/20.
Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 2.965,65.
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| 6179 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | DSS 10: Liquidazione fatture ditta VIVISOL € 56.306,62. Lista n. 13430 del 12/06/2023 - CIG 91313471ED - 9488293315. |  |
| 6178 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel SET 118 - dr. DE VEREDICIS FRANCESCO |  |
| 6177 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | OGGETTO:DSS10 – CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 6176 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | D.S.S. di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VITALAIRE ITALIA S.p.a. per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 13419 del 12/06/2023.
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| 6175 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | DSS14: Concessione congedo ex art. 42 co. 5, D.lgs 151/2001 per dipendente afferente al Dss14 |  |
| 6174 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel SET 118 - dr. ssa De Masi Carla |  |
| 6173 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Giudice di Pace di Bari. Giudizio R.G. n. 1616/2023. Decreto ingiuntivo n. 873/23 del 07.03.2023. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad €. 723,80 |  |
| 6172 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI APRILE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.962,60=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13159 DEL 07/06/2023. |  |
| 6171 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di rilevazione fisica, etichettatura, valorizzazione economica, riconciliazione con le risultanze contabili esistenti, proposte di rettifiche, rettifiche contabili di allineamento dei saldi co.ge, del libro cespiti aggiornamento dati dell’applicativo utilizzato, degli impianti, macchinari, arredi, attrezzature sanitarie e scientifiche, automezzi, oggetti d’arte e altre immobilizzazioni materiali presenti nelle strutture della Asl BA. Nomina Commissione Giudicatrice. |  |
| 6170 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 1071/2021. Esecuzione decreto di liquidazione del 22.03.2023. Spesa complessiva pari ad € 1.719,00. |  |
| 6169 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Ufficio Macroarea Alpi D1- Validazione alpi timbrature del personale amministrativo di supporto marzo e aprile2023 |  |
| 6168 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del servizio di trasporto/distribuzione di beni a fecondità semplice (farmaci, dispositivi medici, materiali sanitari, ecc.) tra farmacie territoriali ed ospedaliere aziendali e le strutture/servizi sanitari aziendali/regionali (lotto 1) e del servizio di trasporto/consegna farmaci domiciliari (lotto 2). Ammissione concorrenti Lotto 1 |  |
| 6167 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel mese di Maggio 2023 di €35.276,90==. Lista di liquidazione n.13402 del 12/06/2023 di €35.276,90==.
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| 6166 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Tribunale di Trani – Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 3903/2020. Esecuzione decreto di liquidazione del 28.05.2023. Spesa complessiva pari ad € 1.107,66. |  |
| 6165 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di carta per termica per Elettrocardiografi in dotazione presso la UOC di Chirurgia Medica di Accettazione e d’Urgenza del PO DI VENERE, Smart Cig: ZE93B4AC33. |  |
| 6164 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni dall’incarico temporaneo nel servizio di C.A dr. POLO ANGELO - 30/7/2023 |  |
| 6163 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | D.S.S. di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta LINDE MEDICALE S.r.l. per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 13398 del 12/06/2023.
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| 6162 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | P.O. DI VENERE- Determina di liquidazione, MEDIANTE FONDI FESR 2014-2020, di n.1 Laser a Diodi occorrente alla UOC di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale del P.O. Di Venere - LISTA DI LIQUIDAZIONE n.12547 DEL 30/05/2023 per €41.480,00 iva inclusa. |  |
| 6161 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | AGRU: Validazione Timbrature Febbraio 2023 in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale ALPI |  |
| 6160 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 73380/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 6159 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 72687/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 6158 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, riferita alle mensilità da gennaio ad aprile 2023 per l’importo complessivo di € 118.045,55= (centodiciottomilaquarantacinque/55). Lista di liquidazione n. 13367 del 09/06/2023. |  |
| 6157 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – MAGGIO 2023 |  |
| 6156 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 2023 - Lista di liquidazione n. 13319 del 09/06/2023 di €. 18.520,00= |  |
| 6155 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | OGGETTO:DSS10 – CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO |  |
| 6154 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto afferente l’UOC Cure Palliative - mese di Aprile 2023 |  |
| 6153 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza aprile 2023. |  |
| 6152 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di aprile 2023 ed integrazioni mesi precedenti |  |
| 6151 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di MAGGIO 2023 – CASSA ECONOMALE N. 224. Richiesta reintegro del fondo. |  |
| 6150 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | DSS3 Rimborso spese a n.5 assistiti per controlli post trapianto ai sensi della L.25/96. Importo complessivo € 1.740,00= |  |
| 6149 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | DSS3 Rimborso spese vaccino per terapia antiallergica ai sensi dell'art.22 L.R.14/2004. Importo totale € 721,00= |  |
| 6148 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - Dott. ETTORE FERRARA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 12 al D.S.S. 10 Poliambulatorio di Adelfia. |  |
| 6147 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - Dott. ETTORE FERRARA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 12 al D.S.S. di Bari Poliambulatorio Iapigia. |  |
| 6146 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa ELENA PANTALEO: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 10 Poliambulatorio di Adelfia al D.S.S. 9.
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| 6145 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - Dott. FRANCESCO GRIMALDI: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 5 Poliambulatorio/PTA di Grumo al D.S.S. di Bari Poliambulatorio ex CTO. |  |
| 6144 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa FILOMENA ATTOLICO: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 4 Poliambulatorio di Gravina al D.S.S. di Bari Poliambulatorio Iapigia. |  |
| 6143 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa DI VENERE RAFFAELLA STEFANIA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 12 C.F. Monopoli al D.S.S. 9 C.F. Bitritto. |  |
| 6142 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa IDA CONSOLE: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 14 Poliambulatorio/PTA di Noci al D.S.S. 1. |  |
| 6141 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Maggio 2023 |  |
| 6140 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Liquidazione competenze accessorie art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 - Aprile 2023 - UOC Cure Palliative. |  |
| 6139 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Ortobiodue s.r.l. di device per le necessità delle UU.OO.CC. di Neurochirurgia e Ortopedia del P.O. Di Venere - Smart CIG Z263B7C6C4
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| 6138 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Aprile 2023 |  |
| 6137 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 6136 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | P.O. BARI-SUD P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 |  |
| 6135 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | P.O. BARI-SUD P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 |  |
| 6134 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | P.O. BARI-SUD P.T.A. “Fallacara” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 |  |
| 6133 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | DSS3 Contributo economico straordinario covid-19 a n.87 disabili gravissimi, afferenti la I finestra. proroga ai sensi della D.G. n.1073 del 23.05.2023. Importo complessivo € 68.986,00= |  |
| 6132 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Aprile 2023 e residui mesi precedenti.
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| 6131 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Area Bari nord- P.O. Corato - competenze accessorie Marzo 2023- Corato - Terlizzi - Molfetta |  |
| 6130 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | DSS 10: Liquidazione fatture ditta PUGLIA LIFE SRL € 9.962,57. Lista di liquidazione n. 12948 del 06/06/2023. CIG 8235201ED6 - |  |
| 6129 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | DDS14: Determina di rendicontazione acquisti ex art. 36 D.Lgs. 50.2016 - Periodo maggio 2023 |  |
| 6128 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di marzo 2023 ed integrazioni mesi precedenti |  |
| 6127 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 10325/2019 promosso c/ ASL BA. Presa d’atto ed esecuzione accordo transattivo. Spesa complessiva pari ad € 17.000,00. |  |
| 6126 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLGS n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 6125 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett.b), punto 2 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., del farmaco unico LENALIDOMIDE DR R – 21CPS 10MG - INDIZIONE |  |
| 6124 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | A.G.P. - Rettifica Deliberazione del Direttore Generale n. 1056 del 19/05/2023. Sospensione temporanea RSA Modugno e avvio gestione attività RSA Noicattaro |  |
| 6123 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Giudice di Pace di Bari. Giudizio R.G. n. 8046/2019. Sentenza n. 2430 del 10.11.2022. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 3.826,92. |  |
| 6122 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista 13353 del 09.06.2023 - AGSM AIM ENERGIA SPA - € 464.619,27 |  |
| 6121 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “SAN MARTINO” di Cassano delle Murge (BA), Ente Gestore: SAN MARTINO S.R.L. con sedi operative in Cassano delle Murge (BA) alla Via Matteotti n. 1 e Via E. Fermi n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 10.837,52= (diecimilaottocentotrentasette/52). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13336 del 09/06/2023. |  |
| 6120 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HOLLISTER S.P.A. LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 12648 DEL 31/05/2023 PER UN IMPORTO DI € 603,80 |  |
| 6119 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 44130/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per dipendente portatore di handicap grave previsti dal comma 6 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 6118 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | U.O.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – RIMBORSO CHILOMETRICO AL PERSONALE DIPENDENTE, PERIODO APRILE E MAGGIO 2023 |  |
| 6117 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 13334 del 09/06/2023 in favore della ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (Cig. come da allegata lista) per il noleggio di fotocopiatori occorrenti alle varie UU.OO.CC. del Presidio Ospedaliero Di Venere. |  |
| 6116 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 1533/2022 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 3415/2022. Spesa complessiva pari ad € 3.698,40. |  |
| 6115 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendicontazione delle spese postali effettuate con l’affrancatrice mod. MAAF HASLER SYSTEM matricola n. 026001, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50023412-001 ubicata presso la Direzione Amministrativa – I° trimestre 2023. |  |
| 6114 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di APRILE 2023 – CASSA ECONOMALE N. 224. – Rettifica D.D. 5146 del 11/05/2023 |  |
| 6113 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di MARZO 2023 – CASSA ECONOMALE N. 224 – Rettifica D.D. n. 4919 del 05/05/2023 |  |
| 6112 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Aprile 2023. |  |
| 6111 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 43909/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 6110 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | NPIA - Area Centrale - Liquidazione fatture della Ditta GIUNTI PSYCHOMETRICS S.r.l. per l'acquisto di Test per psicologi oltre a n. tre Corsi per l'acquisizione delle competenze all'utilizzo dei Test. Lista di Liquidazione n. 13202 del 08/06/2023 |  |
| 6109 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE DITTE MEDICAIR SUD SRL, LINDE MEDICALE S.R.L. PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°13166 DEL 08/06/2023 PER UN IMPORTO DI € 6.369,33. |  |
| 6108 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/08/2023. |  |
| 6107 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/08/2023 |  |
| 6106 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | D.S.S. N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di maggio 2023 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221. |  |
| 6105 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza dall'01/07/2023 |  |
| 6104 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza dall'01/07/2023 |  |
| 6103 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/07/2023 |  |
| 6102 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/07/2023. |  |
| 6101 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Lopedote Filomeno Sas Autotrasporti relative al Servizio Trasporto Disabili, come da lista di liquidazione n. 11605 del 19/05/2023, per un importo complessivo di €. 501,60 =. - CIG 7658924805. |  |
| 6100 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii. - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 |  |
| 6099 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio 2023. Importo € 8.852,26. |  |
| 6098 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dal 1/7/2010 in regime T.F.R. |  |
| 6097 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | DSS 5 LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO ESENZIONI REDDITO ANNO 2022
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| 6096 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | DSS 5 GRUMO APPULA - AMMISSIONE CUMULO AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II
Istanza prot. n.43122/2023 del 23/05/2023
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| 6095 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | DSS 5 Grumo Appula - Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104 /92 e s.m.i. - Istanza prot. n. 43094/2023 del 23/05/2023
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| 6094 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Donato Trasporti S.r.l. relative al Servizio Trasporto Disabili, come da lista di liquidazione n. 11568 del 19/05/2023, per un importo complessivo di €. 752,40 =. - CIG 7658924805. |  |
| 6093 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Casa per la vita (art. 70) SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) - Via Lecce n. 67. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per i mesi da gennaio a ottobre 2022 per complessivi € 34.165,92= (trentaquattromilacentosessantacinque/92). Lista di liquidazione n. 13370 del 09/06/2023. |  |
| 6092 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta Animal Service SAS. Lista di liquidazione n.13251 del 08/06/2023 di €.6.725,25.
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| 6091 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | Distretto Socio Sanitario Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. |  |
| 6090 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Maggio 2023 dal funzionario della Cassa Economale |  |
| 6089 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 47653/2023 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 6088 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura per incarichi di lavoro autonomo a laureati in Medicina e Chirurgia in servizio presso l'U.O.S.V.D. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 13183 del 08/06/2023. |  |
| 6087 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | AGT – MANU: REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE n. 5464 del 22.05.2023 |  |
| 6086 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | A.G.P. - Rettifica Deliberazione del Direttore Generale n. 975 del 16/05/2023. Autorizzazione all'esercizio dell'opzione di proroga contrattuale pari a 120 giorni delle Polizze Assicurative "Cumulativa veicoli a motore/natanti", "Multirischi veicoli dei dipendenti (kasko)", "Infortuni categorie diverse", "All risks property". |  |
| 6085 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione lista n. 18832 |  |
| 6084 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | Ufficio Macroarea Alpi D1- Attività alpi intramuraria - Liquidazione competenze aprile 2023 |  |
| 6083 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord: P.O. "Umberto I" di Corato – Adesione al Bando “Bollini Rosa” biennio 2024-2025 indetto da Fondazione O.N.D.A. Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna. SMART CIG: ZF83B76860
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| 6082 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014/20 “RIQUALIFICAZIONE DELL’ALA OVEST DEL PTA DI NOCI E REALIZZAZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE TERRITORIALE”. Approvazione opere di modifica contrattuale. CUP: D79J21015410006 CIG: 91952142A4 |  |
| 6081 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Post Acuzie "M. Sarcone" di Terlizzi. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa
Economale. Mese di Maggio 2023. |  |
| 6080 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Maggio 2023. |  |
| 6079 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Maggio 2023. |  |
| 6078 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | D.P. Rettifica D.D. n.ro 4021 DEL 12.04.2023 |  |
| 6077 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA- Edilizia Sanitaria – Competenze per funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. 50/2016, esercizio finanziario 2020. |  |
| 6076 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | Rett. D.D. 5719/2023. "Dipartimento di Prevenzione. Rimessaggio per l'anno 2023 di n. 7 automezzi dei Servizi Veterinari Area Metropolitana. Provvedimenti". Integrazione quadro economico. |  |
| 6075 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese sostenute dal 01.05.2023 al 31.05.2023 |  |
| 6074 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | D. P. – U.O.S.V.D. Screening - Rimborso spese per la partecipazione al Convegno GISMA 2023 – Screening Mammografico: impronte, traiettorie e percorsi – Bari 17-18 maggio 2023. |  |
| 6073 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. TERLIZZI – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA C.B.H. CITTA’ DI BARI HOSPITAL S.P.A. - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12889 DEL 05/06/2023. |  |
| 6072 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | Procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. a e 63 co. 2 lett.b del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del dispositivo medico infungibile Catetere Idrofilo CH12 Soluzione salina cod. ISO 09.24.06.03 |  |
| 6071 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | DSS2: Liquidazione fattura MULTIMEDICA SPA come da lista di liquidazione n. 12488 del 30/05/2023 |  |
| 6070 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SISP AREA NORD. Rimborsi ad utenti per prestazioni sanitarie non effettuate. |  |
| 6069 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Presa d’atto della sentenza del Tribunale TAR Puglia n° 345/2023 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo 67547/2023 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/03/2023 al 30/04/2023. |  |
| 6068 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Sud . Liquidazione competenze per docenza prestate al corso rivolto agli operatori del settore alimentare che producono, trasformano/distribuiscono alimenti/bevande idonei a soggetti celiaci, tenutosi presso L’Istituto Professionale “Domenico Modugno” di Polignano a Mare in data 30 marzo 2023. |  |
| 6067 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI APRILE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 56.194,92=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13158 DEL 07/06/2023. |  |
| 6066 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | NPIA - Liquidazione fatture della DOMUS AUREA Nuova Salus S.r.l. Periodo di competenza gennaio, febbraio e marzo 2023 - Lista di Liquidazione n. 13131 del 07/06/2023. |  |
| 6065 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | Deliberazione di D.G. n. 1701/2016 del 03.10.2016. Conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 1375/2015 promosso dinanzi al Tribunale di Bari deciso con sentenza n.4279/2022. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 5.795,62.
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| 6064 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | P.O. S. MARIA DEGLI ANGELI DI PUTIGNANO - presa d'atto lista di liquidazione n. 13215 del 08/06/2023. CIG: 88536631D7-8622837E2F. |  |
| 6063 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di: Aprile 2023 di €47.793,80==. Lista di Liquidazione n.13194 dello 08/06/2023 di €47.793,80==.
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| 6062 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 13193 del 08/06/2023. |  |
| 6061 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | Oggetto: Area Ospedaliera Bari – Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Medtronic Italia s.p.a. s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Smart CIG Z483B7ABA7 |  |
| 6060 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. Di Venere. Compenso in favore dei docenti dipendenti del Servizio Sanitario Regionale che hanno svolto attività didattica al Corso di Laurea in Infermieristica presso il Polo Formativo “S. Caterina da Siena” dell’Ospedale Di Venere nel 1° semestre A.A. 2022/2023.
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| 6059 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | Direzione Area Servizio Sociosanitario Comunità socio-riabilitativa – “Casa di Alberto” (art. 57) – con sede operativa in Viale Salento snc – Alliste (LE), gestore “Cooperativa Sociale Alberto Tuma Onlus”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, non autosufficiente riferita alle mensilità da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 3.440,64= (tremilaquattrocentoquaranta/64). Lista di Liquidazione n.13178 del 08/06/2023. |  |
| 6058 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA ex RSSA art.58 Residence per Anziani” , n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di: MARZO 2023 di €48.476,54==. Lista di Liquidazione n.13176 del 08/06/2023 di €48.476,54==. |  |
| 6057 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale MAGGIO 2023. Richiesta Reintegro di € 1.427,68. |  |
| 6056 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | P.O. DI VENERE- Determina di liquidazione Un angiografo e relativi accessori occorrente alla U.O.C. di Cardiologia del P.O. "Di Venere" di Bari mediante Convenzione Consip- LISTA DI LIQUIDAZIONE n.12493 DEL 30/05/2023 per €401.468,48 iva inclusa. |  |
| 6055 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2023. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 349.403,27= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 150.596,73= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13032 DEL 07/06/2023. |  |
| 6054 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI APRILE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 428.059,49=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13029 DEL 07/06/2023. |  |
| 6053 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI APRILE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.638.694,98=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13026 DEL 07/06/2023. |  |
| 6052 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi aprile 2023. |  |
| 6051 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in L .n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione impianti elevatori n. 2 e n. 6 presso il P.O. San Paolo” ditta KONE SPAN. CIG ZCB3B5A20E |  |
| 6050 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi n. 378/A, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 7.423,82= (settemilaquattrocentoventitre/82). Lista di liquidazione n. 13070 del 07/06/2023. |  |
| 6049 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. |  |
| 6048 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Rifunzionalizzazione RSA "San Raffale" di Locorotondo - Interventi edili ed impiantistici straordinari – 3° Stralcio”. Approvazione quadro economico rideterminato e quadro economico di assestamento del finanziamento.
CUP D15F18001140006 CIG 8293463E29 |  |
| 6047 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista 13042 del 07.06.2023 - AQP - € 45.218,96 |  |
| 6046 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRESTAZIONI ATTIVITA' AGGIUNTIVA PER ABBATTIMENTO LISTE DI ATTESA GENNAIO-MARZO 2023. |  |
| 6045 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di front-office e back-office. Liquidazione del mese di marzo 2023. |  |
| 6044 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per riparazioni n.07 impianti di climatizzatori presso il reparto S.P.D.C. del P.O. di Putignano (BA) - RICHIESTA DI PREVENTIVI - Pellicani & Noviello s.r.l. - CIG ZB33B63585. |  |
| 6043 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel mese di Aprile 2023, per €21.073,40==. Lista di liquidazione n.13035 del 07/06/2023 per €21.073,40==. |  |
| 6042 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista 12526 del 30.05.2023 - EDISON ENERGIA S.P.A. - € 222.190,01 |  |
| 6041 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel mese di MARZO 2023, per €21.775,78==. Lista di liquidazione n.13021 del 06/06/2023 per €21.775,78==. |  |
| 6040 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto per i lavori di disostruzione condotte fognarie ubicate nel P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara – ditta ECOGROUP di Rizzi Francesco Antonio - CIG: Z173B72DB1 |  |
| 6039 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | NPIA Area Centrale – Liquidazione fatture in favore della Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA S.r.l. per l’acquisto di n. 3 defibrillatori per la somma complessiva di Euro 5.242,47– Lista di Liquidazione n. 12958 del 06.06.2023 |  |
| 6038 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 3.660,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6552 DEL 23/03/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE SEDE SISP ALTAMURA PIAZZA DE NAPOLI N. 5” – DITTA LA PIETRA GIARDINI SRL |  |
| 6037 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | ASL BA-Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (ex R.S.S.A. art.66) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR n.1293 del 20/09/2022 e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogata in favore di ospiti nel mese di: 2°Integrazione 2°30% MARZO 2023-, per l’importo complessivo di €4.665,81==. Lista di liquidazione n.12985 del 06/06/2023 di €4.665,81==. |  |
| 6036 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.54 - Lavori di “Adeguamento dell’immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47” – Approvazione SAL n. 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3.
CUP D94E17000300006 CIG: 8882255CB1 |  |
| 6035 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | DSS 11. Liquidazione fatture alla Ditta Senza Rinunce di Altamura Antonio per erogazione prodotti per celiaci ad assistiti aventi diritto - anno 2023. |  |
| 6034 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione mediante la sostituzione di componenti presso alcuni impianti di climatizzazione a servizio del P.O. SAN PAOLO” Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL N. CIG ZD93B634FA |  |
| 6033 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 6032 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di un paziente nefropatico che utilizza il mezzo proprio.
Periodo: Da FEBBRAIO ad APRILE 2023. |  |
| 6031 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | DSS 11. Liquidazione fatture di ventiloterapia domiciliare - Ditta Medicair Sud S.R.L. - Lista di Liquidazione n.12672 del 31-05-2023 |  |
| 6030 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | Dss12 - Liquidazione somma complessiva di € 40.862,09. a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Aprile 2023 e precedenti.
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| 6029 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | Dss12 - Rettifica Determinazione Dirigenziale n° 5578 del 24/05/2023. Nuova attribuzione Conto Economico
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| 6028 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | NPIA - Liquidazione fattura in favore della Società Vedetta 2 Mondialpol S.p.A della somma complessiva di Euro 3.812,26 per il servizio di vigilanza armata presso la sede della NPIA di Bari Japigia, nel mese di Dicembre 2022 – Lista di Liquidazione n. 12246 del 26/05/2023. |  |
| 6027 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | AGT - MANU: rettifica Determinazione dirigenziale n. 5467/2023 P.O. Molfetta |  |
| 6026 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione e sostituzione filtri UTA a servizio delle sale operatorie oculistica del PTA di Gioia del Colle (BA) -RICHIESTA DI PREVENTIVI- Pellicani & Noviello s.r.l.- N. CIG Z363B388CC |  |
| 6025 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione impianto di condizionamento modalità estiva afferenti il DSS 12 E DSS 13 dell’ASL di Bari (BA) -RICHIESTA DI PREVENTIVI- Pellicani & Noviello s.r.l.- N. CIG Z603B3885A |  |
| 6024 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per Lavori di messa in sicurezza impianto elevatore matr. 9012 presso il PTA di Conversano (Ba) -Ditta Euroascensori Service s.r.l. N. CIG Z7B3B40B2B |  |
| 6023 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | DISTRETTO S.S. DI BARI - CANONE LOCAZIONE GIUGNO 2023 MALATTIA RARA |  |
| 6022 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | D.S.S. 3 Rendicontazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria evase dal Distretto Socio Sanitario n. 3 nel periodo di luglio- dicembre 2022 |  |
| 6021 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | DSS 9 - Liquidazione fatture Azienda Coloplast SPA - lista 13040 del 07/06/2023 |  |
| 6020 | 09/06/2023 | 09/06/2023 |
OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione alla Ditta NOVOCURE ITALY SRL della somma complessiva di €. 65.520,00 per il servizio di noleggio, per trattamento antineoplastico con Sistema OPTUNE, in favore di assistita residente nell’ambito territoriale del DSS4. CIG - Z7F38CDB1C -9708058EE2. Lista di liquidazione n. 12863 del 05.06.2023.
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| 6019 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | D.S.S. DI BARI: Revoca istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. |  |
| 6018 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | D.S.S. DI BARI: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, riferito al periodo Febbraio - Aprile 2023. |  |
| 6017 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | DSS 4- Altamura- Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fattura canone noleggio c/o Poliambulatorio di Santeramo, dal 13/12/2022 al 12/03/2023, rata n 18, per n. 1 fotocopiatore come da lista di liquidazione n. 13027 del 07/06/2023, per un importo complessivo di € 129,41# CIG 75082915BD
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| 6016 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. GUZZONI IUDICE MASSIMO A FAR DATA DAL 01.08.2023. |  |
| 6015 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | DSS3- Rendicontazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria evase dal Distretto Socio Sanitario n.3 nel periodo di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2023 |  |
| 6014 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | NPIA - Liquidazione fatture per n. 3 utenti presso la Struttura OTRANTO ZOE' Soc. Coop. Sociale Onlus. - chiusura anno 2022 - Lista di Liquidazione n. 13016 del 07/06/2023 |  |
| 6013 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | RENDICONTAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFERIORI AD € 40.000,00 - MAGGIO 2023. |  |
| 6012 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity riguardanti la Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza. Lista di liquidazione n. 13022 del 07/06/2023. |  |
| 6011 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | DSS9: Rendicontazione degli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il mese di Maggio 2023. |  |
| 6010 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO VACCINOTERAPIA MAGGIO 2023 |  |
| 6009 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | DSS 9 - Liquidazione fatture Azienda Hollister SPA - lista 13019 del 07/06/2023 |  |
| 6008 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | DSS 9 - Liquidazione fatture Azienda Teleflex Medical SRL-Ex Rusch - lista 13017 del 07/06/2023 |  |
| 6007 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Aprile 2023. Totale spesa € 5.946,00. |  |
| 6006 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 46659/2023 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 6005 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Febbraio 2023. Totale spesa € 4.866,00. |  |
| 6004 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | Liquidazione fatture della Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 13004 del 06/06/2023. |  |
| 6003 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX R.S.S.A. art.66) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR N. 1293 DEL 20/09/2022, e, DGR N. 1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di persone nel mese di: 1° Integrazione 1°30% Marzo 2023, per l’importo complessivo di €4.470,15==. Lista di liquidazione n.12981 del 06/06/2023 di €4.470,15==. |  |
| 6002 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Casa del Sorriso”, con sede operativa in Cassano delle Murge (BA) alla Via Diego Laudati, 9. Ente gestore: VIDECA Società Coop. Sociale ONLUS, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da settembre a dicembre 2022, per l’importo complessivo di € 8.208,31= (ottomiladuecentootto/31). Lista di liquidazione n. 12996 del 06/06/2023. |  |
| 6001 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Marzo 2023. Totale spesa € 1.622,00. |  |
| 6000 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 12983 del 06/06/2023. Importo liquidato € 5.813,21 |  |
| 5999 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Gennaio 2023. Totale spesa € 2.162,00. |  |
| 5998 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Dicembre 2022. Totale spesa € 2.160,00. |  |
| 5997 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | DSS3 Contributo economico straordinario covid-19 a n.43 assistiti afferenti la II finestra per il periodo dal 01.04.2023 al 30.04.2023 ai sensi della DG n.1073 del 23.05.2023. Importo totale € 32.320,00= |  |
| 5996 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto per i lavori di manutenzione mediante la sostituzione di componenti presso vari impianti elevatori ubicati nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta KONE S.P.A. – CIG: ZBF3B705AC |  |
| 5995 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di lenti intraoculari per le esigenze della U.O. Oculistica. SmartCig Z0D3B3AEC5 |  |
| 5994 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | A.G.P. - Liquidazione fattura della ZOLL MEDICAL ITALIA s.r.l. per la fornitura di n° 1 defibrillatore semiautomatico esterno, mod. ZOLL AED 3BLS - ZOLL MEDICAL ITALIA, per la Casa di Reclusione di Turi (BA) - Importo totale € 1.747,49, IVA inclusa - Lista di liquidazione n° 12962 del 06.06.2023 - CIG 8912227A5F. |  |
| 5993 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | DSS2- Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di aprile 2023. |  |
| 5992 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI MAGGIO 2023. RICHIESTA REINTEGRO. |  |
| 5991 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | A.G.T. MANU – Determina di liquidazione liste n.12955 e n. 12956 del 06.06.2023 |  |
| 5990 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | DSS2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per il mese di aprile 2023 |  |
| 5989 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, A MEDICO NON SPECIALISTA. PERIODO MARZO –APRILE 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12933 DEL 06.06.2023 |  |
| 5988 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, A MEDICO NON SPECIALISTA. PERIODO MARZO -APRILE 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12929 DEL 06.06.2023 |  |
| 5987 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di sostituzione di n. 6 monosplit a servizio del P.O. SAN PAOLO” Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL N. CIG Z113A16BFE |  |
| 5986 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | A.G.P. – Presa d’atto fattura ditta Arval Service Lease Italia S.p.A., con sede legale a Scandicci (FI) - P.IVA 04911190488, spese tasse automobilistiche anno 2023. Servizi Accessori. Simog CIG 8533200B65 |  |
| 5985 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista 12905 del 05.06.2023 - ENEL ENERGIA S.P.A. - € 995.251,41 |  |
| 5984 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 Cod. MIRWEB B0110.21 - “Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)” – Liquidazione secondo acconto per i servizi di Direzione Lavori e al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori e saldo competenze per redazione seconda perizia di variante in corso d’opera.
CUP D31H13001280002 CIG 80254960D0 CUI L0653434072120130004 |  |
| 5983 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta ARTI GRAFICHE CARDAMONE per la fornitura di stampati tipografici occorrenti ai servizi amministrativi e sanitari del Distretto Socio Sanitario n.4 - estensione del contratto di fornitura ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, come da lista di liquidazione n. 11137 del 16/05/2023, per un importo complessivo di € 4.533,52 IVA inclusa |  |
| 5982 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 12897 del 05/06/2023 in favore della ditta MEDILCOM SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di Armadi Farmaci con Tesoretto occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €3.633,16 iva inclusa. |  |
| 5981 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista 12869 del 05.06.2023 - ENEL ENERGIA S.P.A. - € 274.114,79 |  |
| 5980 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Maggio 2023. |  |
| 5979 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016
Periodo dal 01/05/2023 al 31/05/2023
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| 5978 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 3.660,00 IVA compresa come da lista n. 12872 del 05.06.2023 per i lavori di manutenzione e ripristino degli impianti di climatizzazione a sevizio del reparto UTIN e corpo “B” presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL. |  |
| 5977 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione mediante la sostituzione di componenti presso alcuni impianti di climatizzazione a servizio del P.O. SAN PAOLO” Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL N. CIG ZE53B62F63 |  |
| 5976 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di ripristino porta rapida laterale presso Pronto Soccorso; completamento, ripristino, riparazione e messa in funzione n. 6 porte automatiche presso Sala Operatoria del P.O. San Paolo” Ditta IESI Automatismi Srl N. CIG Z893B5A3E0 |  |
| 5975 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | rettifica deliberazione n. 1505/2022 |  |
| 5974 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista 12775 del 01.06.2023 - AQP - € 49.070,75 |  |
| 5973 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | A.G.T. - Liquidazione di € 8.418,00 Iva inclusa come da lista n. 12459 del 30.05.2023 per la fornitura e posa in opera di n. 3 monosplit, finalizzata al raffrescamento dei laboratori a servizio dell’U.O.C. di Genetica Medica presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta DE.PA. IMPIANTI SRL |  |
| 5972 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori urgenti da fabbro e falegname eseguiti presso la U.O.C. di Blocco Operatorio del P.O. “Di Venere” in Carbonara - Bari alla ditta P&P Appalti con sede legale alla Via Polibio,73 in Taranto – 74121 CIG: Z3C3B67297 |  |
| 5971 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/05/2023 al 31/05/2023 |  |
| 5970 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione e accensione in modalità estiva degli impianti di climatizzazione a servizio del D.S.S. 5”, alla Ditta Pellicani & Noviello srl, con sede in Modugno per € 7.930,00 ivato. CIG: Z8A3B66C29 |  |
| 5969 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori di riparazione impianto di climatizzazione presso il DSS14 in ALBEROBELLO Ditta Pellicani &Noviello CIG: ZE93B63368. |  |
| 5968 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | DSS 4- Altamura- Liquidazione fattura da lista n. 12464 del 30/05/2023 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di Aprile 2023 CIG.7804362B40- Importo totale liquidato € 60.520,33# |  |
| 5967 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Pubblica Assistenza "Croce Santa Maria", per
delega di un paziente nefropatico. Periodo: da GENNAIO ad APRILE 2023. |  |
| 5966 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | D.S.S. N.5 Grumo Appula: Determina di rendicontazione acquisto di beni e servizi ex art. 36 D. Lgs n. 50/2016 – Periodo dal 01.05.2023 al 31.05.2023 |  |
| 5965 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità
"Giovanni Paolo II", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: APRILE 2023. |  |
| 5964 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 4.697,00 come da lista n. 12735 del 31.05.2023 per “Lavori di manutenzione mediante la sostituzione di componenti presso alcuni impianti di climatizzazione a servizio del P.O. SAN PAOLO”- ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL. |  |
| 5963 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione atti alla sostituzione controsoffitto, plafoniere e tinteggiatura sala attesa primo piano del P.O. San Paolo di Bari (BA)– Regina Costruzioni e Impianti Innovativi s.r.l.- CIG ZBA3B4E42A |  |
| 5962 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto per le attività di disostruzione e pulizia degli impianti fognari a servizio del P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara – ditta “SERVIZIO ECOLOGICO MERIDIONALE DEI F.LLI RIZZI S.R.L.” - CIG: Z2E3B5E1A1 |  |
| 5961 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 8.853,28# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi GENNAIO-APRILE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 5960 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D. Lgs. 50/2016 derogato dall’ art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 per “Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica esterna e interna in alcuni reparti del P.O. San Paolo, Uffici e Aree parcheggio” ditta ELLE PUBBLICITA’ SNC. CIG ZAB3B4DC33 |  |
| 5959 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 degli interventi di manutenzione impianti dati ed elettrica presso varie UU.OO. dei PP.OO. “San Giacomo”, S.M. in Monte Laureto, “Santa Maria degli Angeli”, PTA in Noci, 118 Noicattaro, in Carbonara di Bari alla ditta FAL Edilizia & Impianti P.I. 08070100725 con sede legale al Viale Imperatore traiano, 40 – 70126 Bari. CIG: Z983B5663A |  |
| 5958 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | DSS 5 . Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione erede deceduto Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 439 del 02/03/2023. PRIMA FINESTRA IMPORTO 1.253,39 €. |  |
| 5957 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | OGGETTO: DSS 4 – Assistenza protesica - Liquidazione fattura a favore della ditta: TECNO HOSPITAL S.R.L. - lista n. 4730 del 02/03/2023. |  |
| 5956 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di ripristino edile e pitturazione presso ingresso distribuzioni pasti del P.O. di Putignano (BA)- Alta 360 s.r.l. - N. CIG Z7C3AF7EA4 |  |
| 5955 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021, per i “Lavori di manutenzione atti al trasferimento temporaneo di alcuni servizi sanitari presso gli ambienti posti al 1° e 3° piano di un edificio Comunale, sito alla via S. Barbara, 54 in Ruvo di Puglia (BA), alla Ditta Emni Group Srls, con sede alla via Silvio Spaventa, 27 in Ruvo di Puglia. - CIG: Z773B30A30 |  |
| 5954 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | AREA BARI NORD – P.O. DON TONINO BELLO – Affidamento di fornitura di “n° 4 SUPPORTI ORTOSTATICI PER ARTO INFERIORE CODICE KA36” per la esigenza della U.O.C. di Ortopedia del P.O. di Molfetta “Don Tonino Bello”. C.I.G.:Z1C3A827AE.- |  |
| 5953 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga ad Aprile 2023.III^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1073 del 23/05/2023 |  |
| 5952 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | AGRU - Aspettativa senza assegni art. 12 comma 8 CCNL Comparto Sanità 29.09.2021 -Proroga |  |
| 5951 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato nel servizio di C.A dr.ssa Valeria Pellegrino 31/7/2023 |  |
| 5950 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio nel servizio di C.A dr.ssa Carneade Annamaria |  |
| 5949 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno “Insieme” - Ente gestore: “SAN NICOLA HOME S.R.L.”, con sede operativa in Bari (BA) alla Via R. Leoncavallo n. 22-32, riferita alle mensilità da settembre a dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 11.443,93= (undicimilaquattrocentoquarantatre/93). Lista di liquidazione n. 12892 del 05/06/2023. |  |
| 5948 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA Programma di investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88 – Accordo di programma stralcio 2007 - Lavori di adeguamento a norme del Padiglione B del P.O. Di Venere in Carbonara di Bari.
Quota INPS relative alle prestazioni da corrispondere in favore dell’ING. C. Laricchia a carico ASL BA .
CUP: D93B09000420001 - CIG: ZAE3B3948D
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| 5947 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | Tribunale di Bari – Proc. pen. 10939/22 R.G.N.R. R.G. GIP n. 1137/22. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 3.881,35.
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| 5946 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075.
Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di cittadini (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di MARZO 2023, per l’importo complessivo di €79.378,71== (€Settantanovemilatrecentosettantotto,/71). Lista di Liquidazione n.12877 del 05/06/2023 di €79.378,71==.
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| 5945 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano- Liquidazione tassa rifiuti - TARI anno 2023 - Comune di Putignano. |  |
| 5944 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | Area G.R.U.: Reversale Area G.R.F. n. 411 del 29.05.2023 – Liquidazione compensi per consulenze rese dai Dirigenti Medici Cardiologi nell’ambito del Progetto “Telemedicina nelle Emergenze-Urgenze del 118 – periodo agosto-dicembre 2022. |  |
| 5943 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | A.G.R.U. - Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 5942 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | A.G.R.U. - Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 5941 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 5940 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 5939 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | Area Gestione Risorse Umane – Liquidazione consulenze rese dagli specialisti ambulatoriali interni convenzionati cardiologi nell’ambito del progetto “Telecardiologia nelle Emergenze/Urgenze del 118”. Periodo Agosto-Dicembre 2022 €.=30.076,20=
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| 5938 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ - AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. - IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 5937 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 5936 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “San Francesco”, con sede legale e operativa in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via Francesco Pepe 49-51, gestito dalla società “Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo San Francesco S.r.l.”, riferita alle mensilità da gennaio a marzo 2023, per l’importo complessivo di € 18.349,31= (diciottomilatrecentoquarantanove/31). Lista di liquidazione n. 12755 del 01/06/2023. |  |
| 5935 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo Aprile 2023 di €12.042,80==. Lista di liquidazione n.12750 del 01/06/2023 di €12.042,80==.
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| 5934 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alla mensilità di aprile 2023 per un importo complessivo di € 89.950,87= (ottantanovemilanovecentocinquanta/87). Lista di liquidazione n.12515 del 30/05/2023. |  |
| 5933 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | A.G.R.U. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' iSPETTIVA REGIONALE ANNO 2022 |  |
| 5932 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | Area Gestione Risorse Umane : Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA. |  |
| 5931 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico disciplina “Neurologia”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 700,00 |  |
| 5930 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di Dirigente Medico disciplina “Nefrologia”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 700,00 |  |
| 5929 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | RENDICONTAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFERIORI AD € 40.000,00. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2023 |  |
| 5928 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | AGP - Rendicontazione mese Maggio 2023 Cassa economale centrale n.10
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| 5927 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato all'Area Servizio Socio Sanitario per il mese di Aprile 2023. |  |
| 5926 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | AG.R.U. LIQUIDAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNI ARRETRATI |  |
| 5925 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | Attivazione Corso di formazione per l'idoneità all'esercizio dell'attività di Emergenza Sanitaria Territoriale 118. Presa d'atto nomina direttore del corso. Rettifica delibera n. 1135 del 01.06.2023 |  |
| 5924 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 12860 del 05/06/2023 in favore della ditta ITEM OXYGEN SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 5923 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 36, co. 2 lett. a), 58 e 63 co. 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di materiali di consumo originale per ventilatore polmonare VN500 dotazione all’UOC UTIN del P.O. Di Venere- Aggiudicazione - Smart CIG Z243AAC975 |  |
| 5922 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | D. P. – Rettifica Determinazione n.ro 5786 del 31.05.2023 |  |
| 5921 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | Dipartimento di Prevenzione - SISP Area Metropolitana. Richiesta rimborso prestazioni sanitarie non effettuate. € 22,40 |  |
| 5920 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - L.210/92 AREA METROPOLITANA. LIQUIDAZIONE RICONOSCIMENTO INDENNIZZO AGLI EREDI SPETTANTI, PERIODO COMPRESO TRA IL 01/11/1995 E IL 29/01/2001. |  |
| 5919 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura negoziata, ai sensi degli articoli 36 e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento, in un lotto unico ed indivisibile della fornitura, di kit per la ricerca di alterazioni genetiche responsabili della Sindrome dell’X-Fragile e dell’Atrofia Muscolare Spinale occorrenti alla U.O.C. di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. Nomina Organo Tecnico. |  |
| 5918 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di maggio 2023. Lista di liquidazione n. 12901 del 05/06/2023. Importo di €.2.854,61 |  |
| 5917 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | Liquidazione acconto spese per Assistenza Sanitaria all’Estero presso Centri di Altissima Specializzazione ai sensi del D.M. 03/11/89. |  |
| 5916 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Maggio 2023- Lista n° 12931 /2023
SERCORATO
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| 5915 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 92001034/2010. Sentenza n. 4278 del 21.11.2022. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 17.958,33. |  |
| 5914 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | Presidio Ospedaliero “Di Venere” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di MAGGIO 2023 - Cassa 212.
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| 5913 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2023. REINTEGRO FONDO CASSA. |  |
| 5912 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2023. Importo €=4.309,56= |  |
| 5911 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | DISTRETTO N°13 – Affidamento fornitura materiale necessario per l’Ambulatorio di Otorinolaringoiatria di Gioia del Colle (Ba). Spesa complessiva € 821,52=(IVA inclusa). Smart CIG: ZE23B66E4F. |  |
| 5910 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | Avv. Vito Aurelio Pappalepore. Liquidazione saldi compensi maturati per la difesa dell’Azienda in vari giudizi. |  |
| 5909 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | DISTRETTO N°13 – Procedura negoziata per l’acquisto di n.1 Lampada/Caschetto a luce frontale, n.1 Otoscopio a fibre ottiche e n.1 Aspiratore Chirurgico a doppia pompa da destinare al Poliambulatorio ORL del PTA di Gioia del Colle (Ba). Aggiudicazione. Importo complessivo € 3.146,38=(Iva 22% inclusa) - CIG ZA73B091FA |  |
| 5908 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 5907 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | DSS9: Liquidazione fatture emesse dalla Ditta: "F.lli Bernard S.r.l." relative al servizio di lavanolo effettuato nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo ed Aprile 2023. Lista di liquidazione n. 12891 del 05/06/2023. Importo totale liquidato:€ 2.379,52 (IVA al 225 inclusa). |  |
| 5906 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di aprile 2023. |  |
| 5905 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a ) del D.lgs.50/2016, della specialità estera a base di scopolamina 1,5 mg occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere-
SMART CIG: Z283B19BC5 |  |
| 5904 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | D.S.S. DI BARI: Congedo parentale ex art. 42 comma 5 del D.Lgs n. 151/2001 del 26/03/2001 e sue successive ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy. |  |
| 5903 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | Dss Unico di Bari - Rimborso percorrenze chilometriche per il personale dipendente che utilizza il mezzo proprio per attività lavorativa domiciliare. Periodo di rimborso Gennaio - maggio 2023. Importo € 3.097,71. |  |
| 5902 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | DSS 10 - Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di aprile 2023 e mesi precedenti. Importo € =3.720,73= |  |
| 5901 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di aprile 2023.
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| 5900 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | DSS 10: Liquidazione fattura ditta ANTINIA SRL €111,87. CIG 8622837E2F - |  |
| 5899 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 5898 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 12861 del 05/06/2023 in favore della ditta CARDIO VASCULAR SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 5897 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | DSS 10: Affidamento fornitura stampati per il Day Service Chirurgico di Triggiano DSS N. 10 alla ditta PUIBLIDEA SRL di Policoro (MT) € 1.427,40 - |  |
| 5896 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di MAGGIO 2023 € 2.083,91. Codice Economo 215 - |  |
| 5895 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG n. 1824/2022 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nel mese di maggio 2023. |  |
| 5894 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" MESE DI APRILE 2023 € 5.459,36. |  |
| 5893 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5357 DEL 18/05/2023. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 214.450,21=. |  |
| 5892 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | DSS13 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SHOP SERVICE PER EROGAZIONE PRODOTTI PER CELIACI - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12765 Del 01/06/2023 |  |
| 5891 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | DSS14: Ammissione ai permessi mensili retribuiti di cui all'art. 33, co. 3 L. 104/92 e ss.mm.ii. in favore di dipendente appartenente al Dss14 |  |
| 5890 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | DSS13 Rimborso spese di trasporto verso i centri di dialisi in favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico. Mese di Aprile 2023- Importo € 26.709,21= |  |
| 5889 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, alla Ditta Puglia Life SRL per materiale di consumo di ventiloterapia extra accordo quadro destinato ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 330,33=(Iva 4% inclusa) - CIG ZB73B5D879 |  |
| 5888 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, alla Ditta Medigas Italia SRL per la fornitura di materiale di consumo, extra accordo quadro, destinata ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 401,86=(Iva 4% inclusa) - CIG Z2E3B5D2EC |  |
| 5887 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | Rimborso spese di vaccinoterapia per la cura di allergopatia. Importo € 1.384,78= - Mese Maggio 2023. |  |
| 5886 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi aprile 2023 |  |
| 5885 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | NPIA - Liquidazione fatture Coop. Sociale L'INDIVIDUO. Periodo di competenza settembre - dicembre 2022. Lista di liquidazione n. 12447 del 30/05/2023 |  |
| 5884 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | Liquidazione ausili protesici su misura.Lista n.:11956 del 24/05/2023 |  |
| 5883 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2023 - Lista di liquidazione n. 11939 del 24/05/2023 di €. 17.300,00= |  |
| 5882 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Presa d’atto della fornitura delle divise extra correlate all’emergenza Covid-19 – CIG.: Z023AC9204
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| 5881 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio ad aprile 2023, un importo complessivo di € 51.666,43= (cinquantunomilaseicentosessantasei/43). Lista di liquidazione n. 12888 del 05/06/2023. |  |
| 5880 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Maggio 2023- Lista n° 12896 /2023
MISERICORDIA DI CORATO
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| 5879 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Liquidazione Lavoro Straordinario U.O.S.A.V.S. UVARP nel mese di Maggio 2023
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| 5878 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio effettuato fuori sede in favore delle unità di personale assegnate all’U.O.C. Cure Palliative, Hospice di Monopoli, integrazione della liquidazione del mese di giugno, luglio, settembre e ottobre 2022 e liquidazione dei mesi di novembre e dicembre 2022. |  |
| 5877 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga ad Aprile 2023.II^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1073 del 23/05/2023 |  |
| 5876 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di maggio 2023. |  |
| 5875 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | DSS3 Liquidazione fatture Puglia Life per fornitura ossigeno per terapia domiciliare. Lista 12514 del 30.05.23 di € 234,00= |  |
| 5874 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore dell'Istituto Giovanni Paolo II di Bari per esami diagnostici da pubblico, come da lista di liquidazione n. 12344 del 29/05/2023. |  |
| 5873 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – Liquidazione fattura in favore della Ditta Burke & Burke S.p.A., come da Lista di Liquidazione N. 12197 DEL. 26/05/2023 di €.17.812,00. CIG: 9402959F39. |  |
| 5872 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma s.r.l. per la fornitura n. 22 confezioni del medicinale Pizotifene come da richiesta prot. n. 45425/2023 del 31/05/2023. |  |
| 5871 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di rinforzo sintetico bioriassorbibile per suturatrici lineari – Smart CIG: ZB73B23311. |  |
| 5870 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a D.L.gs 50/2016, per la fornitura “N. 150 valvole whisper per esalazione CO2” per le esigenze della U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Corato. CIG: Z223B3894A
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| 5869 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord. Acquisto n. 10 Lettori - Masterizzatori Dvd esterni per le esigenze dei PP. OO. San Paolo e Molfetta. Aggiudicazione. SMART CIG Z453B53853 |  |
| 5868 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale amministrativo di back-office. Liquidazione del mese di marzo 2023. |  |
| 5867 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per la mappatura tecnico gestionale del patrimonio immobiliare e costruzione della banca dati all’interno del software ksd gestione patrimonio, alla ditta Kibernetes S.r.l P.I. 01190430262 con sede legale in Via Galileo Galilei 1, 31057 in Silea (TV) . CIG: 9860870758 |  |
| 5866 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Deliberazione di D.G. n. 1560/2016 del 29.08.2016: Conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 265/2014 promosso dinanzi al Tribunale di Trani deciso con sentenza n.1525/2022. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 10.584,45. |  |
| 5865 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Corte d’Appello di Bari – sez. lav. Ricorso R.G. n. 1476/2021 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 1580/2022. Spesa complessiva pari ad € 1.313,21. |  |
| 5864 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 18323/2016. Sentenza n. 4857 del 23.12.2022. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 8.732,77. |  |
| 5863 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro. RR.GG. n. 1557/2020 e n. 1558/2020. Esecuzione accordo transattivo. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 3.210,06 . |  |
| 5862 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro. R.G. n. 1670/2020. Esecuzione accordo transattivo. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.605,03. |  |
| 5861 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI MAGGIO 2023 |  |
| 5860 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | DSS11 - Liquidazione fattura Ditta “F.A.S.E.", elencata nella lista di liquidazione n. 12768 del 01/06/2023 , di fornitura di n° 1 Diafanoscopio per la Radiologia del Dss 11-sede Mola di Bari. Importo complessivo di € 439,20 - C.I.G ZDA3A898A9. |  |
| 5859 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga ad Aprile 2023.I^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1073 del 23/05/2023 |  |
| 5858 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.055,07 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2023. |  |
| 5857 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | DSS 4- Altamura- Liquidazione fattura come da lista n.12625 del 31/05/2023 in favore della Parafarmacia dott.ssa F. Magliocco, per la fornitura ad assistiti residenti sul territorio del distretto n. 4, di prodotti per celiachia. Importo totale da liquidare € 7.418,66# |  |
| 5856 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | DSS 4- Altamura- Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 12643 del 31/05/2023, per un importo complessivo di € 521,92- CIG Z892C26844-
Periodo liquidato 08/02/2023-07/05/2023. |  |
| 5855 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | DSS 11. Liquidazione Fatture di Ventiloterapia domiciliare - Ditta Medigas Italia S.R.L. - Lista di Liquidazione n. 12652 del 31/05/2023 |  |
| 5854 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2023. Importo €=1.021,72= |  |
| 5853 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta SINCON s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2023012635 del 31.05.2023 di €uro 1.083,36 C.I.G: ZD239007BD.- |  |
| 5852 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 45375/2023 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 5851 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2023012614 del 31.05.2023 di €uro 2.019,34 C.I.G: ZDB38DD956.- |  |
| 5850 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | A.G.P. - Fornitura annuale contraccettivi ormonali. AGGIUDICAZIONE |  |
| 5849 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno riferito al mese di Aprile 2023, ai sensi dell'art. 106 del CCNL comparto sanità 2019 – 2021. |  |
| 5848 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario espletato nel mese di Aprle 2023. |  |
| 5847 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utente Dializzato- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 505,36# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2023 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 5846 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utente Dializzato- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 684,69# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO e APRILE 2023 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 5845 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 14 posti di Dirigente Medico disciplina “Gastroenterologia”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 700,00 |  |
| 5844 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | AREA BARI NORD – P.O. DON TONINO BELLO – Affidamento di fornitura di “n° 2 BATTERIE ORIGINALI COD. PIXUM DR-CS PER DETETTORE TRIXELL di marca ITALRAY” per la esigenza della U.O.S.V.D. di Diagnostica per Immagini del P.O. di Molfetta “Don Tonino Bello”. C.I.G.:Z8F3B018CB.- |  |
| 5843 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. |  |
| 5842 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 11944 del 24/05/2023. Importo totale liquidato € 21.462,70 |  |
| 5841 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | DSS 10: Liquidazione fattura ditta SERVIZI OSPEDALIERI SPA € 990,84. Lista di liquidazione n. 12082 del 25/05/2023. CIG 8689981F2A. |  |
| 5840 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | DSS 10: Liquidazione fatture ditta PAN.ECO.SRL € 383,93. Lista di liquidazione n. 12083 del 25/05/2023. CIG 8316537F6D - |  |
| 5839 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | DSS14: Liquidazione da lista n. 12307 in favore della società Diaverum Italia S.r.l. per servizio di trasporto ad utenti dializzati erogato nel periodo, settembre-dicembre 2022. Importo: € 3.144,96 |  |
| 5838 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | A.G.R.U. - Liquidazione assegno nucleo familiare anni arretrati. |  |
| 5837 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | DSS14: liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il mese di marzo 2023, in favore di dipendenti del Dss14, Importo: € 1.017,03 |  |
| 5836 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 330,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Aprile 2023. |  |
| 5835 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 16.560,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Marzo Aprile 2023. |  |
| 5834 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 7.802,40. Marzo Aprile 2023. |  |
| 5833 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 9.207,42# mese di MARZO 2023.
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| 5832 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Rettifica Determina Presa d'Atto n. 2444 del 07/03/2023. |  |
| 5831 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | AGP - Rinnovo annuale della casella di posta certificata Legalmail “Gold”. Provvedimenti. CIG: Z503B07E73.
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| 5830 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 3 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’ACQUISTO DI “N° 1 TELECAMERA IN ECHANGE OLYMPUS OTV-S7 PRO-HD-12E“, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C DI UROLOGIA. – Smart CIG: ZC33B20642.- |  |
| 5829 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Fornitura e posa in opera di un sistema di gestione code da installarsi presso la nuova area pre-triage del Pronto Soccorso del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta. Affidamento ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito con modifiche in L. n.120/2020. C.I.G. ZD53B04236. |  |
| 5828 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Oggetto: Distretto Unico di Bari - Liquidazione fattura AZ.OO.RR. Foggia per aerotrasporto di paziente fuori Regione - €. 9.332,40 - Lista di liquidazione n. 4524/2022.
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| 5827 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto di n. 1 intervento di osteosintesi effettuato presso la U.O. di Ortopedia e Traumatologia SMART CIG ZE93B68E97 |  |
| 5826 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 5825 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di una protesi chirurgica in PTFE espanso eparinata per le necessità dell’U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere – Aggiudicazione- Smart CIG Z4A3B23415 |  |
| 5824 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art.51, co.1, lett.b) del D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021, del servizio di noleggio semestrale, comprensivo di manutenzione full-risk, di una colonna laparoscopica occorrente alla UOC di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. SmartCIG: ZE63B64B1C |  |
| 5823 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Marzo 2023.VII^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.439 del 02/03/2023 |  |
| 5822 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 2739/19. Liquidazione spese legali come da Sentenza n. 2520/2022. Spesa complessiva pari ad € 4.567,58 |  |
| 5821 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 7931/2019. Liquidazione e pagamento spese legali. Spesa complessiva pari ad € 2.188,68. |  |
| 5820 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 14482/2019. Liquidazione e pagamento spese legali. Spesa complessiva pari ad € 6.754,27. |  |
| 5819 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di € 4.590,02. Periodo: aprile 2023. |  |
| 5818 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | DSS9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - Importo complessivo € 3.113,45. |  |
| 5817 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | DSS9 - Liquidazione fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – Lotto 4 – CIG 765892158C - Lista di liquidazione n. 12494 del 30/05/2023 di €. 17.010,18
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| 5816 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | DSS 9 – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato € 106.531,36 =Lista di liquidazione n.12500 del 30/05/2023.
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| 5815 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione lista n. 4270/2023 |  |
| 5814 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | P. O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Maggio 2023. |  |
| 5813 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Maggio 2023 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale. |  |
| 5812 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA Programma di investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88 – Accordo di programma stralcio 2007 - Lavori di adeguamento a norme del Padiglione B del P.O. Di Venere in Carbonara di Bari. Liquidazione e pagamento delle somme spettanti in favore dell’appaltatore ed ai componenti del Collegio Consultivo Tecnico.
CUP: D93B09000420001
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| 5811 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle “Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle” Opere di Modifica Contrattuale – Approvazione SAL n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
CUP: D61E13000300002 CIG: 88523538C9 |  |
| 5810 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 12427 del 29/05/2023 |  |
| 5809 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione in esecuzione della sentenza n. 119/2023 emessa dal Tribunale di Bari (giudizio R.G. n. 7030/2017) per un importo complessivo di € 49.604,33= (quarantanovemilaseicentoquattro/33), relativo alla sorte capitale e agli interessi legali. Lista di liquidazione n. 12499 del 30/05/2023. |  |
| 5808 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno per Soggetti non Autosufficienti “La Città della Memoria” - Ente gestore: “Contesto Società Cooperativa Sociale”, con sede legale/operativa in Gravina in Puglia (BA) alla Via Archimede Snc, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 4.810,25= (quattromilaottocentodieci/25). Lista di liquidazione n. 12601 del 30/05/2023. |  |
| 5807 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | P.O. Di Venere – Rettifica Determinazione Dirigenziale di liquidazione n.4372 del 20/04/2023. |  |
| 5806 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud: liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale del Comparto in servizio presso il P.T.A. “Fallacara” di Triggiano svolta presso l’Ospedale Di Venere di Bari. Residui anno 2022 |  |
| 5805 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.500,00). |  |
| 5804 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA)" – Opere di Modifica Contrattuale.
Approvazione SAL n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
CUP D47H19003860006 CIG 9160795F2B |  |
| 5803 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Marzo 2023 – Progetto raccolta sangue. |  |
| 5802 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 5801 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | P.O. Bari Sud “Di Venere”- “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Febbraio 2023 |  |
| 5800 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 – “Lavori di “Rifunzionalizzazione dell’ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all’ottenimento del C.P.I.”. Approvazione prima perizia di variante in corso d’opera.
CUP D87E13001810002 CIG 8533926285 |  |
| 5799 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | Determina Liquidazione fatture n. 659203/2022 e 660308/2022, in favore della società A. Manzoni & C. S.p.a. |  |
| 5798 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | DSS13 – Rettifica Determinazione Dirigenziale n.5583 del 25/05/2023. Nuova imputazione di spesa. |  |
| 5797 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | A.G.P. - DETERMINA ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI - AGGIUDICAZIONE |  |
| 5796 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - FSC 2014-2020 Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale" – Aggiornamento normativo del terzo piano ovest al D.M. 19.03.2015 da destinare ad U.O.S. Pianificazione Familiare ed Ambulatori di Ginecologia presso il P.O. San Paolo.
liquidazione e pagamento dello stato di avanzamento dei lavori n. 3 a tutto il 16.05.2023.
CUP D62G14000020002 CIG 9017934A8C
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| 5795 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | Procedura negoziata ex art. 36 , comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in 31 lotto per la fornitura di carte termiche per elettrocardiografo, carte termiche per defibrillatore, carte per ecografi originali Sony e altre carte per 12 mesi + proroga di ulteriori 12 mesi.
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| 5794 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | D. P. - SIAN Area Sud. Liquidazione a Dipendenti per prestazioni fuori orario di servizio per docenza ai corsi per il conseguimento dell’attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine rivolto ai raccoglitori professionali di funghi epigei spontanei, tenutosi in Conversano presso la sala convegni dell’ospedale, nel periodo di agosto - ottobre 2021. |  |
| 5793 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel SET 118 - dr. ssa Ladisa Roberta |  |
| 5792 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 22.07.2023. |  |
| 5791 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 16.07.2023. |  |
| 5790 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in quest'azienda dal 20/5/2008 in regime di TFS.Rettifica. |  |
| 5789 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in questa Azienda dal 1/3/2021 in regime di TFR |  |
| 5788 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dal 1/4/2022 in regime di TFR |  |
| 5787 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | SPESAL AREA Metropolitana – Corso di formazione “Le Attività di polizia giudiziaria nel Contesto dei Servizi Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro” – Bari 15-16-29 30 novembre 2022 - Liquidazione compenso in favore del relatore.
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| 5786 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | D. P. - Autorizzazione al SOCCORSO/TRASPORTO (Tipo A) –
AUTOAMBULANZA DY993EN della SGS (San Gabriele Soccorso) ODV BARI con Sede Legale in Bari alla Via P. Caldarulo 11 C.F. 93524540726. |  |
| 5785 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | D.S.S.N.2 Liquidazione fattura FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS – come da lista di liquidazione n. 12592 del 30/05/2023. |  |
| 5784 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | DSS:2 Liquidazione fatture ditta HOLLISTER SPA -lista di liquidazione n. 12474 del 30/05/2023 |  |
| 5783 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | DSS2 -- Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 5782 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | DSS2 - Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 5781 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | “Distretto Socio Sanitario 2” -Liquidazione in favore della società cooperativa sociale “Auxilium” - come da lista di liquidazione n. 12426 del 29/05/2023. |  |
| 5780 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | D.S.S.2. Liquidazione fatture Diaverum italia s.r.l. per servizio trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Lista di liquidazione n. 12456 del 30/05/2023. |  |
| 5779 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | DSS9: Liquidazione fatture emesse dalle Ditte: "La Fonte S.r.l.", "Vedetta 2 Mondialpol S.p.A.", "Security.it S.r.l." relative al servizio di telesoccorso per le guardie mediche di Bitetto (BA), Bitritto (BA) e Modugno (BA). Lista di liquidazione n. 12505 del 30/05/2023. Importo totale liquidato: € 994,50 (IVA al 22% inclusa). |  |
| 5778 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. R.G. n. 1981/2023 - Decreto ingiuntivo n. 354/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 945,82. |  |
| 5777 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | P.O. Di Venere: Annullamento Determinazione Dirigenziale n. 5626 del 26/05/2023 “Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a ) del D.lgs.50/2016, della specialità estera a base di scopolamina 1,5 mg occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere - SMART CIG: Z283B19BC5” |  |
| 5776 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | D.S.S. n.12 Procedura ai sensi degli artt. art. 36, comma 2 lett. a) e 63,comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. per la fornitura di ausili protesici e acustici destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica per euro 36.518,05 i.i.. Procedura n.8 Anno 2023 - CIG VARI |  |
| 5775 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | Rimborso chilometrico mobilità interna d'urgenza presso il P.O. "Umberto I" di Corato - gennaio/febbraio 2023 -. |  |
| 5774 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | Rimborso chilometrico gennaio 2023. |  |
| 5773 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” Residenza Protetta in Bitritto (BA), Ente Gestore “Hotel San Francisco Bitritto S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 68.965,13= (sessantottomilanovecentosessantacinque/13). Lista di liquidazione n. 12373 del 29/05/2023. |  |
| 5772 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel mese di Aprile 2023 di €34.139,00==. Lista di liquidazione n.12386 del 29/05/2023 di €34.139,00==.
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| 5771 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità di marzo e aprile 2023, riferita ai posti previsti dalle preintese oltre che al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per l’importo complessivo di € 82.260,99= (ottantaduemiladuecentosessanta/99). Lista di Liquidazione n. 12252 del 26/05/2023. |  |
| 5770 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS srl”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità di marzo e aprile 2023, per un importo complessivo di € 182.751,39= (centottantaduemilasettecentocinquantuno/39). Lista di liquidazione n. 12241 del 26/05/2023. |  |
| 5769 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di aprile 2023, per l’importo complessivo di € 91.948,70= (novantunomilanovecentoquarantotto/70). Lista di Liquidazione n.12247 del 26/05/2023.
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| 5768 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Pio” Residenza Sociosanitaria (ex art. 58 e 66) di Adelfia, Ente gestore “S.A.A.P. S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 59.199,44= (cinquantanovemilacentonovantanove/44). Lista di liquidazione n. 12243 del 26/05/2023. |  |
| 5767 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 48.541,18= (quarantottomilacinquecentoquarantuno/18). Lista di liquidazione n. 12206 del 26/05/2023. |  |
| 5766 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “OASI Centro per la terza età” di Castellana Grotte (BA), Ente Gestore: “OASI S.R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 10.837,92= (diecimilaottocentotrentasette/92). Lista di liquidazione n. 12120 del 25/05/2023. |  |
| 5765 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “Windsor Club del Nonno” di Bari, Ente Gestore: Società Cooperativa Sociale “SOCIO SANITAS SERVICE”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 22.323,05= (ventiduemilatrecentoventitre/05). Lista di liquidazione n. 12100 del 25/05/2023. |  |
| 5764 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “REGINA PACIS” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PA.E.CA. Residenza Protetta Regina Pacis Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 10.837,92= (diecimilaottocentotrentasette/92). Lista di liquidazione n. 11980 del 24/05/2023. |  |
| 5763 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. RSSA “Santa Teresa” (ex art. 66) sita in Bari alla Via Postiglione n. 14/D, Ente gestore “SATER S.r.L.”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (primo e secondo 30% D.G.R. 1006), pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2023 per l’importo complessivo € 21.640,23= (ventunomilaseicentoquaranta/23). Lista di liquidazione n. 12212 del 26/05/2023. |  |
| 5762 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | UOC - Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Mamma Rosa” ente gestore Fondazione “Mater Domini” ONLUS con sede legale in Via Cisterna n. 14 – Turi (BA). Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2023 per l’importo complessivo € 53.382,59= (cinquantatremilatrecentottantadue/59). Lista di liquidazione n. 11272 del 17/05/2023. |  |
| 5761 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditte Varie" . Lista di liquidazione n. 12217 del 26/05/2023. Importo totale liquidato € 10.792,87 |  |
| 5760 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Delibera del D.G. 2557/2022. Servizio raccolta e smaltimento rifiuti ospedalieri. Adeguamento prezzi contrattuali. Liquidazione fatture. A favore della ditta ANTINIA Srl. per €.1.175,15, Lista di liquidazione n.12182 del 25/05/2023; A favore della ditta LAVECO srl per €.379,94, Lista di liquidazione n.12193 del 25/05/2023; |  |
| 5759 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Riorganizzazione e Rifunzionalizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale sita in
Locorotondo (BA) – 3° Stralcio”. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.
CUP D15F18001140006 CIG 98205004F8 |  |
| 5758 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 433 c.p.c. R.G. n. 1544/2020. Liquidazione spese legali come da Sentenza n. 947/2023. Spesa complessiva pari ad € 3.806,38. |  |
| 5757 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 997,38. Periodo: Aprile 2023. |  |
| 5756 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – Rettifica provvedimento n. 1046 del 19/05/2023. |  |
| 5755 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. di cartucce filtranti pp melt-blown da 10 e 20 micron per le esigenze dei P.P.O.O. “San Giacomo” di Monopoli e “Santa Maria degli Angeli” di Putignano. SMART CIG Z403689D9A |  |
| 5754 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 5.490,00 IVA compresa come da lista n. 12346 del 29.05.2023 per la manutenzione ordinaria degli impianti di distribuzione dei gas medicinali ubicati presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara durante i mesi di settembre/ottobre/novembre 2022 – Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L.. |  |
| 5753 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Soc. Coop. Sociale Onlus “Croce Azzurra”, per un importo complessivo di € 601,24. Periodo: Aprile 2023. |  |
| 5752 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 12354 del 29/05/2023 in favore dell’ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA per esecuzioni di prestazioni sanitarie per un importo di €509,44 iva esente. |  |
| 5751 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 517,83. Periodo: MARZO 2023. |  |
| 5750 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 5749 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, D. lgs. n. 50/2016 derogato dall’art. 51 c. 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 degli interventi di manutenzione ordinaria agli impianti di distribuzione di gas medicali del P.O. “Di Venere”, del P.T.A. di Ruvo di Puglia e del P.T.A. di Bitonto, degli interventi di manutenzione con movimentazione di bombole di ossigeno e aria medicale presso le centrali del P.T.A. di Ruvo di Puglia e del P.T.A. di Bitonto e degli interventi agli impianti di distribuzione di gas medicali delle ambulanze del UOC 118-Noicattaro. Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI SRL. CIG Z443B36D32 |  |
| 5748 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.830,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11955 del 24/05/2023 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di manutenzione igienica degli impianti aeraulici di climatizzazione presso il SIAN e ambienti 118 in Adelfia |  |
| 5747 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 2.440,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 12231 del 26/05/2023 in favore della ditta Euroascensori Service srl per il ripristino del funzionamento dell’impianto elevatore matricola 1471 in uso presso la struttura di Mola di Bari |  |
| 5746 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento della fornitura del farmaco Megamilbedoce fiale 10mg/2ml all’Istituto Farmaceutico Militare di Firenze. SmartCIG ZC23B56BAA
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| 5745 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione impianto di condizionamento presso il P.O. di Putignano (BA) -RICHIESTA DI PREVENTIVI- Pellicani & Noviello s.r.l.- N. CIG ZBE3B4BD0B |  |
| 5744 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione impianto di condizionamento presso varie strutture del DSS 14 (BA) -RICHIESTA DI PREVENTIVI- Pellicani & Noviello s.r.l.- N. CIG Z8C3B4BD4B |  |
| 5743 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 12242 del 26/05/2023 in favore FONDANZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO per formazione da pubblico per un importo di €30.500,00 iva inclusa. |  |
| 5742 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.12238 del 26/05/2023 in favore dell’Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari per esecuzioni di prestazioni sanitarie per un importo di €1.478,92 iva esente. |  |
| 5741 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 12234 del 26/05/2023 in favore della ditta VIVENDA SPA (Cig. come da allegata lista) per il servizio di ristorazione per pazienti ricoverati presso le varie UU.OO.CC. del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di € 112.604,75 iva inclusa. |  |
| 5740 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 12219 del 26/05/2023 in favore dell’Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari per consulenze specialistiche per un importo di €777,00 iva esente. |  |
| 5739 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta F.A.S.E. srl come da lista di liquidazione n. 10372 del 08/05/2023. CIG Z173965145 |  |
| 5738 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Rettifica Determina Dirigenziale n. 5056 del 10/05/2023. CIG Z2339F2781 |  |
| 5737 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Loran s.r.l. come da lista di liquidazione n. 12187 del 25/05/2023 CIG Z623755FE2 |  |
| 5736 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 12168 del 25/05/2023 per conferimento incarico di natura autonoma presso il P.O. Di Venere per un importo di €8.340,00. |  |
| 5735 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance s.r.l. come da lista di liquidazione n. 12165 del 25/05/2023 CIG ZA839ABE8E |  |
| 5734 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Italware s.r.l. come da lista di liquidazione n. 12153 del 25/05/2023 CIG Z4C382111C |  |
| 5733 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta B.C.S. Biomedical Computering Systems s.r.l. come da lista di liquidazione n. 12150 del 25/05/2023 CIG Z343A164C2 |  |
| 5732 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta RL3 s.r.l come da lista di liquidazione n. 12141 del 25/05/2023 CIG ZEE3939842 |  |
| 5731 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Sancilio Evotech srl come da lista di liquidazione n. 12126 del 25/05/2023 CIG ZD83A3F8B2 |  |
| 5730 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Cosimo Salerno Attrezzature Medico Sanitarie come da lista di liquidazione n. 12123 del 25/05/2023 CIG Z633740CE9 |  |
| 5729 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 12122 del 25/05/2023 |  |
| 5728 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 12119 del 25/05/2023 |  |
| 5727 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | AREA BARI NORD – P.O. CORATO “UMBERTO I”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 3 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER IL CONTROLLO FUNZIONALE, LA MANUTENZIONE E L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLO SPIROMETRO MODELLO SPIROSTIK PRO IN DOTAZIONE ALLA U.O.S.D. DI PEDIATRIA E NEONATOLOGIA. – Smart CIG: Z173B08799.- |  |
| 5726 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’ACQUISTO DI “N° 115 SET CIRCUITO PER MONITOR PRISMAFLEX – BAXTER CODICE 107640 “, FABBISOGNO AGGREGATO - PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DI DIALISI DELLA ASL BARI. – Smart CIG: Z733A3BE19.- |  |
| 5725 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | DSS11 - Liquidazione fattura Ditta “Medilcom S.r.l. ” di Modugno (BA) , elencata nella lista di liquidazione n. 12348 del 29/05/2023 , per fornitura di n. 3 armadi per vari uffici del DSS11- sede di Mola di Bari. Importo complessivo di € 1.061,40 - C.I.G.ZEB383DF9B.
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| 5724 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | D. P. - Autorizzazione al SOCCORSO/TRASPORTO (Tipo A) –
AUTOAMBULANZA GL671ZZ e AUTOAMBULANZA GL672ZZ della P. A. SERBARI ONLUS di Bari con Sede Legale in Bari alla Via O. Flacco 24 C.F. 80032390728. |  |
| 5723 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | D. P. - Autorizzazione al TRASPORTO (Tipo B)
AUTOAMBULANZA DY507LZ della Casp OdV con Sede Legale in Monopoli alla Via Vico Giambattista 11 C.F. 93481210727. |  |
| 5722 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI APRILE 2023, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 125.970,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12365 DEL 29/05/2023. |  |
| 5721 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Maggio 2023. Richiesta reintegro del fondo. |  |
| 5720 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 RICONDUCIBILI AL PROGETTO SCREENING, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 97.368,79= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 90.559,48 =. |  |
| 5719 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Rimessaggio per l'anno 2023 di n. 7 automezzi dei Servizi Veterinari Area Metropolitana. Provvedimenti. |  |
| 5718 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | DSS2: Ditta Medicair Sud Srl - liquidazione spesa per la fornitura di ossigeno terapeutico come da lista di liquidazione n. 11967 del 24/05/2023.
Importo totale liquidato € 319.793,53. |  |
| 5717 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di aprile 2023. Lista di liquidazione n. 12235 del 26/05/2023. Importo di €.2.784,68. |  |
| 5716 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | Deliberazione di D.G. n. 977 del 18.05.2022: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 1610/2020 dinanzi alla Corte d’Appello di Bari- Sez. Lavoro. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 3.937,89. |  |
| 5715 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | D.S.S.11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" LUGLIO 2023 € 17.570,22. |  |
| 5714 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | DSS N. 2 – Liquidazione fattura in favore dell’Azienda U.S.L. di Bologna per rimborso erogazione di prodotti alimentari per celiaci ad assistito residente sul territorio del Dss2, come da lista di liquidazione n. 12091 del 25/05/2023. |  |
| 5713 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | Dipartimento di Prevenzione - UOC SPESAL Area Metropolitana - Liquidazione fattura in favore della Ditta SABA ITALIA S.p.a.. Lista di liquidazione n. 11921 del 24.05.2023 per € 4800,00 (CIG Z2A39F1DA0) |  |
| 5712 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | CML PATENTI SPECIALI BARI - RIMBORSO PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.192,20= |  |
| 5711 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | Dss12. Affidamento ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lett. b) del d.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di materiale di consumo per iniettore di prodotto di contrasto per la U.O.S.V.D. Radiodiagnostica del P.T.A. di Conversano. Spesa complessiva € 48.495,00= (IVA al 22% inclusa). CIG Z183B4BF5D
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| 5710 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione lista n.ro 11404 datata 18/05/2023 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il D. P. per l’emergenza COVID-19 presso l’EIC del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di MARZO 2023 per un importo complessivo di € 6.000,00. |  |
| 5709 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione lista n.ro 11385 datata 18/05/2023 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il D. P. per l’emergenza COVID-19 presso l’EIC del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di GENNAIO E FEBBRAIO 2023 per un importo complessivo di € 4.840,00. |  |
| 5708 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | Dipartimento di Prevenzione - SISP Area Metropolitana. Richiesta rimborso prestazioni sanitarie non effettuate. € 61,70 |  |
| 5707 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA SUD. Presa d’atto delle sentenze del Tribunale di Bari n° 4414/2020 e del TAR PUGLIA n° 905/2022 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo n° 66192/2023 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/07/2022 al 30/04/2023. |  |
| 5706 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Aprile 2023 |  |
| 5705 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS DI MELFI” (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 122.725,61=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12112 DEL 25/05/2023. |  |
| 5704 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 31.448,70=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11283 DEL 17/05/2023. |  |
| 5703 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | NPIA - Liquidazione fatture Soc. Coop. Soc. LIBELLULA. Periodo di competenza novembre e dicembre 2022. Lista di Liquidazione n. 12207 del 26/05/2023. |  |
| 5702 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | NPIA - Liquidazione fatture Struttura L'ARGONAUTA. Periodo di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022. Lista di Liquidazione n. 12209 del 26/05/2023. |  |
| 5701 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi degli artt. 36 e 58 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di “Materiale d’uso per esami di elettromiografia ed elettroencefalografia” per le UUOO di Neurologia del PO San Paolo, PO Di Venere e PO San Giacomo.
LOTTO 1 SMART CIG ZF33AA9E39
LOTTO 2 SMART CIG ZB43AA9EE4
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| 5700 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | NPIA - Liquidazione fatture EOS Soc. Coop. Soc. Periodo di competenza novembre e dicembre 2022. Lista di liquidazione n. 12203 del 26/05/2023 |  |
| 5699 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | AGT – MANU: Lavori di risanamento e ripristino ambienti destinati alla farmacia preso il PPA di Triggiano. CIG: 9760260559. Aggiudicazione non efficace |  |
| 5698 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA - Lavori di realizzazione del nuovo ospedale del SUD-EST barese di Monopoli-Fasano. Anticipazione SAL Straordinario, art. 26, comma 4 lettere a) e b) del DL 50/2022 convertito, con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n.91, per i maggiori costi, determinati dagli aumenti dei prezzi dei materiali per le lavorazioni. Liquidazione e pagamento del certificato n.ro 32_BIS_rev.1. |  |
| 5697 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Lista Utenze n. 11954 del 24.05.2023 - AQP - € 6.304,05 |  |
| 5696 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto per le attività di ripristino e revisione di armadi in uso al Blocco Operatorio presso il P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara – TECNO HOSPITAL di Domenico Grimaldi - CIG: Z0D3B4BA70. |  |
| 5695 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA - Lavori di realizzazione del nuovo ospedale del SUD-EST barese di Monopoli-Fasano. Anticipazione SAL Straordinario, art. 26, comma 4 lettere a) e b) del DL 50/2022 convertito, con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n.91, per i maggiori costi, determinati dagli aumenti dei prezzi dei materiali per le lavorazioni. Liquidazione e pagamento del certificato n.ro 33_BIS e del certificato di pagamento n.34_BIS. |  |
| 5694 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista 12213 del 26.05.2023 - EDISON ENERGIA SPA - € 668.988,87 |  |
| 5693 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di “Rifunzionalizzazione vecchio presidio ospedaliero per riconversione in PTA di Ruvo di Puglia”. Approvazione prima perizia di variante in corso d’opera.
CUP D51B19000170006 CIG 88174630A8 |  |
| 5692 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Maggio 2023- Lista n° 12232 /2023
SERMOLFETTA ---A.V.E.R. PA
UNIVOL MODUGNO ---P.A.E.R.S.
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| 5691 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021, per i “Lavori edili ed impiantistici atti allo spostamento dei Box Triage ubicati nell’area esterna antistante il Pronto Soccorso del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta (BA), alla ditta Falegnameria Moderna, con sede alla via Vico Michele Marinelli, 8 in Ruvo di Puglia (BA). - CIG: Z593B52534 |  |
| 5690 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione e sostituzione finestre presso reparto farmacia del P.O. di Triggiano (Ba) – P & P Appalti di Pica Pasquale- CIG Z203B4BD99 |  |
| 5689 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi degli artt 36 co. 2 lett. a), e 58 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, della fornitura di “fascette sigilla container con indicatore di processo”, per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione / Sala Operatoria del P.O. San Paolo. CIG Z9E3A9B097 |  |
| 5688 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 4.636,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 12108 del 25/05/2023 in favore della ditta Italedil srl per lavori edili da effettuarsi nel P.O. di Altamura |  |
| 5687 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 732,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 12105 del 25/05/2023 in favore della ditta Elettro Tecnica snc per lavori di manutenzione dell’impianto di chiamata e attivazione sistema antintrusione presso il C.S.M. di Acquaviva delle Fonti |  |
| 5686 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12076 DEL 25/05/2023. |  |
| 5685 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Marzo-Aprile 2023, per complessivi €. 59.479,31.
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| 5684 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | AREA BARI NORD – P.O. DON TONINO BELLO – Affidamento di fornitura ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per l’acquisto di etichette termiche protette di varie misure, utilizzate per la stampa di codici a barre da apporre su provette e sacche di sangue per le UU.OO. di Patologia Clinica e Medicina Trasfusionale dell’Area Ospedaliera Bari Nord, PP.OO. Bari “San Paolo”, Molfetta “Don Tonino Bello” e Terlizzi “M. Sarcone”. C.I.G.:ZB13A67937.- |  |
| 5683 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modific in legge n. 108/2021 per “lavori urgenti di manutenzione tronco fognario presso la Direzione Medica e U.O. di Medicina del P.O. di Putignano” Ditta Di Bitonto Impianti srl- CIG: Z233A76288. |  |
| 5682 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in L .n. 108/2021 per “Ripristino funzionamento Gruppo Elettrogeno e intervento tecnico specializzato 'VERTIV' per verifica UPS del Blocco Operatorio e Rianimazione del P.O. San Paolo”ditta LFM S.P.A. N. CIG Z7E3B4897A |  |
| 5681 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D. Lgs. 50/2016 derogato dall’ art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 per “Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica esterna e interna in alcuni reparti del P.O. San Paolo e Aree parcheggio” ditta ELLE PUBBLICITA’ SNC. CIG Z543B4B60B |  |
| 5680 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma Srl, della fornitura di n. 26 confezioni del farmaco estero DIPYRIDAMOLE 50 mg 5 fiale 10 ml, richieste dalla UOC di Cardiologia del P.O. S. Paolo e dalla UOC di Medicina Nucleare del P.O. Di Venere |  |
| 5679 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e s.m.i. |  |
| 5678 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 61.000,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 5574 del 13/03/2023 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di f. in o. pompe di calore nel D.S.S. 11v |  |
| 5677 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 109,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11957 del 24/05/2023 in favore della ditta Autostile di Ruccia srls per lavori sull’autovettura EV602ZZ |  |
| 5676 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 3.440,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11953 del 24/05/2023 in favore della ditta Officine N. Di Masi srl per lavori sulle autovetture CK411RG, EP193ZK, FD695YM, FR916AD, EZ541YP |  |
| 5675 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 1.220,00 IVA compresa come da lista n. 11929 del 24.05.2023 per la manutenzione e ripristino degli impianti di illuminazione presso la sala d’attesa del Laboratorio Analisi nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “E.S.I. di Tumolo Salvatore”. |  |
| 5674 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 733,40. |  |
| 5673 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.9.611,97. |  |
| 5672 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.024,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11934 del 24/05/2023 in favore della ditta L Autotecnica di Antonio Mongiello per lavori sull’autovettura EJ243LN |  |
| 5671 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 268,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11927 del 24/05/2023 in favore della ditta GDP Service di Marangelli E.R.&C. per lavori sull’autovettura GE943ML |  |
| 5670 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 24.400,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11903 DEL 23/05/2023 PER “LAVORI DI SOSTITUZIONE COMPRESSORE FRIGORIFERO DEL GRUPPO FRIGO A SERVIZIO DELLA PALAZZINA UFFICI DEL P.O. SAN PAOLO” - DITTA PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L.. |  |
| 5669 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | Liquidazione in favore della Ditta Mignozzi Gianvito Impresa Edile di €. 732,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 11271 del 17/05/2023, lavori urgenti per ripristino capitello. |  |
| 5668 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 5.856,00 IVA compresa come da lista n. 11861 del 23.05.2023 dei lavori per la sostituzione di un motoventilatore radiale dell’impianto di climatizzazione a servizio del reparto di Rianimazione presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL. |  |
| 5667 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 1.220,00 come da lista n. 11851 del 23/05/2023 -ditta EUROASCENSORI SERVICE s.r.l. - per: "lavori di ripristino montacarichi n.574-19 ubicato presso la Farmacia del P.T.A. di Conversano - D.S.S.12". |  |
| 5666 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | A.G.T. MANU - Rettifica D.D. n.3047 del 22.03.2023, 3528 del 31.03.2023, 3651 del 03.04.2023, 3989-3951-3952-3953-3954-3957-3960-3961 del 11.04.2023, 4144-4173-4174-4175 del 17.04.2023, 4477-4479-4480-4481 del 24.04.2023 |  |
| 5665 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 158,60 IVA compresa come da lista n. 11839 del 23.05.2023 per le attività di manutenzione eseguire presso la centrale gas medicali del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta SAPIO LIFE S.R.L. |  |
| 5664 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | • A.G.T. MANU – Rettifica della D.D. del Direttore AGT ASL Bari n. 4479 del 24/04/2023 per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 dei “Interventi manutentivi su impianti termici e di climatizzazione centralizzata presso il P.T.A. di Triggiano (BA) e i DD.SS. n. 10 e n. 11. Ditta Pellicani & Noviello s.r.l.”, per errata imputazione dell’importo di € 4.400,00 oltre IVA anziché di € 4.100,00 oltre IVA al Bilancio Economico Preventivo e Budget generale di esercizio dell’anno 2023, ed errata trascrizione del CIG: Z539A94BA2 anziché Z593A94BA2 |  |
| 5663 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista 11788 del 23.05.2023 - ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - € 5.938,80. |  |
| 5662 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 2.440,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11715 del 22/05/2023 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di sostituzione elettropompa gemellare di circolazione per impianto di climatizzazione Reparto Infettivi presso il P.O. di Triggiano |  |
| 5661 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori edili presso il D.S.S. 11 per le strutture di Mola sita in Corso Italia, 21 e di Rutigliano in Via San Francesco d’Assisi, 194 alla ditta Impresa Edile F.F. P.I. 05173940726 con sede legale alla Strada Provinciale Ceglie Adelfia – in Valenzano (BA). - CIG: Z7B3B423AE |  |
| 5660 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 97,60 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11704 del 22/05/2023 in favore della ditta Pesce Auto Service srl per lavori sull’autovettura CK409RG. |  |
| 5659 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 268,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11701 del 22/05/2023 in favore della ditta Ru.Mi. Auto Service sas per lavori sull’autovettura FZ414LC |  |
| 5658 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 549,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11698 del 22.05.2023 in favore della ditta Morea Matteo Pneumatici per lavori sull’autovettura GE796SZ |  |
| 5657 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 del lavoro urgente per il ripristino dell’impianto autoclave presso la centrale Termica del P.P.A. “Fallacara” in Triggiano (BA) alla ditta I.T.M. snc di Carella G. & Lorusso T. P.I. 03645030721 con sede legale alla Via Orazio Comes, 53 in Bari (BA) - 70124 - CIG: ZE63B4107A |  |
| 5656 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 347,70 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11691 del 22/05/2023 in favore della ditta Lauciello srl per lavori sull’autovettura FD705YM |  |
| 5655 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 561,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11683 del 22/05/2023 in favore della ditta F.lli Chiarulli snc per lavori sull’autovettura DN200GX |  |
| 5654 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 378,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11680 del 22/05/2023 in favore della ditta Centrauto Topputo srl per lavori sull’autovettura EZ543YP |  |
| 5653 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | DSS UNO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVE AI MESI DI MARZO E APRILE 2023 |  |
| 5652 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 146,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11029 del 15/05/2023 in favore della ditta Autofficina Signorile e Di grumo snc per lavori sull’autovettura FR941AD |  |
| 5651 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi degli artt 36 comma 2 lett a e 106 del D.lgs n 50/2016 della fornitura di “n 30 filtri tondi in PTFE diam. 190 per container” necessari alla UOC Anestesia e Rianimazione / Sala Operatoria del PO San Paolo. Smart CIG ZB53729EBF. |  |
| 5650 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 12121 del 25/05/2023 |  |
| 5649 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | A.G.P. - Rinnovo dell'abbonamento annuale al quotidiano digitale "Il Sole 24 Ore" per la Direzione Amministrativa. Smart CIG n. ZF93B5128F |  |
| 5648 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | Ostetrica (assunzione 01/01/2021 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 5647 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) a far data dal 1°/06/2023 – Dr. SORIANO e ALTRI. |  |
| 5646 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura negoziata, ai sensi degli articoli 36 e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento, in un lotto unico ed indivisibile della fornitura, di kit per la ricerca di alterazioni genetiche responsabili della Sindrome dell’X-Fragile e dell’Atrofia Muscolare Spinale occorrenti alla UOC di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. Ammissione ditte. |  |
| 5645 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio, febbraio e marzo 2023. Importo € 20.320,00. |  |
| 5644 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. Di Venere - Presa d'atto dell'esecuzione anticipata della fornitura, ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di Medicinali vari e prodotti Galenici perle necessità del P.O. Di Venere - smart cig Z523B50005 |  |
| 5643 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 5642 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 5641 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | AGRU – Deliberazione n. 888/23. Modifica parziale Commissione Esaminatrice |  |
| 5640 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 6.126,40 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di APRILE 2023. – Lista di liquidazione n. 11932 del 24.05.2023 CIG. 78169986D0 |  |
| 5639 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | A.G.P. - Fornitura del farmaco unico PHT PROGRAF (Tacrolimus) vari dosaggi. ATC L04AD02 AIC 029485048 029485099 029485075. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. |  |
| 5638 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo APRILE 2023, importo liquidato € 3.131,70. |  |
| 5637 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 12.474,42 per il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di APRILE 2023. – Lista di liquidazione n. 11931 del 24.05.2023 - CIG. 78169986D0. |  |
| 5636 | 26/05/2023 | 26/05/2023 |
Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 24.683,80 per il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Altamura e Santeramo nel periodo di Aprile 2023 – Lista di liquidazione n. 11930 del 24.05.2023.
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| 5635 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | A.G.P. – Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. c) per la fornitura di sistemi analitici POCT per il rilevamento dell’antigene del virus SARS-CoV-2 da tamponi nasali e/o nasofaringei, comprensiva di test antigenici rapidi di terza generazione (microfluidica con lettura in immuno – fluorescenza) per la ricerca qualitativa e/o semi quantitativa del virus SARS CoV – 2 – Ammissione ditta |  |
| 5634 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie Gennaio - Febbraio 2023 |  |
| 5633 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | Affidamento della fornitura di n° 1 pc portatile 13" e monitor 27" in lotto unico alla ditta Medilcom s.r.l. di Modugno (BA) a seguito di procedura negoziata tramite piattaforma telematica EmPulia, ai sensi del combinato disposto art. 36, comma 2, lettera a) e art. 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. - Smart CIG n° Z3C38756D3. LIQUIDAZIONE. |  |
| 5632 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 11796 del 23/05/2023 in favore della FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre (Cig. Esente), per un importo di €2.270,00. |  |
| 5631 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | DSS13 – Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI VIVISOL SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°11720 DEL 22/05/2023. IMPORTO LIQUIDATO € 31.588,88= |  |
| 5630 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 11722 del 22/05/2023 in favore della ditta PHILIPS SPA (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “Angiografo ad uso vascolare completo di accessori” occorrente alla U.O.C. di Cardiologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €410.162,78 iva inclusa. |  |
| 5629 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | DSS 4 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011, IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 5628 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 4.592,09# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 5627 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°11581 DEL 19/05/2023. IMPORTO LIQUIDATO € 726,56= |  |
| 5626 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a ) del D.lgs.50/2016, della specialità estera a base di scopolamina 1,5 mg occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere-
SMART CIG: Z283B19BC5 |  |
| 5625 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a ) del D.lgs.50/2016, della specialità estera a base di acido acetilsalicilico occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere-
SMART CIG: Z073B29F86 |  |
| 5624 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | D.S.S.4 Liquidazione fatture in favore della ditta R.T.I. A.P.E S.r.l – PAN.ECO S.r.l per intervento straordinario di disinfestazione e disinfezione per escrementi di piccioni sui cornicioni delle finestre, sul balcone del secondo piano adibito agli ambulatori e marciapiede esterno al Magazzino della Farmacia Territoriale P.T.A. di Altamura.
Liste di liquidazione n. 10970 del 15/05/2023 di € 784,09
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| 5623 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | DSS 4 – Liquidazione fatture di noleggio anno 2023 a favore della Ditta Medicair Sud srl per fornitura di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 10828 del 12/05/2023. Importo totale liquidato € 205,71 |  |
| 5622 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 8.950,30# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 5621 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 17.539,66# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 5620 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI APRILE 2023 |  |
| 5619 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di APRILE 2023 cassa 207. |  |
| 5618 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | Programma Investimenti Sanitari ex art. 20 l. 67/88 – Accordo di Programma Stralcio 2007 – “Lavori di rifunzionalizzazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero San Paolo” – Sostituzione componente Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d’opera. |  |
| 5617 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | DISTRETTO N° 14 - Liquidazione fatture da Lista di Liquidazione n. 12020 del 24/05/2023 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mesi di Marzo e Aprile 2023. |  |
| 5616 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - COD. MIRWEB A0912.5 - Lavori di adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al DPR n. 151/2011.
SAL N. 4 a tutto il 14/04/2023- Liquidazione Certificato di Pagamento n. 4
CUP D51E13000280002 - CIG 7339386CEA
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| 5615 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, A MEDICO NON SPECIALISTA. PERIODO FEBBRAIO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11968 DEL 24.05.2023 |  |
| 5614 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | AGT – MANU: Liquidazione sanzione amministrativa violazione ai sensi della L. 689/1981 – diffida ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs. 124/2004 e s.m.i. |  |
| 5613 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarico provvisorio a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) a far data dal 3/06/2023 – Dr.ssa POTENTE CARMEN. |  |
| 5612 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Aprile 2023. Totale spesa € 8.108,00. |  |
| 5611 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della società ELETTRICAMENTE SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. |  |
| 5610 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della società Dastech Impianti S.r.l.s. |  |
| 5609 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 43317/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 5608 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 42862/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 5607 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | U.O.C. AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di S.C. SIAN AREA SUD del Dipartimento di Prevenzione ASL BA. – Liquidazione compenso Commissione Esaminatrice. |  |
| 5606 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | DSS14: Determina di rendicontazione acquisti ex art. 36 D.Lgs. 50.2016 - Periodo aprile 2023 |  |
| 5605 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DEL DR. FILANNINO LUIGI A FAR DATA DAL 01.08.2023. |  |
| 5604 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | Distretto Socio Sanitario 2 - Liquidazione canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2, come da liste di liquidazione n. 11513 del 18/05/2023 e n. 11815 del 23/05/2023. |  |
| 5603 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 40482/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 5602 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 12373/2017. Esecuzione decreto di liquidazione del 13.04.2023. Spesa complessiva pari ad € 2.267,21. |  |
| 5601 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 3344/2021. Liquidazione e pagamento spese legali. Spesa complessiva pari ad € 2.699,37. |  |
| 5600 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 7750/2021. Liquidazione e pagamento spese legali. Spesa complessiva pari ad € 2.992 |  |
| 5599 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “NEW EDEN” di Turi (BA), Ente Gestore: LE.BI.PA.MI. Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 10.837,92= (diecimilaottocentotrentasette/92). Lista di liquidazione n. 11973 del 24/05/2023. |  |
| 5598 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria: Residenziale e Diurna, erogate in favore di ospiti, nel mese di : APRILE 2023, per l’importo di €81.360,44==. Lista di Liquidazione n.11958 del 24/05/2023 di €81.360,44==.
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| 5597 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | AGFT- Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima aprile 2023. |  |
| 5596 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale. Saldo aprile, acconto maggio 2023. |  |
| 5595 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | P.O. Di Venere – affidamento del servizio di noleggio, per 22 interventi, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. di un sistema di navigazione computer assistita per la U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere; Smart Cig: Z5B3B4B20C. |  |
| 5594 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | UOC Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “ASP Romanelli Palmieri” di Monopoli, Ente Gestore: “Progetto Vita” Società Cooperativa Sociale. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da gennaio a marzo 2023, per l’importo complessivo di € 13.719,06= (tredicimilasettecentodiciannove/06). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11936 del 24/05/2023. |  |
| 5593 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | P. O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Febbraio 2023. |  |
| 5592 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | D.S.S. n. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta PAN.ECO. srl (P. Iva 04929500728) per il Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione, disinfezione, allontanamento volatili, rimozione volatili molesti e nidi insetti effettuato presso le strutture distrettuali nel periodo MARZO - APRILE 2023. CIG: 8316537F6D
Lista di liquidazione n. 11808 del 23/05/2023 di € 130,32. |  |
| 5591 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI MARZO 2023. |  |
| 5590 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità “Casa Famiglia Multiutenza Sant’Andrea” sita in Coriano (RN) alla Via Pian della Pieve n. 56/58 gestita dalla Montetauro Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Via Chiesa n. 3 a Coriano (RN). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in favore di un disabile riferita alle mensilità da settembre a dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 3.293,29= (tremiladuecentonovantatre/29). Lista di Liquidazione n.11864 del 23/05/2023 . |  |
| 5589 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | Oggetto: DSS 5 . Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione eredi deceduti Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 SECONDA FINESTRA – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 439 del 02/03/2023. IMPORTO 720,09 € |  |
| 5588 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | Presa d’atto liquidazione lista n. 11588 del 19/05/2023 in favore della ditta Medical Broking srl (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di materiale di consumo per apparecchi Kohden occorrente alla UOC di Neurologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €20.337,40 iva inclusa. |  |
| 5587 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale A.R.L. " NOdiSS"
per delega dei pazienti Nefropatici. Periodo: APRILE 2023. |  |
| 5586 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio in favore di utenti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio.
Periodo: da FEBBRAIO ad APRILE 2023. |  |
| 5585 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Aprile 2023 |  |
| 5584 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | DSS13 – Affidamento fornitura materiale necessario per l’Ambulatorio di Otorinolaringoiatria di Gioia del Colle (Ba). Spesa complessiva € 433,71=(IVA inclusa). Smart CIG: Z7E3B04F0A. |  |
| 5583 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | DSS13 – Affidamento fornitura materiale necessario per attività di odontoiatria espletata presso i Poliambulatori di Gioia del Colle (Ba) e Turi (Ba). Spesa complessiva € 857,95 (IVA inclusa). Smart CIG: Z713AFD8D2. |  |
| 5582 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | DSM Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAMAN Servizi Cooperativa Sociale di Milano per complessivi €.493,50= lista di liquidazione n. 17099 del 02/07/2020. |  |
| 5581 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | DSS9 - Concessione dei permessi retribuiti ai sensi della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 5580 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | DSS9 - Concessione dei permessi retribuiti ai sensi della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 5579 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2023000533 DEL 24/05/2023 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 630,85 . |  |
| 5578 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | Dss12. Acquisto urgente materiale di consumo dedicato (cannule nasali) per il Polisonnigrafo in uso presso l’Ambulatorio di Pneumologia del P.T.A. di Conversano. Spesa complessiva € 757,62 (IVA 22% compresa). CIG Z563B48A76
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| 5577 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 5.844,54. Periodo: aprile 2023. |  |
| 5576 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 366,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11574 del 19/05/2023 in favore della ditta M.T.F. 2000 srl per lavori di riparazione porte presso il Consultorio di Terlizzi |  |
| 5575 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | D.S.S. di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta LINDE MEDICALE S.r.l. per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 11933 del 24/05/2023.
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| 5574 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | D.S.S. di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 11925 del 24/05/2023.
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| 5573 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°11873 del 23/05/2023 - |  |
| 5572 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | D.S.S. di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VITALAIRE ITALIA S.p.a. per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 11877 del 23/05/2023.
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| 5571 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Marzo 2023.VI^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.439 del 02/03/2023 |  |
| 5570 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 5569 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | D.S.S. DI BARI: Liquidazione delle prestazione in regime di lavoro straordinario effettuato nei mesi di Marzo e Aprile 2023, ai sensi dell'art.47 del CCNL Comparto Sanità. |  |
| 5568 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 21.818,78 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2023. |  |
| 5567 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | Liquidazione ADI Alta Complessità mese di marzo 2023 in favore della Soc. Coop. Sociale Auxilium. Lista n. 11800. |  |
| 5566 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°11726 del 22/05/2023 - |  |
| 5565 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | Distretto Unico di Bari. Liquidazione fatture ditta Tombolini Off. Ortopediche. Lista di liquidazione n. 11607 del 19.05.2023.Importo liquidato € 9.331,92. |  |
| 5564 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 9.534,96 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2023. |  |
| 5563 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | Liquidazione fatture della Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 11460 del 18/05/2023. |  |
| 5562 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Maggio ,2 invio, 2023 |  |
| 5561 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°11445 del 18/05/2023 - |  |
| 5560 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COOP.ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. LISTA N.11424 DEL 18/05/2023 |  |
| 5559 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | DSS 10: Affidamento fornitura stampati alla ditta PUBLIDEA SRL di POLICORO per il Day Service Chirurgico di Triggiano € 366,00 (incluso di IVA al 22%). CIG Z8E3B45DBF. |  |
| 5558 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 1.141,96. Periodo: Aprile 2023. |  |
| 5557 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | DSS 9 - Liquidazione fatture Azienda Convatec italia SRL - lista 11813 del 23/05/2023 |  |
| 5556 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dal 16/2/2007 in regime di TFR |  |
| 5555 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | DSS 10 - Rettifica conto di contabilità generale per la Determina n° 4811 del 03/05/2023 |  |
| 5554 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | S.E.T. 118 – Centro di Formazione per l’Emergenza Acquisto materiale didattico per gli eventi formativi 1 semestre anno 2023. |  |
| 5553 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative al mese di MARZO 2023 |  |
| 5552 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | DSS12- Liquidazione interessi moratori come da Decreto Ingiuntivo n.26/2023 – Ditta La Sanitaria Leucci Importo liquidato € 176,13
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| 5551 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | DSS 11. Liquidazione fatture alla ditta Madre Terra della Dott.ssa Santa Ottomano per erogazione prodotti per celiaci ad assistiti aventi diritto - anno 2023
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| 5550 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. ADESIONE AL BANDO “BOLLINI ROSA” – BIENNIO 2024-2025, PER LA PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELLE PATOLOGIE FEMMINILI |  |
| 5549 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 26.884,60 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2023. |  |
| 5548 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi dell' ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. |  |
| 5547 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA DIPENDENTE ASL BA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO TEORICO-PRATICO DI ECORDIOGRAFIA FUNZIONALE NEONATALE TENUTOSI NEL PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 792,05=. |  |
| 5546 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – FEBBRAIO/MARZO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.10118 DEL 03/05/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 5.001,95. |  |
| 5545 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – MARZO/APRILE 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.11281 DEL 17/05/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 72.764,73. |  |
| 5544 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – MARZO/APRILE 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.11596 DEL 19/05/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 15.056,57. |  |
| 5543 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – MARZO/APRILE 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.11594 DEL 19/05/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 81.677,65. |  |
| 5542 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS. PRESTAZIONI APRILE 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.11584 DEL 19/05/2023. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 44.366,40. |  |
| 5541 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, alla Ditta Medigas Italia SRL per la fornitura di materiale di consumo, extra accordo quadro, destinata ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 876,10=(Iva 4% inclusa) - CIG Z053AD5109 |  |
| 5540 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | D.S.S. n.12 Procedura ai sensi degli artt. art. 36, comma 2 lett. a) e 63, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. per la fornitura di ausili protesici destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica per euro 8.958,56 i.i. ad Orthogea S.r.l.. SMART CIG Z993B421F6 |  |
| 5539 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Concessione aspettativa senza assegni per motivi personali, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera a, CCNL integrativo del Comparto Sanità del 20/09/2001. |  |
| 5538 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 5647/2020, n.5793/2020, n. 5634/2020 e 5636/2020. Liquidazione e pagamento spese legali. Spesa complessiva pari ad € 3.501,89. |  |
| 5537 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | Collaboratore Amm.vo Prof.le (data assunzione 25/01/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 5536 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | C.P.S. Infermiere (data assunzione 11/08/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 5535 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | C.P.S. Infermiere (data assunzione 26/04/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 5534 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | Area Bari nord- P.O. Corato - Congedo art. 42, D. lgs 26/03/2001, n. 151 |  |
| 5533 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | AGFT - FORNITURA FARMACI PER PROCEDURE DI ACQUISTO IN DANNO - PERIODO DA 22 FEBBRAIO 2023 A 09 MAGGIO 2023 - AGGIUDICAZIONE |  |
| 5532 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a D.L.gs 50/2016, per la fornitura “N. 2 inserti pinza da presa per ovaie dentate e N. 02 camicie esterne” per la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Corato. CIG: Z683AC6203
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| 5531 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | DSS13 – Affidamento fornitura di n.1 cassaforte a muro (per cassa economale) necessaria per l’Ufficio Economato presso il PTA di Gioia del Colle (Ba). Spesa complessiva € 274,50=(IVA 22% inclusa). Smart CIG: Z343B04FAF. |  |
| 5530 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria nel mese di Aprile 2023
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| 5529 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, della fornitura di dilatatori/misuratori intestinali - Smart CIG: Z653AC7E9E. |  |
| 5528 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | AREA BARI NORD – P.O. CORATO “UMBERTO I”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 3 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’ACQUISTO URGENTE DI “N° 1 SONDA ECOGRAFICA ESAOTE SP2430“, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.V.D. DI CARDIOLOGIA. – Smart CIG: Z6C3AB0510.- |  |
| 5527 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 11729 del 22/05/2023 in favore della ditta AM-NEXT S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di dispositivi di marca Karl Storz occorrenti alla U.O.C. di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €38.721,90 iva inclusa. |  |
| 5526 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI MAGGIO 2023 |  |
| 5525 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Marzo 2023. Totale spesa € 9.730,00. |  |
| 5524 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I. |  |
| 5523 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto per le attività di manutenzione mediante la sostituzione di componenti presso gli impianti di climatizzazione a servizio del P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL – CIG: Z3E3B3FFA1 |  |
| 5522 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITA APPARTENENTE AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 (MALATTIA RARA) CONTROLLO MARZO 2023 |  |
| 5521 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Febbraio 2023. Totale spesa € 9.730,00. |  |
| 5520 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | P.O. S. MARIA DEGLI ANGELI DI PUTIGNANO - Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute nel mese di Aprile 2023 |  |
| 5519 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 (MALATTIA RARA) |  |
| 5518 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITA APPARTENENTE AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 (MALATTIA RARA) |  |
| 5517 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa all'anno 2022. Lista di liquidazione n. 11678 del 22/05/2023.
Ditta MEDICAIR SUD SRL (COD.61413) |  |
| 5516 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Gennaio 2023. Totale spesa € 4.322,00. |  |
| 5515 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | DSS 9 - Liquidazione fattura Sanitaria Pugliese SRL - Lista 11681 del 22/05/2023. |  |
| 5514 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Ottobre 2022. Totale spesa € 2.162,00. |  |
| 5513 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, mese di Aprile, anno 2023, con importo complessivo di €38.558,66==. Lista di Liquidazione n.11659 del 22/05/2023 di €38.558,66==.
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| 5512 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Bari, Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da settembre a dicembre 2022, per un importo totale di € 60.961,67= (sessantamilanovecentosessantuno/67). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 11624 del 19/05/2023. |  |
| 5511 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare), Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da giugno a dicembre 2022, e alla liquidazione di fatture integrative relative ad utenti validati per il 1° e 2° 30% della DGR 1006 e s.m.i. per le annualità 2020-2022, per un importo totale di € 325.069,53= (trecentoventicinquemilasessantanove/53). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 9463 del 21/04/2023. |  |
| 5510 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 5509 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno - Lavori urgenti di messa in sicurezza”. Approvazione SAL n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
CUP D35F2100180006 CIG 8947595CF7 |  |
| 5508 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista 11586 del 19.05.2023 - AGSM AIM - EE - € 339.657,31 |  |
| 5507 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 5506 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | A.G.R.U. Rettifica congedo parentale ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 5505 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 del servizio di manutenzione e assistenza di tipo full risk per n. 3 osmosi portatili di WTU125 portatili ubicate presso i PP.OO. di Altamura, Monopoli e Putignano per il periodo 01.04.2023 – 31.12.2023 alla Società Fresenius MEdical Care Italia Spa C.F. 09291850155 con sede in Via Crema, 8 – Palazzo Pignano (CR) per un importo totale pari a € 3.050,00 iva inclusa.CIG: ZEA3B3C805 |  |
| 5504 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | Assistente Amministrativo (assunzione 16/02/2023 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 5503 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | Liquidazione Prestazioni Aggiuntive. |  |
| 5502 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di allaccio condizionatore e adeguamento normativo gruppi termici presso il D.S.S. 2 di Terlizzi e ripristino funzionalità gruppo termico presso il PTA di Grumo Appula”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: ZBE3B3BB2E |  |
| 5501 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di riparazione gruppi termici ed elettropompe da eseguirsi presso il P.O. di Altamura”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: Z063B3B6B0 |  |
| 5500 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett.b), punto 2 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per la fornitura, per un periodo di dodici mesi oltre l’opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n 50/2016 e s.m.i. della specialità medicinale UNICA GARDENALE*30CPR 50MG AIC 004556027 - INDIZIONE |  |
| 5499 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione atti al ripristino funzionale dei gruppi termici a servizio della centrale termica del P.T.A. di Grumo Appula (BA)”, alla Ditta LM Impianti S.r.l., con sede alla via Martin Luther King, 45/47 in Altamura (BA). - CIG: 980062539A |  |
| 5498 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 11525 del 18/05/2023. Importo liquidato € 19.848,64 |  |
| 5497 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modificche in legge n. 108/2021 per “lavori urgenti di disostruzioni tronchi fognari presso EX Pediatria, 118 e laboratorio Analisi del P.O. di Putignano e Continuità assistenziale di Alberobello” Ditta Ecologia di Stefano di Masi - CIG: Z243AFE46C. |  |
| 5496 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2023000514 DEL 18.05.2023.2023 PER € 501,70 |  |
| 5495 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | DSS3 liquidazione fatture in favore di ditte diverse per canoni attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Lista liquidazione n. 11247 del 17.05.2023 |  |
| 5494 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | Liquidazione Indennità legate alle condizioni di lavoro per gli accessi domiciliari ex art.87 del CCNL Comparto Sanità triennio 2016-2018 per il personale del comparto afferente l’UOC Cure Palliative - mesi di Maggio e Giugno 2022. |  |
| 5493 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | Area Bari Nord - P.O. Corato -art.42 Legge 151/2001 dal 01/06/2023 al 03/07/2023 |  |
| 5492 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di front-office e back-office. Liquidazione del mese di febbraio 2023. |  |
| 5491 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | DSS 2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per il mese di marzo e aprile 2023 |  |
| 5490 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | DSS3 Rimborso spese a n. 6 assistiti per interventi trapianto. Importo € 2.818,00= |  |
| 5489 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11417 DEL 18/05/2023. |  |
| 5488 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 42146/2023 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 5487 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | D.S.S.11- Liquidazione e pagamento "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" mese di APRILE 2023 € 8.191,82 |  |
| 5486 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | DSS 13 - liquidazione fattura per erogazione prodotti per celiaci ad assistito domiciliato fuori regione - lista n.11405 Del 18/05/2023 |  |
| 5485 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo novembre e dicembre 2022. Importo € 13.420,00. |  |
| 5484 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | INSERIMENTO UTENTE OMISSIS IN COMUNITÀ EDUCATIVA INTEGRATA ART.48 R.R. 4/2007 “VILLA ARDENA” DI TRICASE (LE) GESTITA DALLA SOC. COOP. “L’ADELFIA”. |  |
| 5483 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Aprile 2023 |  |
| 5482 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11254 DEL 17/05/2023. |  |
| 5481 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditta Serenity ". Lista di liquidazione n. 11028 del 15/05/2023. Importo liquidato € 43.928,17 |  |
| 5480 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | DSS 11. Liquidazione fatture alla Ditta Alternativa di Losito Martina per erogazione prodotti per celiaci ad assistiti aventi diritto - anno 2023 |  |
| 5479 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | DSS 11. Liquidazione fatture alla Ditta Shop Services Soc Coop per erogazione prodotti per celiaci ad assistiti aventi diritto - anno 2023 |  |
| 5478 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di progettazione, realizzazione targhe, insegne pannelli presso la sede del Consultorio Familiare – Carbonara – Ceglie - Loseto alla ditta Grafica Gambacorta P.I. 07421240727 con sede legale Via Michele Mitolo, 14 – 70124 Bari. CIG: ZCE3B2B4CE |  |
| 5477 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Maggio 2023- Lista n° 11705 /2023
GRUPPO VOLONTARI VALENZANO --EMERVOL BITETTO ONLUS
A.V.P.A. --VOLONTARI DEL SOCCORSO
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| 5476 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | A.G.P. - Istanza di accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013, in relazione all'affidamento del servizio di coordinamento editoriale per la pubblicazione degli avvisi ed esiti di gara sui quotidiani regionali e nazionali, sugli organi ufficiali e sui siti istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici. Accoglimento dell'istanza. |  |
| 5475 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | P.O. "SAN GIACOMO" MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 5474 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | P.O. “San Giacomo” di Monopoli - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di n. 20 rotoli di carta termica per Elettrocardiografi Lumed 1201. Smart CIG ZBC3B380CB |  |
| 5473 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | P.O. MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO |  |
| 5472 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e s.m.i. |  |
| 5471 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | DISTRETTO S.S. DI BARI - CANONE LOCAZIONE MAGGIO 2023 MALATTIA RARA |  |
| 5470 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | DSS 11. Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Hollister S.P.A. con Lista di Liquidazione n. 10956 del 15-05-2023 per un importo di Euro 1057,16.
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| 5469 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione di € 10.980,00 Iva inclusa come da lista di liquidazione n. 9037 del 19/04/2023 per “lavori di fornitura e posa in opera di centrale EGA GARDNER DENVER GSE 140 presso il Pronto Soccorso del P.O. di Putignano (BA) ditta SOL spa. |  |
| 5468 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | Liquidazione fatture di ossigenoterapia domiciliare.Lista n.10982 del 15/05/2023 |  |
| 5467 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 e liquidazione con lista n. 10733 del 11/05/2023 di € 4.758,00 “Lavori di ripristino impianto montalettighe n. EL09966E e impianto elevatore EL09963E presso il P.O. di Molfetta” ditta Di Madero&Figlie srl N. CIG ZB239FFD8D |  |
| 5466 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori urgenti di messa in sicurezza aiuole al fine di prevenire pericolo inciampo da parte di utenti e dipendenti e danni ad automezzi presso Hospice “San Camillo” in Monopoli alla ditta Mikar srl P.O. 08794670722 con sede legale alla Via Lorenzo Vitale, 7 in Bari – 70126 CIG: Z4D3B1D9B5 |  |
| 5465 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2023000480 DEL 05/05/2023 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 1.046,85 . |  |
| 5464 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori per la manutenzione di porte interne presso l'Ex Piastra Ambulatoriale C/o PPA "Fallacara" di Triggiano alla ditta Falegnameria Moderna P.I. 05721840725 con sede legale al Vico Michele Marinelli, 8 in Ruvo di Puglia (BA) 70037 - CIG: ZAB3B18054 |  |
| 5463 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 degli interventi di manutenzione su chiamata degli impianti Gas medicali, TGM dei PP.OO. “San Paolo” in Bari, “Perinei” in Altamura, “Umberto i” in Corato e Hospice in Grumo Appula alla ditta ITEM OXYGEN srl P.I. 06068560728 con sede legale alla Via le Fogge, 11 – 70022 in Altamura (BA) - CIG: Z683B40802 |  |
| 5462 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | UOC-Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari - gestore delle Case per la Vita di Cassano delle Murge (BA) e di Noicattaro (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2023 per l’importo complessivo di € 28.136,80= (ventottomilacentotrentasei/80). Lista di liquidazione n. 11590 del 19/05/2023. |  |
| 5461 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | UOC Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA) sita in Via Fasano n. 1 – 70010 Locorotondo (BA) - Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da gennaio ad aprile 2023 per un importo di € 457.047,03= (quattrocentocinquantasettemilaquarantasette/03). CIG: 4767323763 - LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 11582 DEL 19/05/2023 . |  |
| 5460 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Maggio 2023- Lista n° 11578 /2023
A.V.E.S.S. --GRUPPO VOLONTARI VALENZANO
A.V.P.A. --TURI SOCCORSO
PUBBLICA ASSISTENZA SAMMICHELE --ALIVOL
P. A. SERBARI --NUCLEO PRONTO INTERVENTO
CROCE BLU TURI --MISERICORDIA BISCEGLIE
ALI DEL SOCCORSO --PROTEZIONE CIVILE RUTIGLIANO
VOLONTARI ON THE ROAD
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| 5459 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “L’Abbraccio”, gestito dalla San Nicola Home s.r.l., riferita alle mensilità da maggio a dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 85.333,36= (ottantacinquemilatrecentotrentatre/36). Lista di liquidazione n. 11566 del 19/05/2023. |  |
| 5458 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | P.O. MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 5457 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 9882/2019 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1859/2019 promosso dall’ASL BA c/Puglia Life s.r.l. - Liquidazione compenso C.T.U. - Spesa complessiva pari ad € 4.948,32. |  |
| 5456 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | DSS9 - Rettifica congedo parentale ex art. 42 comma 5 D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 5455 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 5454 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 52.601,32= (cinquantaduemilaseicentouno/32). Lista di liquidazione n.11564 del 19/05/2023. |  |
| 5453 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | AGRU-UOGAPC: PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DALL'INCARICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A TEMPO INDETERMINATO DEL DR. ANCONA MICHELE. |  |
| 5452 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett.b), punto 2 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per la fornitura, per un periodo di dodici mesi oltre l’opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n 50/2016 e s.m.i. della specialità medicinale UNICA LUMINALE*30CPR 15MG AIC 002860043 - INDIZIONE |  |
| 5451 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. SELVAGGIO ENZO A FAR DATA DAL 01.08.2023. |  |
| 5450 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. VENTURA LORENZO A FAR DATA DAL 01.08.2023. |  |
| 5449 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. RAIMONDI ANTONIO PASQUALE A FAR DATA DAL 01.08.2023. |  |
| 5448 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | AGRU-UOGAPC: SOSPENSIONE ATTIVITA' CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE |  |
| 5447 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi degli artt. 36 e 58 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di “Adattatori per cavi ECG” necessari alla U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d’Urgenza del PO San Paolo. Smart Cig ZAC3B042ED |  |
| 5446 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Volontari on the road”, per un importo complessivo di € 1.436,34. Periodo: aprile 2023. |  |
| 5445 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | DSS3 Rimborso spese trasporto a n.43 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 24.108,00= |  |
| 5444 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero - Regolamenti CEE |  |
| 5443 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | Corte d’Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 1628/2017. Liquidazione e pagamento competenze professionali CTU. Spesa complessiva pari ad € 1.259,93. |  |
| 5442 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di MAGGIO 2023. Spesa complessiva €.1.428.710,84 |  |
| 5441 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | Liquidazione fatture della Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 11192 del 16/05/2023. |  |
| 5440 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°11145 del 16/05/2023 - |  |
| 5439 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.595,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2023. |  |
| 5438 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°11105 del 16/05/2023 - |  |
| 5437 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | DSS UNICO DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA, MEDIANTE FONDI FESR 2014-2020, DI N. 01 DERMATOSCOPIO A LUCE POLARIZZATA PRESSO L'AMBULATORIO DI DERMATOLOGIA POLIAMBULATORIO DI VIA CADUTI DI VIA FANI, 25 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11092 DEL 16/05/2023 - CALCULLI MEDICA SRL - € 1.756,80 I.I. |  |
| 5436 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | P.O. Triggiano - Presa d'atto liquidazione lista n. 10873 del 12.05.2023, in favore della Ditta VINCAL SRL (Cig come da allegata lista) per la fornitura di n. 1 Carrello medicazione, n. 1 Aspiratore medico-chirurgico, n. 1 Pallone rianimazione e n. 1 Laringoscopio a fibre ottiche da destinare alla Cardiologia del P.O. Fallacara di Triggiano, per l'importo di €. 1.515,67= IVA inclusa. |  |
| 5435 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | Liquidazione ADI di I° livello mese di marzo 2023 in favore della Soc. Coop. Sociale Auxilium. Lista n. 10981. |  |
| 5434 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 13.785,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2023. |  |
| 5433 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – Liquidazione Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti DSS9 - Modugno. Fornitori: LINDE MEDICALE SRL (cod. 43322), VIVISOL SRL (cod. 25230), MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413), MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313), PUGLIA LIFE S.R.L. (cod. 28890), VITALAIRE ITALIA S.P.A. (cod. 24142). Lista di liquidazione n. 18875 del 18/10/2022, importo totale € 4.234,47, IVA 4%; Lista di liquidazione n. 31139 del 16/11/2022, importo totale € 1.747,15, IVA 4% inclusa; Lista di liquidazione n. 6620 del 23/03/2023, importo totale € 18.514,46, IVA 4% inclusa. |  |
| 5432 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | DSS3: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIOTEK SRL |  |
| 5431 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 420,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Marzo 2023. |  |
| 5430 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.081,62 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2023. |  |
| 5429 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | Determina di Liquidazione fatture Ditta Serenity riguardanti la Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza. Lista di Liquidazione n. 10682 dell'11/05/2023 |  |
| 5428 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.170,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2023. |  |
| 5427 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOC di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. 1° trimestre 2023 |  |
| 5426 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ANTINIA SRL PER LA FORNITURA DI CONTENITORI EXTRA NEL PERIODO MARZO/DICEMBRE 2021, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11387 DEL 18.05.2023. CIG 8622837E27.SPESA €. 29.508,85=I.I. |  |
| 5425 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 5424 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | A.G.P. – Fornitura e relativo servizio di consegna domiciliare dispositivi per Stomie di cui al D.P.C.M. 12.01.2017 - Deliberazione del Direttore Generale ASL Bari n° 8/2021. Provvedimenti |  |
| 5423 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | D. P. – SIAN Area Sud - Liquidazione competenze per docenza prestate al corso per il conseguimento/rinnovo dell’attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine rivolto ai raccoglitori professionali di funghi epigei spontanei, tenutosi in Putignano presso la Sala Convegni della ASL di San Michele in Monte Laureto, nei giorni 28-29-30 novembre 2022. |  |
| 5422 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | DSS 10: Liquidazione fattura ditta APE AZIENDA PUGLIESE ECOLOGICA € 94,79. Lista n. 11433 del 18/05/2023 - CIG 8316537F6D - |  |
| 5421 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | DSS 10: Liquidazione fatture ditta RE.V.I. SRL € 2.555,07. Lista di liquidazione n. 11432 del 18/05/2023 - CIG 9046748C9C - |  |
| 5420 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel mese di: Aprile 2023 per l’importo di €44.201,77==. Lista di Liquidazione n.11434 del 18/05/2023 di €44.201,77==.
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| 5419 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | DSS11 - Liquidazione fattura Ditta “Computer House di Maiullari” , elencata nella lista di liquidazione n. 11288 del 17/05/2023 , di fornitura di n° 3 computer e n. 2 videocamere per gli ambulatori ed uffici del Dss 11. Importo complessivo di € 2.100,84 - C.I.G ZC93A17D3B. |  |
| 5418 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | UOC Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA) sita in Via Piave n. 35 - 70026 Modugno (BA) - Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da gennaio ad aprile 2023 per un importo di € 486.603,55= (quattrocentottantaseimilaseicentotre/55). CIG: 93688267CA - LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 11415 DEL 18/05/2023. |  |
| 5417 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2023 |  |
| 5416 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: ffidamento urgente, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di cannulla tracheostomica Portex Bivona per le esigenze dell’UOC di Pneumologia del P.O. Di Venere. - Smart CIG ZCE3B349D6 |  |
| 5415 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della società Trivelsonda S.r.l. |  |
| 5414 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 6780/2018. Esecuzione decreto di liquidazione CTU del 14/11/2022. Spesa complessiva pari ad € 2.490,86. |  |
| 5413 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 11275 del 17/05/2023 in favore della ditta ZIEHM IMAGING SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un monitor collegato al Portatile per Radioscopia in dotazione presso la U.O.C. di Chirurgia Vascolare del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €7.820,59 iva inclusa. |  |
| 5412 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | A.G.T. - MANU: lavori di sostituzione n.06 condizionatori presso vari ambulatori di Turi, Gioia, Conversano e Casamassima D.S.S.12 e D.S.S.13. Affidamento diretto di € 10.492,00 ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 a seguito della ditta TECNOMEDICA s.r.l. - CIG: ZEB3B1EACD. |  |
| 5411 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | A.G.T. - MANU: lavori di risanamento igienico-sanitario presso Logopedia, Logoterapia, Psicomotricità Infantile del P.T.A. di Casamassima – D.S.S.13. Affidamento diretto di € 30.500,00 ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 a seguito della ditta LEONARDO MANUTENZIONI s.r.l.s - CIG: Z553B17CC2. |  |
| 5410 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 2.196,00 IVA compresa come da lista n. 11093 del 16.05.2023 per la gestione mensile dei sistemi di dosaggio in continuo finalizzata alla prevenzione e controllo del rischio di contaminazione da “Legionella” (durante il periodo dal 01/04/2022 al 15/06/2022) presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta AIRLEG SRL |  |
| 5409 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 del servizio di riparazioni stampanti presso varie strutture e UU.OO. della ASL BARI alla ditta Sancilio Evotech srl P.I. 08592740727 con sede legale alla Via Carpentieri, 3 in Molfetta – 70056 – CIG: Z943B2D14B |  |
| 5408 | 19/05/2023 | 19/05/2023 |
A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori urgenti ripristino colonna pericolante del cancello portineria presso il Plesso San Michele Monte Laureto - Ditta G. SCAVI SRL CIG: ZD93B1791E.
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| 5407 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di progettazione, realizzazione targhe, insegne luminose, pannelli presso varie UU.OO. della ASL BARI alla ditta Elle Pubblicità snc P.I. 04822130722 con sede legale alla Via Dante Alighieri. 376 in Bari 70123. CIG: Z393B2976E |  |
| 5406 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.915,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11027 del 15/05/2023 in favore della ditta Autofficina Signorile e Di grumo snc per lavori sulle autovetture EB790GJ, EL814YM, FD685YM, EL806YM, FR923AD |  |
| 5405 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione lista n. 10465/2023 |  |
| 5404 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione impianti idrici presso varie UU.OO. della UU.OO. del P.O. “Di Venere” in Carbonara (Bari) alla ditta ITM snc di Carella & Lorusso P.I. 03645030721 con sede legale alla Via Orazio Comes, 53 in Bari – 70124. CIG: ZD93B26E3C |  |
| 5403 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 del servizio di manutenzione ordinaria (programmata) e straordinaria e assistenza h24 365/365 delle centrali dei gas medicinali e degli impianti di distribuzione del P.O. di Monopoli, del PP.TT.AA. di Conversano e D.S.S. 12 Conversano - Monopoli della durata di sedici mesi alla ditta Sol S.p.A. con sede in via Borgazzi n. 27 Monza C.F. 04127270157 e P.IVA 00771260965. |  |
| 5402 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 del servizio di manutenzione ordinaria (programmata) e straordinaria e assistenza h24 365/365 delle centrali dei gas medicinali e degli impianti di distribuzione del P.O. di Putignano, PTA di Gioia del Colle e D.S.S. 13 della durata di sedici mesi alla ditta Sol S.p.A. con sede in via Borgazzi n. 27 Monza C.F. 04127270157 e P.IVA 00771260965. |  |
| 5401 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 del servizio di manutenzione ordinaria (programmata) e straordinaria e assistenza h24 365/365 delle centrali dei gas medicinali e degli impianti di distribuzione del P.P.A. di Triggiano della durata di sedici mesi alla ditta Sol S.p.A. con sede in via Borgazzi n. 27 Monza C.F. 04127270157 e P.IVA 00771260965. |  |
| 5400 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione effettuati presso RSA di Modugno” ditta MASSARO SRL N. CIG ZA43AF7BB2 |  |
| 5399 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione rete dati e dati fonia presso vari immobili della ASL BARI” ditta ENTERPRICE ELVIM SISTEMI SRL N. CIG Z113AF7D41 |  |
| 5398 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione rete lan presso varie strutture della ASL BARI” ditta ENTERPRICE ELVIM SISTEMI SRL N. CIG Z203AF7C65 |  |
| 5397 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di assistenza e manutenzione annuale piattaforma elevatrice n. A0304 D.S.S. dell’Area Metropolitana“ Ditta ADRIASCENSORI S.R.L. N. CIG Z5F3B2213B |  |
| 5396 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione impianti elevatori presso vari distretti della ASL BARI” ditta ADRIASCENSORI SRL N. CIG ZBF3B220A2 |  |
| 5395 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MOBILITA’ VOLONTARIA INTRAZIENDALE ED INTERAZIENDALE SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI ANNO 2023 - GRADUATORIA DOMANDE MOBILITA’ - Art. 30 commi 2° e 6° A.C.N. 31/03/2020 e s.m.i.. Rettifica deliberazione n. 848 del 28/04/2023. |  |
| 5394 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 1.647,00 IVA compresa come da lista n. 4247 del 27.02.2023 per la fornitura e posa in opera di n. 4 ventilatori a pale da soffitto presso gli ambienti del Pronto Soccorso nel P.O. “San Paolo” di Bari – Ditta T & C TECNOLOGIE SRL. |  |
| 5393 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori urgenti di riparazione tubazione di riscaldamento presso la RSA di Alberobello - Ditta AZIENDA ARTIGIANA SNC DI ZONNO MARCELLA CIG: ZA53AF3173. |  |
| 5392 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 1.098,00 come da lista n. 10415 del 08/05/2023 -ditta SILVER'S s.a.s. - per: "lavori di ripristino compressori presso la Centrale Termica del P.T.A. di Conversano - D.S.S.12". |  |
| 5391 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per i “Lavori di manutenzione per il risanamento murario degli ambienti, sede del Servizio 118, ubicati presso il P.O. “Umberto I” di Corato (BA), alla Ditta O.R.E. Organizzazione Restauri Edili di Vito Luce, con sede alla via Alfredo Giovine, 33/a in Bari. - CIG: Z393B12F99 |  |
| 5390 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 del servizio di n. 240 verifiche ai sensi del D.P.R. 162/1999 sugli impianti dislocati presso varie sedi ospedalieri e territoriali della ASL BARI alla ditta E.M.Q. –DIN – srl P.I. 05578790726 con sede legale S.P. 231 Km 49,385 – 70033 Corato (Ba) – CIG: Z523B17902 |  |
| 5389 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 degli interventi di disostruzione fognaria presso varie UU.OO. e strutture della ASL BARI alla ditta ECOGROUP di R. F.A. P.I. 04349400723 con sede legale alla prima strada Via delle Nazioni Z.A. in Bitonto (BA) – 70032.CIG: Z983B17167 |  |
| 5388 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione impianto ventilazione VCCC a servizio delle Sale Operatorie presso il P.O. di Putignano”, RICHIESTA DI PREVENTIVI alla Ditta Pellicani & Noviello srl, con sede in Modugno. CIG: ZBC3B03888. |  |
| 5387 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA _Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Liquidazione competenze professionali per la Direzione Lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relative al S.A.L. 30. |  |
| 5386 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.305,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 10408 del 08/05/2023 in favore della ditta Carrozzeria Fiore di Fiore Vincenzo per lavori sulle autovetture GE798SZ, EZ415YP, EZ419YP |  |
| 5385 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione impianti elettrici presso le strutture D.S.S. 3,5 e Ufficio Anagrafe di Corato” per € 14.884,00 IVA inclusa, alla Ditta Tecnosystem di R.M., con sede in Ruvo di Puglia. CIG: Z403ADDC7A |  |
| 5384 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.L.gs 50/2016, per la fornitura “N. 30 maschere volumetriche per aerosolterapia” per la U.O.S.V.D. Pediatria e Neonatologia del P.O. di Corato. |  |
| 5383 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta Elle Pubblicità snc di €1.830,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 3701 del 21/02/2023, per posa in opera di targhe segnaletiche presso l’ufficio U.R.P. della D.A. ex C.T.O. (BA). |  |
| 5382 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione impianti dati, rete ed elettrici presso varie UU.OO. e strutture della ASL BARI alla ditta E.T.D. srl P.I. 03409930728 con sede legale alla Via degli Ombrellai, 19 in Giovinazzo (BA) . 70054. CIG: Z633B04DA5 |  |
| 5381 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modific in legge n. 108/2021 per “lavori urgenti di disostruzioni tronchi fognari presso il 118 e poliambulatori ex PO Noci” Ditta ECOGROUP di RIZZI FRANCESCO ANTONIO - CIG: ZE73AF309C. |  |
| 5380 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | AREA BARI NORD – P.O. DON TONINO BELLO – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. Lgs. 50/2016 per la fornitura di “n° 10 FLUSSIMETRI A UNA VIA CON INNESTO AFNOR” per le esigenze rappresentate dalla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Corato “Umberto I”. C.I.G.:Z103AD454B.- |  |
| 5379 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/06/2023. |  |
| 5378 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Procedura negoziata in modalità telematica per l’affidamento annuale, in forma aggregata, della fornitura di batterie alcaline di varie tipologie per garantire la continuità assistenziale dei PP.OO. di Altamura, Corato, Molfetta, Terlizzi e San Paolo di Bari ai sensi dell’ex art.1 comma 2 del D.L. n.76/2020, convertito con modifiche in L. n.120/2020. CIG: Z183A1CA0B. Aggiudicazione. |  |
| 5377 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni |  |
| 5376 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni |  |
| 5375 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/06/2023 |  |
| 5374 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile 2023. Importo € 11.437,34. |  |
| 5373 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Biologo disciplina Laboratorio di Genetica Medica. Liquidazione compensi ai componenti, al segretario e personale di supporto – Importo € 2.544,56. |  |
| 5372 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina “Medicina Legale”. Liquidazione compenso Componente Commissione – Integrazione
|  |
| 5371 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile 2023. Importo € 11.578,98. |  |
| 5370 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente Medico disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliera. Liquidazione compensi ai componenti, al segretario e personale di supporto – Importo € 1.243,96. |  |
| 5369 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in quest'Azienda dal 20/5/2008 in regime di TFS |  |
| 5368 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. periodo aprile 2023. Importo € 4.441,00. |  |
| 5367 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Procedura Negoziata Telematica, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi degli artt 36 e 58 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di “TUBO A BOLLE PER ASPIRAZIONE” necessario alla U.O.C di Rianimazione del PO San Paolo. Smart CIG Z543A78745 |  |
| 5366 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | AREA BARI NORD – P.P.A. TERLIZZI “M. SARCONE”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’ACQUISTO DI “N° 1.500 FILTRI ANTIBATTERICI MONOUSO PER LO SPIROMETRO MARCA COSMED“, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.V.D. DI RIABILITAZIONE PNEUMOLOGICA. – Smart CIG: Z093B019EF.- |  |
| 5365 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | AREA BARI NORD – P.O. DON TONINO BELLO – Affidamento di fornitura di “n° 1 FILTRO DEMINERALIZZATORE PER STERILIZZATRICE MODELLO 24B STERILCLAVE DI MARCA COMINOX” per la esigenza della U.O.C. di Ortopedia del P.O. di Molfetta “Don Tonino Bello”. C.I.G.:Z183A8711E.- |  |
| 5364 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a D.L.gs 50/2016, per la fornitura “N. 100 rotoli di etichette di carta termica (pz. 600 cad.), compatibili con la stampante modello Zebra GK420D" in dotazione alla U.O.S.V.D. Radiodiagnostica del P.O. Corato.
CIG: Z8F3ABB628 |  |
| 5363 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PP.OO. CORATO-MOLFETTA-TERLIZZI – Affidamento di fornitura per “N° 5 FLUSSIMETRI A DUE VIE O2 TERAPIA CON ATTACCO AFNOR” per la U.O.S.V.D. di Cardiologia del P.O. di Corato “Umberto I”. C.I.G.: ZD63A27FA8.- |  |
| 5362 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’ACQUISTO DI “N° 6.700 TAPPI PER CATETERE TIPO “SPIGOT” PER UN FABBISOGNO AGGREGATO DEI MAGAZZINI DI FARMACIA DI QUESTA ASL BARI (PP.OO. Molfetta, Monopoli, Bari San Paolo, Bari Di Venere, Corato e Terlizzi). – Smart CIG: ZC53A78850.- |  |
| 5361 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | AGRU-UOGAPC: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE D.M. 07.03.2006 - TRIENNIO 2021-2024 - CUP B34C21000020001 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE 2023. SPESA COMPLESSIVA € 33.572,80 |  |
| 5360 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di APRILE 2023. Spesa complessiva € 46.162,65. |  |
| 5359 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Area Gestione Risorse Umane: Sospensione attività convenzionale. |  |
| 5358 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | A.G.P. - Gara per la fornitura di apparecchiature elettromedicali per otorinolaringoiatria. Determinazione Dirigenziale n° 4055/2023 - Revoca e nuova aggiudicazione lotto n° 3. |  |
| 5357 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI MARZO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.222.371,11= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.888.627,39=. |  |
| 5356 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di APRILE 2023. € 8.277.750,47. |  |
| 5355 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di APRILE 2023. € 1.957.050,31. |  |
| 5354 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di APRILE 2023. Costo complessivo € 1.205.588,66= |  |
| 5353 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di APRILE 2023. Spesa Complessiva €739.271,50= |  |
| 5352 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione attività convenzionale. |  |
| 5351 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | DSS9 - Liquidazione lavoro straordinario dipendenti per il trimestre Gennaio, Febbraio e Marzo 2023 |  |
| 5350 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | UOC Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alla mensilità da gennaio ad aprile 2023 per un importo di € 383.371,09= (trecentottantatremilatrecentosettantuno/09). CIG: 4767347B30 - LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 11256 DEL 17/05/2023. |  |
| 5349 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | AGRU-UOGAPC: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE D.M. 07/03/2006 - TRIENNIO 2020-2023. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE 2023. SPESA COMPLESSIVA DI € 27.277,90. |  |
| 5348 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture per incarichi di lavoro autonomo a laureati in Medicina e Chirurgia in servizio presso l'U.O.S.V.D. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato, come da lista di liquidazione n. 11248 del 17/05/2023. |  |
| 5347 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di rilevazione fisica, etichettatura, valorizzazione economica, riconciliazione con le risultanze contabili esistenti, proposte di rettifiche, rettifiche contabili di allineamento dei saldi co.ge, del libro cespiti aggiornamento dati dell’applicativo utilizzato, degli impianti, macchinari, arredi, attrezzature sanitarie e scientifiche, automezzi, oggetti d’arte e altre immobilizzazioni materiali presenti nelle strutture della Asl BA. Ammissione partecipanti prosieguo gara. |  |
| 5346 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE DITTE VIVISOL S.R.L., MEDIGAS ITALIA SRL, VITALAIRE ITALIA S.p.A., MEDICAIR SUD SRL, LINDE MEDICALE S.R.L., PUGLIA LIFE S.R.L. PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°11190 DEL 16/05/2023 PER UN IMPORTO DI € 26.500,09. |  |
| 5345 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Determinazione dirigenziale n. 5247 del 16/05/2023 - Rettifica. |  |
| 5344 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “San Gabriele” Residenza Protetta di Bari, Ente gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità di marzo e aprile 2023, per l’importo complessivo di € 107.799,75= (centosettemilasettecentonovantanove/75). Lista di liquidazione n. 11141 del 16/05/2023. |  |
| 5343 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Gabriele” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore: Segesta Mediterranea s.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferiti agli utenti c.d. “fatti salvi” e al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per le mensilità di marzo e aprile 2023, per un importo complessivo di € 103.320,01= (centotremilatrecentoventi/01). Lista di liquidazione n. 11210 del 16/05/2023. |  |
| 5342 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (EX-R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Aprile 2023, per l’importo di €81.042,28== (Ottantunomilazeroquarantadue,/28). Lista di Liquidazione n.11195 del 16/05/2023, di €81.042,28==. |  |
| 5341 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: Acquisto di n. 6 flaconi del farmaco MUPHORAN fl da 208 mg (Fotemustina) - Spesa complessiva €. 2.554,73=iva inclusa - CIG: ZAC3B2DCAA |  |
| 5340 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 28.149,37= (ventottomilacentoquarantanove/37). Lista di liquidazione n.11146 del 16/05/2023. |  |
| 5339 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale amministrativo di back-office. Liquidazione del mese di febbraio 2023. |  |
| 5338 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A Villa Giovanna (BA) (EX RSSA ART.66). -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal DGR N.1293 DEL 20/09/2022, E DGR N.1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel periodo: 2°Integrazione 2°30% Aprile 2023, per l’importo complessivo di €3.009,90==. Lista di liquidazione n.11126 del 16/05/2023 di €3.009,90==.
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| 5337 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. n. 41435/2023 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 5336 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE DITTE VIVISOL S.R.L., MEDIGAS ITALIA SRL, VITALAIRE ITALIA S.p.A., MEDICAIR SUD SRL, LINDE MEDICALE S.R.L., PUGLIA LIFE S.R.L. PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°11025 DEL 15/05/2023 PER UN IMPORTO DI € 18.420,31. |  |
| 5335 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | DSS9 – MODUGNO-BITETTO-BITRITTO - Liquidazione fattura emessa dalla ditta SANCILIO EVOTECH S.R.L. di Molfetta (BA) per la fornitura, e servizi connessi, di 05 hard disk drive esterni da destinare agli uffici insistenti presso la Direzione di Distretto e del Poliambulatorio, del D.S.S. 9-Modugno. Lista di liquidazione n°11097 del 16/05/2023. Iimporto totale: € 256,20, IVA 22% inclusa – Smart-CIG: Z8D39ADE7F. |  |
| 5334 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | A.G.R.U.. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di MAGGIO 2023. Spesa complessiva €.=22.977,14= |  |
| 5333 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% Aprile 2023, per l’importo complessivo di €3.009,90==. Lista di liquidazione n.11099 del 16/05/2023 di €3.009,90==.
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| 5332 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato " Volontari on the Road",
per delega di un paziente Nefropatico. Periodo: APRILE 2023. |  |
| 5331 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione Volontariato Emergenza Socio-Sanitaria "A.V.E.S.S. ODV",
per delega di un paziente Nefropatico. Periodo: APRILE 2023. |  |
| 5330 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro. Giudizi RR.GG. n. 1557/2020, n. 1558/2020 e n. 523/2020. Liquidazione e pagamento competenze professionali CTU. Spesa complessiva pari ad € 2.215,50. |  |
| 5329 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - “Lavori di realizzazione del nuovo ospedale del Sud Est Barese - Monopoli – Fasano”. Liquidazione e pagamento dei maggiori oneri sostenuti dall’Ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. |  |
| 5328 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | D.S.S.N.5- Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di un utente Trapiantato.
Periodo: da MARZO ad APRILE 2023. |  |
| 5327 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | DSS9: Liquidazione della fattura n. 34-FE del 17/04/2023, pari ad € 97,60 (IVA al 22% inclusa), emessa dalla Ditta: "Medilcom S.r.l.". Lista di liquidazione n. 11087 del 16/05/2023. |  |
| 5326 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 3887/2019. Esecuzione decreto di liquidazione del 14.02.2023. Spesa complessiva pari ad € 3.050,00. |  |
| 5325 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | UOC-Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l., Viale Beato Josemaria Escrovà n. 28 - Bari. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per le fatture inerenti il mese di aprile 2023 per l’importo complessivo € 66.092,94= (sessantaseimilanovantadue/94). Lista di liquidazione n. 11075 del 15/05/2023. |  |
| 5324 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi marzo 2023. |  |
| 5323 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | DSS 2 – Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per dipendente portatore di “handicap grave” - art. 33, comma 6, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 5322 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | UOC-Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2023 per un importo complessivo di € 13.284,35= (tredicimiladuecentottantaquattro/35). Lista di liquidazione n. 10997 del 15/05/2023. |  |
| 5321 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 l. 104/92 e ss.mm.ii |  |
| 5320 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (EX RSSA ART.66) Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel mese di APRILE 2023, per l’importo complessivo di €169.196,68==. Lista di liquidazione n.10954 del 15/05/2023 di €169.196,68==.
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| 5319 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Liquidazione competenze accessorie ex art. art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 mese di Marzo 2023 e residui mesi precedenti - UOC Medicina Penitenziaria. |  |
| 5318 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | DSS n. 13 – Liquidazione in favore della Ditta Hospital Scientific Consulting Srl per la fornitura di n. 1 Aspiratore per liquidi biologici e n. 1 Pompa di lavaggio occorrenti al servizio di Endoscopia digestiva del DSS 13 di Gioia del Colle. Lista di liquidazione n. 10823 del 12/05/2023 per un importo complessivo di € 3.759,71 – CIG Z3738F750D. |  |
| 5317 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | UOC Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Alzheimer per Soggetti non Autosufficienti “Villa dei Pini” - Ente gestore: “IRTE S.P.A.”, con sede legale in Cassano delle Murge (BA) alla Via Convento 99/b e operativa in Cassano delle Murge (BA) alla Via Matteotti n. 1, riferita alle mensilità da gennaio a marzo 2023, per l’importo complessivo di € 20.896,10= (ventimilaottocentonovantasei/10). Lista di liquidazione n. 10829 del 12/05/2023. |  |
| 5316 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 10801 del 12/05/2023 in favore della ditta SIM NT SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 5315 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | DSS n. 13 – Liquidazione in favore della Ditta Line Srl per la fornitura di mobili, arredi vari e n. 1 lettino da visita elettrico per le esigenze di ambulatori e uffici del DSS 13 di Gioia del Colle. Lista di liquidazione n. 10717 del 11/05/2023 per un importo complessivo di € 4.440,80 – CIG Z7038F4A91. |  |
| 5314 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | A.G.P. – Liquidazione fattura della ditta GARDHEN BILANCE SRL per la fornitura di n. 3 poltrone bilancia per dialisi presso il Servizio di Assistenza Penitenziaria della Casa Circondariale di Bari – Importo totale € 8.052,00 - Lista di liquidazione n. 10707 del 11/05/2023 – SmartCIG: Z1938311F9 |  |
| 5313 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | DSS 5 Liquidazione ore di lavoro straordinario svolto in occasione della firma degli accordi individuali transattivi tempo tuta dipendenti Asl Bari
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| 5312 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | DSS 13 - Autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992,n.104 e ss.mm.ii. - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 |  |
| 5311 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Liquidazione Prestazioni Aggiuntive erogate presso le Strutture dell’U.O.C. Medicina Penitenziaria dal personale della Dirigenza e del Comparto. Integrazione della Determina Dirigenziale n. 1351 del 08/02/2023. |  |
| 5310 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 10270 del 05/05/2023 in favore della ditta EURISKO TECHNOLOGY SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 5309 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG n. 1824/2022 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nel mese di aprile 2023. |  |
| 5308 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di "N. 1 Bombola Argon Plasma Coagulation" per la U.O.S. di Endoscopia Digestiva del P.O. della Murgia
Smart Cig ZC73B0483E |  |
| 5307 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di MARZO 2023 cassa 207. |  |
| 5306 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Fornitura in forma aggregata di cartucce originali per dispositive di marca Epson in dotazione ai PP.OO. di Altamura, Corato, Terlizzi e P.O. “San Paolo” di Bari. Affidamento ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito con modifiche in L. n.120/2020. C.I.G. Z623AC2D69. |  |
| 5305 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | A.G.R.U. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Maggio 2023. Spesa complessiva €.=105.885,66= |  |
| 5304 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di MAGGIO 2023 Spesa complessiva €.172.603,72 |  |
| 5303 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto il 28.02.2023 e del Certificato di Pagamento della rata n. 34.
Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 34 per €. 2.586.540,00.
CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
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| 5302 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista 11111 del 16.05.2023 - GN - ENEL ENERGIA - € 97,63 - |  |
| 5301 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.51, co.1, lett.b) del D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021, della fornitura di sacchi recupero salme occorrenti all’Obitorio del Presidio Ospedaliero “Di Venere”, Smart Cig: Z063B2C679.
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| 5300 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 5299 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio nel servizio di C.A dr.ssa Calvelli Maria Chiara |  |
| 5298 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | DSS 10:Affidamento alla ditta PUBLIDEA SRL di POLICORO di stampati per il Day Service Chirurgico di Triggiano c/o il P.O. FALLACARA. € 866,81- CIG Z9D3B21778. |  |
| 5297 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | AGP - Liquidazione fatture Ditta DAY RISTOSERVICE SPA per ricarica di buoni pasto elettronici, sostitutivi del servizio mensa. Importo complessivi di €. 905.553,38 – IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 10332 del 05.05.2023. CIG derivato: 9246310863
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| 5296 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | DSS 10: Liquidazione fattura ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL € 7.904,00. Lista di liquidazione n. 10860 del 12/05/2023 - CIG ZDC36736A3 - |  |
| 5295 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Realizzazione del P.T.A. nel Comune di grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell’edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)” – Approvazione SAL n. 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3.
CUP: D92G13000020002 CIG: 82237759CF |  |
| 5294 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | DSS9: Affidamento diretto alla Ditta: "Linde Medicale S.r.l." per l fornitura di n. 6 "Gecko Nasal Pad" per un assistito residente a Bitetto (BA). Importo totale dell'affidamento: € 124,80. Smart CIG: Z2D3B23517. |  |
| 5293 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2022. Lista di liquidazione n. 10862 de 12/05/2023. Ditta VIVISOL (cod.25230) |  |
| 5292 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza marzo 2023. |  |
| 5291 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | DSS9 - Ammissione ai permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 comma 6 della Legge n. 104 del 5 Febbraio 1992 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 5290 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | DSS9 - Ammissione ai permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 comma 3 della Legge n. 104 del 5 Febbraio 1992 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 5289 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | DSS3 Liquidazione fatture fornitura ossigeno per terapia domiciliare. Lista 10444/23 di € 510,21= |  |
| 5288 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | DSS9: Rimborso spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di assistiti residenti a Bitetto (BA), Bitritto (BA) e Modugno (BA), per interventi di trapianto o di controlli pre o post-trapianto ex Legge n. 25/96. Importo totale liquidato: € 7.280,26. |  |
| 5287 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | DSS 10: Liquidazione fatture ditta PARAFARMACIA BIOFARMA SRLS € 11,90. Lista di liquidazione n. 10458 del 09/05/2023. |  |
| 5286 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | AGRU – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di S.C. “Anestesia e Rianimazione” del PO Di Venere. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 700,00 |  |
| 5285 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE DITTE VIVISOL S.R.L., MEDIGAS ITALIA SRL, VITALAIRE ITALIA S.p.A., MEDICAIR SUD SRL, LINDE MEDICALE S.R.L., SAPIO S.R.L. PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°10190 DEL 04/05/2023 PER UN IMPORTO DI € 32.721,81. |  |
| 5284 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2023 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 467.456,21=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11065 DEL 15/05/2023. |  |
| 5283 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2023 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 582.493,91=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11056 DEL 15/05/2023. |  |
| 5282 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2023 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 229.624,92=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11043 DEL 15/05/2023. |  |
| 5281 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 2^ trimestre e 2^ semestre e spese condominiali anno 2023 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Lista di liquidazione n. 11036 del 15/05/2023 – Proprietari vari |  |
| 5280 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “LUCE SUL MARE ONLUS” DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2023 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 105.705,60=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10090 DEL 03/05/2023. |  |
| 5279 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 5278 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di marzo 2023. Progetto raccolta sangue. |  |
| 5277 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione lista n. 23572/2022 |  |
| 5276 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 e sue successive modifiche d integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 5275 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 10965 del 15/05/2023 in favore della ditta DHL EXPRESS ITALY SRL SRL (Cig. come da allegata lista) per il servizio di ritiro-spedizione-trasporto merci dalle varie UU.OO.CC. del Presidio Ospedaliero Di Venere presso Istituti Sanitari, per un importo di €73,97 iva inclusa. |  |
| 5274 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | P.O. Bari Sud: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese in favore dell’Ospedale Generale Regionale “Miulli”.
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| 5273 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/06/23. |  |
| 5272 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/06/2023 |  |
| 5271 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età a decorrere dall'01/06/2023. |  |
| 5270 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/06/2023. |  |
| 5269 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | AGRU-UOGAPC: DISATTIVAZIONE PRIMO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. MADURNO DONATO A FAR DATA DAL 01.06.2023. |  |
| 5268 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA MARINELLI ANNA TERESA A FAR DATA DAL 01.06.2023. |  |
| 5267 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DELLA DR.SSA CARBONE GRAZIA A FAR DATA DAL 01.10.2023. |  |
| 5266 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | A.G.R.U. – Dott.ssa FRANCHLIN VIVIANA: Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 6 ore sett.li presso la ASL BA |  |
| 5265 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | Area Bari Nord – P.O. Corato - Richiesta art.42 L. 151/2001 dal 01/06/2023 al 30/06/2023 |  |
| 5264 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 38736/2023. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119. |  |
| 5263 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | DSS2: Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale - Mese di gennaio, febbraio e marzo 2023 |  |
| 5262 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione indenn. accessorie Febbraio 2023 |  |
| 5261 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma3 L. 104/92 e ss.mm.ii |  |
| 5260 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 39975/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 5259 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10780 DEL 12/05/2023. |  |
| 5258 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | Area Bari nord- P.O. Corato - Rimborso spese benzina Marzo- Aprile 2023 |  |
| 5257 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – APRILE 2023
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| 5256 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | AREA GESTIONE TECNICA- Edilizia Sanitaria – Competenze per funzioni tecniche ex
art. 113, D.Lgs. 50/2016, esercizio finanziario 2019. |  |
| 5255 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione lista n.ro 10280 datata 05/05/2023 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il D. P. per l’emergenza COVID-19 presso l’EIC del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di MARZO 2023 per un importo complessivo di € 7.840,00. |  |
| 5254 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Rettifica Determina Presa d'Atto n. 3622 del 03/04/2023. |  |
| 5253 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Rettifica Determina Presa d'Atto n. 3621 del 03/04/2023. |  |
| 5252 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Rettifica Determina Presa d'Atto n. 3503 del 31/03/2023. |  |
| 5251 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.54 - Lavori di “Adeguamento dell’immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47, Opere di modifica contrattuale”. Saldo oneri di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
CUP D94E17000300006 CIG Z8A386C917 |  |
| 5250 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 671,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9956 DEL 02/05/2023 PER “LAVORI DI RIPRISTINO CENTRALE DI ARIA MEDICALE IN BOMBOLE C/O IL P.O. DI ALTAMURA” – DITTA ITEM OXYGEN SRL |  |
| 5249 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - Cod. Mirweb A0912.113 - "Lavori di realizzazione nuovi percorsi al piano rialzato dell’ex C.T.O. per l’accesso all’ambulatorio di riabilitazione Psichiatrica e spostamento sala di attesa ed apparecchio per TAC nel servizio di Radiologia" – Approvazione Contabilità Finale Finale e Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione rata di saldo.
CUP D91E14000220005 CIG 8739852208
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| 5248 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta ALCON ITALIA SPA - Liquidazione fatture per la fornitura in service di Sistemi per Vitrectomia e Facoemulsificazione - Lista di liquidazione n. 10024 del 02/05/2023 di €. 13.405,35=iva inclusa - Periodo anno 2018/2019. |  |
| 5247 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, della fornitura di boxer monouso per colonscopia - Smart CIG: ZCE3AD7E63. |  |
| 5246 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 1.281,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9522 DEL 26/04/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI GAS MEDICALI C/O VARI REPARTI DEL P.O. DI ALTAMURA” – DITTA ITEM OXYGEN SRL |  |
| 5245 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | Area Bari Nord – P.O. della Murgia: affidamento, ai sensi dell’art.63, comma 3 lett. C) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del trasporto e seppellimento parte anatomica amputata. CIG Z633AC85EC costo € 200,00 IVA esente. |  |
| 5244 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per Interventi di manutenzione e ripristino funzionamento Centrali Termiche dei PP.OO. di Corato e Terlizzi – Ditta Susco srls – CIG Z6B3A6B7BA |  |
| 5243 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | D. P. - Autorizzazione al SOCCORSO/TRASPORTO (Tipo A) –
AUTOAMBULANZA FD170BR della COOPERATIVA ASSISTIAMO TE con Sede Legale in Gravina in Puglia alla Via Renato Cartesio snc C.F. 05563130722
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| 5242 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Dott. CECI DAVIDE: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 10 ore sett.li presso la ASL BA.
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| 5241 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n.10807 del 12.05.2023 - ENEL ENERGIA - EE - € 7.801,45 - |  |
| 5240 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | DSS2: Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni |  |
| 5239 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | DSS2 : Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di Febbraio 2023 |  |
| 5238 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | RENDICONTAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFERIORI AD € 40.000,00 - MESI DI MARZO E APRILE 2023. |  |
| 5237 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | P.O. Bari - Sud – D.D. n. 3546 del 31/03/2023 Presa d'atto di avvenuti impianti ortopedici della ditta Exactech Italia s.p.a. effettuati presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere, - Smart CIG ZF23A96EFD - Rettifica prezzo |  |
| 5236 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Evento formativo ECM “Focolai di listeriosi alimentare: Indagine epidemiologica, aspetti normativi-gestionali della non conformità”. Organizzazione. Provvedimenti. |  |
| 5235 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione lista utenze n. 10789 del 12.05.2023 - AQP - € 35.817,05 |  |
| 5234 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | Dipartimento di Prevenzione - SISP Area metropolitana. Richiesta rimborso prestazioni sanitarie non effettuate. € 22,40 |  |
| 5233 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione lista n.ro 10060 datata 03/05/2023 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il D. P. per l’emergenza COVID-19 presso l’EIC del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di GENNAIO E FEBBRAIO 2023 per un importo complessivo di € 5.640,00. |  |
| 5232 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta ANTINIA s.r.l.
(P. Iva 04080160726) per il “Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere” effettuato presso le strutture distrettuali nel mese di FEBBRAIO 2023. CIG: 8622837E2F.
Lista di liquidazione n. 10554 del 09/05/2023 di € 89,06. |  |
| 5231 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L. per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Cassano delle Murge nel mese di MARZO 2023. CIG 78169986D0.
Lista di liquidazione n. 10466 del 09/05/2023 di € 66,26. |  |
| 5230 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti Srl (P. IVA 06235740724) relative al “Servizio Trasporto Disabili” nel mese di FEBBRAIO 2023. Lotto 4 - CIG 765892158C
Lista di Liquidazione n. 10334 del 05/05/2023 di € 1.323,01.
Lista di Liquidazione n. 10335 del 05/05/2023 di € 1.984,52. |  |
| 5229 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta E.S.I. di Tumolo Salvatore di €.732,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 4399 del 28/02/2023, per lavori di manutenzione straordinaria impianto di videosorveglianza presso la farmacia del P.O. di Molfetta (BA). |  |
| 5228 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione di € 9.760,00 Iva inclusa come da lista di liquidazione n. 5789 del 15/03/2023 per “ lavori di ripristino del sistema di video sorveglianza installato presso il PPA di Triggiano (BA) Ditta E.T.C. srl. |  |
| 5227 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | Liquidazione in favore della Ditta EB srl di €.12.200,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 7493 del 30/03/2023, per lavori di manutenzione straordinaria e impiantistica presso l’immobile sito in Via Appulo 23 sede Commissione Invalidi Civili (BA). |  |
| 5226 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD). Macchina Affrancatrice Poste Italiane SPA Modello NEOPOST 4400 matricola 114824 conto contrattuale 50031075 – 001 periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023. Rendicontazione e richiesta reintegro fondo. |  |
| 5225 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di "Adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011" – Liquidazione primo acconto per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
CUP: D51E13000280002 CIG: 870214011B |  |
| 5224 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese sostenute dal 01.04.2023 al 30/04/2023.
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| 5223 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 74.073,08=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10941 DEL 12/05/2023. |  |
| 5222 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.816,08=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10938 DEL 12/05/2023. |  |
| 5221 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI APRILE 2023, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 187.905,25=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10835 DEL 12/05/2023. |  |
| 5220 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI APRILE 2023. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 335.590,77= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 164.409,23= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10832 DEL 12/05/2023. |  |
| 5219 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI MARZO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 442.340,79=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10802 DEL 12/05/2023. |  |
| 5218 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI MARZO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.671.002,32=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. ¬¬¬¬¬10793 DEL 12/05/2023. |  |
| 5217 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI MARZO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 41.666,67=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10866 DEL 12/05/2023. |  |
| 5216 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 646.542,87= (QUANTO A € 615.755,11= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 30.787,76= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10863 DEL 12/05/2023. |  |
| 5215 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MARZO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 270.423,46=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10859 DEL 12/05/2023. |  |
| 5214 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MARZO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 848.211,25=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10858 DEL 12/05/2023. |  |
| 5213 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MARZO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 332.426,33=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10856 DEL 12/05/2023. |  |
| 5212 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MARZO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 905.062,31=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10849 DEL 12/05/2023. |  |
| 5211 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | Liquidazione competenze accessorie art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 - Marzo 2023 - UOC Cure Palliative. |  |
| 5210 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni dall’incarico temporaneo nel servizio di C.A dr.ssa Castoro Emanuela - 8/7/2023 |  |
| 5209 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | Liquidazione Prestazioni Aggiuntive Dicembre 2022 – Dirigente Medico - U.O.C. Cure Palliative. |  |
| 5208 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | AGRU – D.D.G. n. 892 del 05.05.2023 avente ad oggetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 12 posti di Dirigente Medico da assegnare alla UOC di Medicina Penitenziaria della ASL. Determinazioni |  |
| 5207 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | A.G.P. - Deliberazione n. 2334/2022: Procedura aperta telematica indetta dalla ASL Provincia di Bari, ai sensi degli artt.58 e 60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di reti e protesi per il trattamento chirurgico di patologia della parete addominale, in Unione di Acquisto con la ASL BR, BT, FG, LE, TA e A.O.U. Policlinico di Bari, OO.RR. Foggia, IRCCS Istituto Tumori e IRCCS De Bellis. Nomina Commissioni Giudicatrici. |  |
| 5206 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | AGFT - Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Marzo 2023. |  |
| 5205 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di APRILE 2023, per €56.743,28==previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Lista di liquidazione n.10790 del 12/05/2023 di €56.743,28==.
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| 5204 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate, distribuzione per conto ausili diabetici. Marzo 2023. |  |
| 5203 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | D.S.S.N.5- Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di un utente Trapiantato.
Periodo: MARZO 2023. |  |
| 5202 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RIMODULAZIONE INDENNITA’ REGIONALE COLLABORATORE DI STUDIO. DOTT. MANTA GIOVANNI. |  |
| 5201 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | AGP - RDO N° 3451657 per l’affidamento ai sensi dell'art.36 e dell'art.58 del vigente codice degli appalti della fornitura di n. 25 Personal Computer Desktop ultracompatto e n. 25 monitor multimediali 23.6”, occorrenti alla ASL di Bari. SMART CIG Z343A17F3B. LIQUIDAZIONE |  |
| 5200 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | Liquidazione fatture ditta Vivisol ossigeno terapeutico domiciliare DSS11 |  |
| 5199 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Marzo 2023 e residui mesi precedenti. |  |
| 5198 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | Presa d'atto dimissioni incarico U.O.S. Cure Domiciliari D.S.S. 9 - 10 |  |
| 5197 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C. |  |
| 5196 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Marzo 2023. |  |
| 5195 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto afferente l’UOC Cure Palliative - mese di Marzo 2023 |  |
| 5194 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di Marzo 2023. |  |
| 5193 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese per Malattie Rare. Periodo: FEBBRAIO 2023. |  |
| 5192 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Marzo 2023. |  |
| 5191 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di trasporto di acqua potabile presso il PTA di Ruvo di Puglia” per € 1.952,00 IVA inclusa, alla Ditta Acquafredda Filippo e Francesco Autotrasporti snc, con sede in Bitonto. CIG: Z783B09018 |  |
| 5190 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | Rettifica determinazione 4651 del 27.04.2023 e collocamento in quiescenza per dimissioni anticipate con effetto 01 gennaio 2024 del dipendente di cui all'allegato file privacy. |  |
| 5189 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 22.570,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 10327 del 05/05/2023 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di f. in o. refrigeratore presso il Poliambulatorio di Giovinazzo – D.S.S. 1. |  |
| 5188 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 e liquidazione con la lista n. 10297 del 05/05/2023 di € 5.734,00 “Lavori di manutenzione dell’impianto rilevazione incendi presso il P.O. di Molfetta” ditta Gielle srl N. CIG ZA53A08C23 e ZEB3A11895 |  |
| 5187 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori sull’impianto luci presso il Consultorio di Acquaviva delle Fonti D.S.S. 5” per € 207,40 IVA inclusa, alla Ditta Lamonica Elettromeccanica S.r.l., con sede in Santeramo in Colle. CIG: Z2C3B0CFEE |  |
| 5186 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 61,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 645 del 09/01/2023 in favore della ditta Service Partner Gianni Ursi di Nicola Ursi per lavori sull’autovettura EZ091YP |  |
| 5185 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di minuto mantenimento sugli impianti termici e di climatizzazione da eseguirsi presso il D.S.S. 2 per il mese di aprile 2023”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: ZA93B0C871 |  |
| 5184 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di minuto mantenimento sugli impianti termici e di climatizzazione da eseguirsi presso il D.S.S. 2 per il mese di marzo 2023”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: ZF53B0C75B |  |
| 5183 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di ripristino e manutenzione impianti idrici presso varie strutture della ASL BARI” ditta I.T.M. SNC DI CARELLA G. & LORUSSO T. N. CIG ZEC3AF7988 |  |
| 5182 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 46.360,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9958 DEL 02/05/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SEPARAZIONE FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI N.3 E N.4, SOSTITUZIONE QUADRO DI MANOVRA, LINEE ELETTRICHE PULSANTIERE, DISPOSITIVI SERIALI ED ADEGUAMENTO A NORMA UNI10411:1-2021 PRESSO IL P.O. DI ALTAMURA” – DITTA DI MADERO & FIGLIE SRL |  |
| 5181 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | D.S.S. N.5 Grumo Appula: Liquidazione fatture sopravvenienze passive acquisti beni e servizi C.E. 75710000200. Ditta Tecno Hospital S.r.l., Lista di liquidazione n.9962 del 02.05.2023 |  |
| 5180 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | A.G.P.: Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel periodo Gennaio - Marzo 2023 |  |
| 5179 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (RSSA ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel mese di MARZO 2023, per €48.168,22==. Lista di liquidazione n.10703 dello 11/05/2023 di €48.168,22==. |  |
| 5178 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 5177 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | A.G.P. - Affidamento fornitura alla ditta Medilcom s.r.l. di Modugno [P.IVA 07116350724] di n. 3 monitor 24" a seguito procedura negoziata, tramite piattaforma telematica EmPulia, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. a) e art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Smart-CIG n. Z923875483. Liquidazione. |  |
| 5176 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | A.G.P. - Servizio di fornitura e consegna urgente di farmaci, parafarmaci e altro materiale sanitario presso le farmacie territoriali ed ospedaliere dell’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari. Proroga delle condizioni contrattuale per un periodo di 12 mesi |  |
| 5175 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | UOC Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alle mensilità da gennaio ad aprile 2023 per l’importo complessivo di € 94.137,84= (novantaquattromilacentotrentasette/84). Lista di liquidazione n. 10686 del 11/05/2023. |  |
| 5174 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | Deliberazione di D.G. n. 84 del 13.01.2023: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 1486/2022 dinanzi al TAR Puglia - Bari. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 7.368,68. |  |
| 5173 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | DSS 9 - Liquidazione fatture Azienda Hollister SPA - lista 10687 del 11/05/2023 |  |
| 5172 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di Toner originali per Stampanti HP in dotazione presso la UOC di Terapia Intensiva del P.O. Di Venere, Smart Cig: Z1739CE1CB. |  |
| 5171 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di una protesi chirurgica in PTFE espanso eparinata per le necessità dell’U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere – Provvedimento a contrarre |  |
| 5170 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | Procedura negoziata telematica ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett.a) per la fornitura di dispositivi medici sonde gastroduodenali tipo Levin e sonde per broncoaspirazione con valvola di controllo. Aggiudicazione |  |
| 5169 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | Procedura negoziata ex art. 36 co. 2 d lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.per la fornitura del dispositivo medico “sacche di urina da gamba di varie misure” |  |
| 5168 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | A.G.P. Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett.b), punto 2 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per la fornitura per un periodo di dodici mesi oltre l’opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n 50/2016 e s.m.i., INDIZIONE |  |
| 5167 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | Procedura negoziata ex art. 36 , comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di Catetere intermittente NO TOUCH CHIC INFYNA CH10-CH12
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| 5166 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 10612 del 10/05/2023 in favore della ditta B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEM SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di “Personal Computers” occorrenti al P.O. Di Venere, per un importo di €1.220,00 iva inclusa. |  |
| 5165 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075.
Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di cittadini (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di FEBBRAIO 2023, per l’importo complessivo di €71.318,57== (€Settantunomilatrecentodiciotto,/57). Lista di Liquidazione n.10600 del 10/05/2023 di €71.318,57==.
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| 5164 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alla mensilità di marzo 2023 per un importo complessivo di € 93.056,37= (novantatremilacinquantasei/37). Lista di liquidazione n.10602 del 10/05/2023.
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| 5163 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta Airleg srl di €.8.540,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 23547 del 19/12/2022, per lavori per pulizia, igienizzazione e disinfezione serbatoi acqua potabile presso gli Poliambulatori D.S.S. unico Bari. |  |
| 5162 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di € 5.784,03. Periodo: Marzo 2023. |  |
| 5161 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | A.G.P. Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) e dell’art.63, comma 2, lett.b), punto 2 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, ex art.58 della predetta normativa, per la fornitura, per un periodo di 1 anno oltre l’opzione di incremento del 20% ai sensi dell’art.106, comma 12 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. - salvo anticipata attivazione di convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA, del farmaco unico VERZENIOS 70 CPR RIV 100 MG/ 150 MG/ 50 MG – ATC L01XE50 AIC 047091196/047091210/047091172 |  |
| 5160 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di marzo 2023, per l’importo complessivo di € 89.756,41= (ottantanovemilasettecentocinquantasei/41). Lista di Liquidazione n.10487 del 09/05/2023. |  |
| 5159 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di “Apteni in siringa per test di provocazione (Patch test) con annessi dosatori di precisione per allergeni 20 mcl” per 2 anni + proroga di ulteriori 12 mesi + opzione del 20%. CIG Z073A865AC |  |
| 5158 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D1 - Attività alpi intramuraria - Liquidazione competenze marzo 2023 |  |
| 5157 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | DSS9: Affidamento diretto alla Ditta: "Medigas Italia S.r.l." di parti di ricambio per apparecchio "EFlow Rapid" in dotazione ad un'assistita residente a Modugno (BA). Importo totale acquisto: € 291,88. Smart CIG: Z393B0CC92. |  |
| 5156 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | UOC-Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore del CONSORZIO METROPOLIS Cons. Coop. Soc. a r.l. Coop. ONLUS, con sede legale in Via Alba 2/8 a Molfetta (BA) - gestore delle Case per la Vita di Bari e Molfetta (BA), nella mensilità di marzo 2023 per complessivi € 52.623,21= (cinquantaduemilaseicentoventitré/21). Lista di liquidazione n. 10283 del 05/05/2023. |  |
| 5155 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo MARZO 2023 di €12.444,16==. Lista di liquidazione n.10276 del 05/05/2023 di €12.444,16==.
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| 5154 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | DISTRETTO N°13 – Revoca Determina Dirigenziale n.4485 del 24/04/2023. Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, alla Ditta Me.Di.Com. SRL per la fornitura di n.2 coppie di Placche pediatriche per Defibrillatore modello LifePak12 – Medtronic in dotazione presso la sala operatoria oculistica del PTA di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 36,60=(Iva 22% inclusa) - CIG ZE33ABE163 |  |
| 5153 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | A.G.P. – Affidamento, ai sensi dell’art.51, co.1, lett.b) del D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021, della fornitura urgente di materiale occorrente al Centro Ambulatoriale di Riabilitazione “San Paolo” – Distretto Unico ASL Bari. SmartCIG: Z733AE7187 |  |
| 5152 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | P.O Santa Maria degli Angeli di Putignano-Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto periodo Maggio 2022 e da Gennaio 2023 a Marzo 2023 |  |
| 5151 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | A.G.T. MANU - Rettifica D.D. n. 12030 del 09.12.2022 e liquidazione lista n.10544 del 09.05.2023 a favore della ditta AZIENDA ARTIGIANA M. & C. per i “lavori di ripristino funzionamento gruppo pompe causa perdita acqua presso il Poliambulatorio di Casamassima“ – D.S.S. 13. |  |
| 5150 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | A.G.T. MANU - - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di manutenzione impianto antincendio presso – Alberobello (BA)- - RICHIESTA DI PREVENTIVI- Gielle di Luigi Galantucci - N. CIG Z663B15342 |  |
| 5149 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 degli interventi di disostruzione fognaria presso varie UU.OO. e strutture della ASL BARI alla ditta Ecotransport dei F.lli. Siragusa snc P.I. 04008130728 con sede legale alla Trav. Priv. Prima di Viale Europa, 2 in Bitonto (BA) - 70032 CIG: ZC63B16B2C |  |
| 5148 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 delle opere da fabbro e falegname presso la U.O. di Farmacia sita presso Ex CTO, il Poliambulatorio in Via Fani e Corato in Bari alla ditta Artigianferro di B.D. P.I. 04787860727 con sede legale alla Via Belvedere, 41 in Corato (BA) CIG: ZB93B14750 |  |
| 5147 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 delle opere da fabbro e falegname presso URP sito presso EX CTO in Bari alla ditta Ciscutti Arredamenti di L. R. P.I. 05793730721 con sede legale alla Via Amati, 36 in Modugno (BA) - 70026 CIG: Z713B14784 |  |
| 5146 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di APRILE 2023 – CASSA ECONOMALE N. 224. Richiesta reintegro del fondo. |  |
| 5145 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | A.G.T. - MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori di sostituzione paraspigoli, porte presso il P.T.A. di Conversano D.S.S.12 e P.T.A. di Gioia del Colle D.S.S.13” -- Ditta EBANISTERIA FALEGNAMERIA ATTOLICO - CIG: C23A6C755.
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| 5144 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 600,00). |  |
| 5143 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione impianti idrici ed elettrici presso l’ufficio di Staff della segreteria direzionale sita presso Ex CTO alla ditta Creanza srl P.I. 08557730721 con sede legale alla Via Ricovero, 114 in Altamura – 70023.CIG: Z9F3B13585 |  |
| 5142 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti riguardanti il Servizio di trasporto delle persone diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari. Lista n. 10438 del 09/05/2023 |  |
| 5141 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per riparazione produttore ghiaccio U.O. di Chirurgia del P.O. “ Don Tonino Bello “ di Molfetta – Ditta Erre Effe – CIG ZEF3B00E64 |  |
| 5140 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per sostituzione elettrovalvole UTA Sale Operatorie e riparazione condizionatore ambulatorio di Chirurgia del P.O. “ Don Tonino Bello di Molfetta “ (BA) – PERRONE GLOBALE SERVICE – CIG Z1F3B00A4B |  |
| 5139 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Aprile 2023 |  |
| 5138 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | CONVATEC ITALIA SRL c./ ASL BA. Liquidazione e pagamento competenze professionali relative al D.I. n. 533/2022 emesso dal Tribunale di Bari (R.G. n 1454/2022). Spesa complessiva pari ad € 3.121,42. |  |
| 5137 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori urgenti di messa in sicurezza opere in ferro (ringhiere rampa carrabile) che collegano il piano terra al piano -1 presso il Poliambulatorio sito presso il Viale Aldo Moro in Monopoli alla ditta CO.GI.EL srl P.I. 08783770723 con sede legale alla Via Carnia, 46 in Bari – 70125.CIG: ZD93B1D548 |  |
| 5136 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | D. P. – Rimborso spese di viaggio al dipende referente aziendale per l’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP. |  |
| 5135 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | D. P. - Autorizzazione al SOCCORSO (Tipo B) –
AUTOAMBULANZA AP777JH della ASSOCIAZIONE AMAZZONE ODV BARI con Sede Legale in Bari alla Via Ada Negri 11 C.F. 93532560724. |  |
| 5134 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 1.088,35. Periodo: Marzo 2023. |  |
| 5133 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 121,18. |  |
| 5132 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 5.781,91. Periodo: Marzo 2023. |  |
| 5131 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | DSS9 - Rettifica congedo parentale ex art. 42 comma 5 D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 5130 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA SUD. Presa d’atto delle sentenze del Tribunale di Bari n° 6318/15 e del TAR PUGLIA n° 1811/18 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo n° 2238/2023 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/05/2019 al 30/04/2023. |  |
| 5129 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | DSS9: Liquidazione della fattura n. 1/793 del 12/04/2023 emessa dalla Ditta: "Leader Service S.c.a.r.l". Importo totale liquidato: € 252,32 (IVA al 22% inclusa). |  |
| 5128 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | DSS9: Affidamento diretto alla Ditta: "Zoll Medical Italia S.r.l." del noleggio di n. 1 defibrillatore indossabile per il periodo presumibile: dal 07/04/2023 al 07/07/2023 a beneficio di un assistito residente a Modugno (BA). Importo totale dell'affidamento: € 12.152,40 (IVA al 4% inclusa). CIG: Z033B0CCB9. |  |
| 5127 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori urgenti per la manutenzione edile della sede 118 sita in Via Napoli alla ditta Vito Luce P.I. 05164560723 con sede legale alla Via Alfredo Giovine, 33/a – 70126 (Bari) CIG: ZC13B0A8AC |  |
| 5126 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | AGT - MANU: Annullamento Determinazione Dirigenziale n. 4541 del 24/04/2023 |  |
| 5125 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Affidamento diretto per i lavori di messa in sicurezza e consolidamento statico del solaio, presso il locale interrato adiacente il reparto di Radiologia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta ROGONDINO COSTRUZIONI SRL - CIG: Z043AEEC90 |  |
| 5124 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta MEDILCOM SRL. Lista di liquidazione n.10139 del 04/05/2023 per un totale di €.462,38=. |  |
| 5123 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. Lista di liquidazione n.10100 del 03/05/2023 per un totale di €.1.750,00=. |  |
| 5122 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | UOASSI - Liquidazione fatture Tim Telecom Italia - Telefonia mobile 8 - Competenza Fatture Febbraio - Marzo 2023 |  |
| 5121 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | Dipartimento di Prevenzione - UOC SPeSAL Area Metropolitana - Progetto "Salute e sicurezza dei lavoratori nelle aree Portuali" BRIC INAIL 2016 -ID 24. Restituzione somma di € 20.095,19 in favore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, finanziatore del progetto. |  |
| 5120 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della Società Diritto Amministrazioni Srls. Lista di liquidazione n.9930 del 28/04/2023 per un totale di €.692,00=. |  |
| 5119 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | UOASSI - Liquidazione fatture Tim Telecom Italia S.p.A. - AQ Rupar 3 - Periodo Marzo-Aprile 2023 |  |
| 5118 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della Società Vedetta 2 Mondialpol SPA. Piantonamento fisso Drive Throug San Nicola. Lista di liquidazione n.9871 del 28/04/2023 per un totale di €.48.358,10=. |  |
| 5117 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta SISMED SRL. Lista di liquidazione n.9841 del 27/04/2023 per un totale di €.3.172,00=. |  |
| 5116 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta Leader Service S.C.R.L. Lista di liquidazione n.9813 del 27/04/2023 per un totale di €.1.403,67=. |  |
| 5115 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta 3.M.C. SPA. Lista di liquidazione n.9799 del 27/04/2023 per un totale di €.7.006,77=. |  |
| 5114 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA. Lista di liquidazione n.9769 del 27/04/2023 per un totale di €.5.323,54=. |  |
| 5113 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 1.220,00 come da lista n. 9554 del 26.04.2023 per “Lavori di fornitura e posa in opera di un condizionatore a servizio vano ascensore n. 3 dell’ 8° piano del P.O. San Paolo”- ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL. |  |
| 5112 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 451,40 come da lista n. 9545 del 26/04/2023 per “Lavori di manutenzione su impianti elettrici, presso alcuni reparti e strutture del P.O. San Paolo”- S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO |  |
| 5111 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Sud. Liquidazione a Dipendenti per prestazioni fuori orario di servizio per docenza ai corsi per il conseguimento dell’attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine rivolto ai raccoglitori occasionali di funghi epigei spontanei, tenutosi presso l’Auditorium della Scuola Media del Comune di Cellamare, nel periodo di aprile e novembre 2022. |  |
| 5110 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | Dipartimento di Prevenzione - Sisp Area Sud - Rimborsi per prestazioni non eseguite mese di Aprile 2023 di € 155,54. |  |
| 5109 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO-MARZO 2023. |  |
| 5108 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | AGP - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI VATRI AI SENSI SELL'ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONI E FORNITURA SRL CON SEDE A MODUNO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. CIG. Z003AEAEB2 |  |
| 5107 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO RIABILITATIVO “LEGA DEL FILO D’ORO” DI OSIMO (AN), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 12.596,42=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10117 DEL 03/05/2023. |  |
| 5106 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMPUTER HOUSE, PER FORNITURA COMPUTER PER AMBULATORI ED UFFICI DEL DSS12. SPESA COMPLESSIVA € 2.703,52 (IVA inclusa). CIG ZC93A17D3B
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| 5105 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | AGRU – AVVISO PUBBLICO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUIENNALE DI DIRETTORE DI S.C. “FARMACIA TERRITORIALE” - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI, AL SEGRETARIO ED AL PERSONALE DI SUPPORTO – IMPORTO € 1.276,37. |  |
| 5104 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | AGRU – CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA “PEDIATRIA” - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI, AL SEGRETARIO ED AL PERSONALE DI SUPPORTO – IMPORTO € 915,88. |  |
| 5103 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | A.G.P. - Liquidazione fattura n. 60249/SP del 18/04/2023 in favore di l'Eco della Stampa s.p.a. per Abbonamento Rassegna con clip RTV forfait - Abbonamento a forfait servizio rassegna eco video con clip audio/video. Canone 06/10/2022 - 05/02/2023. Lista di Liquidazione n. 10147 del 04/05/2023 |  |
| 5102 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 7764/2019 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 240/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 6.825,04. |  |
| 5101 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs.50/2016 s.m.i., per l’affidamento del servizio di trasporto/distribuzione di beni a fecondità semplice (farmaci, dispositivi medici, materiali sanitari, etc..) tra farmacie territoriali ed ospedaliere aziendali e le strutture/servizi sanitari aziendali/regionali (Lotto 1) e del servizio di trasporto/consegna di farmaci domiciliari (Lotto 2). Revoca Lotto 2 |  |
| 5100 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | AGP - Rendicontazione mese Aprile 2023 Cassa economale centrale n.10 |  |
| 5099 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CONVATEC ITALIA SRL LISTA DI LIQUIDAZIONE N°10562 DEL 10/05/2023 PER UN IMPORTO DI € 20,91
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| 5098 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | A.G.P. - Presa d'atto autorizzazione all'erogazione del servizio finalizzato all'espletamento della prova scritta dei concorsi pubblici nelle giornate del 3, 4 e 5 maggio 2023 presso il Palaflorio - Palazzetto dello Sport |  |
| 5097 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RIMODULAZIONE INDENNITA’ REGIONALE COLLABORATORE DI STUDIO. DOTT.SSA DE PALMA MARGHERITA. |  |
| 5096 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore della Ditta SOL S.p.A. per il servizio di sanificazione bombole, come da lista di liquidazione n. 10478 del 09/05/2023, per un importo complessivo di €. 678,32=. CIG 9126724AE5 e 8198593CF6. |  |
| 5095 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | RIENTRO IN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. |  |
| 5094 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | DSS 10: Liquidazione fatture ditta F.LLI BERNARD SRL € 2.186,17. Lista di liquidazione n. 10457 del 09/05/2023 - CIG 7576691335. |  |
| 5093 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | DSS 10: Affidamento fornitura stampati per il Day Service Oculistico DSS 10 - Triggiano alla ditta Publidea Srl di Policoro (MT) P.I. 01265740777 - CIG ZB03B10914 - € 1.293,20. |  |
| 5092 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL della somma complessiva di €. 7.529,55 per il Servizio trasporto disabili reso presso i Centri Riabilitativi della Provincia di Bari, e presso il Centro OSMAIR di Laterza, nel mese di FEBBRAIO 2023. Lista di liquidazione n. 10467 del. 09.05.2023 CIG 765891616D-898445814A |  |
| 5091 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HOLLISTER S.P.A. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°10422 DEL 08/05/2023 PER UN IMPORTO DI € 803,89 |  |
| 5090 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di febbraio e marzo 2023. Importo € =3.069,95= |  |
| 5089 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 774,95# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 5088 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 4-ALTAMURA -LR. 25/1996 “Rimborso spese sostenute per interventi di trapianto per € 1.516,49 - DICEMBRE 2022- Provvedimenti. |  |
| 5087 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | DSS12. PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA N.2 SISTEMI HOLTER E N.2 FRIGORIFERI PER FARMACI. AGGIUDICAZIONE. SPESA COMPLESSIVA € 26.010,40= (IVA INCLUSA) CIG Z4F3A8B3E8 |  |
| 5086 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorsi R.G. n. 9839/2018 e n. 10769/2021 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenze n. 1808/2021 e n. 2087/2022. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 6.093,48. |  |
| 5085 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 577,92# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2023 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 5084 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.050,21 PERIODO GENNAIO e FEBBRAIO 2023 |  |
| 5083 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | DSS4- Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio (Seconda Finestra) ai sensi della D.D.G. n. 439 del 02.03.2023 per l’importo complessivo di €. 4.426,91 |  |
| 5082 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | DSS4- Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio (Prima Finestra) ai sensi della D.D.G. n. 439 del 02.03.2023 per l’importo complessivo di €. 3.946,86 |  |
| 5081 | 10/05/2023 | 10/05/2023 |
OGGETTO: DSS4 - Liquidazione straordinario personale sanitario per attività svolta presso il Consultorio Familiare di Altamura per screening del Cervico- Carcinoma, periodo marzo 2023.
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| 5080 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | A.G.R.U. - CONGEDO PARENTALE EX ART. 442 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA' SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO |  |
| 5079 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | A.G.R.U. - CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA' SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO |  |
| 5078 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | A.G.R.U. - CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA' SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO |  |
| 5077 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | D.S.S. UNO – Ditta: Hollister spa. Liquidazione spesa per fornitura materiale per stomie come da lista di liquidazione n. 10560 del 10.05.2023. Importo totale liquidato €1.470,72.
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| 5076 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | D.S.S. UNO – Ditta: Medigas Italia srl. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da lista di liquidazione n. 10559 del 10.05.2023. Importo totale liquidato €383,27.
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| 5075 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 delle opere di ricerca guasto e manutenzione perdite rete alimentazione presso varie zone della RSA di Mola di Bari alla ditta S.P. Technical Services srls P.I. 08121330727 alla Via dei Mille,193 in Bari CIG: Z473B156AB |  |
| 5074 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | D.S.S. N.5 Grumo Appula: Determina di rendicontazione acquisto di beni e servizi ex art. 36 D. Lgs n. 50/2016 – Periodo dal 01.03.2023 al 30.04.2023 |  |
| 5073 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 dei lavori di urgenti di riqualificazione igienico – ambientale delle zone adibite a diagnostica e refertazione contigui a zone ammalorate (sala d’attesa) presso la RSA sita in Mola di Bari alla Via Russolillo, 37/B alla ditta Costruzioni Frangia srls P.I.08446890728 con sede legale in Strada della Marina,17 – 70126 – Bari CIG: ZEE3B147DF |  |
| 5072 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE 2023 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 22
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| 5071 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rimborso chilometrico al personale dipendente mesi di gennaio-febbraio-marzo 2023 e prec. |  |
| 5070 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Riorganizzazione e il potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA) – 2° Stralcio”. Sostituzione coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
CUP D35F21001830006 CIG 9752626991 |  |
| 5069 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | A.G.P. Procedura Aperta Telematica multilotto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura in service di Sistemi diagnostici di laboratorio. Ammissione ditte |  |
| 5068 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Procedura Negoziata Telematica, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi degli artt 36 co. 2 lett. a), e 58 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura in somministrazione di “materiale di consumo” per Videobroncoscopi Olympus per colonna EVIS EXERA III e Fibrobroncoscopio Olympus BF PE2, in dotazione alle UU.OO.CC di Pneumologia UTIR e Rianimazione del P.O. San Paolo. CIG Z143AA8279 |  |
| 5067 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL PERSONALE AFFERENTE AL DSS12. MESE DI APRILE 2023. |  |
| 5066 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | Dss12. Incarico di Collaborazione di lavoro autonomo, di durata semestrale. Impegno di spesa complessivo di € 37.800,00. CIG Z663B0EE45. |  |
| 5065 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura in favore della ditta RE.V.I. di Surbo (LE) per il “Servizio periodico di monitoraggio chimico, fisico, particellare e microbiologico” delle sale operatorie c/o DSS 5 di Grumo Appula e campionamenti acqua c/o i reparti reso nel periodo LUGLIO - DICEMBRE 2022. CIG 9046748C9C.
Lista di Liquidazione n. 10188 del 04/05/2023 di € 1.760,41. |  |
| 5064 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Aprile 2023. |  |
| 5063 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Aprile 2023 dal funzionario della Cassa Economale |  |
| 5062 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | Dss12. Liquidazione fatture Ditta AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE SPA, per fornitura “Azoto liquido” – Ambulatorio di Dermatologia del Poliambulatorio di Monopoli. Importo € 234,24= (IVA inclusa). CIG Z6600E61B3 |  |
| 5061 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | Dss12. Rettifica Determinazione Dirigenziale n.4089 del 14/04/2023. Nuova imputazione di spesa. |  |
| 5060 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione utenze - Lista n. 10429 del 08.05.2023 - EDISON ENERGIA SPA - EE - € 3.100,59 |  |
| 5059 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta LAV.I.T. come da lista di liquidazione n. 10428 del 08/05/2023. CIG 9727193D96 |  |
| 5058 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Post Acuzie “M. Sarcone” di Terlizzi. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Aprile 2023. |  |
| 5057 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Aprile 2023. |  |
| 5056 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Medilcom srl come da lista di liquidazione n. 10382 del 08/05/2023 CIG Z2339F2781 |  |
| 5055 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Aprile 2023. |  |
| 5054 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta F.A.S.E. srl come da lista di liquidazione n. 10372 del 08/05/2023 CIG Z173965145 |  |
| 5053 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | DSS 11 - concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 3 legge 104/92. |  |
| 5052 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: MacroArea “A”, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell’ufficio Coordinamento ALPI, mese di aprile 2023. |  |
| 5051 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Aprile 2023.- |  |
| 5050 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | AGRU: Aspettativa senza assegni |  |
| 5049 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | P.O SAN GIACOMO DI MONOPOLI - presa d’atto lista di liquidazione n. 10305 del 05/05/2023. CIG: 88536631D7- 8622837E2F. |  |
| 5048 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | DSS 3 - Aspettativa senza retribuzione per esigenze personali o di famiglia art.12 comma 1 - CCNL 20/09/2001 e succ.. |  |
| 5047 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti Srl (P. IVA 06235740724) relative al “Servizio Trasporto Disabili” nel mese di GENNAIO 2023. Lotto 4 - CIG 765892158C
Lista di Liquidazione n. 10051 del 02/05/2023 di € 1.323,01.
Lista di Liquidazione n. 10050 del 02/05/2023 di € 1.984,52. |  |
| 5046 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Aprile 2023. |  |
| 5045 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | Area Bari Nord Rimborso Ticket Non Dovuto |  |
| 5044 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | Area Bari Nord Decurtazione della retribuzione per minor orario non recuperato |  |
| 5043 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii |  |
| 5042 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | DSS UNO - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI CON AFFRANCATRICE POSTALE - MACCHINA ASCOM HASLER SMILE MATR. 025825 - BA - I TRIMESTRE 2023 |  |
| 5041 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CARLO ERBA REAGENTS SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO DESTINATO ALL’OSPEDALE S. PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.9972 DEL 02.05.2023. SPESA €. 135,03= I.I. |  |
| 5040 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii |  |
| 5039 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | D.S.S. 12 – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
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| 5038 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” Molfetta. Rendicontazione delle spese postali effettuate con l’affrancatrice mod. FP OPTIMAIL, matricola n. 572950, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50021354-002 ubicata presso la Direzione Amministrativa – 1° Trimestre 2023. |  |
| 5037 | 09/05/2023 | 09/05/2023 |
OGGETTO: Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Aprile 2023- Lista n° 10423 /2023
G.MARCONI' SERCORATO
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| 5036 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. - Liquidazione di € 6.466,00 Iva inclusa come da lista n. 10292 del 05.05.2023 per i lavori di ripristino del sistema di distribuzione acqua sanitaria presso la sottocentrale (5° piano) nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL. |  |
| 5035 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di minuto mantenimento sugli impianti termici e di climatizzazione da eseguirsi presso i DD.SS.SS. 4 e 5 per il mese di aprile 2023”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: Z263B0A32C |  |
| 5034 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dell’intervento urgente di manutenzione del verde e messa in sicurezza antincendio delle aree verdi della struttura in Monte Laureto alla ditta Nodus srl P.I. 08121040822 con sede legale alla Via Camilla Rosalba, 47 in Bari 70124.CIG: ZBC3B09F7B |  |
| 5033 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di minuto mantenimento sugli impianti termici e di climatizzazione da eseguirsi presso i DD.SS.SS. 4 e 5 per il mese di marzo 2023”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: ZBD3B0A1B6 |  |
| 5032 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di disotturazione e lavaggio tronco scarico fognario strutture in Altamura e Santeramo in Colle”, per € 1.464,00 ivato alla Ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa snc, con sede in Bitonto. CIG: ZC93B09E15 |  |
| 5031 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di fissaggio piastre e riparazioni porte presso il P.O. di Altamura” per € 1.464,00 IVA inclusa, alla Ditta ArteDoor di Cornacchia Antonio, con sede in Altamura. CIG: Z583B09A19 |  |
| 5030 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | lavori edili ed impiantistici per la manutenzione in somma urgenza delle montanti idriche, termiche e dei bagni degli spogliatoi uomo/donna della U.O. di Dialisi e della stanza manutentori del P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta 2F Edilizia srls P.I. 08580500729 con sede legale alla S. Prov. Ceglie-Adelfia Km 3,550 in Valenzano (Bari) – 70010. CIG: ZD23B087FF |  |
| 5029 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di riparazione infissi presso le strutture di Santeramo, Toritto e Altamura” per € 854,00 IVA inclusa, alla Ditta ArteDoor di Cornacchia Antonio, con sede in Altamura. CIG: Z9C3B095E0 |  |
| 5028 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione utenze - Lista n. 10274 del 05.05.2023 - ENEL ENERGIA S.P.A. - GAS - TOTALE LISTA € 1.013.675,33 |  |
| 5027 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione impianti elettrici strutture D.S.S. 2, 3, 5, CSM 2 e Dip. Materno-Infantile di Altamura” per € 14.884,00 IVA inclusa, alla Ditta Tecnosystem di R.M., con sede in Ruvo di Puglia. CIG: Z053ADD952 |  |
| 5026 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy" con effetto 01 agosto 2023. |  |
| 5025 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy" con effetto 01/08/2023. |  |
| 5024 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione impianti idrici presso la SEDE ASL BARI alla Via Aquilino in Bari e il P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta Di Bitonto Impianti srl P.I. 08069690728 con sede legale alla Via Trieste, 43 in Ruvo di Puglia – 70037.CIG: ZF63B07D1C |  |
| 5023 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy" con effetto 01/07/2023. |  |
| 5022 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione pavimentazione in PVC da effettuarsi presso stanza direttore sanitario e segreteria presso 4° piano Ex CTO e ufficio amministrativo stanza 5 struttura in Japigia (BA) alla ditta F.lli Belviso srl P.I. 08408710724 con sede legale alla Via Principe Umberto, 47 in Bari Palese – 70128.CIG: ZCE3B050FE |  |
| 5021 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione impianto autoclave installato presso la Direzione Sanitaria del P.O. di Putignano alla ditta ITM snc di Carella & Lorusso P.I. 03645030721 con sede legale alla Via Orazio Comes, 53 in Bari – 70124. CIG: Z453B0497B |  |
| 5020 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 del servizio di pulizia e sanificazione dell'UTA, bonifica e sanificazione dei filtri, pulizia e sanificazione dei canali di mandata e di ripresa dell'aria condizionata a servizio della U.O. di Dialisi del P.O. di Monopoli "San Giacomo" alla ditta Angiuli Sebastiano P.I. 04770720722 con sede legale alla Via XXIV Maggio, 46 in Adelfia. CIG: Z3E3B0469D |  |
| 5019 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 215,94 come da lista n. 10113 del 03/05/2023 per “lavori di ripristino presa ossigeno presso Chirurgia Generale del P.O. San Paolo”- Ditta SAPIO LIFE SRL. |  |
| 5018 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Interventi manutentivi su impianti termici e di climatizzazione centralizzata presso il Padiglione Nord del P.T.A. di Triggiano (BA) - CIG: Z8D39F21C2 |  |
| 5017 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. - MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori di manutenzione impianti elettrici presso D.S.S.12 e D.S.S.13 e presso le sedi di Casamassima, Gioia del Colle, Conversano, Turi, Polignano a Mare Sammichele di Bari (BA)” -- Ditta FAL di Francesco Lategola-Edilizia & Impianti - CIG: ZE73AEF3D2. |  |
| 5016 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | AGRU: Aspettativa senza assegni art. 12 – comma 8 – lett. b) del CCNL Comparto Sanità 20/09//2001 |  |
| 5015 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 610,00 come da lista n. 10109 del 03/05/2023 -ditta PELLICANI & NOVIELLO s.r.l. - per: "lavori di rimozione climatizzatori presso il SERT di Gioia del Colle - D.S.S.13". |  |
| 5014 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 6.344,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 10114 del 03/05/2023 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di sostituzione condizionatori presso il D.S.S. e SPESAL di Molfetta |  |
| 5013 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della Ditta Erre Effe Technical Care srl di €. 671,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 9418 del 21/04/2023, per lavori di manutenzione impiantistica per l’allacciamento lava padelle presso la U.O. di Ortopedia del P.O. “S. Maria degli Angeli” di Putignano (BA). |  |
| 5012 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione da falegname/fabbro presso vari reparti del P.O. San Paolo” Ditta PAPARELLA ANTONIO N. CIG Z293AF0348 |  |
| 5011 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 2.440,00 come da lista n. 9982 del 02/05/2023 -ditta PELLICANI & NOVIELLO s.r.l. - per: "lavori di sostituzione motoventilatore per UTA a servizio delle Sale Operatorie di Oculistica del P.T.A. di Conversano (BA) - D.S.S.12". |  |
| 5010 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di riparazione finestre e tapparelle presso il nuovo Reparto di Endoscopia del P.O. SAN PAOLO” Ditta PAPARELLA ANTONIO N. CIG Z773AF00C6 |  |
| 5009 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di chiusura laterale con pannelli trasparenti della pensilina della rampa esterna di accesso all’Ambulatorio prericovero (lato est), coperture dei corpi finestrati presso il nuovo Reparto di Endoscopia del P.O. SAN PAOLO” Ditta PAPARELLA ANTONIO N. CIG ZC13AEFD30 |  |
| 5008 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 per “Lavori e opere da fabbro presso vari servizi sanitari del P.T.A. di Triggiano (BA) e del D.S.S. n. 11”.
CIG: Z8839F37F1.
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| 5007 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.846,54 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 10081 del 03/05/2023 in favore della ditta Schindler S.p.A. per lavori di manutenzione ascensore presente nella struttura di Conversano per il periodo 18/07/2016-31/12/2016 |  |
| 5006 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 8.418,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 4262 del 11/03/2022 in favore della ditta LM Impianti srl per lavori di manutenzione gruppo elettrogeno, impianto di climatizzazione e di riscaldamento presso il P.O. di Altamura |  |
| 5005 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. - MANU: lavori di sostituzione pavimentazione PVC sala di Pre-Anestesia S.O. del P.T.A. di Conversano (BA) – D.S.S.12. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021. -- Ditta F.lli BELVISO di Fabio e Danilo s.r.l. - CIG: Z653A4FDE1. |  |
| 5004 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di riparazione buche su pavimentazione stradale presso ex CTO di Bari” ditta M.G. COSTRUZIONI S.R.L. N. CIG Z723AF7DE8 |  |
| 5003 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per “Lavori messa in sicurezza impianto montalettighe n. 7 del P.O. “Umberto I “di Corato (BA) – Di Madero & Figlie srl, con sede in Napoli – CIG ZCD3AA1A67 |  |
| 5002 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione impianti presso varie strutture della ASL Bari” ditta SIT S.R.L. N. CIG Z373AF3B05 |  |
| 5001 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per i “Lavori di fornitura e posa in opera di grafiche e targhe presso il CSM “RICHIESTA PREVENTIVI -- Ditta ELLE PUBBLICITA’ snc - N. CIG Z583AF2F53. |  |
| 5000 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in L .n. 108/2021 per “Fornitura e posa in opera paraspigoli in acrovinil presso reparto lounge room Cardiologia del P.O. San Paolo”ditta MATERA GIUSEPPE SRL N. CIG Z013AD23D6 |  |
| 4999 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione elettrica presso le strutture del P.O. di Corato e C.S.M. di Toritto” per € 13.420,00 IVA inclusa, alla Ditta Tecnosystem di R.M., con sede in Ruvo di Puglia. CIG: Z4F3ADD6B7 |  |
| 4998 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | OGGETTO: A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori di riparazione impianti di climatizzazione presso reparti vari e reparto SPDC del P.O. di Putignano,” Ditta Pellicani &Noviello CIG: ZD63AF2FF3. |  |
| 4997 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 634,40 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9550 DEL 26/04/2023 PER “LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO LA RIABILITAZIONE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI” – DITTA PELLICANI & NOVIELLO SRL |  |
| 4996 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione elettrica presso poliambulatorio di Adelfia e sedi di Mola di Bari ed ex CTO” ditta MIC.A. S.R.L. N. CIG ZC73AD798F |  |
| 4995 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. - MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori di riparazione tubazioni ed impianti idrici presso il 118 di Polignano a Mare – D.S.S. 12” -- Società I.T.M. s.n.c. - CIG: ZAB3A577B2. |  |
| 4994 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 4.331,00 come da lista n. 9571 del 26.04.2023 per “Lavori di manutenzione degli impianti idrici presso alcuni reparti e luoghi del P.O. San Paolo”- Ditta CENTANNI GAETANO IMPIANTI TECNOLOGICI |  |
| 4993 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 5.978,00 come da lista n. 9567 del 26.04.2023 per “Lavori di manutenzione degli impianti idrici presso alcuni reparti e luoghi del P.O. San Paolo”- Ditta CENTANNI GAETANO IMPIANTI TECNOLOGICI |  |
| 4992 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione straordinaria soffitto stanze e tinteggiatura delle stesse presso il P.O. di Bitonto”, per € 3.660,00 ivato alla Ditta AR Costruzioni srl, con sede in Palo del Colle (Ba). CIG: Z143ABFBF4 |  |
| 4991 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | DSS11 - Rimborso spese benzina personale dipendente. Mese di Aprile 2023 |  |
| 4990 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | DSS 14 - Assistenza protesica tramite Strutture private "Ditte Varie ". Lista di liquidazione n. 10125 del 03/05/2023. Importo liquidato €. 5.930,90 |  |
| 4989 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | D.S.S. 12 - Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 98.878,65
iva inclusa alla Serenity S.p.A. per la fornitura degli ausili per l'incontinenza. Lista di liquidazione n. 6595del 23/03/2023 -CIG.82311976A4 |  |
| 4988 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016
Periodo dal 01/04/2023 al 30/04/2023
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| 4987 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | DSS N. 4-ALTAMURA- Ditta SERENITY-Dispositivi per incontinenza. Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 804,01 iva inclusa#- Lista di liquidazione n. 10082 del 03/05/2023 -CIG 8068113179.
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| 4986 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | OGGETTO: DSS4 Liquidazione prestazioni aggiuntive dal mese di ottobre-dicembre 2022- gennaio 2023. |  |
| 4985 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | DSS N. 4-ALTAMURA-Liquidazione fattura come da lista n.9406 del 21/04/2023 in favore della Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana, Mantova, per la fornitura ad assistito residente sul territorio del distretto n. 4, di presidi per diabetici. Importo totale da liquidare € 69,50# |  |
| 4984 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/04/2023 al 30/04/2023 |  |
| 4983 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | DSS 4- Altamura- Liquidazione fattura da lista n. 10046 del 02/05/2023 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nei mesi GENNAIO-MARZO 2023 CIG.7804362B40- Importo totale liquidato € 66.885,86# |  |
| 4982 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | DSS 4- Altamura- Liquidazione fattura da lista n. 7550 del 31/03/2023 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di DICEMBRE 2022 CIG.Z713835AB7- Importo totale liquidato € 450,77# |  |
| 4981 | 09/05/2023 | 09/05/2023 |
Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 33.817,36 per il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Santeramo nel periodo di GENNAIO,FEBBRAIO MARZO 2023 – Lista di liquidazione n. 9976 del 02.05.2023
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| 4980 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | DSS 4 – Noleggio comunicatori oculari - Liquidazione fatture a favore di SAPIO LIFE S.R.L. - lista n. 9948 del 02/05/2023. |  |
| 4979 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 400,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 4978 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | Distretto Socio Sanitario N. 4- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 - mese di FEBBRAIO 2023 - per € 3.611,15. |  |
| 4977 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 21.411,00 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso il PTA di Altamura nel periodo di FEBBRAIO E MARZO 2023 – Lista di liquidazione n. 9854 del 28.04.2023 |  |
| 4976 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla Direzione Amministrativa del Dipartimento di Assistenza Territoriale per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. |  |
| 4975 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 870,13. Periodo: Marzo 2023. |  |
| 4974 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Maggio 2023 |  |
| 4973 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | DSS 9 - Liquidazione fatture Azienda Coloplast SPA - lista 10216 del 04/05/2023 |  |
| 4972 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | Area Bari Nord Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii |  |
| 4971 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Congedo straordinario ex art. 42-comma 5 - del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119. |  |
| 4970 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | Liquidazione ADI II° E III° livello febbraio 2023 in favore della Soc. Coop. Sociale Auxilium. Lista n. 10165. |  |
| 4969 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, alla Ditta Elcamm SRL per la fornitura di n.1 confezione da 10 rotoli di carta millimetrata 50 mm per Monitor/Defibrillatore modello Philips HeartStart MRx-M3535A in dotazione presso l’Endoscopia Digestiva del P.T.A. di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 48,65=(Iva 22% inclusa) - CIG Z233B02DB0 |  |
| 4968 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, alla Ditta Medigas Italia SRL per la fornitura di materiale di consumo, extra accordo quadro, destinata ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 655,12=(Iva 4% inclusa) - CIG ZCC3B01F6E |  |
| 4967 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Marzo 2023.V^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.439 del 02/03/2023 |  |
| 4966 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 821,58. Gennaio Marzo 2023. |  |
| 4965 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di aprile 2023. |  |
| 4964 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | DSS13-Liquidazione a favore di assistita residente nel territorio del DSS13 ai sensi della L.R. 25/96- e s.m.i.-L.R. 12/2005- art. 13 (Malattia Rara). Mese di Marzo 2023- Importo € 1.064,44= |  |
| 4963 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | Liquidazione fatture Ditta Convatec Italia srl come da lista di liquidazione n. 10093 del 03/05/2023. |  |
| 4962 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | Liquidazione ausili protesici su misura.Lista n.10083 del 03/05/2023 |  |
| 4961 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato all'AGRF, per il mese di Ottobre 2022 (saldo) e per il 1^ Trimestre 2023. |  |
| 4960 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a D.L.gs 50/2016, per la fornitura di “Accessori vari in lotto unico e indivisibile per defibrillatore Philips Heartstart Intrepid” per la U.O.C. Cardiologia del P.O. di Corato. |  |
| 4959 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | DSS 13 - liquidazione in favore DI DITTE VARIE per erogazione prodotti per celiaci - lista n.9834 Del 27/04/2023 |  |
| 4958 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 4957 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 |  |
| 4956 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 |  |
| 4955 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | P.O.Santa Maria degli Angeli Putignano-Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. al dipendente identificato nell'allegato file privacy. |  |
| 4954 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 |  |
| 4953 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di aprile 2023 |  |
| 4952 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 4951 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 4950 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | P.O. Bari - Sud – Procedura negoziata Telematica , ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 co. 2 lett. a), e 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di materiale di consumo ORIGINALE dedicato all’apparecchio ACCURSCREEN in dotazione alla U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale – Smart CIG Z783A9D373
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| 4949 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Tribunale di Bari in funzione di Giudice di Appello. Giudizio R.G. n. 92000892/2009. Sentenza n. 4348/2022. Esecuzione. Spesa complessiva pari a € 3.625,94. |  |
| 4948 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Rinnovo annuale della casella di posta certificata Legalmail “Gold”. Provvedimenti. CIG: Z503B07E73.
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| 4947 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | NPIA Area Murgia - Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.r.l. della somma complessiva di Euro 3.597,71 per il servizio di vigilanza ispettiva presso le sedi della NPIA di Altamura e Santeramo in Colle, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 – Lista di Liquidazione n. 10281 del 05/05/2023. |  |
| 4946 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | NPIA - Liquidazione fatture Struttura L'ADELFIA Soc. Coop. Soc. per Assistenza Riabilitativa Residenziale. Periodo di competenza gennaio - marzo 2023. |  |
| 4945 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | NPIA - Liquidazione fatture Struttura SAN FRANCESCO CERIGNOLA S.r.l. per Assistenza Riabilitativa Residenziale. Periodo di competenza gennaio - marzo 2023. Lista di Liquidazione n. 9870 del 28/04/2023 |  |
| 4944 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Lista di liquidazione n. 10219 del 04/05/2023. Importo liquidato € 1.445,08 |  |
| 4943 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2022. Lista di liquidazione n. 10166 de 05/05/2023. Ditta MEDICAIR SUD SRL (cod.61413) |  |
| 4942 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Marzo 2023 |  |
| 4941 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Marzo 2023- Lista n° 10282 /2023
G.MARCONI
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| 4940 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy" con effetto 01/07/2023. |  |
| 4939 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. VITOLO FURIO A FAR DATA DAL 01.07.2023. |  |
| 4938 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | A.G.P. – Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza destinati alle strutture Ospedaliere e Territoriali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia - Deliberazione D.G. n° 306/2020 di recepimento aggiudicazione effettuata dal Soggetto Aggregatore. Esercizio Opzioni. |  |
| 4937 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO EMODIALIZZATI L.R.09/91 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 519,48 A FAVORE DELLA NEW DIAL S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.9862 del 28.04.2023. |  |
| 4936 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | DSS 12 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 12 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/2005 ART.13 (MALATTIA RARA) |  |
| 4935 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RIMODULAZIONE INDENNITA’ REGIONALE COLLABORATORE DI STUDIO. DOTT. VITTI FRANCESCO. |  |
| 4934 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | DSS 11 liquidazione lavoro straordinario per raccolta sangue, attività ambulatoriale e amministrativa Gennaio - Febbraio - Marzo 2023. |  |
| 4933 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | DSS 12 LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. N.12/05. |  |
| 4932 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | DSS 12 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI PER RIMBORSO DI VACCINOTERAPIA AI SENSI DELLA L.R. 14/2004 ART 22 |  |
| 4931 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | AGRU –Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina “Medicina Legale”. Integrazione liquidazione compensi al componente e personale di supporto – Importo € 920,23. |  |
| 4930 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell’Area Gestione Risorse Umane - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo agosto 2022/marzo 2023 - Costo complessivo €232,50 |  |
| 4929 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile 2023. Importo €4.118,84. |  |
| 4928 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario espletato nel mese di Marzo 2023 |  |
| 4927 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" MESE DI MARZO 2023 € 5.642,59. |  |
| 4926 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs.
n° 50/2016 e s.m.i., nei confronti della ditta Hollister spa, da realizzarsi in modalità telematica,
mediante l’utilizzo del portale EmPULIA, per la fornitura del dispositivo medico Catetere intermittente No
Touch Compatto Infyna chic CH10/CH12, per il periodo di un anno, con opzione di proroga di ulteriori 6 mesi
e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., - INDIZIONE
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| 4925 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | A.G.P. - Fornitura Dispositivo Medico ACQUA STERILE per preparazione iniettabile Sacca clearflex 5000ml - CND V9099. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. |  |
| 4924 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett.b), punto 2 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura, per un periodo di dodici mesi oltre l’opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n 50/2016 e s.m.i. del farmaco unico ZIPRASIDONE SAN 56CPR (vari dosaggi) – ATC N05AE04 AIC (20MG 041339060; 40MG 041339161; 60MG 041339262) - INDIZIONE |  |
| 4923 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | A.G.P. - Fornitura integratore alimentare YOXA Orosolubile (polvere orosolubile in stick pack) 30 stick - codice paraf 98568232. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. |  |
| 4922 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | DSS 12 - RIMBORSO ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO- REGOLAMENTO CEE ART. 34 N. 574/72 |  |
| 4921 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | AGT – MANU: Determina presa d’atto dell’affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori edili urgenti relativi alla sanificazione e deumidificazione ambienti interni ed esterni, con relative tinteggiature ai silicati c/o il servizio di Fisioterapia del P.O. Di Venere in Bari alla ditta ERON Srl P.I. 08553260723 con sede legale alla Via Pasquale Sabini, 2 in Altamura (BA) – 70022. CIG: Z833B07B87 |  |
| 4920 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Interventi strutturali e Rifunzionalizzazione di Residenza Sanitaria Assistenziale sita alla Via
Russolillo in Mola di Bari (BA) – 2° Stralcio”. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.
CUP D49J19000030006 CIG 9770479655 |  |
| 4919 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di MARZO 2023 – CASSA ECONOMALE N. 224 |  |
| 4918 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2023 – CASSA ECONOMALE N. 224 |  |
| 4917 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di febbraio e marzo 2023. Importo €=26.299,78= |  |
| 4916 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | DSS 10: Liquidazione fatture ditta A.P.E. AZIENDA PUGLIESE ECOLOGICA € 368,89. Lista di liquidazione n. 10194 del 04/05/2023 - CIG 8316537F6D. |  |
| 4915 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel mese di MARZO 2023 di €35.276,90==. Lista di liquidazione n.10196 del 04/05/2023 di €35.276,90==.
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| 4914 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. Importo €=6.910,73= |  |
| 4913 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | ASL BA- Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel mese di FEBBRAIO 2023 di €31.863,20==. Lista di liquidazione n.10178 del 04/05/2023 di €31.863,20==. |  |
| 4912 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di Perforatori Monouso di Membrana Amniotica occorrenti alla Asl di Bari, Smart Cig: ZE43A567AF. |  |
| 4911 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 36650/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 4910 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 36230/2023. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119. |  |
| 4909 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di febbraio e marzo 2023. Importo €=5.833,90= |  |
| 4908 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | DSS.10: Liquidazione fatture ditta ALCON ITALIA SPA € 2.927,86. Lista di liquidazione n. 10145 del 04/05/2023 - CIG 7430294CA - |  |
| 4907 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 37095/2023. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92. |  |
| 4906 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo FEBBRAIO 2023 di €11.240,08==. Lista di liquidazione n.10135 del 04/05/2023 di €11.240,08==.
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| 4905 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | DSS 10: affidamneto incarico alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL per noleggio defibrillatore esterno a beneficio del paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 di Triggiano (BA) per il periodo presumibilmente di 6 (sei mesi). € 24.304,80 - CIG Z763AFEEC2 |  |
| 4904 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: Importazione-acquisto di n. 8 confezioni del farmaco estero REDUCTO SPEZIAL 100 cpr da 602mg+360mg - Spesa complessiva €. 157,08=i.i. - CIG:ZC33AF89EF |  |
| 4903 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | UOC-Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (utenti ex art. 58 compresi primo e secondo 30% D.G.R. 1006 ed ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2023 per l’importo complessivo di € 65.530,98= (sessantacinquemilacinquecentotrenta/98). Lista di liquidazione n. 10131 del 03/05/2023. |  |
| 4902 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | DSS9 - Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. n. 384/2020 “Emergenza COVID - 19. Assegnazione di un Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” – Liquidazione eredi dei deceduti. Periodo dal 01.01.2023 al 31.03.2023, I e II FINESTRA ai sensi del D.D.G. ASL BA n. 439 del 02/03/2023, per un importo complessivo di € 2.373,43. |  |
| 4901 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI APRILE 2023. RICHIESTA REINTEGRO. |  |
| 4900 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | DSS13 - RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI PER INTERVENTO DI TRAPIANTO E SUCCESSIVI CONTROLLI - L.R. 25/96 - IMPORTO € 4.386,63= MESE MARZO 2023. |  |
| 4899 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 concessione periodo congedo (giugno 2023 - settembre 2023) ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n.151 |  |
| 4898 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | Coadiutore Amministrativo Senior (assunzione 01/02/2023 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 4897 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | Liquidazione Lavoro Straordinario U.O.S.A.V.S. UVARP nel mese di Aprile 2023 |  |
| 4896 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.51, co.1, lett.b) del D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021, del servizio di trasporto feti per esame autoptico dalla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari all’ U.O. Anatomia Patologica dell’A.O.U. Policlinico di Bari, Smart Cig: Z1E3B0257A. |  |
| 4895 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura urgente di materiale di consumo dedicato necessario all’utilizzo di due Sistemi di sterilizzazione Sterrad 100 NX ALL CLEAR in dotazione presso il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero Di Venere. SmartCig: ZD93B01F03 |  |
| 4894 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | Presidio Ospedaliero “Di Venere” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di APRILE 2023 - Cassa 212.
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| 4893 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii del dipendente identificato nell'allegato file privacy. |  |
| 4892 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di APRILE 2023. |  |
| 4891 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 2.196,00 IVA compresa come da lista n. 10075 del 03.05.2023 dei lavori per l’installazione di un ventilconvettore a cassetta comprensivo di collegamenti idraulici ed elettrici presso il reparto di Cardiologia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL. |  |
| 4890 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 1.464,00 IVA compresa come da lista n. 10034 del 02.05.2023 per i lavori di realizzazione grafica e posa in opera di segnaletica di indicazione presso il nuovo Ospedale Monopoli-Fasano – Ditta ELLE PUBBLICITA' S.N.C. DI LERARIO F.SCO & STEFANO |  |
| 4889 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 3.050,00 IVA compresa come da lista n. 9953 del 02.05.2023 per i lavori di installazione lavello industriale con realizzazione di montante idrica e fognaria nel salone “preparazione salme” presso il servizio Obitorio del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta NUOVA TERMOTECNICA del p.i. Giuseppe Castiglione Minischetti. |  |
| 4888 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 915,00 IVA compresa come da lista n. 9897 del 28.04.2023 dei lavori finalizzati alla sostituzione di ruote per cullette in dotazione al reparto di Ostetricia/Ginecologia presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta ERRE EFFE TECHNICAL CARE SRL |  |
| 4887 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 610,00 IVA compresa come da lista n. 9876 del 28.04.2023 dei lavori di disostruzione condotte fognarie a servizio del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA SNC. |  |
| 4886 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 732,00 IVA compresa come da lista n. 9759 del 27.04.2023 per i lavori di realizzazione grafica e posa in opera di targhe segnaletiche presso l’Area CUP/Ticket del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta ELLE PUBBLICITA’ SNC. |  |
| 4885 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 488,00 IVA compresa come da lista n. 9570 del 26.04.2023 per la fornitura e montaggio di cartelli adesivi di indicazione collocati presso i locali tecnici appartenenti all'Area Gestione Tecnica del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta NUOVA ITALGRAFICA DI D'ELIA E C. SNC. |  |
| 4884 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. PETRUZZELLI GIUSEPPE. |  |
| 4883 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | DSS9: Rendicontazione degli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il periodo: Marzo ed Aprile 2023. |  |
| 4882 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RIMODULAZIONE INDENNITA’ REGIONALE COLLABORATORE DI STUDIO. DOTT. FRACCHIOLLA SALVATORE MARIANO. |  |
| 4881 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. MINAFRA FRANCESCO A FAR DATA DAL 01.07.2023. |  |
| 4880 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI MARZO 2023 |  |
| 4879 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2023. REINTEGRO FONDO CASSA. |  |
| 4878 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Aprile 2023 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale |  |
| 4877 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | A.G.P. - Gara, mediante procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di apparecchiature elettromedicali, per la prevenzione oncologica del carcinoma colo-rettale (CRC) e il potenziamento della dotazione tecnologica degli ambulatori di isteroscopia per la diagnosi precoce dei tumori dell'endometrio, occorrenti alla ASL BARI. Rettifica Determinazione Dirigenziale n° 2558/2023 e revoca Determinazione Dirigenziale n° 4185/2023. |  |
| 4876 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per lavori di rifunzionalizzazione impianto Gas Medicali c/o Pronto Soccorso del P.O. Don Tonino Bello di Molfetta (BA)- RICHIESTA DI PREVENTIVI-ditta Air Liquide Sanità Service SPA – CIG – Z2F3AA1DE6 |  |
| 4875 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n. 10079 del 03.05.2023- AQP - Acqua e Fogna - Importo Totale - € 36.820,80 - |  |
| 4874 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista 10074 del 03.05.2023 - AQP - Acqua e fogna - Importo Totale € 62.081,58 |  |
| 4873 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Fornitura alimento destinato a fini medici speciali n.80 conf. di Nephea Infant 400g., ai sensi ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i . Spesa complessiva pari ad € 9.000,00 iva esclusa. Smart CIG: Z4F3AEBB2A |  |
| 4872 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | DSS UNICO DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA, MEDIANTE FONDI FESR 2014-2020, DI N. 03 LAMPADE DA VISITA PRESSO L'AMBULATORIO DI OCULISTICA POLIAMBULATORIO DI VIA CADUTI DI VIA FANI, 25 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10072 DEL 03/05/2023 - SISMED SRL - € 2.159,40 I.I. |  |
| 4871 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | AGRU – Avviso interno per l’affidamento dell’incarico quinquennale di direzione di Struttura Complessa, “Area Servizio Sociosanitario”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 650,00 |  |
| 4870 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | AGRU – Avviso interno per l’affidamento dell’incarico di sostituzione di direzione di Struttura Complessa, “Direzione Amministrativa dei PP.OO. Di Venere-Monopoli-Putignano”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 650,00 |  |
| 4869 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione utenze - Lista n. 8507 del 12.04.2023 - AQP - Importo totale € 66.347,43. |  |
| 4868 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 899,70 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2023. |  |
| 4867 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Distretto Unico di Bari. Rimborso ticket prestazione in ALPI non eseguita. Importo rimborso €160,00. |  |
| 4866 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Determina di Liquidazione fatture Ditta Serenity riguardanti la Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza. Lista di liquidazione n.9968 del 02/05/2023 |  |
| 4865 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione impianti elettrici, trasmissione dati e antiaggressione presso il CSM di Putignano” ditta TECNODUENS di Nicola Sciacovelli N. CIG Z163AF39F8 |  |
| 4864 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato all'Area Servizio Socio Sanitario per il mese di Marzo 2023.
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| 4863 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Fornitura n.5 fiale del farmaco Tresuvi 1mg/ml sol.inf., ai sensi ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i . Spesa complessiva pari ad € 3.338,5 iva esclusa. Smart CIG: Z283AB7C00. |  |
| 4862 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | AGFT - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO: PERIODO DICEMBRE 2022, GENNAIO 2023 E MARZO 2023 |  |
| 4861 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 5.419,55 € (cinquemilaquattrocentodiciannove/55). Lista di liquidazione n.10105 del 03/05/2023 |  |
| 4860 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 degli interventi di manutenzione impianti dati ed elettrica presso varie UU.OO. Del P.O. “Di Venere” in Carbonara di Bari alla ditta FAL Edilizia & Impianti P.I. 08070100725 con sede legale al Viale Imperatore traiano, 40 – 70126 Bari. CIG: ZB63AFF925 |  |
| 4859 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 46.898,31= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Marzo 2023 e precedenti. |  |
| 4858 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI DI VIAGGIO DEL PERSONALE AFFERENTE AL DSS12. MESE DI MARZO 2023. |  |
| 4857 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | NPIA - Determina di Liquidazione EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R. per la fornitura di strumenti testologici per diagnosi DSA Adulti. Lista di Liquidazione n. 10064 del 03/05/2023 |  |
| 4856 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | NPIA - Liquidazione fattura della Ditta GIUNTI per acquisto di materiale psicodiagnostico per diagnosi DSA Adulti. Lista di liquidazione n. 10062 del 03/05/2023 |  |
| 4855 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” Proroga aspettativa senza assegni per motivi familiari art.12 comma 1 del CCNL Sanità 20/09/2001 |  |
| 4854 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 10058 del 03/05/2023 in favore della ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di Otoscopi occorrenti alla U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €1.702,22 iva inclusa. |  |
| 4853 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria: Residenziale e Diurna, erogate in favore di ospiti, nel mese di : MARZO 2023, per l’importo di €92.731,12==. Lista di Liquidazione n.10045 del 02/05/2023 di €92.731,12==. |  |
| 4852 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Collaboratore Amministrativo (assunzione 01/11/2021 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 4851 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, mese di MARZO 2023, per €150.013,32==. Lista di liquidazione n.9963 del 02/05/2023 di €150.013,32==.
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| 4850 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | UOC-Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - AUXILIUM Impresa Sociale Società Cooperativa di Altamura (BA) gestore di Case per la Vita di Altamura (BA) in via Almirante n. 12, via Salvo D’Acquisto n. 12 e via Locorotondo n. 47. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2023 per l’importo complessivo di € 41.204,03= (quarantunomiladuecentoquattro/03). Lista di liquidazione n. 9973 del 02/05/2023. |  |
| 4849 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso per malattia rara vitto e utenze Aprile 2023 |  |
| 4848 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero - Regolamenti CEE |  |
| 4847 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO. |  |
| 4846 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Marzo 2023.IV^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.439 del 02/03/2023 |  |
| 4845 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | UOC-Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) Cooperativa Sociale LE ALI di Latiano (BR) ente gestore Casa per la Vita "CASA MARGHERITA" sita in Latiano alla via S. Antonio n. 61/63. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2023 per l’importo complessivo di € 1.448,30= (millequattrocentoquarantotto/30). Lista di liquidazione n. 9611 del 26/04/2023. |  |
| 4844 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | D.S.S. N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di aprile 2023 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221. |  |
| 4843 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | DSS9: Affidamento della fornitura di n. 1 Coagulometro portatile "Micro INR" e relativo materiale di consumo a beneficio di un'assistita di minore età residente a Bitritto (BA) alla Ditta: "Instrumentation Laboratory S.p.A.". Totale importo affidato: € 1.090,68 (IVA al 22% inclusa). CIG: ZDB3A8E372. |  |
| 4842 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta ALCON ITALIA SPA per Canone Noleggio Constellation per i mesi di MARZO e APRILE 2023 in dotazione al Day Service Oculistico di Grumo Appula. CIG: 9492299CED.
Lista di liquidazione n. 10031 del 02/05/2023 di € 1.341,32. |  |
| 4841 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | DSS9 – MODUGNO-BITETTO-BITRITTO - Liquidazione fatture emesse da AMOPUGLIA ONLUS di Bari (BA) per prestazioni A.D.O. erogate ad Assistiti del D.S.S. 9 – Modugno (BA). Lista di liquidazione n° 9125 del 19/04/2023 - CIG: 9077144830. Importo complessivo: € 4.440,00, IVA esente.
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| 4840 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | DSS 5 . Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione eredi deceduti Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 ai sensi della D.D.G. ASLBA n. 439 del 02/03/2023. PRIMA FINESTRA IMPORTO 3.120,19 €. |  |
| 4839 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | DSS 13 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS 13 - MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2023 |  |
| 4838 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 3062/20. Liquidazione spese legali come da Sentenza n. 151/2023. Spesa complessiva pari ad € 3.320,90. |  |
| 4837 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale APRILE 2023. |  |
| 4836 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di front-office e back-office. Liquidazione del mese di gennaio 2023. |  |
| 4835 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. –Istanza prot. n. 37069/2023 del 02/05/2023 |  |
| 4834 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanita'
"Giovanni Paolo II", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: MARZO 2023. |  |
| 4833 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale ONLUS "NOdiSS",
per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: MARZO 2023. |  |
| 4832 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore di un utente nefropatico che utilizza il mezzo proprio.
Periodo: MARZO 2023. |  |
| 4831 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | D.S.S.N.5- Legge 126/80 pagamento sussidi ad assistiti aventi diritto, per una spesa di €. 12.635,35#.
Periodo: da APRILE a GIUGNO 2023. |  |
| 4830 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | A.G.R.U. Rettifica congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 4829 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | A.G.R.U. Rettifica congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 4828 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Oggetto: DSS5 Liquidazione fatture Ditta Coloplast srl . Lista di liquidazione n. 9467 del 24/04/2023 Importo complessivo € 1.546,62 |  |
| 4827 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Oggetto: DSS5 Liquidazione fatture ditta Hollister S.P.A Lista di liquidazione n.9482 del 24/04/2023 € 3.386,11 |  |
| 4826 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Tribunale di Bari. Ricorso R.G. n. 10775/2022 - Decreto ingiuntivo n. 26/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 823,63. |  |
| 4825 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | AGOS DUCATO c./ ASL BA. Liquidazione e pagamento competenze professionali relative al d.i. n. 86/2023 reso dal Tribunale di Bari – Sez. Lavoro (R.G. n. 169/2023). Spesa complessiva pari ad € 717,30. |  |
| 4824 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Atto di citazione promosso dinanzi al Tribunale di Bari, RG n°6895/15 c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 9.500,00). |  |
| 4823 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "Volontari on the Road",
per delega di un paziente nefropatico. Periodo: MARZO 2023 |  |
| 4822 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO
Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
|  |
| 4821 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
|  |
| 4820 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di “protesi testicolari" occorrenti alle UU.OO. di Urologia del Presidio Ospedaliero della Murgia e del Presidio Ospedaliero di Molfetta-
Smart CIG:Z2C3A4D6FC |  |
| 4819 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | UOASSI – Liquidazione fatture Tim Telecom Italia TF4 – Fattura Aprile 2023 |  |
| 4818 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | DSS9: Affidamento diretto alla Ditta: "Linde Medicale S.r.l." della fornitura di materiale di consumo per paziente ventilata. Importo totale affidato: € 119,18 (IVA al 4% inclusa). Smart CIG: ZD23AF7577. |  |
| 4817 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | AGRU-UOGAPC: PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. CAPUTO SAMUELE A FFAR DATA DAL 01.05.2023. |  |
| 4816 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | AGRU-UOGAPC: DISATTIVAZIONE SECONDO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. GAETA NICOLA. |  |
| 4815 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 10013 del 02/05/2023 in favore della ditta AM-NEXT S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di camice Storz per rettoscopio occorrenti alla U.O.C. di Urologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €1.788,62 iva inclusa. |  |
| 4814 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 10010 del 02/05/2023 in favore della ditta F.A.S.E. srl (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di “bacinelle reniformi” necessarie alla UOC di Ortopedia del PO Di Venere, per un importo di €64,05 iva inclusa. |  |
| 4813 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | DSS3- BITONTO -PALO DEL COLLE- Liquidazione fatture noleggio attrezzature tecnico sanitarie, lista n. 8673 del 14/01/2023 |  |
| 4812 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | A.G.R.U.- Dott. Roveto Pietro: Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 9 ore sett.li presso la ASL BA |  |
| 4811 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 9942 del 28/04/2023. Importo liquidato € 10.883,19 |  |
| 4810 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di marzo 2023. |  |
| 4809 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | P. O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Aprile 2023. |  |
| 4808 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | DSS13 - RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI PER INTERVENTO DI TRAPIANTO E SUCCESSIVI CONTROLLI - L.R. 25/96 - IMPORTO € 3.025,71= MESE APRILE 2023. |  |
| 4807 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | D.S.S. UNO – Ditta: Hollister spa. Liquidazione spesa per fornitura materiale per stomie, come da lista di liquidazione n. 9860 del 28.04.2023. Importo totale liquidato € 59.401,97. |  |
| 4806 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Febbraio 2023 – Progetto raccolta sangue. |  |
| 4805 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | DSS13 Rimborso spese di trasporto verso i centri di dialisi in favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico. Mese di Marzo 2023- Importo € 31.911,54= |  |
| 4804 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | DSS13 – Aggiudicazione alla Ditta "SET-UP DREAMS s.r.l.s." (P.IVA: 08076580722) dell'Indagine di mercato espletata attraverso la piattaforma EmPulia inerente la fornitura di n. 1 Manichino di neonato per la pratica genitoriale, maschio, per il Consultorio Familiare di Sammichele di Bari (Ba). Totale importo affidamento: € 119,56 (IVA al 22% inclusa). Smart CIG: Z6F3ACA983. |  |
| 4803 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | OGGETTO: Rimborso spese di vaccinoterapia per la cura di allergopatia. Importo € 1.350,58= Mese Marzo 2023. |  |
| 4802 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | DSS13 Rimborso spese di trasporto verso i centri di dialisi in favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico. Mese di Febbraio 2023- Importo € 28.457,06= |  |
| 4801 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione lista n. 7494/2023 |  |
| 4800 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 125.750,22= LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9701 DEL 27/04/2023. |  |
| 4799 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL PERSONALE AFFERENTE AL DSS12. MESE DI MARZO 2023. |  |
| 4798 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di aprile 2023 € 1.646,35. Codice economo 215. |  |
| 4797 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | DSS 11 - Liquidazione Fatture di Ventiloterapia domiciliare - Ditta Medigas S.R.L. - Lista di Liquidazione n. 9359 del 21-04-2023 |  |
| 4796 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2022. Lista di liquidazione n. 9943 del 28/04/2023. Ditta VIVISOL SRL (cod. 25230) |  |
| 4795 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Determina di liquidazione Lista n° 9898 del 28/04/2023 in favore della ditta Alcon Italia S.P.A. relativa alle competenze economiche maturate nel periodo contrattuale 01/01/2022 – 30/06/2022, come da affidamento di assistenza tecnica sancito con Delibera 543 del 14/03/2018, Delibera 1276 del 17/07/2016 e Delibera 1155 del 24/06/2019.
|  |
| 4794 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione impiantistica presso le strutture di Cellamare e di Via Papalia a Bari” ditta MIC.A. S.R.L. N. CIG ZAB3AD4FB2 |  |
| 4793 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | DSs3 Rimborso spese sanitarie sostenute in Svizzera nell'anno 2022 da assistito residente in Bitonto. Importo € 570,00= |  |
| 4792 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | AGP - Liquidazione urgente fatture Ditta Q8 QUASER srl per la fornitura di gasolio per autotrazione alle Strutture della ASL BA - Importo di €. 6.512,63 - IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 9715 del 27.04.2023 - CIG: 8390214F9C. |  |
| 4791 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | DSS 2 – Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per dipendente portatore di “handicap grave” - art. 33, comma 6, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 4790 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2022. Lista di liquidazione n. 9771 del 27/04/2023. Ditta MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413) |  |
| 4789 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Tribunale di Bari – sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 10967/2020. Esecuzione sentenza n. 216/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € € 2.515,60. |  |
| 4788 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Liquidazione lavoro straordinario |  |
| 4787 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Liquidazione lavoro straordinario dipendente |  |
| 4786 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per i “Lavori di manutenzione per la messa in sicurezza della pavimentazione degli ambienti del DCA ubicati presso il P.T.A. “Umberto I” di Altamura (BA), alla Ditta Impreservice S.r.l., con sede alla via Camillo Rosalba, 47/j in Bari. - CIG: Z203AD4F7D |  |
| 4785 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Liquidazione attività didattica dipendenti |  |
| 4784 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Liquidazione per rimborso spese dipendente |  |
| 4783 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI FEBBRAIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 61.540,40=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9947 DEL 02/05/2023. |  |
| 4782 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DR.SSA CARBONE GRAZIA. |  |
| 4781 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RIMODULAZIONE INDENNITA’ REGIONALE INFERMIERE DI STUDIO. DOTTORI: IGNAZZI CARLO, PAGLIARULO GIUSEPPE, PARISI CARMELA, , PETRUZZELLA FRANCESCO. |  |
| 4780 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RIMODULAZIONE INDENNITA’ REGIONALE COLLABORATORE DI STUDIO. DOTTORI: MELIOTA PIETRO, PANACCIULLI MARIA ROSARIA, PORTALURI FAUSTA. |  |
| 4779 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.330,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2023. |  |
| 4778 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 400,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus Altamura “Croce Azzurra” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Marzo 2023.
|  |
| 4777 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 27.244,60 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2023. |  |
| 4776 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 6 della Legge 05/02/1992, n. 104 ss. mm. ii. |  |
| 4775 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity riguardanti la Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza. Lista di liquidazione n. 9873 del 28/04/2023 |  |
| 4774 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura AUXILIUM Soc. Coop. Sociale (P. Iva 01053600761) per il “Servizio di assistenza domiciliare a media ed alta intensità/complessità assistenziale” relativa al mese di MARZO 2023. CIG: 7804362B40.
Lista di liquidazione n. 9416 del 21/04/2023 di € 19.466,94. |  |
| 4773 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Liquidazione ausili protesici su misura. Lista n. 9540 del 26/04/2023 |  |
| 4772 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | DSS 5. Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione erede deceduto .Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 SECONDA FINESTRA– ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 439 del 02/03/2023. IMPORTO 1.093,37 € |  |
| 4771 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | DDS14: Liquidazione da lista n. 9915 del 28/04/2023 in favore della Zoll Medical S.r.l. per noleggio defibrillatore indossabile a favore di un assistito del Dss14. Importo: € 11.856,00 |  |
| 4770 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per i mesi di gennaio e febbraio 2023 per un importo di € 81.535,27= (ottantunomilacinquecentotrentacinque/27). Lista Liquidazione n°9896 del 28/04/2023 |  |
| 4769 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel mese di: MARZO 2023 per l’importo di €45.957,72==. Lista di Liquidazione n.9887 del 28/04/2023 di €45.957,72==.
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| 4768 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel mese di: FEBBRAIO 2023 per l’importo di €42.144,80==. Lista di Liquidazione n.9886 del 28/04/2023 di €42.144,80==. |  |
| 4767 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. LOVECE STEFANO. |  |
| 4766 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel mese di INTEGRAZIONE DICEMBRE 2022 per €2.351,66==. Lista di Liquidazione n.9874 del 28/04/2023 di €2.351,66==.
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| 4765 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 709,55= (settecentonove/55). Lista di Liquidazione n.9801 del 27/04/2023.
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| 4764 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | DSS 9 - Liquidazione fatture Azienda Convatec italia SRL - lista 9774 del 27/04/2023 |  |
| 4763 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., riferita alle mensilità da giugno a dicembre 2022, ivi incluse fatture integrative relative a periodi ricadenti nelle stesse mensilità per l’importo complessivo di € 51.310,54= (cinquantunomilatrecentodieci/54). Lista di liquidazione n. 9614 del 26/04/2023. |  |
| 4762 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | UOC-Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Consorzio PROMOSUD Srl di Rutigliano (BA) gestore delle Casa per la vita di Rutigliano (BA) sede Via Madre Maria Pia della Croce e Via Vittorio Veneto n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psico-sociali stabilizzate per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2023 per l’importo complessivo di € 31.820,51= (trentunomilaottocentoventi/51). Lista di liquidazione n. 9744 del 27/04/2023. |  |
| 4761 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel mese di INTEGRAZIONE GENNAIO 2023 per €2.351,66==. Lista di Liquidazione n.9740 del 27/04/2023 di €2.351,66==.
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| 4760 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Distretto Socio Sanitario N. 4 -ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 - mese di Gennaio 2023 - per € 4.980,12. |  |
| 4759 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Marzo 2023. |  |
| 4758 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | UOC-Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) – “Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2023 per l’importo complessivo di € 5.270,38= (cinquemiladuecentosettanta/38). Lista di liquidazione n. 9698 del 27/04/2023. |  |
| 4757 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Distretto Socio Sanitario N. 4- Liquidazione rimborsi spese ad assistiti ai sensi della L.R. n.12/05- mese di Gennaio 2023- per € 1.036,32 |  |
| 4756 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel mese di INTEGRAZIONE NOVEMBRE 2022 per €2.048,22==. Lista di Liquidazione n.9674 del 27/04/2023 di €2.048,22==. |  |
| 4755 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | area Ospedaliera Bari Nord Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 4754 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socioeducativa e riabilitativa (art.57) – Mons. Giuseppe Di Donna – di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell’ Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi da gennaio a marzo 2023 per un totale di € 7.840,44 (settemilaottocentoquaranta/44). Lista di liquidazione n.9657 del 26/04/2023. |  |
| 4753 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi marzo 2023 |  |
| 4752 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, mese di MARZO, anno 2023, con importo complessivo di €40.327,45==. Lista di Liquidazione n.9473 del 24/04/2023 di €40.327,45==. |  |
| 4751 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 9541 del 26/04/2023. Importo totale liquidato € 19.997,59 |  |
| 4750 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | UOC-Area Servizio Sociosanitario: Casa Per la Vita (art. 70) - Soc. Coop. Sociale LA SPERANZA gestore della “Casa Per la Vita” di Conversano (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2023 per l’importo complessivo di € 18.852,76= (diciottomilaottocentocinquantadue/76). Lista di liquidazione n. 9559 del 26/04/2023. |  |
| 4749 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditte Varie" . Lista di liquidazione n. 9258 del 20/04/2023. Importo totale liquidato € 22.565,66
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| 4748 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel mese di MARZO 2023 per €35.707,30==. Lista di Liquidazione n.9510 del 26/04/2023 di €35.707,30==. |  |
| 4747 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii |  |
| 4746 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Area Ospedaliera Bari nord Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii |  |
| 4745 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, Domus Maxima “Valore di Cura” Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus - autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 10.836,72= (diecimilaottocentotrentasei/72). Lista di liquidazione n.9493 del 24/04/2023.
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| 4744 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 35001/2023 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 4743 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | DSS 4 – Liquidazione fatture di Ventiloterapia domiciliare, a favore delle seguenti ditte: MEDIGAS ITALIA - lista n. 9402 del 21/04/2023; MEDICAIR SUD - lista n. 9411 del 21/04/2023; VIVISOL SRL - lista n. 9343 del 21/04/2023; LINDE MEDICALE SRL - lista n. 9340 del 21/04/2023. |  |
| 4742 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI FEBBRAIO 2023 - Lista di liquidazione n. 9388 del 21/04/2023 di €. 20.400,00= |  |
| 4741 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Medicair Sud SRL" . Lista di liquidazione n. 9265 del 20/04/2023. Importo totale liquidato € 27.805,34 |  |
| 4740 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 4.864,17# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 4739 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta MEDILCOM SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Armadio per farmaci con tesoretto” per la U.O.C. di Medicina Interna del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 9353 del 21/04/2023 di €. 1.816,58=iva inclusa – CIG:Z6B3A3716D. |  |
| 4738 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 4737 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta SUD IMAGING SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Robot di masterizzazione CD-DVD - Patient” per la U.O.C. di Radiodiagnostica Senologica del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 9241 del 20/04/2023 di €. 6.874,70=iva inclusa – CIG:Z2739806F3. |  |
| 4736 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo MARZO 2023, importo liquidato € 3.236,09. |  |
| 4735 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta BIOMEDICAL SERVICE SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Bioimpedenziometro Nutrilab portatile” per la U.O.C. di Cardiologia-UTIC del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 9222 del 20/04/2023 di €. 6.100,00=iva inclusa – CIG:ZBC3907D59. |  |
| 4734 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (EX-R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: MARZO 2023, per l’importo di €83.418,68=(€OTTANTATREMILAQUATTROCENTODICIOTTO,/68). Lista di Liquidazione n.9092 del 19/04/2023, di €83.418,68==. |  |
| 4733 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 4732 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 34148/2023. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92. |  |
| 4731 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.006,60# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 4730 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 9.217,23# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 4729 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | DDS14: Determina di rendicontazione acquisti ex art. 36 D.Lgs. 50.2016 - Periodo marzo 2023 |  |
| 4728 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Liquidazione Prestazioni Aggiuntive Gennaio - Febbraio 2023 P.O. Molfetta - Progetto Raccolta Sangue |  |
| 4727 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Marzo 2023.- |  |
| 4726 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 dei lavori di manutenzione di n. 2 bagni degenza presso la U.O. di SPDC – DSM c/o P.O. “Santa Maria degli Angeli” in Putignano alla ditta Domus Aurea di C.M. con sede legale alla Via Arcangelo Nicola Maione, 17 in BARI.CIG: Z203AF33D7 |  |
| 4725 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI APRILE 2023 |  |
| 4724 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4217 DEL 17/04/2023.PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 134.574,89=. |  |
| 4723 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | DSS3 Liquidazione fatture ditta APE per servizio derattizzazione e deblatizzazione. Lista 7670 del 3.4.23 di € 175,75= |  |
| 4722 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 4721 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°9575 del 26/04/2023 - |  |
| 4720 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | DSS3 Rimborso spese vaccino per terapia antiallergica. € 241,00= |  |
| 4719 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | DSS BARi - Liquidazione sorte capitale, interessi e spese legali Sentenza n.2134/2022 del Gdp di BARI. Importo liquidato € 826,89. |  |
| 4718 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) relative al periodo gennaio- marzo 2023 per l’importo di €.6.083,34=; lista di liquidazione n. 9849 del 27/04/2023. |  |
| 4717 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | DSM – Progetto Obiettivo “Miglioramento dell’accoglienza e della presa in carico di persone affette da DCA” a cura della UOSVD DCA del DSM ASL BA. Liquidazione compensi. |  |
| 4716 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | Dss 11 - concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 3 legge 104/92. |  |
| 4715 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO " RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI " MESE DI MARZO 2023 € 12.245,96 |  |
| 4714 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 2.745,00 IVA compresa come da lista n. 9730 del 27.04.2023 per i lavori elettrici eseguiti presso gli impianti elettrici a servizio di vari reparti del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta LFM S.P.A. |  |
| 4713 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione lista n. 9706/2023 |  |
| 4712 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 3.050,49 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 9724 del 27/04/2023 in favore della ditta Ru.Mi. Auto Service sas per lavori sulle autovetture FZ416LC, EL807YM, FZ414LC, FR908AD, FZ415CL, ET581BF |  |
| 4711 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 delle opere da fabbro relative all’intervento su serranda presso il Poliambulatorio sito in Via Cacuti, 31 in Bari alla ditta City Infissi di Masciopinto Angela Maria P.I. 07981360725 con sede legale in Via Vincenzo Roppo, 42 – Bari.CIG: Z363AEE573 |  |
| 4710 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di verifiche ai sensi del D.P.R. 642/01 di n. 6 impianti dislocati presso varie sedi ospedalieri e territoriali della ASL BARI – AREA METROPOLITANA - alla ditta INV Istituto Nazionale di Verifiche srl con sede legale alla Via Catello Marrano, 18 – 80053 Castellamare di Stabia (NA) – CIG: Z183AEF5E0 |  |
| 4709 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 536,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 9717 del 27/04/2023 in favore della ditta Pesce Auto Service srl per lavori sulle autovetture CR608ZF e GA678EX |  |
| 4708 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | Dss11: Liquidazione come da lista n. 9705 del 27/04/2023 in favore della Fondazione O.N.L.U.S. F.A.R.O. per prestazione di ricovero extra regionale nei confronti di un assistito residente nel comune di Rutigliano. Importo di € 3.356,99 |  |
| 4707 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | INSERIMENTO UTENTE OMISSIS IN COMUNITÀ EDUCATIVA INTEGRATA ART.48 R.R. 4/2007 “ALBA” DI GRAVINA IN PUGLIA (BA) DELLA COOPERATIVA SOCIALE “EOS”. |  |
| 4706 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista 9689 del 27.04.2023 - EE - EDISON ENERGIA - Importo Totale € 830.767,80 |  |
| 4705 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 817,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 9696 del 27/04/2023 in favore della ditta Mancini srl per lavori sulle autovetture GG480WE e GE796SZ |  |
| 4704 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per i “Lavori di sostituzione tende presso il reparto di oculistica del P.O. di Putignano “RICHIESTA PREVENTIVI -- Ditta TAPPEZZERIE E TENDAGGI di Riccardo GIOTTA - N. CIG ZF73A94E05. |  |
| 4703 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 610,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 9682 del 27/04/2023 in favore della ditta Autostile di Ruccia srls per lavori sull’autovettura EV606ZZ |  |
| 4702 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | D.S.S. 12 – RETTIFICA CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 4701 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – MARZO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.9331 DEL 20/04/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 12.942,87. |  |
| 4700 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITÀ’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. relative al mese di marzo 2023, per complessivi €.5.107,39 = lista di liquidazione n. 9800 del 27/04/2023. |  |
| 4699 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 4698 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 4697 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | P.O. “San Giacomo” di Monopoli - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 4544 del 24/04/2023. SMART CIG ZC439E7550 |  |
| 4696 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 agosto 2023. |  |
| 4695 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età della dipendente identificata dall'allegato File Privacy con effetto 01 agosto 2023. |  |
| 4694 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età della dipendente di cui all'allegato File privacy, con effetto 01 agosto 2023. |  |
| 4693 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 agosto 2023. |  |
| 4692 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 agosto 2023. |  |
| 4691 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate-quota 103- e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 agosto 2023. |  |
| 4690 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 agosto 2023. |  |
| 4689 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate-quota 100- e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 agosto 2023. |  |
| 4688 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate -quota 102- e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 luglio 2023. |  |
| 4687 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | D.S.S. 5 Liquidazione e pagamento TARI Anno 2022 in favore del Comune di Grumo Appula per un importo complessivo di €. 47.606,00
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| 4686 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI FEBBRAIO 2023. |  |
| 4685 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta LAVECO srl per il Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere effettuato presso le strutture distrettuali nel periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2023.
CIG: 8622837E2F
Lista di liquidazione n. 9339 del 21/04/2023 di € 3.107,45. |  |
| 4684 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Aprile 2023- Lista n° 9851 /2023
EMERVOL BITETTO A.V.P.A.
MISERICORDIA DI CORATO
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| 4683 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | OGGETTO: DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa al mese di marzo 2023 per l’importo di €.81.080,82=; lista di liquidazione n. 9850 del 27/04/2023. |  |
| 4682 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. OASI 2 SAN FRANCESCO” di TRANI (BAT) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “Controvento” sita in Trani (BAT) relative al mese di marzo 2023 per complessivi €.813,75=; lista di liquidazione n. 9848 del 27/04/2023. |  |
| 4681 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al mese di marzo 2023, per complessivi €.4.063,48 =; lista di liquidazione n. 9847 del 27/04/2023. |  |
| 4680 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa al mese di marzo 2023 per l’importo complessivo di €.1.155,00; lista di liquidazione n. 9846 del 27/04/2023. |  |
| 4679 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al mese di marzo 2023 per l’importo complessivo di €.81.546,13=; lista di liquidazione n. 9844 del 27/04/2023. |  |
| 4678 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative al mese di marzo 2023, per l’importo di €.144.877,09= lista di liquidazione n. 9837 del 27/04/2023. |  |
| 4677 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per il mese di marzo 2023 per complessivi €.4.231,95=; lista di liquidazione n. 9819 del 27/04/2023. |  |
| 4676 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al mese di marzo 2023 per l’importo di €.26.379,88=; lista di liquidazione n. 9810 del 27/04/2023. |  |
| 4675 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | Procedura di gara aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in acquisto di automediche complete dell’allestimento per il soccorso da destinare al dipartimento di Emergenza-Urgenza della ASL di Bari. CIG: 972153614C. Esclusione della Soc. Maldarizzi Automotive SpA e aggiudicazione della fornitura alla Soc. Orion Srl. |  |
| 4674 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “C.A.S.T.” Assisi ONLUS di Assisi (PG) relative al mese di marzo 2023 per complessivi €.1.701,28=; lista di liquidazione n. 9806 del 27/04/2023. |  |
| 4673 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica - CRAP Dedicata - in favore dell’Ente Gestore Casa Amata s.r.l. di Taviano (LE), relative al mese di marzo 2023 per l’importo di €.7.614,46=; lista di liquidazione n. 9780 del 27/04/2023 |  |
| 4672 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari – CRAP Dedicata-relative al mese di marzo 2023, per l’importo di €.55.672,11; lista di liquidazione n. 9770 del 27/04/2023. |  |
| 4671 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS DI MELFI” (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 86.958,28=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8704 DEL 14/04/2023. |  |
| 4670 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 65.250,18=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9022 DEL 19/04/2023. |  |
| 4669 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al mese di marzo 2023 per l’importo complessivo di €.13.952,00=; lista di liquidazione n. 9768 del 27/04/2023. |  |
| 4668 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa al mese di marzo 2023 per complessivi €.62.239,52= Lista di liquidazione n.9723 del 27/04/2023 |  |
| 4667 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al periodo marzo 2023, per l’importo di €.163.347,45 = lista di liquidazione n. 9718 del 27/04/2023 . |  |
| 4666 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | NPIA Bari – Centro Colli Grisoni: Liquidazione fatture emesse dalle Ditte "A.P.E. S.r.l." e "PAN.ECO. S.r.l." relative ai servizi di derattizzazione e disinfezione in data 10 marzo 2023. Importo totale liquidato: € 153,72 (Iva inclusa).
|  |
| 4665 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | NPIA - Liquidazione fattura per permanenza in Comunità CRISALIDE di un utente. Periodo di competenza 01 gennaio - 21 febbraio 2023. |  |
| 4664 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di marzo 2023 |  |
| 4663 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | NPIA - Liquidazione fatture per permanenza in Struttura OTRANTO ZOE. Periodo di competenza gennaio - marzo 2023 |  |
| 4662 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegata file privacy, con effetto 01 maggio 2023. |  |
| 4661 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | D.S.S. N.5 Grumo Appula: Liquidazione in favore della Ditta Zoll Medical S.r.l. per la fornitura a noleggio di un defibrillatore indossabile Mod. Life Vest. Lista di liquidazione n.9134 del 19.04.2023, per un importo complessivo di €.12.152,40 CIG: ZA436BD6A8 |  |
| 4660 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice - Gestione sinistri (euro 2.640,00). |  |
| 4659 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LOGISTICS SERVICE – Soc. Coop. a r.l.” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023. Importo €=1.273,60= |  |
| 4658 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSS UNO - ACCOGLIMENTO ISTANZA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 E S.MM.II. (RIF. 470) |  |
| 4657 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSS UNO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO OBIETTIVO "COMPLETAMENTODELLE PROCEDURE FINALIZZATEALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIOIN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVISSIMA DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENTI |  |
| 4656 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2022. Lista di liquidazione n. 9669 del 27/04/2023. Ditta MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413) |  |
| 4655 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RIMODULAZIONE INDENNITA’ REGIONALE INFERMIERE DI STUDIO. Dottori: MELIOTA PIETRO, PANACCIULLI MARIA ROSARIA. |  |
| 4654 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2022. Lista di liquidazione n. 9519 del 26/04/2023. Ditta MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413) |  |
| 4653 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2022. Lista di liquidazione n. 9315 del 20/04/2023. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313) |  |
| 4652 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 luglio 2023. |  |
| 4651 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 luglio 2023. |  |
| 4650 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (assunzione 16/09/2019 - Regime TFR) Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 4649 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSS 13 - OLT - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOCIETA' VIVISOL S.R.L. - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9495 DEL 24/04/2023. IMPORTO DA LIQUIDARE PARI A € 26.672,86. |  |
| 4648 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020 e A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo 01 GENNAIO 2023 - 31 MARZO 2023 (PROROGA) a favore dei richiedenti afferenti alla “SECONDA FINESTRA” ex D.D.G. ASL BA n. 439 del 02/03/2023. Importo totale liquidato € 76.800,00. |  |
| 4647 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSS9: Liquidazione fattura n. P000124 del 15/03/2023 emessa dalla Ditta: "Antinia S.r.l.". Importo totale liquidato: € 2.074,00 (IVA al 22% inclusa). Lista di liquidazione n. 9489 del 24/04/2023. |  |
| 4646 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSS9: Rimborso spese di viaggio e di vitto sostenute da paziente affetto da malattia rara e suo accompagnatrice. Importo liquidato:€ 414,50. |  |
| 4645 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSS9: Liquidazione della fattura n. 15 del 12/04/2023 emessa dalla Ditta: "D.F.B. di Bartolomeo di Franco". Lista di liquidazione n. 9477 del 24/04/2023. Totale importo liquidato: € 167,14 (IVA al 22% inclusa). |  |
| 4644 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSS9 - Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 D. Lgs. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 4643 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2022. Lista di liquidazione n. 8607del 13/04/2023. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313)
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| 4642 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2022. Lista di liquidazione n. 8617del 13/04/2023. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313) |  |
| 4641 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | AGT - DDG N. 1261/2016 smi. rendicontazione ordini emessi mesi di Gen./Febbr./Mar. 2023 |  |
| 4640 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – MARZO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.9709 DEL 27/04/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 6.428,95. |  |
| 4639 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al mese di marzo 2023 per l’importo di €.79.351,86 lista di liquidazione n. 9684 del 27/04/2023. |  |
| 4638 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RIMODULAZIONE INDENNITA’ REGIONALE COLLABORATORE DI STUDIO. DOTTORI: MELIOTA PIETRO, PANACCIULLI MARIA ROSARIA, PORTALURI FAUSTA. |  |
| 4637 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - Esiti pubblicazione turni I Trimestre 2023 |  |
| 4636 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione rimborsi spese chilometrici, con uso mezzo proprio, nel periodo terzo quadrimestre 2022, in favore dei dipendenti D.D.P. - Dirigenza e Comparto - Area Bari Sud. |  |
| 4635 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione rimborsi spese chilometrici, con uso mezzo proprio e/o mezzo pubblico, nel periodo terzo quadrimestre 2022, in favore dei dipendenti D.D.P. - Dirigenza e Comparto - Area Bari Nord. |  |
| 4634 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età in regime di cumulo, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 luglio 2023. |  |
| 4633 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) a far data dal 1°/05/2023 – Dr. MAGGIPINTO e ALTRI.
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| 4632 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | D.S.S. di BARI: Liquidazione indennità di turno ai sensi dell'art. 106 CCNL 2019-2021 del Comparto Sanità riferito al mese di Marzo 2023. |  |
| 4631 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione Progetto Obiettivo esenzione ticket da reddito anno 2022. |  |
| 4630 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSS 2 - Rimborso spese per cure sostenute durante un soggiorno temporaneo in ambito CEE - Regolamento 987/09 - art. 25. |  |
| 4629 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) relative al mese di marzo 2023 per l’importo di €.48.001,07 =; lista di liquidazione n. 9676 del 27/04/2023. |  |
| 4628 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al mese di marzo 2023 per l’importo di €.55.000,03=; lista di liquidazione n. 9663 del 26/04/2023. |  |
| 4627 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) per il mese di marzo 2023 per l’importo di €.74.341,57= lista di liquidazione n. 9662 del 26/04/2023 . |  |
| 4626 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA)= relative al mese di marzo 2023 per complessivi €.172.427,67=lista di liquidazione n. 9661 del 26/042023 |  |
| 4625 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al mese marzo 2023 per l’importo di €.147.350,80=; lista di liquidazione n. 9660 del 26/04/2023. |  |
| 4624 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al mese di marzo 2023 per l’importo di €.31.370,90=; lista di liquidazione n. 9659 del 26/04/2023. |  |
| 4623 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di marzo 2023- per l’importo di €.1.002.122,04=; lista di liquidazione n. 9505 del 24/04/2023. |  |
| 4622 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSM - Liquidazione fatture in favore della Residenza Riabilitativa “PRORA SRL” di Genova relative ai mesi di novembre e dicembre 2022, gennaio, febbraio e marzo 2023 per complessivi €.42.896,00=; lista di liquidazione n. 9652 del 26/04/2023. |  |
| 4621 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | A.G.T. - MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori di manutenzione impianto di condizionamento presso le sale operatorie del PTA di Conversano, ufficio Igiene di Polignano a Mare, sale operatorie di Gioia del Colle, uffici e NPIA di Casamassima” -- Ditta PELLICANI & NOVIELLO s.r.l. - CIG: ZEF3ACA4CB. |  |
| 4620 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 427,00 IVA compresa come da lista n. 9543 del 26.04.2023 per i lavori di disostruzione e lavaggio della rete fognaria e pozzetti presso il servizio Obitorio del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta SERVIZIO ECOLOGICO MERIDIONALE DEI F.LLI RIZZI S.R.L. |  |
| 4619 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione utenze lista n. 9524 del 26.04.2023 - ENEL ENERGIA S.P.A. - EE - € 16.515,11 |  |
| 4618 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 6.466,00 IVA compresa come da lista n. 9352 del 21.04.2023 per i lavori di manutenzione con sostituzione di componentistica presso gli impianti di condizionamento a servizio del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL. |  |
| 4617 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione elettrica nelle strutture di D.S.S. 2,3, 4, 5 e PTA di Terlizzi” per € 12.200,00 IVA inclusa, alla Ditta Tecnosystem di R.M., con sede in Ruvo di Puglia. CIG: Z973ADD297 |  |
| 4616 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c, relative al mese di marzo 2023 per l’importo di €.69.013,58=; lista di liquidazione n. 9504 del 24/04/2023. |  |
| 4615 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSM Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al mese di marzo 2023 per l’importo di €.240.344,61=; Lista di liquidazione n. 9502 del 24/04/2023. |  |
| 4614 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative al mese di marzo 2023 per l’importo di €.339.909,19=; lista di liquidazione n. 9500 del 24/04/2023. |  |
| 4613 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari, relative al mese di dicembre 2022 per l’importo di €.223.075,27= lista di liquidazione n. 9487 del 24/04/2023. |  |
| 4612 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione utenze lista n. 9465 del 24.04.2023 - ENEL ENERGIA S.P.A. - GAS - IMPORTO TOTALE € 402.320,74 |  |
| 4611 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al mese di gennaio e febbraio 2023 per l’importo complessivo di €.167.139,86=; lista di liquidazione n. 9464 del 22/04/2023. |  |
| 4610 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione di € 24.400,00 iva inclusa come da lista di liquidazione n. 9063 del 19/04/2023 per “ Ripristino funzionamento del sistema di termoregolazione e supervisione Siemens presso la Centrale termica del P.O. di Putignano ” – Ditta Pellicani & Noviello srl. |  |
| 4609 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 degli interventi su chiamata di manutenzione degli impianti di climatizzazione presenti presso varie strutture della ASL BARI alla ditta Pellicani & Noviello srl P.I. 03827900725 con sede legale al Viale dell’artigianato , 17 in Modugno (BA).CIG: Z593AE4E16 |  |
| 4608 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 degli interventi su chiamata di manutenzione degli impianti di climatizzazione presenti presso varie UU.OO. della ASL BARI alla ditta Perrone Global P.I. 03849260728 con sede legale al Viale Cadorna,11 – 70033 - Corato (BA).CIG: Z243AE41C3 |  |
| 4607 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 degli interventi su chiamata di manutenzione degli impianti di climatizzazione presenti presso varie strutture della ASL BARI alla ditta Perrone Global P.I. 03849260728 con sede legale al Viale Cadorna,11 – 70033 - Corato (BA).CIG: ZC33AE4275 |  |
| 4606 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2023 per l’importo di €.45.520,14; lista di liquidazione n. 9332 del 20/04/2023. |  |
| 4605 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “CONSORZIO GRUPPO CEIS SOC. COOP. di Modena srl relative al periodo agosto 2022 per complessivi €.8.037,86=; lista di liquidazione n. 9308 del 20/04/2023. |  |
| 4604 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) al periodo gennaio- febbraio 2023 e saldo 2022 per l’importo di €.424.155,78=; lista di liquidazione n. 9326 del 20/04/2023. |  |
| 4603 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | P.O. Bari - Sud –Affidamento urgente, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di circuiti per respiratore riscaldati per le esigenze dell’UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere. - Smart CIG ZF43AEADCA |  |
| 4602 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di marzo 2023 |  |
| 4601 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a ) del D.lgs.50/2016, della specialità estera a base di Aztreonam 1 g. per le necessità aziendali.
SMART CIG: Z1F3AE0F64 |  |
| 4600 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 9479 del 24/04/2023 in favore della ditta SUD IMAGING SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 4599 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 9478 del 24/04/2023 in favore della ditta SURGIKAL SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 4598 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – MARZO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.9528 DEL 26/04/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 25.538,95. |  |
| 4597 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – MARZO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.9530 DEL 26/04/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 3.401,94. |  |
| 4596 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – NOVEMBRE/DICEMBRE 2022. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.9313 E N.9328 DEL 20/04/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 15.579,9. |  |
| 4595 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2022. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.9312 E N.9329 DEL 20/04/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 31.799,31. |  |
| 4594 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – MARZO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.9330 DEL 20/04/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 35.391,51. |  |
| 4593 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – GENNAIO/FEBBRAIO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.8806 DEL 17/04/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 13.511,41. |  |
| 4592 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di aprile 2023 e mesi precedenti. Importo € =3.728,28= |  |
| 4591 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | Liquidazione fatture Ditta Coloplast SpA come da lista di liquidazione n. 9496 del 24/04/2023. |  |
| 4590 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di febbraio 2023. Progetto raccolta sangue. |  |
| 4589 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | DSS3 Rimborso spese trasporto a n.46 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 31.022,00= |  |
| 4588 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi ai sensi dell'art. 107 CCNL Comparto sanità 2019-2021, riferito al periodo Febbraio e Marzo 2023. |  |
| 4587 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 25.215,90 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2023.
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| 4586 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativa in Bari alla via Nitto de Rossi Giambattista n. 56, gestito dalla Società “STARBENE S.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da settembre a dicembre 2022, per un importo complessivo di € 20.823,10= (ventimilaottocentoventitre/10). Lista di liquidazione n. 9409 del 21/04/2023. |  |
| 4585 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 9391 del 21/04/2023 in favore della ditta PHILIPS SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 4584 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 9390 del 21/04/2023 in favore della ditta ELCAMM SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 4583 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 9.904,02 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2023. |  |
| 4582 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale in favore di n. 1 disabile grave, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 5.400,00=(cinquemilaquattrocento/00). Lista di liquidazione n.9383 del 21/04/2023. |  |
| 4581 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | DSS UNICO DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA, MEDIANTE FONDI FESR 2014-2020, di N. 1 LETTINO DA VISITA ELETTRICO PRESSO L'AMBULATORIO DI UROLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DI VIA CADUTI DI VIA FANI, 25 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9349 DEL 21/04/2023 - € 1.323,85 I.I. - F.A.S.E. SRL |  |
| 4580 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | DSS3 Rimborso spese a n.10 assistiti per interventi trapianto. Importo complessivo € 6.221,00= |  |
| 4579 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. LISTA N.9325 DEL 20/04/2023 |  |
| 4578 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Marzo 2023.III^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.439 del 02/03/2023 |  |
| 4577 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA “Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)”, ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili, sede legale Bergamo (BG). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una persona per i mesi da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 5.112,00= (cin-quemilacentododici/00). Lista di Liquidazione n. 9272 del 20/04/2023. |  |
| 4576 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | UOC Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “ASP Romanelli Palmieri” di Monopoli, Ente Gestore: “Progetto Vita” Società Cooperativa Sociale. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da settembre a dicembre 2022, per l’importo complessivo di € 20.134,56= (ventimilacentotrentaquattro/56). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9314 del 20/04/2023. |  |
| 4575 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | UOC-Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – Società Cooperativa Sociale APOLLO di Putignano (BA) sita in Alberobello (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2023 per l’importo complessivo di € 18.852,76= (diciottomilaottocentocinquantadue/76). Lista di liquidazione n. 9267 del 20/04/2023. |  |
| 4574 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | Direzione Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa (ex art.57) Associazione “Amici di Nico” ONLUS di Matino (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nei mesi da gennaio a marzo 2023 per un importo totale di € 16.300,00= (sedicimilatrecento/00). Lista di liquidazione n. 9255 del 20/04/2023. |  |
| 4573 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di MARZO 2023, per €58.791,50==previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Lista di liquidazione n.9219 del 20/04/2023 di €58.791,50==. |  |
| 4572 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | Determina di Liquidazione Ditta Sapio Life riguardante la fornitura triennale in locazione di comunicatori vocali a controllo oculare. Lista di Liquidazione n. 9211 del 20/04/2023 |  |
| 4571 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | UOC-Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) con sede legale in Bari Trav. 7/B in Via Malta n. 4. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle ricevute inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2023 di € 6.275,94= (seimiladuecentosettantacinque/94). Lista di liquidazione n. 9200 del 19/04/2023 |  |
| 4570 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | UOC Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alla mensilità di dicembre 2022 per un importo di € 109.439,05= (centonovemilaquattrocentotrentanove/05). CIG: 4767347B30 - LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 9099 DEL 19/04/2023. |  |
| 4569 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 468,08.
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| 4568 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 3.018,60 alla Diaverum Italia - Lista di liquidazione n. 9135/2023. |  |
| 4567 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | UOC-Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) “ALMA S.r.l.” gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2023 per l’importo complessivo di € 10.440,50 = (diecimilaquattrocentoquaranta/50). Lista di liquidazione n. 9121 del 19/04/2023. |  |
| 4566 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 420,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Marzo 2023. |  |
| 4565 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 14.075,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2023. |  |
| 4564 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | UOC Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA) sita in Via Fasano n. 1 – 70010 Locorotondo (BA) - Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità di novembre e dicembre 2022 per un importo di € 241.994,99= (duecentoquarantunomilanovecentonovantaquattro/99). CIG: 4767323763 - LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 9040 DEL 19/04/2023. |  |
| 4563 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | UOC-Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - INCONTRI SRL di Putignano (BA), gestore della Casa per la Vita “LAIF” di Putignano (BA. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2023 per l’importo complessivo di € 18.328,60= (diciottomilatrecentoventotto/60). Lista di liquidazione n. 9052 del 19/04/2023. |  |
| 4562 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | UOC Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA) sita in Via Piave n. 35 - 70026 Modugno (BA) - Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alla mensilità di dicembre 2022 per un importo di € 129.715,06= (centoventinovemilasettecentoquindici/06). CIG: 93688267CA - LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 8980 DEL 18/04/2023. |  |
| 4561 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | DSS14: Concessione congedo ex art. 42 D.lgs 151/2001, a favore di dipendente in servizio presso il Dss14, per il periodo maggio - ottobre 2023 |  |
| 4560 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | D.S.S. di Bari: Revoca istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 comma 3 della Legge n. 104 del 05/02/1992 e ss.mm. ii. |  |
| 4559 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | Distretto Socio Sanitario Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. |  |
| 4558 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | DSS di Bari - Determina di liquidazione P.O -Procedure finalizzate al "Rinnovo esenzioni ticket per reddito anno 2022" |  |
| 4557 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | AGFT- Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima marzo 2023. |  |
| 4556 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale. Saldo marzo, acconto aprile 2023. |  |
| 4555 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Marzo 2023. Totale spesa € 3.782,00. |  |
| 4554 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Febbraio 2023. Totale spesa € 2.162,00. |  |
| 4553 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Gennaio 2023. Totale spesa € 4.322,00. |  |
| 4552 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI FEBBRAIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 646.542,87= (QUANTO A € 615.755,11= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 30.787,76= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9413 DEL 21/04/2023. |  |
| 4551 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI FEBBRAIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 254.410,37=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9417 DEL 21/04/2023. |  |
| 4550 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI FEBBRAIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 795.316,29=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9401 DEL 21/04/2023. |  |
| 4549 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI FEBBRAIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 331.772,03=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9414 DEL 21/04/2023. |  |
| 4548 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI FEBBRAIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 905.062,31=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9397 DEL 21/04/2023. |  |
| 4547 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 Cod. MIRWEB B0110.21 - “Completamento impianti antincendio aree comuni con riorganizzazione dei percorsi del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA)” – Autorizzazione a redigere Perizia di Variante.
CUP D62G14000020002 CIG 780331071E |  |
| 4546 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 9389 del 21/04/2023 in favore della ditta HOSYS SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 4545 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di carta per termica per Defibrillatore S8 Comen in dotazione presso la UOC di Ostetricia e Ginecologia del PO DI VENERE, Smart Cig: ZAD3A848E1. |  |
| 4544 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | P.O. “San Giacomo” di Monopoli - Affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) e dell’art. 58 del D. Lgs. 50/20 16 e s.m.i, del la fornitura di una sega da gesso completa di stazione aspirante e set di lame occorrente alla U.O.C. Ortopedia e T raumatologia .
SMART CIG ZZC439E7550 |  |
| 4543 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | P.O. Bari - Sud –Affidamento urgente, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di circuiti di ventilazione per trasporto neonatale per le esigenze dell’UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere. - Smart CIG Z653AE2E06
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| 4542 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | AGFT - Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Febbriao 2023. |  |
| 4541 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per “Lavori messa in sicurezza impianto montalettighe n. 7 del P.O. “Umberto I “di Corato (BA) – Di Madero & Figlie srl, con sede in Napoli – CIG ZCD3AA1A67 |  |
| 4540 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | DSS 9 - Liquidazione fatture Azienda Convatec italia SRL - lista 9364 del 21/04/2023 |  |
| 4539 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate, distribuzione per conto ausili diabetici. Febbraio 2023. |  |
| 4538 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 971,68. Periodo: Gennaio – Febbraio 2023. |  |
| 4537 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | PP.OO. MONOPOLI-PUTIGNANO: presa d'atto degli interventi e fornitura imballaggi extra progettuali della ditta Antinia Srl relative al periodo Marzo-Dicembre 2021 (Delibera D.G. n. 2557 del 29.12.2022). CIG: 88536631D7 - 8622837E2F. |  |
| 4536 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 degli interventi extra contrattuali del servizio di manutenzione e conduzione degli impianti antincendio, fissi e mobili, degli immobili in uso a qualunque titolo dall’ ASL BARI suddiviso in lotti alla ditta Gielle di Galantucci Luigi P.I. 00478850720 con sede legale alla Via Ferri Rocco, 32 Z.I. – 70022 Altamura (BA):CIG: Z623AE2078 |  |
| 4535 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarico provvisorio nella SET 118 a far data dal 1°/05/2023 – Dr. LEPORE FRANCESCO. |  |
| 4534 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarico provvisorio a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) a far data dal 1°/05/2023 – Dr.ssa FRASSO ALESSANDRA. |  |
| 4533 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | Autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii. -Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 |  |
| 4532 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) a far data dal 1°/05/2023 – Dr.ssa SBLENDORIO e altri.
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| 4531 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO " RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI " MESE DI MARZO 2023 € 15.147,19. |  |
| 4530 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per lavori di Ripristino Cartellonistica Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri di Molfetta e Corato (BA)- RICHIESTA DI PREVENTIVI -ditta ISEA s.r.l. – CIG – ZED3AD5F86 |  |
| 4529 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di carta termica per defibrillatori, monitor ed elettrocardiografi di varie tipologie occorrente al P.O. “San Giacomo” di Monopoli e P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano. SMART CIG ZC43656A36 |  |
| 4528 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta Medilcom srl come da lista di liquidazione n. 7897 del 05/04/2023 CIG Z52391CA92 |  |
| 4527 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020 e A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo 01 GENNAIO 2023 - 31 MARZO 2023 (PROROGA) a favore dei richiedenti afferenti alla “PRIMA FINESTRA” ex D.D.G. ASL BA n. 439 del 02/03/2023. Importo totale liquidato € 98.400,00. |  |
| 4526 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | AGRU-UOGAPC: RETTIFICA PROVVEDIMENTO N. 3796 DEL 06.04.2023 DI UN PEDIATRA DI LIBERA SCELTA. |  |
| 4525 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - PPA TERLIZZI. Liquidazione fattura Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus, come da lista di liquidazione n. 9210 del 20/04/2023 di € 1.050,00. CIG ESENTE. |  |
| 4524 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Unipharma SA per la fornitura di n. 8 confezioni del farmaco estero Idebex, come da richiesta alla nota prot. 34572/2023 del 20/04/2023. |  |
| 4523 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione dell’impianti elettrici presso i DD.SS.SS. 2, 3 e 5” per € 10.980,00 IVA inclusa, alla Ditta Tecnosystem di R.M., con sede in Ruvo di Puglia. CIG: ZDD3ADCFE3 |  |
| 4522 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Lopedote Filomeno Sas Autotrasporti relative al Servizio Trasporto Disabili, come da lista di liquidazione n. 9045 del 19/04/2023, per un importo complessivo di €. 167,20 =. - CIG 7658924805. |  |
| 4521 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | DISTRETTO n° 14 - Liquidazione fatture da Lista di Liquidazione n. 9127 del 19/04/2023 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mese di Marzo 2023. |  |
| 4520 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Donato Trasporti S.r.l. relative al Servizio Trasporto Disabili, come da lista di liquidazione n. 9044 del 19/04/2023, per un importo complessivo di €. 250,80 =. - CIG 7658924805. |  |
| 4519 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di sostituzione orologio esterno e riparazione wc presso sede via Amendola Bari” ditta AR.F.A.TECH S.R.L. N. CIG ZF63AD94EF |  |
| 4518 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione su impianti elettrici ubicati presso CTO ed altre sedi della ASL BARI” ditta AR.F.A.TECH S.R.L. N. CIG Z953AD9448 |  |
| 4517 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 854,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 9083 del 19/04/2023 in favore della ditta Item Oxygen srl per lavori di manutenzione impianti gas medicali del P.O. di Corato |  |
| 4516 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione su impianti elettrici ubicati presso varie sedi della ASL BARI” ditta AR.PE. TECNOLOGY S.R.L. N. CIG Z883AD4E1B |  |
| 4515 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O.San Paolo - Liquidazione indennità accessorie febbraio 2023 |  |
| 4514 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione su impianti ubicati presso le sedi ASL di Via Aquilino e Via Amendola” ditta AR.PE. TECNOLOGY S.R.L. N. CIG ZD83AD4F14 |  |
| 4513 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | Appalto Specifico indetto dalla ASL BA nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione della P.A. per Endoprotesi d'anca cementata e non cementata. Rettifica |  |
| 4512 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative al mese di FEBBRAIO 2023 |  |
| 4511 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE VARIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°8996 DEL 19/04/2023. IMPORTO LIQUIDATO € 577,37= |  |
| 4510 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | DSS 13 - liquidazione in favore della ASL Reggio Emilia per erogazione prodotti per celiaco residente nel DSS 13 ma domiciliato in Emilia Romagna - lista n.8896 Del 18/04/2023 |  |
| 4509 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di tinteggiatura locali del servizio 118 presso il Punto di Primo Intervento in Noci alla ditta Società Cooperativa Happy Service P.I. 07653740725 con sede legale alla Via Giorgio La Pira, 34 - - 700155 Noci (BA) . CIG: Z483AD5077 |  |
| 4508 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, alla Ditta Vivisol SRL per il noleggio di n.1 Umidificatore Attivo Riscaldato Fisher & Paykel MR850 extra accordo quadro, destinato ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 1.872,00=(Iva 4% inclusa) - CIG ZE63AD4134 |  |
| 4507 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 768,60 come da lista n. 8811 del 17/04/2023 per “Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica presso gli ambulatori della U.O.C. Ginecologia e Ostetricia del P.O. San Paolo”- Ditta ELLE PUBBLICITA’ SNC. |  |
| 4506 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di disostruzione condotte fognarie mediante sistema IDRODINAMIC, pulizie, lavaggio e disinfestazioni presso varie strutture del P.O. SAN PAOLO” Ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO N. CIG Z693ACFB3C |  |
| 4505 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di falegnameria presso il D.S.S. 3, NPIA e Ser.D. di Bitonto” per € 6.100,00 IVA inclusa, alla Ditta Paparella Antonio, con sede in Ruvo di Puglia. CIG: ZB03AD32A6 |  |
| 4504 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di messa in sicurezza tramite potatura e/o abbattimento alberi ad alto fusto presso il P.O. di Terlizzi, Distretto di Prevenzione e Igiene Ambientale sito in Terlizzi e D.S.S. di Poggiorsini” per € 24.400,00 IVA inclusa, alla Ditta Servizi&Costruzioni Generali srl, con sede in Bari. CIG: Z1C3AD2C18 |  |
| 4503 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di potatura di n. 15 alberi ad alto fusto presso il PTA di Gravina in Puglia” per € 8.906,00 IVA inclusa, alla Ditta Verdemania di Caputo Francesco, con sede in Poggiorsini. CIG: Z473AD29F5 |  |
| 4502 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione puntuale degli impianti elettrici, TVCC, allarme antintrusione e speciali in genere presso i PP.OO. e Territoriali dell'ASL BA Lotto 1 Area Nord” per € 21.960,00 IVA inclusa, alla Ditta Electric Center di Michele Armenise, con sede in Corato. CIG: 9087252D91 |  |
| 4501 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione urgente delle porte ad avvolgimento rapido auto-riparante alla ditta IESI Automatismi SRL P.I. 08584980729 con sede legale alla Via Carpentino, 164 in Altamura (BA) - 70022. CIG: Z3B3ACFB95 |  |
| 4500 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 10.858,00 come da lista n. 8714 del 14.04.2023 per “Lavori di manutenzione degli impianti idrici presso vari reparti e luoghi del P.O. San Paolo”- Ditta CENTANNI GAETANO IMPIANTI TECNOLOGICI |  |
| 4499 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 7.320,00 come da lista n. 8696 del 14.04.2023 per “Lavori di fornitura e posa in opera n. 12 armature stradali LED presso il parcheggio del P.O. San Paolo”- S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO |  |
| 4498 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 6.100,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7832 DEL 04/04/2023 PER “LAVORI DI RIPRISTINO GRUPPI ELETTOGENI DI EMERGENZA A SERVIZIO DEL P.O. “F. PERINEI” DI ALTAMURA” – DITTA LM IMPIANTI SRL |  |
| 4497 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 793,00 IVA compresa come da lista n. 3705 del 21.02.2023 per i lavori di manutenzione degli impianti elettrici presso il reparto di Radiologia del P.O. “San Paolo” di Bari – Ditta T & C TECNOLOGIE SRL. |  |
| 4496 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età del dipendente di cui all'allegato "File Privacy" con effetto 01 giugno 2023 |  |
| 4495 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione e ripristino bagni presso varie sedi della ASL Bari” ditta Innovatec di Ernesto Vincenzo s.a.s. N. CIG Z633AB9E88 |  |
| 4494 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione impianto eliminacode e bagni presso varie strutture ASL BA” ditta KOS srl con P.IVA 07497710728 Sede Legale Via Mascagni, 44 - 76123 Andria (BT) N. CIG ZAD3AB9DE3 |  |
| 4493 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici e di climatizzazione di strutture ospedaliere e territoriali Lotto 1 - Febbraio 2023”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: Z883AA788F |  |
| 4492 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per “Riparazione umidificatore UTA Sale Operatorie P.O. Umberto I di Corato e UPS Sale Operatorie del P.O. Don Tonino Bello di Molfetta (BA)" – LM IMPIANTI srl – CIG ZC83ABE6DB |  |
| 4491 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per “Allaccio impianto elettrico nuova Terapia Intensiva post-operatoria al gruppo elettrogeno esistente“ presso il P.O. “Don Tonino Bello“ di Molfetta (BA) – Elettra impianti s.r.l. – CIG ZD73ABE9EB |  |
| 4490 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 4489 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | D. P. - Liquidazione Progetto “VERIFICA REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO AI SENSI DELL’ART.8 COMMI 3 E 5 E AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL’ART.24 DELLA L.R. n.9 DEL 02/05/2017 E S.M.I.”. |  |
| 4488 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | Ufficio Macroarea D1- Validazione alpi timbrature del personale amministrativo di supporto gennaio e febbraio 2023 |  |
| 4487 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza, in regime di Cumulo, a decorrere dall'01/05/2023 |  |
| 4486 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | Liquidazione fattura per la fornitura di ossigeno terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica residenti nel territorio del DSS11 |  |
| 4485 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, alla Ditta Me.Di.Com. SRL per la fornitura di n.2 coppie di Placche pediatriche per Defibrillatore modello LifePak12 – Medtronic in dotazione presso la sala operatoria oculistica del PTA di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 36,60=(Iva 22% inclusa) - CIG ZE33ABE163 |  |
| 4484 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GLI ADATTAMENTI DI GUIDA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO PER UN IMPORTO DI € 502,00=, RUOLO N.2023000380 DEL 13/04/2023 |  |
| 4483 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 2.509,94 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 23579 del 19/12/2022 in favore della ditta Gielle srl per lavori di manutenzione degli impianti antincendio fissi e mobili degli immobili in uso alla ASL BA Lotto 3 P.O. Monopoli per il periodo 01.01.2022 – 02.05.2022 |  |
| 4482 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | DSS n. 13 – Liquidazione in favore della Ditta N.T.S. Corporation S.r.l. per la fornitura di n. 1 confezione di Channel Cleaner Ball Brush per colonscopio e n. 1 confezione Channel Cleaner Ball Brush per gastroscopio. Lista di liquidazione n. 8415 del 12/04/2023 per un importo complessivo di € 871,08 – CIG ZC8314B5DF |  |
| 4481 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Verifica degli estintori a bordo delle automediche in dotazione ai servizi territoriali dei DD.SS. n. 10 e n. 11”. - Ditta Tema Sistemi s.p.a. - CIG: Z0F3A95A01
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| 4480 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Interventi manutentivi su impianti di condizionamento e climatizzazione centralizzata presso i servizi territoriali dei DD.SS. n. 10 e n. 11 e il P.T.A. di Triggiano (BA)“ - CIG: ZAD39ED41A |  |
| 4479 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Interventi manutentivi su impianti termici e di climatizzazione centralizzata presso il P.T.A. di Triggiano (BA) e i DD.SS. n. 10 e n. 11“. Ditta Pellicani & Noviello s.r.l. - CIG: Z539A94BA2 |  |
| 4478 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 4.575,00 come da lista n. 8159 del 06.04.2023 per“Lavori di manutenzione su impianti elettrici, presso vari reparti e strutture del P.O. San Paolo”- S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO |  |
| 4477 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Riparazione di varie porte e finestre presso il Servizio di Cardiologia del P.T.A. di Triggiano (BA)“. Ditta Creazioni Legno Alluminio di A. Paparella - N. CIG: Z853A95392
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| 4476 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Rimborso spese per la partecipazione al corso “GESTIONE E CONTROLLO DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (EST): AGGIORNAMENTI EPIDEMIOLOGICI, DIAGNOSTICI E NORMATIVI” – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – Torino 27-28 settembre 2022 |  |
| 4475 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: Importazione-acquisto di n. 12 confezioni del farmaco estero Ciclosporinum Collirio (RESTASIS) - (confezione da 30fl monodose da 0,05%) - Spesa complessiva €. 221,32= CIG:Z913AC9252 |  |
| 4474 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | NPIA - Liquidazione fatture Soc. Coop. Soc. LIBELLULA - Periodo di competenza gennaio - marzo 2023 |  |
| 4473 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | NPIA - Liquidazione fatture della Comunità L'ARGONAUTA - Periodo di competenza gennaio - marzo 2023 |  |
| 4472 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | NPIA - Liquidazione fatture Struttura EOS. Periodo di competenza gen - mar 2023 |  |
| 4471 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | NPIA - Liquidazione fatture Struttura AMICI DI NICO. Periodo di competenza gennaio - marzo 2023 |  |
| 4470 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per “Lavori messa in sicurezza e ripristino impianti elevatori dei PP.OO. di Molfetta, Terlizzi, Corato (BA) – Di Madero & Figlie srl, con sede in Napoli – CIG Z773AA1BBC |  |
| 4469 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 4.880,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8893 DEL 18/04/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PER RISANAMENTO VARI AMBIENTI DEL P.O. DI ALTAMURA ” – DITTA ITALEDIL SRL |  |
| 4468 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 1.586,00 come da lista n. 9123 del 19.04.2023 per “Lavori di posa in opera condizionatore presso Pediatria, ripristino gruppo frigo a servizio dell’Anatomia Patologica, ricerca e carica di azoto prezzo sala server 2° piano del P.O. San Paolo”- ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL. |  |
| 4467 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 4.880,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9053 DEL 19/04/2023 PER “LAVORI DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSOLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. DI PUTIGNANO ” – DITTA PELLICANI & NOVIELLO SRL |  |
| 4466 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. UOSD Screening C.U.. Apertura nuovo ambulatorio presso P.T.A. Conversano. Provvedimenti. |  |
| 4465 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta Animal Service SAS. Lista di liquidazione n.8855 del 18/04/2023 di €.20.069,00=.
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| 4464 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici e di climatizzazione di strutture ospedaliere e territoriali Lotto 1 – Gennaio 2023”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: ZAE3AA7804 |  |
| 4463 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | A.G.T. - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per i lavori di sostituzione tratto tubazione idrica presso il tunnel (piano interrato) ubicato nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara - Ditta TECHNICAL S.N.C. DI CALVONE M. & MONGELLI V. - CIG: ZB83ACA3B2 |  |
| 4462 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto per le attività di manutenzione presso gli impianti termici e di condizionamento in vari luoghi del P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL – CIG: ZDB3AC82F8 |  |
| 4461 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 2.074,00 IVA compresa come da lista n. 8465 del 12.04.2023 per i lavori di rifacimento impianto antenna TV a servizio del pad. “H” presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta MAROTTA DOMENICO S.R.L. |  |
| 4460 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto delle attività per le verifiche effettuate su tomografo (tubazione di evacuazione dei gas criogenici) installato presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. – CIG: Z293AC27DA |  |
| 4459 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per i “Lavori di manutenzione per la messa in sicurezza dei prospetti di facciata e la rimozione di detriti ed escrementi dai locali piscina terapeutica c/o la struttura poliambulatoriale di Toritto (BA), alla Ditta D.S.N. Costruzioni S.r.l., con sede alla via Papa Giovanni XXIII, 22 in Altamura (BA). - CIG: Z7E3ABC91B |  |
| 4458 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Aprile 2023- Lista n° 9318 /2023
VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE ----UNIVOL MODUGNO
P.A.E.R.S. ----ALIVOL
SERBARI
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| 4457 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | DSS 11. Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Hollister S.P.A. con Lista di Liquidazione n. 9206 del 20-04-2023 per un importo di Euro 66,15. |  |
| 4456 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | DSS 9 - Liquidazione fatture Azienda Teleflex Medical SRL - lista 9274 del 20/04/2023 |  |
| 4455 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | DSS 11. Liquidazione fatture alla Ditta Shop Services Soc Coop per erogazione prodotti per celiaci ad assistiti aventi diritto - anno 2022 |  |
| 4454 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | Assistente Amministrativo (assunzione 16/02/2023 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 4453 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | Collaboratore Amministrativo (assunzione 01/02/2023 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 4452 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo marzo 2023. Importo € 9.252,00. |  |
| 4451 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta ARTI GRAFICHE CARDAMONE per la fornitura di buste intestate occorrenti ai Punti Prelievi e agli uffici Anagrafe Sanitaria del D.S.S. n.4 e cartelle ostetrico-ginecologiche per i Consultori familiari del D.S.S. n.4, come da lista di liquidazione n. 9078 del 19/04/2023, per un importo complessivo di € 1.431,06 IVA inclusa |  |
| 4450 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | NPIA Area Centrale - Liquidazione in favore dei F.LLI BERNARD S.r.l. della somma complessiva di € 14.475,81 per servizi di “Biancheria Confezionata” periodo di competenza gennaio - dicembre 2022 – Lista di Liquidazione n. 8924 del 18/04/2023. |  |
| 4449 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | NPIA Area Centrale - Liquidazione in favore dei SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. della somma complessiva di € 9.650,54 per servizi di “Biancheria Confezionata” periodo di competenza gennaio - dicembre 2022 – Lista di Liquidazione n. 8923 del 18/04/2023. |  |
| 4448 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | NPIA - Liquidazione fatture della LU.DA. S.r.l. per "Ass. Riabil. Residenziale". Periodo di competenza gennaio, febbraio e marzo 2023 |  |
| 4447 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | RETTIFICA alla D.D. n. 11037 del 11/11/2022 avente ad oggetto “Affidamento della fornitura di test Psicologi alla Ditta GIUNTi PSYCHOMETRICS S.r.l. Firenze, occorrenti alla U.O.C. Npia dell’Asl di Bari.
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| 4446 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | A.G.R.U. - Avviso Pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.
1 Borsa di Studio da assegnare ad un laureato in Ortottica ed Assistenza
Oftalmologica, finalizzata alla realizzazione del Progetto dal titolo “Ottimizzazione e
nuove prospettive per la gestione del paziente diabetico”. LIQUIDAZIONE COMPENSO
– IMPORTO € 250,00. |  |
| 4445 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente
Medico disciplina Malattie dell’Apparato Respiratorio Liquidazione compensi
ai componenti, al segretario e personale di supporto – Importo € 1.757,66. |  |
| 4444 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 7 posti di Dirigente
Medico disciplina Psichiatria. Liquidazione compensi ai componenti, al
segretario e personale di supporto – Importo € 1.006,23. |  |
| 4443 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | DSS 11. Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Convatec Italia SRL con Lista di Liquidazione n. 8740 del 17-04-2023 per un importo di Euro 566,80.
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| 4442 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | DSS 4- Altamura-Ditta OLIVETTI SPA- Liquidazione fattura canone noleggio dal 01/01 /2023 al 31/03/2023, per n. 10 fotocopiatori come da lista di liquidazione n. 8727 del 17/04/2023, per un importo complessivo di € 1.510,36# CIG Z112F64CA6. |  |
| 4441 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione per i lavori di manutenzione dell’impianto di chiamata a servizio del reparto di Ostetricia/Ginecologia presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 3287 del 15/02/2023 - Ditta T & C TECNOLOGIE SRL. |  |
| 4440 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di Presa d'atto dell'affidamento diretto per la fornitura di sale in pastiglioni e Kit di analisi dell'acqua, finalizzata al corretto funzionamento degli impianti presenti nelle Centrali termica ed idrica presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z5939C1BE1 - Ditta TECHNOACQUE SRL |  |
| 4439 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 |  |
| 4438 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 9282 del 20/04/2023 per conferimento incarico di natura autonoma presso la U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Urgenza ed Accettazione del P.O. Di Venere nel periodo marzo 2022, per un importo di € 5.400,00. |  |
| 4437 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – MARZO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.9278 DEL 20/04/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 11.319,17. |  |
| 4436 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 |  |
| 4435 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 |  |
| 4434 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 4433 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 4432 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 4431 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Marzo 2023
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| 4430 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura del farmaco estero Insuma infustat rapid. Smart CIG Z043AD8D8E
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| 4429 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Rimborso chilometrico al personale dipendente relativamente al periodo da dicembre 2022 a marzo 2023. |  |
| 4428 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | A.G.T. - MANU: lavori di sostituzione tubazione a servizio dell’UTA presso il P.T.A. di Conversano – D.S.S. 12. Affidamento diretto di € 3.660,00 ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 a seguito della ditta I.T.M. s.n.c. di Carella & Lorusso - CIG: ZCD3A50E25. |  |
| 4427 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | DSS 10: Liquidazione fattura ditta D.F.B. di BARTOLOMEO di FRANCO € 694,49. Lista n. 9046 del 19/04/2023 - CIG ZD83A7558C - |  |
| 4426 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | DSS 10: Liquidazione fattura ditta SERVIZI OSPEDALIERI SPA € 1.023,86. Lista di liquidazione n. 9004 del 19/04/2023 - CIG 8689981F2A - |  |
| 4425 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | DSS 10 – Liquidazione fattura ditta SIEMENS HEALTHCARE SRL € 4.878,78. Lista n. 8906 del 18/04/2023 – CIG Z2233D3B97. |  |
| 4424 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | DSS 10: Affidamento della fornitura in somministrazione per stampanti HP LASER JET PRO 454 dn Tonner c/o il Day Service Oculistica c/o il P.I. di Triggiano - CIG ZB73AB8A08 - € 1891,99. |  |
| 4423 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di marzo 2023 e mesi precedenti. Importo €=5.327,22= |  |
| 4422 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS. PRESTAZIONI MARZO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.9248 DEL 20/04/2023. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 45.845,28. |  |
| 4421 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Soc. Coop. Sociale Onlus “Croce Azzurra”, per un importo complessivo di € 727,02. Periodo: MARZO 2023. |  |
| 4420 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | Direzione Amm.va DAT. Liquidazione fatture ditta Servizi Ospedalieri. Servizio di lavanolo biancheria piana e confezionata presso l’UOC Medicina Penitenziaria – Casa Circondariale di Bari. Lista di liquidazione n.° 9237 del 20/4/2023. |  |
| 4419 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | DSS 9 - Liquidazione fatture Azienda B. Braun Milano S.P.A. - lista 9224 del 20/04/2023 |  |
| 4418 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Volontari on the road”, per un importo complessivo di € 1.365,92. Periodo Marzo 2023. |  |
| 4417 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | DSS3 Liquidazione fatture negozi convenzionati per erogazione alimenti per celiaci. Lista 9043 del 19.04.23 di € 41.752,27=. |  |
| 4416 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | DSS3 liquidazione fatture ausili protesici , lista n. 8960 del 18/04/2023 |  |
| 4415 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 1.118,63. Periodo: Febbraio – Marzo 2023. |  |
| 4414 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | DSS UNICO DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA, MEDIANTE FONDI FESR 2014-2020, di N. 1 LAMPADA A FESSURA DIGITALE e N. 1 OFTALMOSCOPIO MONOCULARE INDIRETTO PRESSO L'AMBULATORIO DI OCULISTICA DEL POLIAMBULATORIO DI VIA CADUTI DI VIA FANI, 25 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9093 DEL 19/04/2023 - € 11.527,78 I.I. - BIOTEK SRL |  |
| 4413 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | DISTRETTO S.S. DI BARI - CANONE LOCAZIONE APRILE 2023 MALATTIA RARA |  |
| 4412 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 8956 del 18/04/2023. |  |
| 4411 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity riguardanti la Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza Ospedalieri e Territoriali per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia. Lista di Liquidazione n. 8950 del 18/04/2023 |  |
| 4410 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | Liquidazione fatture Ditta B.Braun Milano SpA come da lista di liquidazione n. 8922 del 18/04/2023. |  |
| 4409 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°8805 del 17/04/2023 - |  |
| 4408 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°8702 del 14/04/2023 - |  |
| 4407 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale amministrativo di back-office. Liquidazione del mese di gennaio 2023. |  |
| 4406 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | DSS3 liquidazione fatture in favore di ditte diverse per canoni attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Lista liquidazione n. 8405 del 12/04/2023 e n 8543 del 13/04/2023 |  |
| 4405 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Competenza febbraio 2023. |  |
| 4404 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | Direzione Amm.va DAT. Liquidazione fatture ditta f.lli Bernard. Servizio di lavanolo biancheria piana e confezionata presso l’UOC Medicina Penitenziaria – Casa Circondariale di Bari. Lista di liquidazione n.° 9230 del 20/4/2023. |  |
| 4403 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | AGP - Procedura di gara aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in acquisto di automediche complete dell’allestimento per il soccorso da destinare al dipartimento di Emergenza-Urgenza della ASL di Bari. CIG: 972153614C. - Nomina e costituzione Organismo tecnico. |  |
| 4402 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | AGP - Procedura di gara aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in acquisto di automediche complete dell’allestimento per il soccorso da destinare al dipartimento di Emergenza-Urgenza della ASL di Bari. CIG: 972153614C. Ammissione partecipanti alle fasi successive |  |
| 4401 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | DSM – Liquidazione fattura in favore della Ditta Line Srl di Ugento (LE) per fornitura Arredi CSM Area 3- Lista di liquidazione n. 23827 del 21/12/2022, per un importo complessivo di €.16.904,32 = CIG Z70365061D
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| 4400 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | DSM - Servizio Sperimentale di Guardia Attiva Dipartimentale SPDC ALTAMURA liquidazione competenze personale medico mese di giugno e luglio 2022 per complessivi €.9600,00=. |  |
| 4399 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI FEBBRAIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.187,20=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9199 DEL 19/04/2023 |  |
| 4398 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 419.599,55=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9133 DEL 19/04/2023. |  |
| 4397 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | DSM – Liquidazione fatture in favore della Ditta SECURITY.IT SRL per servizio di vigilanza dinamica mesi di ottobre e dicembre 2022 - Lista di liquidazione n. 5580 del 13/03/2023 e n. 9057 del 19/04/2023, per un importo complessivo di €.16.559,50 = CIG 78169986D0. |  |
| 4396 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 514.848,33=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9160 DEL 19/04/2023. |  |
| 4395 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | DSM - Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. – Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatori - Lista di liquidazione n. 5357 del 09/03/2023, per un importo complessivo di €.2.713,96= CIg Z9A2C6BDE |  |
| 4394 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 213.133,14=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9183 DEL 19/04/2023. |  |
| 4393 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRAELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa ai mesi di novembre e dicembre 2022 per complessivi €.6.597,49=; lista di liquidazione n. 8716 del 14/04/2023. |  |
| 4392 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. OASI 2 SAN FRANCESCO” di TRANI (BAT) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “Controvento” sita in Trani (BAT) relative al periodo gennaio-febbraio 2023 per complessivi €.1.548,75=; lista di liquidazione n. 8713 del 14/04/2023. |  |
| 4391 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Revoca Determina Dirigenziale n. 2805 del 15/03/2023. Affidamento, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura del principio attivo Fluenazina 25 mg/ml. SMART CIG Z1C3A4D88E |  |
| 4390 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta SECURITY.IT SRL (P. Iva 09741041009) per il Servizio di “Telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Grumo e di Toritto nel periodo MARZO 2023. CIG 78169986D0
Lista di Liquidazione n. 9074 del 19/04/2023 di € 132,52. |  |
| 4389 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto lista di liquidazione n. 7891 del 05/04/2023 |  |
| 4388 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | Coordinamento 118: l’affidamento della fornitura in somministrazione e per la durata di anni due di Aghi per i Sistemi di Infusione Intraossea (mod. EZ-IO) in dotazione presso il Servizio 118 ASL BA CIG Z0F3AAC3CC |  |
| 4387 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Riorganizzazione e il potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA) – 2° Stralcio”. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.
CUP D35F21001830006 CIG 9752626991 |  |
| 4386 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LA FONTE S.R.L. (P. IVA 04489370728) per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Acquaviva delle Fonti e Sannicandro di Bari nel periodo MARZO 2023. CIG 78169986D0.
Lista di liquidazione n. 9041 del 19/04/2023 di € 132,52. |  |
| 4385 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 9061 del 19/04/2023 per conferimento incarico di natura autonoma presso la U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Urgenza ed Accettazione del P.O. Di Venere nel periodo gennaio-febbraio 2022, per un importo di € 12.120,00. |  |
| 4384 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | AGRU – UOGAPC: Rettifica al provvedimento n. 800 del 18/4/2023- zona carente straordinaria di Alberobello |  |
| 4383 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 9018 del 19/04/2023 in favore della ditta DHL EXPRESS ITALY SRL SRL (Cig. come da allegata lista) per il servizio di ritiro-spedizione-trasporto merci dalle varie UU.OO.CC. del Presidio Ospedaliero Di Venere presso Istituti Sanitari, per un importo di €239,97 iva inclusa. |  |
| 4382 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 1.433,74= (millequattrocentotrentatre/74); Lista di Liquidazione n.9029 del 19/04/2023. |  |
| 4381 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Donato Trasporti S.r.l. relative al Servizio Trasporto Disabili presso il centro riabilitativo Giovanni Paolo II Kentron Srl, come da lista di liquidazione n. 8962 del 18/04/2023, per un importo complessivo di €. 951,50 =. - CIG 8487621E69. |  |
| 4380 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | D.S.S. UNO – Ditta: Hollister spa. Liquidazione spesa per fornitura materiale per stomie, come da lista di liquidazione n. 8993 del 19.04.2023. Importo totale liquidato €14.906,89.
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| 4379 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane: Assenza ex art. 34 comma 4 ACN 31/03/2020 e s.m.i. |  |
| 4378 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | A.G.T. - Determina di presa d’atto della Deliberazione di Giunta del Comune di Putignano n. 71 del 30/03/2023 e della sottoscrizione del contratto di comodato d’uso di alcuni locali facenti parte dell’ex Liceo classico sito in Putignano alla Via Cavalieri di Malta, da adibire in via temporanea e transitoria a Centro di Raccolta Sangue.
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| 4377 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano. Liquidazione e pagamento della terza rata in favore del Collegio Consultivo Tecnico nominato con Delibera del Direttore Generale n. 2048/2021. |  |
| 4376 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione utenze lista n. 8858 del 18.04.2023 - AGSM ENERGIA SPA - EE - IMPORTO TOTALE € 11.054,43 |  |
| 4375 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione utenze - Lista n. 8856 del 18.04.2023 - ENEL ENERGIA SPA - EE - IMPORTO TOTALE € 216,58 |  |
| 4374 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | P.O. “San Giacomo” di Monopoli – Affidamento ai sensi degli ar t t. 36 comma 2 lett. a) e 58 d el D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, del la fornitura di n. 5 Fogli di materiale termoplastico e termodeformabili e occorrenti all’U.O.S.V.D. Otorinolaringoiatria. SMART CIGZA83A609F5 |  |
| 4373 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 8958 del 18/04/2023 in favore della ditta RL3 SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di Lettori codici a barre occorrenti alle varie UUOOCC del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €1.250,50 iva inclusa. |  |
| 4372 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 8944 del 18/04/2023 in favore della ditta UNIMED SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un Sistema di termoablazione laser occorrente alla U.O.C. di Urologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €121.390,00 iva inclusa. |  |
| 4371 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | A.G.P. - Esercizio opzione di estensione delle condizioni contrattuali prevista negli atti di gara relativa al “servizio di tesoreria e cassa per l’ASL della provincia di Bari” |  |
| 4370 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°8918 del 18/04/2023 - |  |
| 4369 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D.Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 e liquidazione di € 25.376,00 come da lista n. 8590 del 13/04/2023 per Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le “Opere scorporate nell’ambito dei lavori di completamento del Padiglione Nord del P.O. F. Fallacara di Triggiano (BA)”.
CIG n. Z393A80F24
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| 4368 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 8908 del 18/04/2023 in favore dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II I.R.C.C.S. per un importo complessivo di € 8.990,39= CIG esente. |  |
| 4367 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 dei lavori urgenti interni ed esterni da eseguirsi presso postazioni ambulanze Poliambulatorio Via Cappuccini Noicattaro e lavori percorsi interni vari ambienti (cucina, obitorio e buche stradali) presso il P.O. "Di Venere” alla ditta Costruzioni Frangia srls P.I.08446890728 con sede legale in Strada della Marina,17 – 70126 – Bari CIG: Z523AD466A |  |
| 4366 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | DSS n. 13 – Liquidazione in favore della Ditta E. Janach Srl per la fornitura di n. 2 Scatole portastrumenti destinate al Day Service Oculistico del PTA di Gioia del Colle. Lista di liquidazione n. 8866 del 18/04/2023 per un importo complessivo di € 311,83 – CIG Z56393B8D3. |  |
| 4365 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 680,00. |  |
| 4364 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – MacroArea B: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto. Mesi di ottobre, novembre, dicembre 2022.
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| 4363 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | P.O. Putignano- Rendiconto spese per affrancatrice postale - mod. Lirma 8000/0 matricola 114844- conto contrattuale 50011554-001 – Periodo 1° trimestre 2023 = reintegro € 203,45 |  |
| 4362 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL la somma complessiva di € 13.298,00 per opere impiantistiche eseguite presso varie strutture della ASL BARI come da liste di liquidazione nn. 1081/2023, 4404/2023 e 4405/2023. |  |
| 4361 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 delle opere in ferro e murarie, impermeabilizzazione superfici torretta di areazione lastrico cucina del P.O. Di Venere alla ditta Si.LO. Tecnologie srls, P.I. 08183590721 con sede legale alla via Salvatore Matarrese, 6 in Bari (BA) CIG: Z743AD2375 |  |
| 4360 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modificche in legge n. 108/2021 per “lavori urgenti di disostruzioni tronchi fognari presso il 118 di Putignano e Locorotondo, Casa Salute Castellana e ex PO Noci” Ditta Ecologia di Stefano di Masi - CIG: Z283ABB3E3. |  |
| 4359 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 353,80 IVA compresa come da lista n. 1078 del 16.01.2023 per i lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione e di videosorveglianza ubicati presso l’Ufficio Protocollo della struttura di via F. Vecchio e la Direzione Generale – ex CTO (4° piano) in Bari – Ditta T & C TECNOLOGIE SRL |  |
| 4358 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di candeggina, detergenti e detersivi occorrenti ai presidi San Giacomo di Monopoli e Santa Maria degli Angeli di Putignano SMART CIG Z703988775 |  |
| 4357 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.8822 DEL 17/04/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 26.118,89. |  |
| 4356 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.8821 DEL 17/04/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 93.678,22. |  |
| 4355 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori urgenti di messa in sicurezza per caduta calcinacci struttura in Via Filippo Corridoni e terrazzo Riabilitazione 5° piano CTO alla ditta Vito Luce P.I. 05164560723 con sede legale alla Via Alfredo Giovine, 33/a – 70126 (Bari) CIG: Z003ABB7D0 |  |
| 4354 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2021-2027 – Adeguamento antincendio e rifunzionalizzazione dell’ex C.T.O. di bari – Lavori per la realizzazione di impianto raccolta acque meteoriche – Approvazione SAL n. 2 e liquidazione Certificato di Pagamento n. 2.
CUP: D96G19000550006 CIG: 92492599FA |  |
| 4353 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta Ge Medical Systems Italia spa - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Ecotomografo” per la U.O.C. di Cardiologia-UTIC del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 8788 del 17/04/2023 di €. 32.635,00=iva inclusa – CIG:9465792AA9. |  |
| 4352 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di Lampade da tavolo occorrenti al Presidio Ospedaliero Di Venere. SmartCig: Z70365061D |  |
| 4351 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Riorganizzazione e Rifunzionalizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale sita in
Locorotondo (BA) – 3° Stralcio”. Approvazione Progettazione Esecutiva – Affidamento incarichi interni di DL e CSE - Indizione gara lavori.
CUP D15F18001140006 |  |
| 4350 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta OLIVETTI S.P.A. (P. Iva 02298700010) per canone di nolo fotocopiatrici in dotazione al D.S.S. 5 periodo GENNAIO-MARZO 2023. CIG: Z6B2F500FF
Lista di liquidazione n. 8573 del 13/04/2023 di € 755,18. |  |
| 4349 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. (P.IVA 09275090158) per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Medico Competente Toritto. RATA n. 18. CIG: 7508299C55.
Lista di liquidazione n. 8557 del 13/04/2023 di € 129,41. |  |
| 4348 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. (P. Iva 09275090158) per canone di nolo fotocopiatrici in dotazione al Poliambulatorio di Sannicandro ed ai Consultori Familiari di Acquaviva delle Fonti e di Toritto. Rata n. 19. CIG: 749753057B.
Lista di liquidazione n. 8551 del 13/04/2023 di € 388,22. |  |
| 4347 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | D.S.S. n° 2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art. 22. Marzo 2023 |  |
| 4346 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di APRILE 2023 Spesa complessiva €.181.506,62 |  |
| 4345 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Marzo 2023.II^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.439 del 02/03/2023. |  |
| 4344 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A Villa Giovanna (BA) (EX RSSA ART.66). -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal DGR N.1293 DEL 20/09/2022, E DGR N.1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel periodo: 2°Integrazione 2°30% MARZO 2023, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Lista di liquidazione n.8851 del 18/04/2023 di €3.110,24==.
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| 4343 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% MARZO 2023, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Lista di liquidazione n.8847 del 18/04/2023 di €3.110,24==. |  |
| 4342 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA ART.48 R.R. 4/2007 – COME DA AUTORIZZAZIONE DEL 02/12/2022 - PROT. N. 151012/2022 - |  |
| 4341 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 33236/2023. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119. |  |
| 4340 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX RSSA ART.66) Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel mese di MARZO 2023, per l’importo complessivo di €173.270,61==. Lista di liquidazione n.8815 del 17/04/2023 di €173.270,61==. |  |
| 4339 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 32390/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 4338 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 32870/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 4337 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | AGT – MANU: Lavori di manutenzione urgente dell’impianto di raccolta acque meteoriche presso il parcheggio a servizio del P.O. di Gioia del Colle (BA). CIG: 974071979°. Aggiudicazione non efficace |  |
| 4336 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 32531/2023. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92. |  |
| 4335 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione su impianti ubicati presso varie strutture della ASL BA” ditta T&C Tecnologie srl N. CIG Z2F3AB9D43 |  |
| 4334 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 16.06.2023. |  |
| 4333 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione su impianti ubicati presso la sede ASL BA di Via Aquilino a Bari” ditta T&C Tecnologie srl N. CIG Z253AB9C87 |  |
| 4332 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | DSS3 liquidazione fatture ditta fornitrice trasporto disabili. Lista liquidazione nr 8712 del 14/04/2023 per un totale di € 11.507,30= |  |
| 4331 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art. 33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
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| 4330 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 4329 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | DSS3 Liquidazione Asl Emilia Romagna per prestazioni ADI ad assistito residente in Bitonto. Importo € 110,00= |  |
| 4328 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori edili ed impiantistici per la manutenzione urgente e sostituzione dei tratti montanti fognari ammalorati a servizio di vari reparti del P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta 2F Edilizia srls P.I. 08580500729 con sede legale alla S. Prov. Ceglie-Adelfia Km 3,550 in Valenzano (Bari) – 70010. CIG: Z583ACA15A |  |
| 4327 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | P.O. “San Giacomo” di Monopoli - Adesione al Bando “Bollini Rosa” biennio 2024-2025 indetto da Fondazione O.N.D.A. Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna. SMART CIG Z833AC88AA |  |
| 4326 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta MEDILCOM s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2023008662 del 14.04.2023 di €uro 279,38 C.I.G: Z4F345BAA2.- |  |
| 4325 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione atti al ripristino funzionale dei gruppi di continuità (UPS) n. 1 e 2 a servizio dei reparti ubicati nel 3° lotto del P.O. della Murgia “F. Perinei” di Altamura (BA). Ditta LM Impianti S.r.l., con sede alla via Martin Luther King, 45/47 in Altamura (BA). - CIG: 9770291B2F |  |
| 4324 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | A.G.P. - Procedure d'acquisto farmaci esclusivi indette dalla ASL BARI nelle more dell'attivazione di Convenzioni da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA. AGGIUDICAZIONE |  |
| 4323 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta ITALWARE s.r.l. s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2023008529 del 12.04.2023 di €uro 23.749,13 C.I.G: Z8438E86F6.- |  |
| 4322 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Post Acuzie "M. Sarcone" di Terlizzi. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Marzo 2023. |  |
| 4321 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 2.684,00 IVA compresa come da lista n. 8341 del 11.04.2023 per i lavori di revisione di porte e arredi presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO. |  |
| 4320 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | DSS3 liquidazione fatture fornitori ausili protesici. Lista 7419 del 30/03/2023 e 7782 del 04/04/2023 |  |
| 4319 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: MacroArea “A”, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell’ufficio Coordinamento ALPI, mese di marzo 2023. |  |
| 4318 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 158,60 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 7968 del 05/04/2023 in favore della ditta Il Pneumatico di Calia Felice per lavori sull’autovettura GG075BB. |  |
| 4317 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 366,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 7964 del 05/04/2023 in favore della ditta Proscia Michele - Autofficina per lavori sull’autovettura EP118MT |  |
| 4316 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 8.686,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 7954 del 05/04/2023 in favore della ditta GDP Service di Marangelli E.R.&C. snc per lavori sulle autovetture EZ090YP, GG475WE, BAD54866. |  |
| 4315 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 1.056,00 IVA compresa come da lista n. 7767 del 04.04.2023 per i lavori di riparazione e ripristino scarico di condensa (unità a cassetta), impianto di condizionamento e canali elettrici presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta DE.PA. IMPIANTI SRL |  |
| 4314 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | AGT - MANU: Liquidazione alla ditta Nuova Autoservice srl per € 183,00 IVA compresa, per lavori sull’autovettura EM045DP come da lista di liquidazione n. 7733 del 03/04/2023 |  |
| 4313 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 237,90 IVA compresa come da lista n. 7617 del 31.03.2023 per i lavori di riparazione di una porta automatica installata al piano 3° presso il reparto di Neurologia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta IESI AUTOMATISMI SRL |  |
| 4312 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 610,00 IVA compresa come da lista n. 7459 del 30.03.2023 per interventi tecnici di manutenzione eseguiti su transpallet “Linde” e lavabo elettronico a servizio dei reparti di Farmacia e Rianimazione presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta ERRE EFFE TECHNICAL CARE SRL |  |
| 4311 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 1.830,00 IVA compresa come da lista n. 7322 del 29.03.2023 per i lavori di manutenzione su tubazione di acqua calda e ricircolo presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A. |  |
| 4310 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 3.050,00 IVA compresa come da lista n. 7279 del 29.03.2023 per i lavori di sostituzione di serpentina a servizio del bollitore n. 2 presso la centrale termica del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta NEW WATER SYSTEM ENGINEERING SRL |  |
| 4309 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 5.490,00 IVA compresa come da lista n. 7256 del 29.03.2023 per i lavori di ripristino dell’illuminazione di emergenza presso gli ambienti al servizio della centrale termica nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO S.R.L. |  |
| 4308 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 427,00 IVA compresa come da lista n. 6720 del 24.03.2023 dei lavori per la sostituzione di trasduttore di pressione ed installazione di fascette di riparazione presso gli impianti di condizionamento ubicati nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL |  |
| 4307 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto di affidamento diretto e liquidazione di € 4.880,00 Iva inclusa come da lista n. 6571 del 23.03.2023 per i lavori di sostituzione tubazione di acqua calda presso l’intercapedine della Risonanza Magnetica del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A. |  |
| 4306 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | A.G.T. - Liquidazione di € 427,00 Iva inclusa come da lista n. 6433 del 22.03.2023 per i lavori di riparazione tubazione di acqua fredda presso il deposito/dialisi del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta I.T.M. SNC DI CARELLA & LORUSSO. |  |
| 4305 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di APRILE 2023. Spesa complessiva €.1.532.068,85 |  |
| 4304 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI MARZO 2023, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 130.169,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8916 DEL 18/04/2023. |  |
| 4303 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI MARZO 2023, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 195.253,50=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8919 DEL 18/04/2023. |  |
| 4302 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Aprile 2023- Lista n° 8942 /2023
SERMOLFETTA ---GRUPPO VOLONTARI VALENZANO
A.V.E.R. PA ADELFIA ----TURI SOCCORSO
PUBBLICA ASSISTENZA SAMMICHELE ---CROCE BLU TURI
MISERICORDIA BISCEGLIE ---ALI DEL SOCCORSO
PROTEZIONE CIVILE RUTIGLIANO ---VOLONTARI ON THE ROAD
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| 4301 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA (EX RSSA ART.58) “Villa Giovanni XXIII°” - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel mese di DICEMBRE 2022 per €32.923,24==. Lista di Liquidazione n.8943 del 18/04/2023 di €32.923,24==. |  |
| 4300 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 1.807,32= (milleottocentosette/32). Lista di liquidazione n. 8941 del 18/04/2023. |  |
| 4299 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Marzo 2023- Lista n° 8930 /2023
NUCLEO PRONTO INTERVENTO
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| 4298 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2020-2023. Liquidazione competenze mese di MARZO 2023. Spesa complessiva € 27.277,90. |  |
| 4297 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Area Gestione Risorse Umane – Presa d’atto designazione componenti Commissione Tecnica Aziendale ex art. 20 comma 5 ACN 31/03/2020 e s.m.i.. |  |
| 4296 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | A.G.R.U. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Aprile 2023. Spesa complessiva €.=114.462,03= |  |
| 4295 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66) “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, mese di DICEMBRE 2022, per €150.912,74==. Lista di liquidazione n.8901 del 18/04/2023 di €150.912,74==.
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| 4294 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66) “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, mese di NOVEMBRE 2022, per €147.078,38==. Lista di liquidazione n.8878 del 18/04/2023 di €147.078,38==. |  |
| 4293 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 8.906,38 (ottomilanovecentosei/38). Lista di liquidazione n. 8874 del 18/04/2023.
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| 4292 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio –
dr. Bello Marino
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| 4291 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Validazione Timbrature in ALPI - Gennaio 2023 e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo dell'Ufficio di Coordinamento ALPI |  |
| 4290 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. PIGNATARO ROCCO A FAR DATA DAL 10.06.2023. |  |
| 4289 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | inserimento minore in regime residenziale c/o Comunità educativa (Integrata) art.48 R.r. 4/2007 "Iside", sita in Corato, Coop.Soc. Eos, come da autorizzazione prot.n.50349/2023 del 07/04/2023 |  |
| 4288 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.396,50). |  |
| 4287 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A Villa Giovanna (BA) (EX RSSA ART.66) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal DGR N.1293 DEL 20/09/2022, E DGR N.1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel periodo: 2°Integrazione 2°30% DICEMBRE 2022, per l’importo complessivo di €2.458,10==. Lista di liquidazione n.8757 del 17/04/2023 di €2.458,10==. |  |
| 4286 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | DSS 2 –Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 3758 del 05-04-2023- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 4285 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | DSS2-RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n 3757 del 05-04-2023 - CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX
ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001 E SS.MM.II. |  |
| 4284 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Gennaio-Febbraio 2023, per complessivi €. 3.787,45. |  |
| 4283 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.2.583,89. |  |
| 4282 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | D.S.S. UNO – Ditte: Medicair Sud srl. Liquidazione spesa per fornitura di Ossigeno terapeutico come da lista di liquidazione n. 8725 del 17.04.2023. Importo totale liquidato € 122.423,70. |  |
| 4281 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Sentenze n. 2767/22, n. 2776/22, n. 2777/22. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Esecuzione sentenze. Spesa complessiva pari ad € 12.922,8 |  |
| 4280 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo marzo 2023. Importo € 3.820,00. |  |
| 4279 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | proroga inserimento minore in regime residenziale presso Comunità Educativa Integrata art.48 R.R. 4/2007 "Iside", sita in Corato, Coop.Soc. Eos, come da autorizzazione prot. 48776/2023 del 05/04/2023 |  |
| 4278 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | DSS 11. Presa d'atto di avvenuto intervento tecnico su Nebulizzatore ad ultrasuoni da parte della Ditta Medigas S.R.L. per una spesa complessiva di Euro 834,97 IVA inclusa - CIG ZA73AC3634 |  |
| 4277 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo marzo 2023. Importo € 2.740,00. |  |
| 4276 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A
TEMPO PARZIALE |  |
| 4275 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione Volontariato Emergenza Soccorso "A.V.E.S.S. ODV
per delega di un paziente nefropatico. Periodo: MARZO 2023. |  |
| 4274 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi febbraio 2023 |  |
| 4273 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Tuti. Periodo dicembre 2022. Importo € 469,80. |  |
| 4272 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio, febbraio e marzo 2023. Importo € 14.565,72. |  |
| 4271 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati.
Periodo: da LUGLIO 2021 a MARZO 2023. |  |
| 4270 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | DSS 5 AMMISSIONE PERMESSI MENSILI RETRIBUITI AI SENSI DELLA L. 104/92 E SS.MM.II. - Istanza prot. n. 30940/2023 del 07/04/2023 |  |
| 4269 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | DSS 5 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 – Istanza prot. 27596/2023 del 31/03/2023
|  |
| 4268 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 728.632,58=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8910 DEL 18/04/2023 |  |
| 4267 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.573.498,35 =. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8902 DEL 18/04/2023. |  |
| 4266 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI FEBBRAIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 41.558,70=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8907 DEL 18/04/2023. |  |
| 4265 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI GENNAIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 41.666,67=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8905 DEL 18/04/2023. |  |
| 4264 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio nel servizio di C.A dr. MINERVA NICOLA dal 1/6/2023 |  |
| 4263 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di MARZO 2023. Costo complessivo € 1.037.765,92= |  |
| 4262 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2021-2024 – CUP B34C21000020001 - Liquidazione competenze mesi di MARZO 2023. Spesa complessiva € 33.572,80. |  |
| 4261 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di MARZO 2023. € 1.846.097,34. |  |
| 4260 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di MARZO 2023. € 7.561.152,94. |  |
| 4259 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di MARZO 2023. Spesa Complessiva €734.679,71= |  |
| 4258 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01.01.2023 - 31.03.2023 (PRIMA E SECONDA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio – ai sensi della deliberazione della ASL Bari n. 1157 del 14.06.2022 “Approvazione graduatoria definitiva”. Proroga al 31 Marzo 2023 per effetto della D.G.R. n. 159 del 20.02.2023. Importo complessivo € 207.013,51. |  |
| 4257 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | DSS 2 Ruvo/Terlizzi/Corato – Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 439 del 02/03/2023, D.G.R. n. 159 del 20/02/2023.Periodo: Gennaio – Marzo 2023 (Prima e Seconda Finestra) Importo Liquidato: € 218.400,00
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| 4256 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL””, NEL MESE DI FEBBRAIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 378.766,35=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8889 DEL 18/04/2023. |  |
| 4255 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.677.259,45=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. ¬¬¬¬¬8853 DEL 18/04/2023. |  |
| 4254 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.148.731,61=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8886 DEL 18/04/2023. |  |
| 4253 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI MARZO 2023. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 349.952,61= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 150.047,39= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8890 DEL 18/04/2023. |  |
| 4252 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario, R.S.S.A. Residenza Protetta “Oasi di Nazareth” di Corato autorizzata ex art.66 del Reg. n.4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad n. 01 anziana non autosufficiente (posto fatto salvo D.G.R. 1006 e s.m.i) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2023 per l’importo complessivo di € 904,25 (novecentoquattro/25). Lista di liquidazione n.8813 del 17/04/2024.
|  |
| 4251 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, A MEDICO NON SPECIALISTA. PERIODO GENNAIO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8792 DEL 17.04.2023 |  |
| 4250 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RIMODULAZIONE INDENNITA’ REGIONALE COLLABORATORE DI STUDIO. DOTTORI: VITALE NICOLA-GIANCASPRO GIOVANNI. |  |
| 4249 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RIMODULAZIONE INDENNITA’ REGIONALE INFERMIERE DI STUDIO. DOTTORI: GIANCASPRO GIOVANNI-POPOLIZIO RAFFAELE-SANTORSOLA TERESA. |  |
| 4248 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | AGRU-UOGAPC: ATTRIBUZIONE INDENNITA' NAZIONALE DI COLLABORATORE DI STUDIO - DR. MILANO ANTONIO |  |
| 4247 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | AGRU-UOGAPC: ATTRIBUZIONE INDENNITA' NAZIONALE DI COLLABORATORE DI STUDIO DR.SSA DELL'ACQUA ANTONIA |  |
| 4246 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | AGRU-UOGAPC: ATTRIBUZIONE INDENNITA' NAZIONALE DI COLLABORATORE DI STUDIO - DR.SSA GIOVE MARIA |  |
| 4245 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | AGRU-UOGAPC: ATTRIBUZIONE INDENNITA' NAZIONALE DI COLLABORATORE DI STUDIO DR.SSA FANELLI PORZIA. |  |
| 4244 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | AGRU-UOGAPC: ATTRIBUZIONE INDENNITA' NAZIONALE DI COLLABORATORE DI STUDIO DR.SSA ROTUNNO CATERINA. |  |
| 4243 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 8722 del 17/04/2023 in favore della ditta PREDICT SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 4242 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 8721 del 17/04/2023 in favore della ditta ECHOES SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 4241 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta Sancilio Evotech srl - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 5 HARD DISK ESTERNI” per le UU.OO. di Cardiologia-UTIC e Neurologia-Stroke Unit del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 8747 del 17/04/2023 di €. 273,89=iva inclusa – CIG:Z2D39A89CB. |  |
| 4240 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | Area Gestione Risorse Umane - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di MARZO 2023. Spesa complessiva € 48.260,90. |  |
| 4239 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | A.G.R.U.. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di APRILE 2023. Spesa complessiva €.=23.098,35= |  |
| 4238 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 8691 del 14/04/2023 in favore della ditta AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 4237 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 8690 del 14/04/2023 in favore della ditta FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 4236 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE DITTE VIVISOL S.R.L., MEDIGAS ITALIA SRL, MEDICAIR SUD SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°8086 DEL 06/04/2023 PER UN IMPORTO DI € 26.920,19. |  |
| 4235 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | DSS 13 - GIOIA DEL COLLE - Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di € 2.310,12= riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico mese di DICEMBRE 2022. Lista di liquidazione n.8164 del 07/04/2023 |  |
| 4234 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RIMODULAZIONE INDENNITA’ REGIONALE COLLABORATORE DI STUDIO. DOTTORI: D’ADDETTA DOMENICO-MUROLO NICOLA GIACOMO-PANZA PIERLUIGI-DALFINO TIZIANO. |  |
| 4233 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DELLO STUDIO MEDICO DA PARTE DELLA DR.SSA LASTELLA TERESA PEDIATRA DI LIBERA SCELTA. |  |
| 4232 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.430,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2023. |  |
| 4231 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 803,97 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di paziente dializzato trasportato nei mesi di Gennaio Febbraio 2023. Integrazione. |  |
| 4230 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.200,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2023. |  |
| 4229 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Marzo 2023. |  |
| 4228 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | A.G.R.U.- Dott.ssa Mauriello Camilla : Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 6 ore sett.li presso la ASL BA |  |
| 4227 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Marzo 2023. |  |
| 4226 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione indenn. accessorie Gennaio 2023 |  |
| 4225 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HOLLISTER S.P.A. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°8293 DEL 11/04/2023 PER UN IMPORTO DI € 3.679,93 |  |
| 4224 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | DSS13 – Rettifica Determinazione Dirigenziale n.2591 del 10/03/2023. Attribuzione Conto Economico. |  |
| 4223 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Marzo 2023.I^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.439 del 02/03/2023. |  |
| 4222 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°8448 del 12/04/2023 - |  |
| 4221 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°8427 del 12/04/2023 - |  |
| 4220 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Aprile 2023 |  |
| 4219 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso per malattia rara vitto e utenze Marzo 2023 |  |
| 4218 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Rettifica Determina Dirigenziale n. 3822 / 2023 SMART CIG Z3739A0143 - ZAD39A01B1 |  |
| 4217 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI FEBBRAIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.072.463,73= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.937.888,84=. |  |
| 4216 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Gennaio 2023. |  |
| 4215 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura in noleggio di un microscopio operatorio dotato di monitor 3D occorrente alla U.O.S.V.D. di Oftamologia SMART CIG Z642D5AECC |  |
| 4214 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Oggetto: Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della fornitura di supporti informatici. SMART CIG: Z3335739B6. Liquidazione. |  |
| 4213 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a ) del D.lgs.50/2016, della specialità estera a base di idroxocobalamina occorrenti alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere-
SMART CIG: Z3C3ACB542 |  |
| 4212 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66). Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% DICEMBRE 2022, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Lista di liquidazione n.8723 del 17/04/2023 di €3.110,24==. |  |
| 4211 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | P.O. Bari Sud “Di Venere”- “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Gennaio 2023 |  |
| 4210 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2023 |  |
| 4209 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA Villa Giovanna (BA) (ex RSSA art.66) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel mese di DICEMBRE 2022, per l’importo complessivo di €174.991,29==. Lista di liquidazione n.8708 del 14/04/2023 di €174.991,29==. |  |
| 4208 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | UOC-Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l., Viale Beato Josemaria Escrovà n. 28 - Bari. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per le fatture inerenti il mese di marzo 2023 per l’importo complessivo € 68.390,73= (sessantottomilatrecentonovanta/73). Lista di liquidazione n. 8710 del 14/04/2023. |  |
| 4207 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | DSS 10: Liquidazione fattura ditta ANNESE A. SRL di BARI € 952,45. Lista di liquidazione n. 8689 del 14/04/2023. CIG Z2B38CD90F. Numero di inventario 317002. |  |
| 4206 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | A.G.P. - Fornitura farmaco PHT RISPERDAL (Risperidone) vari dosaggi. ATC N05AX08 AIC 028752083 028752071 028752095. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. |  |
| 4205 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori per la messa in sicurezza del vano ascensore e locali farmacia del P.O. di Putignano e impermeabilizzazione RSA Alberobello alla ditta Costruzioni Generali Intini srl P.I. 04235890722 con sede legale alla Contrada Pizunzo Zona Industriale, nc 70015 Noci (BA). CIG: Z3D3ACA4DC |  |
| 4204 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Liquidazione in favore di n. 3 assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=1.817,18= |  |
| 4203 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – GENNAIO/FEBBRAIO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.8630 DEL 13/04/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 39.050,75. |  |
| 4202 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – NOVEMBRE/DICEMBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7543 DEL 31/03/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 5.141,85. |  |
| 4201 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | P.O. Putignano: Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di marzo 2023 per un importo complessivo di €. 324,50 |  |
| 4200 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 2588/2022 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 239/2023. Spesa complessiva pari ad € 3.328,56. |  |
| 4199 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.” autorizzata ex art. 66 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di dicembre 2021 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006 e s.m.i), per un importo totale di € 18.721,35= (diciottomilasettecentoventuno/35). Lista di Liquidazione n.8685 del 14/04/2023. |  |
| 4198 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | DSS 10: Liquidazione fattura ditta A.P.E. AZIENDA PUGLIESE ECOLOGICA €. 47,82. Lista di liquidazione n. 8676 del 14/04/2023. |  |
| 4197 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori edili e di sanificazione presso i locali della Farmacia Territoriale e stanza riunioni sindacali presso ex CTO alla ditta Edilizia MDL srl P.I. 07578760725 con sede legale alla Via Bove, 72 – 70033 Corato (BA).- CIG: Z123A4E58C |  |
| 4196 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | UOC - Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi n. 378/A, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da settembre a dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 9.999,57= (novemilanovecentonovantanove/57). Lista di liquidazione n. 8645 del 13/04/2023. |  |
| 4195 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004. Importo €=2.104,58= |  |
| 4194 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 del servizio di assistenza software e hardware presso dei terminali/eliminacode presenti presso gli Uffici CUP/Ticket del P.O. “DI Venere” in Carbonara e PPA di Triggiano alla ditta Cronotime srl P.I. 05566500723 con sede legale alla Via Bitritto, 112 in Bari 701124.CIG: ZE23AC919A |  |
| 4193 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075.
Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di cittadini (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di DICEMBRE 2022, per l’importo complessivo di €79.940,54== (€Settantanovemilanovecentoquaranta,/54). Lista di Liquidazione n.8668 del 14/04/2023 di €79.940,54==.
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| 4192 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett b. ) D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i.. suddivisa in tre lotti per la fornitura di ”Guanti non chirurgici in lattice, Guanti in vinile non sterili e Guanti chirurgici sintetici senza polvere varie misure,” per la durata di 6 mesi. AGGIUDICAZIONE. |  |
| 4191 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione - Presa d'atto liquidazione liste n° 8660 del 14/04/2023 e n° 8661 del 14/04/2023 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l'emergenza COVID-19 presso l'U.O.C. SISP AREA SUD nei mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo - Ottobre - Novembre e Dicembre 2022 per un importo complessivo di € 53.572,00. |  |
| 4190 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | UOC - Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “San Francesco”, con sede legale e operativa in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via Francesco Pepe 49-51, gestito dalla società “Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo San Francesco S.r.l.”, riferita alle mensilità da giugno a dicembre 2022, per l’importo complessivo di € 37.450,13= (trentasettemilaquattrocentocinquanta/13). Lista di liquidazione n. 8586 del 13/04/2023. |  |
| 4189 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 9.760,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6122 del 20/03/2023 in favore della ditta Airleg srl per lavori sugli addolcitori d’acqua per il trattamento della linea di acqua potabile presso il P.O. di Triggiano |  |
| 4188 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in L .n. 108/2021 per “Lavori di realizzazione impianto elettrico di illuminazione “radioprotezionistico” alle sale di Mammografia e locali attigui presso il P.O. San Paolo” ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL N. CIG Z293A452CB |  |
| 4187 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | UOC-Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Società Coop. Sociale “QUESTA CITTA’” di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psico-sociali per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2023 per l’importo complessivo di € 19.890,15= (diciannovemilaottocentonovanta/15). Lista di liquidazione n. 8643 del 13/04/2023. |  |
| 4186 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. per disabili "Casa Melissa” di Mesagne (BR ) autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di un utente non autosufficiente per i mesi da ottobre a dicembre 2022, l'importo complessivo di € 1.596,67= (millecinquecentonovantasei/67). Liste di liquidazione n.8622 e n.8629 del 13 aprile 2023. |  |
| 4185 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | A.G.P. - Determinazione Dirigenziale n° 2558 del 08.03.2023. Rettifica |  |
| 4184 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione lista n.ro 8435 datata 12/04/2023 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il D. P. per l’emergenza COVID-19 presso l’EIC del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di GENNAIO E FEBBRAIO 2023 per un importo complessivo di € 23.720,00. |  |
| 4183 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Presa d’atto liquidazione lista n. 8608 del 13/04/2023 per conferimento incarico di natura autonoma presso la U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Urgenza ed Accettazione del P.O. Di Venere, per un importo di € 35.160,00. |  |
| 4182 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di etichette RAD TAG occorrenti al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del PO DI VENERE, Smart Cig: Z893727674. |  |
| 4181 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.8553 del 13/04/2023 in favore della ditta MEDILCOM SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di Stampanti etichettatrici Zebra occorrenti alla U.O.C. di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €816,18 iva inclusa. |  |
| 4180 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di mini-ureteroscopi flessibili monouso occorrenti alla U.O.C. di Urologia del PO DI VENERE- Provvedimento a contrarre. |  |
| 4179 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020. “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione delle istanze “Prima e Seconda Finestra” ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1157 del 14.06.2022,
”Approvazione graduatoria definitiva”. Prosieguo al 31/03/2023 per effetto della D.G.R. N.159 del 20/02/2023 e D.D.G. N.0000439/02.03.2023. Importo Liquidato €.175.200,00.
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| 4178 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | A.G.T. - MANU: lavori di manutenzione infisso presso il Reparto di Oculistica di Conversano – D.S.S. 12. Affidamento diretto di € 2.440,00 ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 a seguito della ditta P&P APPALTI - CIG: ZE63AB4A39. |  |
| 4177 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 2.684,00 come da lista n. 8450 del 12/04/2023 per “Lavori di sostituzione modulo di potenza dell’UPS a servizio dell’apparecchiatura di Risonanza Magnetica del P.O. San Paolo”- Ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL. |  |
| 4176 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici e dati presso varie strutture della ASL BARI alla ditta NEWTECH di F.G. con P.I. 06905910722 con sede legale alla via P. Gobetti, 23 in Ruvo di Puglia (BA) 70037. CIG: Z5F3ABBCD4 |  |
| 4175 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione degli impianti idrici e idrico sanitari presso vari servizi del P.T.A. di Triggiano (BA) e i DD.SS. n. 10 e n. 11”. Ditta I.T.M. di Carella & Lorusso s.n.c. - N. CIG: Z583A94D53
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| 4174 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione degli impianti idrici e idrico sanitari presso il P.T.A. di Rutigliano (BA) – D.S.S. n. 11”. Ditta I.T.M. di Carella & Lorusso s..n.c. - N. CIG: Z373A94F37
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| 4173 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di natura edile e opere da fabbro presso il Padiglione Nord ala “A” del P.T.A. di Triggiano (BA)“. Ditta TECNODUENS di N. Scicovelli - N. CIG: Z513A95734
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| 4172 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. n. 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di sanificazione e pulizia canali aeraulici presso il reparto di Geriatria del PO di Putignano (Ba) RICHIESTA DI PREVENTIVI - Selpa s.r.l.- N. CIG Z443AA7FB9. |  |
| 4171 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | A.G.T. - MANU: lavori di riparazioni varie bagni presso i Poliambulatori di Polignano a Mare e Sammichele di Bari (BA) - D.S.S.12 e D.S.S.13. Affidamento diretto di € 3.904,00 ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 a seguito della ditta I.T.M. s.n.c. - CIG: ZE43A4FEC6. |  |
| 4170 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di revoca delle Determinazioni Dirigenziale di presa d’atto degli affidamenti diretti n. 1013 e n. 997 del 31/01/2023 |  |
| 4169 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – Integrazione al provvedimento n. 660 del 24/03/2023. |  |
| 4168 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 13.04.2023. |  |
| 4167 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 10.04.2023. |  |
| 4166 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I. |  |
| 4165 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria: Residenziale e Diurna, erogate in favore di ospiti, nel mese di : DICEMBRE 2022, per l’importo di €74.157,48==. Lista di Liquidazione n.8625 del 13/04/2023 di €74.157,48==.
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| 4164 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – Assistenza Primaria – Integrazione alla delibera n. 2355 del 06/12/2022. |  |
| 4163 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | UOC-Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2023 per l’importo complessivo di € 13.477,29= (tredicimilaquattrocentosettantasette/29). Lista di liquidazione n. 8612 del 13/04/2023. |  |
| 4162 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Liquidazione competenze accessorie art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 - Febbraio 2023 e residui mese precedente - UOC Cure Palliative |  |
| 4161 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria: Residenziale e Diurna, erogate in favore di ospiti, nel mese di : NOVEMBRE 2022, per l’importo di €85.378,84==. Lista di Liquidazione n.8599 del 13/04/2023 di €85.378,84==.
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| 4160 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | AGRU – UOGAPC: AUTOLIMITAZIONE MASSIMALE DI SCELTE –Dott. Vino Marcello |  |
| 4159 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 6.100,00 come da lista n. 8527 del 12/04/2023 -ditta SIRAM S.P.A. - per: "lavori di sostituzione gruppo UPS presso il servizio Dialisi del P.T.A. di Conversano – D.S.S.12". |  |
| 4158 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di "Adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011" – Autorizzazione alla redazione della prima perizia di variante in corso d’opera.
CUP: D51E13000280002 CIG: 7339386CEA |  |
| 4157 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (ex R.S.S.A. art.66 Casa Protetta) Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR n.1293 del 20/09/2022 e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogata in favore di ospiti nel mese di: 2°Integrazione 2°30% DICEMBRE 2022-, per l’importo complessivo di €4.665,81==. Lista di liquidazione n.8583 del 13/04/2023 di €4.665,81==. |  |
| 4156 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Febbraio 2023 e residui mese precedente. |  |
| 4155 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Revoca Determina Dirigenziale n. 3881 del 07/04/2023. |  |
| 4154 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione utenze - Lista n. 8532 del 13.04.2022 - Enel Energia S.p.A. - GN - Importo totale € 119.816,04
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| 4153 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX R.S.S.A. art.66 Casa Protetta) Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR N. 1293 DEL 20/09/2022, e, DGR N. 1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di persone nel mese di: 1° Integrazione 1°30% DICEMBRE 2022, per l’importo complessivo di €4.665,81==. Lista di liquidazione n.8563 del 13/04/2023 di €4.665,81==. |  |
| 4152 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 08.04.2023. |  |
| 4151 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione utenze - Lista n. 8521 del 12.04.2023 - Enel Energia S.p.A. - EE - € 2.231.982,77 |  |
| 4150 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Tribunale di Bari, proc. pen. n. 5341/20 R.G.N.R. – R.G. GIP. N. 8999/20 Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 2.101,13.
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| 4149 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. RSSA ”Villa Dei Pini” ente gestore I.R.T.E. S.p.A. ubicata in Cassano delle Murge in via Convento n. 99/B. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2023 per l’importo complessivo € 66.044,95= (sessantaseimilaquarantaquattro/95). Lista di liquidazione n. 8528 del 12/04/2023. |  |
| 4148 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | A.G.T. - MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori per opere d’urgenza di sfalcio erba e pulizia generale presso il P.T.A. di Casamassima e presso il P.T.A. di Conversano – D.S.S.13 e D.S.S.12” -- Ditta NODUS s.r.l. - CIG: ZBE39E2C1F. |  |
| 4147 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 366,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 8434 del 12/04/2023 in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per lavori di disostruzione tronco fognario bagno Radiologia del P.O. di Triggiano |  |
| 4146 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 4.880,00 IVA compresa come da lista n. 8412 del 12.04.2023 per i lavori di manutenzione degli impianti di ricezione televisiva e alimentazione prese elettriche a servizio delle ambulanze presso i reparti di Dialisi, Nefrologia e Pronto Soccorso del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta AURORA TECHNOLOGY DI MARE AURORA IMMACOLATA. |  |
| 4145 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 2.440,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 8423 del 12/04/2023 in favore della ditta LM Impianti srl per lavori di f. in o. condizionatore a parete presso lo spogliatoio dell’ambulatorio di Pneumologia del P.O. di Terlizzi |  |
| 4144 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di ripristino impianto idrico presso p.no 1° del corpo monumentale del P.T.A. di Triggiano (BA)“. Ditta L.F.M. s.p.a. - N. CIG: Z503A95208
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| 4143 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori urgenti di disostruzioni tronchi fognari presso il 118 di Putignano e Castellana Grotte” Ditta Ecologia di Stefano di Masi - CIG: Z243A91FEF. |  |
| 4142 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di manutenzione atti alla sostituzione dei pluviali presso il poliambulatorio di Turi (BA) RICHIESTA DI PREVENTIVI- Puliservice di Antonio Sellitri - N. CIG Z433AAAD89 |  |
| 4141 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (EX-R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: FEBBRAIO 2023, per l’importo di €74.531,99== (€SETTANTAQUATTROMILACINQUECENTOTRENTUNO,/99). Lista di Liquidazione n.7280 del 29/03/2023, di €74.531,99==. |  |
| 4140 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI GENNAIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 619.601,79= (QUANTO A € 590.096,94= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 29.504,85= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8672 DEL 14/04/2023. |  |
| 4139 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a r.l. di Molfetta (BA) relative al periodo gennaio-febbraio 2023 per l’importo di €.456.093,45; lista di liquidazione n. 8681 del 14/04/2023. |  |
| 4138 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari – CRAP Dedicata-relative al periodo gennaio-febbraio 2023, per l’importo di €.101.044,54=; lista di liquidazione n. 8666 del 14//04/2023. |  |
| 4137 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSS9: Affidamento alla Ditta: "Medilcom S.r.l." (P.IVA: 07116350724) della fornitura e posa in opera di serrature, chiavi e supporti reggi-mensole per armadietti metallici. Totale importo affidamento: € 97,60 (IVA al 22% inclusa). Smart CIG: Z623AC80C0. |  |
| 4136 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al periodo gennaio-febbraio 2023, per l’importo di €.311.266,52 = lista di liquidazione n. 8649 del 13/04/2023 . |  |
| 4135 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “C.A.S.T.” Assisi ONLUS di Assisi (PG) relative al periodo gennaio-febbraio 2023 per complessivi €.5.861,20=; lista di liquidazione n. 8648 del 13/04/2023. |  |
| 4134 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) per i mesi di gennaio e febbraio 2023 per l’importo di €.148.122,03= lista di liquidazione n. 8647 del 13/04/2023 . |  |
| 4133 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITÀ’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. relative ai mesi di gennaio e febbraio 2023, per complessivi €.9.720,71 = lista di liquidazione n. 8571 del 13/04/2023. |  |
| 4132 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per i mesi di gennaio e febbraio 2023 per complessivi €.8.052,55=; lista di liquidazione n. 8588 del 13/04/2023. |  |
| 4131 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al periodo gennaio-febbraio 2023, per complessivi €.7.733,72 =; lista di liquidazione n. 8524 del 12/04/2023. |  |
| 4130 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2023 per l’importo complessivo di €.2.310,00; lista di liquidazione n. 8556 del 13/04/2023. |  |
| 4129 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2023 per l’importo di €.99.177,10=; lista di liquidazione n. 8560 del 13/04/2023. |  |
| 4128 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative ai mesi di gennaio e febbraio 2023 per l’importo di €.139.667,23 lista di liquidazione n. 8566 del 13/04/2023. |  |
| 4127 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | D.S.S. n. 12. Rettifica Determina Dirigenziale n. 4061 del 12.04.2023. Smart CIG Z743ABDFE7 |  |
| 4126 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditta Serenity SPA ". Lista di liquidazione n. 8476 del 12/04/2023. Importo liquidato € 48.641,00 |  |
| 4125 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – U.O. Edilizia Sanitaria - FESR 2014-2020 – “Riconversione del P.O. F. Fallacara di Triggiano per l’attivazione del Centro Risvegli”
Liquidazione progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione della 1^ Perizia di variante.
CUP D44E15000810006 CIG 7411562671
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| 4124 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI APRILE 2023 |  |
| 4123 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSS14: liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il mese di gennaio e febbraio 2023, in favore di dipendenti del Dss14, Importo: € 2.183,51 |  |
| 4122 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA |  |
| 4121 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditta Serenity SPA ". Lista di liquidazione n. 8472 del 12/04/2022. Importo liquidato € 50.941,50 |  |
| 4120 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta"Ditta Serenity SPA". Lista di liquidazione n. 8466 del 12/04/2023. Importo liquidato € 41.413,86 |  |
| 4119 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSS9 - Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. n. 384/2020 – Liquidazione istanze Seconda Finestra ammesse al CES – C19, Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza – Emergenza COVID - 19. Proroga dal 01.01.2023 al 31.03.2023 ai sensi della D.D.G. ASL Bari n. 439 del 02/03/2023 per effetto della D.G.R. n. 159 del 20/02/2023 (II FINESTRA), per un importo complessivo di € 45.600,00. |  |
| 4118 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE - DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7904 DEL 05/04/2023 - (SOPRAVVENIENZA PASSIVA)
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| 4117 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 7.957,28 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di MARZO 2023. – Lista di liquidazione n. 8548 del 13.04.2023 CIG. 78169986D0 |  |
| 4116 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, A MEDICO NON SPECIALISTA. PERIODO GENNAIO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8545 DEL 13.04.2023 |  |
| 4115 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE - DITTA VIVISOL S.R.L. - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7959 DEL 05/04/2023
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| 4114 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7899 DEL 05/04/2023 |  |
| 4113 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE - DITTA MEDICAIR SUD S.R.L. - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7840 DEL 04/04/2023 |  |
| 4112 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | inserimento minore in regime residenziale presso Comunità Educativa (integrata) art.48 R.R.4/2007 ''ISIDE'', sita in Corato - Cooperativa EOS |  |
| 4111 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | NPIA - Liquidazione fattura EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R. per acquisto Test per Educatori.
Lista di liquidazione n. 8559 del 13/04/2023 |  |
| 4110 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7885 DEL 05/04/2023
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| 4109 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.51 - Interventi urgenti di restauro dei prospetti delle coperture dell'Ospedale di Santa Maria del Piede a Gravina in Puglia (BA) – Approvazione SAL n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
CUP: D81E14002010006 CIG: 9041688CF7 |  |
| 4108 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA – Ditta Revi srl – Liquidazione fattura per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti centralizzati di rilevazione dei gas anestetici in continuo e del servizio periodico igienico-ambientale delle sale operatorie. Lista di Liquidazione n. 7758 del 04/04/2023 di €. 13.372,22 i.i. CIG 9046748C9C.
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| 4107 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 11.133,72 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di MARZO 2023. – Lista di liquidazione n. 8550 del 13.04.2023 - CIG. 78169986D0. |  |
| 4106 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSS 11 - Regione puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020. Autorizzazione alla liquidazione delle istanze "PRIMA E SECONDA FINESTRA" ammesse al CES - C19, Contributo Economico Straordinario, in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza - Emergenza Covid- 19. Proroga al 31 Marzo 2023 per effetto della D.G.R. n. 439 del 02.03.2023 II° FINESTRA. |  |
| 4105 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSS9 - Rimborso spese di trasporto in favore di un assistito in trattamento di emodialisi - Importo complessivo € 479,51. |  |
| 4104 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | D.S.S. n.12 Procedura ai sensi degli artt. art. 36, comma 2 lett. a) e 63,
comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. per la fornitura di ausili protesici destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica per euro € 41.078,45 i.i.. Procedura n.6 Anno 2023 - CIG VARI |  |
| 4103 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSS 11 - Regione puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020. Autorizzazione alla liquidazione delle istanze "PRIMA E SECONDA FINESTRA" ammesse al CES - C19, Contributo Economico Straordinario, in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza - Emergenza Covid- 19. Proroga al 31 Marzo 2023 per effetto della D.G.R. n. 439 del 02.03.2023 I° FINESTRA. |  |
| 4102 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL della somma complessiva di €. 7.914,06 per il Servizio trasporto disabili reso presso i Centri Riabilitativi della Provincia di Bari, e presso il Centro OSMAIR di Laterza, nel mese di GENNAIO 2023. Lista di liquidazione n. 8535 del. 13.04.2023 CIG 765891616D-898445814A |  |
| 4101 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto afferente l’UOC Cure Palliative - mese di Febbario 2023 |  |
| 4100 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | Dss12. Modifica composizione Unità di Valutazione Multidimensionale. |  |
| 4099 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | Liquidazione competenze accessorie ex art. art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 mese di Febbraio 2023 e residui mesi precedenti - UOC Medicina Penitenziaria. |  |
| 4098 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | NPIA Area Metropolitana: Liquidazione in favore della Ditta CHINESPORT S.p.A per la fornitura di attrezzature destinate alle sedi di Bari Santo Spirito e Centro Colli Grisoni per una somma complessiva di Euro 10.592,04 – Lista di Liquidazione n. 8436 del 12/04/2023. |  |
| 4097 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 2.562,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 8419 del 12/04/2023 in favore della ditta Italedil srl per lavori di manutenzione edile presso il P.O. di Molfetta |  |
| 4096 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | Area Bari Nord-P.O San Paolo: Liquidazione fattura in favore della Ditta Bawer S.p.A. (cod.cig. Z9339084ED) per la fornitura di “Arredi Tecnici vari” destinati al nuovo Blocco Operatorio del P.O. San Paolo come da Lista di Liquidazione n. 8273 del 11/04/2023. Spesa €. 24.398,78=
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| 4095 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Hospital sud Assistance Srl per la fornitura di n.600 filtri antibatterici per spirometro Cosmed, in dotazione all’ambulatorio di Pneumologia del PTA di Altamura del Distretto n.4, come da lista di liquidazione n. 8210 del 07/04/2023, per un importo complessivo di € 1.390,80 IVA inclusa |  |
| 4094 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta MULTI SERVICE Srls per la fornitura di n.8 pulsossimetri, destinati al Servizio di Continuità Assistenziale del Distretto n.4, come da lista di liquidazione n. 8226 del 07/04/2023, per un importo complessivo di € 216,22 IVA inclusa |  |
| 4093 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma s.r.l. per la fornitura di n. 6 confezioni del medicinale Megamilbedoce come da richiesta prot. n. 31200/2023 del 11/04/2023. |  |
| 4092 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 30373/2023. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119. |  |
| 4091 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 10486/2019 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 992/2022. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 7.003,78. |  |
| 4090 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 5737/2020, n.5709/2020 e n.5715/2020. Liquidazione e pagamento competenze professionali e competenze CTU. Spesa complessiva pari ad € 2.076,39. |  |
| 4089 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | Dss12. Proroga forniture “Materiale di consumo” per l’U.O.C. Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A. Anno 2023. Importo complessivo € 17.110,50= (IVA inclusa). CIG VARI.
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| 4088 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | A.G.P. - Fornitura farmaco, unico per continuità terapeutica, REMODULIN (Treprostinil) vari dosaggi. ATC B01AC21 AIC 037057041 037057039 037057027 037057015. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii. |  |
| 4087 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - marzo 2023 |  |
| 4086 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 18.861,62# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 4085 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 4084 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Marzo 2023 dal funzionario della Cassa Economale |  |
| 4083 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2023 cassa 207. |  |
| 4082 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Sapio Life SRL ". Lista di liquidazione n. 7443 del 30/03/2023. Importo liquidato € 468,00 |  |
| 4081 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DSS 4- Altamura- Liquidazione fattura da lista n. 6766 del 24/03/2023 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di FEBBRAIO 2023 CIG.7804362B40- Importo totale liquidato € 56.243,25# |  |
| 4080 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 14 - PUTIGNANO. Territorio di Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano . Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 - Importo € 72.214.48.
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| 4079 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto Cassa Economale 202. Spese sostenute dal 01.03.2023 al 31.03.2023 |  |
| 4078 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - L.210/92 AREA METROPOLITANA. LIQUIDAZIONE ARRETRATI A TITOLO DI INDENNIZZO L.210/92 PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 01/07/2022 E IL 28/02/2023 E RELATIVA APERTURA A RUOLO DI SPESA FISSA. |  |
| 4077 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | DSS n.2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale - Mese di Luglio 2022 e Febbraio 2023 |  |
| 4076 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di Febbraio 2023 |  |
| 4075 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano.
Liquidazione acconto del compenso relativo alla prestazione di Verifica della Progettazione Definitiva. |  |
| 4074 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di "Adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011" – Approvazione seconda perizia di variante in corso d’opera.
CUP: D51E13000280002 CIG: 7339386CEA |  |
| 4073 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - FESR 2014-2020 - Lavori di “Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in viale Aldo Moro a Triggiano (BA)”. Approvazione SAL n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2
CUP D47H19003860006 - CIG 9160795F2B
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| 4072 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA _Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Liquidazione competenze professionali per la Direzione Lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relative al S.A.L. n.ro 31 e SAL n.ro 32.
CUP: D67B14000530001 CIG: 7088447383
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| 4071 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi al Presidente titolare della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 - Importo € 10.750,00.
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| 4070 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio –
dr. Nacucchi Oronzo
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| 4069 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio –
dr. Agostinacchio Francesco
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| 4068 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo 1°Integrazione 1°30% Anno 2021 e Regolamento Contabile tra FT. n. 296 del 22/12/2022, e Nota di Credito n. 4/PA del 15/03/2023, di €67.819,00==. Lista di liquidazione n.8403 del 12/04/2023 di €67.819,00==. |  |
| 4067 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, riferita ai posti previsti dalle preintese oltre che al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per l’importo complessivo di € 76.281,31= (settantaseimiladuecentottantuno/31). Lista di Liquidazione n. 8315 del 11/04/2023. |  |
| 4066 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS srl”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità di gennaio e febbraio 2023, per un importo complessivo di € 175.979,13= (centosettantacinquemilanovecentosettantanove/13). Lista di liquidazione n. 8307 del 11/04/2023. |  |
| 4065 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - SOGEV SRL di Noci (BA) gestore delle Case per la Vita “Vicini di Casa” di Noci (BA) e “Casa per la Vita” di Castellaneta (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2023 per l’importo complessivo di € 16.759,20= (sedicimilasettecentocinquantanove/20). Lista di liquidazione n. 8393 del 11/04/2023. |  |
| 4064 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | Validazione Timbrature personale amministrativo C.T.U. periodo Gennaio - Marzo 2023 |  |
| 4063 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) gestore della Casa per la Vita di Bitonto (BA) per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2023 per l’importo complessivo di € 20.109,60= (ventimilacentonove/60). Lista di liquidazione n. 8457 del 12/04/2023. |  |
| 4062 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.” autorizzata ex art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di dicembre 2021 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006 e s.m.i) per un importo totale di € 6.830,80= (seimilaottocentotrenta/80). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 8225 del 07/04/2023. |  |
| 4061 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | D.S.S. n.12 Procedura ai sensi degli artt. art. 36, comma 2 lett. a) e 63, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. per la fornitura di ausili protesici destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica per euro 15.986,88 i.i.. Procedura n.7 Anno 2023 - CIG VARI |  |
| 4060 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative ai mesi di gennaio e febbraio 2023 per l’importo di €.45.885,00= lista di liquidazione n. 8399 del 11/04/2023 . |  |
| 4059 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI FEBBRAIO 2023 |  |
| 4058 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative ai mesi di gennaio e febbraio 2023 per l’importo complessivo di €.26.554,00; lista di liquidazione n. 8400 del 11/04/2023. |  |
| 4057 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative ai mesi di gennaio e febbraio 2023- per l’importo di €.1.871.447,43=; lista di liquidazione n. 8430 del 12/04/2023. |  |
| 4056 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EROGATE PRESSO LA STRUTTURA P.T.A. DI CONVERSANO OTT-DIC 2022. |  |
| 4055 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | A.G.P. - Gara, mediante procedura aperta telematica, per la fornitura di apparecchiature elettromedicali per otorinolaringoiatria occorrenti alla ASL BARI, suddivisa in n° 22 lotti funzionali. Aggiudicazione lotti nn° 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. |  |
| 4054 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | DSS 9 - Liquidazione fatture Azienda Coloplast SPA - lista 8440 del 12/04/2023 |  |
| 4053 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | A.G.P. - Rendicontazione Cassa Economale Centrale n. 10 c/o CTO ASL Bari per le spese sostenute nel mese di Marzo 2023 |  |
| 4052 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto il 31.01.2023 e del Certificato di Pagamento della rata n. 33.
Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 33 per €. 2.225.410,00.
CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
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| 4051 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | D.P. - Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 11 - Territorio di Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano . Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 - Importo € 50.962,88.
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| 4050 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | D.S.S. UNO – Ditta: Hollister spa. Liquidazione spesa per materiale per stomie come da lista di liquidazione n. 8402 del 12.04.2023. Importo totale liquidato €27.447,26. |  |
| 4049 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | D. P. - Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 09 - MODUGNO. Territorio di Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic . Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 - Importo € 92.779,04.
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| 4048 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 07 - BARI. Territorio di Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola . Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 - Importo € 74.216,00.
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| 4047 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) relative ai mesi di gennaio e febbraio 2023 per l’importo di €.91.751,84=; lista di liquidazione n. 8373 del 11/04/2023. |  |
| 4046 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 8334 del 11/04/2023 in favore della ditta OLYMPUS ITALIA SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un Videoduodenoscopio occorrente alla U.O.S.V.D. Screening Colon Retto Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €31.851,64 iva inclusa. |  |
| 4045 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Rettifica Determina Dirigenziale n. 601/2023. CIG Z0E38C80D8 - 9445012E75 |  |
| 4044 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | DSS9: liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale dipendente del DSS9, relativo ai mesi di Novembre e Dicembre 2022, Gennaio, Febbraio e Marzo 2023. Importo totale liquidato: € 1.091,00. |  |
| 4043 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | DSM Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative ai mesi di gennaio e febbraio 2023 per l’importo di €.450.949,32=; Lista di liquidazione n. 8279 del 11/04/2023. |  |
| 4042 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | P.O. “San Giacomo” di Monopoli. Proroga del servizio di abbonamento per l’uso di licenza del software Radiant presso la U.O.C. di Radiologia.
Smart CIG: Z023547F28
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| 4041 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Febbraio 2023. |  |
| 4040 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | A.G.P. - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 32, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i in favore di Adisu Puglia per la messa a disposizione di alloggio e servizi correlati finalizzato al soggiorno dell’ospite Dott.ssa M. E. S. T. |  |
| 4039 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | DSS 10 - LIQUIDAZIONE RESIDUI FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SERENITY S.P.A. LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 8242 DEL 07/04/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 12.633,82 – CIG 82311976A4 E 8068113179 |  |
| 4038 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative ai mesi di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023, per l’importo di €.276.250,39= lista di liquidazione n. 7216 del 28/03/2023 e n. 8228 del 07/04/2023. |  |
| 4037 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB) per complessivi €.29.748,00=; lista di liquidazione n. 7162 del 28/03/2023 e lista n. 8222 del 07/04/2023. |  |
| 4036 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 12 - CONVERSANO. Territorio di Conversano, Monopoli, Polignano a Mare . Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 - Importo € 58.906,00. |  |
| 4035 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 02 - RUVO. Territorio di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi . Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 - Importo € 58.230,84.
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| 4034 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | D.S.S. 12 - Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 82.662,86 iva inclusa alla Serenity S.p.A. per la fornitura degli ausili per
l'incontinenza. Lista di liquidazione n. 6930 del 27/03/2023 -CIG.82311976A4 |  |
| 4033 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE GIUGNO -DICEMBRE 2022. |  |
| 4032 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | D.S.S.N.12 Liquidazione alla ditta La Sanitaria Leucci srl per la fornitura di dispositivi protesici per un importo complessivo di euro €138,52 iva inclusa. Lista n. 8066 del 06.04.2023 |  |
| 4031 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Dipartimento Di Prevenzione. Liquidazione Compensi della Commissione Invalidi Civili DSS04 ALTAMURA. Territorio di Altamura, Gravina In Puglia, Poggiorsini. Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023. Importo € 68.565,36. |  |
| 4030 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 10 - TRIGGIANO. Territorio di Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano . Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 - Importo € 60.568,32.
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| 4029 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 13 - GIOIA. Territorio di Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi . Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 - Importo € 63.196,80.
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| 4028 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 06 - BARI. Territorio di Fesca, Liberta', Marconi, Palese, San Girolamo, S.Spirito . Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 - Importo € 72.636,24.
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| 4027 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | A.G.T. - MANU: lavori di riparazione infissi, maniglie e serrature presso i vari reparti dei PTA di Conversano, Gioia del Colle, Sammichele e Casamassima – D.S.S. 12 e D.S.S. 13 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021. -- Ditta CERBERUS s.r.l. - CIG: ZB53A4B93D. |  |
| 4026 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | DSS12- RICHIESTA ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI |  |
| 4025 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | CML PATENTI SPECIALI BARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLEGIO - PERIODO I TRIMESTRE 2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.41.595,80= |  |
| 4024 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 05 - GRUMO. Territorio di Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto . Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 - Importo € 67.208,00.
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| 4023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 01 - MOLFETTA. Territorio di Giovinazzo, Molfetta. Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 - Importo € 49.684,56.
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| 4022 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 03 - BITONTO. Territorio di Bitonto, Palo del Colle . Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 - Importo € 53.754,40.
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| 4021 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 - Importo € 64.128,84.
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| 4020 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI - BARI. Territorio di ASL Bari . Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 - Importo € 9.981,04.
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| 4019 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | D. P. – SIAN Area Sud - Formazione personale dipendente. Rimborso spese per partecipazione al corso di formazione per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del D. M 686/96 organizzato dall’Accademia d’impresa di Trento dall’1 – 12 agosto 2022 e dal 3 -12 ottobre 2022 |  |
| 4018 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fattura a favore della ditta PIEMMEMED SRL . Lista di liquidazione 7516 del 30/03/2023 di €.78.523,10. |  |
| 4017 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD S.R.L. - Periodo dal 01/12/2016 – 30/09/2021. Lista di liquidazione n.7666 del 31/03/2023 di €.29.656,18. |  |
| 4016 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | DSS 11. Liquidazione fatture per manutenzione straordinaria Full Risk - Ventiloterapia domiciliare - Ditta Puglia Life - Lista di Liquidazione n. 5306 del 08-03-2023 - importo Euro 1820,00 |  |
| 4015 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | A.G.P. - Liquidazione delle fatture n. FD0005788385 e n. FD0006513171, emesse dalla ditta Arval Service Lease Italia S.p.A., con sede legale a Scandicci (FI), [P.IVA 04911190488], Smart-CIG Z0832C268E. |  |
| 4014 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2023 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 22.
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| 4013 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | D.S.S. 12 - Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 50.661,34 iva inclusa alla Serenity S.p.A. per la fornitura degli ausili per
l'incontinenza. Lista di liquidazione n. 8171 del 07/04/2023 -CIG.82311976A4 |  |
| 4012 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ANESTESISTI OTTOBRE-DICEMBRE 2022. |  |
| 4011 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo 1°Integrazione 1°30% dal 01/07/2020 al 31/12/2020 e Regolamento Contabile tra FT. n. 295 del 22/12/2022, e Nota di Credito n. 3/PA del 15/03/2023, di €34.189,20==. Lista di liquidazione n.8362 dell’ 11/04/2023 di €34.189,20==.
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| 4010 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | DSS 14 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO COVID 19 ex DGR 687/2020 e A.D. 384/2020 a favore degli ammessi al beneficio ai sensi della D.D.G ASL BA n. 984 del 22.07.2020 - 1^ Finestra - Liquidazione prosecuzione contributo dal 01.01.2023 al 31.03.2023 ai sensi della D.D.G. n. 439 del 02.03.2023. Importo complessivo Euro 103840,08 |  |
| 4009 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarico provvisorio a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) a far data dal 1°/04/2023 – Dr. ROMANIELLO FABIO. |  |
| 4008 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “B.V. Maria Infirmorum” della Fondazione “OASI DI NAZARETH“. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2023 per l’importo complessivo € 54.184,80= (cinquantaquattromilacentottantaquattro/80). Lista di liquidazione n. 8367 dell’11/04/2023. |  |
| 4007 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (ex R.S.S.A. art.66) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR n.1293 del 20/09/2022 e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogata in favore di ospiti nel mese di: 2°Integrazione 2°30% FEBBRAIO 2023-, per l’importo complessivo di €4.199,23==. Lista di liquidazione n.8290 dell’ 11/04/2023 di €4.199,23==. |  |
| 4006 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato nel servizio di C.A dr.ssa Giugno Chiara - 1/6/2023 |  |
| 4005 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | U.O. ASSI - Servizio di gestione di una Piattaforma di Comunicazione multicanale, comprensivo delle licenze d’uso del sistema informatico necessarie per il relativo funzionamento, per l’empowerment dei cittadini che usufruiscono dei servizi della ASL di Bari. Liquidazione fatture periodo 01/12/2022 – 31/03/2023. |  |
| 4004 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX R.S.S.A. art.66) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR N. 1293 DEL 20/09/2022, e, DGR N. 1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di persone nel mese di: 1° Integrazione 1°30% FEBBRAIO 2023, per l’importo complessivo di €4.214,28==. Lista di liquidazione n.8268 dell’ 11/04/2023 di €4.214,28==. |  |
| 4003 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 23.180,00 IVA compresa come da lista n. 8224 del 07.04.2023 per la realizzazione di opere da fabbro finalizzate alla chiusura balcone presso il reparto di Rianimazione del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta CITY INFISSI DI MASCIOPINTO ANGELA MARIA. |  |
| 4002 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (RSSA ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti, nel mese di FEBBRAIO 2023, e Regolamento Contabile tra ft. n. 230000154 e nota Credito n. 230000152 per l’importo complessivo di €43.547,56==. Lista di liquidazione n.8257 dell’ 11/04/2023 di €43.547,56==. |  |
| 4001 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della Ditta M.A.K. S.r.l.
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| 4000 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Novembre 2022. Totale spesa € 4.862,00. |  |
| 3999 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario.¬ “San Gabriele” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore: Segesta Mediterranea s.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferiti agli utenti c.d. “fatti salvi” e al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per le mensilità di gennaio e febbraio 2023, per un importo complessivo di € 100.084,36= (centomilaottantaquattro/36). Lista di liquidazione n. 8229 del 07/04/2023. |  |
| 3998 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “San Gabriele” Residenza Protetta di Bari, Ente gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità di gennaio e febbraio 2023, per l’importo complessivo di € 106.099,16= (centoseimilanovantanove/16). Lista di liquidazione n. 8203 del 07/04/2023. |  |
| 3997 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Macroarea Alpi D3, validazione timbrature Alpi del personale amministrativo di front-office e back-office del mese di dicembre 2022 e conguaglio ore back-office anno 2022. |  |
| 3996 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi febbraio 2023. |  |
| 3995 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). EX RSSA ART.66. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, mese di FEBBRAIO, anno 2023, con importo complessivo di €36.523,76==. Lista di Liquidazione n.8221 del 07/04/2023 di €36.523,76==. |  |
| 3994 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori urgenti di messa in sicurezza solaio pericolante con crollo calcinacci presso l’Hospice San Camillo in Monopoli alla ditta MEG Costruzioni srl P.I. 0703160729 con sede legale alla Via dei Tigli, 1 – 71042 Cerignola (FG). CIG: Z163AB88CC |  |
| 3993 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). EX RSSA ART.66. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, mese di GENNAIO, anno 2023, con importo complessivo di €39.706,54==. Lista di Liquidazione n.8202 del 07/04/2023 di €39.706,54==.
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| 3992 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 5.490,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA N. 7819 DEL 04.04.2023 PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA N. 1 BARRIERA AUTOMATICA STRADALE PRESSO L’AREA SCARICO-CARICO MAGAZZINO DEL P.O. ALTAMURA – DITTA IESI AUTOMATISMI SRL. |  |
| 3991 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 7.320,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7802 DEL 04/04/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CON SOSTITUZIONE DI N. 5 MOTOCONDENSANTI COMANDATE DA INVERTER PRESSO IL DSS4 ACQUAVIVA DELLE FONTI” – DITTA DI PELLICANI & NOVIELLO SRL |  |
| 3990 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 5.355,80 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13618DEL 27/07/2022 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE SU ALCUNI IMPIANTI ESISTENTI PRESSO IL P.O. DI ALTAMURA E IL DSS4” – DITTA DI MADERO & FIGLIE SRL |  |
| 3989 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG N. 1824/2022 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nel mese di marzo 2023. |  |
| 3988 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Lavori di espianto e re-impianto ulivi nell’ambito dei lavori per la realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli – Fasano.
Approvazione dello Stato Avanzamento Lavori n. 08 a tutto il 05.07.2022 e del certificato di Pagamento
- Liquidazione e pagamento della fattura relativa al Certificato di pagamento N. 08 per euro 29.260,00.
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| 3987 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto dei lavori manutentivi di natura edile eseguiti presso i reparti di Neurochirurgia e Ginecologia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta F.LLI BELVISO di Fabio e Danilo S.R.L. – CIG: Z993AB4914 |  |
| 3986 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria: Residenziale e Diurna, erogate in favore di ospiti, nel mese di : FEBBRAIO 2023, per l’importo di €82.126,48==. Lista di Liquidazione n.8087 del 06/04/2023 di €82.126,48==. |  |
| 3985 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per Lavori di sostituzione condizionatori non funzionanti presso D.S.S. 1 di Molfetta e Spesal via De Chirico Molfetta (Ba) – Perrone Global Service srl - CIG Z1A3AAA763 |  |
| 3984 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | AREA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento di fornitura in estensione, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016, di “n° 400 sotto-bracciali monouso in materiale anallergico con lato adesivo Cm. 20 x 50”, per le esigenze della U.O.C. di Cardiologia. |  |
| 3983 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | AGT - MANU: Revoca Determinazione Dirigenziale n. 3583 del 31/03/2023. |  |
| 3982 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | A.G.T. – Subentro contratto di locazione eredi di Ferrulli Giulia |  |
| 3981 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 7.930,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 7999 del 05/04/2023 in favore della ditta Tecnosystem di R.M. per lavori di manutenzione puntuale degli impianti elettrici presso il centro dialisi di Bitonto, la riabilitazione di Bitonto, il PTA di Bitonto, il P.O. di Corato, il P.O. di Terlizzi, il PTA di Ruvo di Puglia e le strutture del D.S.S. 5 |  |
| 3980 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | A.G.T. - MANU: lavori di fornitura e posa in opera di una finestra ad apertura VASISTAS con rete anti intrusione (zanzariera) presso il Reparto di Radiologia di Conversano – D.S.S. 12. Affidamento diretto di € 3.050,00 ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 a seguito della ditta P&P APPALTI - CIG: ZAB3A4C63B. |  |
| 3979 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | A.G.T. - MANU: lavori di fornitura e posa in opera di zanzariere presso il Poliambulatorio di Polignano a Mare – D.S.S. 12. Affidamento diretto di € 3.050,00 ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 a seguito della ditta P&P APPALTI - CIG: Z2439D95C8. |  |
| 3978 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto per i lavori di realizzazione grafica e posa in opera di segnaletica informativa presso l’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta ELLE PUBBLICITA' S.N.C. DI LERARIO F.SCO & STEFANO – CIG: Z8539EE7B7 |  |
| 3977 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di rettifica del provvedimento di presa d’atto dell’ affidamento diretto n. 3350 del 27/03/2023 |  |
| 3976 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | DSS 14 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO COVID 19 ex DGR 687/2020 e A.D. 384/2020 a favore degli ammessi al beneficio ai sensi della D.D.G ASL BA n. 984 del 22.07.2020 - II^ Finestra - Liquidazione prosecuzione contributo dal 01.01.2023 al 31.03.2023 ai sensi della D.D.G. n. 439 del 02.03.2023. Importo complessivo Euro 55200,00 |  |
| 3975 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 439 del 02/03/2023. Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 (II FINESTRA) - Importo € 48.000,00 |  |
| 3974 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 439 del 02/03/2023. Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 (I FINESTRA) - Importo € 100.800,00 |  |
| 3973 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | A.G.T. - MANU: lavori di fornitura e posa in opera di zanzariere presso il P.T.A. di Casamassima – D.S.S. 13. Affidamento diretto di € 3.050,00 ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 a seguito della ditta P&P APPALTI - CIG: ZA939D955A. |  |
| 3972 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. n. 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di risanamento e tinteggiatura presso NPIA di Casamassima (BA) - RICHIESTA DI PREVENTIVI- ditta LEONARDO EDILIZIA DI ADDABBO LEONARDO - N. CIG ZC33AAAFAE |  |
| 3971 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di Febbraio 2023. |  |
| 3970 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | A.G.T. - Liquidazione di € 488,00 Iva inclusa come da lista n. 7191 del 28.03.2023 per i lavori di sostituzione tapparella presso il servizio di Endoscopia Digestiva del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO. |  |
| 3969 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Febbraio 2023. |  |
| 3968 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | U.O. ASSI - Acquisizione di licenze ORACLE DB Enterprise ed opzioni in alta affidabilità e sicurezza in modalità ULA (Unlimited License Agreement). Liquidazione fatture Supporto Tecnico per il periodo 01/01/2022 – 30/07/2022. |  |
| 3967 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione liste n. 21245/2022 e 6671/2023 |  |
| 3966 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 8262 del 11/04/2023 in favore della ditta CARLO ERBA REAGENTS SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di attrezzature e arredi occorrenti all’ Hub della rete di Laboratori del P.O. Di Venere, per un importo di € 387.349,62 iva inclusa.
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| 3965 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D1 - Attività alpi intramuraria - liquidazioni competenze febbraio 2023 |  |
| 3964 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Determina di liquidazione Lista nr. 8176 del 07/04/2023 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. relativa alle competenze economiche maturate nel periodo contrattuale 01/09/2022 – 31/12/2022, come da affidamento di assistenza tecnica sancito con Delibera 601 del 22/03/2023. |  |
| 3963 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 8177 del 07/04/2023 in favore della ditta BETAFIN SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 3962 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 7831 del 04/04/2023 in favore della ditta SISTEMI IPERBARICI SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 3961 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Riparazione e messa in sicurezza di porta uscita d’emergenza e di vetrata pericolante presso il P.T.A. di Triggiano (BA)“. Ditta CERBERUS s.r.l. - N. CIG: Z8F3A94694
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| 3960 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione degli impianti idrico-fognanti presso il P.T.A. di Triggiano (BA) e il D.S.S. n. 11“. Ditta ECOTRANSPORT s.n.c. - N. CIG: ZD13A94AA4
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| 3959 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di bonifica microbiologica impianti aereaulici a servizio delle Sale Operatorie del P.O. di Corato (Ba) - RICHIESTA DI PREVENTIVI- ditta Tecnomedica s.r.l. - N. CIG ZDA3AA1515 |  |
| 3958 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D. Lgs. n. 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di ripristino edile ed impiantistico vani di sbarco montalettighe del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta (Ba)- RICHIESTA DI PREVENTIVI- DECO DOMUS ITALIA - N. CIG ZC43A68824 |  |
| 3957 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “sistemazione di zanzariere presso gli
ambienti ex sede della Piastra Ambulatoriale – Padiglione Sud del P.T.A. di Triggiano (BA)". Ditta P & P APPALTI di P.le PICA. - N. CIG: ZF33A950DD
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| 3956 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D. Lgs. n. 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione atti alla sostituzione di tubazioni fancoil presso il PTA di Conversano (Ba)- RICHIESTA DI PREVENTIVI- ITM IMPIANTI SNC - N. CIG ZEB3A7F49A |  |
| 3955 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | A.G.T. MANU – Revoca della D.D. del Direttore AGT ASL Bari n. 1572 del 14/02/2023 di Presa d’atto per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 a favore della ditta City Infissi di A.M. Masciopinto per l’esecuzione di lavori edili e da fabbro, redatta per mero errore in data successiva alla emissione della fattura di liquidazione dei corrispettivi oneri”.
CIG: Z3C390E518
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| 3954 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Riparazione e messa in sicurezza di porte infissi e finestre presso del P.T.A. di Triggiano (BA)“. Ditta P & P APPALTI di P.le PICA. - N. CIG: ZE43A954AA
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| 3953 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori aggiuntivi di sistemazione e riparazione prese elettriche presso l’ex Piastra Ambulatoriale del P.T.A. “F. Fallacara” di Triggiano (BA)“. Ditta TECNOMIA s.r.l. - N. CIG: Z143A949B4
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| 3952 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di sistemazione prese elettriche presso l’ex Piastra Ambulatoriale del P.T.A. “F. Fallacara” di Triggiano (BA)“. Ditta TECNOMIA s.r.l. - N. CIG: Z9B3A948D5
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| 3951 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Messa in sicurezza delle rampe carrabili (causa emergenza neve) presso il P.T.A. di Triggiano (BA) e i servizi territoriali dei DD.SS. n. 10 e n. 11“. Ditta G. SCAVI s.r.l. - N. CIG: Z9C3A9452E
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| 3950 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. LAMBERTI NICOLA A FAR DATA DAL 01.05.2023. |  |
| 3949 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA BERTONE ANNA. |  |
| 3948 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | DSS: liquidazione fatture ditta MEDICAIR SUD SRL - lista di liquidazione n. 3253 del 15/02/2023. |  |
| 3947 | 11/04/2023 | 11/04/2023 |
Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01.01.2023-31.03.2023 ( SECONDA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 439 del 02.03.2023 Importo complessivo €. 269.040,03
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| 3946 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | D.S.S. di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VITALAIRE ITALIA S.p.a. per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - 7250 del 29/03/2023.
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| 3945 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di gennaio 2023. Progetto raccolta sangue. |  |
| 3944 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | D.S.S. N.4 – Liquidazione fattura a favore della Ditta LEADER SERVICE S.C.R.L. per il servizio di trasloco di materiali e arredi dal terzo al secondo piano del Presidio Polispecialistico di Santeramo in Colle,per un importo di € 810,79 IVA inclusa
Lista di liquidazione n. 8208 del 07/04/2023
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| 3943 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 11212/2022. Esecuzione ordinanza CTU del 07.03.2023. Spesa complessiva pari ad € 854,00. |  |
| 3942 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori urgenti per la messa in sicurezza della rampa di riporto al piano interrato (comprese murature) sita presso il Poliambulatorio in Viale Aldo Moro in Monopoli (BA) alla ditta CO.PAN srl P.I. 07098560720 con sede legale alla Via Montesano s.n.c. (ZI) - Capurso. CIG: ZA03AB7134 |  |
| 3941 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore dell’Ente L’ADELFIA Società Cooperativa Soc. di Alessano (LE) relative ai mesi di dicembre 2021 e ottobre, novembre e dicembre 2022 per complessivi € 16.071,74= Lista di liquidazione n. 6347 del 21/03/2023. |  |
| 3940 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | BANCA SISTEMA c./ ASL BA. Liquidazione e pagamento competenze professionali relative alla sentenza n. 38/2023 resa dalla II Sez. Civile del Tribunale di Bari (R.G. n 11543/2016). Spesa complessiva pari ad € 20.577,97 |  |
| 3939 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c, relative ai mesi di novembre e dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023 per l’importo di €.150.540,14=; lista di liquidazione n. 7235 del 28/03/2023 e lista n. 8205 del 07/04/2023. |  |
| 3938 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | _Rettifica_Determinazione Dirigenziale n. 3143/2023- Lista n. 6060 del 20.03.2023 - EE - AGSM - Modifica Modalità di pagamento . |  |
| 3937 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Lista di liquidazione n. 8189 del 07/04/2023. Importo liquidato € 1.963,98 |  |
| 3936 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Marzo 2023 |  |
| 3935 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii |  |
| 3934 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura AUXILIUM Soc. Coop. Sociale (P. Iva 01053600761) per il “Servizio di assistenza domiciliare a media ed alta intensità/complessità assistenziale” relativa al mese di FEBBRAIO 2023. CIG: 7804362B40.
Lista di liquidazione n. 8044 del 05/04/2023 di € 17.700,49. |  |
| 3933 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 3932 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 10.382,20 come da lista n. 8076 del 06/04/2023 per “Lavori di manutenzione su impianti elettrici, presso vari reparti e strutture del P.O. San Paolo”- S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO |  |
| 3931 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2022. Lista di liquidazione n. 8054 del 06/04/2023. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313) |  |
| 3930 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura in favore della ditta LAV.I.T. s.p.a. (P. Iva 03594670717) per il Servizio di lavanolo reso nei mesi di GENNAIO-FEBBRAIO 2023. CIG 8689981F2A.
Lista di Liquidazione n. 8043 del 05/04/2023 di € 6.131,88. |  |
| 3929 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016
Periodo dal 01/03/2023 al 31/03/2023
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| 3928 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L. per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Cassano delle Murge nel mese di FEBBRAIO 2023. CIG 78169986D0.
Lista di liquidazione n. 8042 del 05/04/2023 di € 66,26. |  |
| 3927 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta ANTINIA s.r.l. (P. Iva 04080160726) per il “Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere” effettuato presso le strutture distrettuali nel mese di GENNAIO 2023. CIG: 8622837E2F.
Lista di liquidazione n. 8040 del 05/04/2023 di € 71,98. |  |
| 3926 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | D.S.S. UNO – Ditte: Convatec srl, Teleflex srl. Liquidazione spesa materiale per stomie come da lista di liquidazione n. 8047 del 06.04.2023. Importo totale liquidato €24.868,72. |  |
| 3925 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Cod. MIRWEB FC3.100005 - Liquidazione “terza rata” in acconto attinente all’incarico di Componente della Commissione per il collaudo tecnico-amministrativo, contabile, statico, in corso d’opera e finale relativo all’ “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI – FASANO”.
CUP D67B14000530001
CIG_1:79362955D0 ; CIG_2:793632ADBC ; CIG_3:79363936AF
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| 3924 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 2.074,00 lista n.ro 7926 del 05/04/2023 a favore della ditta GIANVITO MIGNOZZI per lavori di pitturazione effettuati presso il” Plesso San Michele Monte Laureto” in Putignano (BA). |  |
| 3923 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. ALOIA DOMENICO A FAR DATA DAL 01.09.2023. |  |
| 3922 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS. ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°7924 del 05/04/2023 - |  |
| 3921 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | DSS 4 -Altamura- Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatore, come da lista di liquidazione n. 7928 del 05/04/2023, per un importo complessivo di € 104,38- CIG 8072528CDS.
Periodo liquidato 20/12/2022-19/05/2023. |  |
| 3920 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | DSS N. 4-ALTAMURA- Ditta SERENITY-Dispositivi per incontinenza. Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 329.121,20 iva inclusa#periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2022- Lista di liquidazione n. 7799 del 04/04/2023 -CIG.82311976A4.
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| 3919 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione centrale antincendio presso il P.O. di Putignano (Ba)- RICHIESTA DI PREVENTIVI- ditta Gielle di Luigi Galantucci - N. CIG Z223A849A7 |  |
| 3918 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 2.891,40 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20337 DEL 08/11/2022 PER “LAVORI DI RIPARAZIONE CALDAIA E PULIZIA FILTRI DEI CONDIZIONATORI PRESSO IL DSS5” – DITTA PELLICANI & NOVIELLO SRL |  |
| 3917 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione di spesa € 1.220,00 iva inclusa come da lista N.2038 del 27/01/2023 a favore della Ditta TECNODUENS DI N. SCIACOVELLI, per lavori di ripristino intonaci ammalorati e tinteggiatura presso il reparto di Psichiatria del P.O. di PUTIGNANO (BA |  |
| 3916 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 6.954,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 7731 del 03/04/2023 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di f. in o. condizionatori presso il P.O. di Molfetta reparti di Ortopedia e Chirurgia. |  |
| 3915 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.730,19 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Gennaio Febbraio 2023. |  |
| 3914 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini affetti da allergopatie residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 relativa al periodo GENNAIO-MARZO 2023 per un importo complessivo di € 2.792,03# |  |
| 3913 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°7603 del 31/03/2023 - |  |
| 3912 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per “Lavori messa in sicurezza impianto elevatore matr. 39/07 del P.O. “Sarcone“ di Terlizzi (BA) – Di Madero & Figlie srl, con sede in Napoli – CIG Z2D3A88481 |  |
| 3911 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | Liquidazione fatture Ditta Coloplast SpA come da lista di liquidazione n. 7572 del 31/03/2023. |  |
| 3910 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | Liquidazione fatture Ditta Hollister SpA come da lista di liquidazione n. 7551 del 31/03/2023. |  |
| 3909 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | D.S.S. DI BARI: Liquidazione delle indennità domiciliari di competenza del mese di Marzo 2023 a favore del personale del Comparto ai sensi dell'art. 107 del CCNL 2019-2021. |  |
| 3908 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.685,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2023. |  |
| 3907 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | Liquidazione fatture Ditta Convatec Italia srl come da lista di liquidazione n. 7417 del 30/03/2023. |  |
| 3906 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.990,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2023. |  |
| 3905 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | DSS BARI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI UN CARRELLO SERVOSCALA A SEDILE PER ASSISTITO DEL DSS DI BARI - VIMEC SRL - CIG. ZCC3A95123 € 7.000,00 I.E. |  |
| 3904 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. LISTA N. 7277 DEL 29/03/2023 |  |
| 3903 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3 delle Legge 05/02/1992, n. 104 ss.mm.ii. |  |
| 3902 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | D.S.S. N. 4- ALTAMURA- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 11.382,05# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 3901 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | Liquidazione prestazione A.D.O. in favore della FONDAZIONE OPERA SS. MEDICI COSMA E DAMIANO. Lista n. 7236. |  |
| 3900 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°7157 del 28/03/2023 - |  |
| 3899 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | D.S.S. DI BARI: Liquidazione di prestazione lavorative svolte in regime di lavoro straordinario riferite al mese di Gennaio 2023. |  |
| 3898 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | AGT - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D. Lgs. n. 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per "Lavori di posa in opera di n. 1 climatizzatore autonomo presso lo studio medico del Day Service Oculistico ubicato nel P.T.A. di Triggiano (BA).- N. CIG Z2C38062E2
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| 3897 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01.01.2023-31.03.2023 (PRIMA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 439 del 02.03.2023 Importo complessivo €. 415.200,00 |  |
| 3896 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Dicembre 2022.VIII^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.2434 del 15/12/2022 |  |
| 3895 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al mese di dicembre 2022 E gennaio e febbraio 2023 per l’importo di €.98.615,10=; lista di liquidazione n.7232 del 28/03/2023. |  |
| 3894 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | P.O. “San Giacomo” di Monopoli – Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi degli ar t t.36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2 016 e s.m.i, per la fornitura di cartucce modulari dispensatrici di etichette con codice colore identificativo farmaci, occorrenti U.O.C . Anestesia e Rianimazione. SMART CIG ZB93A609A3 |  |
| 3893 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | : DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative al mese di dicembre 2022 e gennaio e febbraio 2023 per l’importo di €.633.304,94=; lista di liquidazione n. 7127 del 28/03/2023. |  |
| 3892 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 3891 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative ai mesi di novembre e dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023 per l’importo di €.541.544,35=; lista di liquidazione n. 7084 del 28/03/2023 e lista n. 8191 del 07/04/2023. |  |
| 3890 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | P.O. Bari Sud “Di Venere” revoca aspettativa senza assegni per ricongiungimento al coniuge all’estero art.11 comma 3 Dirigenza Medica Veterinaria del CCNL Sanità 10.02.2004 |  |
| 3889 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | DSS9 - Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. n. 384/2020 – Liquidazione istanze Prima Finestra ammesse al CES – C19, Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza – Emergenza Covid - 19. Proroga dal 01.01.2023 al 31.03.2023 ai sensi della D.D.G. ASL Bari n. 439 del 02/03/2023 per effetto della D.G.R. n. 159 del 20/02/2023 (I FINESTRA), per un importo complessivo di € 91.200,00. |  |
| 3888 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Presa d’atto liquidazione lista n. 8188 del 07/04/2023 per conferimento incarico di natura autonoma presso la U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Urgenza ed Accettazione del P.O. Di Venere, per un importo di € 7.740,00. |  |
| 3887 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di Salviettine Detergenti Disinfettanti per incubatrici occorrenti alla U.O.C. UTIN del P.O. Di Venere, Smart Cig: Z273A28C4C. |  |
| 3886 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione - Lista n. 7960 del 05.04.2023 - GN - ENI S.P.A.-DIVISIONE GAS&POWER - Importo totale € 119.615,60.
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| 3885 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3470 DEL 29/03/2023. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 14.989,14=.
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| 3884 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi degli artt.36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, per la fornitura di carta termica per cardiotocografi, elettrocardiografi e uroflussometri di varie tipologie, in dotazione presso i PP.OO. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano e “San Giacomo” di Monopoli. SMART CIG Z943A724D3 |  |
| 3883 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di febbraio 2023. |  |
| 3882 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di sensori per entropia di marca GE SMART CIG ZB53AAD902 |  |
| 3881 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di FEBBRAIO e MARZO 2023 – CASSA ECONOMALE N. 224 |  |
| 3880 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “ASSOCIAZIONE COMUNITÀ INCONTRO ONLUS” di Amelia (TR) relative al periodo novembre-dicembre 2022 e gennaio e febbraio 2023 per complessivi €.15.410,36=; lista di liquidazione n. 7202 del 28/03/2023. |  |
| 3879 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. P.A.R.S. ONLUS ” di Civitanova Marche (MC) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “Santa Regina” sita in Corridonia (MC) relative al periodo luglio-dicembre 2022 per complessivi €.12.648,78; lista di liquidazione n. 7259 del 29/03/2023. |  |
| 3878 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa al periodo novembre-dicembre 2022 e gennaio e febbraio 2023 per l’importo di €.300.309,59=; lista di liquidazione n.8163 del 06/04/2023 |  |
| 3877 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica - CRAP Dedicata - in favore dell’Ente Gestore Casa Amata s.r.l. di Taviano (LE), relative al periodo ottobre 2022/gennaio e febbraio 2023 per l’importo di €.22.175,40=; lista di liquidazione n. 7281 del 29/03/2023 e lista 8162 del 06/04/2023. |  |
| 3876 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore La Clessidra Soc. Coop. Sociale di Milano relative al periodo luglio-dicembre 2022, per complessivi €.44.803,50=; lista di liquidazione n.7445 del 30/03/2023. |  |
| 3875 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/05/23. |  |
| 3874 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età a decorrere dall'01/05/2023. |  |
| 3873 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/05/23 |  |
| 3872 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/05/23 |  |
| 3871 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari - CRAP Dedicata - relative al periodo novembre-dicembre 2022, per l’importo di €.115.394,13=; lista di liquidazione n.8153 del 06/04/2023. |  |
| 3870 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/05/2023. |  |
| 3869 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/05/2023 |  |
| 3868 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/05/2023. |  |
| 3867 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/05/2023 e collocamento in pensione anticipata "quota 102" con effetto 01/05/2023 |  |
| 3866 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/05/2023 |  |
| 3865 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Assistente Amministrativo (assunzione 01/02/2023 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie dal 16/04/2023. |  |
| 3864 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | DSS 111 - concessione aspettativa senza assegni per conferimento incarico a tempo determinato ex art. 10 comma 8 lett b del CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001. |  |
| 3863 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Distretto Socio Sanitario di Bari -Assistenza sanitaria all'estero - acconto |  |
| 3862 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione utenze - Lista n. 8052 del 06.04.2023 - EE - AGSM ENERGIA SPA - Importo totale € 484,10.
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| 3861 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/05/2023 |  |
| 3860 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di marzo 2023. Lista di liquidazione n. 8108 del 06/04/2023. Importo di €.3.543,10 |  |
| 3859 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato all'Area Servizio Socio Sanitario per il mese di Febbraio 2023 e relativamente a n. 1 dipendente per i mesi di Ottobre e Novembre 2022 in precedenza non liquidati. |  |
| 3858 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Ogg.: Procedura, ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera b), e art. 58 del D.lgs 50/2016, per l’affidamento della fornitura di n° 20 scaffali e n° 15 seduta collettiva occorrenti ai nuovi locali della farmacia territoriale Ex-CTO. SMART CIG Z643A67BFE. AGGIUDICAZIONE |  |
| 3857 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. - Lista Di Liquidazione n°8073 del 06/04/2023 - |  |
| 3856 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2022. Lista di liquidazione n. 8061 del 06/04/2023. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313) |  |
| 3855 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di febbraio 2023. |  |
| 3854 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | AGRU - Aspettativa senza assegni art. 10 – comma 8 – lett. a) del CCNL Comparto Sanità 10/02/2004 |  |
| 3853 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | DSS 10: Liquidazione fatture ditta VIVISOL € 29.410,16. Liste di liquidazione nn. 7929 e 7930 del 05/04/2023. CIG 91313471ED. |  |
| 3852 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI MARZO 2023.
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| 3851 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo marzo 2023. Importo € 4.611,91. |  |
| 3850 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | D.S.S. DI BARI: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3 della Legge 05/02/1992, n. 104. ss.mm.ii. |  |
| 3849 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate, in regime di cumulo, e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2023. |  |
| 3848 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato File Privacy, con effetto 01 giugno 2023. |  |
| 3847 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2023. |  |
| 3846 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2023. |  |
| 3845 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente di cui all'allegato File privacy, con effetto 01 giugno 2023. |  |
| 3844 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età del dipendente identificato dall'allegato file privacy con effetto 01 giugno 2023. |  |
| 3843 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2023. |  |
| 3842 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2023. |  |
| 3841 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza, della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2023. |  |
| 3840 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Dirigente Medico (data assunzione 16/05/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 3839 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate -quota 100- e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2023. |  |
| 3838 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Operatore Socio Sanitario (data assunzione 16/09/2020 in regime di TFR) C.P.S. Infermiere (data assunzione 26/03/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dagli incarichi per dimissioni volontarie |  |
| 3837 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Dirigente Medico 32 h (data assunzione 01/07/2022 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 3836 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | C.P.S. Infermiere (data assunzione 11/02/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 3835 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°7823 del 04/04/2023 - |  |
| 3834 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Determina di liquidazione fatture Ditta Medigas riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX. Lista di liquidazione n. 7770 del 04/04/2023 |  |
| 3833 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Oggetto: DSS 5 . Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 PRIMA FINESTRA IMPORTO € 72.000,00 – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 439 del 02.03.2023. |  |
| 3832 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. EX RSSA ART.66. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel mese di: GENNAIO 2023 per l’importo di €46.544,71==. Lista di Liquidazione n.8064 del 06/04/2023 di €46.544,71==. |  |
| 3831 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta CITY INFISSI di Masciopinto Angela Maria della somma complessiva di € 4.636,00 per fornitura e posa in opera di zanzariere presso il PPIT di Via Cappuccini a Noicattaro, come da lista di liquidazione n. 5341/2023 |  |
| 3830 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.P.A. Terlizzi - Istanza prot. 48136/2023 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 3829 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Oggetto: DSS 5 . Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 SECONDA FINESTRA– ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 439 del 02.03.2023. importo complessivo 41.973,88 € |  |
| 3828 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | AREA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento di fornitura in estensione, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016, di “N° 2 confezioni da pezzi 50 di rotoli di carta termica diagrammata per defibrillatore Philips HeartStart INTREPID – mis.75mm X 30 mt. Cod.RHWLR075030000”, per le esigenze della U.O.C. di Cardiologia e U.O.C. di Anestesia e Rianimazione. |  |
| 3827 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | DSS 11 - Rimborso spese benzina personale dipendente. Mese di Marzo 2023 |  |
| 3826 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | AGRU-UOGAPC: ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI INFERMIERE DI STUDIO, AI SENSI DELL'ART. 59 LETT. B) ACN 29.07.2009 - DR. DENORA ANTONIO MARIA. |  |
| 3825 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA ex R.S.S.A. art.58 “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di FEBBRAIO 2023, per €53.102,00==previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Lista di liquidazione n.7963 del 05/04/2023 di €53.102,00==. |  |
| 3824 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “IL VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Cooperativa Sociale Berukha’, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da settembre a dicembre 2022, relative ad utenti validati per il primo e secondo 30% della DGR 1006, ivi incluse due fatture integrative relative alla mensilità di ottobre 2022, per un importo complessivo di € 10.091,36= (diecimilanovantuno/36). Lista di liquidazione n. 8045 del 05/04/2023. |  |
| 3823 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | DSS2:Liquidazione in favore della ditta Convatec Italia SRL come da lista di liquidazione n. 7953 del 05/04/2023. |  |
| 3822 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di sistemi di cementazione a siringa per le esigenze delle Unità Operative di Ortopedia e Traumatologia Asl Bari. Smart Cig Z3739A0143 - ZAD39A01B1 |  |
| 3821 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | DSS 11. Liquidazione di ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Hollister S.P.A. con Lista di Liquidazione n. 7962 del 05-04-2023 per un importo di Euro 5200,51.
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| 3820 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | DSS 2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per il mese di Gennaio 2023 |  |
| 3819 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 7952 del 05/04/2023 in favore dell’Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari per esecuzioni di prestazioni sanitarie per un importo di € 3.739,11 iva esente. |  |
| 3818 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DIO CONTINUITA' ASSISTENZIALE DELLA DR.SSA VIGLIOGLIA LUCIANA A FAR DATA DAL 01.09.2023. |  |
| 3817 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 3816 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. CALAPRICE VITO FRANCESCO A FAR DATA DAL 31.05.2023. |  |
| 3815 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Istanza prot. n. 29306/2023 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 3814 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | P.O. Bari - Sud – Fornitura ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. della specialità estera a base di micofenolato mofetile in forma di sospensione 20% – Smart CIG Z8C3AAE969 |  |
| 3813 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. TERLIZZI – LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’I.R.C.C.S. ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI – LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7893 DEL 05/04/2023. |  |
| 3812 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | AREA BARI NORD – P.O. DON TONINO BELLO – Affidamento di fornitura di “n° 1 MATERASSO PER LETTIGA / BARELLA A LASTRA UNICA IN POLIURETANO ESPANDO D.40” per l’esigenza della UO.C. di Medicina Generale del P.O. di Molfetta “Don Tonino Bello”. C.I.G.:Z7C3A2627F.- |  |
| 3811 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A Villa Giovanna (BA) EX RSSA ART.66. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal DGR N.1293 DEL 20/09/2022, E DGR N.1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel periodo: 2°Integrazione 2°30% FEBBRAIO 2023, per l’importo complessivo di €2.809,24==. Lista di liquidazione n.7890 del 05/04/2023 di €2.809,24==. |  |
| 3810 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Villa Giovanna (BA). EX RSSA ART.66, Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% FEBBRAIO 2023, per l’importo complessivo di €2.809,24==. Lista di liquidazione n.7882 del 05/04/2023 di €2.809,24==. |  |
| 3809 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2023 per l’importo complessivo di € 25.520,83= (venticinquemilacinquecentoventi/83). Lista di liquidazione n. 7864 del 04/04/2023. |  |
| 3808 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A Villa Giovanna (BA) EX RSSA ART.66. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal DGR N.1293 DEL 20/09/2022, E DGR N.1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel periodo: 2°Integrazione 2°30% GENNAIO 2023, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Lista di liquidazione n.7861 del 04/04/2023 di €3.110,24==.
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| 3807 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, della fornitura in somministrazione di stampati tipografici intestati - Smart CIG: Z9D3AA7A4C. |  |
| 3806 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alla mensilità di febbraio 2023 per un importo complessivo di € 83.790,60= (ottantatremilasettecentonovanta/60). Lista di liquidazione n.7836 del 04/04/2023.
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| 3805 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di febbraio 2023, per l’importo complessivo di € 78.430,55= (settantottomilaquattrocentotrenta/55). Lista di Liquidazione n. 7807 del 04/04/2023 |  |
| 3804 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Ogg.: Procedura, ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera b), e art. 58 del D.lgs 50/2016, per l’affidamento della fornitura di n° 44 toner originali e rigenerati occorrenti per le diverse strutture ASL Bari. SMART CIG Z0E3A6107E. |  |
| 3803 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di marzo 2023. |  |
| 3802 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Procedura negoziata per la fornitura di biberon/poppatoio monouso (voce 1a da 50/60 ml ) e (voce 1b da 100/130 ml) ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. |  |
| 3801 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | D.S.S. N.5 Grumo Appula: Liquidazione in favore della Ditta Zoll Medical S.r.l. per la fornitura a noleggio di un defibrillatore indossabile Mod. Life Vest. Lista di liquidazione n.6398 del 22.03.2023, per un importo complessivo di €.12.152,40 CIG: ZC53792FA9 |  |
| 3800 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l., Viale Beato Josemaria Escrovà n. 28 - Bari. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per le fatture inerenti il mese di febbraio 2023 per l’importo complessivo € 61.587,68= (sessantunomilacinquecentottantasette/68). Lista di liquidazione n. 7750 del 03/04/2023. |  |
| 3799 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Liquidazione Ditta Serenity 2022 per un importo complessivo di € 1.427,17. CIG 82311976A 4 |  |
| 3798 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Dicembre 2022. Totale spesa € 4.682,00. |  |
| 3797 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Ottobre 2022. Totale spesa € 1.622,00. |  |
| 3796 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA IN DATA 04.06.2023. |  |
| 3795 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese per malattie rare. Periodo: Febbraio e Marzo 2023. |  |
| 3794 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 3793 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta UBER ROS SPA - Liquidazione fatture per la fornitura di “Strumentario chirurgico” per la U.O. di Ortopedia Blocco Operatorio del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 7785 del 04/04/2023 di €. 55.472,10=iva inclusa – CIG:93085255D5. |  |
| 3792 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI MARZO 2023 |  |
| 3791 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta Fresenius Medical Care Italia spa - Liquidazione fattura per riscatto di “N. 1 apparecchio portatile di osmosi per dialisi” per la U.O.S.V.D. di Nefrologia e Dialisi del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 7779 del 04/04/2023 di €. 610,00=iva inclusa – CIG:ZAE38C8C98. |  |
| 3790 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta AM-NEXT SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Videoduodenoscopio” per la U.O.S.V.D. di Endoscopia Digestiva del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 7794 del 04/04/2023 di €. 17.336,20=iva inclusa – CIG:Z0D37CF4DA. |  |
| 3789 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | AGRU-UOGAPC: ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI INFERMIERE DI STUDIO, AI SENSI DELL'ART. 59 LETT. B) ACN 29.07.2009 - DR. RELLA GIUSEPPE. |  |
| 3788 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | AGRU-UOGAPC: ATTRIBUZIONE INDENNITA' NAZIONALE DI COLLABORATORE DI STUDIO - DR. CAZZOLLA ANASTASIO |  |
| 3787 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | AGRU-UOGAPC: ATTRIBUZIONE INDENNITA' NAZIONALE DI COLLABORATORE DI STUDIO - DR. GRIMALDI RICCARDO. |  |
| 3786 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | AGRU-UOGAPC: ATTRIBUZIONE INDENNITA' NAZIONALE DI COLLABORATORE DI STUDIO - DR. VINO MARCELLO |  |
| 3785 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | AGRU-UOGAPC: ATTRIBUZIONE INDENNITA' NAZIONALE DI COLLABORATORE DI STUDIO - DR.SSA DEVITO ROSANNA. |  |
| 3784 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | DSS 13 - LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO ESENZIONI PER REDDITO ANNO 2022 |  |
| 3783 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 123.435,70=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7908 DEL 05/04/2023. |  |
| 3782 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 137.371,21 =. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6875 DEL 27/03/2023. |  |
| 3781 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3470 DEL 29/03/2023. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 48.744,48=. |  |
| 3780 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Indennità di residenza in favore delle farmacie rurali, anno 2022. Liquidazione
seconda tranche. |  |
| 3779 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | D.S.S. N.4 – Liquidazione fattura a favore della Ditta LEADER SERVICE S.C.R.L. per il servizio di trasloco del magazzino economale dal PTA di Gravina al PTA di Altamura
Lista di liquidazione n. 7833 del 04/04/2023
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| 3778 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | DSS 4 – AMMISSIONE PERMESSI MENSILI RETRIBUITI AI SENSI DELLA L. 104/92 E SS.MM.II. PER DIPENDENTE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE. |  |
| 3777 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/03/2023 al 31/03/2023 |  |
| 3776 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | AGFT - Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Gennaio 2023. |  |
| 3775 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | OGGETTO: D.S.S.N.4- ALTAMURA – Liquidazione e pagamento acconto TARI anno 2023 in favore del Comune di Gravina per un importo complessivo di €. 12.888,00 |  |
| 3774 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 12.008,61 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso il PTA di Altamura nel periodo di GENNAIO 2023 – Lista di liquidazione n. 7086 del 28.03.2023 |  |
| 3773 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 542,12# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 3772 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 10.277,28 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di Febbraio 2023. – Lista di liquidazione n. 7087 del 28.03.2023 - CIG. 78169986D0. |  |
| 3771 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 14.446,02 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di GENNAIO E FEBBRAIO 2023. – Lista di liquidazione n. 7085 del 28.03.2023 CIG. 78169986D0 |  |
| 3770 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo FEBBRAIO 2023, importo liquidato € 2.922,92. |  |
| 3769 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | DSS 4 – Liquidazione fatture di Ventiloterapia domiciliare, a favore delle seguenti ditte: MEDIGAS ITALIA - liste n. 6918 del 27/03/2023 e n. 7031 del 28/03/2023; MEDICAIR SUD - lista n. 6643 del 24/03/2023; VITALAIRE ITALIA - liste n. 3220 del 14/02/2023 e n. 7028 del 28/03/2023. |  |
| 3768 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | DSS N. 4-ALTAMURA-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CENTRO “VILLA MIARI” AZIENDA SANITARIA-ULSS N. 7 PEDEMONTANA PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN FAVORE DI ASSISTITO DEL DSS4 NEL PERIODO NOVEMBRE 2022 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 120,70#- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. DEL 6889 DEL 27/03/2023.
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| 3767 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 4.512,29# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 3766 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione Progetto Obiettivo esenzione ticket da reddito anno 2022, per l’importo complessivo di €. 5.930,23. |  |
| 3765 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | OGGETTO: DSS4- Liquidazione straordinario al personale del Comparto, per attività di “risoluzioni anomalie presenti nell’Anagrafe di Edotto”. Periodo novembre e dicembre 2022 |  |
| 3764 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | DSS9 - rettifica congedo parentale ex art. 42 comma 5 D. Lgs. 151/2001 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 3763 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | DSS9: Noleggio di n. 1 defibrillatore indossabile "WCD-4000" per il periodo presumibile: dal 04/03/2023 al 04/06/2023 a beneficio di un'assistita residente a Bitetto (BA). Importo totale dell'affidamento: € 12.152,40 (IVA al 4% inclusa). CIG: Z463AAC2EF. |  |
| 3762 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | DSS9 LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE DITTA VIVISOL SRL. LISTA 7790 DEL 04.04.2023. |  |
| 3761 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | DSS9: Liquidazione fattura emessa dalla Ditta: "Sharp Electronics Italia S.p.A.". Lista di liquidazione n. 7798 del 04/04/2023 per un importo totale di € 258,81. |  |
| 3760 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | DSS9: Liquidazione fatture emesse dalla Ditta: "Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.". Lista di liquidazione n. 7796 del 04/04/2023 per un totale di € 521,92. |  |
| 3759 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | DSS n. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - Importo complessivo € 2.834,94. |  |
| 3758 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 2 – Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 3757 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | DSS 2 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001 E SS.MM.II. |  |
| 3756 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 |  |
| 3755 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PROGETTO RACCOLTA SANGUE PER P.O. PUTIGNANO E MONOPOLI- GENNAIO-SETTEMBRE 2022. |  |
| 3754 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | U.O.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – RIMBORSO CHILOMETRICO AL PERSONALE DIPENDENTE, PERIODO GENNAIO – MARZO 2023 |  |
| 3753 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | A.G.P. - Pagamento Fatture Ditte in RTI PAN.ECO s.r.l. e A.P.E. s.rl. – Liste di liquidazione n.7895 e 7896 del 05/04/2023 |  |
| 3752 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | D.S.S. UNO – Ditte: Convatec srl, Hollister spa. Liquidazione spesa per fornitura materiale per stomie come da lista di liquidazione n. 7883 del 05.04.2023. Importo totale liquidato €54.948,45. |  |
| 3751 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | D.D.G. n. 1781 del 25/9/2019 e n. 202 del 9/2/2021: conferimento incarico difensivo nei giudizi R.G. n. 8955/2019 e n. 14444/2020 promosso da A.T.I. SMACOS S.r.l. (già I.TE.CO. S.r.l.) – SUD SERVICE S.r.l. c./ ASL BA dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. specializzata in materia d’impresa. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 39.891,24. |  |
| 3750 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | DSS UNO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO OBIETTIVO ESENZIONI REDDITO ANNO 2022 |  |
| 3749 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati.
Periodo: Da FEBBRAIO a MARZO 2023. |  |
| 3748 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 - Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili mesi di luglio ed agosto 2022, come da lista di liquidazione n. 7704 del 03/04/2023 per un totale di € 10.395,12. |  |
| 3747 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale MARZO 2023. Richiesta Reintegro di € 551,71. |  |
| 3746 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorsi R.G. n. 511/2021 e n. 513/2021 promossi c/ASL BA. Esecuzione sentenze n. 30/2022 e n. 31/2022. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 3.905,57. |  |
| 3745 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | P.O. Di Venere: Fornitura, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. del farmaco estero Thiosol - Smart cig Z313AAA9AA |  |
| 3744 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | AGT - DDG N. 1261/2016 smi. Rendicontazione ordini emessi mese di Dicembre 2022. |  |
| 3743 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | P.O. Bari - Sud – D.D. n. 3540 del 31/03/2023 P.O. Bari Sud - Presa d'atto di avvenuti impianti ortopedici della ditta Ortobiodue s.r.l. effettuati presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart CIG ZA53A96CDD - Rettifica sezione “profili contabili” |  |
| 3742 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | P.O. Bari - Sud –Affidamento, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di patella set per le esigenze del Dipartimento Ortopedia dell’ASL BA. - Smart CIG Z4E3AAC41C
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| 3741 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.7830 del 04/04/2023 in favore dell’Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari per esecuzioni di prestazioni sanitarie per un importo di €31.476,26 iva esente. |  |
| 3740 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | AGT – Liquidazione spese condominiali di immobili condotti in locazione e di proprietà della ASL BA. Lista di liquidazione n. 7827 del 04/04/2023 |  |
| 3739 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | A.G.P. Procedura negoziata per la fornitura di “carte termiche per elettrocardiografo, carte termiche per defibrillatore, carte per ecografi originali Sony e altre carte. RETTIFICA. |  |
| 3738 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GENNAIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 262.470,14=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7786 DEL 04/04/2023. |  |
| 3737 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” EX RSSA ART.66. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, mese di FEBBRAIO 2023, per €137.079,49==. Lista di liquidazione n.7808 del 04/04/2023 di €137.079,49==.
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| 3736 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento ai sensi dell'art.36 e dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i della fornitura di batterie SMART CIG ZF53A8C728
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| 3735 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Liquidazione Ditta CENTRO STUDI MARANGONI |  |
| 3734 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” EX RSSA ART.66. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, mese di GENNAIO 2023, per €151.292,65==. Lista di liquidazione n.7791 del 04/04/2023 di €151.292,65==. |  |
| 3733 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | A.G.P. - Fornitura annuale farmaco unico MEDIKINET (Metilfenidato) vari dosaggi - ATC N06BAA04 AIC 041438045 041438060 041438084 041438108 041438021. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. |  |
| 3732 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | P.O. Bari - Sud – D.D. n. 3546 del 31/03/2023 Presa d'atto di avvenuti impianti ortopedici della ditta Exactech Italia s.p.a. effettuati presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere, - Smart CIG ZF23A96EFD - Rettifica sezione “profili contabili” |  |
| 3731 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 6838/2013. Esecuzione decreto di liquidazione CTU del 23/02/2023. Spesa complessiva pari ad € 4.210,87. |  |
| 3730 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | P.O. Bari - Sud – D.D.G. n. 323 del 20/02/2023 “Procedura Aperta Telematica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura annuale di videobroncoscopi flessibili monouso per le esigenze dell’ASL BA – Aggiudicazione” - Rettifica sezione “profili contabili”
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| 3729 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | P. O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Marzo 2023. |  |
| 3728 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | DSS Uno- Molfetta/Giovinazzo, L.R. 12/2005 rimborso spese a pazienti affetti da Malattie Rare. Importo liquidato €.418,81. |  |
| 3727 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | DSS 11 - liquidazione e pagamento sussidio relativo ai mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo 2023, in favore di assistiti affetti da Morbo di hansen residenti nell'ambito territoriale della ASL BA. |  |
| 3726 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - -P.O. CORATO. Liquidazione in favore della ditta Medival s.r.l. per fornitura, in service, di ventilatori polmonari, come da lista di liquidazione n. 7673 del 03/04/2023. |  |
| 3725 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | AREA BARI NORD – P.O. DON TONINO BELLO – Rettifica determina dirigenziale n.3371 del 28/03/2023 - Affidamento di fornitura detergente e anticalcare per lava padelle in dotazione alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Molfetta “Don Tonino Bello”. C.I.G.:Z703A116CE.- |  |
| 3724 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | “Distretto Socio Sanitario 2” -Liquidazione in favore della società cooperativa sociale “Auxilium” - come da lista di liquidazione n. 7703 del 03/04/2023. |  |
| 3723 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura del farmaco estero Scopoderm Tts. SmartCIG Z173AA5824 |  |
| 3722 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | DSS 2 – PROGETTO OBIETTIVO “CONTRIBUTO ECONOMICO STARORDINARIO – RINNOVO ESENZIONE TICKET ANNO 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE. |  |
| 3721 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel mese di FEBBRAIO 2023 per €31.861,20==. Lista di Liquidazione n.7686 del 03/04/2023 di €31.861,20==.
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| 3720 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di febbraio 2023 ed integrazioni mesi precedenti |  |
| 3719 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Marzo 2023. |  |
| 3718 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel mese di GENNAIO 2023 per €32.923,24==. Lista di Liquidazione n.7676 del 03/04/2023 di €32.923,24==. |  |
| 3717 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii |  |
| 3716 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Dss12. Progetto obiettivo "Esenzione Ticket - Anno 2022". Liquidazione competenze personale. Importo € 11.087,42=. |  |
| 3715 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura annuale di nr. 16 kit per emoperfusione con Polimixina B per il trattamento dello shock settico refrattario al trattamento a partenza addominale con endotossinemia positiva da destinare alle UU.OO. di Rianimazione dell’ASL BA |  |
| 3714 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | Liquidazione Lavoro Straordinario U.O.S.A.V.S. UVARP nel mese di Marzo 2023 |  |
| 3713 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 2.300,00). |  |
| 3712 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da conduzione – Gestione sinistri (euro 1.211,86). |  |
| 3711 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | A.G.P. - DETERMINA AFFIDAMENTO 1 LICENZA SOFTWARE AUTOCAD |  |
| 3710 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 16687/2018 promosso c/ASL BA. Decreto di liquidazione del 02.12.2022. Liquidazione CC.TT.UU. Spesa complessiva pari ad € 3.768,02. |  |
| 3709 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel mese di febbraio 2023. |  |
| 3708 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | A.G.R.U. - Liquidazione assegno nucleo familiare anni arretrati |  |
| 3707 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2023. |  |
| 3706 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 9.150,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 7693 del 03/04/2023 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di f. in o. di monosplit presso il D.S.S. 1 e P.O. Molfetta |  |
| 3705 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA)= lista di liquidazione n. 6944 del 27/03/2023 per complessivi €.493.679,86 |  |
| 3704 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori edili di messa in sicurezza soffitto e pareti dell’intercapedini di ispezione delle vasche di acqua potabile e di uscita lato posteriore e lavori di ripristino controparate in cartongesso presso il blocco operatorio della U.O. di Urologia del P.O. “Di Venere” in Bari Carbonara alla ditta Impresa Edile F.F. P.I. 05173940726 con sede legale alla Strada Provinciale Ceglie Adelfia – in Valenzano (BA) .CIG:Z9D3AA540F |  |
| 3703 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di MARZO 2023. |  |
| 3702 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 25.620,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 7669 del 03/04/2023 in favore della ditta Impianti Servizi Medicali srl per interventi TGM movimentazione bombole presso il PTA di Ruvo di Puglia (da gennaio a novembre 2022) e Bitonto (da settembre a novembre 2022) |  |
| 3701 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | DSS2- “Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 3565 del 31/03/2023, relativa alla liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n.25/96 e L.R. n. 12/05- Febbraio 2023” |  |
| 3700 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Revoca Determina Dirigenziale n. 2390 del 03/03/2023. Affidamento, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura del farmaco estero Hydroxocobalamine Acetate Sterop 10mg/2ml SMART CIG ZE03A336C2
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| 3699 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria nel mese di Marzo 2023 |  |
| 3698 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori edili per il ripristino delle condizioni igienico – sanitarie degli ambienti destinati ad obitorio presso l’ex ospedale di Locorotondo alla ditta Gelao Impianti srl P.I. 07194280728 con sede legale in G. Nitto De Rossi, 29 – 70123 (Bari) .CIG: ZE83AA4BD7 |  |
| 3697 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | Liquidazione fatture alla ditta Madre Terra della Dott.ssa Santa Ottomano per erogazione prodotti per celiaci ad assistiti aventi diritto - anno 2023 |  |
| 3696 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | P.O.Putignano-Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. |  |
| 3695 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | D.S.S. N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di marzo 2023 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221. |  |
| 3694 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto Cassa Econonale 202. Spese sostenute dal 01.02.2023 al 28.02.2023 |  |
| 3693 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, alla Ditta Vivisol SRL per la fornitura di n.6 Cannula tracheostomica Portex Cuffiata extra accordo quadro, destinata ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 648,96=(Iva 4% inclusa) - CIG ZC23A879AE |  |
| 3692 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, alla Ditta Puglia Life SRL per materiale di consumo di ventiloterapia extra accordo quadro destinato ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 169,63=(Iva 4% inclusa) - CIG Z913A8659C |  |
| 3691 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | DSS 11. Liquidazione a favore della Azienda Sanitaria Locale della Romagna per rimborso di Assistenza Integrativa di alimenti senza glutine per un Assistito residente nel DSS 11, con Lista di Liquidazione n. 7668 del 03-04-2023 per un importo di 331,60 Euro. |  |
| 3690 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – GENNAIO/FEBBRAIO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7545 DEL 31/03/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 14.324,16. |  |
| 3689 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – GENNAIO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7519 DEL 30/03/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 82.365,70. |  |
| 3688 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Marzo 2023 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale. |  |
| 3687 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO " RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" MESE DI GENNAIO 2023 € 10.685,86. |  |
| 3686 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore DITTA NUOVA GEA IMMOBILIARE SPA. Lista di liquidazione n.7667 del 31/03/2023 per un totale di €.1.220,00=.
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| 3685 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di riparazione scambiatore per blocco circuito caldo UTA Pronto Soccorso e riparazione elettropompe circolatori 1-2 del circuito caldo del P.O. di Altamura, riparazione ventilconvettore ed elettropompa CUP Ticket del PTA di Gravina”, per € 9.150,00 alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: Z623AA0F36 |  |
| 3684 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di intervento tecnico su caldaia n. 2 ed elettropompe danneggiate della centrale termica, ripristino funzionale pompa di calore U.M.A.C.A. e riparazione ventilconvettori a soffitto di Medicina e Cardiologia del P.O. di Altamura”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: Z403AA0AF3 |  |
| 3683 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | OGGETTO: Presidio Ospedaliero “Di Venere” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di MARZO 2023 - Cassa 212.
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| 3682 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | DSS n. 13 – Liquidazione in favore della Ditta N.T.S. Corporation S.r.l. per la fornitura di n. 3 confezioni di Channel Cleaner Ball Brush per colonscopio e n. 1 confezione Channel Cleaner Ball Brush per gastroscopio. Lista di liquidazione n. 7432 del 30/03/2023 per un importo complessivo di € 1.742,16 – CIG ZD336C26FA. |  |
| 3681 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione degli impianti elettrici, TVCC, allarme antintrusione e speciali presso i PP.OO. e Territoriali dell’ASL BA Lotto 1 Area Nord”, alla Ditta Electric Center di Armenise Michele, con sede in Corato. CIG: Z953AA085E |  |
| 3680 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | AGT - MANU: Revoca Determinazione Dirigenziale n. 511 del 17/01/2023 |  |
| 3679 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | DSS n. 13 – Liquidazione in favore della Ditta N.T.S. Corporation S.r.l. per la fornitura di n. 6 kit di acceleratore di elettrolisi per lavaendoscopio Kaygen-Cleantop WM-S. Lista di liquidazione n. 7431 del 30/03/2023 per un importo complessivo di € 3.477,00 – CIG ZB137292E2. |  |
| 3678 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, alla Ditta Vivisol SRL per materiale di consumo di ventiloterapia extra accordo quadro destinato ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 4.820,40=(Iva 4% inclusa) - CIG Z203A93081 |  |
| 3677 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta SERVIZI OSPEDALIERI SPA - Periodo dal 01/12/2016 – 30/09/2021. Lista di liquidazione n.7537 del 31/03/2023 di €.19.770,78. |  |
| 3676 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.732,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6438 del 22/03/2023 in favore della ditta Autostile di Ruccia srls per lavori sulle autovetture GD646KL, GG073BB, CK141RF, ET569AR |  |
| 3675 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 902,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 7546 del 31/03/2023 in favore della ditta Autostile di Ruccia srls per lavori sulle autovetture EV602ZZ e EV608Z |  |
| 3674 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CONVATEC ITALIA SRL LISTA DI LIQUIDAZIONE N°7542 DEL 31/03/2023 PER UN IMPORTO DI € 566,15 |  |
| 3673 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fatture a favore della ditta O.PI.VI. SPA. Lista di liquidazione n.7513 del 30/03/2023 di €.4.385,90. |  |
| 3672 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta OLIVETTI SpA. Lista di liquidazione n.7507del 30/03/2023 di €.18.325,36. |  |
| 3671 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fattura a favore della ditta Master Tech Srl. Lista di liquidazione 7484 del 30/03/2023 di €.13.018,62 |  |
| 3670 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | DSS 11. Affidamento alla Ditta Zoll Medical Italia S.R.L. per la fornitura a noleggio di un defibrillatore per un assistito, residente nell'ambito territoriale del DSS 11 - Importo Euro 12.448,80 (Iva inclusa) - Smart CIG Z7E3A8BBAC |  |
| 3669 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | DSS 11. Affidamento alla Ditta Medical Italia S.R.L. per la fornitura a noleggio di un defibrillatore indossabile per un assistito residente nell'ambito territoriale del DSS 11 - Importo Euro 32.307,00 (Iva inclusa) - Smart CIG Z833A8BB0F |  |
| 3668 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 600,00). |  |
| 3667 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura fornitura di n. 35 Registri e Blocchi di approvvigionamento stupefacenti e sostanze psicotrope, occorrenti alle Farmacie ospedaliere dei PP.OO. dell’Area Ospedaliera Bari Sud.
SMART CIG Z1F3A724AA |  |
| 3666 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 3665 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Decreti ingiuntivi n. 1397/2022, n. 1474/2022, n. 55/2023, n. 1467/2022, n. 1407/2022, n. 1391/2022, n. 1388/2022, n. 1389/2022. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 7.450,96. |  |
| 3664 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | CML PATENTI SPECIALI BARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE DEL COMPARTO PERIODO I TRIMESTRE 2023, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.2.517,41. |  |
| 3663 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione - SISP Area Metropolitana. Richiesta rimborso prestazionnon effettuate, 22.40 |  |
| 3662 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta Ambiente Tecnologie srl per raccolta e smaltimento di rifiuti speciali sanitari. Lista di liquidazione n. 6048 del 17/03/2023 di €.613,31. |  |
| 3661 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della Società LAVECO SRL. Lista di liquidazione n.6052 del 17/03/2023 per un totale di €.2.327,35=.
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| 3660 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della Società 3.M.C. SPA. Lista di liquidazione n.6046 del 17/03/2023 per un totale di €.10.351,72=. |  |
| 3659 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della Società ERREBIAN SPA. Lista di liquidazione n.6047 del 17/03/2023 per un totale di €.3063,32=. |  |
| 3658 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della Società Vedetta 2 Mondialpol SPA. Piantonamento fisso sede C.I.C. in Via G. Appulo in Bari. Lista di liquidazione n.6051 del 17/03/2023 per un totale di €.2.072,91=. |  |
| 3657 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della Società Vedetta 2 Mondialpol SPA. Piantonamento fisso Istituto Vacca. Lista di liquidazione n.6049 del 17/03/2023 per un totale di €.26.483,29=. |  |
| 3656 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/20 COD. MIRWEB AO912.156 - Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica – Affidamento incarico di collaudatore tecnico amministrativo.
CUP: D92C19000050006 CIG: 8409050794 |  |
| 3655 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | DDS14: Determina di rendicontazione acquisti ex art. 36 D.Lgs. 50.2016 - Periodo febbraio 2023 |  |
| 3654 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | D.D.S.N.5-Liquidazione rimborso Vaccinoterapia L.R.14/2004 art.22.
Periodo: MARZO 2023. |  |
| 3653 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | D.S.S. UNO – Ditta: Convatec Italia srl. Liquidazione spesa per Stomie come da lista di liquidazione n. 7533 del 31.03.2023. Importo totale liquidato €27.731,59. |  |
| 3652 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | DSS3 D.G.R. Puglia n.687/20. Autorizzazione alla liquidazione delle istanze I e II Finestra ammesse al Contributo economico strairdinario in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza. Proroga al 31 marzo 2023 per effetto della DGR n.159 del 20.02.23 e ai sensi della delibera Direttore Generale ASL Bari n.439 del 02.03.2023. Liquidazione per n.133 assistiti, residenti nei comuni di Bitonto e Palo del Colle, di cui n.87 afferenti la I Finestra e n.46 afferenti la II Finestra. Importo complessivo € 314.345,00= |  |
| 3651 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Manutenzione degli impianti idrici e idrico-sanitari presso il P.T.A. di Triggiano (BA) e i DD.SS. n. 10 e n. 11“. Ditta INDUSTRIE FRACCHIOLLA s.p.a - N. CIG: Z1F3A9ABC6
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| 3650 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | Area Bari Nord-P.O San Paolo: Area Bari Nord-P.O San Paolo: Liquidazione fattura in favore della Ditta Medilcom S.r.L: (cod.cig.Z4F345BAA2) per la fornitura di n 10 Lettori Codice a Barre destinati ai ai Servizi Amministrativi e Sanitari del P.O. San Paolo come da Lista di Liquidazione n. 7486 del 30/03/2023. Spesa €. 279,38= |  |
| 3649 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 7529 del 31/03/2023 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 3648 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 7528 del 31/03/2023 in favore della ditta TECNO DAMM SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 3647 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | Area Bari Nord-P.O San Paolo: Area Bari Nord-P.O San Paolo: Liquidazione fattura in favore della Ditta Ge Medical Systems Italia S.p.A. (cod.cig.9465792AA9) per la fornitura di n 1 Ecotomografo destinato alle U.O.C di Cardiologia-Utic del P.O. San Paolo come da Lista di Liquidazione n. 7479 del 30/03/2023. Spesa €. 32.635,00= |  |
| 3646 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA PIIZZI DOMENICA |  |
| 3645 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. CECI PAOLO A FAR DATA DAL 31.05.2023. |  |
| 3644 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | DSS5 Liquidazione fatture Ditta Coloplast srl . Lista di liquidazione n. 7229 del 28/03/2023 Importo complessivo € 741,83 |  |
| 3643 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. MIRIZZI GIUSEPPE A FAR DATA DAL 01.06.2023. |  |
| 3642 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – Liquidazione in favore della ditta MIS MEDICAL S.R.L., per la fornitura di " N. 01 Barella bariatrica" per le esigenze della U.O.S.V.D. di Medicina Generale - Amb. Vulnologia del P.O. di Corato, come da lista liquidazione N. 7412 del 30/03/2023. |  |
| 3641 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. Manutenzione Elettromedicali - Servizio di assistenza e manutenzione hardware e software per i sistemi di ventilazione polmonare modello Monnal T60 della ditta Air Liquide Healthcare – Periodo 01/04/2023 - 31/12/2025. |  |
| 3640 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | MACRO AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello” – P.O. “San Paolo” BARI - P.O. “Fabio Perinei” ALTAMURA: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 3 – LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’ACQUISTO DI “MATERIALE DEDICATO A SISTEMI DI STERILIZZAZIONE STERRAD 100 NX”, PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE. – Smart CIG: ZBB3A82C4C |  |
| 3639 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – GENNAIO/FEBBRAIO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7468 DEL 30/03/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 17.251,50. |  |
| 3638 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – GENNAIO/FEBBRAIO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7466 DEL 30/03/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 26.379,03. |  |
| 3637 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Lista di liquidazione n. 7427 del 30/03/2023 di €. 21.920,00= |  |
| 3636 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 5 Grumo Appula - Liquidazione fattura in favore della AZIENDA U.S.L. BOLOGNA (P.Iva 02406911202) per prestazioni continuative ADI livello 1 ad assistiti residenti sul territorio del DSS 5.
Lista di Liquidazione n. 1644 del 01/02/2022 di € 114,50. |  |
| 3635 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | DSS5 . Liquidazione fatture Ditta Convatec Italia srl . Liste di liquidazione n. 7237 del 29/03/2023 importo € 526,73 e n .7238 del 29/03/2023 importo € 40,67 . Importo complessivo € 567,43 |  |
| 3634 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | DSS3 Liquidazione fatture ditta F.lli Bernard per servizio noleggio e lavaggio biancheria. Lista 7276 del 29.03.23 di € 1.046,53= |  |
| 3633 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – GENNAIO/FEBBRAIO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7252 DEL 29/03/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 66.300,35. |  |
| 3632 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | A.G.T. MANU -Liquidazione lista n.7004 del 27.03.2023 -ditta ELLE PUBBLICITA'snc- per: "lavori di progettazione grafica, realizzazione ed installazione di targhe in alluminio presso la U.O.S.V.D. screening carcinoma della cervice uterina ginecologia preventiva presso il P.T.A. di Conversano - D.S.S.12". |  |
| 3631 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | Oggetto: DSS5 Liquidazione fatture ditta Hollister S.P.A.Lista di liquidazione n. 7210 del 28/03/2023 Importo € 2.986,49 |  |
| 3630 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | A.G.T. MANU -Liquidazione lista n.7092 del 28.03.2023 -ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo- per: "lavori di sostituzione del Quadro Elettrico al servizio delle pompe della Centrale Idrica del P.T.A. di Conversano - D.S.S.12". |  |
| 3629 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | A.G.T. MANU – Rettifica della D.D. del Direttore AGT ASL Bari n. 897 del 26/01/2023 per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 dei “lavori di manutenzione degli impianti elevatori presso il P.T.A. di Rutigliano (BA) e il P.T.A. di Triggiano (BA)”, per errata attribuzione dell’importo di € 610,00 oltre IVA al Bilancio Economico Preventivo e Budget generale di esercizio dell’anno 2023 anzicchè 2022.
CIG: Z9539EDA61.
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| 3628 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | AREA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento in esecuzione del regolamento aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. A) D.L.gs. 50/2016, per la fornitura di materiale di consumo per apparecchio ossigenoterapia per alti flussi “Fisher & Paykel”, occorrente alla U.O.S.V.D. di Pediatria e Neonatologia del P.O. di Corato. |  |
| 3627 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori edili presso il centro trasfusionale del P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta Impresa Edile F.F. P.I. 05173940726 con sede legale alla Strada Provinciale Ceglie Adelfia – in Valenzano (BA) .CIG: ZDF3A8A4CB |  |
| 3626 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze &
Sanità " Giovanni Paolo II", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: FEBBRAIO 2023. |  |
| 3625 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | DSS3 Rimborso spese vaccino per terapia allergica a n.2 assistiti. Importo complessivo € 735,00=. |  |
| 3624 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | DSS 5 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO OBIETTIVO ESENZIONI REDDITO ANNO 2022 |  |
| 3623 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 |  |
| 3622 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto endoprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Permedica - Spesa complessiva 800,80 - CIG Z503A123C0. |  |
| 3621 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto protesi ginocchio, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia - Spesa complessiva 1.508,00 - CIG Z1F3A08E42. |  |
| 3620 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 4.730,10. |  |
| 3619 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | Rettifica Determina Dirigenziale n. 3542 / 2023.
smart CIG: ZD83A3F8B2 |  |
| 3618 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | A.G.P. – Procedura Aperta Telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in Service di un Sistema Integrato di Catena di Custodia in grado di garantire l’autenticità e la tracciabilità dei campioni biologici per esami di tossicologia clinica e forense dal momento del prelievo/raccolta allo smaltimento. – Aggiudicazione – Cig n. 94611503F8 |  |
| 3617 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | Liquidazione lavoro straordinario dipendente |  |
| 3616 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di marzo 2023 € 2.451,89. Codice economo 215. |  |
| 3615 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | D.S.S. UNO – Ditta: Medigas Italia srl. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da lista di liquidazione n. 7522 del 31.03.2023. Importo totale liquidato €10.849,31. |  |
| 3614 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 3613 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 7517 del 30/03/2023. Importo liquidato € 9.686,21 |  |
| 3612 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | A.G.P. Affidamento semestrale, ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Emergent Italy srl, per la fornitura di n. 100 dosi del vaccino anticolerico Vaxchora. AGGIUDICAZIONE. |  |
| 3611 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | DSS9 – Liquidazione fatture Esercizio Commerciale Shop Service Soc. Coop. Lista di Liquidazione n. 7309 del 29/03/2023 per un importo complessivo pari ad € 17.965,07. |  |
| 3610 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | Deliberazione di D.G. n. 1289 del 01.10.2020: conferimento incarico difensivo per la difesa dell’ASL BA nel giudizio R.G. n. 7156/2020 promosso dinanzi al Consiglio di Stato. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 3.903,78. |  |
| 3609 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | Ostetrica (assunzione 01/05/2021 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 3608 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | Area Ospedaliera Bari sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di arredi vari, occorrenti alle varie UU.OO. dei PP.OO. “San Giacomo” di Monopoli e “Santa Maria degli Angeli” di Putignano.
SMART CIG Z70365061D. |  |
| 3607 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | Liquidazione ditta Opera s.r.l. per attività formativa. |  |
| 3606 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | DSS 10 - LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO ESENZIONI TICKET PER REDDITO ANNO 2022 |  |
| 3605 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | AGP - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE CONFERME PREZZO DI CONVENZIONI ANCORA VALIDE - AGGIUDICAZIONE |  |
| 3604 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | AGP - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE CONFERME PREZZO RDO - AGGIUDICAZIONE |  |
| 3603 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.” autorizzata ex art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità di ottobre e novembre 2021 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006 e s.m.i) per un importo totale di € 14.295,20 (quattordicimiladuecentonovantacinque/20). LISTA DI LIQUIDAZIONE n.7593 del 31/03/2023. |  |
| 3602 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 42.700,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7562 DEL 31/03/2023 PER “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI GAZEBO A SERVIZIO DEGLI UTENTI DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. SAN PAOLO” - DITTA 2 ESSE SRL |  |
| 3601 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel mese di FEBBRAIO 2023, per l’importo complessivo di €158.767,35==. Lista di liquidazione n.7548 del 31/03/2023 di €158.767,35==.
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| 3600 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Villa Giovanna (BA). Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% GENNAIO 2023, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Lista di liquidazione n.7526 del 30/03/2023 di €3.110,24==. |  |
| 3599 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel mese di GENNAIO 2023, per l’importo complessivo di €173.219,75==. Lista di liquidazione n.7488 del 30/03/2023 di €173.219,75==. |  |
| 3598 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.” autorizzata ex art. 66 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità di ottobre e novembre 2021 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006 e s.m.i), per un importo totale di € 34.980,85= (trentaquattromilanovecentottanta/85). Lista di Liquidazione n.7471 del 30/03/2023.
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| 3597 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA ex R.S.S.A. art.66 Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR n.1293 del 20/09/2022 e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogata in favore di ospiti nel mese di: 2°Integrazione 2°30% GENNAIO 2023-, per l’importo complessivo di €4.409,94==. Lista di liquidazione n.7447 del 30/03/2023 di €4.409,94==. |  |
| 3596 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA EX R.S.S.A. art.66 Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR N. 1293 DEL 20/09/2022, e, DGR N. 1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di persone nel mese di: 1° Integrazione 1°30% GENNAIO 2023, per l’importo complessivo di €4.665,81==. Lista di liquidazione n.7426 del 30/03/2023 di €4.665,81==. |  |
| 3595 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti, nel mese di GENNAIO 2023, per l’importo complessivo di €48.123,06==. Lista di liquidazione n.7404 del 30/03/2023 di €48.123,06==. |  |
| 3594 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Alzheimer per Soggetti non Autosufficienti “Villa dei Pini” - Ente gestore: “IRTE S.P.A.”, con sede legale in Cassano delle Murge (BA) alla Via Convento 99/b e operativa in Cassano delle Murge (BA) alla Via Matteotti n. 1, riferita alle mensilità da LUGLIO 2020 a DICEMBRE 2022, per l’importo complessivo di € 86.464,35= (ottantaseimilaquattrocentosessantaquattro/35). Lista di liquidazione n. 7234 del 28/03/2023. |  |
| 3593 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo delle mensilità da ottobre a dicembre 2021 per l’importo complessivo € 3.880,53= (tremilaottocentottanta/53). Lista di liquidazione n. 7231 del 28/03/2023. |  |
| 3592 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | DSS 2 — Dichiarazione annuale permanenza dei requisiti previsti per la legittima fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii. |  |
| 3591 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Affidamento ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della fornitura di attrezzature per riabilitazione occorrenti alla UOC NPIA ASL BARI (BA) - SMART CIG ZA0358F9C0 |  |
| 3590 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso varie strutture della ASL BARI alla ditta P&P Appalti P.I. 02760560736 con sede legale alla Via Polibio, 73 in Taranto (TA) CIG: ZD43A9F417 |  |
| 3589 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per riparazione Lavapadelle c/o Reparto di Cardiologia del P.O. “Umberto I“ di Corato – Ditta Hospital Scientific Consulting ( H.S.C. ) – CIG Z533A8800A |  |
| 3588 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Marzo 2023- Lista n° 7530 /2023
MISERICORDIA DI CORATO
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| 3587 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Marzo 2023. Richiesta reintegro del fondo. |  |
| 3586 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 12.200,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 4211 del 24/02/2023 in favore della ditta Nanocchio Costruzioni srls per lavori edili per l’ottimizzazione degli ambienti presso l’ex pretura, concessi in comodato d’uso dal Comune di Bitonto per ospitare gli ambulatori NPIA e Commissione Invalidi della ASL BA |  |
| 3585 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. |  |
| 3584 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 198.193,88 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 7253 del 29/03/2023 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di realizzazione di due impianti centralizzati di climatizzazione a servizio dei reparti di Medicina Uomini e Medicina Donne del P.O. di Molfetta |  |
| 3583 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | A.G.T. MANU - Rettifica D.D. n. 12030 del 09.12.2022 e liquidazione di €. 6.039,00 come da lista n. 7464 del 30/03/2023 -ditta AZIENDA ARTIGIANA M. & C. - per: "lavori di ripristino funzionamento gruppo pompe causa perdita acqua presso il Poliambulatorio di Casamassima - D.S.S.13". |  |
| 3582 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AGT - MANU: Determina di liquidazione della lista n. 4401/2023 |  |
| 3581 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | DSS 11 - liquidazione Progetto Obiettivo rinnovo esenzione ticket da reddito anno 2022. |  |
| 3580 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione liste n. 5006/2023, 3703/2023, 1996/2023 |  |
| 3579 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di tinteggiatura e ripristino ambienti presso i locali del servizio 118 presso il Punto di Primo Intervento in Sammichele di Bari e la sede di Continuità Assistenziale di Bari – Torre a Mare alla ditta Selpa srl P.I. 06907070723 con sede legale alla Via Francesco Ferruccio, 17 in Palagiano (TA) 74019. CIG: Z0D3A9973C |  |
| 3578 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Gennaio 2023 + Saldo mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2022 – Progetto raccolta sangue. |  |
| 3577 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | A.G.P. - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) E DALL’ART. 58 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT SALIVARI PER ESTRAZIONE DNA GENOMICO PER TEST GENETICI (TIPIZZAZIONE HLA). AGGIUDICAZIONE |  |
| 3576 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio –
dr. Liguigli Vito Massimo
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| 3575 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 3574 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio –
dr.ssa Esposito Maria Letizia |  |
| 3573 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) della fornitura di “n 40 piastre pediatriche per defibrillatore Mindray BeneHeart”, in dotazione presso la UOC di Anestesia e Rianimazione del PO San Paolo. Smart Cig ZD739944FF- Attivazione dell’opzione di aumento della fornitura |  |
| 3572 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | D.S.S. UNO – Ditta: Medigas Italia srl. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da lista di liquidazione n. 7399 del 30.03.2023. Importo totale liquidato €24.710,13. |  |
| 3571 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio –
dr.ssa Pace Pierina
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| 3570 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.54 - Lavori di “Adeguamento dell’immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47 – Opere di modifica contrattuale” – Approvazione SAL n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
CUP D94E17000300006 CIG: 8882255CB1 |  |
| 3569 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.342,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 7129 del 28/03/2023 in favore della ditta Newtech di Gramegna F. per lavori di f. in o. di impianto di allarme sonoro per mancanza di riserva idrica presso il P.O. di Altamura |  |
| 3568 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 5.490,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 7126 del 28/03/2023 in favore della ditta LM Impianti srl per lavori di sostituzione d n. 3 condizionatori nel servizio di continuità assistenziale di Gravina in Puglia |  |
| 3567 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | A.G.T. MANU -Liquidazione lista n.7002 del 27.03.2023 -ditta DEL. CA. ELETTRICA s.a.s.- per: "sostituzione neon ed interruttori presso il P.T.A. di Gioia del Colle, fornitura e posa in opera di colonnina ricarica elettrica mezzi presso il P.T.A. di Gioia del Colle e P.T.A. di Casamassima – D.S.S.13". |  |
| 3566 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di febbraio 2023 |  |
| 3565 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Febbraio 2023 |  |
| 3564 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di adeguamento locali SERT per spostamento in via De Amicis Conversano (BA).- RICHIESTA DI PREVENTIVI- Alta 360 s.r.l. - N. CIG Z663A64C7D |  |
| 3563 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 6.100,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6269 DEL 21/03/2023 PER “LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO CHIAMATA PRESSO IL REPARTO DI ONCOLOGIA DEL P.O. DI ALTAMURA” – DITTA NEW ELECTRICITY SRL |  |
| 3562 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | .G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 2.684,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5965 DEL 17/03/2023 PER “LAVORI DI RIPARAZIONE SEZIONE VENTILANTE CON SOSTITUZIONE INVERTER SIEMENS PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI ALTAMURA” – DITTA LM IMPIANTI SRL |  |
| 3561 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 1.586,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5672 DEL 14/03/2023 PER “LAVORI DI SOSTITUZIONE COMPONENTI PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL P.T.A. DI GRUMO APPULA DSS5” – DITTA LM IMPIANTI SRL |  |
| 3560 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. n. 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di sanificazione UTA a servizio della sale operatorie del PTA di Conversano (Ba)RICHIESTA DI PREVENTIVI- F.C. s.r.l.- N. CIG ZED3A5ACC8 |  |
| 3559 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.830,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6403 del 22/03/2023 in favore della ditta LM Impianti srl per lavori di riparazione impianto di climatizzazione “estrattore aria” presso la sala fumatori dell’UOC SPDC del P.O. di Altamura |  |
| 3558 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di bonifica guano e installazione reti anti volatili presso condizionamento UTA del PTA di Conversano- ditta Protecta s.r.l. - N. CIG ZC73A64D24 |  |
| 3557 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 1.683,60 come da lista n. 5503 del 10/03/2023 per “lavori di manutenzione degli impianti di gas medicali presso vari reparti del P.O. San Paolo”- Ditta SAPIO LIFE SRL. |  |
| 3556 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | U.O. ASSI - Servizi di assistenza e manutenzione dei Software per la gestione dei Laboratori di Patologia Clinica. Liquidazione Fattura anno 2017 |  |
| 3555 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi degli artt 36 comma 2 lett a e 106 del D.lgs n 50/2016 della fornitura di “n 1 Cardiotocografo carrellato” occorrente alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del PO San Paolo - Smart CIG ZA2390821B. |  |
| 3554 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NPIA ASL BA – Liquidazione fattura emessa dalla Ditta PUBLIDEA s.r.l. di Policoro (MT) per la fornitura di stampati occorrenti a tutte le sedi della U.O.C. per un importo complessivo di Euro 9.308,60. Lista di Liquidazione n. 7444 del 30/03/2023
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| 3553 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | D.S.S. n.12 Procedura ai sensi degli artt. art. 36, comma 2 lett. a) e 63, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. per la fornitura di ausili acustici destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica per Euro € 16.024,44 i.i. Procedura n. 5 Anno 2023 - CIG VARI |  |
| 3552 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Dss12. Liquidazione fattura Ditta ESAOTE SPA, per fornitura “Ecotomografo cardiologico con stampante termica ed accessori aggiuntivi”. Importo € 28.087,50 (IVA inclusa). CIG Z8E38A4B4C – Z7E38A4AE8. |  |
| 3551 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | DSS 11 - Progetto Personalizzato Socio Sanitario in favore di assistito affetto da malattia rara. Liquidazione spese per dispositivi medici e farmaci periodo 2019 - 2023. |  |
| 3550 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | DSS 11- Liquidazione fattura dell’ importo di € 626,30 in favore della Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS Spa per canone noleggio fotocopiatrici. . CIG ZD82C26AEE.
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| 3549 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | DSS 9 - Liquidazione fatture Azienda Convatec Italia SRL- lista 7436 del 30/03/2023 |  |
| 3548 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | P.O. Bari-Sud - Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di noleggio, della durata di tredici mesi, comprensivo di manutenzione full-risk e materiale di consumo necessario all’utilizzo, di n.1 Fluorangiografo occorrente alla UOSVD di Oftalmologia del Presidio Ospedaliero “Santa Maria degli Angeli” di Putignano. SmartCIG: Z5039E9E9A |  |
| 3547 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | D.S.S. n.12 Procedura ai sensi degli artt. art. 36, comma 2 lett. a) e 63, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. per la fornitura di ausili acustici destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica per euro 36.564,53 i.i.. Procedura n.4 Anno 2023 - CIG VARI |  |
| 3546 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | DSS9: Aggiudicazione alla Ditta: "Cosimo Salerno rappresentanze" (P.IVA: 06578050723) dell'Indagine di mercato espletata attraverso la piattaforma EmPulia inerente la fornitura di n. 1 deambulatore a sedile con quattro ruote per un paziente adulto obeso. Totale importo affidamento: € 468,00 (IVA al 4% inclusa). Smart CIG: ZB13A13DE5. |  |
| 3545 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN” DI TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER RIMBORSO FORNITURA DI OSSIGENO EROGATO A PAZIENTI ONCOLOGICI RICOVERATI NEL CORSO DELL’ANNO 2022 IN REGIME RESIDENZIALE, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.777,06=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7397 DEL 29/03/2023. |  |
| 3544 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTTOPHARMA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 25 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO SCOPODERM TTS 1,5 MG. 5 PAT, DESTINATE AD UNA PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI |  |
| 3543 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto di avvenuti impianti ortopedici della ditta Exactech Italia s.p.a. effettuati presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere, - Smart CIG ZF23A96EFD |  |
| 3542 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | P.O. “San Giacomo” di Monopoli. Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura e posa in opera di un televisore.
Smart CIG: ZD83A3F8B2
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| 3541 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Rettifica Determina Dirigenziale n. 3108 / 2023 SMART CIG Z0C39E4E81 |  |
| 3540 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto di avvenuti impianti ortopedici della ditta Ortobiodue s.r.l. effettuati presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart CIG ZA53A96CDD |  |
| 3539 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 500,08. |  |
| 3538 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, mediante attivazione opzione di estensione, della fornitura di n. 100 coppie di elettrodi per defibrillatore/monitor Zoll T0101 - Smart CIG: ZD43642225. |  |
| 3537 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 975,76. |  |
| 3536 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA “Realizzazione di un edificio polifunzionale per servizi sanitari territoriali e distrettuali presso l’ex Centrale del Latte sita nel Comune di Bari alla Via Orazio Flacco”. Liquidazione e pagamento della rata di acconto. |  |
| 3535 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 732,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7240 DEL 29/03/2023 PER “LAVORI DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL REPARTO SPDC-DSM DEL PIO DI PUTIGNANO ” – DITTA PELLICANI & NOVIELLO SRL |  |
| 3534 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014/20 “RIQUALIFICAZIONE DELL’ALA OVEST DEL PTA DI NOCI E REALIZZAZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE TERRITORIALE” Approvazione Perizia di Variante.
CUP: D79J21015410006 CIG: 919521424 |  |
| 3533 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | DSS 11. Assistenza protesica tramite strutture private Ditte varie. Lista di liquidazione n. 7050 del 28/03/2023. Importo liquidato € 410,53. |  |
| 3532 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 4.880,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 7094 del 28/03/2023 in favore della ditta City Infissi di Masciopinto Angela Maria per lavori di eseguire opere edili e di fabbro presso il P.P.A. nei pressi della portineria del P.O. di Triggiano |  |
| 3531 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | DSS UNO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 |  |
| 3530 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione di spesa € 585,60 iva inclusa come da lista N.7037 del 28/03/2023 a favore della Ditta ECOLOGIA DI STEFANO DI MASI, per lavori di disostruzioni tronchi fognari presso il Dss14 e P.O. PUTIGNANO (BA) |  |
| 3529 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per Lavori di riparazione pompa n.3 della centrale di aspirazione endocavitaria presso il P.O. di Putignano (Ba) – RICHIESTA DI PREVENTIVI - Ditta SOL SPA N. CIG Z4C3A2AFC3 |  |
| 3528 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | A.G.T. MANU - Rettifica D.D. n. 12447 del 16.12.2022 e liquidazione lista n.7064 del 28.03.2023 -ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo- per: "lavori di fornitura e posa in opera, per sostituzione di n.02 gruppi statici di continuità presso il reparto di Endoscopia Digestiva del P.T.A. di Gioia del Colle– D.S.S. 13". |  |
| 3527 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | D.S.S. UNO – Ditte: Linde Medicale srl, Medicair Sud srl, Medigas Italia srl, Vivisol srl. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da lista di liquidazione n. 7048 del 28.03.2023. Importo totale liquidato €26.332,23. |  |
| 3526 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Area Bari Nord-P.O San Paolo: Liquidazione fattura in favore della Ditta DS Medica SRL (cod.cig.ZE93847DE7) per la fornitura di n 1 Bioimpedenziometro destinato alla UOSVD Chirurgia Senologica Breast Unit del P.O. San Paolo come da Lista di Liquidazione n. 7016 del 28/03/2023. Spesa €. 4.953,20= |  |
| 3525 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 10535/2023. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119. |  |
| 3524 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori urgenti opere da fabbro presso l’obitorio e la U.O. Medicina del di Putignano” Ditta P&P APPALTI CIG: Z3397E80D |  |
| 3523 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 10.980,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6958 del 27/03/2023 in favore della ditta Impianti Servizi Medicali srl per lavori di lavori di manutenzione ordinaria impianti di distribuzione gas medicinali presso il PTA di Bitonto e Ruvo di Puglia Settembre – Novembre 2022 |  |
| 3522 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 2.196,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6856 del 27/03/2023 in favore della ditta Edilizia MDL srl per lavori di rimozione di reti contenimento balconi siti al V piano del P.O. di Terlizzi |  |
| 3521 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione straordinaria su quadro di scambio gruppo elettrogeno/rete del PTA di Grumo Appula” per € 12.200,00, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: Z683A8A8FF |  |
| 3520 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione edile presso la Direzione del I piano Ospedale di Bitonto”, alla Ditta Selpa srl, con sede in Palagiano (Ta). CIG: ZA53A8A4D9 |  |
| 3519 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di disotturazione e lavaggio tronco fognario e pozzetti di transito zona poliambulatorio ufficio igiene di Sannicandro di Bari”, per € 488,00 ivato alla Ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa snc, con sede in Bitonto. CIG: Z2E3A8A230 |  |
| 3518 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di disotturazione e lavaggio del tronco scarico fognario bagni e lavaggio dei pozzetti presso Sannicandro di Bari”, per € 488,00 ivato alla Ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa snc, con sede in Bitonto. CIG: ZF93A89F0E |  |
| 3517 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di disotturazione e lavaggio del tronco scarico fognario bagni e lavaggio pozzetto zona farmacia presso il D.S.S. 4 di Altamura”, per € 549,00 ivato, alla Ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa snc, con sede in Bitonto. CIG: ZDE3A899BD |  |
| 3516 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di disotturazione e lavaggio del tronco scarico fognario bagno guardia medica di Santeramo in Colle” per € 549,00 ivato, alla Ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa snc, con sede in Bitonto. CIG: ZF63A89D44 |  |
| 3515 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | DSS 11. Liquidazione fatture alla ditta Senza Rinunce di Altamura Antonio per erogazione prodotti per celiaci ad assistiti aventi diritto - anno 2022 |  |
| 3514 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di disostruzione condotte fognarie e disinfettazione area presso l'ospedale di Grumo Appula” per € 305,00 ivato, alla Ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio, con sede in Bitonto. CIG: Z4F3A89779 |  |
| 3513 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | RIMODULAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. |  |
| 3512 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per i “Lavori di fornitura e posa in opera di grafiche e targhe presso il reparto di chirurgia del P.O. di Putignano “ RICHIESTA PREVENTIVI -- Ditta ELLE PUBBLICITA’ snc - N. CIG Z773A79D73. |  |
| 3511 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 366,00 come da lista n. 6714 del 24/03/2023 per “Lavori di manutenzione agli impianti antincendio presso il P.O. San Paolo”- Ditta TEMA SISTEMI SPA |  |
| 3510 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 189,10 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6463 del 22/03/2023in favore della ditta Roselli Giuseppe per lavori sulle autovetture GG476WE, GG069BB e GG074BB, GG067BB e GG072BB |  |
| 3509 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 73,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6450 del 22/03/2023 in favore della ditta Roselli Giuseppe per lavori sulle autovetture GG476WE e GG067BB |  |
| 3508 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 231,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6447 del 22/03/2023 in favore della ditta Officine N. Di Masi srl per lavori sull’autovettura EY707TJ |  |
| 3507 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 2.220,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6446 del 22/03/2023 in favore della ditta Officina Lovero di Lovero Francesco per lavori sulle autovetture FD708YM, CK889HL, EJ628ZV, FD693YM, FD667YM, CK889HL, FD693YM, FD667YM |  |
| 3506 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 378,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6448 del 22/03/2023 in favore della ditta Pesce Auto Service srl per lavori sull’autovettura GA677EX |  |
| 3505 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per Interventi di manutenzione impianto di condizionamento c/o Reparti vari del P.O. “Don Tonino Bello“ di Molfetta – Ditta Perrone Global Service SRL – CIG ZAB3A5980D |  |
| 3504 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, della fornitura di cannule tracheostomiche armate - Smart CIG: Z1C39FE6C5. |  |
| 3503 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto protesi ginocchio, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia - Spesa complessiva 1.508,00 - CIG ZF73A08DA6. |  |
| 3502 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: MacroArea “A”, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell’ufficio Coordinamento ALPI, mese di febbraio 2023. |  |
| 3501 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2023 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 464.212,60=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7390 DEL 29/03/2023. |  |
| 3500 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2023 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 568.169,51=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7342 DEL 29/03/2023. |  |
| 3499 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2023 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 225.352,68=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7301 DEL 29/03/2023. |  |
| 3498 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2023. Importo €=20.530,98= |  |
| 3497 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2023. Importo €=4.058,82= |  |
| 3496 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Autorizzazione permesso mensile di cui all' art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii. - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 |  |
| 3495 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | A.G.P. - Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 2440 del 06.03.2023 per rinnovo abbonamento alla rivista on-line La Repubblica. Smart CIG n. Z6D39E5ED8. |  |
| 3494 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2022. Lista di liquidazione n. 6851 del 24/03/2023. Ditta
MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413), CIG n. 8931733B3B e 8931771A97 |  |
| 3493 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate, distribuzione per conto ausili diabetici. Gennaio 2023. |  |
| 3492 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | A.G.R.U. - Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 3491 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | DSS 11 - dipendente a tempo indeterminato della ASL BA. Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 - comma 5 del D. Lgs 26/03/2011, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n. 119. |  |
| 3490 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Educatore Professionale (assunzione 01/01/2021 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 3489 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore del CONSORZIO METROPOLIS Cons. Coop. Soc. a r.l. Coop. ONLUS, con sede legale in Via Alba 2/8 a Molfetta (BA) - gestore delle Case per la Vita di Bari e Molfetta (BA), nelle mensilità di gennaio e febbraio 2023 per complessivi € 100.477,94= (centomilaquattrocentosettantasette/94). Lista di liquidazione n. 7209 del 28/03/2023. |  |
| 3488 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da settembre a dicembre 2022, per l’importo complessivo di € 14.629,12= (quattordicimilaseicentoventinove/12). Lista di liquidazione n. 7173 del 28/03/2023. |  |
| 3487 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | DSS 11. Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Hollister S.P.A. con Lista di Liquidazione n. 7021 del 28-03-2023 per un importo di Euro 2700,47. |  |
| 3486 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Villa Maria Martina” RSSA in Valenzano (BA). Ente gestore Società “Villa Maria Martina S.r.l.” autorizzata ex art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da settembre a dicembre 2022, per un importo totale di € 40.173,60= (quarantamilacentosettantatre/60). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7090 del 28/03/2023. |  |
| 3485 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” di Triggiano, Ente Gestore “Hotel San Francisco Triggiano S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il quadrimestre da settembre a dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 56.693,69= (cinquantaseimilaseicentonovantatre/69). Lista di liquidazione n. 7054 del 28/03/2023. |  |
| 3484 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | A.G.R.U. - Rettifica congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 3483 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti le mensilità da settembre a dicembre 2022, ivi incluse fatture integrative relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022, per un importo complessivo di € 21.863,91= (ventunomilaottocentosessantatre/91). Lista di liquidazione n. 7066 del 28/03/2023. |  |
| 3482 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | D.S.S.11-Liquidazione e pagamento " RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI " MESE DI febbraio 2023 € 11.029,79. |  |
| 3481 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | DSS 11. Liquidazione fatture alla ditta Alternativa di Losito Martina per erogazione prodotti per celiaci ad assistiti aventi diritto - anni 2022 e 2023 |  |
| 3480 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Gennaio-Febbraio 2023, per complessivi €. 50.770,55. |  |
| 3479 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Deliberazione del Direttore Generale n° 99 del 13/01/2023. Indizione procedura di gara aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service e in accordo quadro di sistemi diagnostici e reagenti per l’esecuzione di indagini di biologia molecolare (NAT) per la validazione delle unità di sangue ed emocomponenti presso i centri di qualificazione biologica della Regione Puglia (Triggiano - Foggia – Lecce). Nomina commissione giudicatrice |  |
| 3478 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | DSS 11. Liquidazione fatture per canoni di nolo Concentratore di ossigeno - Ditta Vivisol S.R.L. - Lista di Liquidazione n. 6701 del 24-03-2023 |  |
| 3477 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | DSS 11 - Progetto Personalizzato Socio Sanitario mesi Dicembre 2022 e Gennaio 2023 in favore di assistito affetto da malattia rara. Liquidazione a saldo spese utenze. |  |
| 3476 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Deliberazione n. 428/23. Modifica parziale Commissione Esaminatrice. |  |
| 3475 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 117.572,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7233 DEL 28/03/2023. |  |
| 3474 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 176.358,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7230 DEL 28/03/2023. |  |
| 3473 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 336.304,13= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 163.695,87= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7220 DEL 28/03/2023. |  |
| 3472 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 7144 del 28/03/2023 in favore della FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre (Cig. Esente), per un importo di €2.740,00. |  |
| 3471 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di € 5.353,93. |  |
| 3470 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI GENNAIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.103.677,20= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.039.943,58=. |  |
| 3469 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | P.O. Bari-Sud - Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura, da ordinare in somministrazione, di candeggina, detergenti e detersivi occorrenti al Presidio Ospedaliero “Di Venere”. SmartCIG: Z703988775 |  |
| 3468 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | NPIA - Liquidazione fatture della Ditta GIUNTI PSYCHOMETRICS s.r.l. per acquisto test per Psicologi necessari alle U.O.S della NPIA Area Nord, Area Sud e Area Alta Murgia.
Lista di Liquidazione n. 7060 del 28/03/2023 |  |
| 3467 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA DIONE DONATA A FAR DATA DAL 01.06.2023. |  |
| 3466 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | AGRU-UGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 24.03.2023. |  |
| 3465 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Area Gestione Risorse Umane – U.O.G.A.P.C.: Dimissioni incarico provvisorio a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) a far data dal 21/05/2023 - dr.ssa Manzari Stefania. |  |
| 3464 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di tinteggiatura locali del servizio 118 presso il Punto di Primo Intervento in Santeramo in Colle alla ditta Società Cooperativa Happy Service P.I. 07653740725 con sede legale alla Via Giorgio La Pira, 34 - - 700155 Noci (BA) . CIG: ZF33A8BDCB |  |
| 3463 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Area Ospedaliera Bari sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura n. 3 personal computers occorrenti al P.O. “San Giacomo” di Monopoli e al P.O. “Di Venere” di Bari. SMART CIG Z343A164C2. |  |
| 3462 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | UOASSI - Liquidazione Fatture Fastweb TF5 – Fattura Febbraio 2023 |  |
| 3461 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | DSS 14- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER GLI ADATTAMENTI AGLI STRUMENTI DI GUIDA IN FAVORE DEI TITOLARI DI PATENTE SPECIALE |  |
| 3460 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO EX L.R. 26 DEL 09.08.2006 - ARTT. 38 E 40 - D.G.R. N. 468 DEL 13.04.2007 |  |
| 3459 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Linde Medicale SRL" . Lista di liquidazione n. 6919 del 27/03/2023. Importo totale liquidato € 137,19 |  |
| 3458 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI MARZO 2023 |  |
| 3457 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I. |  |
| 3456 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, COME DA RUOLO N.2023000317 DEL 25.03.2023 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL DSS 11, PER € 1.184,45. |  |
| 3455 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2023000316 DEL 25.03.2023 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 3.020.75 |  |
| 3454 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2023000315 DEL 25.03.2023 PER € 836,10. |  |
| 3453 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | DSS 11. Liquidazione fatture di ventiloterapia domiciliare - Lista di Liquidazione n.6294 del 21-03-2023 |  |
| 3452 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GENNAIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 599.457,10=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7030 DEL 28/03/2023 |  |
| 3451 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GENNAIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.505.782,58=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7018 DEL 28/03/2023. |  |
| 3450 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL””, NEL MESE DI GENNAIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 452.938,08=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7001 DEL 27/03/2023. |  |
| 3449 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI GENNAIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.592.104,86=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7000 DEL 27/03/2023. |  |
| 3448 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GENNAIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.856.136,11=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6760 DEL 24/03/2023. |  |
| 3447 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, A MEDICO NON SPECIALISTA. PERIODO GENNAIO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6651 DEL 24.03.3023 |  |
| 3446 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative al mese di GENNAIO 2023 |  |
| 3445 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di riparazione del malfunzionamento sistema di supervisione Clima Siemens del 1-2 Lotto P.O. Altamura”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: Z063A8CE50 |  |
| 3444 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Interventi strutturali e Rifunzionalizzazione di Residenza Sanitaria Assistenziale sita alla Via
Russolillo in Mola di Bari (BA) – 2° Stralcio”. Approvazione Progettazione Esecutiva – Affidamento incarichi interni di DL e CSE - Indizione gara lavori.
CUP D49J19000030006 |  |
| 3443 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | A.G.T. EDILIZIA SANITARIA – RICONVERSIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TRIGGIANO PER L’ATTIVAZIONE DEL CENTRO RISVEGLI. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA SOCIETA’ EDIL SALAPIA S.R.L.
CUP D44E15000810006 CIG 677231317C |  |
| 3442 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | NPIA sede di Terlizzi: Liquidazione fatture emesse dalle Ditte "A.P.E. S.r.l." e "PAN.ECO. S.r.l." relative ai servizi di derattizzazione e disinfezione. Importo totale liquidato: € 81,97 (Iva inclusa).
|  |
| 3441 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | AGP. Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2), D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i. per la fornitura di dispositivi medici diagnostici per il diabete “GLUCOMEN DAY PUMP PATCH” per la durata di 1 anno + proroga 12 mesi. INDIZIONE. |  |
| 3440 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | P.O.Putignano-Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. |  |
| 3439 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA ex RSSA art.58 Residence per Anziani” , n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di: FEBBRAIO 2023 di €44.607,68==. Lista di Liquidazione n.6914 del 27/03/2023 di €44.607,68==. |  |
| 3438 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 3.422,84 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6910 del 27/03/2023 in favore della ditta Olivetti S.p.A. |  |
| 3437 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii |  |
| 3436 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Volontari on the road”, per un importo complessivo di € 1.300,24. |  |
| 3435 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Soc. Coop. Sociale Onlus “Croce Azzurra”, per un importo complessivo di € 1.308,25. |  |
| 3434 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA EX R.S.S.A. ART.66 ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel mese di FEBBRAIO 2023, per €19.668,64==. Lista di liquidazione n.6890 del 27/03/2023 per €19.668,64==. |  |
| 3433 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori da fabbro e falegname presso varie UU.OO. e strutture della ASL BARI (P.O. di Monopoli - Ex CTO) alla ditta Cerberus srl P.I. 07637220729 con sede legale al Corso Cavour , 97 – 70121 – (Bari).CIG: ZF23A8B5AE |  |
| 3432 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | NPIA sede di Modugno: Liquidazione fatture emesse dalle Ditte "A.P.E. S.r.l." e "PAN.ECO. S.r.l." relative ai servizi di derattizzazione e disinfezione. Importo totale liquidato: € 424,56 (Iva inclusa).
|  |
| 3431 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITER-RANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alla mensilità di gennaio 2023 per un importo complessivo di € 93.307,20= (novantatremilatrecentosette/20). Lista di li-quidazione n.6776 del 24/03/2023. |  |
| 3430 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 6887 del 27/03/2023 in favore della ditta ITALWARE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.20 “Personal Computer e relativi Monitor” da destinare al P.O. Di Venere, per un importo di €3.390,38= iva inclusa.
|  |
| 3429 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | AGT - MANU: Determinazione Dirigenziale di annullamento della Determinazione n. 20230002734 del 14.03.2023. |  |
| 3428 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Determinazione Dirigenziale di Liquidazione utenza - Lista n. 6869 del 27.03.2023 - GN - ENEL ENERGIE SPA - € 349.915,93.
|  |
| 3427 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud. Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di Arredi per stanze di degenza occorrenti a varie U.U.O.O. del P.O. “San Giacomo” di Monopoli. Smart CIG Z403A8A514 |  |
| 3426 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DELLO STUDIO MEDICO DA PARTE DELLA DR.SSA INTINI SILVIA PEDIATRA DI LIBERA SCELTA. |  |
| 3425 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di Cannule Vitreo Retiniche occorrenti alla U.O.C. di Oftalmologia del PO DI VENERE, Smart Cig: Z0F3A510DC.
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| 3424 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA ex RSSA art.58 Residence per Anziani” , n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di: GENNAIO 2023 di €46.147,64==. Lista di Liquidazione n.6878 del 27/03/2023 di €46.147,64==.NOTA DI CREDITO € 4.703,32==
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| 3423 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione edili aggiuntivi svolti presso il piano I della Direzione del P.O. di Bitonto” per € 3.660,00 IVA inclusa, alla Ditta Selpa srl, con sede in Palagiano (Ta). CIG: ZBC3A8A625 |  |
| 3422 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Liquidazione prestazione A.D.O. in favore della ditta AMOPUGLIA ONLUS. Lista 6866. |  |
| 3421 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | DSS9: Rimborso spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di assistiti residenti a Bitetto (BA), Bitritto (BA), Modugno (BA), per interventi di trapianto o di controlli pre o post-trapianto ex Legge n. 25/96. Importo totale liquidato: € 6.109,37. |  |
| 3420 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | NPIA – Liquidazione fattura della ERREBIAN S.p.A. per la fornitura di materiale di cancelleria. Importo 15.595,95 oltre IVA.
Lista di liquidazione n. 6674 del 24/03/2023
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| 3419 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Liquidazione fatture Ditta Convatec Italia srl come da lista di liquidazione n. 6862 del 27/03/2023. |  |
| 3418 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. “Di Venere” di Bari – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 3181 del 23/03/2023. Smart CIG Z0939FEF60 |  |
| 3417 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRONTA ETICA s.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da settembre a dicembre 2022, per un importo complessivo di € 20.824,41= (ventimilaottocentoventiquattro/41). Lista di liquidazione n. 6854 del 24/03/2023. |  |
| 3416 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in Altamura (BA) alla via Caduti di Nassirya n. 34-36, gestito dalla “ANFFAS Onlus” di Altamura (BA, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da settembre a dicembre 2022, per un importo complessivo di € 24.214,09= (ventiquattromiladuecentoquattordici/09). Lista di liquidazione n. 6853 del 24/03/2023. |  |
| 3415 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 23069/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 3414 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | RIENTRO IN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. |  |
| 3413 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO |  |
| 3412 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 23416/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 3411 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con sede operativa in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” con Sede Legale in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da settembre a dicembre 2022, ivi incluse fatture integrative per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre, per l’importo complessivo di € 35.063,38= (trentacinquemilasessantatre/38). Lista di liquidazione n. 6769 del 24/03/2023. |  |
| 3410 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina “Medicina Legale”. Liquidazione compenso Componente Commissione – Importo € 315,10. |  |
| 3409 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA EX R.S.S.A. ART.66 ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel mese di GENNAIO 2023, per €21.775,78==. Lista di liquidazione n.6767 del 24/03/2023 per €21.775,78==. |  |
| 3408 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 760,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di paziente dializzato trasportato nei mesi di Gennaio Febbraio 2023. |  |
| 3407 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.050,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Gennaio Febbraio 2023. |  |
| 3406 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Deliberazione del Direttore Generale nr. 120 del 17/01/2023 Indizione della procedura di gara aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura di sistemi di raffreddamento del cuoio capelluto per la prevenzione dell’alopecia indotta da trattamenti chemioterapici. Nomina commissione giudicatrice |  |
| 3405 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 9.363,29 . Gennaio Febbraio 2023. |  |
| 3404 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA Residence per Anziani” , ex RSSA art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di: DICEMBRE 2022 di €48.863,43==. Lista di Liquidazione n.6738 del 24/03/2023 di €48.863,43==.
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| 3403 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3 della Legge 05/02/1992, n. 104 ss.mm.ii. |  |
| 3402 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.51, co.1, lett.b) del D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021, di n.2 Armadi Farmaci con Tesoretto occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia del Presidio Ospedaliero Di Venere, Smart Cig: Z8C3A7D80E. |  |
| 3401 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | D.S.S. UNICO DI BARI: Liquidazione di prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro straordinario riferite nei mesi di Dicembre 2022 e Febbraio 2023. |  |
| 3400 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Liquidazione prestazione A.D.O. in favore della ONLUS AMOPUGLIA. Lista n. 6721. |  |
| 3399 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA EX R.S.S.A. ART.66 ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel mese di DICEMBRE 2022, per €21.775,78==. Lista di liquidazione n.6690 del 24/03/2023 per €21.775,78==. |  |
| 3398 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Distretto S.S.di Bari - Rimborso vaccinoterapia 2 invio Marzo 2023 |  |
| 3397 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | DSS 4- Altamura- Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fattura canone noleggio dal 06/11/2022 al 05/02/2023, per n. 2 fotocopiatori come da lista di liquidazione n. 6656 del 24/03/2023, per un importo complessivo di € 258,81# CIG 76404792BB |  |
| 3396 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati 2 invio Marzo 2023 |  |
| 3395 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Liquidazione fatture Ditta Hollister SpA come da lista di liquidazione n. 6653 del 24/03/2023. |  |
| 3394 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | D.S.S.4 Liquidazione fattura emessa dalla ditta FINBUC S.r.l. per la fornitura di n.1 stampante termica etichettatrice per il Punto Prelievi del PTA di Gravina in Puglia, come da lista di liquidazione n. 6646 del 24/03/2023, per un importo complessivo di € 279,72 IVA inclusa |  |
| 3393 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA), per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da giugno a dicembre 2022, per l’importo complessivo di € 24.052,38= (ventiquattromilacinquantadue/38). Lista di liquidazione n. 6642 del 23/03/2023. |  |
| 3392 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della DITTA CONVATEC ITALIA S.R.L.. Lista n. 6683 |  |
| 3391 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA EX R.S.S.A. ART.66 ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel mese di NOVEMBRE 2022, per €21.073,40==. Lista di liquidazione n.6644 del 24/03/2023 per €21.073,40==. |  |
| 3390 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione di spesa € 1.098,00 iva inclusa come da lista N. 6311 del 21/03/2023 a favore della Ditta NUOVA ITALGRAFICA DI D’ELIA M&C per lavori di realizzazione e installazione targhe segnaletiche presso il centro polifunzionale in Castellana Grotte (BA) |  |
| 3389 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione di spesa € 2.074,00 iva inclusa come da lista N. 6102 del 20/03/2023 a favore della Ditta NUOVA ITALGRAFICA DI D’ELIA M&C per lavori di realizzazione e installazione targhe segnaletiche presso il nuovo Ambulatorio di Senologia del P.O. “S. Maria degli Angeli” di Putignano. (BA) |  |
| 3388 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 2.440,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6529 del 23/03/2023 in favore della ditta LM Impianti srl per lavori di verifica impianti di areazione e clima sala operatoria U.O. Ostetricia presso il P.O. di Altamura |  |
| 3387 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 3386 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 360,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Febbraio 2023. |  |
| 3385 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | D.S.S. DI BARI: Liquidazione indennità di turno di competenza del mese di Febbraio 2023 a favore del Personale del Comparto Sanità. |  |
| 3384 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 18.480,09 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2023. |  |
| 3383 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 9.034,96 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2023. |  |
| 3382 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°6419 del 22/03/2023 - |  |
| 3381 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 22526/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 3380 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Liquidazione fatture Ditta Convatec Italia srl come da lista di liquidazione n. 6380 del 22/03/2023. |  |
| 3379 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | D.S.S. di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 6387 del 22/03/2023. |  |
| 3378 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 5887 del 16/03/2023. |  |
| 3377 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | OGGETTO: DSS4 - Liquidazione straordinario personale sanitario dell’Ospedale F. Perinei, per attività svolta presso i Consultori Familiari del DSS4, periodo settembre 2022. |  |
| 3376 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | liquidazione fatture Ditta Hollister SpA come da lista di liquidazione n. 5864 del 16/03/2023. |  |
| 3375 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | DSS N. 4-ALTAMURA-Liquidazione fattura come da lista n.6350 del 21/03/2023 in favore dell’ Associazione ARGES ONLUS con sede a Trani per cure Palliative domiciliari ad assistito residente sul territorio del distretto n. 4. Importo totale da liquidare € 1.200,00# |  |
| 3374 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Liquidazione fatture Ditta Coloplast SpA come da lista di liquidazione n. 6370 del 22/03/2023. |  |
| 3373 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | AREA BARI NORD – P.O. DON TONINO BELLO – Affidamento di fornitura di complessivi “n° 9.000 KG. DI SALE ADDOLCITORE PER TRATTAMENTO ACQUA DI ALIMENTO” per le esigenze delle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione – Blocco Operatorio del P.O. di Corato, Dialisi centro decentrato P.T.A. di Ruvo di Puglia, e di Oftalmologia del P.P.A. di Terlizz. C.I.G.:Z433A5B9CA.- |  |
| 3372 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della DITTA CONVATEC S.R.L.. Lista n. 6366. |  |
| 3371 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | AREA BARI NORD – P.O. DON TONINO BELLO – Affidamento di fornitura detergente e anticalcare per lava padelle in dotazione alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Molfetta “Don Tonino Bello”. C.I.G.:Z703A116CE.- |  |
| 3370 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.I. TERLIZZI “M.SARCONE” – PRESA D’ATTO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6250 DEL 21/03/2023. |  |
| 3369 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di adeguamento ambienti sala d’attesa (prospetto est) C/o Servizio Oculista del P.O. “Di Venere” in Bari – Carbonara alla ditta GF srls unipersonale P.I. 08476050722 con sede legale alla Via Santorre di Santarosa, 16/E in Ruvo di Puglia (BA) - CIG: Z3A3A6F9F0 |  |
| 3368 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 21601/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 3367 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | NPIA Area Sud: Rimborso chilometrico per mobilità interna d’urgenza presso le sedi della NPIA di Putignano e Monopoli nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2022. |  |
| 3366 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Area Bari Nord – P.O. Molfetta – Rimborso spese benzina Anno 2022 |  |
| 3365 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | OGGETTO: DSS 4 – Assistenza protesica - Liquidazione in favore della ditta OFFICINAORT. ABRUZZESE SRL della somma di €. 345,31 - lista n. 5693 del 14.03.2023; |  |
| 3364 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Febbraio 2023.- |  |
| 3363 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Liquidazione attività didattica Progetto Formativo Aziendale "Laughter – The Alarm Clock Your Smile, a Weapon of Mass Construction”. Bari 16/21 Maggio 2022. |  |
| 3362 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME. |  |
| 3361 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’I.R.C.C.S. ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI – LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2828 DEL 09/02/2023. |  |
| 3360 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | Tribunale di Bari, Sezione Lavoro – giudizio R.G. n. 2208/2022. Decreto Ingiuntivo n. 307/2022. Liquidazione spese e competenze legali in favore del distrattario. Spesa complessiva € 1.016,69. |  |
| 3359 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Marzo 2023- Lista n° 6892 /2023
A.V.P.A --VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE
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| 3358 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | DSS N. 13 - Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) – Comune di Sammichele di Bari: Conguaglio anno 2022. |  |
| 3357 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | A.G.P. - Presa d'atto autorizzazione all'erogazione del servizio finalizzato all'espletamento del Concorso per l'ammissione al Corso Triennale di
Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2022/2025 |  |
| 3356 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE DITTE VIVISOL S.R.L., MEDIGAS ITALIA SRL, SAPIO LIFE SRL, VITALAIRE ITALIA S.p.A., MEDICAIR SUD SRL, PUGLIA LIFE SRL, LINDE MEDICALE S.R.L. PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°6557 DEL 23/03/2023 PER UN IMPORTO DI € 30.261,16. |  |
| 3355 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, nei confronti della Ditta Carl Zeiss S.p.A. per la fornitura di tappi sterilizzabili per manopole di controllo del microscopio Zeiss S8 per chirurgia oculistica destinati al Day Service Oculistico del PTA di Gioia del Colle (Ba) . Importo complessivo € 2.220,08=(Iva 22% inclusa) - CIG Z3D3A76C7B |  |
| 3354 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta MEDIGAS ITALIA S.r.l. per la fornitura di n.01 Nebulizzatore PARI Boy PRO destinato ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 299,45=(IVA 4% inclusa) - CIG Z303A707E9 |  |
| 3353 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto alla Ditta SERENITY SPA per la fornitura annuale di n.1440 Pannolone Pants Freelife by Bébécash 15-30 kg fuori gara (corrispondenti a n.80 confezioni), destinata ad un piccolo assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo complessivo € 380,12=(IVA 4% inclusa) - CIG Z243A75418 |  |
| 3352 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | DSS13 – Affidamento alla Ditta Zoll Medical Italia S.R.L. per la fornitura a noleggio di un defibrillatore indossabile per un assistito, residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 12.152,40= (IVA 4% INCLUSA) - CIG Z053A742EA |  |
| 3351 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di smontaggio e rimontaggio zanzariere presso il corpo N del P.O. “Di Venere” - Bari Carbonara” - Ditta City Infissi di Mascipinto Angela Maria - CIG: Z6C3A6698F |  |
| 3350 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | A.G.T. - Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione di € 3.660,00 IVA compresa come da lista n. 5874 del 16/03/2023 per i lavori di realizzazione impianto videocitofonico presso l’U.O. di Ostetricia/Ginecologia ubicata al 7° piano del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta FAL di Francesco Antonio Lategola-Edilizia Impianti. |  |
| 3349 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992,n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 3348 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.6860 DEL 27/03/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 27.935,19. |  |
| 3347 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI DICEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 351.113,67=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3641 DEL 20/02/2023. |  |
| 3346 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della società Dastech Impianti S.r.l.s.
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| 3345 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto in favore della società Elettrikimpianti di Greco Giovanni S.r.l. |  |
| 3344 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione lista di liquidazione n. 6222/2023 |  |
| 3343 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | Liquidazione competenze accessorie art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 - UOC Cure Palliative. |  |
| 3342 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | Liquidazione attività didattica e spese sostenute - Progetto Formativo Aziendale "Laughter – The Alarm Clock Your Smile, a Weapon of Mass Construction”. Bari 16/21 Maggio 2022 |  |
| 3341 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | A.G.P. - Attivazione abbonamento alla banca dati "Gallery Gold" e licenze d'uso del software "Archivi Banca Dati Farmaco e Parafarmaco" di Farmadati S.r.l. 2023 |  |
| 3340 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – Riconversione del P.O. F. Fallacara di Triggiano per l’attivazione del centro risvegli.
Presa d’atto riconoscimento compensazione prezzi ai sensi dell’art.1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n.73 e ss.mm.ii. ed oneri per la attuazione delle misure di sicurezza contro il Covid19 Legge Regionale del 24 marzo 2021 n. 3;
Liquidazione e pagamento delle fatture relative alla compensazione prezzi ed agli oneri per la attuazione delle misure di sicurezza contro il Covid19 per €. 6.550,78 IVA inclusa.
CUP: D44E15000810006 CIG: 677231317C
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| 3339 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori di messa in sicurezza e ripristino pavimentazione dei locali piano terra DITTA ALTA 360 S.R.L. CIG:Z463A56451. |  |
| 3338 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Riorganizzazione e il potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA)”. Approvazione Progettazione Esecutiva – Indizione gara lavori.
CUP D35F21001830006 |  |
| 3337 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – Riconversione del P.O. F. Fallacara di Triggiano - Centro Risvegli - Lavori per l'attivazione delle ex sale operatorie dell'ala monumentale.
Presa d’atto riconoscimento compensazione prezzi ai sensi dell’art.1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n.73 e ss.mm.ii. ed oneri per la attuazione delle misure di sicurezza contro il Covid19 Legge Regionale del 24 marzo 2021 n. 3;
Liquidazione e pagamento delle fatture relative alla compensazione prezzi ed agli oneri per la attuazione delle misure di sicurezza contro il Covid19 per €. 8.001,08 IVA inclusa.
CUP: D44E15000810006 CIG: 8008673607
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| 3336 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | Esecuzione sentenza n. 1196/2022 emessa dal Giudice di Pace di Bari (giudizio R.G. n. 7483/17). Spesa complessiva € 4.745,03.
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| 3335 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | DSS 10: Liquidazione fatture ditta CRG INFORMATICA di PIETRO CARAGIULO € 997,96. lISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6666 del 24/03/2023 - CIG Z983A0EF95 - |  |
| 3334 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 13349/2017 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 714/2021. Spesa complessiva pari ad € 3.416,77 |  |
| 3333 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 3.172,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6558 del 23/03/2023 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di sostituzione di n. 3 ventilconvettori presso la Lungodegenza del P.O. di Triggiano |  |
| 3332 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) a far data dal 1°/04/2023 – Dr. CIRROTTOLA e ALTRI. |  |
| 3331 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | Collaboratore Amministrativo (assunzione 01/11/2021 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 3330 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | Determinazione D.di liquidazione utenze - Lista n.6372 del 22.03.2023 - GN - Eni gas e luce SpA - Importo totale € 283.830,84. |  |
| 3329 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | DSS 10: Liquidazione fattura ditta SHOP SERVICES SOC COOP € 4.801,33 - Lista di liquidazione n. 6601 del 23/03/2023. |  |
| 3328 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. n. 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di sanificazione e pulizia canali aeraulici presso vari reparti del PO di Putignano (Ba) RICHIESTA DI PREVENTIVI- Sterimed s.r.l.- N. CIG Z983A66B9D |  |
| 3327 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. n. 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per il ripristino manto stradale, segnaletica orizzontale e verticale zona ingresso/Pronto Soccorso del P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta (BA)-RICHIESTA DI PREVENTIVI- Figli di Cimadomo Giuseppe SAS di Cimadomo B. R.le e L. Gi.- N. CIG ZC83A28E83 |  |
| 3326 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. n. 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per opere edili a supporto installazione impianto elevatore presso il P.O. Don Tonino Bello di Molfetta (Ba) RICHIESTA DI PREVENTIVI- Non Solo Impianti s.r.l.- N. CIG ZB13A28F2D |  |
| 3325 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | Assistente Amministrativo (assunzione 01/02/2023 - Regime TFR). presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 3324 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | Operatore Socio Sanitario (assunzione 01/09/2020 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 3323 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Acquisto abbonamento digitale di durata biennale "Norme Tecniche UNI" - S.P. E S.A.L. – S.I.S.P |  |
| 3322 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 756,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6531 del 23/03/2023 in favore della ditta Iesi Automatismi srl per lavori di riparazione di una porta scorrevole automatica installata presso la sala F del P.O. di Altamura e la riparazione di una barriera automatica stradale installata presso il 118 PTA di Gravina in Puglia |  |
| 3321 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.830,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6530 del 23/03/2023 in favore della ditta I.T.M. snc di Carella&Lorusso per lavori di manutenzione degli impianti idrici presso il P.O. di Altamura |  |
| 3320 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 536,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6528 del 23/03/2023 in favore della ditta Item Oxygen srl per lavori di sostituzione n. 2 prese di ossigeno e verifica funzionalità allarmi presso il P.O. di Altamura |  |
| 3319 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 18.300,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6525 del 23/03/2023 in favore della ditta Item Oxygen srl per lavori di f. in o. compressore supplementare a servizio delle sale operatorie del P.O. di Altamura. |  |
| 3318 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 3.660,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6527 del 23/03/2023 in favore della ditta Item Oxygen srl per lavori di manutenzione impianti gas medicale a servizio TGM di movimentazione bombolette presso il P.T.A. di Grumo Appula e il P.O. di Altamura
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| 3317 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | NPIA - Liquidazione in favore della A.D.S. CLC BENESSERE della somma complessiva di Euro 5.000.00 per l’esecuzione di progetti riabilitativi di cui alla D.D. n. 3329/2022 – Lista di Liquidazione n. 6532 del 23/03/2023. |  |
| 3316 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014 - 2020 - Cod. MIRWEB A0912.113 - Lavori di completamento per la realizzazione del laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche e visive presso l'ex CTO di Bari”. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.
CUP D91E14000220005 CIG 8616634F4E |  |
| 3315 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | DSS 9 - Liquidazione progetto obiettivo esenzioni ticket per reddito anno 2022 |  |
| 3314 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | DSS 5- Liquidazione indennità accessorie per prestazioni rese nei mesi da Settembre a Dicembre 2022 . Assistenza intermedia e cure domiciliari.
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| 3313 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | DSS 5 -LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS 5. |  |
| 3312 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | SPESAL AREA NORD – Corso di formazione “L’impalcatura UMANA: strumenti di valutazione dei rischi a carico dell’apparato muscolo scheletrico negli addetti del Comparto COSTRUZIONI” – Bari 9 -10 novembre 2022 e 15-16 dicembre 2022- Liquidazione fatture ai relatori |  |
| 3311 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | SPESAL Area Metropolitana - Rimborso spese per la partecipazione Kick off meeting Azioni Centrale: “Percorso di formazione e monitoraggio sulla sicurezza dei lavoratori in attuazione dell’art.5 D.Lgs 81/2008” – ROMA 23 FEBBRAIO 2023 |  |
| 3310 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | Liquidazione per rimborso spese dipendente |  |
| 3309 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | DSS9 - Congedo parentale ex art. 42 comma 5 D. Lgs. 151/2001 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 3308 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fattura a favore della ditta Grafiche Ciocia Snc. Lista di liquidazione 6017 del 17/03/2023 di €.305,00 IVA compresa. |  |
| 3307 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | Dss 5 - Liquidazione fattura in favore dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna per l’erogazione di buoni alimentari per celiachia , lista di liquidazione n. 5327 del 09/03/2023 €112,00. Assistito residente nel territorio del DSS 5 e domiciliato fuori Regione. Fornitura relativa al mese di Dicembre 2022 |  |
| 3306 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | D. P. – SPESAL Area Metropolitana. Richiesta rimborso oneri sanitari versati € 250,00
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| 3305 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. CASIERI CLAUDIO: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 29 ore sett.li presso la ASL BA. |  |
| 3304 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – rettifica provvedimento n. 450 del 2/3/2023. |  |
| 3303 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.54 - Lavori di “Adeguamento dell’immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47” – Approvazione prima perizia di variante in corso d’opera.
CUP D94E17000300006 CIG 8882255CB1 |  |
| 3302 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “SERMOLFETTA”. |  |
| 3301 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | D.S.S. 12 - Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 84.808,29 iva inclusa alla Serenity S.p.A. per la fornitura degli ausili per
l'incontinenza. Lista di liquidazione n. 6566 del 23/03/2023 -CIG.82311976A4 |  |
| 3300 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 1.342,00 come da lista n. 6559 del 23.03.2023 per “Lavori di sostituzione monosplit a servizio UPS presso P.O. San Paolo”- ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL. |  |
| 3299 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | D.S.S. 12 - Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 41.843,35 iva inclusa alla Serenity S.p.A. per la fornitura degli ausili per
l'incontinenza. Lista di liquidazione n. 16953 del 22/09/2022 -CIG.82311976A4 |  |
| 3298 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 12.078,00 come da lista n. 6423 del 22.03.2023 per “Lavori di manutenzione da falegname e fabbro presso vari reparti del P.O. San Paolo”- Ditta PAPARELLA ANTONIO |  |
| 3297 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per Interventi urgenti di manutenzione impianto di condizionamento c/o Sale Operatorie e Radiologia del P.O. “ Don Tonino Bello “ di Molfetta – Ditta Perrone Global Service SRL – CIG Z8D3A598CA |  |
| 3296 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per Interventi di manutenzione impianto di condizionamento D.S.S.1 c/o Istituto “Apicella“ di Molfetta – Ditta Perrone Global Service SRL – CIG Z283A5970F |  |
| 3295 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.683,60 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6449 del 22/03/2023 in favore della ditta Soc. Coop. SATA arl per lavori sulle autovetture FD689YM, EV115WJ, EJ623ZV, FD675YM |  |
| 3294 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 4.676,17 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6440 del 22/03/2023 in favore della ditta GDP Service di Marangelli E.R.&C. snc per lavori sull’autovettura EZ094YP, EZ416YP, GG066BB, GG070BB, GG068BB, DK536KR, GD745CR, GD746CR, DK490KR, GG071BB |  |
| 3293 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Dss12. Fornitura tende oscuranti necessarie per l'Ambulatorio di Ecografia Senologica del P.T.A. di Conversano. Spesa complessiva
€ 1.049,20= (IVA inclusa). CIG Z1F3A7E4D6
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| 3292 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 427,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6469 del 22/03/2023 in favore della ditta Morea Matteo Pneumatici per lavori sull’autovettura EV603ZZ, EV604ZZ, EV610ZZ, EV611ZZ, EV607ZZ, EV613ZZ, EP118MT e EV608ZZ |  |
| 3291 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 305,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6470 del 22/03/2023 in favore della ditta Nuova Autoservice srl per lavori sull’autovettura CV192LF |  |
| 3290 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 536,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6480 del 22/03/2023 in favore della ditta Mancini srl per lavori sull’autovettura EV610ZZ |  |
| 3289 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 610,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 642 del 09.01.2023 in favore della ditta Proscia Francesco Off. Meccanica per lavori sull’autovettura CR603ZF |  |
| 3288 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 39.346,51= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Febbraio 2023 e precedenti.
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| 3287 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | DSS2:Liquidazione fatture SERENITY-listadi liquidazione n. 6428 del 22/03/2023 |  |
| 3286 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.830,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6409 del 22/03/2023 in favore della ditta LM Impianti srl per lavori di riparazione dell’impianto di climatizzatore con sostituzione della chiave di arresto della colonna montante presso il P.O. di Altamura |  |
| 3285 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 427,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6408 del 22/03/2023 in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per lavori di disostruzione e il lavaggio tronco fognario e pozzetto di transito presso i bagni a servizio della Guardia Medica del P.T.A. di Gravina in Puglia D.S.S. 4. |  |
| 3284 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.098,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6405 del 22/03/2023 in favore della ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio per lavori di lavori di disostruzione e pulizia condotte fognarie presso il P.O. di Altamura e il D.S.S. 5 di Grumo Appula |  |
| 3283 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio - febbraio 2023. Importo € 9.040,00. |  |
| 3282 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 3.538,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6400 del 22/03/2023 in favore della ditta Gielle di Galantucci Luigi per lavori di ripristino porta REI n. 147 presso il I piano del P.O. di Altamura |  |
| 3281 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo novembre 2022. Importo € 1.080,00. |  |
| 3280 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | A.G.T. - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 dei lavori edili ed impiantistici da eseguirsi presso la zona filtro delle Sale Operatorie ubicate nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara” – Ditta SI.LO. TECNOLOGIE SRLS - CIG: Z3B3A7A4CF. |  |
| 3279 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 2.440,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6391 del 22/03/2023 in favore della ditta Airleg srl per lavori di manutenzione mensile dei sistemi di dosaggio sulla rete ACS dal 01.01.2022 al 15.06.2022 presso l’Hospice di Grumo Appula D.S.S. 5 |  |
| 3278 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.342,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6127 del 20/03/2023 in favore della ditta Airleg srl per lavori di manutenzione dei sistemi di dosaggio installati sulla rete ACS eseguiti nel IV trimestre 2021 presso il P.O. di Triggiano |  |
| 3277 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | DSS2:LIQUIDAZIONE TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) COMUNE RUVO DI PUGLIA -ANNO 2022 |  |
| 3276 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | DSS 11. Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta B.Braun Milano S.P.A. con Lista di Liquidazione n. 5695
del 14-03-2023, per un importo di Euro 1178,32. |  |
| 3275 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione su impianti elettrici e dati presso varie UU.OO. del P.O. di Monopoli “San Giacomo” alla ditta Tecnomia srl P.I. 07503010725 con sede legale al Corso Vittorio Emanuele, 146 – 70128 - Bari - CIG: ZD23A74248 |  |
| 3274 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" mese di FEBBRAIO 2023 € 13.557,30. |  |
| 3273 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione e verifica degli apparecchi telesalvavita Beghelli presso varie sedi del Servizio di Continuità Assistenziale di pertinenza della ASL BARI alla ditta Minafra Vito P.I. 03052480724 con sede legale alla Via D’Abenevole, 29 in Ruvo di Puglia (BA) 70037 - CIG: Z213A72439 |  |
| 3272 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 delle opere da fabbro e falegname presso varie strutture della ASL BARI alla ditta Creazioni legno di Antonio Paparella P.I. 02603320728 con sede legale alla Via V. Nenni, 28/1 – 70037 – Ruvo di Puglia (BA) - CIG: Z873A7187F |  |
| 3271 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori edili, da fabbro , falegname da eseguirsi presso ex zona filtro covid, zona adiacente P.Soccorso, zona cup/ticket, zona ascensore, e zona soprastante locali archivio c/o “Di Venere” in Bari Carbonara alla ditta Falegnameria Moderna P.I. 05721840725 con sede legale al Vico Michele Marinelli, 8 in Ruvo di Puglia (BA) 70037 - CIG: ZCE3A71129 |  |
| 3270 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | A.G.T. - Liquidazione di € 1.220,00 Iva inclusa come da lista n. 6072 del 20.03.2023 per i lavori di ripristino tubazione a servizio dell’impianto di acqua calda sanitaria presso il deposito Farmacia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara - Ditta LA TERMOIDRAULICA di Ficco Giovanni |  |
| 3269 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 delle opere da fabbro e falegname presso varie strutture della ASL BARI alla ditta Ebanisteria Attolico P.I. 05267880721 con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 52 in Bari – Palese – 70128 - CIG: Z013A6F366 |  |
| 3268 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | DSS2: Liquidazione fatture ditta ConvaTec Italia srl - lista di liquidazione n. 4490 del 28/02/2023. |  |
| 3267 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | DSS:2 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HOLLISTER SPA - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3146 DEL 14/02/2023 |  |
| 3266 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Congedo straordinario ex art. 42-comma 5 - del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs. 18/07/2011 n.119.
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| 3265 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | A.G.T. - Determinazione di Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per i lavori di ripristini e riparazioni di percorsi pedonali e carrabili presso le aree comuni del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta D’AVANZO GIUSEPPE & C. SNC - CIG: Z733A68104. |  |
| 3264 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per Lavori di manutenzione impianto elevatore n.2 presso il P.O. di Putignano (Ba) – RICHIESTA DI PREVENTIVI - Ditta Euroascensori Service s.r.l. N. CIG Z8F3A57412 |  |
| 3263 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 5.246,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4717 DEL 02/03/2023 PER “LAVORI DI RIPRISTINO GRUPPO FRIGO PRESSO SALE OPERATORIE DEL P.T.A. DI GRUMO APPULA E RIPRISTINO ELETTROPOMPA CIRCOLATORE TORRE EVAPORATIVA PRESSO IL P.O. DI ALTAMURA” – DITTA LM IMPIANTI SRL |  |
| 3262 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 3.660,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4661 DEL 02/03/2023 PER “LAVORI DI RIPARAZIONE VARIE E DI TENDE PRESSO I REPARTI DI CHIRURGIA GENERALE ED ONCOLOGIA DEL P.O. DI ALTAMURA ” – DITTA ARTEDOOR DI CORNACCHIA ANTONIO |  |
| 3261 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 3.660,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5648 DEL 14/03/2023 PER “LAVORI DI MOVIMENTAZIONE E CONSEGNA BOMBOLETTE C/O I REPARTI DEL P.O. DI ALTAMURA E IL P.T.A. DI GRUMO APPULA” ALTAMURA PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2022” – DITTA ITEM OXYGEN SRL |  |
| 3260 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | DSS 2 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001 E SS.MM.II. |  |
| 3259 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | DSS n.2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale - Mese di Gennaio 2023 |  |
| 3258 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 per “Ripristino degli impianti elettrici in esercizio presso i servizi sanitari del P.T.A. di Triggiano (BA) e il Poliambulatorio di Adelfia (BA) – D.S.S. n. 10”. CIG: Z7239ED7CF |  |
| 3257 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | A.G.T. - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D.Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 e liquidazione di € 366,00 IVA compresa come da lista n. 3626 del 20.02.2023 per i lavori di riparazione tubazione di acqua refrigerata presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL. |  |
| 3256 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 475,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 3584 del 20/02/2023 in favore della ditta Autofficina Creanza di Creanza Michele per lavori sull’autovettura FN968VP |  |
| 3255 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 610,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 3582 del 20/02/2023 in favore della ditta Autocarrozzeria Hi-Tech di Spano M. per lavori sull’autovettura BF414BZ |  |
| 3254 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto per i lavori di pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici a servizio del laboratorio HUB presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z5739A8F3B - Ditta TECNOMEDICA S.R.L. |  |
| 3253 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 dei lavori di natura edile (prevalente) ed idrica presso varie UU.OO. del P.O. “Di Venere” alla ditta Costruzioni Frangia srls P.I.08446890728 con sede legale in Strada della Marina,17 – 70126 – Bari CIG: Z503A8502B |  |
| 3252 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2022. Lista di liquidazione n. 6587 del 23/03/2023. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313) |  |
| 3251 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 3.050,00 come da lista n. 6573 del 23/03/2023 -ditta CERBERUS s.r.l. - per: "lavori di fornitura e posa in opera di una pensilina in ferro zincato presso entrata CUP e Guardia Medica del P.T.A. di Gioia del Colle - D.S.S.13". |  |
| 3250 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 3249 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGT – MANU: Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione delle impermeabilizzazioni sugli immobili nella disponibilità dell’ASL Bari. Aggiudicazione non efficace. CIG: LOTTO 1 9633429D16, LOTTO 2 9633430DE9, LOTTO 3 9633431EBC |  |
| 3248 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGFT- Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima febbraio 2023. |  |
| 3247 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale. Saldo febbraio, acconto marzo 2023. |  |
| 3246 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico disciplina “Radiodiagnostica” da assegnare alla Neuroradiologia e Radiologia Interventistica del P.O. Di Venere. Liquidazione compensi al componente, al segretario e al personale di supporto – Importo € 758,23. |  |
| 3245 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 21 posti di Dirigente Medico disciplina “Anestesia e Rianimazione”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 700,00 |  |
| 3244 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGRU – AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER TITOLI E COLLOQUIO, TRA ENTI PUBBLICI DEL COMPARTO SANITA’ DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA “OFTALMOLOGIA”. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL SEGRETARIO ED AL PERSONALE DI SUPPORTO – IMPORTO € 350,00.
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| 3243 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta STRYKER di materiale per osteosintesi per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig ZB83A816E6 |  |
| 3242 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 3241 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | NPIA - Liquidazione in favore del Centro Subacqueo Mediterraneo DUILIO MARCANTE della somma complessiva di Euro 5.000.00 per l’esecuzione di progetti riabilitativi di cui alla D.D. n. 3329/2022 – Lista di Liquidazione n. 6460 del 22/03/2023. |  |
| 3240 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | P.O. Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii del dipendente identificato nell'allegato file privacy. |  |
| 3239 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | A.G.P. - Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 2901 del 16.03.2023 relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dalla Cassa Economale Centrale n. 10 nel mese di febbraio 2023. |  |
| 3238 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 3237 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | P.O. Bari - Sud – Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di materiale di consumo originale dedicato alle sterilizzatrici Steris - mod V – PRO 60 in dotazione al quartiere operatorio Urologia – Chirurgia Vascolare e alla U.O.C. di Ginecologia del P.O. Di Venere – Smart CIG ZEE3A58ABC |  |
| 3236 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” revoca congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 3235 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 3234 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 3233 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 3232 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 3231 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGT – MANU: Accordo Quadro della durata di 12 mesi, per l’affidamento di lavori di manutenzione di natura edile sugli immobili nella disponibilità dell’ASL Bari. Aggiudicazione non efficace ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020. CIG: LOTTO 1 9633447BF1, LOTTO 2 9633448CC4, LOTTO 3 9633449D97 |  |
| 3230 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2022. Lista di liquidazione n. 6521 del 22/03/2023. Ditta LINDE MEDICALE SRL (cod. 43322) |  |
| 3229 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2022. Lista di liquidazione n. 6378 del 22/03/2023. Ditta VIVISOL SRL (cod. 25230) |  |
| 3228 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di materiale di consumo per stampante a sublimazione in dotazione alla U.O.S.V.D. Oculistica SMART CIG Z1F3A7C576 |  |
| 3227 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 22482/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 3226 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Gennaio 2023. |  |
| 3225 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 22489/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 3224 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per esami diagnostici da pubblico, come da lista di liquidazione n. 6369 del 22/03/2023. |  |
| 3223 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di strumentario chirurgico occorrente alla UOC di Oftalmologia del P.O. Di Venere, Smart Cig: Z983544A71. |  |
| 3222 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | rinnovo autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii n. 2188 del 28/02/2023 – rettifica per integrazione |  |
| 3221 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie gennaio 2023 |  |
| 3220 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, della fornitura di materiale di consumo (siringhe) per iniettore amagnetico - Smart CIG: Z4B3A6BFC5. |  |
| 3219 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Oggetto: Dipendente a tempo indeterminato c/o NPIA – Alta Murgia - Agevolazioni ex art. 33 - comma 3- Legge 104/92 e art.42 comma 2- D. Lgs. 51/2001- modificato e sostituito dall'art.24 comma 1 lett. a) e 2 della L.4/11/2010 n.183. |  |
| 3218 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | PROROGA INSERIMENTO UTENTE IN COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA “OTRANTO ZOÈ” DELLA OTRANTO ZOÈ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS (ART. 48 R.R. 4/2007), COME DA AUTORIZZAZIONE PROTOCOLLO N° 16665/2023 DEL 03/02/2023 |  |
| 3217 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Marzo 2023- Lista n° 6554 /2023
SERCORATO --ALIVOL
PROTEZIONE CIVILE RUTIGLIANO
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| 3216 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOMEDICHECOMPLETE DELL’ALLESTIMENTO PER IL SOCCORSO DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI EMERGENZA URGENZA DELLA ASL DI BARI. CIG: 972153614C - RETTIFICA |  |
| 3215 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – P.O “San Giacomo” di Monopoli e P.O. “Santa Maria degli Angeli”. Presa d’atto della fornitura delle divise extra correlate all’emergenza Covid-19 |  |
| 3214 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Febbraio 2023 |  |
| 3213 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | A.G.T. MANU – Determina di liquidazione lista n.6373 del 22.03.2023 |  |
| 3212 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | AGP. Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) e 63, co. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura in noleggio di Sistemi Automatici e Semiautomatici di erogazione del farmaco esclusivo Metadone Cloridato, per la durata di 12 mesi + proroga 1 anno. AGGIUDICAZIONE |  |
| 3211 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 500,08. |  |
| 3210 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | AGP. Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett b. ), D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i.. per la fornitura di “carte termiche per elettrocardiografo, carte termiche per defibrillatore, carte per ecografi originali Sony e altre carte” per 12 mesi + proroga di ulteriori 12 mesi. INDIZIONE. |  |
| 3209 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | AGP. Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di “Sacca urina da gamba per varie misure” per due anni + proroga di ulteriori 12 mesi + opzione del 20%. RETTIFICA |  |
| 3208 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.805,60 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 627 del 09/01/2023 in favore della ditta GDP Service di Marangelli E.R.&C. per lavori sulle autovetture EZ092YP, FZ420LC, GG483WE. |  |
| 3207 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | P.O. Bari - Sud – Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di Sterilizzante Vaprox destinato alle sterilizzatrici Steris - mod V – PRO 60 in dotazione al quartiere operatorio Urologia – Chirurgia Vascolare e alla U.O.C. di Ginecologia del P.O. Di Venere – Smart CIG ZE93A3DCEC |  |
| 3206 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | DISTRETTO N° 14 - Liquidazione fatture da Lista di Liquidazione n.6451 del 22/03/2023 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mese di Febbraio 2023. |  |
| 3205 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di Retrattori Cutanei Sterili Monouso occorrenti alla U.O.C. di Neurochirurgia del PO DI VENERE, Smart Cig: ZC439E54F5.
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| 3204 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | P.O. Bari-Sud - Qualificazione percorso nascita, accordo Stato/Regioni n.137/CU 2010 – Potenziamento sezione Chirurgia Fetale. Affidamento, ai sensi dell’art.51, co.1, lett.b) del D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021, della fornitura di Introduttori angiografici occorrenti alla UOC di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale del Presidio Ospedaliero Di Venere. SmartCIG: Z613A500B9 |  |
| 3203 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA EX R.S.S.A. ART.66 ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel mese di OTTOBRE 2022, per €21.775,78==. Lista di liquidazione n.6437 del 22/03/2023 per €21.775,78==. |  |
| 3202 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.51, co.1, lett.b) del D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021, di Toner Compatibili occorrenti alle varie UU.OO.CC. del Presidio Ospedaliero Di Venere, Smart Cig: Z3F3A7D202. |  |
| 3201 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi degli ar t t.36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 e s s m m. i i, per la fornitura di strumentario chirurgico occorrente all’U.O.C. di Cardiologia del P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano ASL
BARI. SMART CIG Z653A43AC4 |  |
| 3200 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GENNAIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 301.692,13=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6386 DEL 22/03/2023. |  |
| 3199 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | P.O. Bari Sud - Procedura negoziata ex art. 63 co. 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura urgente del farmaco unico TECEOS - Aggiudicazione – Smart cig ZA93A53C54 |  |
| 3198 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA EX R.S.S.A. ART.66 ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel mese di SETTEMBRE 2022, per €19.511,00==. Lista di liquidazione n.6379 del 22/03/2023 per €19.511,00==. Chiesta Nota di Credito €877,50==. |  |
| 3197 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GENNAIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 742.440,69=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6389 DEL 22/03/2023. |  |
| 3196 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Lavori di “Ristrutturazione e ridistribuzione funzionale dei reparti di Terapia Intensiva presso il Presidio Ospedaliero UMBERTO I di Corato (BA)”.
Approvazione Stato di Avanzamento lavori n. 2 a tutto il 25/08/2022 e del Certificato di Pagamento della rata n. 2, per la compensazione dei materiali da costruzione ai sensi dell’art. 26 c.1 DL 50/22 per le lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 31/07/2022.
Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 2 per €. 3.608,90 IVA inclusa;
CUP: D59J21008420001 CIG: 7329439C64
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| 3195 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Lavori di “Ristrutturazione e ridistribuzione funzionale dei reparti di Terapia Intensiva presso il Presidio Ospedaliero Don Tonino Bello di Molfetta (BA)”.
Approvazione Stato di Avanzamento lavori n. 3 a tutto il 24/08/2022 e del Certificato di Pagamento della rata n. 3, per la compensazione dei materiali da costruzione ai sensi dell’art. 26 c.1 DL 50/22 per le lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 31/07/2022.
Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 3 per €. 6.015,70 IVA inclusa;
CUP: D59J2100840001 CIG: 8804260132
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| 3194 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina “Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza”. Liquidazione compensi Componente Commissione e personale di supporto – Importo € 488,18. |  |
| 3193 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Determina N. 0002940 del 17/03/2023. Modificazioni e integrazioni. |  |
| 3192 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 6362 del 22/03/2023 in favore della ditta Sancilio Evotech srl (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di una stampante multifunzione occorrente alla U.O.C. di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €189,10 iva inclusa. |  |
| 3191 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da settembre a dicembre 2022, per l’importo complessivo di € 14.425,33= (quattordicimilaquattrocentoventicinque/33). Lista di liquidazione n. 6361 del 21/03/2023. |  |
| 3190 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di piaste monouso lineari per mesoterapia occorrenti alla U.O. Anestesia e Rianimazione SMART CIG Z913A797B6 |  |
| 3189 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 6346 del 21/03/2023 in favore della FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre (Cig. Esente), per un importo di €1.370,00. |  |
| 3188 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da settembre a dicembre 2022, per l’importo complessivo di € 25.246,60= (venticinquemiladuecentoquarantasei/60). Lista di liquidazione n. 6324 del 21/03/2023. |  |
| 3187 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 961,68. |  |
| 3186 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti, nel mese di DICEMBRE 2022, per l’importo complessivo di €47.997,64==. Lista di liquidazione n.26323 del 21/03/2023 di €47.997,64==. |  |
| 3185 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di gennaio 2023, per l’importo complessivo di € 84.582,82= (ottantaquattromilacinquecentottantadue/82). Lista di Liquidazione n.6317 del 21/03/2023. |  |
| 3184 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta A. Annese S.r.l. (P. Iva 03379160728) della fornitura di n. 1 poltrona ginecologica per il Consultorio distrettuale di Cassano delle Murge. Attivazione opzione di estensione.
CIG: Z2B38CD90F. |  |
| 3183 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio effettuato fuori sede in favore delle unità di personale assegnate all’U.O.C. Cure Palliative, Hospice di Monopoli – integrazioni mese di settembre 2022 e mese di ottobre 2022. |  |
| 3182 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | DSS3 Rimborso spese a n.5 assistiti per controlli post trapianto. Importo complessivo € 6.793,00= |  |
| 3181 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di n. 6 Sistemi di trazione cervicale con Halo, occorrenti all’U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. “Di Venere” di Bari.
SMART CIG Z0939FEF60 |  |
| 3180 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditte Varie" . Lista di liquidazione n. 6231 del 21/03/2023 . Importo totale liquidato € 36.494,75 |  |
| 3179 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Procedura aperta telematica, in unione d’acquisto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016 per la fornitura in service e in accordo quadro di sistemi diagnostici e reagenti per l’esecuzione di indagini di biologia molecolare (NAT) per la validazione delle unità di sangue ed emocomponenti presso i centri di qualificazione biologica della Regione Puglia (Triggiano – Foggia – Lecce). CIG: 95614240B2. Ammissione ditte partecipanti alle fasi successive della gara. |  |
| 3178 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.51, co.1, lett.b) del D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021, di apparecchiature elettromedicali occorrenti alla U.O.C. di Laboratorio di Genetica Medica del P.O. “Di Venere” di Bari. SmartCIG: ZF63A788C6 |  |
| 3177 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – GENNAIO/FEBBRAIO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.6268 DEL 21/03/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 27.773,68. |  |
| 3176 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – GENNAIO/FEBBRAIO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.6253 DEL 21/03/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 35.977,35. |  |
| 3175 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Dss 5-AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. –Istanza prot. n. 22306/2023 del 21/03/2023.
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| 3174 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta SECURITY.IT SRL (P. Iva 09741041009) per il Servizio di “Telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Grumo e di Toritto nel periodo FEBBRAIO 2023. CIG 78169986D0
Lista di Liquidazione n. 6006 del 17/03/2023 di € 132,52. |  |
| 3173 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | D.S.S. UNO – Ditta: Linde Medicale srl. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da lista di liquidazione n. 6194 del 21.03.2023. Importo totale liquidato €216,39.
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| 3172 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | DSS 5 –CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011- ISTANZA PROT. 22063/2023 del 20/03/2023 |  |
| 3171 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | A.G.P. - Fornitura farmaco unico ESPEROCT (Fattore VIII di coagulazione) vari dosaggi - ATC B02BD02 AIC 048083051 048083048 048083024 048083012. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. |  |
| 3170 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dal 1/1/2023 in regime di TFR |  |
| 3169 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni. |  |
| 3168 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni |  |
| 3167 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni |  |
| 3166 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni. |  |
| 3165 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni |  |
| 3164 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Distretto Socio Sanitario N. 4 Liquidazione rimborsi mese di NOVEMBRE 2022 ad assistito avente diritto ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 3.668,54. |  |
| 3163 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – GENNAIO/FEBBRAIO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.6093 DEL 20/03/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 36.872,27. |  |
| 3162 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LA FONTE S.R.L. (P. IVA 04489370728) per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Acquaviva delle Fonti e Sannicandro di Bari nel periodo FEBBRAIO 2023. CIG 78169986D0. Lista di liquidazione n. 5871 del 16/03/2023 di € 132,52. |  |
| 3161 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio.
Periodo: da DICEMBRE 2022 a FEBBRAIO 2023. |  |
| 3160 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | DSS3 Liquidazione fatture fornitori ausilii protesici. Lista 5952 del 17.03.2023 di € 4.522,27= |  |
| 3159 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | DSS3 Contributo a favore di un'assistita residente nel territorio del distretto 3, per spese sanitarie sostenute per cure presso struttura estera ad altissima specializzazione, autorizzate ai sensi del D.M. sanità del 03.11.1989. Importo € 36.000,00= |  |
| 3158 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Competenza Gennaio 2023. |  |
| 3157 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale "NO di SS" per delega
dei pazienti nefropatici. Periodo: FEBBRAIO 2023. |  |
| 3156 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – Riconversione del P.O. F. Fallacara di Triggiano - Centro Risvegli – Opere di manutenzione Straordinaria i per l'attivazione delle ex sale operatorie dell'ala monumentale.
Liquidazione e pagamento della fattura relativa alla compensazione prezzi ai sensi dell’art.1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n.73 e ss.mm.ii. per €. 7.102,46 IVA inclusa;
CUP: D44E15000810006 CIG: 8008673607
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| 3155 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | DSS9: Affidamento della riparazione di protesi acustiche in uso a paziente residente a Modugno (BA) alla Ditta: "Amplifon Italia S.p.A.". Totale importo affidato: € 125,98. Smart CIG: Z543A71684. |  |
| 3154 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 41.480,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2869 DEL 09/02/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI NN. 3 E 4 PRESSO IL P.O. SAN PAOLO” - DITTA KONE SRL. |  |
| 3153 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze -Lista n. 6105 del 20.03.2023- GN- Enel Energie - Importo Totale € 1.237.782,36 - |  |
| 3152 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 2.440,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6087 del 20/03/2023 in favore della ditta P&P Appalti di Pica Pasquale per lavori di riparazione di zanzariere presso la sede del 118 di Noicattaro |  |
| 3151 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 732,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 5688 del 14/03/2023 in favore della ditta Erre Effe Technical Care srl per lavori di riparazione di un compressore presso la Centrale Termica del P.O. di Triggiano |  |
| 3150 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075.
Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di cittadini (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Novembre 2022, per l’importo complessivo di €88.195,47== (€Ottantottomilacentonovantacinque,/47). Lista di Liquidazione n.6099 del 20/03/2023 di €88.195,47==.
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| 3149 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | AGT – Atto di pignoramento presso terzi – Presa d’atto ed esecuzione ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Bari – procedimento di esecuzione n. 2961/2022. Lista di liquidazione n. 6092 del 20/03/2023. |  |
| 3148 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione di spesa € 2.684,00 iva inclusa come da lista N.6079 del 20/03/2023 a favore della Ditta EBANISTERIA ATTOLICO di ATTOLICO PIETRO, per lavori di sostituzione infisso pericolante c/o il corridoio della Direzione Medica del P.O. “S. Maria degli Angeli” di PUTIGNANO (BA) |  |
| 3147 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Programma di investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88 – Accordo programma Stralcio 2007 “Completamento della ristrutturazione ed adeguamento a norme del padiglione (B) del P.O. Di Venere di Carbonara”
Liquidazione secondo acconto spese per collaudo Tecnico-Amministrativo Arch. S. Carbonara.
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| 3146 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - affidamento, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a D.L.gs 50/2016, per la fornitura “N. 20 deviatori di ossigeno con filettatura 9/16 UNF.” per la U.O.C. Cardiologia del P.O. di Corato |  |
| 3145 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori di riparazione impianti di climatizzazione presso le sale operatorie il reparto SPDC del P.O. di Putignano, AGT San Michele Monte Laureto” Ditta Pellicani &Noviello CIG: ZB3397E80D. |  |
| 3144 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista 6057 del 20.03.2023 - EE - AGSM - Importo totale € 18.441,89 |  |
| 3143 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze- Lista 6060 del 20.03.2023 - EE - AGSM - Importo totale € 144,21 |  |
| 3142 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di rispristino gruppo frigo a servizio del SIAV di Via Togliatti di Molfetta”, alla Ditta Perrone Global Service srl, con sede in Corato. CIG: ZC43A6B057 |  |
| 3141 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (EX-R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: GENNAIO 2023, per l’importo di €81.916,39== (€Ottantunomilanovecentosedici,/39). Lista di Liquidazione n.5943 del 17/03/2023, di €81.916,39==. |  |
| 3140 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 7.320,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5662 DEL 14/03/2023 PER “LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA N. 6 CONDIZIONATORE MONOSPLIT PRESSO IL P.T.A. DI GRAVINA IN PUGLIA” – DITTA LM IMPIANTI SRL |  |
| 3139 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 976,00 come da lista n. 5898 del 16.03.2023 per “Lavori di smontaggio di sistemi di condizionamento, imballaggio e accatastamento delle macchine del 3° Piano lato Ovest del P.O. San Paolo”- ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL. |  |
| 3138 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | DSS3 Liquidazione fatture ditte APE e PAN.ECO per servizio di sterilizzazione, derattizzazione ex P.O. Bitonto. Liste 2619-3098 del 2023. Importo complessivo € 5.491,09= |  |
| 3137 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | S.E.T. 118 – Centro di Formazione per l’Emergenza Acquisto materiale didattico per gli eventi formativi 1 semestre anno 2022.Determina dirigenziale n. 2929 del 16.3.2023 - Precisazioni - |  |
| 3136 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: P.A. Croce Santa Maria ONLUS, per un importo complessivo di € 1.557,33. |  |
| 3135 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 6299 del 21/03/2023. Importo liquidato € 8.963,71 |  |
| 3134 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 3.989,12. |  |
| 3133 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V., per un importo complessivo di € 572,00. |  |
| 3132 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (EX-R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: DICEMBRE 2022, per l’importo di €85.377,58== (€Ottantacinquemilatrecentosettantasette,/58). Lista di Liquidazione n.5886 del 16/03/2023, di €85.377,58==. |  |
| 3131 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria: Residenziale e Diurna, erogate in favore di ospiti, nel mese di : GENNAIO 2023, per l’importo di €83.930,68==. Lista di Liquidazione n.6267 del 21/03/2023 di €83.930,68==.
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| 3130 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°6266 del 21/03/2023 - |  |
| 3129 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) a far data dal 1°/04/2023 – Dr.ssa IAFFALDANO e altri.
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| 3128 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori propedeutici all’installazione di un Sistema radiologico telecomandato presso il P.O. di “Corato” alla ditta E.S.A. di Diaferia Francesco srl P.I. 07475810722 con sede legale alla via G. Di Vittorio, 52 – 70033 – Corato (BA). CIG: ZCB3A77A3E |  |
| 3127 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di € 7.425,92. |  |
| 3126 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Volontari on the road”, per un importo complessivo di € 1.029,40. |  |
| 3125 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | DSS 10: Affidamento incarico alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL per noleggio defibrillatore esterno a beneficio del paziente residente nell'ambito territoriale del DSS10 di Triggiano (BA) per il periodo presumibilmente di 3 (tre mesi). € 12.152,40 - CIG Z3F3A75B5F - |  |
| 3124 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Oggetto: DSS9 - Rimborso spese in favore di assistiti in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare - Importo totale € 246,96. |  |
| 3123 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di messa in sicurezza pedana accesso disabili presso PTA di Locorotondo (BA) RICHIESTA DI PREVENTIVI- P & P Appalti di Pica Pasquale- N. CIG ZED3A48D81 |  |
| 3122 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione lista n. 5792/2023 |  |
| 3121 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori di infisso pericolane presso Area Medica COVID del Putignano” DITTA ROTOLO ENZO COSTR. METALLICHE CIG: Z0D39C0D47. |  |
| 3120 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da settembre a dicembre 2022, per un importo complessivo di € 29.542,57= (ventinovemilacinquecentoquarantadue/57). Lista di liquidazione n. 6207 del 21/03/2023. |  |
| 3119 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 3118 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dall’Ente ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il quadrimestre da settembre a dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 23.254,36= (ventitremiladuecentocinquantaquattro/36). Lista di liquidazione n. 6004 del 17/03/2023. |  |
| 3117 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii |  |
| 3116 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 3115 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075.
Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di cittadini (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di GENNAIO 2023, per l’importo complessivo di €84.730,58== (€Ottantaquattromilasettecentotrenta,/58). Lista di Liquidazione n.6201 del 21/03/2023 di €84.730,58==.
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| 3114 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 l. 104/92 e ss.ii.mm. |  |
| 3113 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | DSS9: Affidamento diretto alla Ditta: "Linde Medicale S.r.l." della fornitura di n. 4 "Maschere Mirage quattro misura M" per un assistito residente a Modugno (BA). Totale importo affidato: € 374,40 (IVA al 4% inclusa). Smart CIG: Z2D3A745DA. |  |
| 3112 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2022. Lista di liquidazione n. 6185 del 20/03/2023. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313) |  |
| 3111 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta ANTINIA s.r.l.
(P. Iva 04080160726) per il “Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere” effettuato presso le strutture distrettuali nel periodo MARZO-DICEMBRE 2022. CIG: 8622837E2F.
Lista di liquidazione n. 5867 del 16/03/2023 di € 226,48. |  |
| 3110 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | DSS3 Rimborso spese trasporto a n.33 assistiti nefropatici. Importo complessivo € 10.509,00= |  |
| 3109 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. - Determinazione di Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per i lavori di manutenzione edile ed impiantistica presso la ex cappella (dedicata alla sosta salme) del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta D’AVANZO GIUSEPPE & C. SNC - CIG: ZE43A6BBE8. |  |
| 3108 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento ai sensi dell'art.36 e dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i della fornitura di filtri meccanici monouso per la colonna videolaparoscopica in dotazione all’ U.O.C di Chirurgia Generale. SMART CIG Z0C39E4E81
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| 3107 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | DSS3 Liquidazione fatture ditte servizio nolo ventilatori. Lista 5949 del 16.03.23 di € 305,50= |  |
| 3106 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 7.320,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 5963 del 17/03/2023 in favore della ditta E.T.C. srl per lavori di manutenzione straordinaria su impianto di climatizzazione per il ripristino dell’impianto comprendente n. 4 monosplit a servizio dei reparti di Radiologia, Pediatria Nido e Laboratorio Analisi del P.O. di Corato |  |
| 3105 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di ripristino dell’impianto di condizionamento a servizio dell’URP del CSM di C.so Formari di Molfetta”, alla Ditta Perrone Global Service srl, con sede in Corato. CIG: Z023A6B3F0 |  |
| 3104 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | DSS3 Rimborso spese trasporto a n.25 assistiti nefripatici mese gennaio 2023. Importo complessivo €13.949,00= |  |
| 3103 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di sostituzione di una elettropompa in avaria a servizio della Centrale Termica del PTA di Bitonto”, alla Ditta Perrone Global Service srl, con sede in Corato. CIG: Z403A6B205 |  |
| 3102 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "Volontari on the Road"
per delega di un paziente nefropatico. Periodo: FEBBRAIO 2023. |  |
| 3101 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | DSS3 Liquidazione fatture Kyocera Document Solution per nolo fotocopiatrici. Lista 5845 del 15.03.23 di € 417,53= |  |
| 3100 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 - Cod. MIRWEB B0110.2 - “Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)” – Prime opere di modifica contrattuale. Saldo servizi di progettazione e primo acconto per direzione lavori e C.S.E.
CUP: D31H13001280002 CIG: 8025496D0 |  |
| 3099 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. n. 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di installazione del nuovo impianto elevatore per emergenze – urgenze presso il P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta (BA) RICHIESTA DI PREVENTIVI- Brindisi Elevatori srl - N. CIG Z053A41811 |  |
| 3098 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per i “Lavori atti alla impermeabilizzazione dei lastrici solari della struttura Poliambulatoriale sita alla via XX Settembre in Poggiorsini (BA), alla Ditta Minafra Giovanni, con sede alla via Delle Pratoline, 1/C in Corato (BA). - CIG: Z2E39BE526 |  |
| 3097 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di riparazione sistema di chiamata IP presso l’U.O. DI Neurologia del P.O. di Altamura”, alla Ditta New Electricity srl, con sede in Terlizzi. CIG: Z743A440C5 |  |
| 3096 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare con sostituzione del pluviale presso la U.O. di Ginecologia del P.O. di Corato”, alla Ditta 2 Emme Global Service di Michele Minafra, con sede in Corato. CIG: Z1D3A45A58 |  |
| 3095 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di intervento di riparazione dell'impianto elettrico atte al ripristino del funzionamento di UPS e quadro di isolamento elettrico in uso presso le Sale Operatorie del P.O. di Terlizzi”, alla Ditta Soc Coop Elettricisti San Giuseppe, con sede in Rutigliano. CIG: Z3C3A45BD6 |  |
| 3094 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di ripristino controsoffitto in fibra minerale presso la Farmacia/Oculistica di Grumo Appula”, alla Ditta Edilizia MDL srl, con sede in Corato. CIG: ZA23A43F71 |  |
| 3093 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 6.466,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 19682 del 27/10/2022 in favore della ditta I.T.M. snc di Carella&Lorusso per lavori di ripristino bruciatori Centrale Termica e ripristino impianto termico del P.O. di Triggiano |  |
| 3092 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | DSS3 Liquidazione fatture ditte varie fornitrici ausilii per incontinenza. Liste 5717-5745-5773 del 2023. Importo complessivo € 10.257,60= |  |
| 3091 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utente Dializzato- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 495,36# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2023 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 3090 | 22/03/2023 | 22/03/2023 |
OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 12.473,10 per il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di Gennaio 2023. – Lista di liquidazione n. 5763 del 15.03.2023 - CIG. 78169986D0.
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| 3089 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 8.389,93# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 3088 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 862,80# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 3087 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 3.660,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 5577 del 13/03/2023 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di sostituzione ventilconvettori presso il P.O. di Triggiano |  |
| 3086 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4. Assistenza Sanitaria all’Estero art. 34 REG. CEE. N. 574/72- Liquidazione in favore di assistito del DSS4., della somma complessiva di €. 772,12 per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in Olanda. |  |
| 3085 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 3.294,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 4434 del 28/02/2023 in favore della ditta Airleg srl per lavori di manutenzione della stazione di dosaggio per gestione rischio legionella presso il P.O. di Triggiano per il periodo aprile-settembre 2021 |  |
| 3084 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.586,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 5602 del 13/03/2023 in favore della ditta Airleg srl per lavori di f. in o. nuovo addolcitore per impianto trattamento acque a servizio del comparto operatorio del P.T.A. di Bitonto – D.S.S. 3. |  |
| 3083 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 16.551,86# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 3082 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | D.S.S.4 Liquidazione fattura emessa dalla ditta Medisan Sud Srl per la fornitura di n.1 Otoscopio Eurolight, come da lista di liquidazione n. 24042 del 27/12/2022, per un importo complessivo di € 399,98 IVA inclusa |  |
| 3081 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | INSERIMENTO UTENTE IN COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA “ITACA” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA - ART.48 R.R. 4/2007, COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 218/2022 DEL 15/02/2022 |  |
| 3080 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | DSS 10 - LIQUIDAZIONE INTERESSI MORATORI DECRETO INGIUNTIVO N. 1205/2022 TRIBUNALE DI TIVOLI |  |
| 3079 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 488,00 come da lista n. 5671 del 14.03.2023 per “Lavori di installazione di n. 1 condizionatore presso l’obitorio del P.O. San Paolo”- ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL |  |
| 3078 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione Volontariato Emergenza Socio- Sanitaria,
A.V.E.S.S. ODV, per delega di un paziente Nefropatico. Periodo: FEBBRAIO 2023. |  |
| 3077 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di riparazione tubazione cunicolo sottostante alla Pediatria, riparazione tubazione Gastroenterologia, riparazione e sostituzione accessori bagno Sala Operatoria P.O. SAN PAOLO” Ditta GAETANO CENTANNI N. CIG Z9D3A31BE0 |  |
| 3076 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | D.S.S.N.5- Liquidazione rimborsi per Vaccinoterapia L.R. 14/2004 art.22.
Periodo: GENNAIO 2023. |  |
| 3075 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto spaziatore spalla, effettuato presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Orthofix - Spesa complessiva € 2.059,20- CIG. Z5339A75A4. |  |
| 3074 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 8.015,40 come da lista n. 5506 del 10/03/2023 -ditta AZIENDA ARTIGIANA M. & C s.n.c. - per: "lavori di manutenzione idraulica presso il Poliambulatorio di Polignano a Mare e il P.T.A. di Conversano - D.S.S.12". |  |
| 3073 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di manutenzione impianto antincendio presso ex PO San Michele in Monte Laureto – Putignano (BA)- RICHIESTA DI PREVENTIVI- ditta Gielle di Luigi Galantucci - N. CIG Z6A3A479E2 |  |
| 3072 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 183,00 come da lista n. 4996 del 08/03/2023 per “serviziodi manutenzione ordinaria sugli impianti di gas medicali presso la Centrale Tecnica Gas Medicali del P.O. San Paolo”- Ditta SAPIO LIFE SRL |  |
| 3071 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di manutenzione edile presso farmacia del PO di Putignano (Ba) - RICHIESTA DI PREVENTIVI- F.lli Belviso di Fabio e Danilo s.r.l.- N. CIG Z9A3A38EC3 |  |
| 3070 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 dei lavori di adeguamento per l’installazione di agiografo vascolare presso il servizio di Radiodiagnostica del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara - CIG: Z843A43F33 - Ditta E.S.A. DI DIAFERIA FRANCESCO SRL. |  |
| 3069 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 2.196,00 come da lista n. 5149 del 07/03/2023 per “Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica presso CoRo Oncologico e Direzione Amministrativa del P.O. San Paolo”- Ditta ELLE PUBBLICITA’ SNC. |  |
| 3068 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di sostituzione filtri impianto di condizionamento sale operatorie oculistica del PO di Putignano (Ba)- RICHIESTA DI PREVENTIVI- Pellicani & Noviello s.r.l.- N. CIG Z6D3A38E66 |  |
| 3067 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione impianto acque reflue presso il P.O. di Altamura (Ba)- Depureco S.p.A.– RICHIESTA DI PREVENTIVI - N. CIG Z9E386BECB |  |
| 3066 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione di € 1.952,00 Iva inclusa come da lista n. 4561 del 01.03.2023 per i lavori di riproduzione degli elaborati progettuali dell’Ospedale “Monopoli-Fasano”– Ditta ELIOGRAFIA SICILIANI DI DANILO DELLE NOCI S.A.S. |  |
| 3065 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | AGP - Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 58 e 63 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura in service e in via sperimentale di un sistema di chirurgia robotica per impianti protesici del ginocchio indetta con delibera del Direttore Generale n. 1724/2022. CIG: 9382388F7F. Aggiudicazione alla ditta AB Medica S.p.A. |  |
| 3064 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Lavori di “Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il centro Colli Grisoni Via Cotugno n. 47”.
Approvazione Stato di Avanzamento lavori n. 2 BIS a tutto il 04/11/2022 e del Certificato di Pagamento della rata n. 2_BIS, ai sensi dell’art. 26, comma 1, D.L. 50/2022.
Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 2_BIS per €. 34.507,87 IVA inclusa;
CUP: D94E17000300006 CIG: 8882255CB1
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| 3063 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione dei lavori di riparazione tubazione dell’impianto di riscaldamento a servizio della Sala Parto presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 3138 del 14/02/2023 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE. |  |
| 3062 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di Presa d'atto dell'affidamento diretto dei lavori per la realizzazione grafica e posa in opera di locandine informative presso il Pronto Soccorso del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Ditta ELLE PUBBLICITA' S.N.C. DI LERARIO F.SCO & STEFANO – CIG: Z1039CE1DE |  |
| 3061 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 dei lavori per la riparazione di una porta d’ingresso automatica scorrevole (sostituzione vetro) installata presso il pad. “B” del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta IESI Automatismi SRL - CIG: ZA539B89AF |  |
| 3060 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di Presa d'atto dell'affidamento diretto dei lavori per la revisione di pompa di riciclo della linea riscaldamento a servizio della scuola infermieri presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z2439B798B - Ditta FAGI S.R.L. |  |
| 3059 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di Presa d'atto dell'affidamento diretto per i lavori di riparazione impianto di riscaldamento presso il padiglione "G" (ex officina) del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - ZD13998512 - I.T.M. SNC DI CARELLA G. & LORUSSO T. |  |
| 3058 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa “SIAN Area Sud” del Dipartimento di Prevenzione ASL BA - Rettifica Commissione. |  |
| 3057 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Pio” Residenza Sociosanitaria (ex art. 58 e 66) di Adelfia, Ente gestore “S.A.A.P. S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il quadrimestre da settembre a dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 67.966,03= (sessantasettemilanovecentosessantasei/03). Lista di liquidazione n. 6248 del 21/03/2023. |  |
| 3056 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 936,26. |  |
| 3055 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Marzo 2023- Lista n° 6319 /2023
SERMOLFETTA --EMERVOL BITETTO
UNIVOL MODUGNO --P.A.E.R.S.
SERBARI
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| 3054 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Dicembre 2022. |  |
| 3053 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze -Lista n. 6208 del 21.03.2023 - ACQUA E FOGNA - AQP -IMPORTO TOTALE € 82.704,05 |  |
| 3052 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 per la fornitura urgente di toner originali per le UU. OO dei PP.OO. “San Paolo” e “Perinei” di Altamura. Smart cig ZA13A748AF |  |
| 3051 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di febbraio 2023 |  |
| 3050 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la realizzazione degli interventi aventi i seguenti CUP:
D95F22000520006 |  |
| 3049 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la realizzazione degli interventi aventi i seguenti CUP:
D95F22000510006 |  |
| 3048 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la realizzazione degli interventi aventi i seguenti CUP:
D75F22000480006 |  |
| 3047 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per Lavori di manutenzione impianto elevatore matr.2850 presso il Po di Rutigliano -Ditta Euroascensori s.r.l. N. CIG Z3C39FBC69 |  |
| 3046 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Affidamento diretto con presa d'atto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per "Lavori di riparazione della colonna montante di acqua potabile presso il tunnel di collegamento dei Padiglioni Nord/Sud del P.T.A. di Triggiano (BA) - CIG: Z7939EDD9E |  |
| 3045 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione lastrici solari, pali e luci esterne del PO San Paolo di Bari (BA)– AIR di Piermaurizio Piccolo- CIG Z4739865DB |  |
| 3044 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 7.466,40 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1012 DEL 16/01/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, FISSI E MOBILI, DEGLI IMMOBILI IN USO ALLA ASL BA PRESSO IL P.O. SAN PAOLO” PERIODO: 01.01.2022-02.05.2022 - DITTA TEMA SISTEMA SPA |  |
| 3043 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 6202 del 21/03/2023 in favore della ditta HACHIKO MEDICAL SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di accessori per sega gessi in dotazione presso la UOC di Ortopedia del PO DI VENERE, per un importo di €2.108,16 iva inclusa. |  |
| 3042 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | A.G.P. – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., della fornitura urgente di n.5 personal computer portatili occorrenti alla Asl di Bari. Smart CIG: Z343A164C2 |  |
| 3041 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura, sotto forma di exchange, di un monitor collegato al Portatile per Radioscopia Ziehm, mod. Vision RFD 3D in dotazione presso la U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. “Di Venere” di Bari. SmartCIG: Z103A72877 |  |
| 3040 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | A.G.P. - Conguaglio premio assicurativo polizza “Kasko” auto dipendenti ASL Bari LLOYD’S Insurance Company S.A. - Rappresentante Generale per l’Italia. Periodo 30/06/2021 - 30/06/2022 – Lista di liquidazione n.6074 del 20/03/2023
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| 3039 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 6059 del 20/03/2023 in favore della ditta PENTAX ITALIA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 3038 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 6058 del 20/03/2023 in favore della ditta BETAFIN SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 3037 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 per l’importo di €.191.418,17= lista di liquidazione n. 6008 del 17/03/2023 . |  |
| 3036 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | P.O. “Bari Sud” : “Di Venere “ – “Fallacara” immissione permessi Legge 104/92 banca dati dati “Perla PA” anno 2022; rinnovi anno 2023 . |  |
| 3035 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | Deliberazione D.G. n. 507 del 09.03.2023 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi ad € 19.598,91. |  |
| 3034 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.5909 del 16/03/2023 in favore della ditta F.A.S.E. srl (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un Videoregistratore e una Stampante a completamento del Sistema di Videoendoscopia in dotazione presso la UOC di Otorinolaringoiatria del PO DI VENERE, per un importo di €6.856,40 iva inclusa. |  |
| 3033 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n. 150 cassette per arti amputati e n. 150 cassette per feti deceduti necessarie all’Obitorio del P.O. Di Venere, Smart Cig: Z44345DDE8. |  |
| 3032 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di Presa d'atto dell'affidamento diretto per i lavori manutentivi finalizzati all'idoneità dei locali adibiti alla preparazione di sacche nutrizionali per il reparto UTIN presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z97398A2A3 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL. |  |
| 3031 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | DSS UNICO DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA, MEDIANTE FONDI FESR 2014-2020, DI N. 04 MODULI ECG E SONDE MATRICI PER ECOTOMOGRAFI GE MOD. LOGIQ S8 PRESSO L'AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA POLIAMBULATORIO DI VIA CADUTI DI VIA FANI, 25 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6130 DEL 20/03/2023 - € 53.680,00 I.I. - PREDICT SRL |  |
| 3030 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | DSS 11. Affidamento alla Ditta Zoll Medical Italia S.R.L. per la fornitura a noleggio di un defibrillatore per un assistito, residente nell'ambito territoriale del DSS 11 - Importo Euro 12.152,40 (Iva 4% inclusa) -Smart CIG Z023A6D641 |  |
| 3029 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°6113 del 20/03/2023 - |  |
| 3028 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | ITOP SPA OFFICINE ORTOPEDICHE c/ASL BA. Decreto Ingiuntivo n. 1205/2022 emesso dal Giudice di Pace di Tivoli. Liquidazione spese e competenze legali in favore del difensore antistatario. Spesa complessiva € 682,64. |  |
| 3027 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | DSS 14 - Assistenza protesica diretta tramite srutture private "Ditta Mac Dowell ". Lista di liquidazione n. 6085 del 20/03/2023. Importo liquidato € 500,27 |  |
| 3026 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva €10.835,83. |  |
| 3025 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Dicembre 2022. Totale spesa € 2.162,00. |  |
| 3024 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Ottobre 2022. Totale spesa € 2.160,00. |  |
| 3023 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | P.O. “San Giacomo” di Monopoli - Aggiornamento tecnologico del sistema Holter ECG Spacelabs Healthcare in dotazione alla U.O.C. di Cardiologia e UTIC, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) e dell’art.63 comma 3 lett. b) del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i.
smart CIG: Z3D3A20BE7
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| 3022 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | AGRU-UOGAPC: RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2942 DEL 17/03/2023. |  |
| 3021 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. MINGARELLI MAURIZIO: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA. |  |
| 3020 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa Console Ida : Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 5 ore sett.li presso la ASL BA |  |
| 3019 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | Distretto Unico di Bari - Rimborso ticket per prestazione ALPI non eseguita. Importo rimborso € 252,00. |  |
| 3018 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | Collaboratore Amministrativo Professionale (data assunzione 01/03/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 3017 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2022. Lista di liquidazione n. 5942 del 16/03/2023. Ditta VIVISOL SRL (cod. 25230) |  |
| 3016 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GENNAIO 2023. |  |
| 3015 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.5916 del 16/03/2023 in favore della ditta O.M.C. SRLS (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di Pulsossimetri palmari occorrenti alla UOC di Medicina Interna del P.O. Di Venere, per un importo di €2.102,89 iva inclusa. |  |
| 3014 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO ESENZIONI REDDITO ANNO 2022 |  |
| 3013 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | Liquidazione Ditta Orthosanity S.R.L. con Lista di Liquidazione n.5362 del 09-03-2023 per un importo di Euro 776,56.
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| 3012 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014 - 2020 - Cod. MIRWEB A0912.113 - Lavori di completamento per la realizzazione del laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche e visive presso l'ex CTO di Bari”. Liquidazione saldo dei servizi di direzioni lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
CUP D91E14000220005 CIG 8700409CA0 |  |
| 3011 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.4.487,83. |  |
| 3010 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 maggio 2023. |  |
| 3009 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | Area Bari Nord-P.O San Paolo: Liquidazione fattura in favore della Ditta Zeta Medicale SRLS (cod.cig.Z7338D8084) per la fornitura di n 1 Elettrobisturi a radiofrequenza destinato all’U.O.C. di Cardiologia-Utic del P.O. San Paolo come da Lista di Liquidazione n. 5353 del 09/03/2023. Spesa €. 5.721,80= |  |
| 3008 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2022. Lista di liquidazione n. 5449 del 09/03/2023. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313) |  |
| 3007 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | Deliberazione D.G. n. 472 del 08.03.2023 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi ad € 1.966,15. |  |
| 3006 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 24.587,52 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2023. |  |
| 3005 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da settembre a dicembre 2022, per un importo complessivo di € 24.779,32= (ventiquattromilasettecentosettantanove/32). Lista di liquidazione n. 6054 del 17/03/2023. |  |
| 3004 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OLTRE IL GIARDINO” con sede operativa in BARI – Torre a Mare alla II Traversa detta della Marina n. 5/31. Ente gestore: Cooperativa Sociale C.S.I.S.E. ONLUS”, con sede legale in BARI alla via Giulio Petroni n. 35/E, riferita alle mensilità da gennaio a settembre 2022 ivi inclusa una fattura integrativa relativa alla mensilità di ottobre 2021 per un’importo complessivo di € 56.482,40= (cinquantaseimilaquattrocentottantadue/40). Lista di liquidazione n. 5997 del 09/08/2022. |  |
| 3003 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di attrezzature per il raffreddamento del cuoio capelluto per la prevenzione della alopecia causata da farmaci chemioterapici da destinare ai servizi di oncologia della Regione. Ammissione ditte al prosieguo della gara.
Puglia. CIG: 95918282DE. Indizione. |  |
| 3002 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nel mese di dicembre 2022 per un importo complessivo di € 43.904,81= (quarantatremilanovecentoquattro/81). Lista di Liquidazione n.5972 del 17/03/2023. |  |
| 3001 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | DSS 9 - Liquidazione fatture Azienda Coloplast SPA - lista 5971 del 17/03/2023 |  |
| 3000 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | DSS9: Conclusione del noleggio di n. 1 defibrillatore indossabile: "Lifevest" a beneficio di una paziente residente a Modugno (BA). Periodo effettivo del noleggio: dal 13/10/2022 al 01/03/2023. Importo totale dell'affidamento: € 20.254,00 (IVA al 4% inclusa). CIG: Z1B383261F. |  |
| 2999 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) della fornitura di “n. 10 piastre monouso” per defibrillatore Defibtech, in dotazione presso la UOC di Medicina Interna del PO San Paolo. Smart Cig Z1D3A695F5 |  |
| 2998 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 20756/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 2997 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 20751/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 2996 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Autorizzazione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 2995 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 2994 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | Revoca assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 ss.mm.ii. |  |
| 2993 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti - ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 2992 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’ACQUISTO DI “N° 50 ROTOLI CARTA DIAGRAMMATA PER ELETTROCARDIOGRAFO MODELLO 600G di MARCA CONTEC“, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.V.D. DI CHIRURGIA GENERALE. – Smart CIG: Z123A0D836.- |  |
| 2991 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | Accoglimento istanza permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 2990 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 2989 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura ditta Banca degli Occhi Onlus, come da lista di liquidazione n. 5769 del 15/03/2023. CIG ESENTE. |  |
| 2988 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI GENNAIO 2023 - Lista di liquidazione n. 5776 del 15/03/2023 di €. 22.440,00= |  |
| 2987 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 per la fornitura in somministrazione di “timbri autoinchiostranti” necessari al PO San Paolo. Smart Cig Z0A3A56E9E |  |
| 2986 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta VYGON ITALIA SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Sistema di monitoraggio mininvasivo per pazienti critici ricoverati in UTIC” per la U.O.C. di Cardiologia – UTIC - Emodinamica del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 5590 del 13/03/2023 di €. 10.500,00=iva inclusa – CIG:9521398A2F. |  |
| 2985 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Intrauma Spa , della fornitura di n. 1 Placca “IRON LADY PLACCA DIAFISI OMERO MEDIUM “ cod. 145.2004. Spesa euro 884,00= i.i. |  |
| 2984 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta - Rimborso ticket non dovuto € 63.40 |  |
| 2983 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Post Acuzie "M. Sarcone" Terlizzi. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa
Economale. Mese di Febbraio 2023. |  |
| 2982 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della DITTA CONVATEC ITALIA S.R.L.. Lista n.5979. |  |
| 2981 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | INSERIMENTO UTENTE IN COMUNITA’ EDUCATIVA ART. 48 R.R. n. 4/2007 “IL PICCOLO PRINCIPE” DELLA SOC.COOP. SOCIALE “LIBELLULA ” DI TRICASE (LE). AUTORIZZAZIONE DIREZIONE NPIA PROT. REG. GEN. N. 32582/2023 DEL 07/03/2023 |  |
| 2980 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | Deliberazione D.G. della AUSL BA/3 n. 72 del 29.01.2004. Liquidazione delle competenze professionali maturate per l’attività di difesa nel giudizio R.G. n. 1197/2005 dinanzi al TAR Puglia - Bari. Spesa complessiva pari ad € 9.966,80. |  |
| 2979 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3 della Legge 05/02/1992, n. 104 ss.mm.ii. |  |
| 2978 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO RIABILITATIVO “LEGA DEL FILO D’ORO” DI OSIMO (AN), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.252,90=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5683 DEL 14/03/2023. |  |
| 2977 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GENNAIO 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 839.683,57=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5960 DEL 17/03/2023. |  |
| 2976 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 280.360,82=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5768 DEL 15/03/2023. |  |
| 2975 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | DSS 10: Liquidazione fattura ditta ALCON ITALIA SPA € 4.023,95. Lista di liquidazione n. 5931 del 16/03/2023 CIG 74030294CA. |  |
| 2974 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Marzo 2023- Lista n° 5974 /2023
GRUPPO VOLONTARI VALENZANO --A.V.E.R. PA ADELFIA
TURI SOCCORSO ODV --PUBBLICA ASSISTENZA SAMMICHELE
ROCE BLU TURI --MISERICORDIA BISCEGLIE
ALI DEL SOCCORSO --PROTEZIONE CIVILE RUTIGLIANO
VOLONTARI ON THE ROAD
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| 2973 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “LUCE SUL MARE ONLUS” DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DICEMBRE 2022 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € € 24.859,80=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5728 DEL 14/03/2023. |  |
| 2972 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | assistente Amministrativo (assunzione 01/03/2023 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 2971 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Operatore Socio Sanitario (assunzione 16/09/2020 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 2970 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Collaboratore Amministrativo Senior (assunzione 01/03/2023 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 2969 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Liquidazione attività di formazione sul campo da esperto nel follow-up dei pazienti cardiotrapiantati. Integrazione |  |
| 2968 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | DSS12. PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA COMPUTER E VIDEOCAMERE PER AMBULATORI ED UFFICI DEL DSS11 E DEL DSS12 SPESA COMPLESSIVA € 4.804,36= (IVA INCLUSA) CIG ZC93A17D3B |  |
| 2967 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | DSS9: Liquidazione fatture emesse dalla Ditta: "Antinia S.r.l." relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti tossici da termodistruggere. Lista di liquidazione n. 5904 del 16/03/2023. Importo totale liquidato: € 6.727,47 (IVA al 22% inclusa). |  |
| 2966 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Tribunale di Trani – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 3102/2020 promosso c/ASL BA. Decreto di liquidazione del 18.01.2023. Liquidazione supplemento CTU. Spesa complessiva pari ad € 146,40. |  |
| 2965 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la realizzazione degli interventi aventi i seguenti CUP:
D75F22000470006 |  |
| 2964 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | DSS 12 liquidazione indennità accessorie relative ai mesi di novembre e dicembre 2022 |  |
| 2963 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 8083/22 c/ ASL BA. Intervenuta conciliazione e conseguenziali adempimenti. Spesa complessiva pari ad € 768,68. |  |
| 2962 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio - febbraio 2023. Importo € 9.068,80. |  |
| 2961 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Collaboratore Amministrativo Professionale (data assunzione 16/05/2021 in regime di TFR) Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 2960 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Collaboratore Amministrativo Professionale (data assunzione 01/03/2021 in regime di TFR) Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 2959 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Collaboratore Amministrativo Professionale (data assunzione 08/03/2021 in regime di TFR) Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 2958 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | DSS 11. Liquidazione fatture alla ditta Madre Terra della Dott.ssa Santa Ottomano per erogazione prodotti per celiaci ad assistiti aventi diritto - anno 2022 |  |
| 2957 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Collaboratore Amministrativo Professionale (data assunzione 01/02/2021 in regime di TFR) Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 2956 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2022. Importo € 4.555,20. |  |
| 2955 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio - febbraio 2023. Importo € 6.760,00. |  |
| 2954 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | AGP - Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura, ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera (a, art. 58 del D.lgs 50/2016, di componenti d’arredo. SMART CIG Z263A20C91. |  |
| 2953 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | NPIA Area Sud: Liquidazione in favore dell’Istituto di Vigilanza M.A.R.POL della somma complessiva di Euro 1.840,09 per il servizio di vigilanza ispettiva presso la sede della NPIA di Monopoli, in viale Aldo Moro, 102 - nel periodo da ottobre a dicembre 2022 – Liste di Liquidazione nn. 5935 e 5936 del 16/03/2023 |  |
| 2952 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di FEBBRAIO 2023. Costo complessivo € 1.110.802,70 |  |
| 2951 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2023. € 1.920.305,88. |  |
| 2950 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2023. € 7.977.315,93. |  |
| 2949 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di MARZO 2023. Spesa complessiva €.1.463.789,20 |  |
| 2948 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | AGRU-UOGAPC: RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2873 DEL 15.03.2023. |  |
| 2947 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | P.O. Di Venere – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 2822 del 15/03/2023, affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 36 co. 2) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., del farmaco estero Ajmalina.
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| 2946 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – Integrazione al provvedimento n. 497 del 9/03/2023 – Formazione graduatoria valevole per la copertura di n. 336 ore carenti di continuità assistenziale rilevate nell’anno 2022. |  |
| 2945 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | DSS 9 - Liquidazione fatture Azienda Hollister SPA - lista 5890 del 16/03/2023 |  |
| 2944 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di FEBBRAIO 2023. Spesa Complessiva € 749.364,29. |  |
| 2943 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | NPIA Area Nord – MODUGNO: Liquidazione fatture emesse dalle Ditte "A.P.E. S.r.l." e "PAN.ECO. S.r.l." relative ai servizi di derattizzazione e disinfezione. Importo totale liquidato: € 606,63 (Iva inclusa).
|  |
| 2942 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2021-2024 – CUP B34C21000020001 - Liquidazione competenze mesi di FEBBRAIO 2023. Spesa complessiva € 33.979,77. |  |
| 2941 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | DSS 10: Liquidazione fattura ditta F.LLI BERNARD € 1.482,47. Lista di liquidazione n. 5833 del 15/03/2023 - CIG 8689981F2A - |  |
| 2940 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - AFFIDAMENTO DIRETTO A COCHLEAR ITALIA S.P.A. DI BOLOGNA (BO) DELLA FORNITURA DI N. 01 AUSILIO PROTESICO COD. 22.06.21.003, DISPOSITIVO MEDICO AD ALTO COSTO DA UTILIZZARE PER LA INTEGRALE SOSTITUZIONE DI ESOPROTESI COCLEARE COMPLETA AD ASSISTITO DEL D.S.S. 9 – MODUGNO (BA). IMPORTO TOTALE € 11.500,00 + IVA 4% - CIG Z703A6145B. |  |
| 2939 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2023. Importo €=972,80= |  |
| 2938 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | AGT – MANU: Determina presa d’atto dell’affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di urgenti di manutenzione edile presso le strutture del P.O. “Di Venere” in bari Carbonara ed EX CTO alla ditta ERON Srl P.I. 08553260723 con sede legale alla Via Pasquale Sabini, 2 in Altamura (BA) – 70022. CIG: Z8D3A61E22 |  |
| 2937 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “ZEFIRO Società Cooperativa Sociale” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi da novembre 2022 a febbraio 2023. Importo €=3.462,80= |  |
| 2936 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione su impianti elettrici e dati presso varie strutture della ASL BARI alla ditta Fal di Francesco Antonio Lategola P.I. 08070100725 con sede legale al Viale Traiano, 40 – 70126 – Bari - CIG: Z213A606E8 |  |
| 2935 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1606 del 24/08/2022. Periodo dal 01/04/2022 al 31/08/2022 (I FINESTRA) – liquidazione utente deceduto - Importo € 2.506,68 |  |
| 2934 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 delle opere edili, stradali e di arredo urbano finalizzati alla messa in funzione del parcheggio del P.O. “Santa Maria degli Angeli” in Putignano (BA) alla ditta Leonardo Manutezioni srls P.I. 08467550722 con sede legale alla Via Vecchia Stazione, 15 – 70131 Bari - CIG: ZBF3A57443 |  |
| 2933 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di sostituzione infissi e zanzariere presso NPIA di Conversano (Ba)- RICHIESTA DI PREVENTIVI- P & P Appalti di Pica Pasquale- N. CIG Z653A47889 |  |
| 2932 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. n. 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di sanificazione e pulizia canali aeraulici presso vari reparti del PO di Putignano (Ba) RICHIESTA DI PREVENTIVI- Selpa s.r.l.- N. CIG ZE33A45AC4 |  |
| 2931 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di due camicie per Resettoscopio Storz in dotazione presso la U.O.C. di Urologia del P.O. “Di Venere” di Bari. SmartCIG: ZCF3A64097 |  |
| 2930 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Ufficio Macroarea D1- Validazione alpi timbrature del personale amministrativo di supporto dicembre 2022 |  |
| 2929 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | S.E.T. 118 – Centro di Formazione per l’Emergenza Acquisto materiale didattico per gli eventi formativi 1 semestre anno 2023. |  |
| 2928 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS. PRESTAZIONI GENNAIO/FEBBRAIO 2023. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.5850 DEL 15/03/2023. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 87.253,92. |  |
| 2927 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Presidio Ospedaliero “San Giacomo” di Monopoli: Procedura Negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura e posa in opera di n.3 Cardiotocografi carrellati occorrenti alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia.
Smart CIG: ZA2390821B
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| 2926 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 2925 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Concessione aspettativa senza assegni art. 12 comma 1 CCNL Comparto Sanità 20.09.2001 |  |
| 2924 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA ex R.S.S.A. art.58 “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di GENNAIO 2023, per €58.791,50==previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Lista di liquidazione n.5825 del 15/03/2023 di €58.791,50==. |  |
| 2923 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.820,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2023. |  |
| 2922 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 12.020,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2023. |  |
| 2921 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | D.S.S. di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta LINDE MEDICALE S.r.l. per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 5821 del 15/03/2023. |  |
| 2920 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | P.O. Bari-Sud - Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di kit di reagenti per Sequenziatore SeqStudio occorrenti alla U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. SmartCIG: Z5C3A169A8 |  |
| 2919 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.440,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2023. |  |
| 2918 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°5814 del 15/03/2023 - |  |
| 2917 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | DSS 9 – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato € 113.876,27 =Lista di liquidazione n.5663 del 14/03/2023. |  |
| 2916 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 5810 del 15/03/2023 in favore della ditta DHL EXPRESS ITALY SRL SRL (Cig. come da allegata lista) per il servizio di ritiro-spedizione-trasporto merci dalle varie UU.OO.CC. del Presidio Ospedaliero Di Venere presso Istituti Sanitari, per un importo di €156,03 iva inclusa. |  |
| 2915 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nella mensilità di dicembre 2022 per un importo complessivo di € 46.915,62= (quarantaseimilanovecentoquindici/62). Lista di Liquidazione n. 5806 del 15/03/2023. |  |
| 2914 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Coordinamento 118: Affidamento della fornitura di n.30 sacche porta bombole di ossigeno 3 Lt CIG Z633A2C79C |  |
| 2913 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Determinazione n. 2062 del 27/02/2023. Rettifica |  |
| 2912 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | A.G.P. - Fornitura Collirio ALFA OCCHIO SECCO (Acido ialuronico sale sodico) 0,5ml 0,4% 20FL M/Dose collirio - ATC S01XA20 AIC 032040014. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. |  |
| 2911 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | A.G.P. - Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art. 63 co. 2 lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n. 2 Manuali per Test Psicologici occorrenti all’U.O.C. di Medicina Penitenziaria. Smart CIG Z643A5E500 |  |
| 2910 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | D.S.S. N.5 Grumo Appula: Determina di rendicontazione acquisto di beni e servizi ex art. 36 D. Lgs n. 50/2016 – Periodo dal 01.02.2023 al 28.02.2023 |  |
| 2909 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE DITTE VIVISOL S.R.L., MEDIGAS ITALIA SRL, SAPIO LIFE SRL, VITALAIRE ITALIA S.p.A., MEDICAIR SUD SRL, PUGLIA LIFE SRL, LINDE MEDICALE S.R.L. PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°5684 DEL 14/03/2023 PER UN IMPORTO DI € 17.147,58. |  |
| 2908 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 5771 del 15/03/2023. |  |
| 2907 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 2906 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Determina di liquidazione per la fornitura di un PC per l'ufficio temporaneo del Medico di Medicina Generale presso la sede di Bari - Torre a Mare - Ditta PC Engineering srl - Lista di Liquidazione n. 5767 del 15/03/2023 € 756,40. |  |
| 2905 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario. RSA ex RSSA art.66 ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo GENNAIO 2023 di €12.444,16==. Lista di liquidazione n.5765 del 15/03/2023 di €12.444,16==. |  |
| 2904 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta CONVATEC ITALIA S.R.L.. Lista n. 5761. |  |
| 2903 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 |  |
| 2902 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 per la fornitura urgente di “toner” per le UU.OO dei PP.OO. “San Paolo” e “Perinei di Altamura”. Smart cig Z7A3A5AC2E
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| 2901 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | A.G.P. - Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 2549 del 08.03.2023 relativa alla rendicontazione della gestione della Cassa Economale Centrale n. 10 nel mese di febbraio 2023 e delle spese sostenute. |  |
| 2900 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Validazione Timbrature ALPI - Dicembre 2022 - su competenze Marzo 2023 |  |
| 2899 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HOLLISTER S.P.A. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°5743 DEL 14/03/2023 PER UN IMPORTO DI € 11.853,79 |  |
| 2898 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. ex RSSA art.58 ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel mese di GENNAIO 2023 di €35.201,04==. Lista di liquidazione n.5740 del 14/03/2023 di €35.201,04==.
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| 2897 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 22.
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| 2896 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | DSS14: liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il mese di dicembre 2022, in favore di dipendenti del Dss14, Importo: € 705,83 |  |
| 2895 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di dicembre 2022, per l’importo complessivo di € 46.660,10= (quarantaseimilaseicentosessanta/10). LISTA DI LIQUIDAZIONE n.5735 del 14/03/2023. |  |
| 2894 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Dss12. Liquidazione fatture Ditta LA CASALINDA SRL, per fornitura “Materiale di convivenza”. Importo complessivo € 135,89 (IVA inclusa). CIG 8763950055.
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| 2893 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Donato Trasporti S.r.l. relative al Servizio Trasporto Disabili, come da lista di liquidazione n. 5712 del 14/03/2023, per un importo complessivo di €. 7.273,20 =. - CIG 7658924805. |  |
| 2892 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL PERSONALE AFFERENTE AL DSS12. MESE DI FEBBRAIO 2023. |  |
| 2891 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. della Murgia. Aggiudicazione Procedura negoziata, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art.36 comma 2 e dell’art. 58 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di “N. 1 ARMADIO FARMACI CON TESORETTO” per la U.O. di Medicina
SMART CIG Z6B3A3716D |  |
| 2890 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Dss12. Rettifica Determinazione Dirigenziale n.2402 del 06/03/2023. Nuova quantificazione importo di spesa in € 2.263,10 (IVA inclusa).
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| 2889 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | A.G.P. - Contratto relativo all’affidamento, in concessione, del servizio di gestione del “Bar – Punto Ristoro” allestito presso il P.O. di Altamura. Provvedimenti |  |
| 2888 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente Gestore “ Casa Serena S.r.l.” . Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per il mese di dicembre 2022, per l’importo di € 7.778,35= (settemilasettecentosettantotto/35). LISTA DI LIQUIDAZIONE n.5707del 14/03/2023. |  |
| 2887 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorsi R.G. n. 2388/2020 e n. 2386/2020 promossi c/ASL BA. Esecuzione sentenze n. 3081/2022 e n. 3083/2022. Spesa complessiva pari ad € 2.874,40. |  |
| 2886 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie Novembre-Dicembre 2022 |  |
| 2885 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario. RSA ex RSSA art.66 ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo 2° INTEGRAZIONE 2°30% dal 01/10/2022 al 31/12/2022 di €18.464,56==. Lista di liquidazione n.5701 del 14/03/2023 di €18.464,56==. |  |
| 2884 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°5687 del 14/03/2023 - |  |
| 2883 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DELLA DR.SSA VERNA MARIA ANTONIETTA A FAR DATA DAL 01.08.2023. |  |
| 2882 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. SCIVITTARO MASSIMILIANO A FAR DATA AL 01.08.2023. |  |
| 2881 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | AREA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento di fornitura in estensione, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016, di “N° 20 circuiti respiratori riscaldati per ossigenoterapia per gli umidificatori attivi Fisher & Paykel MR850” per le esigenze della U.O.S.V.D. di Pediatria-Neonatologia. |  |
| 2880 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 06.05.2023. |  |
| 2879 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | A.G.P. — Procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione, suddiviso in due lotti funzionali, del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici, presso le strutture della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. Presa d’atto gara deserta.
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| 2878 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | AGP - Liquidazione fatture Ditta DAY RISTOSERVICE SPA per ricarica di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa (Integrazione Dirigenti). Importo complessivo di €. 395.249,76 – IVA al 4% inclusa. Lista di liquidazione n. 5561 del 13.03.2023. CIG derivato: 9246310863 |  |
| 2877 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud P.O. “San Giacomo” di Monopoli . Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) e dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s s.m m . per la fornitura di un distruggi documenti occorrente all U.O.S.V.D. SIT. SMART CIG Z2339F2781 |  |
| 2876 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Liquidazione in favore della Ditta LAV.I.T Lavanderia Industriale della somma complessiva di Euro 6.364,01 per servizi di Lavanolo, periodo di competenza ottobre-dicembre 2022 – Lista di Liquidazione n. 5583 del 13/03/2023. |  |
| 2875 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CONVATEC ITALIA SRL LISTA DI LIQUIDAZIONE N°5500 DEL 10/03/2023 PER UN IMPORTO DI € 3.807,55 |  |
| 2874 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | A.G.P. - Fornitura del farmaco unico CUTAQUIG (Immunoglobulina umana normale) vari dosaggi - ATC J06BA01 AIC 045996030, 045996016, 045996055, 045996067. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. |  |
| 2873 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | AGRU-UOGAPC: Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2020-2023. Liquidazione competenze mese di FEBBRAIO 2023. Spesa complessiva € 27.277,90. |  |
| 2872 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di FEBBRAIO 2023. Spesa complessiva € 48.260,90. |  |
| 2871 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 09.05.2023. |  |
| 2870 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 5676 del 14/03/2023. |  |
| 2869 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 17.05.2023. |  |
| 2868 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 11.05.2023 |  |
| 2867 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 27.05.2023. |  |
| 2866 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. della Murgia. Aggiudicazione Procedura negoziata, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art.36 comma 2 e dell’art. 58 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di “presidi di radioprotezione” per le UU.OO. di Endoscopia Digestiva e Cardiologia Utic Emodinamica
SMART CIG Z183A3166C |  |
| 2865 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario. RSA ex RSSA art.66 ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo 2° INTEGRAZIONE 2°30% dal 01/01/2022 al 30/09/2022. Lista di liquidazione n.5659 del 14/03/2023 di €50.725,40==. |  |
| 2864 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione attività convenzionale. |  |
| 2863 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di dicembre 2022 (n. 1 utente per il secondo 30% DGR 1006) per l’importo complessivo di € 1.557,27=(millecinquecentocinquantasette/27). LISTA DI LIQUIDAZIONE n.5643 del 14/03/2023.
|  |
| 2862 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario. RSA ex RSSA art.66 ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo 1° INTEGRAZIONE 1°30% dal 01/10/2022 al 31/12/2022. Lista di liquidazione n.5634 del 14/03/2023 di €18.464,56==. |  |
| 2861 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | DSS3 liquidazione fatture in favore di ditte diverse per canoni attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Liste liquidazione n. 5553 del 11/03/2023, n.5589 del 13/03/2023, n. 5134 del 07/03/2023. |  |
| 2860 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | D.S.S. DI BARI: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, Legge 05/02/1992, n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 2859 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario. RSA ex RSSA art.66 ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo 1° INTEGRAZIONE 1°30% dal 01/01/2022 al 30/09/2022. Lista di liquidazione n.5625 del 14/03/2023 di €50.725,40==. |  |
| 2858 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione fattura integrativa per n. 01 utente per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo del periodo da gennaio a novembre 2022 per l’importo complessivo € 17.778,15= (diciassettemilasettecentosettantotto/15). Lista di liquidazione n. 5616 del 13/03/2023. |  |
| 2857 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di dicembre 2022 (n. 3 utenti per il 1^ 30%) € 4.667,81= (quattromilaseicentosessantasette/81). LISTA DI LIQUIDAZIONE n.5606 del 13/03/2023. |  |
| 2856 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°5603 del 13/03/2023 - |  |
| 2855 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Deliberazione D.G. 649 del 07.04.2017: conferimento incarico difensivo nel giudizio di opposizione a d.i. n. 992/2017 promosso dall’ASL BA dinanzi al Tribunale di Bari. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 5.302,26. |  |
| 2854 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Liquidazione ausili protesici su misura. Lista n.5588 del 13/03/2023 |  |
| 2853 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT – LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5579 DEL 13/03/2023. |  |
| 2852 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 5564 del 13/03/2023. |  |
| 2851 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | OGGETTO: DSS4 Altamura: Affidamento per mesi due , ai sensi dell’art. 63 com 2 lett. b) D.LGS 50/2016, alla Ditta NOVOCURE ITALIA trattamento antineoplastico mediante Sistema OPTUNE in favore di assistita residente nell’ambito territoriale del DSS4. CIG 9708058EE2, Importo complessivo di €. 51.240,00 (imponibile €. 42.000,00+Iva 22% €. 9.240,00). |  |
| 2850 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori di sostituzione porte presso il CSM di Putignano” Ditta P&P APPALTI CIG: Z1B3A3FE9F. |  |
| 2849 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Liquidazione ADI II° E III° livello gennaio 2023 in favore della Soc. Coop. Sociale Auxilium. Lista n. 5559. |  |
| 2848 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. ex RSSA art.58 ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel mese di OTTOBRE 2022 di €35.276,90==. Lista di liquidazione n.5554 del 13/03/2023 di €35.276,90==.
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| 2847 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’ACQUISTO DI “N° 300 RISME CARTA TERMICA DIAGRAMMATA PER ELETTROCARDIOGRAFO MODELLO MAC 2000 di MARCA GE“, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.V.D. DI CARDIOLOGIA. – Smart CIG: Z703A0D80E.- |  |
| 2846 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Area Ospedaliera Bari sud – P.O. “San Giacomo” di Monopoli– Affidamento, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura n. 20 piantane/aste porta flebo occorrenti all’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione e al Blocco Operatorio. SMART CIG Z633740CE9. |  |
| 2845 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. ex RSSA art.58 ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel mese di DICEMBRE 2022 di €31.559,76==. Lista di liquidazione n.5510 del 10/03/2023 di €31.559,76==.
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| 2844 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. ex RSSA art.58 ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel mese di NOVEMBRE 2022 di €33.114,89==. Lista di liquidazione n.5495 del 10/03/2023 di €33.114,89==.
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| 2843 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 5481 del 10/03/2023. |  |
| 2842 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | DSS 4 – AMMISSIONE PERMESSI MENSILI RETRIBUITI AI SENSI DELLA L. 104/92 E SS.MM.II. PER DIPENDENTE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE. |  |
| 2841 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | DSS 4 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011, IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 2840 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 03 CARRELLI SERVOSCALA A PIATTAFORMA PER CORSA RETTILINEA PER ASSISTITI DEL DSS DI BARI - LA NUOVA SANITARIA DI SEMERARO AMEDEO CIG Z5F3A4F661 €7.400,00 I.E. - VIMEC SRL - CIG. ZAC3A4F68B € 13.640,00 I.E. |  |
| 2839 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Liquidazione fatture Ditta Coloplast SpA come da lista di liquidazione n. 5372 del 09/03/2023. |  |
| 2838 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°5366 del 09/03/2023 - |  |
| 2837 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per il mese di dicembre 2022 per un importo di € 40.509,26 (quarantamilacinquecentonove/26). Lista Liquidazione n°5355 del 09/03/2023. |  |
| 2836 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA “Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)”, ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili, sede legale Bergamo (BG). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una persona per il mese di dicembre 2022 per l'importo complessivo di € 2.232,00= (duemiladuecentotrentadue/00). Lista di Liquidazione n. 5292 del 08/03/2023. |  |
| 2835 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | DSS12 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI PER RIMBORSO DI VACCINOTERAPIA AI SENSI DELLA L.R. 14/2004 ART. 22 |  |
| 2834 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – febbraio 2023 |  |
| 2833 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Distretto Socio Sanitario N. 4- Liquidazione rimborsi mese di DICEMBRE 2022 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 11.156,22# |  |
| 2832 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | DSS 4- Altamura- Liquidazione fattura come da lista n.5125 del 07/03/2023 in favore della Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana, ASL Mantova, per la fornitura ad assistito residente sul territorio del distretto n. 4, di presidi per l’autodeterminazione della glicemia. Periodo liquidato Luglio 2021. Importo totale da liquidare € 57,80#
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| 2831 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | D.S.S.4- Trasporto utenti dializzati- Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di € 5.313,60# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico mesi di SETTEMBRE-DICEMBRE 2022. Lista di liquidazione n.4979 del 06/03/2023. |  |
| 2830 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | DSS 4- Altamura- Liquidazione fattura da lista n. 4872 del 03/03/2023 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di GENNAIO 2023 CIG.7804362B40- Importo totale liquidato € 56.733,24# |  |
| 2829 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | DSS 4- Altamura- Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 4831 del 03/03/2023, per un importo complessivo di € 521,92# CIG Z892C26844 |  |
| 2828 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utente Dializzato - Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 360,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2023 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 2827 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 4.977,02# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 2826 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utente Dializzato- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 295,18# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2023 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 2825 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di Marzo 2023. Spesa complessiva €.=23.016,99= |  |
| 2824 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione lista n. 4516/2023 |  |
| 2823 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Rettifica D.D. 2490 / 2023 Simog CIG 9126724AE5 |  |
| 2822 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., del farmaco Estero Ajmalina, Smart Cig: ZC23A5D819. |  |
| 2821 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Marzo 2023. Spesa complessiva €.=101.215,08= |  |
| 2820 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di MARZO 2023 Spesa complessiva €.165.610,71. |  |
| 2819 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta Vincal srl come da lista di liquidazione n. 5680 del 14/03/2023 CIG 7433441D8E |  |
| 2818 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta Vincal srl come da lista di liquidazione n. 5678 del 14/03/2023 CIG 743345484A |  |
| 2817 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 5664 del 14/03/2023 in favore della ditta LORAN SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di Monitor Multiparametrici occorrenti alla UOC di Medicina Interna del P.O. Di Venere, per un importo di €9.088,99 iva inclusa. |  |
| 2816 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di registri carico-scarico rifiuti occorrenti ai PP.OO. dell’Area Bari Sud, Smart Cig: Z4F3A0BC88. |  |
| 2815 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di testine rotanti necessarie all’utilizzo del rasoio elettrico 3M in dotazione presso la UOC di Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere, Smart Cig: ZD631C7922. |  |
| 2814 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Coordinamento 118: affidamento della fornitura in somministrazione e per la
durata di anni due di toner e drum per stampanti Brother L6800DW per il SET 118 CIG ZCF39B41AA
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| 2813 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di "Adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011" – Autorizzazione alla riduzione del SAL UNA TANTUM.
CUP: D51E13000280002 CIG: 7339386CEA |  |
| 2812 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | P.O. Bari-Sud - Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di noleggio biennale, comprensivo di manutenzione full-risk, di n.1 Analizzatore Visione Periferica occorrenti alla UOSVD di Oftalmologia del Presidio Ospedaliero “Santa Maria degli Angeli” di Putignano. SmartCIG: Z3039DED56 |  |
| 2811 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Presidio Ospedaliero “San Giacomo” di Monopoli: Procedura Negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura e posa in opera di n.1 Lettino Medicale occorrente all’ambulatorio di cistoscopia della U.O. di Urologia.
Smart CIG: Z8A39AB191
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| 2810 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta STRYKER di materiale per osteosintesi per le
necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig Z013A579EB
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| 2809 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano – Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) e dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, per la fornitura di n. 2 PC occorrenti alla UOSVD di Radiologia del Presidio Ospedaliero “S. Maria Degli Angeli” di Putignano – ASL BA. Smart CIG: Z7739F3166 |  |
| 2808 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | P.O. Di Venere - Presa d'atto dell'esecuzione anticipata della fornitura, ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di Medicinali vari e prodotti Galenici perle necessità del P.O. Di Venere - smart cig Z663A56FE2 |  |
| 2807 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.54 - Lavori di “Adeguamento dell’immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47” – Approvazione proroga termini contrattuali.
CUP D94E17000300006 CIG: 8882255CB1 |  |
| 2806 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi degli artt.36 e 58 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di noleggio semestrale, omnicomprensivo di manutenzione full risk, di un apparecchio radiologico portatile di brillanza con “arco a C”, occorrente al Blocco Operatorio.
smart CIG: Z4E3963CCC |  |
| 2805 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura del farmaco estero Fluenazina dacanoato 25 mg/ml. Smart CIG Z1C3A4D88E
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| 2804 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 4.148,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 5455 del 10/03/2023 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di ripristino impianto di condizionamento del D.S.S. 10 e del P.O. di Triggiano |  |
| 2803 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 2.440,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 5475 del 10/03/2023 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di riparazione dell’impianto di climatizzazione presso l’Ufficio Vaccinazioni di Triggiano. |  |
| 2802 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.098,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 4881 del 03/03/2023 in favore della ditta Paparella Antonio per lavori di riparazione di tende verticali in uso presso la Cardiologia del P.O. di Triggiano |  |
| 2801 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 e liquidazione come da lista di liquidazione n. 5370 del 09/03/2023 di € 3.904,00 per “Lavori per fornitura e posa in opera di un condizionatore presso corridoio Dialisi, fornitura e posa in opera di un condizionatore presso stanza n.4 Dialisi e installazione e riparazione di tubazione impianto riscaldamento presso U.T.A. S.O. e sostituzione di n.1 condizionatore presso Guardia Medica del P.O. di Molfetta.” ditta Perrone Global Service srl. |  |
| 2800 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Affidamento diretto con presa d'atto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per "Lavori di sostituzione di tende pericolanti presso gli uffici del P.P.I.T Servizio Coordinamento 118 di Noicattaro (BA) - D.S.S. n. 11 - CIG: Z3D39EDB2C |  |
| 2799 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della Ditta LAV.I.T Lavanderie Industriali per servizi di lavanolo erogati nell’anno 2022. Lista di liquidazione n. 2133 del 27/01/2023 di €.19.231,91 IVA compresa. |  |
| 2798 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Liquidazione competenze accessorie ex art. art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 mese di Gennaio 2023 e residui mesi precedenti - UOC Medicina Penitenziaria. |  |
| 2797 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Benefici ex art.33 Legge 104/92 anno 2023 - U.O.C. CURE PALLIATIVE |  |
| 2796 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Affidamento ricovero n. 4 quatto autovetture in dotazione allo SPESAL Area Metropolitana all’ Autosilo SABA ITALIA S.p.a. - Periodo 01.04.2023 - 31.03.2024 |  |
| 2795 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta LAV.I.T. Lavanderie Industriali - Periodo dal 01/12/2016 – 30/09/2021. Lista di liquidazione n.5587 del 13/03/2023 di €.49.306,19. |  |
| 2794 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.270,00 come da lista n. 4712 del 02/03/2023 -ditta TECNODUENS di N. Sciacovelli - per: "lavori edili di risanamento e tinteggiatura stanza medico, locale guardiania e parti comuni del P.T.A. di Conversano – D.S.S.12". |  |
| 2793 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 2.196,00 lista n.ro 4708 del 02/03/2023 a favore della ditta O.R.E. di Vito Luce per “lavori di manutenzione locali pre-parto presso il P.T.A. di Casamassima - D.S.S.13”. |  |
| 2792 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di gennaio 2023 e mesi precedenti. Importo € =2.219,09= |  |
| 2791 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fattura da Lista di Liquidazione n. 5582 del 13/03/2023 in favore di esercizio commerciale, insistente nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mese di Gennaio 2023. |  |
| 2790 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 5575 del 13/03/2023 in favore della ditta ALFA HOSPITAL SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 2789 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 5573 del 13/03/2023 in favore della ditta ADIRAMEF SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 2788 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – UOC SPESAL Area Metropolitana - Liquidazione fattura in favore della Ditta SABA ITALIA S.p.a. Periodo Gennaio -Marzo 2023. Lista di Liquidazione n. 5450 del 09/03/2023 per € 1139,99 (CIG Z203823C28). |  |
| 2787 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato File privacy, con effetto 01 maggio 2023. |  |
| 2786 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 maggio 2023. |  |
| 2785 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, in regime di cumulo, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 maggio 2023. |  |
| 2784 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 maggio 2023 della dipendente identificata dall'allegato file privacy. |  |
| 2783 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 5487 del 10/03/2023 in favore della ditta AM-NEXT SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 2782 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 5486 del 10/03/2023 in favore della ditta A2 SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 2781 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | AGFT - Programma regionale di screening del carcinoma del colon retto. Costo di competenza 2022. |  |
| 2780 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - La Sanitaria Leucci SRL. Lista di liquidazione n. 5308 del 08/03/2023. Importo liquidato € 1.812,20 |  |
| 2779 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | DSS 11 - Rendicontazione degli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.. Periodo: gennaio e febbraio 2023. |  |
| 2778 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di gennaio 2023. |  |
| 2777 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di dicembre 2022. |  |
| 2776 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA SUD). Macchina Affrancatrice Poste Italiane SPA Modello NEOPOST 5400/0 matricola 114845 conto contrattuale 50011555-001 periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022. Rendicontazione IV° trimestre 2022 e richiesta reintegro fondo. |  |
| 2775 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di minuto mantenimento sugli impianti termici della sala parto e perdite idriche nella sottocentrale del P.O. di Altamura”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: Z653A40BB4 |  |
| 2774 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di sostituzione centralina di sollevamento e fornitura scambiatore di calore impianto elevatore matr. 1428 a servizio del D.S.S. 5 via della Repubblica di Grumo Appula”, alla Ditta Di Madero&Figlie srl. CIG: ZAB3A3CE2C |  |
| 2773 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di sostituzione cerniere armadio farmaci presso il reparto di cardiologia UTIC del P.O. di Altamura”, alla Ditta Tecno Hospital di Grimaldi Domenico, con sede in Casamassima. CIG: Z273A3C9F8 |  |
| 2772 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | A.G.T. - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per la fornitura e posa in opera di nuova segnaletica presso l’U.O.C. di Ostetricia/Ginecologia (corpo “B”) del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara - “GRAFICA GAMBACORTA di Vito Gambacorta - CIG: Z2D3A1891C. |  |
| 2771 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | DSS14: Liquidazione da lista n. 4672 del 02/03/2023 in favore della Arredo Casa S.r.l. per tende oscuranti installate presso l'Ambulatorio di Cardiologia sito nella sede di Putignano del Dss14. Importo: € 1.134,60 |  |
| 2770 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 422,48 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 4553 del 01/03/2023in favore della ditta Sharp Electronics Italia S.p.A. |  |
| 2769 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per "Interventi manutentivi su impianti levatori in esercizio presso il P.T.A. di v.le A. Moro n. 32, Triggiano (BA) e il P.T.A. di via S. Francesco d'Assisi n. 198, Rutigliano (BA)" - CIG: Z9539EDA61 |  |
| 2768 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Affidamento diretto con presa d'atto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per "Lavori di manutenzione degli impianti idrico-sanitari presso il P.T.A. di viale Aldo Moro n. 32 in Triggiano (BA) - CIG: Z9B39ED718 |  |
| 2767 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di Gennaio 2023.
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| 2766 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Benefici ex art.33 Legge 104/92 anno 2023 - UOC Medicina Penitenziaria |  |
| 2765 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI GENNAIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 69.940,44=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5615 DEL 13/03/2023. |  |
| 2764 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI GENNAIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.468,48=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5611 DEL 13/03/2023 |  |
| 2763 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI MARZO, GIUGNO E LUGLIO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 66.581,55=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5442 DEL 09/03/2023. |  |
| 2762 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Gennaio 2023 e residui mesi precedenti.
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| 2761 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto afferente l’UOC Cure Palliative - mese di Gennaio 2023 |  |
| 2760 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Gennaio 2023. |  |
| 2759 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio- quota 102- della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 maggio 2023. |  |
| 2758 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato all'allegato File Privacy, con effetto 01 maggio 2023. |  |
| 2757 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 maggio 2023. |  |
| 2756 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 maggio 2023. |  |
| 2755 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 maggio 2023, della dipendente di cui all'allegato File Privacy. |  |
| 2754 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato File privacy dal 01 maggio 2023. |  |
| 2753 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 maggio 2023. |  |
| 2752 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età del dipendente identificato dall'allegato file privacy con effetto 01 maggio 2023. |  |
| 2751 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente di cui all'allegato file privacy con effetto 01 maggio 2023. |  |
| 2750 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di Dirigente Medico disciplina “Ginecologia e Ostetricia”. Liquidazione compensi al componente e personale di supporto – Importo € 421,25 |  |
| 2749 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | AGP - RDO N° 3451657 per l’affidamento ai sensi dell'art.36 e dell'art.58 del vigente codice degli appalti della fornitura di n. 25 Personal Computer Desktop ultracompatto e n. 25 monitor multimediali 23.6”, occorrenti alla ASL di Bari. SMART CIG Z343A17F3B. AGGIUDICAZIONE |  |
| 2748 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi gennaio 2023 |  |
| 2747 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata urgente, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) 58 e 63 co. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di reti biologiche per le esigenze dell’U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. Di Venere - Aggiudicazione – smart cig Z633A39582 |  |
| 2746 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Prestazioni professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio 2022. Importo € 5.922,00. |  |
| 2745 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D1 - Attività alpi intramuraria - Liquidazione competenze gennaio 2023 |  |
| 2744 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Febbraio 2023 |  |
| 2743 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Convatec Italia S.r.l.. Lista n. 5289. |  |
| 2742 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LA GOUTERIE SRL CON LISTA N.5275 DEL 08/03/2023 |  |
| 2741 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | DISTRETTO S.S. DI BARI - CANONE LOCAZIONE MARZO 2023 MALATTIA RARA |  |
| 2740 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 16518/2023. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119. |  |
| 2739 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 805,20 IVA INCLUSA COME DA LISTA N. 4500 DEL 28.02.2023 PER RIPRISTINO PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. ALTAMURA E RIPARAZIONE PORTA SCORREVOLE PRESSO IL P.T.A. DI GRUMO APPULA DSS5 – DITTA IESI AUTOMATISMI SRL |  |
| 2738 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 1.098,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4456 DEL 28/02/2023 PER “LAVORI DI RIPARAZIONE E REVISIONE SERRANDA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI VIA FANI DI ACQUAVIVA DELLE FONTI ” – DITTA ARTIGIANFERRO DI BUCCI DOMENICO |  |
| 2737 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Liquidazione fatture Ditta Hollister SpA come da lista di liquidazione n. 5242 del 08/03/2023. |  |
| 2736 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO VACCINOTERAPIA MARZO 2023 |  |
| 2735 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | OGGETTO: AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di febbraio 2023 dal funzionario della Cassa Economale |  |
| 2734 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare con sostituzione del pluviale presso la U.O. di Ginecologia del P.O. di Corato”, alla Ditta 2 Emme Global Service di Michele Minafra, con sede in Corato. CIG: Z1D3A45A58 |  |
| 2733 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°5212 del 07/03/2023 - |  |
| 2732 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di riordino e riqualificazione dei locali obitorio e lavori complementari all’apertura della nuova pensilina del PS del “San Giacomo” in Monopoli alla ditta EMNI GROUP SRLS P.I. 08347910724 con sede legale alla Via S. Spaventa, 27 in Ruvo di Puglia (BA) – 70037 CIG: Z2B3A44D73 |  |
| 2731 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | AREA BARI NORD – P.O. DON TONINO BELLO – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. Lgs. 50/2016 per la fornitura di “n° 20 LETTORI CODICI A BARRE COD. BC-01” per le esigenze rappresentate dalle varie UU.OO. Sanitarie ed Amministrative dei PP.OO. di Bari – Corato - Molfetta - Terlizzi. C.I.G.:Z4F345BAA2.- |  |
| 2730 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 - Cod. MIRWEB B0110.2 - “Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)”. Approvazione seconda perizia di variante.
CUP D31H13001280002 |  |
| 2729 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in L .n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione impianto HVAC presso RM del P.O. San Paolo” ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL N. CIG Z1C3A16FF0 |  |
| 2728 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | dss3 liquidazione fatture ditta fornitrice trasporto disabili. Lista liquidazione nr 4920 del 03/03/2023 per un totale di € 3.520,00= |  |
| 2727 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Liquidazione rimborso spese di trasferta in favore del Dirigente Medico in servizio presso il P.O. di Altamura
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| 2726 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA ULSS N° 3 "SERENISSIMA” DI VENEZIA - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 4825 DEL 03/03/2023. Importo €. 446,42. |  |
| 2725 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - affidamento, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a D.L.gs 50/2016, per la fornitura “N. 02 carrelli in acciaio INOX AISI 304” per la U.O.C. Cardiologia del P.O. di Corato. |  |
| 2724 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | UOASSI - Liquidazione fatture Tim Telecom Italia - Telefonia mobile 8 - Competenza Fatture Ottobre 2022-Gennaio 2023 |  |
| 2723 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NELMESE DI DICEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 80.378,71 =. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5387 DEL 09/03/2023. |  |
| 2722 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CASA DI CURA SANTA CAMILLA SPA - VILLA PINI D’ABRUZZO” PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 47.432,40= LISTA LIQUIDAZIONE N. 5411 DEL 09/03/2023. |  |
| 2721 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | OGGETTO: DSS N. 5 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DISTRETTO
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| 2720 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | AGP - Liquidazione MAV 3° quadrimestre anno 2022 emesso dall’ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione, per l’importo complessivo di €. 20.790,00 quale contributo relativo a procedure di gara codificate sulla piattaforma SIMOG ed indette dall’Area Gestione Patrimonio, dall’Area Gestione Tecnica e da altre Macrostrutture della ASL BA. |  |
| 2719 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | A.G.T. - MANU: Rettifica D.D. n. 776 del 25.01.2023 e liquidazione lista n.5378 del 09.03.2023 a favore della ditta O.R.E. di Vito Luce per i “lavori manutenzione edile presso il Poliambulatorio di Casamassima, Gioia del Colle e Oculistica del CPT di Turi – D.S.S. 13” - ditta O.R.E. di Vito Luce - CIG: Z263978833. |  |
| 2718 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori urgenti di riorganizzazione e nuova gestione accessi presso varie UU.OO. del P.O. San Giacomo in Monopoli alla ditta Savino Nunzio P.I. 04700290721 con sede legale alla Via dei Pini Pal. B/2 70016 – Noicattaro (Ba) - CIG: Z1F3A50968 |  |
| 2717 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 6.649,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 5466 del 10/03/2023 in favore della ditta Item Oxygen srl per lavori di riparazione sistema di vuoto e aspirazione del P.O. di Corato |  |
| 2716 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA S.P.A. (P. Iva 02973040963) per canone di nolo fotocopiatrici in dotazione all’Economato, alle Farmacie di Grumo e di Acquaviva, al Servizio Protesi di Acquaviva, al Poliambulatorio di Cassano ed all’Ufficio UVM/PUA di Grumo Appula. RATA n. 11. CIG: Z622C2688A.
Lista di liquidazione n. 5229 del 07/03/2023 di € 626,30. |  |
| 2715 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 610,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 5365 del 09/03/2023 in favore della ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio per lavori di disostruzione delle condotte fognarie e disinfettazione presso l’Istituto Apicella di Molfetta |  |
| 2714 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di disotturazione e lavaggio tronco scarico fognario bagni 118 del D.S.S. 5 di Grumo Appula”, alla Ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa snc, con sede in Bitonto. CIG: ZC63A5075B |  |
| 2713 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di pulizia della vasca con pompe di sollevamento scarico fognario presso il P.O. di Molfetta”, alla Ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa snc, con sede in Bitonto. CIG: ZE33A50659 |  |
| 2712 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di disotturazione del tronco scarico bagno e lavaggio pozzetto presso il CSM di Toritto Area 2”, alla Ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa snc, con sede in Bitonto. CIG: Z0D3A50589 |  |
| 2711 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di disotturazione e lavaggio tronco scarico fognario presso i bagni del 118 D.S.S. 5 di Grumo Appula”, alla Ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa snc, con sede in Bitonto. CIG: Z773A503B6 |  |
| 2710 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di disotturazione e lavaggio tronco scarico fognario bagni ufficio Igiene e sede 118 di Grumo Appula D.S.S. 5”, alla Ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa snc, con sede in Bitonto. CIG: Z1D3A4FD1A |  |
| 2709 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | A.G.T. MANU - - Affidamento diretto aisensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di manutenzione impianto antincendio presso – Putignano (BA)- - RICHIESTA DI PREVENTIVI- Gielle di Luigi Galantucci - N. CIG Z053A4095C.
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| 2708 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | A.G.T. MANU - - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori manutenzione pompa autoclave presso il PO di Putignano (Ba) - RICHIESTA DI PREVENTIVO- I.T.M. SNC DI CARELLA G. & LORUSSO T. N. CIG Z9C3A409DC. |  |
| 2707 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | AREA BARI NORD – P.P.A. TERLIZZI “M. SARCONE”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 3 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’ACQUISTO DI “N° 1 RIDUTTORE PER BOMBOLA CALIBRAZIONE SPIROMETRO CON ISTALLAZIONE“, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.V.D. DI PNEUMOLOGIA – RIABILITAZIONE PNEUMOLOGICA. – Smart CIG: Z673A33876. Rettifica Determina Dirigenziale n° 2472 del 07.03.2023.- |  |
| 2706 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PP.OO. CORATO-MOLFETTA-TERLIZZI – Affidamento di fornitura del lotto unico ed indivisibile di “(VOCE A + VOCE B + VOCE C + VOCE D + VOCE E) di MATERIALE POLIUSO PER DOSIMETRO MB3 – marca MARKOS MEFAR” per la U.O.S.V.D. di Pneumologia – Riabilitazione Pneumologica del P.P.A. di Terlizzi “M. Sarcone”. C.I.G.:ZB73A01573.- |  |
| 2705 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PP.OO. CORATO-MOLFETTA-TERLIZZI – Affidamento di fornitura per “SENSORE O2 PER GERATHERM RESPIRATORY ERGOSTIK REF. 40.400” per la U.O.S.V.D. di Pneumologia – Riabilitazione Pneumologica del P.P.A. di Terlizzi “M. Sarcone”. C.I.G.:ZE23A05115.- |  |
| 2704 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord Revoca assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 |  |
| 2703 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per “Lavori di adeguamento impianto allarme centrale antincendio P.O. “Don Tonino Bello“ di Molfetta(BA) – Gielle s.r.l. – CIG ZBD3A1EEAC |  |
| 2702 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto Revisione anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia - Spesa complessiva 260,00 - CIG ZE03A08387. |  |
| 2701 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Rettifica Determina Presa d'Atto n. 2445 del 07/03/2023. |  |
| 2700 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | C.P.S. Infermiere (data assunzione 14/03/2020 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 2699 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | C.P.S. Ostetrica (data assunzione 16/12/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 2698 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | Collaboratore Amministrativo Professionale (data assunzione 25/01/2021 in regime di TFR) Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 2697 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | Collaboratore Amministrativo Professionale (data assunzione 25/01/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 2696 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | Collaboratore Amministrativo Professionale (data assunzione 01/02/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 2695 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta ANTINIA Srl, del servizio di facchinaggio preliminare al ritiro e smaltimento di materiale fuori uso ingombrante, depositato ai vari piani dell’Ospedale. Spesa euro 1.771,44= i.i. |  |
| 2694 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 2693 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione ordinaria annuale (periodo 01.01.2023 – 31.12.2023) sulle 6 schermature di radiofrequenza per le apparecchiature di risonanza magnetica presenti presso i PP.OO. “Di Venere” in Carbonara (Bari), San Paolo in Bari, “San Giacomo” in Monopoli, “Perinei” in Altamura e PTA di Conversano alla ditta ITEL Telecomunicazioni srl P.I. 02954150724 con sede legale in Via A. Labriola, 39 (z.i.) Ruvo di Puglia (BA). CIG: Z213A48595 |  |
| 2692 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di f. in o. n. 3 Isoltester e n. 3 pannelli di segnalazione a distanza presso il pronto Soccorso del P.O. di Corato”, alla Ditta S.A.E. Impianti srl, con sede in Triggiano. CIG: Z3C3A48409 |  |
| 2691 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di tinteggiatura di muri e soffitti, nonché di ripristino zoccolino battiscopa in marmo e di pavimentazione in mattoni presso la U.O.C. di Dialisi del P.O. di Monopoli alla ditta Società Cooperativa Happy Service P.I. 07653740725 con sede legale alla Via Giorgio La Pira, 34 - - 700155 Noci (BA) . CIG: Z573A47AA5 |  |
| 2690 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | .G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di ripristino funzionamento del gruppo statico di continuità a servizio della Cardiologia del P.O. di Corato”, alla Ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo, con sede in Triggiano. CIG: ZB53A4815A |  |
| 2689 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di pulizia e sfalcio erba, potatura alberi presso RSA di Noicattaro (Ba) RICHIESTA DI PREVENTIVI- Puliservice Meridionale s.r.l. - N. CIG Z6C39B0B87 |  |
| 2688 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016
Periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023
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| 2687 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto Revisione anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia - Spesa complessiva 260,00 - CIG Z213A08403. |  |
| 2686 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) D.Lgs 50/2016, della fornitura di “N. 01 Ventilatore per Rianimazione Neonatale” per le esigenze della UOSVD Pediatria e Neonatologia del P.O. di Corato. |  |
| 2685 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | Affidamento diretto con presa d'atto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per "Lavori di fornitura in opera di zanzariere presso il servizio di Cardiologia del P.T.A. di Triggiano (BA) - CIG: ZE339ED4EE |  |
| 2684 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | A.G.T. - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D.Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 e liquidazione di € 1.464,00 IVA compresa come da lista n. 3729 del 21.02.2023 per i lavori di pulizia degli impianti fognari presso il P.O. "Di Venere" di Bari- Carbonara - Ditta ECOGROUP di Rizzi Francesco Antonio. |  |
| 2683 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di Presa d'atto dell'affidamento diretto dei lavori di riparazione armadi per la custodia farmaci in uso ai reparti di Ostetricia-Ginecologia e Medicina del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara - CIG: ZB639ED58C - CISCUTTI ARREDAMENTI di Rosa Longo. |  |
| 2682 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | AREA BARI NORD – P.O. DON TONINO BELLO – Affidamento di fornitura di “n° 6 STAMPANTI ZEBRA modello ZD220 PER ETICHETTE CODICI A BARRE” per le esigenze delle UU.OO. di Urologia, Chirurgia Generale, Medicina Generale, Medicina Trasfusionale e Nefrologia-Dialisi del P.O. di Molfetta “Don Tonino Bello”. C.I.G.:ZD239007BD.- |  |
| 2681 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per lavori di sostituzione tapparella presso il servizio di Endoscopia Digestiva del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO – CIG: ZA43989092 |  |
| 2680 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS” DI BITONTO (BA), PER RIMBORSO FORNITURA DI OSSIGENO EROGATO A PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE RICOVERATI NEL CORSO DELL’ANNO 2022 IN REGIME RESIDENZIALE, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 22.140,03=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5513 DEL 10/03/2023 |  |
| 2679 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione lista di liquidazione n. 5511/2023 |  |
| 2678 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | Tribunale di Trani – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 255/2021 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 2074/2022. Spesa complessiva pari ad € 729,56. |  |
| 2677 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori per la predisposizione di nuovi ambienti della Fisica Sanitaria – EX locali Vaccinazioni Covid alla ditta Costruzioni Bioedili Srl P.I. 07617620724 con sede legale alla Via San Francesco D’Assisi, 21 in Modugno (Ba) 70026- CIG: Z783A2ACEA |  |
| 2676 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori urgenti alla riorganizzazione della U.O. di Neurologia e dei relativi ambulatori EEG ed EMG del P.O. San Giacomo in Monopoli alla ditta Savino Nunzio P.I. 04700290721 con sede legale alla Via dei Pini Pal. B/2 70016 – Noicattaro (Ba) - CIG: Z773A50C89 |  |
| 2675 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | P.O. “SAN GIACOMO“ MONOPOLI - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7004 DEL 12/07/2022. |  |
| 2674 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | A.G.P. - Fornitura AMINOACIDI CATENA RAMIFICATA 500ml - ATC B05BA01 AIC 034557013. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art,63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. |  |
| 2673 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | A.G.P. - Fornitura Alimento destinato a fini medici speciali DHA RICHOIL varie formulazioni - codice paraf 931493264, 931577718, 932677925, 941988558. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. |  |
| 2672 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di Toner compatibili occorrenti alle varie UU.OO.CC. del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: ZAE36E4ED0. |  |
| 2671 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile e giugno 2022. Importo € 8.844,00. |  |
| 2670 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | DSS9 - Liquidazione fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – Lotto 4 – CIG 765892158C – Lista di liquidazione n. 5350 del 09/03/2023 |  |
| 2669 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 2668 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | DSS 11. Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Convatec Italia SRL con Lista di Liquidazione n. 5324 del 09-03-2023 per un importo di Euro 396,86.
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| 2667 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 2666 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 2665 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 2664 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 2663 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | P.O. Bari-Sud “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 2662 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | Deliberazione D.G. 993 del 27.07.2020: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 651/2018 dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 3.285,21. |  |
| 2661 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | P.O. Bari Sud “Di Venere”- “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Dicembre 2022 |  |
| 2660 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI " mese di FEBBRAIO 2023 € 1.246,48. |  |
| 2659 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | D.S.S.11-Liquidazione e pagamento " RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI " mese di GENNAIO 2023 € 754,05 |  |
| 2658 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | DSS 11. Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Hollister S.P.A. con Lista di Liquidazione n. 5260 del 08-03-2023 per un importo di Euro 2980,67. |  |
| 2657 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | DSS 12 LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R N. 12/05 PER 12.367,63. |  |
| 2656 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | DSS9: Rimborso spese di trasporto, vitto ed alloggio sostenute da paziente residente a Modugno (BA), affetto da malattia rara. Importo totale liquidato: € 263,28. |  |
| 2655 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.11.274,56 IN FAVORE DELLA DITTA REVI S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RILEVAZIONE GAS ANESTETICI E MONITORAGGIO IGIENICO-AMBIENTALE DELLE SALE OPERATORIE DIC/202 -APR/GIU2022 |  |
| 2654 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | Corte d’Appello di Bari – sez. lav. Ricorso R.G. n. 896/2020 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 1763/2022. Spesa complessiva pari ad € 3.428,93. |  |
| 2653 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi gennaio 2023. |  |
| 2652 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | A.G.P. - Procedura aperta telematica indetta dalla ASL Provincia di Bari, ai sensi degli artt.58 e 60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di reti e protesi per il trattamento chirurgico di patologia della parete addominale, in Unione di Acquisto con la ASL BR, BT, FG, LE, TA e A.O.U. Policlinico di Bari, OO.RR. Foggia, IRCCS Istituto Tumori e IRCCS De Bellis. AMMISSIONE DITTE |  |
| 2651 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di arredi vari occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. Di Venere. SmartCig: Z70365061D |  |
| 2650 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. |  |
| 2649 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | P.O. Bari Sud - Procedura negoziata ex art. 63 co. 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura urgente del farmaco unico TECEOS |  |
| 2648 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | Rettifica D.D. 2390 / 2023 Smart CIG ZE03A336C2 |  |
| 2647 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | DSS 2: Rendicontazione degli acquisti di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 del mese di gennaio e febbraio 2023. |  |
| 2646 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di
Coadiutore Amministrativo Senior (cat. Bs). Liquidazione compensi al
segretario e personale di supporto – Importo € 1.080,00. |  |
| 2645 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti di Dirigente Medico disciplina “Ortopedia e Traumatologia”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 700,00 |  |
| 2644 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | A.G.R.U.: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI DEL COMPARTO SANITA' DEL S.S.N. O DI ALTRI COMPARTI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 10 UNITA' DI C.P. "ASSISTENTE SOCIALE" - CAT. "D". LIQUIDAZIONE COMPENSI AL SEGRETARIO E PERSONALE DI SUPPORTO - IMPORTO € 350,00. |  |
| 2643 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1510 DEL 13/02/2023. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 33.470,57=. |  |
| 2642 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – Integrazione al provvedimento n. 541 del 1°/03/2023 – Graduatoria incarichi provvisori e di sostituzione medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale). |  |
| 2641 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, AI SENSI DELLA DGR N. 1137 DEL 02/08/2022, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NELL’ANNO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 339.623,47=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5447 DEL 09/03/2023 |  |
| 2640 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, AI SENSI DELLA DGR N. 1137 DEL 02/08/2022, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NELL’ANNO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.231.097,88=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5432 DEL 09/03/2023. |  |
| 2639 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, AI SENSI DELLA DGR N. 1137 DEL 02/08/2022, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NELL’ANNO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.408.997,27=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5360 DEL 09/03/2023. |  |
| 2638 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, AI SENSI DELLA DGR N. 1137 DEL 02/08/2022, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NELL’ANNO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 827.560,49=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5325 DEL 09/03/2023 |  |
| 2637 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 6184/2020. Esecuzione decreto di liquidazione CTU del 20.10.2022. Spesa complessiva pari ad € 4.187,22. |  |
| 2636 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio - febbraio 2023. Importo € 15.742,00. |  |
| 2635 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo novembre - dicembre 2022. Importo € 16.052,00. |  |
| 2634 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 1^ trimestre, 1^ semestre e spese condominiali anno 2023 degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Lista di liquidazione n. 5384 del 09/03/2023 – Proprietari vari |  |
| 2633 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | Corte d’Appello di Bari – sez. lav. Ricorso R.G. n. 1603/2020 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 1654/2022. Spesa complessiva pari ad € 7.213,54. |  |
| 2632 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – Rettifica provvedimento n. 343 del 21/02/2023. |  |
| 2631 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | Deliberazione n. 588/22. Modifica Commissione Esaminatrice |  |
| 2630 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | UOASSI - Liquidazione fatture Telecom - AQ Rupar 3 – Lavori Contev Lotto III – 3 sedi
|  |
| 2629 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | AGT – MANU: Lavori di manutenzione puntuale, su chiamata, relativo agli impianti idrico-sanitari di pertinenza dei Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. Aggiudicazione non efficace ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020. CIG: LOTTO 1 96333961DE, LOTTO 2 96334248F7, LOTTO 3 9633426A9D |  |
| 2628 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta ALCON ITALIA SPA per Canone Noleggio Constellation per il mese di FEBBRAIO 2023 in dotazione al Day Service Oculistico di Grumo Appula. CIG: 9492299CED.
Lista di liquidazione n. 5231 del 07/03/2023 di € 670,66. |  |
| 2627 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | Deliberazione C.S. n. 1083 del 11.06.2018: conferimento incarico difensivo per vari giudizi promossi al Giudice di Pace di Putignano, di Gravina in Puglia e di Bari. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 2.375,86. |  |
| 2626 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | Tribunale di Trani. Giudizio R.G. n. 2574/2021. Presa atto verbale di conciliazione del 28/02/2023. Spesa complessiva pari ad € 366,00. |  |
| 2625 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | A.G.T. - MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D.Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 e liquidazione di € 5.856,00 come da lista n. 5300 del 08.03.2023 per “Lavori di fornitura e posa in opera di una nuova vetrata in alluminio presso gli ambienti da destinare a servizio di Screening Cervice del P.T.A. di Conversano – D.S.S.12”- ditta P&P APPALTI di Pica Pasquale. |  |
| 2624 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del Decreto Legislativo n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 2623 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 2622 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DELLA DR.SSA URBANO ROSA A FAR DATA DAL 01.08.2023. |  |
| 2621 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUTA' ASSISTENZIALE DEL DR. BERARDINO MASSIMO A FAR DAL 01.08.2023. |  |
| 2620 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | A.G.R.U. Rettifica e Integrazione determinazione n. 7229/2022 liquidazione compenso missione emergenza Ucraina "Medevac" |  |
| 2619 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura AUXILIUM Soc. Coop. Sociale (P. Iva 01053600761) per il “Servizio di assistenza domiciliare a media ed alta intensità/complessità assistenziale” relativa al mese di GENNAIO 2023. CIG: 7804362B40.
Lista di liquidazione n. 5232 del 07/03/2023 di € 20.958,89. |  |
| 2618 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 2617 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 2616 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | A.G.R.U. Rettifica congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 2615 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | Atto di diffida promosso c/ ASL BA per presunta medical malpractice - Gestione sinistri (euro 2.395,00). |  |
| 2614 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso dinanzi al Tribunale di Trani c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice - Gestione sinistri (euro 8.000,00). |  |
| 2613 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di Gennaio 2023 |  |
| 2612 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | DSS11 - Rimborso spese benzina personale dipendente. Mese di febbraio 2023 |  |
| 2611 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | Liquidazione Ditta Serenity Mesi Novembre e Dicembre 2022 per un importo complessivo di € 87.599,16. CIG 82311976A 4 |  |
| 2610 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di febbraio 2023. Reintegro del fondo. |  |
| 2609 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | AGP. Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di “Sacca urina da gamba per varie misure” per due anni + proroga di ulteriori 12 mesi + opzione del 20%. INDIZIONE |  |
| 2608 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 1.903,20 come da lista n. 4711 del 02/03/2023 -ditta NUOVA TERMOTECNICA - per: "lavori di manutenzione degli impianti idraulici presso il P.T.A. di Gioia del Colle, il Poliambulatorio di Turi e presso il P.T.A. di Casamassima - D.S.S.13". |  |
| 2607 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | D.S.S. n. 5 Grumo Appula - Liquidazione fattura Ditta Hospital Sud Assistance Srl (P.Iva 07408360720) per la fornitura di n. 3 Frigoriferi biologici da lt. 140 e n. 2 frigoriferi biologici da lt. 700 per gli ambulatori di Continuità Assistenziale e Allergologica del Distretto n.5.
CIG: ZB13933E48.
Lista di Liquidazione n. 5081 del 06/03/2023 di € 17.440,63. |  |
| 2606 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2022. Lista di liquidazione n. 5194 del 07/03/2023. Ditta MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413) |  |
| 2605 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2021/2027 “Riqualificazione e riuso di un immobile di proprietà del Comune di Monopoli da destinare al Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA)” – Nomina Commissione Giudicatrice.
CUP: D64E21001790006 CIG: 9612880F83 |  |
| 2604 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina “Cardiologia”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 700,00 |  |
| 2603 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina “Chirurgia Vascolare”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 700,00 |  |
| 2602 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | AGRU – Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi, a tempo determinato, di Assistente Tecnico – Tecnico di Camera Iperbarica. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 250,00. |  |
| 2601 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 20 posti di Assistente Amministrativo (cat. C). Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 700,00 |  |
| 2600 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di manutenzione edile presso sala attesa e WC del PO di Conversano (Ba) RICHIESTA DI PREVENTIVI- Girus S.A.S. di Gigante Luigina & C.- N. CIG ZC73A373AC |  |
| 2599 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di un utente trapiantato.
Periodo: Da GIUGNO 2022 a FEBBRAIO 2023. |  |
| 2598 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | Deliberazione n. 1937/22. Modifica Commissione Esaminatrice |  |
| 2597 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA: Delibera di affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 delle opere da fabbro relative alla fornitura e posa in opera di ringhiera in ferro, cancello pedonale, cancello carrabile pannello e gabbia protezione presso il Centro Colli Grisoni alla ditta City Infissi di Masciopinto Angela Maria P.I. 07981360725 con sede legale in Via Vincenzo Roppo, 42 – Bari. CIG: ZA03A40DE1 |  |
| 2596 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di ripristino delle condizione igienico ambientali dei locali adibiti a servizio NPIA in Modugno alla ditta Edilizia MDL srl P.I. 07578760725 con sede legale alla Via Bove, 72 – 70033 Corato (BA).- CIG: Z6D3A408F5 |  |
| 2595 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale FEBBRAIO 2023. Richiesta Reintegro di € 1.350,94. |  |
| 2594 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | D.S.S.N.5-Liquidazione rimborso Vaccinoterapia L.R. 14/204 art.22.
Periodo: FEBBRAIO 2023. |  |
| 2593 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio.
Periodo: da NOVEMBRE 2022 a GENNAIO 2023. |  |
| 2592 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | DSS14: Liquidazione da lista n. 4674 del 02/03/2023 per trasporto disabili eseguito nel territorio afferente al Dss14. Importo complessivo: € 37.202,00 |  |
| 2591 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | DSS13 – Procedura negoziata per l’acquisto di Kg 2000 di Sale iperpuro in pastiglie per addolcitori di acqua da destinare al Servizio di Endoscopia digestiva ed alla Sala Operatoria del PTA di Gioia del Colle (Ba). Aggiudicazione. Importo complessivo € 597,80=(Iva 22% inclusa) - CIG Z3439FCED8 |  |
| 2590 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – Lavori di Ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell’immobile di Via Sassari – Bari – sede territoriale del CSM della ASL BA – Saldo dei servizi di progettazione del capitolato di arredi da inserire nell’immobile di proprietà di ASL BA. CUP: D94E17000300006 CIG: ZCA398758E |  |
| 2589 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – Lavori di Ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell’immobile di Via Sassari – Bari – sede territoriale del CSM della ASL BA – Saldo servizi di redazione variante.
CUP: D94E17000300006 CIG: 8699848DAC |  |
| 2588 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | Procedura di gara ai sensi dell’ art. 36 co. 2 lett. a) e art. 58 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di “Ago Cannula monovia in Poliuretano con sistema di sicurezza, con valvola antireflusso e alette. Misure da 18G a 24G per più lunghezze corrispondenti”. Richiesta di offerta. |  |
| 2587 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di ristrutturazione della Sala di Elettrofisiologia presso la U.O.C. di Cardiologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 3807 del 21/02/2023 . Ditta E.S.A. DI DIAFERIA FRANCESCO SRL. |  |
| 2586 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | Affidamento diretto con presa d'atto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per "Lavori di riparazione impianto di autoclave in esercizio presso il P.T.A. di via S. Francesco d'Assisi in Rutigliano (BA) - D.S.S. n. 11 - CIG: Z0139ED5C9 |  |
| 2585 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa “SIAN Area Sud” del Dipartimento di Prevenzione ASL BA - Rettifica Commissione |  |
| 2584 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE DITTE VIVISOL S.R.L., MEDIGAS ITALIA SRL, VITALAIRE ITALIA S.p.A., MEDICAIR SUD SRL, PUGLIA LIFE SRL, LINDE MEDICALE S.R.L. PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°5305 DEL 08/03/2023 PER UN IMPORTO DI € 12.881,67. |  |
| 2583 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario. RSA ex RSSA art.58”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo 2° INTEGRAZIONE 2°30% dal 01/10/2021 al 31/12/2021. Lista di liquidazione n.5296 del 08/03/2023 di €17.095,60==. |  |
| 2582 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore della Ditta SOL S.p.A. per il servizio di sanificazione bombole, come da lista di liquidazione n. 5193 del 07/03/2023, per un importo complessivo di €. 561,20=. CIG 9126724AE5. |  |
| 2581 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO PROVIDER ECM 2023 |  |
| 2580 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Liquidazione lavoro straordinario dipendente |  |
| 2579 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” Residenza Protetta in Bitritto (BA), Ente Gestore “Hotel San Francisco Bitritto S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il quadrimestre da settembre a dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 84.660,82= (ottantaquattromilaseicentosessanta/82). Lista di liquidazione n. 5224 del 07/03/2023. |  |
| 2578 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti, mese di Dicembre, anno 2022, con importo complessivo di €40.437,02==. Lista di Liquidazione n.5252 del 08/03/2023 di €40.437,02==. |  |
| 2577 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto alla Ditta SERENITY SPA per la fornitura annuale di n.720 Pannoloni Pants Serenity Maxi Plus fuori gara (corrispondenti a n.72 confezioni), destinata ad una assistita residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo complessivo € 537,23=(IVA 4% inclusa) - CIG Z513A45C98 |  |
| 2576 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti, mese di Novembre, anno 2022, con importo complessivo di €38.141,24==. Lista di Liquidazione n.5239 del 08/03/2023 di €38.141,24==.
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| 2575 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativa in BARI alla via Napoli n. 332, gestito dalla Società PRAGMA S.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da settembre a dicembre 2022, ivi inclusa due fatture integrative relative alla mensilità di dicembre 2022, per l’importo complessivo di € 20.663,81= (ventimilaseicentosessantatre/81). Lista di liquidazione n. 5228 del 07/03/2023. |  |
| 2574 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da settembre a dicembre 2022, per un importo complessivo di € 24.954,35= (ventiquattromilanovecentocinquantaquattro/35). Lista di liquidazione n. 5175 del 07/03/2023. |  |
| 2573 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto alla ditta HOLLISTER S.P.A., ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, per la fornitura di dispositivi di raccolta delle urine per una assistita residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo totale € 336,96= (IVA 4% INCLUSA) - CIG ZD43A3FA8F |  |
| 2572 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria nel mese di Febbraio 2023 |  |
| 2571 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | DSS13 – Procedura negoziata per l’acquisto di n.1000 Boxer monouso per colonscopia da destinare al Servizio di Endoscopia digestiva del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Aggiudicazione. Importo complessivo € 1.464,00=(Iva 22% inclusa) - CIG Z9239F9BB4 |  |
| 2570 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Lopedote Filomeno Sas Autotrasporti relative al Servizio Trasporto Disabili, come da lista di liquidazione n. 4702 del 02/03/2023, per un importo complessivo di €. 4.012,80 =. - CIG 7658924805. |  |
| 2569 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Rettifica Oggetto Determina n. 2555 del 08/03/2023 |  |
| 2568 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto alla Ditta COLOPLAST S.P.A., ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, per la fornitura di Idrocolloide 10x10 Comfeel Plus trasparente destinata ad una assistita residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo totale € 999,40= (IVA 4% inclusa) - CIG Z8F3A31333 |  |
| 2567 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Donato Trasporti S.r.l. relative al Servizio Trasporto Disabili, come da lista di liquidazione n. 4701 del 02/03/2023, per un importo complessivo di €. 6.019,20 =. - CIG 7658924805. |  |
| 2566 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “REGINA PACIS” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PA.E.CA. Residenza Protetta Regina Pacis Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il quadrimestre da settembre a dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 14.887,11= (quattordicimilaottocentottantasette/11). Lista di liquidazione n. 4688 del 02/03/2023. |  |
| 2565 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | D.S.S. N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di febbraio 2023 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221 |  |
| 2564 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di FEBBRAIO 2023. |  |
| 2563 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto di n. 1 intervento di osteosintesi effettuato presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia SMART CIG Z463A4995C |  |
| 2562 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Centro di Formazione per l’Emergenza – Chiusura corso di formazione teorico-pratico per soccorritori – Associazione di Volontariato –“ SOS ONLUS BARI” -Deliberazione DG n. 267 del 09.02.2023 - Precisazioni - |  |
| 2561 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | AGT – MANU: Lavori di manutenzione puntuale, su chiamata, relativo alle aree a verde di pertinenza dei Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. Aggiudicazione non efficace ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020. CIG: LOTTO 1 96334362E0, LOTTO 2 96334416FF, LOTTO 3 96334427D2 |  |
| 2560 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 1109/2017 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 2969/2022. Spesa complessiva pari ad € 4.052,71. |  |
| 2559 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | DISTRETTO N° 14 - Liquidazione fatture da Lista di Liquidazione n. 5154 del 07/03/2023 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mese di Gennaio 2023. |  |
| 2558 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | A.G.P. - Gara, mediante procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di apparecchiature elettromedicali, per la prevenzione oncologica del carcinoma colo-rettale (CRC) e il potenziamento della dotazione tecnologica degli ambulatori di isteroscopia per la diagnosi precoce dei tumori dell'endometrio, occorrenti alla ASL BARI. Aggiudicazione. |  |
| 2557 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Gennaio 2023. |  |
| 2556 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale amministrativo di back-office. Liquidazione del mese di dicembre 2022. |  |
| 2555 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Compensi prestazioni rese in qualità di presidente del Collegio Sindacale – Periodo 03/05/2022 – 31/12/2022 |  |
| 2554 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO SEDE DELLA MEDICINA DI SUPER GRUPPO DEI DOTTORI: MONTANARO STEFANO, CARULLO VINCENZA E CHIURI EUFEMIA LUCIA. |  |
| 2553 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA CAFARO CARMELA |  |
| 2552 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01/05/2023 del dipendente di cui all'allegato "File Privacy" |  |
| 2551 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età con effetto 01/05/2023 del dipendente di cui all'allegato "File Privacy". |  |
| 2550 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle “Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle” Opere di Modifica Contrattuale – Approvazione SAL n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
CUP: D61E13000300002 CIG: 88523538C9 |  |
| 2549 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | A.G.P. - Rendicontazione della gestione della Cassa Economale Centrale n. 10 ex CTO e delle spese da essa sostenute - Febbraio 2023. |  |
| 2548 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | AGFT - Liquidazione test antigenici rapidi per SARS-CoV-2 erogati dalle farmacie convenzionate. Anno 2022 |  |
| 2547 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. periodo gennaio - febbraio 2023. Importo € 7.985,00. |  |
| 2546 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio - febbraio 2023. Importo € 16.176,49. |  |
| 2545 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Affidamento diretto con presa d'atto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per "Opere edili: Lavori di messa in sicurezza degli ambienti del Servizio Farmaceutico ubicato presso il P.T.A. di Triggiano (BA)" - CIG: Z8439EDCA9 |  |
| 2544 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | DSS 13 - liquidazione fatture in favore della ditta Vivisol srl per erogazione OLT ad assistiti aventi diritto - lista n. 5248 Del 08/03/2023 - mese di gennaio 2023 |  |
| 2543 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Coordinamento 118: Procedura telematica EmPulia FE 042715 – Affidamento della fornitura di Zaini e Borsoni per l’Emergenza SET 118 |  |
| 2542 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | DSS 13 - liquidazione in favore di ditte varie per erogazione di prodotti per celiaci a ditte insistenti nell'ambito territoriale distrettuale |  |
| 2541 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Febbraio 2023- Lista n° 5236/2023
SERCORATO
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| 2540 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE CUMULO AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. |  |
| 2539 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Ortobiodue s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Smart CIG Z483A45449 |  |
| 2538 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Medtronic Italia s.p.a. s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Smart CIG Z7A3A45213 |  |
| 2537 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta.Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 per l’importo complessivo di € 26.530,22= (ventiseimilacinquecentotrenta/22). Lista di liquidazione n.5214 del 07/03/2023
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| 2536 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di gennaio 2023. |  |
| 2535 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Tribunale di Trani, in composiz. monocratica - proc. penale n. 1019/09 R.G.N.R. definito con sentenza assolutoria. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 2.495,10.
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| 2534 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | AGP - procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico NICOTINAMIDE IDI* 30CPR 250MG ATC A11HA01 AIC 034686016, per un periodo di un anno oltre l’opzione di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - INDIZIONE |  |
| 2533 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | U.O.C. Medicina del Lavoro - Coordinamento Servizio Sorveglianza Sanitaria - Liquidazione rimborso spese carburante mezzo proprio in favore dei dipendenti relativo al periodo: ottobre - novembre - dicembre 2022 |  |
| 2532 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. |  |
| 2531 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel mese di: Dicembre 2022, e Regolamento Contabile Ric.n. 12 del 31/12/2022, con Nota di Credito di Novembre 2022, per l’importo di €46.344,03==. Lista di Liquidazione n.5174 del 07/03/2023 di €46.344,03==. |  |
| 2530 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di dicembre 2022. Importo €=2.006,38= |  |
| 2529 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | A.G.P. - Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 2392 del 03.03.2023 relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dalla Cassa Economale Centrale n. 10 nel mese di gennaio 2023. |  |
| 2528 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | DSS3 Rimborso spese a n11 assistiti per interventi di trapianto. Importo complessivo € 9.075,00= |  |
| 2527 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Tribunale di Bari, proc. pen. n. 3700/2020 R.G.N.R. – n. 3545/2021. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 1.904,15. |  |
| 2526 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. “Di Venere”. Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di n. 1600 bustine monodose di fortificante per latte materno, occorrenti all’U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale. SMART CIG ZA33A15498. |  |
| 2525 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 3 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’ACQUISTO DI “N° 1 DETETTORE PER DR – CAMERA DAP (AGGIORNAMENTO SOFTWARE) “, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.V.D. DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI. – Smart CIG: Z383990397.- |  |
| 2524 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1510 DEL 13/02/2023. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.967,08=.
|  |
| 2523 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2022. Lista di liquidazione n. 5121 del 06/03/2023. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313) |  |
| 2522 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SHOP SERVICES SOC COOP PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO NUTRIZIONALI. |  |
| 2521 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | AGP. Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di “Tubo endotracheale non cuffiato orale – nasale, sterile, tubo endotracheale cuffiato orale – nasale per intubazioni di breve e media durata, sterile”. RETTIFICA |  |
| 2520 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Tribunale di Trani, procedimento penale n. 3921/2020 R.G.N.R. – n. 1693/2022 R.G.GIP. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 4.114,34. |  |
| 2519 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | DSS n. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - Importo complessivo € 1.168,08. |  |
| 2518 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°5023 del 06/03/2023 - |  |
| 2517 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | DSS 11. Liquidazione fattura "Assistenza Tecnica Straordinaria - Full Risk" - Ditta Puglia Life S.R.L. - Lista di Liquidazione n.4488 del 28-02-2023 |  |
| 2516 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | DSS 11. Liquidazione fatture "Assistenza Tecnica Straordinaria - Full Risk" - Ditta Puglia Life S.R.L. - Lista di Liquidazione n.4462 del 28-02-2023 |  |
| 2515 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Area Bari Nord – P.O. Corato - Rimborso spese benzina Dic 22 Ge/Fe 23 |  |
| 2514 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso per malattia rara vitto Febbraio 2023 |  |
| 2513 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 2512 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | A.G.P. - Liquidazione della fattura n. 84 del 31.01.2023 di €£ 936,96 emessa dalla ditta Sancilio Evotech srl di Molfetta [P.IVA 08592740727], per la fornitura di n. 1 divano a tre posti e n. 2 classificatori metallici 4 cassetti in favore della Area Servizi Socio Sanitari presso il CTO. Lista di liquidazione n. 4989 del 06.03.2023. CIG nn. 7432837B1F e 7432843016. |  |
| 2511 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero |  |
| 2510 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Dicembre 2022.VII^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.2434 del 15/12/2022 |  |
| 2509 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto endoprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Permedica - Spesa complessiva 800,80 - CIG ZA83A08324. |  |
| 2508 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Affidamento diretto con presa d'atto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per "Opere da fabbro:Fornitura in opera di front office presso il P.T.A. di Triggiano (BA) e riparazione di porte e infissi presso i servizi territoriali di Noicattaro (BA) e Rutigliano (BA) - CIG: Z6439ED8F0 |  |
| 2507 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta INTERHOSPITAL SRL, della fornitura di n. 1 Sistema di sintesi “TIGHT ROPE” prodotto da Artrex |  |
| 2506 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Johnson & Johnson Spa ( divisione Depuy Synthes), della fornitura di n. 1 Placca di rotula |  |
| 2505 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Hospital Service Srl, della fornitura di n. 1 confezione di GLASSBONE PUTTY 10 cc ( GB-IP10) , n. 1 confezione di GLASSBONE granuli ( GB05.1/5) e n. 1 confezione di Gel Anti aderenziale per lo spazio epidurale in siringa preriempita ( HIBARRY 1.5). |  |
| 2504 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.5166 DEL 07/03/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 11.640,33. |  |
| 2503 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto della proroga dell’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine MT/BT, dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuità a servizio delle strutture ospedaliere e territoriali della ASL BA suddiviso in lotti per il periodo 1° ottobre 2022 – 30 novembre 2022. |  |
| 2502 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa al mese di novembre 2022 per l’importo di €.2.530,68=; lista di liquidazione n. 5152 del 07/3/2023. |  |
| 2501 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione lista n.ro 5143 datata 07/03/2023 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il D. P. per l’emergenza COVID-19 presso l’EIC del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 per un importo complessivo di € 10.020,00. |  |
| 2500 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | D. P. – Commissione Ambulanze – liquidazione compensi |  |
| 2499 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fattura a favore della Università L.U.M.. Lista di liquidazione n.5014 del 06.03.2023 di €.28.800,00. |  |
| 2498 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 2 – Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 2497 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Fornitura di stampati urgenti per Screening Oncologici, per la Medicina dei Viaggi e per i Servizi Ispettivi Territoriali del Dipartimento di Prevenzione |  |
| 2496 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Rimborso piccole spese economali sostenute nell'anno 2022 dal personale dipendente . |  |
| 2495 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 2.684,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 4551 del 01/03/2023 in favore della ditta Euroascensori Service srl per lavori sull’impianto elevatore matricola n. 1317 sito in via Russolillo – Mola di Bari – D.S.S. 11 |  |
| 2494 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2361 DEL 03/03/2023 AVENTE A OGGETTO “ATTIVITÀ DI INTERVENTI DI “ANGIOPLASTICA PRIMARIA” ESEGUITE NELL’ANNO 2021 DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RETE REGIONALE PER INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO (IMA) E SINDROME CORONARICA ACUTA (SCA), GIUSTE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA EX DD.GG.RR. NN. 397/2008, 1389/2012 E 1329/2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.203.683,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4664 DEL 02/03/2023”. |  |
| 2493 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. – Revoca determina n. 2139 del 28/02/2023 |  |
| 2492 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di febbraio 2023. Lista di liquidazione n.5094 del 06/03/2023. Importo di €.3.161,20. |  |
| 2491 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di un elettrobisturi per uso chirurgico SMART CIG ZCA38C15A9 |  |
| 2490 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Affidamento dei servizi accessori alla fornitura di ossigeno per i presidi ospedalieri di Monopoli, Putignano e Triggiano, per i P.T.A. di Conversano e Gioia del Colle e per l’Hospice San Camillo di Monopoli. Attivazione opzione di cui all’art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016. Simog CIG 9126724AE5 |  |
| 2489 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “REGENERATION HOME” di Corato (BA), Ente Gestore: R.S.A. - RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI SRL. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il quadrimestre da settembre a dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 11.907,10= (undicimilanovecentosette/10). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5051 del 06/03/2023. |  |
| 2488 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di gennaio 2023.
|  |
| 2487 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023. Importo €=26.330,91= |  |
| 2486 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: P.A. Croce Santa Maria ONLUS, per un importo complessivo di € 3.411,75. |  |
| 2485 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 2484 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | DSS 10: Liquidazione fatture ditta SERVIZI OSPEDALIERI SPA € 864,75. Lista di liquidazione n. 4980 del 06/03/2023 - CIG 8689981F2A. |  |
| 2483 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | NPIA - Liquidazione fattura della TESEO Soc. Coop. a r.l. per affidamento conduzione progetti riabilitativi di cui alla Determina Dirigenziale n. 3329 del 04/04/2022 |  |
| 2482 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. LASTILLA ROBERTO: Riduzione orario per n. 6 ore sett.li nella branca di “CARDIOLOGIA” presso la ASL BA |  |
| 2481 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 per l’importo complessivo di € 21.463,39= (ventunomilaquattrocentosessantatre/39). Lista di liquidazione n.5010 del 06/03/2023. |  |
| 2480 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto lista di liquidazione n. 5019 del 06/03/2023 |  |
| 2479 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | DSS9 LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE DITTA VIVISOL SRL. LISTA 4994 DEL 06.03.2023. |  |
| 2478 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di gennaio 2023 ed integrazioni mesi precedenti |  |
| 2477 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. |  |
| 2476 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | AGRU-UOGAPC: DISATTIVAZIONE STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. GAGLIARDI DOMENICO SITO IN BARI ALLA VIA DE MILLE N. 121. |  |
| 2475 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | P.O. "San Giacomo" Monopoli: Rinnovo della concessione dei permessi ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii., ai dipendenti afferenti al P.O. "San Giacomo" Monopoli, per l'anno 2023; Immissione permessi Legge 104/92 banca dati “PerlaPA” anno 2022. |  |
| 2474 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario svolto nel mese di gennaio 2023 e mesi precedenti anno 2022. |  |
| 2473 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) per l’importo di €.5.540,06=; lista di liquidazione n. 4972 del 04/03/2023. |  |
| 2472 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | AREA BARI NORD – P.P.A. TERLIZZI “M. SARCONE”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 3 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’ACQUISTO DI “N° 1 RIDUTTORE PER BOMBOLA CALIBRAZIONE SPIROMETRO CON ISTALLAZIONE“, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.V.D. DI PNEUMOLOGIA – RIABILITAZIONE PNEUMOLOGICA. – Smart CIG: Z673A33876.- |  |
| 2471 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 per l’importo complessivo di € 23.479,57= (ventitremilaquattrocentosettantanove/57). Lista di liquidazione n. 4873 del 03/03/2023.
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| 2470 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | DSS9: Affidamento diretto alla Ditta: "D.F.B. Tecnologie per la Medicina di Bartolomeo Franco" della fornitura di n. 2 Lettori Barcode Mod. Atlantis LN-1200 per le necessità del CUP. Importo totale acquisto: € 167,14 (IVA al 22% inclusa). Smart CIG: Z743A35575. |  |
| 2469 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di febbraio 2023 per un importo complessivo di €. 512,34=. |  |
| 2468 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Nord – MacroArea B: liquidazione C.T.P. in ALPI rese dal Dirigente Medico in servizio presso il Presidio Ospedaliero della Murgia, identificato nel file privacy non soggetto a pubblicazione.
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| 2467 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Febbraio 2023. |  |
| 2466 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI FEBBRAIO 2023 |  |
| 2465 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 per l’importo complessivo di € 23.200,91= (ventitremiladuecento/91). Lista di liquidazione n.4715 del 02/03/2023. |  |
| 2464 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | DSS 4 – Liquidazione fatture a favore della ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. - liste n. 36558 del 19/09/2017 e n. 4683 del 02/03/2023. |  |
| 2463 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Consorzio PROMOSUD Srl di Rutigliano (BA) gestore delle Casa per la vita di Rutigliano (BA) sede Via Madre Maria Pia della Croce e Via Vittorio Veneto n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psico-sociali stabilizzate delle fatture di dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 54.910,66= (cinquantaquattromilanovecentodieci/66). Lista di liquidazione n. 4709 del 02/03/2023. |  |
| 2462 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I" di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Febbraio 2023. |  |
| 2461 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Area Bari Nord-P.O San Paolo: Liquidazione fatture in favore della Ditta Samsung Electronics Italia S.p.A. (cod.cig.9465792AA9) per la fornitura di n 1 Ecotomografo multidisciplinare destinato all’U.O. di Radiologia del P.O. San Paolo come da Lista di Liquidazione n. 4522 del 01/03/2023. Spesa €. 35.211,75 |  |
| 2460 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
|  |
| 2459 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 2458 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA “Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)”, ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili, sede legale Bergamo (BG). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una persona per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 per l’importo complessivo di € 1.310,40 (milletrecentodieci/40). Lista di Liquidazione n.4677 del 02/03/2023. |  |
| 2457 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | DSS UNO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE - ANNO 2022 |  |
| 2456 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/02/2023 al 28/02/2023 |  |
| 2455 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | A.G.T. MANU – Revoca D.D. n. 1160 del 09.02.2022 e Liquidazione di € 4.026,00 compreso IVA come da lista n. 1424 del 28/01/2022 - ditta LFM S.p.A. - per "Lavori di fornitura e posa in opera di U.P.S. a servizio dell’impianto elettrico locato nella sede del Centro Stella presso il P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (Ba)” |  |
| 2454 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI DICEMBRE 2022 - Lista di liquidazione n. 4529 del 01/03/2023 di €. 6.740,00= |  |
| 2453 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | DSS9: Rendicontazione degli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il periodo: Gennaio e Febbraio 2023. |  |
| 2452 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | DSS4 -Liquidazione fatture ditta Hollister S.P.A .Lista di liquidazione n. 3776 del 21/02/2023 € 1.629,68.Lista di liquidazione n. 3778 del 21/02/2023 € 144,40 - Importo complessivo € 1.744,08 |  |
| 2451 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Estensione del quinto d’obbligo ai sensi dell'art. 106 comma 12 d.lgs 50/2016 – D.D. 6374/2020 – Cateteri ed elettrodi per “sistema EMDA”
Smart CIG – Z492D15783
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| 2450 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | DSS 4 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture a favore delle seguenti ditte: SAPIO LIFE S.R.L. - lista n. 1607 del 23/01/2023; PUGLIA MEDICAL S.R.L. - lista n. 3412 del 16/02/2023; LA NUOVA SANITARIA SEMERARO A. - lista n. 3397 del 16/02/2023. |  |
| 2449 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4. Assistenza Sanitaria all’Estero art. 34 REG. CEE. N. 574/72- Liquidazione in favore di assistito del DSS4, della somma di €. 65,22 per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in GERMANIA. |  |
| 2448 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | A.G.T. MANU – Revoca della D.D. del Direttore AGT ASL Bari n. 897 del 26/01/2023 di Presa d’atto per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 a favore della ditta P. & P. Appalti di P. PICA, redatta per mero errore successivamente alla D.D. del Direttore AGT ASL Bari n. 11241 del 17/11/2022” |  |
| 2447 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di GENNAIO 2023 cassa 207. |  |
| 2446 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuti n. 6 impianti osteosintesi- Placca PGR, effettuato presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Intrauma - Spesa complessiva € 5.304,00- CIG. Z40397F81E. |  |
| 2445 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto intervento rimozione placca, effettuato presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Johnson&Johnson - Spesa complessiva € 1.144,85- CIG. ZE238D0F49. |  |
| 2444 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto Osteosintesi, effettuato presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia - Spesa complessiva € 1.068,29- CIG. ZAE39A76A3. |  |
| 2443 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | DSS 4- Altamura- Liquidazione fattura da lista n. 3868 del 22/02/2023 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di DICEMBRE 2022- CIG.7804362B40- Importo totale liquidato € 59.149,21# |  |
| 2442 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 587,92# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2023 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 2441 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta La Modernissima di Panaro Felice la somma complessiva di € 3.650,00 iva compresa resasi necessaria per i lavori di disostruzione fognaria presso varie UU.OO. del P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n. 23596/2022 |  |
| 2440 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | A.G.P. - Rinnovo dell'abbonamento annuale al quotidiano on-line "laRepubblica" per la Direzione Amministrativa. Smart-CIG n. Z6D39E5ED8. |  |
| 2439 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023. |  |
| 2438 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | AGT – MANU: “Realizzazione di una struttura metallica area-pre-triage Covid-19 presso il P.O. “Don Tonino Bello “ di Molfetta (BA) Liquidazione 3^ SAL lista n. 4982/2023.
CUP: D37H21004800006 - CIG: 9253212819
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| 2437 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | DSS3 Rimborso spese trasporto a n.21 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 22.293,00= |  |
| 2436 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative al mese di dicembre 2022 per l’importo di €.327.772,84=; lista di liquidazione n. 4971 del 04/03/2023. |  |
| 2435 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - “Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria edile ed impiantistica della U.O. di Pronto Soccorso del P.O. “San Giacomo” in Monopoli – Precisazioni e rettifica determina dirigenziale n. 2183/2023
CIG: 9478535E83 ed il CUP: D62C22000750001
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| 2434 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 6.762,60 alla New Dial S.r.l. - Lista di liquidazione n. 4884/2023. |  |
| 2433 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di novembre, dicembre 2022 e gennaio 2023. Importo € =3.842,32= |  |
| 2432 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | AGP. Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) e 63, co. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di Cannula tracheostomica Crystalclear Plus CH8 di 3 anni + opzione 20%. AGGIUDICAZIONE |  |
| 2431 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GLI ADATTAMENTI AGLI STRUMENTI DI GUIDA IN FAVORE DEI TITOLARI DI PATENTE SPECIALE. |  |
| 2430 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Liquidazione fatture Ditta Puglia Life srl come da lista di liquidazione n. 4876 del 03/03/2023. |  |
| 2429 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GLI ADATTAMENTI AGLI STRUMENTI DI GUIDA IN FAVORE DEI TITOLARI DI PATNTE SPECIALE. |  |
| 2428 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | DSS11 - Liquidazione fattura Ditta “Crg Informatica di Pietro Caragiulo” , elencata nella lista di liquidazione n. 4747 del 02/03/2023 , per fornitura di n. 7 personal computer con monitor e stampanti- . Importo complessivo di € 5.124,00 - C.I.G. Z3D389AF24.
|  |
| 2427 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Marzo 2023 |  |
| 2426 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | DSS N. 10: Liquidazione fattura ditta F.LLI BERNARD SRL € 18,09. Lista di liquidazione n. 4854 del 03/03/2023. CIG 8689981F2A. |  |
| 2425 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023. Importo €=6.506,99= |  |
| 2424 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Determina di liquidazione Lista nr. 4844 del 03/03/2023 in favore della ditta DIATEK. S.r.l. relativa alle competenze economiche maturate nel periodo contrattuale 01/10/2022 – 31/12/2022, come da affidamento di assistenza tecnica sancito con Delibera 22 del 02/01/2023. |  |
| 2423 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.207,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 4737 del 02/03/2023 in favore della ditta Sapio Life srl per lavori di impianti gas medicali presso vari reparti del P.O. di Molfetta |  |
| 2422 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Liquidazione fatture Ditta Hollister SpA come da lista di liquidazione n. 4837 del 03/03/2023. |  |
| 2421 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 4842 del 03/03/2023 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 2420 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG N. 1824/2022 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nel mese di febbraio 2023. |  |
| 2419 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITÀ’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB) per complessivi €.8.935,50=; lista di liquidazione n. 4822 del 02/03/2023. |  |
| 2418 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al mese di novembre 2022 per l’importo di €.30.359,00=; lista di liquidazione n.4823 del 02/03/2023. |  |
| 2417 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 26.152,77 alla Diaverum Italia - Lista di liquidazione n. 4821/2023.
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| 2416 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 4785 del 02/03/2023. Importo liquidato € 4.172,52 |  |
| 2415 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | dss3 liquidazione fatture ditta fornitrice trasporto disabili. Lista liquidazione nr 4727 del 02/03/2023 per un totale di € 1.692,70= |  |
| 2414 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°4729 del 02/03/2023 - |  |
| 2413 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Inserimento minore in Comunità Educativa Integrata " Iside " della Società Cooperativa Eos art.48 R.R. 4/2007 |  |
| 2412 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Leonardo Edilizia di Addabbo Leonardo della somma complessiva di € 7.600,60 per lavori edili realizzati presso varie strutture della ASL BA, come da liste di liquidazione nn. 292/2023 e 3704/2023. |  |
| 2411 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 1155 del 17/01/2023. Importo totale liquidato € 25.715,30 |  |
| 2410 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Liquidazione fatture Ditta Hollister SpA come da lista di liquidazione n. 4681 del 02/03/2023. |  |
| 2409 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | D.S.S. DI BARI: Liquidazione delle indennità domiciliari di competenza del mese di Gennaio 2023 a favore del personale del Comparto ai sensi dell'art. 107 del CCNL 2019-2021. |  |
| 2408 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Liquidazione Lavoro Straordinario U.O.S.A.V.S. UVARP nel mese di Febbraio 2023 |  |
| 2407 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. Manutenzione Elettromedicali - Servizio di assistenza e manutenzione hardware e software per il Sistema RIS installato presso il P.T.A. “F. Jaja” di Conversano – Periodo 01/01/2023 – 31/12/2023. |  |
| 2406 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. Manutenzione Elettromedicali - Servizio di assistenza e manutenzione hardware e software per i sistemi di remotizzazione degli allarmi dei sistemi di conservazione di emoderivati e dei frigoriferi installati presso i Centri trasfusionali del P.O. “F. Perinei” di Altamura, del P.O. “San Paolo” di Bari e del P.O. “San Giacomo” di Monopoli – Periodo 01/01/2023 – 31/12/2023. |  |
| 2405 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 4.495,00). |  |
| 2404 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | DSS3 Contributo di € 320,00= per spese adattamento strumenti di guida per disabile, ai sensi dell'art.27 della Legge 104/92. |  |
| 2403 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al mese di dicembre 2022 per l’importo complessivo di €.87.834,92=; lista di liquidazione n. 4508 del 28/02/2023. |  |
| 2402 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Dss12. Acquisto urgente medicazioni avanzate per Ambulatorio Accessi Vascolari - P.T.A. Conversano. Spesa complessiva € 2.299,70= (IVA inclusa) CIG ZE53A13657
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| 2401 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | DSS3 Rimborso spese per prestazioni sanitarie ricevute in Francia da n.1 assistito. Importo € 117,65= |  |
| 2400 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Medicair Sud SRL ". Lista di liquidazione n. 4567 del 01/03/2023. Importo liquidato € 35.889,31 |  |
| 2399 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. n. 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori edili di messa in sicurezza percorso vitto, finestre Direzione Amministrativa, solai ingresso del P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta (BA) - RICHIESTA DI PREVENTIVI- ditta LEONARDO EDILIZIA DI ADDABBO LEONARDO - N. CIG Z3D3A176DF |  |
| 2398 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°4583 del 01/03/2023 - |  |
| 2397 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Medicair Sud SRL". Lista di liquidazione n. 4565 del 01/03/2023. Importo liquidato € 35.951,36 |  |
| 2396 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 2.684,00 come da lista n. 4556 del 01.03.2023 per “Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica interna presso il reparto S.P.D.C. del P.O. San Paolo”- Ditta ELLE PUBBLICITA’ SNC. |  |
| 2395 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | DSS14: Rettifica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1765/2023 nei confronti della Italgrafica di D'Elia e C. Snc per la fornitura di Cartellonistica installata presso la sede di Alberobello del Dss14 - lista di liquidazione n. 3110 del 13/02/2023. Importo: € 140,30 |  |
| 2394 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione atti al ripristino funzionale delle pompe di calore a servizio dei reparti UMACA, Laboratorio Analisi, Risonanza Magnetica del P.O. della Murgia “F. Perinei” di Altamura (Ba). Ditta LM Impianti S.r.l., con sede alla via Martin Luther King, 45/47 in Altamura (BA). - CIG: Z0638D9EF2 |  |
| 2393 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di bonifica microbiologica impianti aeraulici HVAC delle sale operatorie e di emodinamica nn. 5-6-7-8 del P.O. San Paolo di Bari (Ba) - RICHIESTA DI PREVENTIVI- ditta Tecnomedica s.r.l. - N. CIG Z873986E48 |  |
| 2392 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | A.G.P. - Rendicontazione Cassa Economale Centrale n. 10 c/o CTO ASL Bari, per le spese sostenute nel mese di gennaio 2023. |  |
| 2391 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | AGP. Procedura negoziata per la fornitura di “Tubo endotracheale non cuffiato orale – nasale, sterile, tubo endotracheale cuffiato orale – nasale per intubazioni di breve e media durata, sterile”, per la durata di 12 mesi. AGGIUDICAZIONE. |  |
| 2390 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura del farmaco estero Megamilbedoce 10mg/2ml. SmartCIG ZE03A336C2 |  |
| 2389 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | Presidio Ospedaliero “Di Venere” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2023 - Cassa 212.
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| 2388 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Nostra Casa”, con sede operativa in BARI alla Trav. 46 di Via Bruno Buozzi 1/Bis Ente gestore: Associazione UNITINSIEME OdV/ONLUS, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da settembre a dicembre 2022, oltre che a fatture relative al secondo 30% dei posti redistribuiti dalla DGR 1006 per il periodo da ottobre 2021 a novembre 2022 e fatture integrative per 1 utente relativo al primo 30% della DGR 1006 per il periodo da marzo a ottobre 2022 ed un ulteriore utente per il solo mese di ottobre 2022 per l’importo complessivo di € 119.479,92= (centodiciannovemilaquattrocentosettantanove/92). Lista di liquidazione n. 4658 del 01/03/2023. |  |
| 2387 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Rettifica Determina Dirigenziale n. 601 del 19/01/2023 CIG Z0E38C80D8 - 9445012E75 |  |
| 2386 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta La Sanitaria Leucci s.r.l. come da lista di liquidazione n. 4659 del 02/03/2023 CIG ZEA381D8AB |  |
| 2385 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 4632 del 01/03/2023 |  |
| 2384 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | Direzione Area Servizio Sociosanitario Comunità socio-riabilitativa – “Casa di Alberto” (art. 57) – con sede operativa in Viale Salento snc – Alliste (LE), gestore “Cooperativa Sociale Alberto Tuma Onlus”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, non autosufficiente per il mese di dicembre 2022 di € 2.469,24= (duemilaquattrocentosessantanove/24). Lista di liquidazione n.4600 del 01/03/2023. |  |
| 2383 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diver-samente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Giovanni XXIII”, con sede operativa in Bitonto (BARI) – via G. Dossetti n. 8, gestito da O.N.L.U.S – Villa Giovanni XXIII, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il mese di settembre 2022 e degli interi importi relativi ai mesi da ottobre a dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 95.424,93= (novantacinquemilaquattrocentoventiquattro/93). Lista di liquidazione n. 4569 del 01/03/2023. |  |
| 2382 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | A.G.P. - Affidamento della fornitura di n. 1 pc portatile 13" e monitor 27" in lotto unico alla ditta Medilcom s.r.l. di Modugno (BA) [P.IVA 07116350724], a seguito di procedura negoziata tramite piattaforma telematica EmPulia, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera a) e art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Smart-CIG n. Z3C38756D3. |  |
| 2381 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | P.O.Putignano-Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. |  |
| 2380 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 3.751,52 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 4861 del 03/03/2023 in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. |  |
| 2379 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di minuto mantenimento su controsoffittatura da eseguirsi presso il P.P.I. di Terlizzi”, alla Ditta 2 Emme Global Service di Michele Minafra, con sede in Corato. CIG: ZD43A24545 |  |
| 2378 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | DSS UNO - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI CON AFFRANCATRICE POSTALE - MACCHINA ASCOM HASLER SMILE MATR. 025825 - BA - APRILE-DICEMBRE 2022 |  |
| 2377 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | A.G.T. - liquidazione spesa € 732,00 iva inclusa come da lista N.4550 del 01/03/2023 a relativa ai lavori idraulici effettuati presso vari ambienti del P.O. di Putignano - Ditta Nuova Termotecnica del p.i. Castiglione Minischetti Giuseppe |  |
| 2376 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | DSS UNO - CONCESSIONE ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER ESIGENZE PERSONALI O FAMILIARI AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 - CCNL COMPARTO SANITA' DEL 20/09/2001 (RIF. 351) |  |
| 2375 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.098,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 4728 del 02/03/2023 in favore della ditta I.T.M. snc di Carella&Lorusso per lavori sugli impianti idrosanitari presso la sede NPIA sita in viale Papa Giovanni XXIII in Giovinazzo |  |
| 2374 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per Lavori di risanamento murale locali corridoio Dialisi del PTA di Gioia del Colle (BA) -Costruzioni Murgolo s.r.l.-N. CIG ZB93A30BE4 |  |
| 2373 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | A.G.P. - Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art. 63 co. 2 lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di materiale psicodiagnostico per diagnosi DSA Adulti occorrenti all’U.O.S. NPIA BA Area Metropolitana, afferente al Dipartimento Materno - Infantile. Smart CIG Z583A323C0 |  |
| 2372 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. BRIZZI ANTONIO A FAR DATA DAL 29.04.2023. |  |
| 2371 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA CIACCIA ANGELA A FAR DATA DAL 01.05.2023. |  |
| 2370 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – P.O. “San Giacomo” di Monopoli. Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di n. 100 rotoli di carta termica “Gima” per cardiotocografo portatile. Smart CIG Z433A323F9 |  |
| 2369 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “C.A.S.T.” Assisi ONLUS di Assisi (PG) relative al periodo luglio-dicembre 2022 per complessivi €.20.195,84=; lista di liquidazione n. 4739 del 02/03/2023. |  |
| 2368 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Fagi srl della somma complessiva di € 841,80 per lavori di manutenzione ordinaria impianti realizzati presso varie strutture della ASL BA, come da liste di liquidazione nn. 675/2023 e 3702/2023. |  |
| 2367 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 - Cod. MIRWEB B0110.22 - "Opere di adeguamento antincendio per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi del P.O. Di Venere - BARI - aggiornamento normativo della U.O.C. Patologia Clinica al D.M. 19/03/2015 - Ulteriori Opere di modifica contrattuale". Liquidazione rata di saldo – Approvazione atti finali – Corresponsione incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
CUP D92C18000690006 CIG 8846151ABB |  |
| 2366 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | DSS 11. Liquidazione fatture di ventiloterapia domiciliare Ditta Medicair Sud SRL - Lista di Liquidazione n.4428 del 28/02/2023 |  |
| 2365 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | DSS 5 – Determina di liquidazione dei contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell'art.27 L.n.104/92. Importo liquidato €. 1.504,00 |  |
| 2364 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | DSS 11. Liquidazione fatture di ventiloterapia domiciliare Ditta Medigas Italia S.R.L. - Lista di Liquidazione n.4192 del 24/02/2023. |  |
| 2363 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: ATTIVITÀ DI INTERVENTI DI “ANGIOPLASTICA PRIMARIA” ESEGUITE NELL’ANNO 2021 DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RETE REGIONALE PER INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO (IMA) E SINDROME CORONARICA ACUTA (SCA), GIUSTE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA EX DD.GG.RR. NN. 397/2008, 1389/2012 E 1329/2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 517.000,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4675 DEL 02/03/2023. |  |
| 2362 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | AGFT - Liquidazione dei compensi alle farmacie convenzionate per la
somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2. Maggio - Dicembre 2022. |  |
| 2361 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: ATTIVITÀ DI INTERVENTI DI “ANGIOPLASTICA PRIMARIA” ESEGUITE NELL’ANNO 2021 DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RETE REGIONALE PER INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO (IMA) E SINDROME CORONARICA ACUTA (SCA), GIUSTE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA EX DD.GG.RR. NN. 397/2008, 1389/2012 E 1329/2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.203.683,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4664 DEL 02/03/2023. |  |
| 2360 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: ATTIVITÀ DI INTERVENTI DI “ANGIOPLASTICA PRIMARIA” ESEGUITE NELL’ANNO 2021 DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RETE REGIONALE PER INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO (IMA) E SINDROME CORONARICA ACUTA (SCA), GIUSTE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA EX DD.GG.RR. NN. 397/2008, 1389/2012 E 1329/2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 592.510,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4667 DEL 02/03/2023. |  |
| 2359 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) e dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2 016 e s.m.i, per la fornitura di 10 stampanti barcode tipo Zebra GK 420t da destinare alle varie UU.OO. dei PP.OO. Bari Sud ASL BARI. SMART CIG ZA339BE64A |  |
| 2358 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | DSS11. Liquidazione Ditta Amplifon Italia S.P.A. con Lista di Liquidazione n.4668 del 02-03-2023 per un importo di Euro 1102,82. |  |
| 2357 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI ART. 33 COMMA 6 LEGGE 104/92 E SS.MM.II. |  |
| 2356 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | DSS 11. Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Hollister S.P.A. con Lista di Liquidazione n. 4582 del
01-03-2023 per un importo di Euro 603,80. |  |
| 2355 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | DSS 11. Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Convatec Italia SRL con Lista di Liquidazione n. 4585 del 01-03-2023 per un importo di Euro 146,48.
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| 2354 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | Oggetto: Coordinamento 118 – Materiale di manutenzione sedia sali / scendi scale motorizzata per pazienti bariatrici – CIG ZAC3A17956 |  |
| 2353 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | P.O.Putignano-Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. |  |
| 2352 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | DSM - Liquidazione fatture Ente Gestore “PADRI TRINITARI – Istituto ADA CESCHIN PILONE” relative al mese di dicembre 2022 per l’importo di €.17.904,67=; lista di liquidazione n. 4656 del 01/03/2023 |  |
| 2351 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | Liquidazione attività di formazione sul campo di esperto nel follow-up dei pazienti cardiotrapiantati. Rettifica |  |
| 2350 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per complessivi €.2.106,96=; lista di liquidazione n. 4507 del 28/02/2023. |  |
| 2349 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - Affidamento incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione – per le opere di “Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA)". Liquidazione primo acconto per D.L. e C.S.E.
CUP D47H19003860006 CIG 9360880A8A |  |
| 2348 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | : A.G.T. MANU – Liquidazione di spesa € 1.085,80 iva inclusa come da lista N.3532 del 17/02/2023 a favore della Ditta ECOLOGIA DI STEFANO DI MASI, per lavori di disostruzioni tronchi fognari presso il 118 in Noci e P.O. di PUTIGNANO (BA) |  |
| 2347 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2021/2027 “Riqualificazione e riuso di un immobile di proprietà del Comune di Monopoli da destinare al Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA)” – Approvazione delle risultanze di gara relative alla verifica amministrativa.
CUP: D64E21001790006 CIG: 9612880F83 |  |
| 2346 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento ai sensi degli articoli 36 e 63 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del servizio di manutenzione di barelle meccaniche in dotazione SMART CIG Z843A17957 |  |
| 2345 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | A.G.P. - Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art. 63 co. 2 lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di strumenti testologici per diagnosi DSA Adulti occorrenti all’U.O.S. NPIA BA Area Metropolitana, afferente al Dipartimento Materno - Infantile. Smart CIG Z9A3A289F5 |  |
| 2344 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 2.074,00 lista n.ro 3112 del 13/02/2023 a favore della ditta Euroascensori Service s.r.l., per lavori di ripristino impianti elevatori presso del P.O. di Putignano. |  |
| 2343 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | Coordinamento 118: affidamento della fornitura in somministrazione e per la
durata di anni due di toner e drum per stampanti Brother L6800DW per il SET 118 CIG ZCF39B41AA
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| 2342 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento ai sensi dell’articolo 36 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura in noleggio comprensivo di manutenzione full-risk di un pulsossimetro per le esigenze della U.O. di Pediatria Smart CIG Z683A2CAEB |  |
| 2341 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | DSM Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative ai mesi di novembre e dicembre 2022 per l’importo di €.1.596,00=; Lista di liquidazione n. 4505 del 28/02/2023. |  |
| 2340 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | .G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di minuto mantenimento sugli impianti di condizionamento VCCC da eseguirsi presso il P.O. di Altamura”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: 968590125D |  |
| 2339 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | P. O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Febbraio 2023. |  |
| 2338 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | P.O. Monopoli – Affidamento urgente, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., del servizio di noleggio di apparecchio cardiotocografo occorrente alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia.
smart CIG: Z293A28DD1 |  |
| 2337 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | Liquidazione per rimborso spese dipendenti |  |
| 2336 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 9.516,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 4539 del 01/03/2023 in favore della ditta LM Impianti srl per lavori di f. in o. condizionatori presso i PP.OO. di Terlizzi e di Corato |  |
| 2335 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 peri Lavori di bonifica e pulizia condotte fognarie c/o strutture varie DSS1 e P.O. “Don Tonino Bello“ di Molfetta (BA) – Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio – CIG Z283A1EBC5 |  |
| 2334 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Febbraio 2023. |  |
| 2333 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | DSS 10: Liquidazione fatture ditta SERVIZI OSPEDALIERI SPA € 1.03013. Lista di liquidazione n. 4542 del 01/03/2023. CIG 8689981F2A - |  |
| 2332 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | DSS UNO - ACCOGLIMENTO ISTANZA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 E SS.MM.II. (RIF. 925) |  |
| 2331 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | A.G.P. - Servizio di trasporto/distribuzione di beni a fecondità semplice delle farmacie territoriali presso le strutture sanitarie della Asl di Bari. Proroga condizioni contrattuali per un massimo 12 mesi. |  |
| 2330 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 155,00. |  |
| 2329 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura AUXILIUM Soc. Coop. Sociale (P. Iva 01053600761) per il “Servizio di assistenza domiciliare a media ed alta intensità/complessità assistenziale” relativa al mese di DICEMBRE 2022. CIG: 7804362B40
Lista di liquidazione n. 4467 del 28/02/2023 di € 19.363,09. |  |
| 2328 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | A.G.T. - MANU: Rettifica D.D. n. 1052 del 31.01.2023. |  |
| 2327 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori propedeutici all’installazione di un tomografo assiale computerizzato presso il PTA di Conversano a seguito di RDO telematica. CIG: 96682750EE |  |
| 2326 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori urgenti propedeutici all’installazione di un impianto di prima pioggia presso il Presidio Ospedaliero di Gioia del Colle a seguito di RDO telematica. CIG: 96622683CB |  |
| 2325 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 3.600,00). |  |
| 2324 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 600,00). |  |
| 2323 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di febbraio 2023. |  |
| 2322 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°4420 del 28/02/2023 - |  |
| 2321 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Febbraio 2023 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale. |  |
| 2320 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | DSS 10: Affidamento di stampati alla ditta PUBLIDEA SRL di POLICORO (MT) (P. IVA 012657407777) € 634,40 - CIG Z933A2570C. |  |
| 2319 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | D.S.S. DI BARI: Liquidazione indennità di turno di competenza del mese di Gennaio 2023 a favore del personale del Comparto Sanità. |  |
| 2318 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di minuto mantenimento urgenti per infiltrazioni d’acqua presso la sala parto rossa ubicata presso la U.O.C. Ginecologia e Ostetricia del P.O. di Altamura”, alla Ditta Edil Eurotetti srl, con sede in Altamura. CIG: ZE63A24924 |  |
| 2317 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 4.392,00 come da lista n. 4261 del 27.02.2023 per “Lavori di riparazione finestre presso il Reparto di Pediatria del P.O. San Paolo”- Ditta PAPARELLA ANTONIO |  |
| 2316 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in L .n. 108/2021 per “Lavori di fornitura e opera di Kit GSM per il funzionamento del combinatore telefonico presso il P.O. San Paolo”ditta KONE SPA N. CIG Z5839E62FD |  |
| 2315 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 4.270,00 come da lista n. 4236 del 27/02/2023 per “Lavori di movimentazione di materiali presso Pianificazione Familiare e Ostetricia-Ginecologia del P.O. San Paolo”- Ditta QUICK MOVE SRL. |  |
| 2314 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | D.S.S.N.5-Legge 126/80 pagamento sussidi ad assistiti aventi diritto, per una spesa di €.12.495,69#.
Periodo: Da GENNAIO a MARZO 2023. |  |
| 2313 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.1.624,76. |  |
| 2312 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II",
per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: GENNAIO 2023. |  |
| 2311 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LA FONTE S.R.L. (P. IVA 04489370728) per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Acquaviva delle Fonti e Sannicandro di Bari nel periodo GENNAIO 2023. CIG 78169986D0. Lista di liquidazione n. 3504 del 17/02/2023 di € 132,71. |  |
| 2310 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori sostituzione parte della pavimentazione presente in ambienti del DSM Area 1 di Corato”, alla Ditta F.lli Belviso di Fabio e Danilo srl, con sede in Bari Palese. CIG: Z5439F5BEE |  |
| 2309 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di lavori edili di manutenzione con ripristino delle controsoffittature presso il P.O. di Corato”, alla Ditta DI.VA Edilizia srls, con sede in Corato. CIG: ZD739F5AF6 |  |
| 2308 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di riparazione tapparelle presso il Consultorio familiare di Acquaviva delle Fonti”, alla Ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro, con sede in Palese (Bari). CIG: Z5939F595B |  |
| 2307 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di lavori di falegnameria presso il D.S.S. 3 di Bitonto, il D.S.S. 4 e il P.O. di Altamura”, alla Ditta Paparella Antonio, con sede in Ruvo di Puglia. CIG: ZD239F57A7 |  |
| 2306 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di riparazione impianto idrico presso il reparto di Medicina del P.O. di Corato”, alla Ditta Termoidraulica dei F.lli Diaferia snc, con sede in Corato. CIG: Z0839F5627 |  |
| 2305 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di disostruzione e lavaggio scarichi zona lavanderia del P.O. di Terlizzi”, alla Ditta Traetta Filippo Ecologia srl, con sede in Bitonto. CIG: Z2539F5525 |  |
| 2304 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di febbraio 2023 € 2.029,00. Codice economo 215. |  |
| 2303 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso R.G. n. 295/22. Intervenuta conciliazione e conseguenziali adempimenti. Spesa complessiva pari ad € 1.198,00. |  |
| 2302 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTEREAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°4260 del 27/02/2023 - |  |
| 2301 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | DSS di Bari. Determina di liquidazione dei contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell'art.27 L. n.104/92. Importo liquidato €.1.733,13 |  |
| 2300 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | UOASSI – Liquidazione fatture TIM Telecom Italia TF4 – Fatture Febbraio 2023 |  |
| 2299 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Realizzazione del P.T.A. nel Comune di grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell’edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)” – Approvazione opere di modifica contrattuale.
CUP: D92G13000020002 CIG: 82237759CF |  |
| 2298 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.220,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2023. |  |
| 2297 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | Collegio medico legale – liquidazione compensi ai componenti per il periodo novembre e dicembre 2022 |  |
| 2296 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | DSS3 Bitonto Palo del Colle.Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 2295 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | DSS3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 2294 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 2293 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 7.730,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2023. |  |
| 2292 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | Liquidazione prestazioni A.D.I. di I° livello mese di dicembre 2022 in favore della Soc. Coop. Sociale Auxilium. Lista n. 4146. |  |
| 2291 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di Presa d'atto dell'affidamento diretto e liquidazione per i lavori di ripristino perdita da tubazione della rete di ricircolo a servizio del pad. “B” presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 4055 del 23/02/2023 - Ditta FAGI SRL. |  |
| 2290 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 3.538,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 4003 del 23/02/2023 in favore della ditta Di Madero&Figlie srl per lavori su impianto elevatore e di messa in sicurezza montacarichi ubicati presso il P.O. di Molfetta. |  |
| 2289 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 3.904,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 3784 del 21/02/2023 in favore della ditta Ciscutti Arredamenti per lavori su tende verticali in varie stanze uffici 118 e R.S.A di Noicattaro |  |
| 2288 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di riparazione lavapadelle da eseguirsi presso il P.O. di Mofetta”, alla Ditta Tecno Hospital di Grimaldi Domenico, con sede in Casamassima. CIG: Z2339F4FB4 |  |
| 2287 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | liquidazione fatture Ditta Hollister SpA come da lista di liquidazione n. 4058 del 23/02/2023. |  |
| 2286 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | UOASSI - Liquidazione fatture Tim Telecom SpA - AQ Rupar 3 – Periodo Gennaio-Febbraio 2023 |  |
| 2285 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | CML PATENTI SPECIALI BARI - PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE RIMBORSI PER IMPORTO COMPLESSIVO €.155,00= |  |
| 2284 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta G4 Vigilanza SPA per servizio di portierato presso struttura ricettiva soggetti COVID positivi. Mese di ottobre 2022. Lista di liquidazione n.2531 del 03/02/2023 di €.4.865,60. |  |
| 2283 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | P.O. Bari - Sud - Affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. della fornitura di n. 200 lenti monouso a cappuccio sterili per le esigenze del P.O. Di Venere e P.O. di Putignano – Smart cig ZD63A2D3FA |  |
| 2282 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | P.O. DI VENERE - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A. di materiale per interventi chirurgici di ricostruzione legamento crociato anteriore e materiale per osteosintesi per le necessità Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: ZD73A2D053. |  |
| 2281 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | P.O. Di Venere - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Mikai s.p.a. di materiale per osteosintesi per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: Z483A2D005. |  |
| 2280 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | P.O. Di Venere - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Interhospital srl di materiale per interventi chirurgici di ricostruzione multiligamentosa di ginocchio svolto presso la Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: ZBB3A2CFA4. |  |
| 2279 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | AGP – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di Arredi occorrenti all’Area Servizio Socio Sanitario dell’Asl di Bari, Smart Cig: Z70365061D |  |
| 2278 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – NOVEMBRE/DICEMBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.4437 DEL 28/02/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 6.648,50. |  |
| 2277 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | A.G.P. - Procedura negoziata telematica, indetta ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 58 del Codice dei Contratti Pubblici, per l’affidamento del servizio di supporto alle attività amministrative di gestione delle prove concorsuali, di mobilità – volontaria e interna, di avvisi pubblici della ASL Ba - Nomina componenti Commissione Giudicatrice |  |
| 2276 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | A.G.R.U. - Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 2275 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | Presidio Ospedaliero “Di Venere” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Gennaio 2023 - Cassa 212 – Rettifica.
|  |
| 2274 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | D.S.S. n.12. Affidamento diretto per la fornitura di ausili protesici vari, destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo euro 64.802,90 (IVA inclusa). Procedura n.3 Anno 2023- CIG VARI. |  |
| 2273 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | Assistente Amministrativo (assunzione 16/02/2022 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 2272 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | inserimento residenziale c/o Comunità educativa integrata "ISIDE"-Eos- Corato |  |
| 2271 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | Collaboratore Amministrativo a Tempo Indeterminato (assunzione 01/04/2013 - Regime TFS). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 2270 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Febbraio 2023- Lista n° 4395 - 4444 - 4513/2023
ASS.VOL.'G.MARCONI' --MISERICORDIA DI CORATO
NUCLEO PRONTO INTERVENTO --AVPA --EMERVOL BITETTO
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| 2269 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | A.G.R.U. - Concessione dei permessi retribuiti per studio (150 ore) per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 62 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità del 2.11.2022. |  |
| 2268 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Dicembre 2022.VI^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.2434 del 15/12/2022 |  |
| 2267 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell’Area Gestione Risorse Umane - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo Ottobre 2022/Febbraio 2023 |  |
| 2266 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | C.P.S. Infermiere (data assunzione 31/05/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 2265 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | Dirigente Medico (data assunzione 01/04/2022 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 2264 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | Dirigente Medico (data assunzione 16/06/2022 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 2263 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | Dirigente Medico (data assunzione 01/11/2022 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 2262 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | P.O.Putignano-Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. |  |
| 2261 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di strumentario chirurgico per le necessità della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia SMART CIG Z4939A1CAA |  |
| 2260 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023. REINTEGRO FONDO CASSA. |  |
| 2259 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendiconto delle spese postali effettuate con affrancatrice mod. pb 736 nell’anno 2022 - conto contrattuale n. 50011553-001 |  |
| 2258 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Revoca Determina Dirigenziale n. 1844 del 21/02/2023 e annullamento lista di liquidazione n. 3513 del 17/02/2023 |  |
| 2257 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 4418 del 28/02/2023 in favore della ditta SAPIO LIFE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di una “Macchina Bipap” occorrente alla U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €1.933,36 iva inclusa. |  |
| 2256 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | Rimborso Chilometrico per 9 professionisti per riconversione reparto Covid c/o P.O. della Murgia "F. Perinei" da gennaio a luglio 2022. |  |
| 2255 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di Toner originali occorrenti alle varie U.U.O.O.C.C. del PO DI VENERE, Smart Cig: Z1739CE1CB. |  |
| 2254 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Zimmer Biomet Italia s.r.l. di materiale per osteosintesi per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: ZF2395F162 |  |
| 2253 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud: liquidazione attività aggiuntiva e guardie a gettone rese nel periodo settembre – dicembre 2022 dal personale della Dirigenza Medica e Comparto in servizio presso le UU.OO. degli Ospedali Di Venere di Bari, Fallacara di Triggiano, San Giacomo di Monopoli e Santa Maria degli Angeli di Putignano.
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| 2252 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 2251 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – P.O. “San Giacomo” di Monopoli. Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di n. 50 kit procedurali per neuromodulazione periferica sottocutanea, occorrenti all’U.O.C. Anestesia e Rianimazione. SMART CIG ZF239932C8. |  |
| 2250 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 2249 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | P.O. Bari-Sud – Presa d’atto del servizio di noleggio di n.2 sistemi completi di trapani per la grande chirurgia e di n.1 sistema trapano per microchirurgia occorrenti alla UO.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. “Di Venere” di Bari. SmartCIG: ZF13A1CCA5 |  |
| 2248 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | P.O. Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di noleggio omnicomprensivo di un Sistema Autorefrattometro-cheratometro-tonometro-topografo, pachimetro, occhio secco occorrente alla U.O.S.V.D. di Oftalmologia del P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano.SmartCIG: ZA23690965. |  |
| 2247 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | DSS3 Liquidazione fatture negozi convenzionati per vendita alimenti per celiaci. Lista di liquidazione n.3787 del 21.02.23 di € 15.778,06= |  |
| 2246 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 3634 del 20/02/2023 in favore della FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre (Cig. Esente), per un importo di €2.270,00. |  |
| 2245 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Post Acuzie "M. Sarcone" Terlizzi. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Gennaio 2023. |  |
| 2244 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.r.l. per il servizio di vigilanza ispettiva presso le sedi della NPIA di Altamura e Santeramo in Colle nei mesi da agosto a dicembre 2022. |  |
| 2243 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | Fornitura n.28 conf. del farmaco RINVOQ (upadacitinib) 15 mg, ai sensi ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i . Spesa complessiva pari ad € 28,00 iva esclusa. Smart CIG: ZF83A126DF |  |
| 2242 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 43.245,89=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4181 DEL 24/02/2023.
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| 2241 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma Srl, della fornitura di n. 16 confezioni (160 compresse) del farmaco estero BELUSTINE 40 mg /10 cpr (LOMUSTINA), richieste dalla UOSVD di Oncologia |  |
| 2240 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | AGT – MANU: Determina presa d’atto dell’affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di messa in sicurezza percorsi stradali esterni al servizio di Fisioterapia e messa in sicurezza dei solai presso la lavanderia del P.O. “Di Venere” in bari Carbonara alla ditta ERON Srl P.I. 08553260723 con sede legale alla Via Pasquale Sabini, 2 in Altamura (BA) – 70022. CIG: Z003A256A5 |  |
| 2239 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori urgenti presso varie UU.OO. del P.O. “Di Venere” e del P.O. “Santa Maria degli Angeli” in Putignano alla ditta Costruzioni Bioedili Srl P.I. 07617620724 con sede legale alla Via San Francesco D’Assisi, 21 in Modugno (Ba) 70026- CIG: Z783A255A7 |  |
| 2238 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 2237 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. OASI 2 SAN FRANCESCO ” di TRANI (BAT) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “Controvento” sita in Trani (BAT) relative al periodo luglio-dicembre 2022 per complessivi €.7.213,51=; lista di liquidazione n. 4366 del 27/02/2023. |  |
| 2236 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica - CRAP Dedicata - in favore dell’Ente Gestore Casa Amata s.r.l. di Taviano (LE), relative al periodo luglio-dicembre 2022 per l’importo di € .35.569,07=; lista di liquidazione n. 4373 del 27/02/2023 |  |
| 2235 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITÀ’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. relative ai mesi di ottobre-novembre-dicembre 2022, per complessivi € 15.157,48 = lista di liquidazione n. 4378 del 27/02/2023. |  |
| 2234 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c, relative ai mesi di novembre e dicembre 2022 per l’importo di €.123.078,82=; lista di liquidazione n. 3861 del 21/02/2023. |  |
| 2233 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 delle opere edili urgenti presso gli ambienti del 2° e 3° piano Ex CTO e presso Varie UU.OO. del P.O. Di Venere alla ditta Si.LO. Tecnologie srls, P.I. 08183590721 con sede legale alla via Salvatore Matarrese, 6 in Bari (BA) CIG: Z3B3A24245 |  |
| 2232 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’ art 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di “n 1 dispositivo di pacemaker” necessario alla UOC di Cardiologia del PO San Paolo. Smart Cig ZF739EFE99 |  |
| 2231 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 610,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 4267 del 27/02/2023 in favore della ditta Elle Pubblicità snc per applicazione targhe interne ed esterne nella Neuropsichiatria Infantile “Colli Grisoni” presso il P.O. di Triggiano |  |
| 2230 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 delle opere edili e di impermeabilizzazione presso le UU.OO. di Pediatria – Neonatologia del P.O. “San Giacomo” e Direzione Sanitaria del P.O. di Putignano alla ditta S.P. Technical Services srls P.I. 08121330727 alla Via dei Mille,193 in Bari CIG: Z4F3A23FD1 |  |
| 2229 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 4.880,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 4254 del 27/02/2023 in favore della ditta I.T.M. snc di Carella & Lorusso per lavori di ripristino dell’impianto autoclave presso la Residenza Sanitaria Assistenziale di Mola di Bari |  |
| 2228 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 47.580,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 4281 del 24/02/2023 in favore della ditta Brindisi Elevatori srl per lavori di fornitura in opera di porte mantalettighe presso il P.O. di Molfetta |  |
| 2227 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2023000222 DEL 27.02.2023 PER € 222,00. |  |
| 2226 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2023000221 DEL 27/02/2023 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 1.969,95. |  |
| 2225 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 - Cod. MIRWEB B0110.2 - “Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)” – Prime opere di modifica contrattuale. Approvazione SAL n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
CUP: D31H13001280002 CIG: 77653655EA |  |
| 2224 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” - Bari, gestito dalla Società Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da settembre a dicembre 2022, per un importo complessivo di € 30.390,60= (trentamilatrecentonovanta/60). Lista di liquidazione n. 4322 del 27/02/2023. |  |
| 2223 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | A.G.P. - Fornitura farmaco unico EFMODY vari dosaggi - ATC H02AB09 AIC 049545027 049545015. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. |  |
| 2222 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – DICEMBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.4298 DEL 27/02/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 28.781,60. |  |
| 2221 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATIVI" mese di Gennaio 2023 € 8.893,22. |  |
| 2220 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | Liquidazione fatture Donato Trasporti s.r.l. - Servizio di trasporto degli utenti diversamente abili presso il Centro Giovanni Paolo II Kentron srl Putignano– DSS 11 lotto 4 – CIG 948492688A– periodo Gennaio-Dicembre 2022. Lista di liquidazione n. 4187 del 24/02/2023 |  |
| 2219 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | “Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione fatture di Assistenza Protesica, come da lista di liquidazione n. 4240 del 27.02.2023. |  |
| 2218 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta SOL SPA per la fornitura di n.02 riduttori per attacco bombola ossigeno occorrenti all’Ambulatorio di Pneumologia del PTA di Gioia del Colle (BA). Importo complessivo € 439,20=(IVA 22% inclusa) - CIG Z483A1D01E |  |
| 2217 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | AGP. Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) e art. 63, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di “Vaccino anti rabbico” per la durata di 12 mesi + proroga 6 mesi + opzione 20%. AGGIUDICAZIONE. |  |
| 2216 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | AGP. Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di “Vessilen” per la durata di 12 mesi + proroga 6 mesi + opzione 20%. AGGIUDICAZIONE. |  |
| 2215 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto alla Ditta SERENITY SPA per la fornitura annuale di n.720 Pannolone mutandina Innofit Premiun soft-dry fuori gara (corrispondenti a n.24 confezioni), destinata ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo complessivo € 199,61=(IVA 4% inclusa) - CIG ZB93A1B3BF |  |
| 2214 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 20.130,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 4015 del 23/02/2023 in favore della ditta Iesi Automatismi srl per lavori di fornitura in opera di porte automatiche del pronto soccorso del P.O. di Molfetta |  |
| 2213 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto frattura femore, effettuato presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Johnson&Johnson - Spesa complessiva € 785,20- CIG. ZA3397F94F. |  |
| 2212 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto Osteosintesi-Sostituto Osseo, effettuato presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Intrauma - Spesa complessiva € 364,00 - CIG. Z73397885D. |  |
| 2211 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Gabriele” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore: Segesta Mediterranea s.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferiti agli utenti c.d. “fatti salvi” e al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per la mensilità di dicembre 2022, per un importo complessivo di € 52.874,08= (cinquantaduemilaottocentosettantaquattro/08). Lista di liquidazione n. 3159 del 14/02/2023. |  |
| 2210 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “San Gabriele” Residenza Protetta di Bari, Ente gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nella mensilità di dicembre 2022, per l’importo complessivo di € 55.863,92= (cinquantacinquemilaottocentosessantatre/92). Lista di liquidazione n. 3136 del 13/02/2023. |  |
| 2209 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, riferita alle mensilità da ottobre a dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 90.402,39= (novantamilaquattrocentodue/39). Lista di liquidazione n. 3037 del 10/02/2023. |  |
| 2208 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 732,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 2509 del 03/02/2023 in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per lavori di manutenzione impianto idrico-fognario presso il P.O. di Triggiano |  |
| 2207 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | DSS 10 - Assistenza materiale protesico fornitura diretta assistiti - Stomie. Lista di liquidazione n. 9491 del 26/05/2022. Importo liquidato € 3.759,65 |  |
| 2206 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 dei lavorii di completamento presso ambienti ex anatomia patologica del P.O. “Di Venere” alla ditta Costruzioni Frangia srls P.I.08446890728 con sede legale in Strada della Marina,17 – 70126 – Bari CIG: 9679775307 |  |
| 2205 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna – Cessazione incarico branca “CHIRURGIA VASCOLARE” presso la ASL BA - |  |
| 2204 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore del CONSORZIO METROPOLIS Cons. Coop. Soc. a r.l. Coop. ONLUS, con sede legale in Via Alba 2/8 a Molfetta (BA) - gestore delle Case per la Vita di Bari e Molfetta (BA), nella mensilità di dicembre 2022 per complessivi € 54.141,72= (cinquantaquattromilacentoquarantuno/72). Lista di liquidazione n. 3916 del 22/02/2023. |  |
| 2203 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari - gestore delle Case per la Vita di Cassano delle Murge (BA) e di Noicattaro (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili della mensilità di dicembre 2022 per l’importo complessivo € 49.345,60= (quarantanovemilatrecentoquarantacinque/60). Lista di liquidazione n. 4264 del 27/02/2023. |  |
| 2202 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari - gestore delle Case per la Vita di Cassano delle Murge (BA) e di Noicattaro (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 per l’importo complessivo di € 28.783,60= (ventottomilasettecentottantatré/60). Lista di liquidazione n. 4248 del 27/02/2023. |  |
| 2201 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n.4382 del 28.02.2023 - Acqua e Fogna - AQP - Importo totale € 89.028,00 - |  |
| 2200 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n. 4381 del 28.02.2023 - Enel Energia - GN- Importo Totale € 182.271,65 |  |
| 2199 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 6.832,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 4216 del 24/02/2023 in favore della ditta Paparella Antonio per lavori di manutenzione presso Terlizzi, Ruvo di Puglia e Bitonto. |  |
| 2198 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI GENNAIO 2023 |  |
| 2197 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | _Determinazione Dirigenziale di liquidazione Utenze - Lista n.4257 del 27.02.2023 - EE - ENEL ENERGIA - Importo totale € 1.505.321,87 |  |
| 2196 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, A MEDICO NON SPECIALISTA. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4130 DEL 24.02.2023 |  |
| 2195 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, A MEDICO NON SPECIALISTA. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4017 DEL 23.02.2023 |  |
| 2194 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 12.200,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3144 DEL 14/02/2023 PER “LAVORI DI MALFUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI BIDIREZIONALI DEGLI IMPIANTI N. 13-14-15-16-17 DEL P.O. DI ALTAMURA E MANUTENZIONE IMPIANTO N. 4190 A SERVIZIO DEL DSS5 DI GRUMO, VIA DELLA REPUBBLICA” – DITTA DI MADERO & FIGLIE SRL |  |
| 2193 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy". Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/04/2023. |  |
| 2192 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/04/23 |  |
| 2191 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Rettifica determinazione n. 12826 del 30/12/2022 |  |
| 2190 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/04/2023 |  |
| 2189 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L 10492 e s.s.m.m.i.i. |  |
| 2188 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Rinnovi autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii PP.OO. Corato, Molfetta e P.P.A. Terlizzi |  |
| 2187 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione indenn. accessorie Dicembre 2022 |  |
| 2186 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dal 12/04/2023 |  |
| 2185 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL la somma complessiva di € 2.928,00 per opere impiantistiche eseguite presso varie strutture della ASL BARI come da liste di liquidazione nn. 23602/2022 e 24140/2022. |  |
| 2184 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione impianti elettrici presso le UOO. di Dialisi e Farmacia Ospedaliera alla ditta Angiuli Sebastiano P.I. 04770720722 con sede legale alla Via XXIV Maggio, 46 in Adelfia. CIG: Z1F3A1488C |  |
| 2183 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - “Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria edile ed impiantistica della U.O. di Pronto Soccorso del P.O. “San Giacomo” in Monopoli – Rettifica quadro economico e indizione gara.
CIG: 9478535E83 ed il CUP: D62C22000750001
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| 2182 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | A.G.T. - MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori di riparazione colonna montante presso il P.T.A. “F. Jaia” di Conversano (BA) – D.S.S. 12” -- Ditta I.T.M. s.n.c. - CIG: ZB039D3436. |  |
| 2181 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, A MEDICO NON SPECIALISTA. PERIODO AGOSTO – OTTOBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1954 DEL 26.01.2023 |  |
| 2180 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie IV trimestre 2022 |  |
| 2179 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | AREA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. A), per la fornitura di detergenti per termodisinfettore Miele, occorrente alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Corato. |  |
| 2178 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di riparazione dell’impianto di condizionamento presso il consultorio familiare di via IV novembre di cassano Murge presso il consultorio familiare di via IV novembre di Cassano Murge”, alla Ditta Pellicani & Noviello srl, con sede in Modugno. CIG: Z5F39F4276 |  |
| 2177 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di sostituzione condizionatore da eseguirsi presso il IV piano di Via Martiri di Via Fani di Acquaviva delle Fonti”, alla Ditta Pellicani & Noviello srl, con sede in Modugno. CIG: Z7839F3983 |  |
| 2176 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Gennaio 2023.- |  |
| 2175 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: MacroArea “A”, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell’ufficio Coordinamento ALPI, mese di gennaio 2023. |  |
| 2174 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 30.500,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 2295 del 31/01/2023 in favore della ditta Tema Sistemi S.p.A. per la fornitura in opera centrale di rilevazione incendi del P.O. di Triggiano |  |
| 2173 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2022. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.4272, N.4275 E N.4303 DEL 27/02/2023. IMPORTO COMPLESSIVO €21.817,18. |  |
| 2172 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2021 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 78.372,49=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3385 DEL 16/02/2023
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| 2171 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | DSS N.10: Liquidazione fatture ditta VIVISOL € 62.897,06. Lista di liquidazione n. 4244 del 27/02/2023 - CIG 91313471ED - |  |
| 2170 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO CON RELATIVO TEST PER LA RICERCA DELL’RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 (COVID19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022, DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 38.160,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4243 DEL 27/02/2023 |  |
| 2169 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 4217 del 27/02/2023 in favore della ditta CISA PRDUCTION SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 2168 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2022. Lista di liquidazione n. 4215 del 24/02/2023. Ditta
MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313) |  |
| 2167 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione acconto 4° annualità del “PROGETTO QUADRIENNALE PER LA PREVENZIONE, L’EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE DEI DISABILI DELLA VISTA” (L.n. 284/97 art. 2 e D.D. n. 349 del 09/12/2015 del Servizio Assistenza ospedaliera e Specialistica, Assessorato alla Sanità della Regione Puglia), tra la ASL di Bari e la Città Metropolitana di Bari, Istituzione Centro Educativo Riabilitativo per Videolesi “Gino Messeni Localzo” di Rutigliano, di € 165.000,00= (centosessantacinquemila/00). Lista di liquidazione n. 4174 del 24/02/2023. |  |
| 2166 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO CON RELATIVO TEST PER LA RICERCA DELL’RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 (COVID19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022, DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 21.838,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4193 DEL 24/02/2023 |  |
| 2165 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l., Viale Beato Josemaria Escrovà n. 28 - Bari. Liquidazione e pagamento del contributo previsto al Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per le fatture inerenti il mese di gennaio 2023 per l’importo complessivo € 68.435,88= (sessantottomilaquattrocentotrentacinque/88). Lista di liquidazione n. 4171 del 24/02/2023. |  |
| 2164 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 6.100,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 3914 del 22/02/2023 in favore della ditta Idroservice di Fiore Umberto per lavori di manutenzione degli impianti presso il tunnel di collegamento dei padiglioni nord-sud del P.O. di Triggiano |  |
| 2163 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta SIM NT SRL della somma complessiva di € 610,00 per riparazione macchina ufficio fuori garanzia presso A.G.T. P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 2008/2023. |  |
| 2162 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da settembre a dicembre 2022, ivi incluse due fatture integrative per il periodo da ottobre a dicembre 2021, per un importo complessivo di € 25.548,14= (venticinquemilacinquecentoquarantotto/14). Lista di liquidazione n. 3866 del 21/02/2023. |  |
| 2161 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL la somma complessiva di € 5.856,00 per opere impiantistiche eseguite presso l’Edificio Direzione Aziendale ex CTO, come da lista di liquidazione n. 1080/2023. |  |
| 2160 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Tribunale di Bari, Sez. Lavoro – giudizio R.G. n. 1693/21 promosso c/ASL BA. Liquidazione spese e competenze legali in esecuzione della sentenza n. 2372/22. Spesa complessiva € 1.431,40.
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| 2159 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di adeguamento impianto elevatore n. 10 a servizio del P.O. di Altamura”, alla Ditta Di Madero&Figlie srl. CIG: ZE13A1A509 |  |
| 2158 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | A.G.P. - Liquidazione della fattura n. VB0221842 del 31.12.2023 di € 341,60 in favore della ditta Malvestio S.p.A. di Villanova di Camposampiero (PD) [P.IVA 0197370281]. Lista di liquidazione n. 4053 del 23.02.2023. CIG n. 7433360AB7. |  |
| 2157 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 2156 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 2155 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 2154 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione dei lavori di ripristino del sistema allarme e GPS della cabina ascensore n. 12 (dedicato alle emergenze), assistenza durante le operazioni di disinfestazione delle fosse ascensori n. 21 e n. 22 presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 3910 del 22/02/2023 - Ditta KONE S.P.A. |  |
| 2153 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | A.G.P. - Fornitura farmaco unico LATTULAC (Lattulosio) EPS 1 sac rett. 20% 1000ml - ATC A06AG AIC 030727034. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. |  |
| 2152 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Liquidazione compensi e rimborsi ai componenti della Commissione Ispettiva Farmacie - anno 2021 e 2022 |  |
| 2151 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di Presa d’atto dell’affidamento diretto e liquidazione per i lavori di riparazione tratto tubazione a servizio del bagno ubicato presso il reparto di Immunologia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 3766 del 21/02/2023 - Ditta IDROSERVICE di Fiore Umberto |  |
| 2150 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | AREA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento di fornitura “N° 30 Batterie e N° 01 base di ricarica per telemetri S4” per le esigenze della U.O.C di Cardiologia del P.O. di Corato. |  |
| 2149 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma s.r.l. per l'acquisto del medicinale Thiola come da richiesta della Farmacia Ospedaliera. |  |
| 2148 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione per interventi mirati alla disinfezione degli impianti idrici mediante la sostituzione di lampade UV e cartucce filtranti presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 3503 del 17/02/2023 - AIRLEG S.R.L. |  |
| 2147 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Esecuzione sentenze n. 583/2022 e n. 546/2022 e successivi decreti ingiuntivi n. 1321/2022, n. 1353/2022 e n. 1394/2022. Spesa complessiva pari ad € 7.454,64. |  |
| 2146 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | AGFT - FORNITURA FARMACI PER PROCEDURE DI ACQUISTO IN DANNO - PERIODO DA DICEMBRE 2022 A FEBBRAIO 2023 - AGGIUDICAZIONE |  |
| 2145 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | NPIA - Procedura negoziata, ai sensi degli articoli 36 e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di arredi destinati alla NPIA Asl Bari.
Attivazione opzione di cui all’art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016 (quinto d’obbligo). Simog CIG 9375562E81 |  |
| 2144 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO CON RELATIVO TEST PER LA RICERCA DELL’RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 (COVID19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022, DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 133.380,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4157 DEL 24/02/2023 |  |
| 2143 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO CON RELATIVO TEST PER LA RICERCA DELL’RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 (COVID19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2022, DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 365.340,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4135 DEL 24/02/2023 |  |
| 2142 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 540.401,88= (QUANTO A € 514.668,46= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 25.733,42= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4179 DEL 24/02/2023. |  |
| 2141 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | liquidazione attività di formazione sul campo di esperto nel follow-up dei pazienti cardiotrapiantati |  |
| 2140 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | DSS9: Affidamento del servizio di facchinaggio alla Ditta: "Antinia S.r.l." per lo sgombero urgente di arredi e beni fuori uso. Importo totale: € 2.074,00 (IVA al 22% inclusa). Smart CIG: Z4539C5B1F. |  |
| 2139 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna ed altre professionalità – liquidazione premio di operosità €=45.943,16=. |  |
| 2138 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA - Lavori di realizzazione del nuovo ospedale del SUD-EST barese di Monopoli-Fasano. Pagamento e liquidazione delle riserve 5-6-7 iscritte nel registro di contabilità al SAL 27 per lavori a tutto il 11.07.2022. |  |
| 2137 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Novembre 2022. Totale spesa € 3.782,00. |  |
| 2136 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Ottobre 2022. Totale spesa € 4.209,50. |  |
| 2135 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori nella Continuità Assistenziale a far data dal 1°/03/2023 – Dr.ssa BINDO SARA + ALTRI. |  |
| 2134 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Rimborso spese di vaccinoterapia per la cura di allergopatia. Importo € 2.941,29 - Mese Febbraio 2023. |  |
| 2133 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | DSS13 - RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI PER INTERVENTO DI TRAPIANTO E SUCCESSIVI CONTROLLI - L.R. 25/96 - IMPORTO € 4.694,79= MESE FEBBRAIO 2023. |  |
| 2132 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | DSS 2 – Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per dipendente portatore di “handicap grave” - art. 33, comma 6, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 2131 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | DSS13 Rimborso spese di trasporto verso i centri di dialisi in favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico. Mese di Gennaio 2023- Importo € 30.234,29= |  |
| 2130 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | DSS2:RENDICONTAZIONE MESI DA MAGGIO/DICEMBRE 2022 |  |
| 2129 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | DSS 13 - liquidazione fattura in favore della ditta Puglia life per erogazione OLT ad assistiti aventi diritto |  |
| 2128 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA - Lavori di realizzazione del nuovo ospedale del SUD-EST barese di Monopoli-Fasano. Anticipazione SAL Straordinario, art. 26, comma 4 lettere a) e b) del DL 50/2022 convertito, con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n.91, per i maggiori costi, determinati dagli aumenti dei prezzi dei materiali per le lavorazioni. Liquidazione e pagamento del certificato n.ro 29_BIS, n.30_BIS, n.31_BIS e n.32_BIS. |  |
| 2127 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – Lavori di Ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell’immobile di Via Sassari – Bari – sede territoriale del CSM della ASL BA – Presa d’atto dimissioni Direttore dei Lavori e contestuale nomina nuovo Direttore dei Lavori.
CUP: D94E17000300006 CIG: 91058576E8
|  |
| 2126 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | DSS9: Rimborso spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di assistiti residenti a Bitritto (BA) e Modugno (BA), per interventi di trapianto e controlli pre o post-trapianto ex Legge n. 25/96. Importo totale liquidato: € 8.165,07. |  |
| 2125 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | DSS9 – MODUGNO-BITETTO-BITRITTO - Liquidazione fattura emesse da Auxilium Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Roma (RM), a fronte della fornitura delle prestazioni di assistenza domiciliare a media e alta intensità/complessità assistenziale erogate ad Assistiti del DSS 9 – Modugno (BA) nel mese di dicembre 2022. Lista di liquidazione n°3610 del 20/02/2023 - CIG: 7804362B40, Importo totale € 35.256,29, IVA inclusa. |  |
| 2124 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | D.S.S. n. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta PAN.ECO. srl (P. Iva 04929500728) per il Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione, disinfezione, allontanamento volatili, rimozione volatili molesti e nidi insetti effettuato presso le strutture distrettuali nel mese di GENNAIO 2023. CIG: 8316537F6D.
Lista di liquidazione n. 3939 del 22/02/2023 di € 154,94. |  |
| 2123 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. CAMPANELLA GIOVANNI BATTISTA A FAR DATA DAL 01.05.2023. |  |
| 2122 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | DSS 5 . Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione erede per decesso assistito SECONDA FINESTRA– ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 2434 del 15.12.2022. Importo complessivo € 106,68 |  |
| 2121 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | DSS n. 13 – Liquidazione in favore della Ditta Zoll Medical Italia S.r.l. per la fornitura a noleggio di un defibrillatore indossabile Mod. Life Vest. Lista di liquidazione n. 3293 del 15/02/2023 per un importo complessivo di € 12.152,40 – CIG Z473837E75. |  |
| 2120 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Acquisto n. 12 confezioni del farmaco estero SCOPOLAMINA (SCOPODERM TTS) 1.5 mg – cf da N. 5 cerotti, per paziente residente nel territorio del D.S.S. n. 5 - Spesa complessiva €. 362,34 - CIG: Z003A10A44. |  |
| 2119 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori edili presso la U.O. di Dialisi del P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta Impresa Edile F.F. P.I. 05173940726 con sede legale alla Strada Provinciale Ceglie Adelfia – in Valenzano (BA) .CIG: ZB63A14716 |  |
| 2118 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione per i lavori di ripristino perdite da tubazioni a servizio degli impianti idrico e fognario presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 3273 del 15/02/2023 - Ditta FAGI S.R.L. |  |
| 2117 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione impianto di chiamata presso la U.O. di Ex Neurologia del P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta E-Service srl P.I. 05639550721 con sede legale alla Via delle Termopili, 22 in Bari – 70129. CIG: ZAC3A1494B |  |
| 2116 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta SECURITY.IT SRL (P. Iva 09741041009) per il Servizio di “Telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Grumo e di Toritto nel periodo GENNAIO 2023. CIG 78169986D0
Lista di Liquidazione n. 3938 del 22/02/2023 di € 132,71. |  |
| 2115 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/04/2023. |  |
| 2114 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/04/2023. |  |
| 2113 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Affidamento incarico di supporto al RUP ex art. 31 D.lgs. 50/2016 in relazione ai lavori di “Realizzazione del Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano”. Liquidazione competenze professionali relative alle attività espletate nel periodo febbraio-dicembre 2022.
CUP: D67B14000530001 CIG: ZEE399200E
|  |
| 2112 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Gennaio 2023 |  |
| 2111 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n. 3876 del 22.02.2023 - GN - ENEL ENERGIE - Importo Totale € 76.927,89 |  |
| 2110 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | DSS 5. AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. –Istanza prot. n. 26034/2023 del 22/02/2023
|  |
| 2109 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. –Istanza prot. n. 25962/2023 del 22/02/2023 |  |
| 2108 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | Liquidazione Ditta Ladyes s.r.l. per il servizio reso |  |
| 2107 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di completamento porta ingresso uffici, ripristino porta ad avvolgimento presso Pronto Soccorso del P.O. San Paolo” Ditta IESI Automatismi Srl N. CIG ZBC39E6087 |  |
| 2106 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Importazione - acquisto farmaco estero n. 12 confezioni (da 30 cpr) del farmaco AMILORIDE (MODAMIDE) 5mg, per paziente residente sul territorio del D.S.S. N. 4 - Spesa complessiva di €. 55,44 - CIG: Z473A077B4 |  |
| 2105 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Acquisto di n. 6 confezioni del farmaco estero Micofenolato Mofetile (Cellcept Soluzione Orale), per paziente residente sul territorio del D.S.S. n. 5 - Spesa complessiva €. 706,20= iva compresa - CIG: ZC63A07899 |  |
| 2104 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese per malattie rare. Periodo: FEBBRAIO 2023. |  |
| 2103 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale A.R.L."NOdiSS", per delega
dei pazienti nefropatici. Periodo: GENNAIO 2023. |  |
| 2102 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 976,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 3480 del 17/02/2023 in favore della ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni per lavori di ripristino dell’impianto idrico e fognante presso l’immobile di via De Gasperi di Ruvo di Puglia – D.S.S. 2 |  |
| 2101 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione per interventi di manutenzione ordinaria agli impianti di distribuzione dei gas medicinali presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara durante il periodo dal 01/08/2022 al 31/08/2022 - Lista di liquidazione n. 3416 del 16/02/2023 - Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L. |  |
| 2100 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 7.930,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 3452 del 16/02/2023 in favore della ditta Airleg srl per lavori di per lavori di disinfezione degli impianti idrici di acqua potabile presso il P.O. di Molfetta |  |
| 2099 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 610,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2060 DEL 27/01/2023 PER “LAVORI DI RIPARA ZIONE E MONTAGGIO CANCELLO PRESSO CENTRO CONTINUITA’ ASSISTENZIALE DI POGGIORSINI ” – DITTA ARTIGIANFERRO DI BUCCI DOMENICO |  |
| 2098 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per i “Lavori di minuto mantenimento elettrico da eseguirsi presso le varie strutture sanitarie della ASL BA”, alla Ditta Tecnosystem di R.M. , con sede alla via C. Pavese, 14 in Ruvo di Puglia (BA). - CIG: Z0139DA6D2 |  |
| 2097 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 3.538,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21566 DEL 21/11/2022 PER “LAVORI DI MAL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO TERMICO E CLIMATIZZAZIONE PER DANNEGGIAMENTO MOTORINI FANCOLIL A SOFFITTO PRESSO IL REPARTO DI OSTETRICIA E ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO SUI GRUPPI DI CONTINUITÀ ELETTRICA A SERVIZIO DEI LOTTI N. 1-2-3 DEL P.O. DI ALTAMURA” – DITTA LM IMPIANTI SRL |  |
| 2096 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Dicembre 2022 – Progetto raccolta sangue. |  |
| 2095 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di gennaio 2023 |  |
| 2094 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | Area ospedaliera Bari sud – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1935 del 22/02/2023. CIG Z273A0964C |  |
| 2093 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2022. Lista di liquidazione n. 4060 del 23/02/2023. Ditta
MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313) |  |
| 2092 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ERRE EFFE TECHNICAL CARE SRL della somma complessiva di € 122,00 per manutenzione frigorifero presso guardia medica poliambulatorio Santo Spirito a Bari (BA) come da lista di liquidazione n. 23576/2022. |  |
| 2091 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 1183 del 17/01/2023 |  |
| 2090 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta STRYKER di materiale per osteosintesi per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig Z29398FD96 |  |
| 2089 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE L.&C. della somma complessiva di € 61,00 per riparazione macchina ufficio fuori garanzia presso U.O. Nefrologia P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 23606/2022. |  |
| 2088 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LFM SPA la somma complessiva di € 21.960,00 per opere di manutenzione straordinaria impianti presso l’Edificio Direzione Aziendale ex CTO, come da liste di liquidazione nn. 2002/2023 e 2515/2023. |  |
| 2087 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.915,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 3252 del 15/02/2023 in favore della ditta Due “N” Impianti srl per lavori di manutenzione idrica presso Triggiano, Noicattaro, Mola di Bari |  |
| 2086 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione per la realizzazione grafica e posa in opera di cartellonistica presso vari luoghi (Medicina Interna – Neurologia – accessi al Pronto Soccorso e padiglioni B-H – cantiere canne fumarie) del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 3369 del 16/02/2023 - Ditta ELLE PUBBLICITA' S.N.C. DI LERARIO F.SCO & STEFANO. |  |
| 2085 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione per le attività di disostruzione di condotte fognarie ubicate presso vari luoghi del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 3191 del 14/02/2023 - ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO |  |
| 2084 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di minuto mantenimento sugli impianti termici e di climatizzazione da eseguirsi presso i PP.OO. di Corato e Altamura”, alla Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura. CIG: Z7D39F215E |  |
| 2083 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di minuto mantenimento da eseguirsi presso le strutture site in Ruvo di Puglia, Grumo Appula ed Altamura”, alla Ditta I.T.M. snc di Carella & Lorusso, con sede in Bari. CIG: Z9539F1D0D |  |
| 2082 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto per i lavori di manutenzione edile finalizzati ai ripristini murari e tinteggiatura presso gli ambienti dell’U.O. Dialisi e Nefrologia nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara - CIG: Z6639E9EA6 - O.R.E. di Vito Luce. |  |
| 2081 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA - Liquidazione fatture ditta A.P.E. srl (P.IVA 03656360728) per il Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione, disinfezione, allontanamento volatili, rimozione volatili molesti e nidi insetti effettuato presso le strutture afferenti il D.S.S. 5 nell’anno 2022. CIG: 8316537F6D.
Lista di liquidazione n. 1680 del 24/01/2023 di € 148,87.
Lista di liquidazione n. 2200 del 30/01/2023 di € 155,97.
Lista di liquidazione n. 2585 del 06/02/2023 di € 26,30. |  |
| 2080 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | P.O. Di Venere - Presa d'atto dell'esecuzione anticipata della fornitura, ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di Medicinali vari e prodotti Galenici perle necessità del P.O. Di Venere - smart cig ZE33A16ABF |  |
| 2079 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta SANCILIO EVOTECH SRL della somma complessiva di € 3.782,00 per riparazione macchine ufficio fuori garanzia presso varie strutture della ASL BARI come da liste di liquidazione nn. 674/2023 e 2516/2023. |  |
| 2078 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LFM SPA la somma complessiva di € 6.344,00 per opere impiantistiche eseguite presso varie strutture della ASL BARI come da liste di liquidazione nn. 23589/2022 e 2005/2023. |  |
| 2077 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LFM SPA la somma complessiva di € 7.320,00 per lavori di rifunzionalizzazione eseguiti presso il secondo piano - Casa Circondariale di Bari (BA) come da lista di liquidazione n. 2000/2023. |  |
| 2076 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 57.962,06= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Gennaio 2023 e precedenti.
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| 2075 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO SRL la somma complessiva di € 9.760,00 per sostituzione di condizionatori presso il servizio di Riabilitazione ubicato in Via Quasimodo a Bari (BA), come da lista di liquidazione n. 21282/2022. |  |
| 2074 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | D.S.S. N. 12 – CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART. 4 DEL DLGS N. 119/2011 DEL 18/07/2011 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 2073 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta OMEGA DI CLORI MASSIMO la somma complessiva di € 1.220,00 per lavori di fornitura e posa di impianto citofonico presso la sede C.I.C. – Medicina Legale di Via Appulo a Bari (BA) come da lista di liquidazione n. 23598/2022. |  |
| 2072 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta O.R.E. di Vito Luce della somma complessiva di € 4.880,00 per lavori edili realizzati nella Farmacia ubicata presso l’Edificio Direzione Aziendale ex C.T.O., come da lista di liquidazione n. 23597/2022 |  |
| 2071 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 e dell’intero importo relativo a dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 128.217,57= (centoventottomiladuecentodiciassette/57). Lista di liquidazione n. 4000 del 22/02/2023. |  |
| 2070 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | DSS11 - Liquidazione fattura elencata sulla lista di liquidazione N. 4006 del 23/02/2023 per un importo di € 641,11 a favore della Ditta Servizi Ospedalieri S.P.A..
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| 2069 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione elettrica ed impiantistica presso la U.O. di Ex Neurologia del P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta AL Edilizia innovativa srl P.I. 08358470725 con sede legale alla Via Loquercio, 28 in Bari (BA). CIG: : Z923A14A21 |  |
| 2068 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | Lavori di “Adeguamento dell’edificio Polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011”
Approvazione Stato di Avanzamento lavori n. 3 BIS a tutto il 11/11/2022 e del Certificato di Pagamento della rata n. 3_BIS, ai sensi dell’art. 26, comma 1, D.L. 50/2022.
Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 3_BIS per €. 16.449,50 IVA inclusa;
CUP: D51E13000280002 CIG: 7339386CEA
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| 2067 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy". Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/04/2023 |  |
| 2066 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy". Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/04/2023 |  |
| 2065 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/04/2023 e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 01/04/2023 |  |
| 2064 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi, per i mesi da giugno a dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 10.710,32= (diecimilasettecentodieci/32). Lista di liquidazione n.3977 del 22/02/2023. |  |
| 2063 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata a decorrere dall'01/04/2023. |  |
| 2062 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/04/2023 e collocamento in pensione anticipata in regime di Cumulo con effetto 01/04/2023. |  |
| 2061 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/04/2023 |  |
| 2060 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | Unità Operativa Complessa - Direzione - Area Servizio Socio Sanitario. RSA ex R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”, art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di DICEMBRE 2022, per € 58.791,50==previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Lista di liquidazione n. 3905 del 22/02/2023 di € 58.791,50==. |  |
| 2059 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'IMPORTO DI €.695,84 IN FAVORE DELLA DITTA PAN.ECO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE GEN/AGO 2022 |  |
| 2058 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate le file privacy allegato. |  |
| 2057 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione indennità accessorie per prestazioni effettuate da settembre a dicembre 2022 |  |
| 2056 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - AUXILIUM Impresa Sociale Società Cooperativa di Altamura (BA) gestore di Case per la Vita di Altamura (BA) in via Almirante n. 12, via Salvo D’Acquisto n. 12 e via Locorotondo n. 47. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili della fattura di dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 67.236,04= (sessantasettemiladuecentotrentasei/04). Lista di liquidazione n. 3635 del 20/02/2023. |  |
| 2055 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale della fattura di dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 41.809,86= (quarantunomilaottocentonove/86). Lista di liquidazione n. 3604 del 20/02/2023. |  |
| 2054 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei Lavori di natura edile (pitturazione e ripristino intonaci) presso la sede del SIAV A ed il P.O. “DI Venere” alla ditta Gesualdi srl P.I. 06818220722 con sede legale al C.so Umberto I, 260/A in Spinazzola (BT) CIG: Z9A3A0DB88 |  |
| 2053 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di pitturazione stanze 3,4,5 piano con spostamento di arredi e ripristino intonaci presso il Dipartimento di Prevenzione Siav B alla ditta Gesualdi srl P.I. 06818220722 con sede legale al C.so Umberto I, 260/A in Spinazzola (BT) CIG: ZAE3A0DC05 |  |
| 2052 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da settembre a dicembre 2022, ivi inclusa una fattura integrativa relativa alla mensilità di settembre 2022, per un importo complessivo di € 23.566,10= (ventitremilacinquecentosessantasei/10). Lista di liquidazione n. 3804 del 21/02/2023. |  |
| 2051 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarico provvisorio nella SET 118 a far data dal 1°/03/2023 – Dr.ssa TURI ROSA ANTONELLA.
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| 2050 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite per il mese di dicembre 2022. Lista di Liquidazione n.3779 del 21/02/2023 di € 1.690,00= (milleseicentonovanta/00). |  |
| 2049 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | A.G.T. - MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto di €. 1.451,80 ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori di manutenzione porte ed infissi presso vari ambienti delle Strutture D.S.S.12 e D.S.S.13” -- Ditta EBANISTERIA FALEGNAMERIA ATTOLICO - CIG: Z5D39D89B1. |  |
| 2048 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | DSS 11. Assistenza protesica tramite strutture private Ditte varie. Lista di liquidazione n. 3603 del 20/02/2023. Importo liquidato € 4.750,72. |  |
| 2047 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio-riabilitativa (art.57) - “Oltre la Siepe” ubicata in Fasano (BR), Via Meucci n. 21, ente gestore Associazione Onlus Odv “La Fontanella”. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di dicembre 2022 per un importo totale di € 2.353,66=(duemilatrecentocinquantatre/66). Lista di liquidazione n. 3730 del 21/02/2023. |  |
| 2046 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | Dss12. Liquidazione fattura Ditta F.A.S.E SRL, per fornitura “Seggiolino chirurgico”. Importo € 1.756,80 (IVA inclusa). CIG Z643825363.
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| 2045 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di minuto mantenimento impianto elevatore n. 9 del P.O. di Altamura”, alla Ditta Di Madero & Figlie srl, con sede in Napoli. CIG: ZCD3A0739F |  |
| 2044 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “OASI Centro per la terza età” di Castellana Grotte (BA), Ente Gestore: “OASI S.R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 e dell’intero importo relativo a dicembre 2022, per l’importo complessivo di € 28.941,00= (ventottomilanovecentoquarantuno/00). Lista di liquidazione n. 2691 del 07/02/2023. |  |
| 2043 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di ristrutturazione edile presso il Poliambulatorio di Sammichele di Bari (Ba) il D.S.S. n. 13 di Gioia del Colle (Ba) e Poliambulatorio di Turi (Ba)- RICHIESTA DI PREVENTIVI- Edilpiù s.r.l. - N. CIG Z7F39C0CA1 |  |
| 2042 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione di spesa € 610,00 iva inclusa come da lista N. 3091 del 13/02/2023 a favore della Ditta S.A.E. IMPIANTI DI SCAVO VITO, per lavori di Sostituzione batteria a servizio gruppo elettrogeno del poliambulatorio del DSS14 in Locorotondo; |  |
| 2041 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di ampliamento bagno disabili presso PTA di Gioia del Colle (Ba)- RICHIESTA DI PREVENTIVI- AZ. ARTIGIANA ABRASIVI DI ZONNO MARCELLA & c. SNC - N. CIG Z4539D2EE7 |  |
| 2040 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta SI. LO Tecnologie srls per la somma complessiva di € 4.270,00 resasi necessaria per lavori relativi alla delimitazione provvisionale e contestuale interdizione di percorsi vari preso il P.O. “Di Venere” come da lista di liquidazione n. 4158/2023 |  |
| 2039 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 414,80 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3349 DEL 15/02/2023 PER “LAVORI DI RIPARAZIONE PORTA SCORREVOLE E RIPARAZIONE PORTA RAPIDA AUTOMATICA CON TELO IN PCV PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. SAN PAOLO ” – DITTA IESI AUTOMATISMI SRL |  |
| 2038 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 6.883,24 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3377 DEL 16/02/2023 PER “SERVIZIO DI CONDUZIONE , MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER NUOVE ACQUISIZIONI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEL NUOVO BLOCCO OPERATORIO E N. 3 CONDIZIONATORI PRESSO INGRESSO PRINCIPALE , UFFICIO MEDICO E LABORATORIO ANALISI DEL P.O. SAN PAOLO” PERIODO: 01.12.2022-31.12.2022 - DITTA |  |
| 2037 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione - Lista n. 3351 del 16.02.2023 - Gruppo Villa Argento Residenze - Importo totale € 6.552,38 |  |
| 2036 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n.3350 del 16.02.2023 - Gruppo Villa Argento - Importo Totale € 137.837,72 |  |
| 2035 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di montaggio e smontaggio scrigno e relativa porta bagno presso il bagno del Responsabile della FKT, attività edili presso l’Ambulatorio di Ginecologia del P.O. San Paolo” ditta TECNODATA di Fiorella Nicola N. CIGZC639E5F4D |  |
| 2034 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D. Lgs. 50/2016 derogato dall’ art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modifica in L. n. 108/2021 per “Lavori di riparazione perdita d’acqua, preparazione superfici e tinteggiatura, ripristino bagni del 4° e 5° piano (Neurologia e Reumatologia) del P.O. San Paolo” ditta TECNODATA di Fiorella Nicola N. CIG ZC839E5CE6 |  |
| 2033 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione porte ed infissi presso vari reparti del PO di Putignano e del CSM e C.I. in Monte Laureto (Ba) – Cerberus s.r.l. - CIG ZF33980BEE |  |
| 2032 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i “Lavori di sostituzione porte automatiche presso uffici e pronto soccorso del PO San Paolo di Bari (Ba)”– Iesi Automatismi srl – N. CIG Z62399BE6A |  |
| 2031 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di minuto mantenimento di disostruzione condotte fognarie presso strutture di Grumo Appula e P.O. di Altamura”, alla Ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio, con sede in Bitonto. CIG: Z4639F2EFA |  |
| 2030 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di minuto mantenimento elettrico da eseguirsi presso il P.O. di Altamura”, alla Ditta Newtech del P.I. Francesco Gramegna, con sede in Ruvo di Puglia. CIG: Z2439F29BC |  |
| 2029 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di minuto mantenimento di natura tecnico-impiantistica da eseguirsi presso la RSA di Sannicandro di Bari”, alla Ditta Massaro srl. CIG: Z2039F1EDA |  |
| 2028 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di minuto mantenimento da eseguirsi presso le strutture ASL BA site in Corato, Bitonto, Molfetta e Terlizzi”, alla Ditta I.T.M. snc di Carella & Lorusso, con sede in Bari. CIG: ZC139F1939 |  |
| 2027 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di minuto mantenimento da eseguirsi presso diverse sedi ASL BA site in Terlizzi, Bitonto, Corato e Ruvo di Puglia”, alla Ditta I.T.M. snc di Carella & Lorusso, con sede in Bari. CIG: ZD739F1559 |  |
| 2026 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D. Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modifica in L. n. 108/2021 per “Lavori di demolizione e ricostruzione controsoffitto, smontaggio dorsale scarico antibagno operatori Pronto Soccorso e sostituzione pannelli e rimozione oggetti pericolosi, presso l’Ortopedia del P.O. San Paolo” ditta TECNODATA di Fiorella Nicola N. CIG Z9639E32FD |  |
| 2025 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D. Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 per “Lavori di rimozione oggetti pericolosi, stuccatura e preparazione per tinteggiature zona attesa e ingresso reparto Ginecologia del P.O. San Paolo” ditta TECNODATA di Fiorella Nicola N. CIG ZEE399C3CB |  |
| 2024 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di ripristino n. 2 porte rapide automatiche con tenda PVC presso Pronto Soccorso del P.O. San Paolo”ditta IESI Automatismi Srl N. CIG ZEE399C3CB |  |
| 2023 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i Lavori di riqualificazione e bonifica sale operatorie 1-2-3-4 del P.O. San Paolo di Bari (Ba)– Tecnomedica s.r.l. - CIG Z653998851 |  |
| 2022 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 5.490,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 2393 del 01/02/2023 in favore della ditta Tema Sistemi S.p.A. per lavori di manutenzione presidi antincendio fissi e mobili e impianto rilevazione fumi P.O. di Triggiano e D.S.S. 11 |  |
| 2021 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.195,60 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 2356 del 01.02.2023 in favore della ditta Tema Sistemi S.p.A. per lavori di ricerca guasti e ripristino impianti rilevazione incendi presso Rutigliano e Noicattaro |  |
| 2020 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - AUXILIUM Impresa Sociale Società Cooperativa di Altamura (BA) gestore di Case per la Vita di Altamura (BA) in via Almirante n. 12, via Salvo D’Acquisto n. 12 e via Locorotondo n. 47. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 per l’importo complessivo di € 38.527,79= (trentottomilacinquecentoventisette/79). Lista di liquidazione n. 3612 del 20/02/2023. |  |
| 2019 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 - Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili mesi da gennaio a giugno 2022 e da settembre a dicembre 2022, come da lista di liquidazione n. 4014 del 23/02/2022 per un totale di € 50.085,54. |  |
| 2018 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°4050 del 23/02/2023 - |  |
| 2017 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2022 DELLA DITTA L'ISOLA DEL CELIACO DI SUARIA CRISTINA LISTA N. 4031 DEL 23/02/2023 |  |
| 2016 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta CITY INFISSI di Masciopinto Angela Maria della somma complessiva di € 9.125,60 per opere da fabbro realizzate presso varie strutture della ASL BARI, come da liste di liquidazione nn. 23548/2022, 24135/2022 e 3699/2023 |  |
| 2015 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 4021 del 23/02/2023. |  |
| 2014 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | DSS 10: Liquidazione fattura ditta F.LLI BERNARD SRL € 1.527,12. Lista di liquidazione n. 4013 del 23/02/2023. CIG 8689981F2A. |  |
| 2013 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Febbraio 2023- Lista n° 4008/2023
SERMOLFETTA ONLUS --VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE
P.A.E.R.S. ODV --ALIVOL
PROTEZIONE CIVILE RUTIGLIANO --
|  |
| 2012 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | DSS 10: Affidamento di stampati alla ditta PUBLIDEA SRL di POLICORO (P. IVA 01265740777) €. 57,39. CIG Z543A0FF92. |  |
| 2011 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 18.219,21 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2023. |  |
| 2010 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 9.293,08 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2023. |  |
| 2009 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°3875 del 22/02/2023 - |  |
| 2008 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | Determina di liquidazione fatture Ditta Medigas riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX. Lista di liquidazione n. 3874 del 22/02/2023 |  |
| 2007 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | Liquidazione fatture Ditta Hollister SpA come da lista di liquidazione n. 3817 del 21/02/2023. |  |
| 2006 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°3816 del 21/02/2023 - |  |
| 2005 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | Determina di liquidazione fatture Ditta Medigas riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX. Lista di liquidazione n. 3781 del 21/02/2023 |  |
| 2004 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI GENNAIO DITTA COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP LISTA N. 3773 DEL 21/02/2023 |  |
| 2003 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2022 DELLA DITTA COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP LISTA N. 3771 DEL 21/02/2023 |  |
| 2002 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | DSS UNICO di BARI - Determina di liquidazione per la fornitura di n. 20 lettori di codici a barra per le postazioni di front office CUP/Anagrafe e per gli Ambulatori di Assistenza Specialistica del Dss di Bari. - MISTER OFFICE DI BOTTALICO TOMMASO - Lista di liquidazione n. 3378 del 16/02/2023 - € 683,20 i.i. |  |
| 2001 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | Dipartimento di Prevenzione-SISP Area Metropolitana. Richiesta Rimborso prestazioni sanitarie non effettuate. €22.40 |  |
| 2000 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD). Macchina Affrancatrice Poste Italiane SPA Modello NEOPOST 4400 matricola 114824 conto contrattuale 50031075 – 001. Periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022. Rendicontazione e richiesta reintegro fondo. |  |
| 1999 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 3.660,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2391 DEL 01/02/2023 PER “LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA PER SOSTITUZIONE N. 2 CONDIZIONATORI A PAVIMENTO PRESSO IL REPARTO DI MICROBIOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO” - DITTA PERRONE GLOBAL SERVICE SRL. |  |
| 1998 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per lavori di sostituzione UPS in avaria a servizio mdei circuiti ausiliari di Cabina ENEL presso il Padiglione Sud del P.T.A. di Triggiano (BA). - CIG: Z4E3809D12 |  |
| 1997 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di installazione reti antivolatili presso cortili interni tra il pronto soccorso e il deposito farmacia del PO san Paolo di Bari (Ba)- RICHIESTA DI PREVENTIVI- ditta PAN.ECO s.r.l. - N. CIG ZF33986818 |  |
| 1996 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | Lavori atti alla sostituzione di un impianto servoscala presso la struttura poliambulatoriale sita alla via E. Fieramosca, 31 in Corato (BA)” Ditta Di Madero & Figlie S.r.l. con sede alla via Emanuele Gianturco, 6/bis - 80142 Napoli. |  |
| 1995 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 5.246,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 1257 del 18/01/2023 in favore della ditta Di Madero&Figlie srl per lavori su impianti elevatori presso i PP.OO. di Molfetta e Corato e il PTA di Bitonto |  |
| 1994 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 3.538,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 1282 del 18/01/2023 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di sostituzione di n. 3 condizionatori presso il P.O. di Molfetta e il PTA di Bitonto |  |
| 1993 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 11.149,58 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 1275 del 18/01/2023 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di manutenzione e ripristino impianti di climatizzazione presso il P.O. di Molfetta, P.T.A. di Bitonto, Palo del Colle D.S.S. 3, P.O. di Corato. |  |
| 1992 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 2.40,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 605 DEL 09/01/2023 PER “LAVORI DI RIPRISTINO MANTO BITUMINOSO PRESSOI LOCALI DEL 118 DI ACQUAVIVA DELLE FONTI” – DITTA G. SCAVI SRL |  |
| 1991 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 2.684,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 601 DEL 09/01/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PRESSO IL CSM DI ACQUAVIVA DELLE FONTI” – DITTA G. SCAVI SRL |  |
| 1990 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | AGFT- Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima gennaio 2023. |  |
| 1989 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – DICEMBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3929 DEL 22/02/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 11.107,87. |  |
| 1988 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo dicembre 2022. Recupero farmacia cod. 1803. |  |
| 1987 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale. Saldo gennaio, acconto febbraio 2023. |  |
| 1986 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – DICEMBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3935 DEL 22/02/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 24.981,57. |  |
| 1985 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2022. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.2571 E N.3937. IMPORTO COMPLESSIVO € 20.135,3. |  |
| 1984 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I. |  |
| 1983 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | P.O. Bari-Sud - Procedura negoziata, ai sensi degli articoli 36 e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento e relativa posa in opera, in due lotti funzionali e distinti, della fornitura di Autoclavi da destinare al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. Nomina Commissione Giudicatrice. |  |
| 1982 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di una rete chirurgica biosintetica per le necessità della U.O.C. Chirurgia Generale SMART CIG Z0938E5CFC |  |
| 1981 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di carta termica per Uroflussometro in dotazione presso la UOC di Urologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere”, Smart Cig: Z533755BD7. |  |
| 1980 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | P.O. Bari - Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta New Medical Solutions s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere - - Smart CIG n.: Z213A123D4 |  |
| 1979 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Novembre 2022. |  |
| 1978 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA |  |
| 1977 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 3798 del 21/02/2023. Importo liquidato € 9.936,46 |  |
| 1976 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | DSS14: Liquidazione per prestazioni aggiuntive resa da medico specialista in Vulnologia del Dss11 per assistiti residenti nell'area territoriale del Dss14. Importo da liquidare: |  |
| 1975 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | AGT – MANU: “Lavori di riordino e riqualificazione dei locali ex cucina del P.O. di Monopoli “San Giacomo”. Affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020 come sostituito ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 a seguito di RDO.CIG: 93751033BD |  |
| 1974 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | NPIA Bari – Centro Colli Grisoni: Liquidazione fatture emesse dalle Ditte "A.P.E. S.r.l." e "PAN.ECO. S.r.l." relative ai servizi di derattizzazione e disinfezione. Importo totale liquidato: € 131,76 (Iva inclusa).
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| 1973 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | Nomina DL e DEC nella procedura di Project Financing per l’affidamento in concessione di due Lotti aventi ad oggetto la Realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari e presso il Presidio Ospedaliero della Murgia Fabio Perinei di Altamura |  |
| 1972 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | Liquidazione per rimborso spese dipendente |  |
| 1971 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | DSS 4- Altamura- Liquidazione fattura come da lista n. 3212 del 14/02/2023 in favore della Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana, ASL Mantova, per la fornitura ad assistito residente sul territorio del distretto n. 4, di presidi per l’autodeterminazione della glicemia. Importo totale da liquidare € 83,20# |  |
| 1970 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2023 |  |
| 1969 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: TEST ANTIGENICI RAPIDI PER LA RILEVAZIONE DELL’ANTIGENE SARS-CoV-2 AI SENSI DELL’ART. 5 DEL DECRETO LEGGE 23/07/2021, N.105, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 16/09/2021, N. 127, DELL’ART. 4 DEL DECRETO LEGGE DEL 21/09/2021, N. 127, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 19/11/2021, N. 165 E DEI PROTOCOLLI ATTUATIVI - PERIODO AGOSTO-DICEMBRE ANNO 2021. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME DOVUTE. |  |
| 1968 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI GENNAIO 2023, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 194.833,60=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3885 DEL 22/02/2023. |  |
| 1967 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBOESO SPESE DI VIAGGIO DEL PERSONALE AFFERENTE AL DSS12. MESE DI GENNAIO 2023. |  |
| 1966 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Liquidazione fatture Donato Trasporti s.r.l. - Servizio di trasporto degli utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – DSS 11 lotto 4 – CIG 765892158C – Dicembre 2022. Lista di liquidazione n. 3826 del 21/02/2023 |  |
| 1965 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di poltrone ergonomiche occorrenti alla Direzione Amministrativa del P.O. Santa Maria Degli Angeli-Putignano, Smart Cig: Z70365061D. |  |
| 1964 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | DSS12. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 1.643,82 IN FAVORE DELLA DITTA SOL SPA PER SERVIZIO RESO PRESSO STRUTTURE DEL DSS/12. |  |
| 1963 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: – Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii. del servizio di supporto tecnico-amministrativo per l’espletamento delle attività di espianto e reimpianto alberature. |  |
| 1962 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | DSS12.LIQUIDAZIONEFATTURE DELL'IMPORTO DI €.730,68 IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI RELATIVO ALL'ANNO 2022. |  |
| 1961 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 3763 del 21/02/2023 in favore della ditta CS HOSPITAL SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di una macchina fotografica con relativa scheda di memoria occorrente alla Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €269,13 iva inclusa. |  |
| 1960 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 3745 del 21/02/2023 in favore della ditta DHL EXPRESS ITALY SRL SRL (Cig. come da allegata lista) per il servizio di ritiro-spedizione-trasporto merci dalle varie UU.OO.CC. del Presidio Ospedaliero Di Venere presso Istituti Sanitari, per un importo di €225,33 iva inclusa. |  |
| 1959 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di riparazione impianto idrico fognario presso il Laboratorio Analisi/Anatomia Patologica e chiusura attacchi per riscaldamento presso Obitorio del P.O. San Paolo”ditta GAETANO CENTANNI N. CIG ZD839DEA93 |  |
| 1958 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | DSS9: liquidazione TARI ANNO 2022 emessa dal Comune di Modugno (BA). Totale importo liquidato: € 20.816,00. |  |
| 1957 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | DSS12 - Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL della somma complessiva di €4.567,20. per il Servizio trasporto utenti diversamente abili presso presso i Centri Riabilitativi della Provincia di Bari. Lista di liquidazione n. 3732 del 21/02/2023. |  |
| 1956 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 3715 del 21/02/2023 in favore della ditta LADYES SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di bevande calde mediante due distributori automatici per donatori sangue e pazienti emodializzati ricoverati presso la U.O.C. di Emodialisi del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €199,82 iva inclusa. |  |
| 1955 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 3712 del 21/02/2023 in favore della ditta VIVENDA SPA (Cig. come da allegata lista) per il servizio di ristorazione per pazienti ricoverati presso le varie UU.OO.CC. del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €202.018,85 iva inclusa. |  |
| 1954 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.2.199,89 IN FAVORE DELLA DITTA SHARP SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI RELATIVO ALL'ANNO 2022. |  |
| 1953 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Dss.11 - Liquidazione fatture . Ditta Siemens Healthcare srl. Lista n. 3057 del 13/02/2023.RETTIFICA |  |
| 1952 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio (Seconda Finestra) ai sensi della D.D.G. n. 2434 del 15.12.2022 per l’importo complessivo di €. 8.080,11 |  |
| 1951 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio (Prima Finestra) ai sensi della D.D.G. n. 2434 DEL 15.12.2022 per l’importo complessivo di €. 8.480,26 |  |
| 1950 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) della fornitura di “n. 6 cuffie per EEG” per la U.O.S.D Centro Epilessia ed età evolutiva del P.O. San Paolo.
Smart Cig Z8438EE225
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| 1949 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Riqualificazione dell’ala ovest del Presidio Territoriale Assistenziale di Noci e realizzazione del Centro Polifunzionale Territoriale". Approvazione SAL n. 2 – Liquidazione Certificato di Pagamento n. 2.
CUP D79J21015410006 CIG 91952142A4 |  |
| 1948 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.830,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 3486 del 17/02/2023 in favore della ditta Atitecnica 85 srl per lavori di ripristino di letti di degenza in uso presso il reparto di Medicina Interna del P.O. di Corato |  |
| 1947 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Decreto Ingiuntivo n. 646/2022 emesso dal Tribunale di Bari in favore della ricorrente Saman Servizi Coop. Sociale in L.C.A. - liquidazione spese e competenze legali. Spesa complessiva € 791,34.
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| 1946 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo GENNAIO 2023, importo liquidato € 3.236,09 |  |
| 1945 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Areo Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Liquidazione Prestazioni Aggiuntive Novembre - Dicembre 2022 P.O. Molfetta - Progetto Raccolta Sangue |  |
| 1944 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL della somma complessiva di €. 9.067,58 per il Servizio trasporto disabili reso presso i Centri Riabilitativi della Provincia di Bari, e presso il Centro OSMAIR di Laterza, nel mese di DICEMBRE 2022. Lista di liquidazione n. 3271 del. 15.02.2023. CIG 765891616D-898445814A |  |
| 1943 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, della fornitura di n. 200 elettrodi per defibrillatore Philips HeartStart MRx - Smart CIG: Z8B39A89A3. |  |
| 1942 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | D.S.S. n.4 Liquidazione fattura emessa dalla ditta Chemie S.r.l. per la fornitura di n.1 agitatore elettrico riscaldante e n.1 bilancia di precisione per il laboratorio galenico della Farmacia Territoriale di Altamura, come da lista di liquidazione n. 1351 del 19/01/2023, per un importo complessivo di € 1.762,90 IVA inclusa |  |
| 1941 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | D.S.S.4 Liquidazione fattura emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. per la fornitura di n.1 emogasometro palmare, come da lista di liquidazione n. 3007 del 10/02/2023, per un importo complessivo di € 4.697,00 IVA inclusa |  |
| 1940 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 9.858,26# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 1939 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | D.S.S.4 Liquidazione fattura emessa dalla ditta Sancilio Evotech Srl per la fornitura di n.3 poltrone girevoli per gli uffici direzionali del Distretto Socio Sanitario n.4, come da lista di liquidazione n. 2989 del 10/02/2023, per un importo complessivo di € 585,60 IVA inclusa |  |
| 1938 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.983,07 PERIODO NOVEMBRE e DICEMBRE 2022 |  |
| 1937 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto dei lavori di manutenzione per opere da fabbro/falegname presso i servizi di Ostetricia-Ginecologia e Sala Parto del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara - CIG: Z4639C6241 - Ditta PAPARELLA ANTONIO. |  |
| 1936 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI GENNAIO 2023, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 130.169,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3891 DEL 22/02/2023. |  |
| 1935 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – P.O. “San Giacomo” di Monopoli. Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di n. 20 trappole raccogli condensa per analizzatore gas.
Smart CIG Z273A0964C |  |
| 1934 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, A MEDICO NON SPECIALISTA. PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3811 DEL 21.02.2023 |  |
| 1933 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Area ospedaliera Bari sud – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 12396 del 16/12/2022. Smart CIG Z52391CA92 |  |
| 1932 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | COORDINAMENTO 118 – Affidamento della fornitura di “CARTA TERMICA
per stampante portatile BROTHER PJ-763” per le necessità del Servizio
Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA. CIG ZCB39D520A |  |
| 1931 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°3731 del 21/02/2023 - |  |
| 1930 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | AGFT - Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Dicembre 2022. |  |
| 1929 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Gennaio 2023 |  |
| 1928 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | AGFT - Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Novembre 2022. |  |
| 1927 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°3627 del 20/02/2023 - |  |
| 1926 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Determina di Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti riguardanti il Servizio di trasporto delle persone diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari. Lista di liquidazione n. 3617 del 20/02/2023 |  |
| 1925 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione di spesa € 4.880,00 iva inclusa come da lista N. 3497 del 17/02/2023 a favore della Ditta Airleg s.r.l., per lavori di realizzazione tubazione di collegamento tubazione rete idrica tra ala storica e ala nuova del P.O. di Putignano. |  |
| 1924 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°3526 del 17/02/2023 - |  |
| 1923 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 29.615,78 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2023. |  |
| 1922 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.908,61 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Novembre Dicembre 2022. |  |
| 1921 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Febbraio 2023 |  |
| 1920 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Liquidazione prestazione A.D.O. in favore della AMOPUGLIA ONLUS. Lista n. 3499. |  |
| 1919 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori edili di manutenzione e ripristino in vari reparti del P.O. Don Tonino Bello di Molfetta (Ba)- RICHIESTA DI PREVENTIVI- Italedil s.r.l.- N. CIG ZD539FB3A5 |  |
| 1918 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 12,95. |  |
| 1917 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 18.392,40 alla New Dial S.R.L. - Lista di liquidazione n. 3471/2023. |  |
| 1916 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Determina di liquidazione del periodo 01/09/2022 – 31/10/2022 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n.1815 del 18/12/2020, art. 4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”. |  |
| 1915 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.990,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2023. |  |
| 1914 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Liquidazione Fattura A.S.S.T. Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano - Lista di liquidazione n. 3419 del 16/02/2023. Importo €. 895,95. |  |
| 1913 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.179,14 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Settembre Dicembre 2022. |  |
| 1912 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.160,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Novembre Dicembre 2022. |  |
| 1911 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | DSS di BARI - Rimborso percorrenze chilometriche per attività domiciliare del personale dipendente del servizio di riabilitazione e ADI-Periodo di riferimento settembre 2022 - gennaio 2023. Importo liquidato € 4.050,44. |  |
| 1910 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI (MILANO) - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 3371 DEL 16/02/2023. Importo €. 1.020,92. |  |
| 1909 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°3368 del 16/02/2023 - |  |
| 1908 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Importazione dall’estero, ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, n.24 conf. di Scopoderm TTS 1,5mg 5 patch, poiché non commercializzate sul territorio nazionale. Spesa complessiva pari ad € 638,00 iva esclusa. Smart CIG: ZE039EF47A |  |
| 1907 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | OGGETTO: DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa ai mesi di novembre e dicembre 2022 per l’importo di €.102.841,08=; lista di liquidazione n. 3692 del 20/02/2023. |  |
| 1906 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa ai mesi di novembre e dicembre 2022 per l’importo di €.51.555,10; lista di liquidazione n.3683 del 20/02/2023. |  |
| 1905 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Febbraio 2023- Lista n° 3711 /2023
GRUPPO VOLONTARI VALENZANO ---P. A. SERBARI
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| 1904 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA) = lista di liquidazione n. 3624 del 20/02/2023 per complessivi €.69.783,10. |  |
| 1903 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Dicembre 2022.V^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.2434 del 15/12/2022 |  |
| 1902 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | D.S.S.3-LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23920 DEL 22/12/2022 PER UN IMPORTO DI € 22.842,97 |  |
| 1901 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di manutenzione edile ed impiantistica presso radiologia del poliambulatorio di Mola di Bari (Ba) - RICHIESTA DI PREVENTIVI- ditta ESA di Diaferia Francesco s.r.l.- N. CIG Z1A39984C5 |  |
| 1900 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione Fatture della ditta DASIT S.p.A. – Lista di liquidazione nr. 3229 del 14/02/2023 di € 631,35 Iva inclusa – CIG Z153548156 |  |
| 1899 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione di spesa € 3.660,00 iva inclusa come da lista N.3104 del 13/02/2023 a favore della Ditta Airleg s.r.l., per lavori di posa in opera e fornitura di addolcitore a servizio delle sale operatorie del P.O. di Putignano. |  |
| 1898 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 3077 del 13/02/2023. |  |
| 1897 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di rimozione e smaltimento rifiuti non pericolosi in zona varie del P.O. Don Tonino Bello di Molfetta (Ba) - RICHIESTA DI PREVENTIVI- ditta Recuperi Pugliesi s.r.l. - N. CIG Z06397680B |  |
| 1896 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di presa d'atto dell'affidamento diretto per i lavori di manutenzione degli spazi verdi ubicati presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara - CIG: Z5839DF141 - GRI.MA S.R.L. UNIPERSONALE |  |
| 1895 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto per i lavori di rimozione ed installazione di nuove targhe segnaletiche presso varie UU.OO. del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara - CIG: Z6839DD922 - Ditta GRAFICA GAMBACORTA di Vito Gambacorta. |  |
| 1894 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D. Lgs. n. 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di sostituzione batterie UPS presso lungodegenza del P.O. di Triggiano e del reparto di radiologia RSA di Mola di Bari (Ba)- RICHIESTA DI PREVENTIVI- LFM S.p.A.- N. CIG Z0039B0ADA |  |
| 1893 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di ristrutturazione edile presso Centro Polifunzionale di Sammichele di Bari (Ba) - RICHIESTA DI PREVENTIVI- O.R.E. ORGANIZ. RESTAURI EDILI di Luce Vito- N. CIG Z8739C0BD8 |  |
| 1892 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale e verticale presso i posti auto presenti di fronte al Servizio Trasfusionale (palazzina “ACQ”) del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara - CIG: ZBD39D146B - Ditta NUOVA ITALGRAFICA DI D'ELIA E C. SNC. |  |
| 1891 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di manutenzione atti alla riconversione della cartellonistica per segnalazione spostamento guardia medica del P.O. Don Tonino Bello di Molfetta (Ba) - RICHIESTA DI PREVENTIVI- ditta Digipoint s.r.l. - N. CIG ZE73976204 |  |
| 1890 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i Lavori di adeguamento locali pronto soccorso del P.O. San Paolo di Bari (Ba)– Tecnodata di Fiorella Nicola - CIG Z643986BB6 |  |
| 1889 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto dei lavori extra contrattuali di manutenzione e pulizia degli impianti idrici (serbatoi di accumulo, boiler ACS, soffioni docce e aeratori per miscelatori) presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara – Ditta AIRLEG SRL - CIG: Z3B39CC92E |  |
| 1888 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto dei lavori per opere da fabbro presso i locali tecnici di competenza dell'Area Gestione Tecnica siti nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z2A39C337D - Ditta TECNOALLUMINIO S.R.L. |  |
| 1887 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 7.930,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2384 DEL 01/02/2023 PER “LAVORI DI RIPRISTINO GRUPPO FRIGO PRESSO CENTRO CUNEGONDA, RIPRISTINO MOTORI VENTILATORI PRESSO UFFICIO INFERMIERISTICO E RIPRISTINO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE REPARTO DI RISONANZA MAGNETICA DEL P.O. SAN PAOLO” - DITTA PERRONE GLOBAL SERVICE SRL. |  |
| 1886 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di Presa d'atto dell'affidamento diretto dei lavori di manutenzione edile in alcuni ambienti siti al piano terra del pad. "H" (stanze ex Fisiatria e 118) presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z2D39BC486 - Ditta O.R.E. di Vito Luce. |  |
| 1885 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di Presa d'atto dell'affidamento diretto dei lavori per il ripristino di erogazione di energia elettrica, impianti di illuminazione e assistenza tecnica per alimentazione elettrica durante l’evento “Una stanza per un sorriso” presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara - CIG: ZAF39B5D51 - Ditta LFM S.P.A. |  |
| 1884 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto per lavori di manutenzione ordinaria presso il bagno a servizio degli ambulatori di Cardiologia (pad. H) del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZC53993366 - Ditta SOGEMI SRL. |  |
| 1883 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | A.G.T. - Presa d'atto dell'affidamento diretto per i lavori di ripristino dell'impianto di chiamata a servizio del reparto di Neurochirurgia presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z383988617 - Ditta T & C TECNOLOGIE SRL. |  |
| 1882 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di sanificazione ambienti serd di Putignano (BA) alla ditta AL Edilizia innovativa srl P.I. 08358470725 con sede legale alla Via Loquercio, 28 in Bari (BA). CIG: ZAE396EAB9 |  |
| 1881 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | A.G.P. - Procedura negoziata telematica, indetta ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 58 del Codice dei Contratti Pubblici, per l’affidamento del servizio di supporto alle attività amministrative di gestione delle prove concorsuali, di mobilità – volontaria e interna, di avvisi pubblici della ASL Ba. Ammissione partecipanti al prosieguo della gara. |  |
| 1880 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | DSS 10: Affidamento alla ditta PUBLIDEA SRL (P.IVA 01265740777) di fornitura di stampati per i diversi servizi del Distretto Socio Sanitario N. 10 € 482,88 - CIG Z903A07BB1. |  |
| 1879 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione lista n. 3726/2023 |  |
| 1878 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI DICEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 34.106,89=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3530 DEL 17/02/2023. |  |
| 1877 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | DSS Uno – Ditte: A.P.E., PAN.ECO. srl. Liquidazione spesa per servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione, come da lista di liquidazione n. 3708 del 21.02.2023. Importo totale liquidato € 5.447,18. |  |
| 1876 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | DSS Uno – Ditta: Auxilium soc. coop. sociale. Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n. 3709 del 21.02.2023 per Assistenza Domiciliare Integrata. Importo totale liquidato €42.296,64. |  |
| 1875 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | AGRU – UOGAPC: Rettifica al provvedimento n. 308 del 17/2/2023- Carenze di assistenza primaria anno 2023 |  |
| 1874 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.903.646,83=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3137 DEL 13/02/2023 |  |
| 1873 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2023. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 372.666,35= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 127.333,65= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3691 DEL 20/02/2023 |  |
| 1872 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI DICEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 292.744,79=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3669 DEL 20/02/2023 |  |
| 1871 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI DICEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.069.911,38=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3658 DEL 20/02/2023 |  |
| 1870 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI DICEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.774.198,26=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3639 DEL 20/02/2023 |  |
| 1869 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI DICEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.749.348,40=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3631 DEL 20/02/2023 |  |
| 1868 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative ai mesi di novembre e dicembre 2022 per l’importo di €.43.268,40= lista di liquidazione n. 3659 del 20/02/2023 . |  |
| 1867 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | P.O. di Monopoli - Presa d’atto della fornitura di un dispositivo Stimulan Rapid cure kit 10 cc presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia. Smart CIG Z033A09666 |  |
| 1866 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Presa d’atto di n. 2 avvenuti impianti ortopedici effettuati presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia. Smart CIG ZC03A045F5 |  |
| 1865 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento di n.55 Ambulanze di soccorso di tipo “A” da destinare alla Sanitaservice ASL BA Srl. Nomina e Costituzione Commissione Giudicatrice. |  |
| 1864 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | DSS 14 - Rimborso assistenza sanitaria all'estero - Regolamenti CEE |  |
| 1863 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al periodo novembre-dicembre 2022, per complessivi €.7.995,88 =; lista di liquidazione n. 3243 del 14/02/2023. |  |
| 1862 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITA APPARTENENTE AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 (MALATTIA RARA) |  |
| 1861 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - GENNAIO E FEBBRAIO 2023 |  |
| 1860 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRAELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al mese di ottobre 2022 per complessivi €.3.352,79=; lista di liquidazione n. 3131 del 13/02/2023. |  |
| 1859 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | OGGETTO: DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa ai mesi di novembre e dicembre 2022 per complessivi €.51.092,77= Lista di liquidazione n.3308 del 15/02/2022 . |  |
| 1858 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | AGP. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) e 63, co. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di Cannula tracheostomica Crystalclear Plus CH8 di 3 anni + opzione 20%. INDIZIONE. |  |
| 1857 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | DSS 13 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS 13 - MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 |  |
| 1856 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato; |  |
| 1855 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
|  |
| 1854 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | DSS UNO - CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, C.5 D.LGS.N. 151 DEL 23/03/2001 E SS.MM.II. (RIF. 176) |  |
| 1853 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | DSS UNO - RIENTRO ANTICIPATO ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE RIF. 176 |  |
| 1852 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2021-2024 – CUP B34C21000020001 - Liquidazione competenze mesi di GENNAIO 2023. Spesa complessiva € 34.621,95. |  |
| 1851 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2020-2023. Liquidazione competenze mese di GENNAIO 2023. Spesa complessiva € 27.277,90. |  |
| 1850 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di GENNAIO 2023. Spesa complessiva € 48.260,90. |  |
| 1849 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | DSS UNO - DICHIARAZIONE ANNUALE PERMANENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA LEGITTIMA FRUIZIONE PER L'ANNO 2023 DEI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 E SS.MM.II. |  |
| 1848 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Trecento software srl per la somma complessiva di € 18.583,89 i.i. resasi necessaria per l’attività di supporto al RUP come da lista di liquidazione n. 3534/2023 |  |
| 1847 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Presa d’atto di n. 1 avvenuto impianto ortopedico effettuato presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia. Smart CIG ZCF3A04614 |  |
| 1846 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1510 DEL 13/02/2023. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 237.390,07=. |  |
| 1845 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2023. Spesa complessiva €.1.480.179,86 |  |
| 1844 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 1^ trimestre e 1^ semestre anno 2023 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Lista di liquidazione n. 3513 del 17/02/2023 – Proprietari vari |  |
| 1843 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto di avvenuti impianti ortopedici della ditta Ortobiodue s.r.l. effettuati
presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart CIG ZDF3A02813
|  |
| 1842 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | D.S.S. n° 2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art. 22. Gennaio 2023. |  |
| 1841 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | D.S.S. UNO – Ditta: Convatec Italia srl. Liquidazione spesa per fornitura materiale per stomia, come da lista di liquidazione n. 3481 del 17.02.2023. Importo totale liquidato €19.758,83. |  |
| 1840 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 1839 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Ortobiodue s.r.l. di device per le
necessità dell'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Smart CIG Z6A39AA6FB
|  |
| 1838 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 1837 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | D.S.S. n° 2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. N. 12/05. Dicembre 2022 |  |
| 1836 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 autorizzazione permesso mensile di cui all'art. 33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii. |  |
| 1835 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | DSS13 - Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, alla Ditta Euromedical S.r.l. per n.10 Canale operativo Aggiuntivo monouso (AWC, Additional Working Channel – cod.200.57.04) per il Servizio di Endoscopia Digestiva del PTA di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 2.562,00=(Iva 22% inclusa) - CIG ZCD39EF733 |  |
| 1834 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione rimborsi spese chilometrici, con uso mezzo proprio, nel periodo secondo quadrimestre 2022, in favore dei dipendenti D.D.P. - Dirigenza e Comparto - Area Bari Sud. |  |
| 1833 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii |  |
| 1832 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 peri Lavori di sostituzione e ripristino piastrelle pericolanti bagni c/o reparto Medicina Uomini del P.O. “Don Tonino Bello“ di Molfetta (BA) – RICHIESTA DI PREVENTIVI - Italedil S.r.l. – CIG Z483993115 |  |
| 1831 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di gennaio 2023.- |  |
| 1830 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria nel mese di Gennaio 2023 |  |
| 1829 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Permedica Spa, della fornitura di n. 13 impianti di endoprotesi d’anca non cementata. Periodo ottobre – dicembre 2022 |  |
| 1828 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 1.929,65. |  |
| 1827 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex Delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Apulia Soccorso SCRL, per un importo complessivo di € 82,86. |  |
| 1826 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 3.974,85. |  |
| 1825 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di GENNAIO 2023. € 10.318.507,25. |  |
| 1824 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | D.S.S. N. 12 – CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART. 4 DEL DLGS N. 119/2011 DEL 18/07/2011 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 1823 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" mese di GENNAIO 2023 € 15.042,92. |  |
| 1822 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | DSS 12. Liquidazione dell'importo complessivo di € 6.639,52 iva inclusa alla Coloplasr S.p.A. per la fornitura degli ausili per incontinenza non ad assorbenza. Lista di liquidazione n. 3239 del 14/02/2023 -CIG.808891717A e 8628276699. |  |
| 1821 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | DSS12 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.1.720,49 IN FAVORE DI ASSISTITO, QUALE RIMBORSO PER SPESE SANITARIE AUTORIZZATE AI SENSI DEL D.G.R. M.75 DEL 02/05/2019 D.M. 03/11/89 ART.7 COMMA 3 SOSTENUTE PRESSO CLINICA SVIZZERA. |  |
| 1820 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | AGP - Procedura Aperta Telematica, ai sensi degli art. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di n.55 Ambulanze di soccorso di tipo “A” da destinare alla Sanitaservice ASL BA Srl. Esitazione di Verifica Amministrativa |  |
| 1819 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 548,55. |  |
| 1818 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V., per un importo complessivo di € 1.139,00. |  |
| 1817 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 5.401,21. |  |
| 1816 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di € 7.610,31. |  |
| 1815 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di GENNAIO 2023. € 2.571.527,16. |  |
| 1814 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei Lavori ambienti e porzioni prospetti del Centro Polifunzionale territoriale sito in Polignano a Mare (Ba) alla ditta 2F Edilizia srls P.I. 08580500729 con sede legale alla S. Prov. Ceglie-Adelfia Km 3,550 in Valenzano (Bari) – 70010. CIG: Z6F3A05E35 |  |
| 1813 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Dipartimento di Prevenzione - liquidazione compenso componenti collegio medico legale costituito con delibera del Direttore Generale ASL BA n. 0754 del 9/5/2013 - periodo 1/1/2022- 31/10/2022 - € 8323,20. |  |
| 1812 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 1811 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | A.G.P. - Gara, mediante procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di arredi per la riqualificazione del Centro di Gestione Interdisciplinare delle Psicosi (GIPPSI). Aggiudicazione. |  |
| 1810 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Rimborso spese dipendente |  |
| 1809 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | UOASSI - Liquidazione fatture Tim Telecom Italia S.p.A. - Convenzione "Reti Locali 7 – Lotto 4" |  |
| 1808 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Liquidazione per rimborso spese dipendente |  |
| 1807 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | A.G.P. - Liquidazione delle fatture n. 4743 del 30.10.2020 di € 1.522,57 e n. 4871 del 19.11.2020 di € 141,23 emessa dalla ditta Eco Laser Informatica s.r.l. [P.IVA 04427081007] per la fornitura di materiale di consumo tipo originale per fax, stampanti e fotocopiatori. Lista di liquidazione n. 3418 del 16.02.2023. CIG n. 78759195F6. |  |
| 1806 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO.LIQUIDAZIONE SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE AL P.O. S. PAOLO. PERIODO 4° TRIMESTRE ANNO 2022 |  |
| 1805 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | UOASSI – Liquidazione fatture TIM Telecom Italia TF4 – Fattura dicembre 2022 |  |
| 1804 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA). Approvazione opere di modifica contrattuale.
CUP: D47H19003860006 |  |
| 1803 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Ufficio Macroarea D1 - Validazione alpi timbrature del personale amministrativo di supporto - novembre 2022 |  |
| 1802 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | A.G.T. - MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto di €. 1.952,00 ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori di manutenzione infissi e serrature presso il P.T.A. di Gioia del Colle e Casamassima – D.S.S.13” -- ditta P&P APPALTI CIG: Z4239D950B. |  |
| 1801 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Rettifica determina n. 1540 del 14/02/2023. |  |
| 1800 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma3 L. 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 1799 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di “n. 1 Bioimpedenziometro” per la Breast Unit del P.O. San Paolo. Smart Cig ZE93847DE7 |  |
| 1798 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | UOASSI - Liquidazione Fatture G.P.I. – Servizio Assistenza Applicativa OnSite - Fattura Dicembre 2022 |  |
| 1797 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, della fornitura di n. 5 hard disk esterni - Smart CIG: Z2D39A89CB. |  |
| 1796 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (utenti ex art. 58 compresi primo e secondo 30% D.G.R. 1006 ed ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) della mensilità di dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 111.148,60= (centoundicimilacentoquarantotto/60). Lista di liquidazione n. 3531 del 17/02/2023. |  |
| 1795 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da settembre a dicembre 2022, per un importo complessivo di € 26.073,33= (ventiseimilasettantatre/33). Lista di liquidazione n. 3521 del 17/02/2023. |  |
| 1794 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. RSSA “Santa Teresa” (ex art. 66) sita in Bari alla Via Postiglione n. 14/D, Ente gestore “SATER S.r.L.”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (primo e secondo 30% D.G.R. 1006), della mensilità di dicembre 2022 per l’importo complessivo € 37.326,48= (trentasettemilatrecentoventisei/48). Lista di liquidazione n. 3528 del 17/02/2023. |  |
| 1793 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per riparazione Lavapadelle Reparto Urologia e Macchina del Ghiaccio Reparto Ortopedia del P.O. “Don Tonino Bello“ di Molfetta (BA) – RICHIESTA DI PREVENTIVI – Erre Effe Technical Care s.r.l. – CIG Z6439F29A |  |
| 1792 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. RSSA “Santa Teresa” (ex art. 66) sita in Bari alla Via Postiglione n. 14/D, Ente gestore “SATER S.r.L.”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (primo e secondo 30% D.G.R. 1006), pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 per l’importo complessivo € 21.369,29= (ventunomilatrecentosessantanove/29). Lista di liquidazione n. 3522 del 17/02/2023. |  |
| 1791 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al mese di novembre 2022 per l’importo complessivo di €.83.723,47=; lista di liquidazione n. 3153 del 14/02/2023. |  |
| 1790 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | AGT – MANU: Determina a contrarre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) legge 120/2020 come sostituito ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei “Lavori urgenti da eseguire presso il piano rialzato della Palazzina Uffici dell'ex ospedale "Miulli" di via Maselli Campagna ad Acquaviva delle Fonti da adibire a Continuità Assistenziale.” Approvazione atti ed indizione di gara. |  |
| 1789 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 3502 del 17/02/2023 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 1788 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 3501 del 17/02/2023 in favore della ditta BURKE & BURKE SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 1787 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 6794/2015 promosso c/ASL BA. Liquidazione compenso C.T.U. Spesa complessiva pari ad € 607,28. |  |
| 1786 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 Cod. MIRWEB B0110.21 - “Completamento impianti antincendio aree comuni con riorganizzazione dei percorsi del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA)” – Rettificare Determinazione Dirigenziale n. 1650 del 15.02.2023.
CUP D62G14000020002 CIG 780331071E |  |
| 1785 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Lavori di “Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il centro Colli Grisoni Via Cotugno n. 47”.
Approvazione Stato di Avanzamento lavori n. 1 BIS a tutto il 17/06/2022 e del Certificato di Pagamento della rata n. 1_BIS, ai sensi dell’art. 26, comma 1, D.L. 50/2022.
Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 1_BIS per €. 24.188,10 IVA inclusa;
CUP: D94E17000300006 CIG: 8882255CB1
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| 1784 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversa-mente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 e della fattura relativa a di-cembre 2022 per l’importo complessivo di € 43.882,91= (quarantatremilaottocentottantadue/91). Lista di liquidazione n. 3405 del 16/02/2023. |  |
| 1783 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Mamma Rosa” ente gestore Fondazione “Mater Domini” ONLUS con sede legale in Via Cisterna n. 14 – Turi (BA). Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) della mensilità di dicembre 2022 per l’importo complessivo € 90.036,14= (novantamilatrentasei/14). Lista di liquidazione n. 3430 del 16/02/2023. |  |
| 1782 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Lavori di “Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA).
Approvazione Stato di Avanzamento lavori a tutto il 31/07/2022 e del Certificato di Pagamento della rata n. 3_TER, ai sensi dell’art. 26, comma 1, D.L. 50/2022.
Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 3_TER per €. 10.312,13 IVA inclusa;
CUP: D31H13001280002 CIG: 77653655EA
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| 1781 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | A.G.T. MANU LIQUIDAZIONE DI € 10.980,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA N.3086 DEL 13/02/2023 PER LAVORI DI POSA IN OPERA E FORNITURA DI GRUPPO DI CONTINUITA’ DA 15Kva A SERVIZIO STANZA UTC PRESSO IL P.O. DI PUTIGNANO – DITTA S.A.E. IMPIANTI DI SCAVO VITO. |  |
| 1780 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Simone-Calabrese, ente gestore Con Noi Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati della mensilità di dicembre 2022 per l’importo complessivo € 106.325,88= (centoseimilatrecentoventicinque/88). Lista di liquidazione n. 3396 del 16/02/2023. |  |
| 1779 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 2935/2020 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 2271/2022. Spesa complessiva pari ad € 5.544,66. |  |
| 1778 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 4544/2021 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 2125/2022. Spesa complessiva pari ad € 802,52. |  |
| 1777 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.54 - Lavori di “Adeguamento dell’immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47” – Approvazione SAL n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
CUP D94E17000300006 CIG: 8882255CB1 |  |
| 1776 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Tribunale di Bari, Quarta Sez. Civile, giudizio R.G. n. 2938/21 ASL BA c/Ifitalia spa di opposizione a D.I. n. 8/2021 - Liquidazione compenso CTU. Spesa complessiva € 253,76.
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| 1775 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Decreto Ingiuntivo n. 19417/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in favore di Q8 QUASER S.r.l. - Liquidazione spese e competenze legali. Spesa complessiva € 844,56.
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| 1774 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative ai mesi di novembre e dicembre 2022 per l’importo di €.152.611,94= lista di liquidazione n. 3045 del 11/02/2023. |  |
| 1773 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | AGT – MANU: “Lavori di riparazione, su chiamata, afferenti ad interventi per opere da fabbro, falegname e vetraio presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari” ACCORDO QUADRO della durata di mesi 12. Aggiudicazione non efficace ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020. CIG: LOTTO 1 95977688B4, LOTTO 2 9597795EFA, LOTTO 3 9597817126 |  |
| 1772 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | AGT – MANU: “Lavori di manutenzione puntuale degli impianti elettrici, TVCC, allarme antiintrusione e speciali in genere presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari” –Accordo Quadro durata 12 mesi.. Aggiudicazione non efficace ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020. CIG: LOTTO 1 9595466D07, LOTTO 2 9595489006, LOTTO 3 9595608239 |  |
| 1771 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Sentenza n°2460/22 emessa dal Giudice di Pace di Bari nel giudizio R.G. 1091/2019 promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 2.663,54). |  |
| 1770 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Liquidazione degli assegni per il nucleo familiare arretrati |  |
| 1769 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale Dirigenziale di Presa d'atto dell'affidamento diretto per i lavori di riparazione di una porta automatica installata presso il Pronto Soccorso (Triage corridoio - Emergenza 2) del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z2E3997C6F - Ditta IESI Automatismi SRL. |  |
| 1768 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | AGP :Procedura negoziata, ai sensi degli articoli 36 e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di arredi destinati alla U.O.S. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Alta Murgia. Aggiudicazione. Simog CIG 9375562E81 |  |
| 1767 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO. |  |
| 1766 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | DSS14: Liquidazione da lista n. 3113 del 13/02/2023 in favore della Medicair Sud S.r.l. per la fornitura di Pulsossimetri a dito necessari per gli infermieri ADI e i Poliambulatori del Dss14. Importo complessivo: € 645,04 |  |
| 1765 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | DSS14: Liquidazione da lista n. 3110 del 13/02/2022 in favore della Nuova Italgrafica di D'Elia e C. Snc per la fornitura di Cartellonistica installata presso la sede di Alberobello del Dss14. Importo: € 140,30 |  |
| 1764 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | DSS9 - Liquidazione fatture Azienda Teleflex Medical SRL - Ex Rusch - lista 3498 del 17/02/2023 |  |
| 1763 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Terapista Neuro e Psicomotr. Età Evolutiva a Tempo Indeterminato (assunzione 26/10/2018 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 1762 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale 202. Mese di Gennaio 2023. |  |
| 1761 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | D. P. – Rimborso spese per l’iscrizione 55° iscrizione congresso SITI Padova 28 settembre 1 ottobre 2022. |  |
| 1760 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | DSS9 - Liquidazione fatture Azienda Convatec Italia SRL - lista 3389 del 16/02/2023 |  |
| 1759 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa al mese di dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 1.155,00=; lista di liquidazione n. 3348 del 15/02/2023. |  |
| 1758 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari, relative al mese di novembre 2022 per l’importo di €.311.730,46= lista di liquidazione n. 3236 del 14/02/2023. |  |
| 1757 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | DSS9 – MODUGNO - BITETTO - BITRITTO - Liquidazione fatture emesse da AMOPUGLIA ONLUS di Bari (BA) e FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS di Bologna (BO) per le prestazioni A.D.O. erogate ad Assistiti del D.S.S. 9 – Modugno (BA). Lista di liquidazione n°3250 del 15/02/2023 - CIG: 9077144830- 9077154073. Importo complessivo: € 9.240,00, IVA esente. |  |
| 1756 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “ASSOCIAZIONE COMUNITÀ INCONTRO ONLUS” di Amelia (TR) relative al periodo giugno-novembre 2022, per complessivi €.25.096,66=; lista di liquidazione n. 3015 del 10/02/2023. |  |
| 1755 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta Antinia SRL. Lista di liquidazione n.2550 del 03/02/2023 di €.468,65=. |  |
| 1754 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Lavori di “Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo – Ba – Aggiornamento normativo del blocco operatorio al D.M. 19/03/2015 – Lavori Supplementari. Opere e forniture fisse a servizio delle SS.OO.
Approvazione Stato Finale dei Lavori Bis a tutto il 20/12/2022 e del Certificato di Pagamento dello Stato Finale dei Lavori Bis, ai sensi dell’art. 26, comma 1, D.L. 50/2022.
Liquidazione e pagamento della fattura relativa al Certificato di Pagamento dello Stato Finale dei Lavori Bis per €. 14.519,42 IVA inclusa;
CUP: D91B16000840001 CIG: 8359790CEF
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| 1753 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Lavori di “Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo – Ba – Aggiornamento normativo del blocco operatorio al D.M. 19/03/2015 - Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto il 04/11/2022 e Stato Finale dei Lavori Bis perle lavorazioni eseguite dal 01/08/2022 al 31/12/2022 e dei relativi Certificati di Pagamento: rata n. 9_Bis e Certificalo Stato Finale Bis, ai sensi dell’art. 26, comma 1, D.L. 50/2022.
Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 9_Bis e del Certificalo Stato Finale Bis per €. 130.776,35 IVA inclusa;
CUP: D91B16000840001 CIG: 7329439C64
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| 1752 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Lavori di "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015 e Lavori Supplementari; Opere e Forniture fisse a servizio delle SS.OO”.
Liquidazione e pagamento fattura per Accordo Bonario ai sensi dell’art. 205 del D.lgs 50/2016;
D91B16000840001 CIG: 7329439C64
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| 1751 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA Lavori di rifunzionalizzazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari ex art. 20 legge 67/88 - AdP 2007. Liquidazione e pagamento delle somme spettanti all’Appaltatore – Lista n. 2967 del 10/02/2023. |  |
| 1750 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE
INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI ARRETRATI ANNO 2022. |  |
| 1749 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2022. |  |
| 1748 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | A.G.P. - Liquidazione delle fatture n. 22003948 del 14.09.2022, n. 22004757 del 27.10.2022 e n. 22005836 del 23.12.2022 per un totale di € 153.988,40 emessi dalla ditta Italware s.r.l. [P.IVA 0210281002] per la fornitura di n. 300 postazioni di lavoro pc + monitor, acquisiti in adesione alla Convenzione CONSIP “Pc desktop e workstation”. Lista di liquidazione n. 3433 del 16.02.2023. CIG nn. 9148827ADE e 9149865376. |  |
| 1747 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto di avvenuti impianti ortopedici della ditta Exactech Italia s.p.a. effettuati presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere, - Smart CIG Z6E39AA619 |  |
| 1746 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | P.O. Bari - Sud - Presa d'atto di avvenuti impianti Supercable - ditta Sismed s.r.l. effettuati presso l’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart Cig Z3739FFBC6 |  |
| 1745 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto di avvenuti impianti ortopedici della ditta Ortobiodue s.r.l. effettuati presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart CIG Z873967848 |  |
| 1744 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa RUGGERI ENRICA: Riduzione orario per n. 2,5 ore sett.li nella branca di “OCULISTICA” presso la ASL BA - |  |
| 1743 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.51, co.1, lett.b) del D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021, del servizio di trasporto feti per esame autoptico dalle U.O.C. UTIN e U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari all’ U.O. Anatomia Patologica dell’A.O.U. Policlinico di Bari, Smart Cig: Z0039F9C8D. |  |
| 1742 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative al mese di DICEMBRE 2022 |  |
| 1741 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di GENNAIO 2023. Costo complessivo € 1.180.918,76= |  |
| 1740 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di GENNAIO 2023. Spesa Complessiva € 761.491,74= |  |
| 1739 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta LAVECO srl per il Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere effettuato presso le strutture distrettuali nel mese di DICEMBRE 2022.
CIG: 8622837E2F
Lista di liquidazione n. 3085 del 13/02/2023 di € 1.382,41. |  |
| 1738 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di cartoni per Screening Neonatale Atrofia Muscolare Spinale occorrenti alla U.O.C. di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: ZC739AE649. |  |
| 1737 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.51, co.1, lett.b) del D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021, di stampati necessari ai vari PP.OO. dell’Area Ospedaliera Bari Sud, Smart Cig: Z8A39FA746. |  |
| 1736 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | D.S.S. N.5 Grumo Appula: Determina di rendicontazione acquisto di beni e servizi ex art. 36 D. Lgs n. 50/2016 – Periodo dal 01.01.2023 al 31.01.2023 |  |
| 1735 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI DICEMBRE 2022 - Lista di liquidazione n. 3276 del 15/02/2023 di €. 16.920,00= |  |
| 1734 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione "A.V.E.S.S. ODV", per delega di un paziente
nefropatico. Periodo: GENNAIO 2023. |  |
| 1733 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio.
Periodo: Da GENNAIO 2022 a GENNAIO 2023. |  |
| 1732 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | DSS UNO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 |  |
| 1731 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 709,40. |  |
| 1730 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | P.O. della Murgia: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di dicembre 2022. Progetto raccolta sangue. |  |
| 1729 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | D.S.S. UNO – Ditte: Medicair sud srl, Medigas Italia srl, Vitalaire Italia spa, Vivisol srl. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da lista di liquidazione n. 3047 del 13.02.2023. Importo totale liquidato €14.284,48. |  |
| 1728 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Procedura Aperta per la fornitura di un Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C per il Blocco Operatorio del P.O. della Murgia “Fabio Perinei”. – Modifica composizione Commissione Giudicatrice Determina Dirigenziale n. 260 del 11.01.2023 |  |
| 1727 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | DSS Uno -Liquidazione fattura AZ.OO.RR. Foggia per aerotrasporto di pazienti fuori Regione- Importo totale liquidato €21.036,59. Lista di liquidazione n.3046 del 13/02/2023. |  |
| 1726 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Liquidazione assegni nucleo familiare arretrati. |  |
| 1725 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Liquidazione assegni nucleo familiare arretrati |  |
| 1724 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | AGP - Liquidazione fatture Ditta ITALIANA PETROLI SPA per la fornitura di carburante mediante “fuel card” necessario per il Parco Automezzi ASL BA - Accordo Quadro “Fuel Card 2” CONSIP. Consumo mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2022 - Importo complessivo di €. 130.751,06 - IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 3069 del 13.02.2023 - CIG derivato: 9380272D52 |  |
| 1723 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | A.G.P. – Liquidazione fattura della ditta EB NEURO SPA per la fornitura di n. 1 “APPARECCHIO PER ANALISI ELETTROMIOGRAFICA – Sistema EMG modello NeMus 2-600” presso il Servizio di Assistenza Penitenziaria della Casa Circondariale di Bari – Importo totale € 23.058,00 – Lista di liquidazione n. 3282 del 15/02/2023 – CIG: 8992752DB3
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| 1722 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di guanti flangiati antitaglio occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del PO DI VENERE, Smart Cig: ZFA399C60C. |  |
| 1721 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | AGP. Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) e 63, co. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura in noleggio di Sistemi Automatici e Semiautomatici di erogazione del farmaco esclusivo Metadone Cloridato, per la durata di 12 mesi + proroga 1 anno. INDIZIONE. |  |
| 1720 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | P.O. DI VENERE – Affidamento, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. b), del D.Lgs. N. 77/2021 e convertito in L. n. 108/2021, della fornitura di n. 500 rotoli carta termica per POS necessarie al Servizio CUP- TICKET del PP.OO. Di Venere e Fallacara - SMART CIG: Z7639F5859. |  |
| 1719 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psicosociali o con patologia psichiatrica stabilizzata uscite dal circuito psichiatrico, della la mensilità di dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 12.642,32= (dodicimilaseicentoquarantadue/32). Lista di liquidazione n. 3337 del 15/02/2023. |  |
| 1718 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (ex art. 57-66) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (primo e secondo 30% D.G.R. 1006) e per quelli compresi tra i 18 e i 64 anni (ex art. 57), per la mensilità di dicembre 2022 per l’importo complessivo € 60.390,24= (sessantamilatrecentonovanta/24). Lista di liquidazione n. 3306 del 15/02/2023. |  |
| 1717 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME |  |
| 1716 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART/TIME |  |
| 1715 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME. |  |
| 1714 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE |  |
| 1713 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME |  |
| 1712 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di Febbraio 2023. Spesa complessiva €.=23.022,91= |  |
| 1711 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | Liquidazione Prestazioni Aggiuntive erogate dal personale del Comparto in servizio presso l’U.O.C. Medicina Penitenziaria da Ottobre a Dicembre 2022. |  |
| 1710 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | A.G.R.U. - Concorsi pubblici per complessive 45 unità di personale amministrativo. Liquidazione di € 56,25 per le spese di viaggio sostenute dal componente esterno di commissioni concorsuali. |  |
| 1709 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | A.G.P. — Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Albo aziendale di Associazioni di Volontariato ed organizzazioni no profit propedeutico all'affidamento dei servizi di assistenza domiciliare in favore di pazienti oncologici ed oncoematologici in fase avanzata ed avanzatissima
Rettifica avviso
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| 1708 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | Liquidazione Prestazioni Aggiuntive da Giugno a Dicembre 2022 – Dirigenti Medici - U.O.C. Cure Palliative. |  |
| 1707 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°3299 del 15/02/2023 - |  |
| 1706 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | A.G.P. - Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dall’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento della fornitura di kit salivari per estrazione DNA genomico per test genetici (tipizzazione HLA). Indizione |  |
| 1705 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | Liquidazione competenze accessorie art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità 2019 – 2021 - UOC Cure Palliative. |  |
| 1704 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | P.O. Bari-Sud - Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di otoscopi occorrenti alla U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. SmartCIG: ZCB38AFA93 |  |
| 1703 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. VULPI IVO A FAR DATA DAL 07.04.2023. |  |
| 1702 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 400,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Gennaio 2023. |  |
| 1701 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.51, co.1, lett.b) del D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021, di materiale di consumo per Elettrocardiografo MAC2000 in dotazione presso la U.O.C. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere; Smart Cig: Z3C39F8486. |  |
| 1700 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 12.930,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2023. |  |
| 1699 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.580,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2023. |  |
| 1698 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Dicembre 2022. |  |
| 1697 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°3274 del 15/02/2023 - |  |
| 1696 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di Dicembre 2022. |  |
| 1695 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | A.G.T. EDILIZIA SANITARIA - FSC 2014/2020 - COD. MIRWEB B0110.2 -“INTERVENTI URGENTI E IMPROCRASTINABILI PER ADEGUAMENTO A NORMA ANTINCENDIO ED IMPIANTI ELETTRICI CON RIORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI ORIZZONTALI E VERTICALI DEL P.O. DI PUTIGNANO (BA)”. APPROVAZIONE PRIME OPERE DI MODIFICA CONTRATTUALE" AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA SOCIETA’ CENTRO PUGLIA SERVIZI SNC DI MANCINO DOMENICO & C. |  |
| 1694 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta EMNI GROUP srls la somma complessiva di € 25.620,00 resasi necessaria per i lavori di impermeabilizzazioni presso varie strutture della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 23574/2022 e 3249/2023 |  |
| 1693 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | A.G.T. EDILIZIA SANITARIA - FSC 2014/2020 - COD. MIRWEB B0110.2 -“INTERVENTI URGENTI E IMPROCRASTINABILI PER ADEGUAMENTO A NORMA ANTINCENDIO ED IMPIANTI ELETTRICI CON RIORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI ORIZZONTALI E VERTICALI DEL P.O. DI PUTIGNANO (BA)”. APPROVAZIONE PRIME OPERE DI MODIFICA CONTRATTUALE" AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA SOCIETA’ IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L. |  |
| 1692 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | UOASSI - Liquidazione Fatture Fastweb TF5 – Fattura Dicembre 2022 |  |
| 1691 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Febbraio 2023- Lista n° 3298 /2023
A.V.E.R. PA ADELFIA --UNIVOL MODUGNO
CROCE BLU TURI --ALI DEL SOCCORSO
PROTEZIONE CIVILE RUTIGLIANO-- VOLONTARI ON THE ROAD
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| 1690 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | A.G.P. - Procedura di gara, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di sistemi di raffreddamento del cuoio capelluto per la prevenzione dell’alopecia indotta da trattamenti chemioterapici indetta con deliberazione del D.G. n. 120 del 17/01/2023. Rettifica errori materiali. |  |
| 1689 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Febbraio 2023. Spesa complessiva €.=103.864,47= |  |
| 1688 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero - Regolamenti CEE |  |
| 1687 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la mensilità di dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 44.446,37= (quarantaquattromilaquattrocentoquarantasei/37). Lista di liquidazione n. 3264 del 15/02/2023. |  |
| 1686 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Liquidazione prestazioni A.D.O. in favore della FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS. Lista n. 3254. |  |
| 1685 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Coadiutore Amministrativo a Tempo Indeterminato (assunzione 01/08/2000 - Regime TFS). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 1684 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alla mensilità di dicembre 2022, riferita ai posti previsti dalle preintese oltre che al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per l’importo complessivo di € 41.657,29= (quarantunomilaseicentocinquantasette/29). Lista di Liquidazione n. 3245 del 14/02/2023. |  |
| 1683 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative ai mesi di novembre e dicembre 2022.
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| 1682 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale della mensilità di dicembre 2022 per un importo complessivo di € 22.878,62= (ventiduemilaottocentosettantotto/62). Lista di liquidazione n. 3240 del 14/02/2023. |  |
| 1681 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna – Cessazione incarico branca “FISIATRIA” presso la ASL BA - |  |
| 1680 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto in favore della società ELETTRICAMENTE SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. |  |
| 1679 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS srl”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nella mensilità di dicembre 2022, per un’importo complessivo di € 91.942,70= (novantunomilanovecentoquarantadue/70). Lista di liquidazione n. 3227 del 14/02/2023. |  |
| 1678 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna – Cessazione incarico branca “RADIOLOGIA” presso la ASL BA - |  |
| 1677 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP LISTA N. 3171 DEL 14/02/2023. |  |
| 1676 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Direzione Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa (ex art.57) Associazione “Amici di Nico” ONLUS di Matino (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nel mese di dicembre 2022 per un importo totale di € 7.750,00= (settemilasettecentocinquanta/00). Lista di liquidazione n.3219 del 14/02/2023. |  |
| 1675 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | DSS n.2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale - Mesi di Novembre e Dicembre 2022. |  |
| 1674 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Liquidazione fatture Ditta Coloplast SpA come da lista di liquidazione n. 3216 del 14/02/2023. |  |
| 1673 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario, R.S.S.A. Residenza Protetta “Oasi di Nazareth” di Corato autorizzata ex art.66 del Reg. n.4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad n. 01 anziana non autosufficiente (posto fatto salvo D.G.R. 1006 e s.m.i) per il mese di dicembre 2022 di € 1.557,27= (millecinquecentocinquantasette/27). Lista di liquidazione n. 3177 del 14/02/2023. |  |
| 1672 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°3190 del 14/02/2023 - |  |
| 1671 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 3.782,00 come da lista n. 3121 del 13/02/2023 -ditta SERRAMENTI 2000 di Montuoso & Massa - per: "lavori di riparazione porte e infissi presso le strutture del D.S.S.12 e D.S.S.13". |  |
| 1670 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2023 Spesa complessiva €.167.399,06 |  |
| 1669 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS DI MELFI” (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 90.032,07=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3056 DEL 13/02/2023. |  |
| 1668 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “NEW EDEN” di Turi (BA), Ente Gestore: LE.BI.PA.MI. Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 e dell’intero importo relativo a dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 29.355,73= (ventinovemilatrecentocinquantacinque/73). Lista di liquidazione n. 3176 del 14/02/2023. |  |
| 1667 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Dicembre 2022. |  |
| 1666 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°3155 del 14/02/2023 - |  |
| 1665 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno per Soggetti non Autosufficienti “La Città della Memoria” - Ente gestore: “Contesto Società Cooperativa Sociale”, con sede legale/operativa in Gravina in Puglia (BA) alla Via Archimede Snc, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il mese di settembre 2022 e degli interi importi relativi ai mesi da ottobre a dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 24.531,64= (ventiquattromilacinquecentotrentuno/64). Lista di liquidazione n. 3149 del 14/02/2022. |  |
| 1664 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Determina di liquidazione del periodo 01/07/2022 – 31/08/2022 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n.1815 del 18/12/2020, art. 4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”. |  |
| 1663 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 3140 del 14/02/2023. |  |
| 1662 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente per il mese di dicembre 2022 per l'importo complessivo di € 1.222,02= (milleduecentoventidue/02). Lista di liquidazione n. 3147 del 14/02/2023. |  |
| 1661 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Liquidazione Indennità legate alle condizioni di lavoro per gli accessi domiciliari del personale di comparto afferente l’UOC Cure Palliative, relative al mese di DICEMBRE 2022 |  |
| 1660 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di dicembre 2022, di € 84.659,76=(ottantaquattromilaseicentocinquantanove/76). Lista di liquidazione n. 3132 del 13/02/2023.
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| 1659 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | DISTRETTO S.S. DI BARI - CANONE LOCAZIONE FEBBRAIO 2023 MALATTIA RARA |  |
| 1658 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità accessorie per prestazioni rese nel mese di dicembre 2022 e pregresso. |  |
| 1657 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°3078 del 13/02/2023 - |  |
| 1656 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | A.G.T. MANU LIQUIDAZIONE DI € 4.636,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA N.2986 DEL 10/02/2023 PER LAVORI DI POSA IN OPERA E FORNITURA NUOVA PORTA A DUE ANTE PRESSO LA TERAPIA INTENSIVA DEL P.O. DI PUTIGNANO – DITTA ROTOLO ENZO COSTR. METALLICHE.
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| 1655 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | A.G.P. - Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura del Test Psicologico HCR20 V3 occorrente all’U.O.C. di Medicina Penitenziaria. SmartCIG: ZCF39DEB17. |  |
| 1654 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | A.G.P. - Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art. 63 co. 2 lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di Test Psicologici occorrenti alla U.O.C. di Medicina Penitenziaria. Smart CIG ZD639DEB04 |  |
| 1653 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | A.G.T. EDILIZIA SANITARIA - FSC 2014/2020 - COD. MIRWEB B0110.2 -“INTERVENTI URGENTI E IMPROCRASTINABILI PER ADEGUAMENTO A NORMA ANTINCENDIO ED IMPIANTI ELETTRICI CON RIORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI ORIZZONTALI E VERTICALI DEL P.O. DI PUTIGNANO (BA)”. APPROVAZIONE PRIME OPERE DI MODIFICA CONTRATTUALE" AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA SOCIETA’ RMG2 DI MANGIALARDI GIUSEPPE & GIOVANNA S.N.C. |  |
| 1652 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Liquidazione competenze accessorie ex art.31 comma3 del CCNL Comparto Sanità mese di Dicembre 2022 e residui mesi precedenti - UOC Medicina Penitenziaria |  |
| 1651 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | A.G.T. EDILIZIA SANITARIA - FSC 2014/2020 - COD. MIRWEB B0110.2 -“INTERVENTI URGENTI E IMPROCRASTINABILI PER ADEGUAMENTO A NORMA ANTINCENDIO ED IMPIANTI ELETTRICI CON RIORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI ORIZZONTALI E VERTICALI DEL P.O. DI PUTIGNANO (BA)”. APPROVAZIONE PRIME OPERE DI MODIFICA CONTRATTUALE" AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA SOCIETA’ MATERA GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE. |  |
| 1650 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 Cod. MIRWEB B0110.21 - “Completamento impianti antincendio aree comuni con riorganizzazione dei percorsi del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA)” – Approvazione SAL n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
CUP D62G14000020002 CIG 780331071E |  |
| 1649 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale amministrativo di back-office. Liquidazione del mese di NOVEMBRE 2022. |  |
| 1648 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 5.734,00 come da lista n. 2719 del 07/02/2023 -ditta TECNODUENS di N. Sciacovelli - per: "lavori di risanamento murale e tinteggiatura ingresso cortile e risanamento vari cordoli presso il Poliambulatorio di Casamassima (BA) e realizzazione basamento in CLS per container rifiuti speciali presso il P.T.A. di Gioia del Colle – D.S.S.13". |  |
| 1647 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 5.490,00 come da lista n. 2700 del 07/02/2023 -ditta PELLICANI & NOVIELLO s.r.l. - per: "lavori di ripristino impianto di climatizzazione centralizzato presso il P.T.A. di Casamassima, P.T.A. di Gioia del Colle e Poliambulatorio di Sammichele di Bari – D.S.S.13". |  |
| 1646 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 976,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 2729 del 08/02/2023 in favore della ditta City Infissi per lavori di ripristino e la messa in sicurezza serranda presso il DSS 10 di Triggiano |  |
| 1645 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 5.368,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 2635 del 07/02/2023 in favore della ditta Ostello Domenico per lavori di ripristino dell’impianto osmosi del reparto di dialisi del P.T.A. di Bitonto D.S.S. 3 |  |
| 1644 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 7.320,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 1708 del 24/01/2023 in favore della ditta I.T.M. snc di Carella & Lorusso per lavori di f. in o. di impianto addolcitore a servizio della cisterna condense della centrale termica del P.O. di Triggiano |  |
| 1643 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) Cooperativa Sociale LE ALI di Latiano (BR) ente gestore Casa per la Vita "CASA MARGHERITA" sita in Latiano alla via S. Antonio n. 61/63. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili della mensilità di dicembre 2022 per l’importo complessivo € 2.494,31= (duemilaquattrocentonovantaquattro/31). Lista di liquidazione n. 3180 del 14/02/2023. |  |
| 1642 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | A.G.T. MANU: Fornitura in opera di pneumatici autovetture in uso del Dipartimento di Prevenzione SIAN Centro/Sud 1 A.
Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021. CIG: Z6A3919636
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| 1641 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - INCONTRI SRL di Putignano (BA), gestore della Casa per la Vita “LAIF” di Putignano (BA. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili della mensilità di dicembre 2022 per l’importo complessivo € 31.922,00= (trentunomilanovecentoventidue/00). Lista di liquidazione n. 2201 del 30/01/2023. |  |
| 1640 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione di spesa € 6.100,00 iva inclusa come da lista N. 1789 del 24/01/2023 a favore della Ditta BERARDINO ANTONIO, per lavori urgenti di manutenzione delle aree a verde presso il P.O. “S. Maria degli Angeli” di Putignano. (BA) |  |
| 1639 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione edile e del verde presso psichiatria del PO San Paolo (Ba)- RICHIESTA DI PREVENTIVI- Italedil s.r.l.- N. CIG ZCC3876134 |  |
| 1638 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.708,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 1965 del 26/01/2023in favore della ditta Erre Effe Technical srl per lavori di ripristino barella presso il pronto soccorso del P.O. di Molfetta |  |
| 1637 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 ad assumere l’incarico professionale di supporto tecnico-amministrativo ed economico finanziario al RUP nella procedura di Project Financing per l’affidamento in concessione di due Lotti aventi ad oggetto la Realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari e presso il Presidio Ospedaliero della Murgia Fabio Perinei di Altamura (BA ai sensi dell’art.36 co.2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art.51 comma 1 lett.a) sub.2.1 del D.L 77/2021 conv. con modific. in L. n.108/2021 |  |
| 1636 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori idraulici presso il Pronto Soccorso e la Centrale Termica del P.O. di Putignano Ditta AZIENDA ARTIGIANA S.N.C. DI ZONNO MARCELLA CIG: ZC7397E88A. |  |
| 1635 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 610,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 1527 del 20/01/2023 in favore della ditta Termoidraulica F.lli Diaferia snc per lavori di ripristino impianti idrici presso il servizio 118 Poliambulatorio di Giovinazzo – D.S.S.1 |  |
| 1634 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.098,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 1364 del 19/01/2023 in favore della ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio per lavori di disostruzione e pulizia delle condotte fognarie presso ambulatori di Bari e PTA di Bitonto D.S.S. 3. |  |
| 1633 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 7.960,50 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 813 del 11/01/2023 in favore della ditta Officine N. Di Masi srl per lavori sulle autovetture EV602ZZ, EZ541YP, EV603ZZ, CV591KY, FD696YM, EY709TJ, ER247FE, EP300FH, DK490KR, CR604ZF, CV590KY, CN822AF. |  |
| 1632 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | A.G.P. - Procedura aperta telematica indetta dalla ASL Provincia di Bari, ai sensi degli artt.58 e 60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di reti e protesi per il trattamento chirurgico di patologia della parete addominale, in Unione di Acquisto con la ASL BR, BT, FG, LE, TA e A.O.U. Policlinico di Bari, OO.RR. Foggia, IRCCS Istituto Tumori e IRCCS De Bellis. RETTIFICA |  |
| 1631 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | P.O. Bari-Sud - Affidamento, ai sensi dell’art.51, co.1, lett.b) del D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021, della fornitura, in somministrazione, di buste a foratura occorrenti al Presidio Ospedaliero “Di Venere”. SmartCIG: Z1339F5728 |  |
| 1630 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | A.G.P. apposita procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dell’alimento destinato ai fini medici speciali Cereal Instant (nelle formulazioni “biscottato” e “miele-vaniglia”), per un periodo di un anno oltre l’opzione di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., -INDIZIONE |  |
| 1629 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – UOSVD FISICA SANITARIA – Progetto Obiettivo di performance 2021 n. 29 inerente il censimento del parco radiologico ed individuazione delle apparecchiature obsolete da smaltire. Liquidazione Competenze |  |
| 1628 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | P.O. Bari-Sud - Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di stampanti etichettatrici occorrenti alla U.O.C. di Radiologia Diagnostica ed alla U.O.S.V.D. di Screening mammografico e radiodiagnostica senologica del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. SmartCIG: Z9F388C2CA |  |
| 1627 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. (P. IVA 09275090158) per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Servizio di Riabilitazione di Toritto - RATA n. 17.
CIG: 7508260C26. Lista di liquidazione n. 3116 del 13/02/2023 di € 129,41. |  |
| 1626 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 1625 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AGRU - D.D.G. 252 DEL 07/02/2023 – PARZIALE RETTIFICA. |  |
| 1624 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | A.G.P. - Liquidazione della fattura n. 127/03 di € 83.793,50 emessa dalla ditta Orion s.r.l. di Calenzano (FI) [P.IVA 04840260485] per la fornitura di n. 1 auto medica marca Skoda, mod. Kodiak 4x4, finanziata con risorse regionali COVID. Lista di Liquidazione n. 3172 del 14.02.2023. CIG n. 8741508899. |  |
| 1623 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Operatore Socio Sanitario a Tempo Indeterminato (assunzione 16/10/2020 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 1622 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta ALCON ITALIA SPA per Canone Noleggio Constellation per il mese di GENNAIO 2023 in dotazione al Day Service Oculistico di Grumo Appula. CIG: 9492299CED.
Lista di liquidazione n. 3106 del 13/02/2023 di € 670,66. |  |
| 1621 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | DSS12: Erogazione contributi economici percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita Dgr n. 851/2014 – Gennaio 2023
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| 1620 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della Ditta WINS IMPIANTI S.r.l.s. |  |
| 1619 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | DSS 10: Liquidazione fatture ditta VIVISOL SRL € 58.075,50. Liste di liquidazione nn. 3021, 3023 del 10/02/2023. CIG 91313471ED - |  |
| 1618 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Operatore Socio Sanitario a Tempo Indeterminato (assunzione 01/10/2020 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 1617 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | DSS.10: Affidamento alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di n. 1 defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS N. 10 TRIGGIANO. € 12.152,40. CIG ZA439EDB7B - |  |
| 1616 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | DSS. 10: Liquidazione fatture ditta Servizi Ospedalieri SPA € 2.470,19. Lista di liquidazione n. 3070 del 10/02/2023 - CIG 8689981F2A. |  |
| 1615 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | DSS9: Affidamento della fornitura di stampati occorrenti a vari servizi del DSS9 di Modugno (BA) alla Ditta: "Publidea S.r.l." (P.IVA: 01265740777). Totale importo affidamento: € 2.915,80 (IVA al 22% inclusa). CIG: Z4C39F1B06. |  |
| 1614 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | P.O.Putignano-Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. |  |
| 1613 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" periodo GENNAIO 2023 € 5.883,58. |  |
| 1612 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L. per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Cassano delle Murge nel mese di GENNAIO 2023. CIG 78169986D0.
Lista di liquidazione n. 3100 del 13/02/2023 di € 66,36. |  |
| 1611 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | DSS 11 - concessioni benefici ai sensi del comma 3 art. 3 legge 104/92 . |  |
| 1610 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | DSS 11 - concessioni benefici ai sensi del comma 3 art. 3 legge 104/92 dipendente ASL BA. |  |
| 1609 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2023 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 22
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| 1608 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per il mese di dicembre 2022 per complessivi €.3.522,67=; lista di liquidazione n. 3134 del 13/02/2023. |  |
| 1607 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l. come da lista di liquidazione n. 3117 del 13/02/2023 |  |
| 1606 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AGP. Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) e art. 63, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di “Vaccino anti rabbico” per la durata di 12 mesi + proroga 6 mesi + opzione 20%. INDIZIONE |  |
| 1605 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | P.O. Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii del dipendente identificato nell'allegato file privacy. |  |
| 1604 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AGP. Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett b. ) D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i.. suddivisa in tre lotti per la fornitura di guanti non chirurgici in lattice, Guanti in vinile non sterili e Guanti chirurgici sintetici senza polvere, varie misure, per la durata di 6 mesi. AMMISSIONE |  |
| 1603 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | P.O. Bari-Sud - Affidamento, ai sensi dell’art.51, co.1, lett.b) del D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021, della fornitura di kit bobina per litotritore Storz in dotazione presso la U.O.S.V.D. di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero “Santa Mari degli Angeli” di Putignano. SmartCIG: Z9E39ED4F6 |  |
| 1602 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | P.O. Bari-Sud - Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di test di esclusione contaminazione DNA materno per accertamento/disconoscimento paternità occorrenti alla U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. SmartCIG: Z55398DD53 |  |
| 1601 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura in favore della ditta LAV.I.T. s.p.a. (P. Iva 03594670717) per il Servizio di lavanolo reso nel mese di DICEMBRE 2022. CIG 8689981F2A. Lista di Liquidazione n. 2209 del 30/01/2023 di € 2.765,85. |  |
| 1600 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | DSS n. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - Importo complessivo € 3.147,93 |  |
| 1599 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento, ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 del servizio di manutenzione e assistenza di tipo full risk per gli impianti di osmosi dei P.O. Di Venere – Carbonara, P.P.A. di Triggiano, P.O. di Molfetta, P.T.A. di Grumo Appula dell’Asl Bari dal 01.01.2023 al 31.12.2023 alla ditta Baxter S.p.A. con sede in Roma Piazzale dell’Industria 20 C.F. 00492340583 e P.IVA 00907371009 per un importo totale pari a € 49.200,00 oltre iva.CIG: 963667756E |  |
| 1598 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 del servizio di manutenzione e assistenza di tipo full risk per gli impianti di osmosi dei PP.OO. di Altamura, Monopoli, Putignano, San Paolo e PTA di Gioia del Colle dell’Asl Bari dal 01.01.2023 al 31.12.2023 alla Società Fresenius MEdical Care Italia Spa C.F. 09291850155 con sede in Via Crema, 8 – Palazzo Pignano (CR) per un importo totale pari a € 100.647,54 iva inclusa.CIG: 9636723B62 |  |
| 1597 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | DSS9: Liquidazione fatture emesse dalla Ditta: "Instrumentation Laboratory S.p.A.". Lista di liquidazione n. 3048 del 13/02/2023. Importo totale liquidato: € 297,68 (IVA al 22% inclusa). |  |
| 1596 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 2956 del 10/02/2023 in favore della ditta NBN MEDICAL SERVICE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 1595 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii |  |
| 1594 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | L. 104/92 e ss.mm.ii art. 3 comma 3 Revoca assistenza alle persone con disabilità grave |  |
| 1593 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna ed altre professionalità – Esiti pubblicazione IV trimestre 2022 -
|  |
| 1592 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | A.G.P.- Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per un periodo di 1 anno, oltre l’opzione di proroga di sei mesi e di incremento del 20% ai sensi dell’art.106, comma 12 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. dei PRINCIPI ATTIVI indicati nell’apposito prospetto allegato- INDIZIONE |  |
| 1591 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Presa d’atto variazione condizioni contrattuali del subappalto autorizzato in favore della Ditta AEI Impianti Elettrici Alberobello S.r.l. con Determina Dirigenziale n. 6625 del 08.06.2021. |  |
| 1590 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.647,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 1217 del 17/01/2023 in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per lavori di travaso acque e disostruzione tronchi fognari presso il P.O. di Triggiano |  |
| 1589 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 1.464,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 594 DEL 09/01/2023 PER “LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PRESSO IL P.O. “F. PERINEI” DI ALTAMURA ” – DITTA DEPURECO S.P.A. |  |
| 1588 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 per “Lavori di rimozione e successivo montaggio di spalliera da installare presso l'Ambulatorio di Ortopedia del P.T.A. di Triggiano (BA) - Ditta FAVIA F.sco I.E. N. CIG: ZC7390CEC0. |  |
| 1587 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 878,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 1058 del 16/01/2023 in favore della ditta Iesi Automatismi srl per lavori di riparazione porte automatiche installate presso il P.O. di Terlizzi |  |
| 1586 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 3.904,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 985 del 16/01/2023 in favore della ditta Artigianferro di Bucci Domenico per riparazioni vetrate, porte e serrande presso la NPIA e il Consultorio di Corato, il Laboratorio analisi e ingresso principale del P.O. di Corato |  |
| 1585 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto del servizio di manutenzione per l’anno 2023 relativo alle lavapadelle marca AT-OS con formula “Full Risk” installate nelle strutture ospedaliere della Asl Bari e dei lavelli/lavabi (elettronici e chirurgici) ubicati presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara - CIG: Z71397F98F - TECNO HOSPITAL di Domenico Grimaldi. |  |
| 1584 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 4.270,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 881 del 12/01/2023 in favore della ditta PAN.ECO. srl per lavori di installazione reti metalliche anti volatili e pulizia con rimozione guano presso la Medicina Trasfusionale del P.O. di Molfetta. |  |
| 1583 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D. Lgs. n. 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di pulizia e potatura arbusti presso strada Mola-Conversano e Mola- Rutigliano e RSA di Mola di Bari (Ba)- RICHIESTA DI PREVENTIVI- Verdemania di Caputo Francesco- N. CIG Z0F38AC300 |  |
| 1582 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 5.490,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 24162 del 29/12/2022 in favore della ditta Impianti Servizi medicali srl per lavori di manutenzione degli impianti di distribuzione dei gas medicinali presso i P.T.A. di Bitonto e Ruvo di Puglia relativamente al mese di agosto 2022 |  |
| 1581 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti Srl (P. IVA 06235740724) relative al “Servizio Trasporto Disabili” nel mese di DICEMBRE 2022. Lotto 4 - CIG 765892158C
Lista di Liquidazione n. 3199 del 14/02/2023 di € 1.323,01.
Lista di Liquidazione n. 3198 del 14/02/2023 di € 1.984,52. |  |
| 1580 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n.3059 del 13.02.2023 - ENEL - GN - Importo Totale €158.514,40 - |  |
| 1579 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze- Lista n. 3055 del 13.02.2023 - ACQUA E FOGNA - AQP- Importo Totale € 42.589,81 |  |
| 1578 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | DSS N.2 - Liquidazione prestazioni aggiuntive finalizzate all'abbattimento liste di attesa. Periodo settembre - dicembre 2022. |  |
| 1577 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 del servizio di manutenzione e assistenza di tipo full risk per gli impianti di osmosi dei PTA di Conversano, Bitonto e Poliambulatorio di Ruvo di Puglia dell’Asl Bari dal 01.01.2023 al 31.12.2023 alla ditta Ostello Domenico P.I. 00896410727 con sede in Viale Kennedy, 25 – 70125 BARI in qualità di Centro Assistenza Autorizzato della società CULLIGAN S.p.A per un importo totale pari a € 70.272,00 iva inclusa. CIG:9636709FD3 |  |
| 1576 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per Lavori di manutenzione impianto condizionamento reparto fisioterapico riabilitazione della RSA di Mola di Bari– S.P. Technical services s.r.l.s. - CIG Z6F39B0C56 |  |
| 1575 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione edile e adeguamento ambienti lavanderia, palestra e servizi della RSA di Mola di Bari– S.P. Technical services s.r.l.s. - CIG ZED39B0DF1 |  |
| 1574 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di riqualificazione ingresso del P.O. Don Tonino Bello di Molfetta (Ba) - RICHIESTA DI PREVENTIVI- ditta LEONARDO EDILIZIA DI ADDABBO LEONARDO - N. CIG ZD6390F617 |  |
| 1573 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 976,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 2737 del 08/02/2023 in favore della ditta City Infissi per lavori di realizzazione armadio in alluminio presso il P.O. di Triggiano |  |
| 1572 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i Lavori edili e fabbro, tinteggiatura zona portineria del P.O. di Triggiano (Ba)– CITY INFISSI DI MASCIOPINTO ANGELA MARIA - CIG Z0438F965E |  |
| 1571 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei Lavori urgenti di impermeabilizzazioni superfici lastrico solare Pronto Soccorso Ostetricia P.O. “Di Venere” a seguito di RDO. CIG: 9619100C6C |  |
| 1570 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di Presa d'atto dell'affidamento diretto per i lavori manutentivi di natura edile eseguiti presso lo spogliatoio (piano interrato) a servizio della “Sanità Service” e il deposito ad uso dei manutentori afferenti l’A.G.T., ubicati nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara - CIG: Z6339D2A3E - Ditta IMPRESA EDILE GEOM. Francesco Favia. |  |
| 1569 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | Liquidazione lavoro straordinario dip. C.R., mese di luglio 2022 |  |
| 1568 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2022 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 568.998,44=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3135 DEL 13/02/2023 |  |
| 1567 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2022 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 231.824,48=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3124 DEL 13/02/2023 |  |
| 1566 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma Srl, della fornitura di n. 2 confezioni (400 compresse) del farmaco estero OSPOLOT 50 mg 200 tab, richieste dal Centro Epilessia ed EEG età evolutiva |  |
| 1565 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI DICEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 211.135,04=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3102 DEL 13/02/2023. |  |
| 1564 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | DISTRETTO N° 14 - Liquidazione fatture da Lista di Liquidazione n. 3115 del 13/02/2023 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mesi da Luglio ad Ottobre e Dicembre 2022. |  |
| 1563 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI DICEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 618.781,25=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3095 DEL 13/02/2023. |  |
| 1562 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI DICEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 735.080,27=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3114 DEL 13/02/2023. |  |
| 1561 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) relative al mese di dicembre 2022 per l’importo di €.50.582,48 =; lista di liquidazione n. 3092 del 13/02/2023 |  |
| 1560 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | DSS 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE OLT IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL - MESI DI OTTOBRE E DICEMBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3068 Del 13/02/2023 |  |
| 1559 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI DICEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 357.908,67=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3079 DEL 13/02/2023. |  |
| 1558 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative al mese di NOVEMBRE 2022 |  |
| 1557 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato; |  |
| 1556 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | Distretto Socio Sanitario Tredici. Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Donato Trasporti S.r.l. relative al Servizio Trasporto Disabili, come da lista di liquidazione n. 2534 del 03/02/2023, per un importo complessivo di €. 5.016,00 =. - CIG 7658924805., come da lista di liquidazione n. 2534 del 03/02/2023, per un importo complessivo di €. 5.016,00 =. - CIG 7658924805. |  |
| 1555 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | P.O. della Murgia: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di novembre 2022. Progetto raccolta sangue. |  |
| 1554 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Lopedote Filomeno Sas Autotrasporti relative al Servizio Trasporto Disabili, come da lista di liquidazione n. 2549 del 03/02/2023, per un importo complessivo di €. 3.344,00 =. - CIG 7658924805. |  |
| 1553 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01/04/2023, della dipendente di cui all'allegato "File Privacy" |  |
| 1552 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | DSS14: Liquidazione da lista n. 3054 del 13/02/2023 nei confronti della Sancilio Evotech S.r.l. per la fornitura di arredo vario destinato alle sedi del Dss14. Importo: € 1.854,40 |  |
| 1551 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione lista n.ro 2985 datata 10/02/2023 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il D. P. per l’emergenza COVID-19 presso l’EIC del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2022 per un importo complessivo di € 70.160,00. |  |
| 1550 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 1549 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D1 - Attività alpi intramuraria - Liquidazione competenze dicembre 2022 |  |
| 1548 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | Area Bari Nord – P.O. Terlizzi: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE – LIQUIDAZIONE TARI COMUNE DI TERLIZZI – PAGAMENTO SUPPLETIVO ANNO 2017.- |  |
| 1547 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Zimmer Biomet Italia Srl della fornitura di n. 1 chiodo femorale Bactiguard |  |
| 1546 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta P.O.S. DATA SYSTEM SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 PC Portatile a bassa mobilità” per la Direzione Amministrativa/Sala Convegni del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 2485 del 02/02/2023 di €. 638,43=iva inclusa – CIG:Z5F37A6478. |  |
| 1545 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lett. b) del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura urgente di materiale di consumo per iniettore di prodotto di contrasto per la U.O.S.V.D. Radiodiagnostica del P.O. di Corato. |  |
| 1544 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Febbraio 2023- Lista n° 2890 /2023
PUBBLICA ASS.ZA TURI SOCCORSO --PUBBLICA ASSISTENZA SAMMICHELE
MISERICORDIA BISCEGLIE
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| 1543 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 - Lista di liquidazione n. 2769 del 08/02/2023 di €. 31.180,00= |  |
| 1542 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei Lavori urgenti di per la manutenzione di porte ed infissi presso la U.O. di rianimazione del P.O. San Giacomo in Monopoli alla ditta P&P Appalti con sede legale alla Via Polibio,73 in Taranto – 74121 CIG: Z5539EAA6 |  |
| 1541 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE DITTE VIVISOL S.R.L., MEDIGAS ITALIA SRL, VITALAIRE ITALIA S.p.A., MEDICAIR SUD SRL, LINDE MEDICALE S.R.L. PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°2758 DEL 08/02/2023 PER UN IMPORTO DI € 33.776,46. |  |
| 1540 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma s.r.l. per la fornitura del farmaco estero Scopoderm. |  |
| 1539 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | AREA BARI NORD – P.O. DON TONINO BELLO – Affidamento di fornitura in estensione di materiale per cancelleria e stampati di “n° 100.000 etichette termiche protette mis. 100x100 mm. e n° 100.000 etichette protette mis. 55x25 mm.” per le esigenze delle UU.OO.SS.VV.DD. di Patologia Clinica del P.O. di Corato “Umberto I” e Diagnostica per Immagini del P.O. di Molfetta “Don Tonino Bello”. C.I.G.:Z5D38E7C73.- |  |
| 1538 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | AREA BARI NORD – P.O. DON TONINO BELLO – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. Lgs. 50/2016 per la fornitura di “n° 1.200 DVD-R medical grade MED33 cod. MDVIE022” per le esigenze rappresentate dalla U.O.S.V.D. di Nefrologia e Dialisi del P.O. di Molfetta “Don Tonino Bello”. C.I.G.:Z4D39DB085.- |  |
| 1537 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | DDS14: Determina di rendicontazione acquisti di presidi protesici ex art. 36 D.Lgs. 50.2016 - Periodo GENNAIO 2023 |  |
| 1536 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta Sancilio Evotech srl come da lista di liquidazione n. 2352 del 01/02/2023 di €uro 87,84 - C.I.G. Z3F38BD3C3 |  |
| 1535 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta Sancilio Evotech s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2353 del 01.02.2023 di €uro 164,35 C.I.G: Z8038CE725.- |  |
| 1534 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Zimmer Biomet Italia Srl , della fornitura di n. 9 cunei di sostituto osseo Triosite , utilizzati nel corso di otto interventi chirurgici di ortopedia eseguiti nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022. |  |
| 1533 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi dicembre 2022. |  |
| 1532 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | Liquidazione degli assegni nucleo familiare arretrati |  |
| 1531 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Legamento Crociato Anteriore, effettuato presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Johnson&Johnson - Spesa complessiva € 811,37 - CIG. Z3D38F7F7E. |  |
| 1530 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Legamento Crociato Anteriore, effettuato presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Johnson&Johnson - Spesa complessiva € 811,37 - CIG. Z6938F7F96. |  |
| 1529 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta M.B.A. - Spesa complessiva € 3.075,28 - CIG. Z6F397F614. |  |
| 1528 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Interhospital - Spesa complessiva € 2.568,28 - CIG. Z6238D1110. |  |
| 1527 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | DSS13 Rimborso spese di trasporto verso i centri di dialisi in favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico. Mese di Dicembre 2022- Importo € 35.475,66= |  |
| 1526 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Dss.11 - Liquidazione fatture . Ditta Siemens Healthcare srl. Lista n. 3057 del 13/02/2023. |  |
| 1525 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | A.G.P. - Gara, mediante procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di materiale di convivenza occorrente alla ASL BARI, indetta con Deliberazione n° 1561 del 12.08.2022. Aggiudicazione lotto n° 2. |  |
| 1524 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) relative al mese di dicembre 2022 per l’importo di €.203.747,67; lista di liquidazione n. 3044 del 11/02/2023. |  |
| 1523 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative ai mesi di novembre e dicembre 2022, per l’importo di €. 278.072,83 = lista di liquidazione n. 3042 del 11/02/2023 e n. 3043 del 11/02/2023. |  |
| 1522 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) relative al periodo ottobre - novembre 2022 per l’importo di €.414.561,25=; lista di liquidazione n. 3041 del 11/02/2023. |  |
| 1521 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative ai mesi di novembre e dicembre 2022 per l’importo complessivo di €.27.450,00=; lista di liquidazione n. 3040 del 11/02/2023. |  |
| 1520 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | DSM - Liquidazione fatture Ente Gestore “PADRI TRINITARI – Istituto ADA CESCHIN PILONE” relative al mese di novembre 2022 per l’importo di €.17.327,10 =; lista di liquidazione n. 3039 del 11/02/2023.
|  |
| 1519 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.570,08=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2955 DEL 09/02/2023 |  |
| 1518 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Validazione timbrature per CTU e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo - Febbraio 2023 |  |
| 1517 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | A.G.P. procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico MIDARINE*EV 5F 100MG/2ML ATC M03AB01 AIC 010308029, per un periodo di dodici mesi oltre l’opzione di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., INDIZIONE |  |
| 1516 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Fornitura n.3 conf. del farmaco TRESUVI (Treprostenil sodico) 10ml vari dosaggi, ai sensi ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. Spesa complessiva pari ad € 13.354,00 iva esclusa. Smart CIG: ZD639C62D4. |  |
| 1515 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | NPIA - Liquidazione fattura Coop. Soc. RUAH Onlus. Periodo di competenza 19/09/22 - 18/12/22 |  |
| 1514 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | AGP Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di “Vessilen” per la durata di 12 mesi + proroga 6 mesi + opzione 20%. INDIZIONE |  |
| 1513 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, Domus Maxima “Valore di Cura” Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus - autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di dicembre 2022 (primo e secondo 30% DGR 1006) di € 18.663,24= (diciottomilaseicentosessantatre/24). Lista di liquidazione n.3019 del 10/02/2023. |  |
| 1512 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01/04/2023, del dipendente di cui all'allegato "File Privacy". |  |
| 1511 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza con effetto 01/04/2023 per limiti di età, del dipendente di cui all'allegato "File Privacy". |  |
| 1510 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI DICEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.414.755,13= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.137.927,41=. |  |
| 1509 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | P.O. Putignano -Liquidazione guardie a gettone dal mese di ottobre 2022 al mese di dicembre 2022 |  |
| 1508 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “SAN MARTINO” di Cassano delle Murge (BA), Ente Gestore: SAN MARTINO S.R.L. con sedi operative in Cassano delle Murge (BA) alla Via Matteotti n. 1 e Via E. Fermi n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da ottobre a dicembre 2022, riferite al primo e secondo 30% D.G.R. 1006, per un importo totale di € 55.391,68= (cinquantacinquemilatrecentonovantuno/68). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3000 del 10/02/2023. |  |
| 1507 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Tribunale di Bari, procedimento penale n. 10749/2020 R.G.N.R. – n. 3804/2021 R.G. GIP. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 3.008,54.
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| 1506 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale in favore di n. 1 disabile grave per il mese di dicembre 2022, di € 9.300,00= (novemilatrecento/00). Lista di liquidazione n.2997 del 10/02/2023. |  |
| 1505 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Distretto di Bari - Liquidazione fatture ditta Bio-Sanitas. Lista di liquidazione n. 2980 del 10.02.2023. Importo liquidato € 21.160,67. |  |
| 1504 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | DSS9 - Liquidazione fatture Azienda Coloplast Spa - lista 2976 del 10/02/2023 |  |
| 1503 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Associazione di Volontariato "Volontari on the Road",
per delega di un paziente nefropatico. Periodo: GENNAIO 2023. |  |
| 1502 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 06.04.2023. |  |
| 1501 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.178,56 = LISTA LIQUIDAZIONE N. 2885 DEL 09/02/2023. |  |
| 1500 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati.
Periodo: da GENNAIO 2022 a GENNAIO 2023. |  |
| 1499 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 25.04.2023 |  |
| 1498 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Liquidazione per rimborso spese diprndente |  |
| 1497 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 60.597,08=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2954 DEL 09/02/2023. |  |
| 1496 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “Windsor Club del Nonno” di Bari, Ente Gestore: Società Cooperativa Sociale “SOCIO SANITAS SERVICE”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 e dell’intero importo relativo a dicembre 2022, per l’importo complessivo di € 60.241,00= (sessantamiladuecentoquarantuno/00). Lista di liquidazione n. 2945 del 09/02/2023. |  |
| 1495 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a r.l. di Molfetta (BA) relative al periodo luglio-dicembre 2022 per l’importo di €.1.260.736,28=; lista di liquidazione n. 2894 del 09/02/2023. |  |
| 1494 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E NOVEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 64.809,17=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2882 DEL 09/02/2023. |  |
| 1493 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Direzione Amm.va DAT. Liquidazione fatture ditta Servizi Ospedalieri. Servizio di lavanolo biancheria piana e confezionata presso l’UOC Medicina Penitenziaria – Casa Circondariale di Bari. Lista di liquidazione n.° 2886 del 09/02/2023. |  |
| 1492 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | NPIA - Liquidazione fatture IRSAESS METROPOLIS Cons.zio Soc.le. Periodo di competenza ott.-nov.-dic. 2022 |  |
| 1491 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma Srl, della fornitura di n. 50 confezioni (150 fiale) del farmaco estero ACUPAN 5 fl da 20 mg/2 ml, richieste dalla UOC di Anestesia e Rianimazione |  |
| 1490 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Importazione - acquisto di n. 6 confezioni (da 100 cpr) del farmaco estero Glycopyrrolate 1 mg (Glicopirrolato) - Spesa complessiva di €. 228,80= - CIG: Z7C39DEA4A |  |
| 1489 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a), per la fornitura di Sale per sterilizzatrice occorrente alla UOC di Oftalmologia del PO Di Venere, SmartCig: ZC439E3D6D. |  |
| 1488 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione lista n. 2860/2023 |  |
| 1487 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Liquidazione in favore di utente del DSS4 della somma di €. 350,00, a titolo di rimborso per l’acquisto di scarpa ortopedia su misura, in esecuzione di sentenza resa dal Tribunale di Bari n. 2393/2022 pubblicata il 22/09/2022 - RG n. 4726/2020. |  |
| 1486 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | D.S.S. n.12 Procedura ai sensi degli artt. art. 36, comma 2 lett. a) e 63, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. per la fornitura di ausili acustici destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica. Procedura n. 2 Anno 2023 - CIG VARI |  |
| 1485 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°2847 del 09/02/2023 - |  |
| 1484 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | DSS Unico Bari - Determina di liquidazione per la fornitura di n. 02 Dermatoscopi a luce polarizzata per gli ambulatori di dematologia dei Poliambulatori di japigia e Casa Salute San Paolo. CALCULLI MEDICA - € 3.513,60 i.i. - CIG Z5F391518E |  |
| 1483 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | A.G.R.U. - Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 1482 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L. per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Cassano delle Murge nel mese di DICEMBRE 2022. CIG 78169986D0.
Lista di liquidazione n. 2831 del 09/02/2023 di € 66,36. |  |
| 1481 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | P.O. Bari Sud – Rettifica DD. n. 892/2023 “P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta
Medtronic Italia s.p.a. s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Smart
CIG ZDC39AA45F” |  |
| 1480 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 36.730,38 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso il PTA di Altamura e Santeramo, nel periodo di Ottobre e Dicembre 2022 – Lista di liquidazione n. 2830 DEL 09.02.2023. |  |
| 1479 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | NPIA - Liquidazione fatture della DOMUS AUREA. Periodo di competenza da ottobre a dicembre 2022 con tariffa aggiornata. |  |
| 1478 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | A.G.P. procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura, per un periodo di un anno, con facoltà di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della specialità medicinale T.R.U.E Test Smartpractice (36 apteni) - ATC V04CL; AIC 046471013 -INDIZIONE |  |
| 1477 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Liquidazione prestazioni A.D.O. in favore della AMOPUGLIA ONLUS. Lista n. 2834. |  |
| 1476 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – gennaio 2023 |  |
| 1475 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di Ureteroscopi flessibili monouso occorrenti alla UOC di Urologia del PO DI VENERE, Smart Cig: ZD33987FD3.
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| 1474 | 13/02/2023 | 13/02/2023 |
OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 12.294,53 il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di DICEMBRE 2022. – Lista di liquidazione n. 2826 del 09.02.2023 - CIG. 78169986D0.
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| 1473 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | DSS4 Liquidazione fatture Ditta Convatec Italia srl . Liste di liquidazione n. 2714 del 07.02.2023 € 948,27 e n. 2716 del 07.02.20 € 39,31 Importo complessivo € 987,58 |  |
| 1472 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | DSS4 Liquidazione fatture ditta Hollister S.P.A Liste di liquidazione n. 2191 del 30.01.2023 € 1.745,26 e n. 2192 del 30.01.2023 € 92,40 Importo complessivo € 1.837,66 |  |
| 1471 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 1470 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti, nel mese di NOVEMBRE 2022, per l’importo complessivo di €46.311,93==. Lista di liquidazione n.2040 del 27/01/2023 di €46.311,93==. |  |
| 1469 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA EX R.S.S.A. art.66 Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR N. 1293 DEL 20/09/2022, e, DGR N. 1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di persone nel mese di: 1° Integrazione 1°30% NOVEMBRE 2022, per l’importo complessivo di €4.440,05==. Lista di liquidazione n.2056 del 27/01/2023 di €4.440,05==. |  |
| 1468 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA ex R.S.S.A. art.66 Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR n.1293 del 20/09/2022 e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogata in favore di ospiti nel mese di: 2°Integrazione 2°30% NOVEMBRE 2022-, per l’importo complessivo di €4.515,30==. Lista di liquidazione n.2063 del 27/01/2023 di €4.515,30==. |  |
| 1467 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendicontazione delle spese postali effettuate con l’affrancatrice mod. MAAF HASLER SYSTEM matricola n. 026001, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50023412-001 ubicata presso la Direzione Amministrativa – IV° trimestre 2022 |  |
| 1466 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Rettifica Determina Dirigenziale n. 23 / 2022 SMART CIG Z453957B2E |  |
| 1465 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | D.S.S. N. 3 - BITONTO/PALO DEL COLLE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TARI ANNI 2018 - 2019 -202 -2021 E 2022 IN FAVORE DEL COMUNE DI BITONTO |  |
| 1464 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | D.S.S. n. 4-ALTAMURA- Liquidazione di prestazione di ADROTERAPIA- Ciclo intero Cod. 92.29 P- per paziente residente nel DSS n.4 -ex DGR n. 194 del 20/02/2018. Importo liquidato € 24.000,00#-Lista di liquidazione n. 2763 del 08/02/2023.
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| 1463 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n° 10 confezioni contenenti n° 100 compresse da 250 mg. del farmaco estero “TIOPRONINA”. Spesa complessiva €uro 27.187,60 I.V.A. inclusa. C.I.G.:ZD839DD406.- |  |
| 1462 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.2761 del 08/02/2023 in favore della ditta VYGON ITALIA SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di Monitor per sistema di monitoraggio emodinamico da destinare alla U.O.C. di Cardiologia del P.O. Di Venere, per un importo di €10.500,00 iva inclusa. |  |
| 1461 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | D.S.S. n. 4-ALTAMURA- Liquidazione di prestazione di ADROTERAPIA- Ciclo intero Cod. 92.29 P- per paziente residente nel DSS n.4 -ex DGR n. 194 del 20/02/2018. Importo liquidato € 24.000,00#-Lista di liquidazione n. 2760 del 08/02/2023. |  |
| 1460 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | D.S.S. n. 4-ALTAMURA- Liquidazione di prestazione di ADROTERAPIA- Ciclo intero Cod. 92.29 P- per paziente residente nel DSS n.4-ex DGR n. 194 del 20/02/2018. Importo liquidato € 24.000,00#-Lista di liquidazione n. 2734 del 08/02/2023. |  |
| 1459 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo mezzo proprio in favore del personale dipendente della U.O.S.V.D. di Nefrologia e Dialisi - Periodo: 2° semestre 2022 - Spesa complessiva €. 416,00. |  |
| 1458 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE CUMULO AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. |  |
| 1457 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | P.O. Putignano- Rendiconto spese per affrancatrice postale - mod. Lirma 8000/0 matricola 114844- conto contrattuale 50011554-001 – Periodo 4° trimestre 2022 = reintegro € 251,60 |  |
| 1456 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta ANTINIA s.r.l. (P. Iva 04080160726) per il “Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere” effettuato presso le strutture distrettuali nel mese di DICEMBRE 2022. CIG: 8622837E2F.
Lista di liquidazione n. 2620 del 06/02/2023 di € 95,42. |  |
| 1455 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione lista n. 2718/2023 |  |
| 1454 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di: Novembre 2022 di €45.518,00==. Lista di Liquidazione n.2724 del 08/02/2023 di €45.518,00==.
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| 1453 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016
Periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2023
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| 1452 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 424,82# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 1451 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Determina di liquidazione fatture Ditta Sapio Life riguardanti la fornitura in locazione dei Comunicatori ad alta tecnologia a controllo oculare destinati agli assistiti affetti da grave deficit neuromotorio. Lista di liquidazione n. 2702 del 07/02/2023 |  |
| 1450 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | A.G.R.U. - Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 1449 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo novembre 2022. Importo € 1.025,84. |  |
| 1448 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. n. 10525/2023 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 1447 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | D. P. – Rimborso spese per la partecipazione al Corso I FONDAMENTI DI IGIENE INDUSTRIALE –AIDII ed. 2022- Milano 7-11 novembre 2022. |  |
| 1446 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | D. P. – Rimborso spese di viaggio per corsi di formazione e riunione GTI. |  |
| 1445 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 3.006,16 . Settembre Dicembre 2022 e mesi precedenti. |  |
| 1444 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utente Dializzato- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di €390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2023 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 1443 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso per malattia rara vitto Gennaio 2023 |  |
| 1442 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 430,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di paziente dializzato trasportato nei mesi di Novembre Dicembre 2022. |  |
| 1441 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di €693,05# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 1440 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Liquidazione prestazione A.D.O. in favore della Onlus Fondazione "Opera SS. Medici Cosma e Damiano" con sede in Bitonto (BA). Lista n. 2666. |  |
| 1439 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 17.821,54# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 1438 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta Connection s.a.s. come da lista di liquidazione n. 2306 del 31/01/2023 di € 122,00 C.I.G. Z1139161CA
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| 1437 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di S.C. Anestesia e Rianimazione del PO di Monopoli. – Liquidazione compenso Commissione Esaminatrice. |  |
| 1436 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Liquidazione prestazioni A.D.O. in favore della Ditta AMOPUGLIA ONLUS. Lista n. 2592. |  |
| 1435 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Gennaio 2023 |  |
| 1434 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 aprile 2023. |  |
| 1433 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Deliberazione del D.G. n.1684/2021. Acquisto defibrillatori semiautomatici. |  |
| 1432 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Partecipazione a offerta formativa in webinar presso la Scuola di Formazione Diritto Amministrazioni S.r.l.s.
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| 1431 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fatture a favore della ditta 3.M.C. SpA. Lista di liquidazione n.2554 del 03/02/2023 di €.2.982,28. |  |
| 1430 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Importazione dall’estero, ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, di n. 6 confezioni di Itnogen 2% 60G gel 1 tubo, poiché temporaneamente carente sul territorio nazionale e per il quale non esistono alternative terapeutiche. Spesa complessiva pari ad € 246,60 iva esclusa.
Smart CIG: Z4B39CD556
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| 1429 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta SHARP ELECTRONICS SpA. Lista di liquidazione n.2545 del 03/02/2023 di €.776,44=. |  |
| 1428 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.020,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2022. |  |
| 1427 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA. Lista di liquidazione n.2537 del 03/02/2023 per un totale di €.6.008,94=. |  |
| 1426 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta Animal Service SAS. Lista di liquidazione n.2502 del 02/02/2023 di
€.12.755,10=. |  |
| 1425 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | DISTRETO S.S. DI BARI - RIMBORSO VACCINOTERAPIA GENNAIO 2023 |  |
| 1424 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity riguardanti la Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza. Lista di liquidazione n. 2508 del 03/02/2023 |  |
| 1423 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Nord. Liquidazione a dipendenti per prestazioni fuori orario di servizio per docenza al corso per il conseguimento/rinnovo/1 rilascio dell’abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari ex DGR 627 del 30 marzo 2015, tenutosi in Molfetta presso la sala convegni della sede SPeSAL, nel periodo dal 14 - 18 -21 -22- 23 Novembre 2022 |  |
| 1422 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della Ditta Leader Service S.C.R.L. Lista di liquidazione n.2503 del 02/02/2022 per un totale di €.7.151,01=. |  |
| 1421 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della Società Vedetta 2 Mondialpol SPA. Servizio prestato presso sede C.I.C. Via G. Appulo Bari. Lista di liquidazione n.2497 del 02/02/2023 per un totale di €.5.003,58=. |  |
| 1420 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | D.S.S.4 Liquidazione fatture emesse dalla ditta CERACARTA S.p.a. per la fornitura di n.1000 risme di carta termica diagrammata per elettrocardiografo Mindray mod. Benehearth R12, come da lista di liquidazione n. 1072 del 16/01/2023, per un importo complessivo di € 3.843,00 IVA inclusa |  |
| 1419 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Liquidazione degli assegni per nucleo familiare arretrati |  |
| 1418 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | A.G.R.U. Liquidazione docenze presso l'IRCCS Castellana Grotte periodo anno 2022 |  |
| 1417 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Assistente Amministrativo a tempo Indeterminato (assunzione 01/11/2006 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 1416 | 13/02/2023 | 13/02/2023 |
Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Novembre-Dicembre 2022, per complessivi €. 60.811,06.
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| 1415 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | DSS 4 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011, IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 1414 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°2317 del 31/03/2023 - |  |
| 1413 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°2313 del 31/01/2023 - |  |
| 1412 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
| 1411 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi dicembre 2022 |  |
| 1410 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 104.684,94=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2606 DEL 06/02/2023 |  |
| 1409 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | A.G.P. – Procedura Aperta Telematica, ai sensi degli artt.58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di trasporto monitorato di campioni biologici, istologici, tamponi molecolari, farmaci antiblastici, vaccini, emocomponenti per le esigenze dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. Aggiudicazione. |  |
| 1408 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | A.G.P. procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n°
50/2016 e s.m.i., nei confronti della ditta ANGELINI S.P.A., per la fornitura della specialità medicinale unica AMUKINE MED*SOLCUT 1LT 0.05% ATC D08AX07 AIC 032192039, per un periodo di sei mesi oltre l’opzione di proroga di
sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo
anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a. -INDIZIONE |  |
| 1407 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | A.G.P.- procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) e dell’art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per la fornitura per un periodo di 1 anno oltre l’opzione di proroga per ulteriori 12 mesi e di incremento del 20% ai sensi dell’art.106, comma 12 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. - salvo anticipata attivazione di convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA - del farmaco unico METADOXIL (Metadoxina) 10F 5ml 300mg/5ml – ATC N07BB AIC 025316023 - INDIZIONE |  |
| 1406 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | A.G.P.- Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) e dell’art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per la fornitura per un periodo di 1 anno oltre l’opzione di proroga per ulteriori 12 mesi e di incremento del 20% ai sensi dell’art.106, comma 12 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. del farmaco unico VALIUM (Diazepam) EV IM 5F 2ml 10mg/2ml – ATC N05BA01 AIC 019995063 |  |
| 1405 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | A.G.P. - Affidamento interinale postazione sanitaria PPIT di Rutigliano - Provvedimenti. |  |
| 1404 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione lista n. 2850/2023 |  |
| 1403 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Dicembre 2022 |  |
| 1402 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate, distribuzione per conto ausili diabetici. Dicembre 2022. |  |
| 1401 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.5.434,26. |  |
| 1400 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | DSS Uno- Molfetta/Giovinazzo, L.R. 12/2005 rimborso spese a pazienti affetti da Malattie Rare. Importo liquidato €.1.259,03. |  |
| 1399 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate, distribuzione per conto ausili diabetici. Novembre 2022. |  |
| 1398 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al periodo settembre-dicembre 2022, per l’importo di €.600.015,29 = lista di liquidazione n. 2818 del 08/02/2023. |  |
| 1397 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative ai mesi di novembre e dicembre 2022 per l’importo di €.2.151.101,03=; lista di liquidazione n. 2802 del 08/02/2023 e n.2804 del 08/02/2023. |  |
| 1396 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | DSS 2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per il mese di novembre e dicembre 2022.
|  |
| 1395 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | DSS n.2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale - Mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2022.
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| 1394 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | AREA BARI NORD – P.O. DON TONINO BELLO – Affidamento di fornitura in estensione di materiale sanitario e presidi chirurgici monouso per complessivi “n° 20 COPPIE PARI A N° 40 ELETTRODI MONOUSO PER DEFIBRILLATORE MARCA PHILIPS MOD. HEARTSTART MRX F7950” per le esigenze delle U.O.S.V.D. di Anestesia e Rianimazione – Blocco Operatorio del P.O. di Molfetta “Don Tonino Bello”. C.I.G.:ZA63636C20.- |  |
| 1393 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | AREA BARI NORD – P.O. UMBERTO I – Affidamento di fornitura in estensione, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) D.Lgs 50/2016, di “n° 4 Batterie per defibrillatore LIFEPAK 12” per le esigenze della U.O. di Cardiologia del P.O. di Corato.
C.I.G.:Z4333A8482
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| 1392 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI DICEMBRE 2022 |  |
| 1391 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2023. |  |
| 1390 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE. |  |
| 1389 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | COORDINAMENTO 118 – Determina Dirigenziale n. 1289 del 07.02.2023 -Affidamento della fornitura biennale, in somministrazione di n. 200 Piastre Originali “Smart Pads cod 989803139261” per defibrillatore Mod. PHILIPS HEARTSTART FRX, per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA.-
CIG ZD7398BAC0 – Precisazioni -
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| 1388 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | D.S.S.11- Liquidazione e pagamento "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" mese di NOVEMBRE 2022 € 584,74 |  |
| 1387 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socioeducativa e riabilitativa (art.57) – Mons. Giuseppe Di Donna – di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell’ Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di dicembre 2022 per un totale di € 2.072,76= (duemilasettantadue/76). Lista di liquidazione n.2757 del 08/02/2023. |  |
| 1386 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | NPIA - Liquidazione fatture Comunità CRISALIDE. Periodo di competenza dicembre 2022 |  |
| 1385 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | NPIA - Liquidazione fatture LU.DA. Periodo di competenza dicembre 2022 |  |
| 1384 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | DSS 10: Affidamento di fornitura stampati per i diversi servizi del DSS N. 10 alla ditta PUBLIDIEA SRL (P.IVA 01265740777). € 1.285,39. CIG Z3A39CE45D.
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| 1383 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Settembre 2022. Totale spesa € 2.162,00. |  |
| 1382 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | DSS9 - Liquidazione fatture Azienda Hollister Spa - lista 2694 del 07/02/2023 |  |
| 1381 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | DSS9: Affidamento diretto alla Ditta: "Centro Acustico S.r.l." (P.IVA: 07642990720) per la riparazione di apparecchi acustici in dotazione ad un'assistita residente a Modugno (BA). Totale importo affidato: € 345,00 (IVA al 4% inclusa). Smart CIG: Z4339DA5FB. |  |
| 1380 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | DSS9: Rimborso spese di trasporto e vitto sostenute da paziente residente a Modugno (BA) affetto da malattia rara e sua accompagnatrice. Importo liquidato: € 184,19. |  |
| 1379 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna – Cessazione incarico branca “DERMATOLOGIA” presso la ASL BA - |  |
| 1378 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. VOMERO MICHELE: Riduzione orario per n. 17,5 ore sett.li nella branca di “OCULISTICA” presso la ASL BA - |  |
| 1377 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | DSS9: Liquidazione fatture emesse dalla Ditta: "3 M C S.p.A.". Lista di liquidazione n. 2581 del 06/02/2023; importo totale liquidato: € 2.191,98 (IVA al 22% inclusa). |  |
| 1376 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | A.G.P.- Procedure negoziate ex artt. 36 e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico OMNIPAQUE 350 ML G I/ML FL 100 ML e 500 ML AIC 025477175/025477199 ATC V08AB02 e per la fornitura del farmaco unico DOTAREM*EV 1FL 60ML 0,5MMOL/ML AIC 029724073 ATC V08CA02 - INDIZIONE |  |
| 1375 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. – Rettifica determina n. 665 del 23/01/2023 |  |
| 1374 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | A.G.P.- Procedure negoziate ex artt. 36 e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico PROTOPIC 0,03% UNG 30G 1TB AIC 035575012 ATC D11AH01, per la fornitura del farmaco unico EPORATIO*1SIR 20000UI 1ML+AGO ATC B03XA01 AIC 039474376 e per la fornitura del farmaco unico EXELON 30CER 13,3 MG/24H ATC N06DA03 AIC 034078446. INDIZIONE |  |
| 1373 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Proposta di aggiudicazione in favore del II° classificato.
CUP: D77H18001460006 - CIG: 8402340650 |  |
| 1372 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | A.G.P. – Liquidazione fattura della ditta ALISER SRL per la fornitura di n. 1 “SISTEMA PER IL MONITORAGGIO CARDIOLOGICO – walk400h package Cardioline” presso il Servizio di Assistenza Penitenziaria della Casa Circondariale di Bari – Importo totale € 10.740,88 – Lista di liquidazione n. 2607 del 06/02/2023 – CIG: 8992809CBD |  |
| 1371 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | A.G.P. – Liquidazione fattura della ditta F.A.S.E. SRL per la fornitura di n. 1 “AUTOCLAVE – Phoenix Blu Plus+24litri” presso il Servizio di Assistenza Penitenziaria della Casa Circondariale di Bari – Importo totale € 4.423,72 – Lista di liquidazione n. 2603 del 06/02/2023 – CIG: 8993062D85 |  |
| 1370 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | A.G.P. – Liquidazione fatture della ditta MEDICAL CALO’ SRL per la fornitura di strumentazione tecnico-diagnostica presso il Servizio di Assistenza Penitenziaria della Casa Circondariale di Bari – Importo totale € 44.349,44 – Lista di liquidazione n. 2600 del 06/02/2023 – CIG: 8992667790 – 89926823F2 – 89925230BD – 899272469A |  |
| 1369 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | A.G.P. - Affidamento, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura e relativa posa in opera di arredi vari occorrenti al SIAVA BA Area Metropolitana, afferente al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari.
Smart CIG: Z70365061D. |  |
| 1368 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale ALPI
Febbraio 2023 |  |
| 1367 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, con effetto 01 aprile 2023, della dipendente identificata dall'allegato file privacy. |  |
| 1366 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, con effetto 01 aprile 2023, del dipendente identificato dall'allegato file Privacy. |  |
| 1365 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Presa d'atto delle dimissioni e contestuale collocamento in servizio dal 01 aprile 2023, del dipendente di cui all'allegato file privacy. |  |
| 1364 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza, con effetto 01 aprile 2023, della dipendente di cui all'allegato file privacy. |  |
| 1363 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 aprile 2023della dipendente di cui all'allegato File Privacy. |  |
| 1362 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 aprile 2023. |  |
| 1361 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | A.G.P. — Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti centralizzati di rilevazione dei gas anestetici in continuo e del servizio periodico di monitoraggio igienico – ambientale delle sale operatorie e delle sale critiche appartenenti alle strutture sanitarie della Asl della Provincia di Bari. Estensione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. CIG 9046748C9C. |  |
| 1360 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO: PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 |  |
| 1359 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza, con effetto 01 aprile 2023, della dipendente di cui all'allegato File Privacy. |  |
| 1358 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza, con effetto 01 aprile 2023, della dipendente identificata dall'allegato file privacy. |  |
| 1357 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 aprile 2023, del dipendente di cui all'allegato file privacy. |  |
| 1356 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO GESTIONE FONDO CASSE CONOMALE CONDOTTA NEL MESE DI GENNAIO 2023. |  |
| 1355 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di gennaio 2023. Lista di liquidazione n.2673 del 07/02/2023. Importo di €.3.184,50. |  |
| 1354 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA “CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA SRL “(COD. CIG.Z8B3893213) PER LA FORNITURA DI N. 10 CARRELLI TERAPIA E N. 11 CARRELLI MEDICAZIONE, DESTINATI ALL’OSPEDALE S. PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2683 DEL 07.02.2023. SPESA €. 21.901,44 = I.I. |  |
| 1353 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Liquidazione per rimborso spese dipendente |  |
| 1352 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Direzione Area Servizio Sociosanitario Comunità socio-riabilitativa – “Casa di Alberto” (art. 57) – con sede operativa in Viale Salento snc – Alliste (LE), gestore “Cooperativa Sociale Alberto Tuma Onlus”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, non autosufficiente per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 per l’importo complessivo di € 1.500,11= (millecinquecento/11). Lista di Liquidazione n.2685 del 07/02/2023. |  |
| 1351 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Liquidazione Prestazioni Aggiuntive erogate presso le Strutture dell’U.O.C. Medicina Penitenziaria dal personale della Dirigenza e del Comparto dal mese di luglio al mese di dicembre 2022. |  |
| 1350 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | DSS11 - Rimborso spese benzina personale dipendente. Mese di Gennaio 2023 |  |
| 1349 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" periodo DICEMBRE 2022 € 16.103,78. |  |
| 1348 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 2659 del 07/02/2023 in favore della ditta SERVIMED S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di attrezzature e arredi occorrenti all’ Hub della rete di Laboratori del P.O. Di Venere, per un importo di €115.168,00 iva inclusa. |  |
| 1347 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 per l’importo complessivo di € 1.478,20 (millequattrocentosettantotto/20). Lista di Liquidazione n.2658 del 07/02/2023. |  |
| 1346 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta T & C Tecnologie srl la somma complessiva di € 26.230,00 resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti elettrici e di rete presso varie strutture e UU.OO. della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 907/2023 e 2517/2023 |  |
| 1345 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.2647 del 07/02/2023 in favore della ditta VINCAL SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di carrelli medicazione, Aspiratori Medico Chirurgici e Laringoscopi a fibre ottiche da destinare a varie UU.OO.CC. del P.O. Di Venere, per un importo di €4.519,73 iva inclusa. |  |
| 1344 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Zimmer Biomet Italia Srl , della fornitura di n. 3 Ancorette All Thread , utilizzate nel corso dell’intervento chirurgico di ortopedia eseguito in data 16.06.2022 |  |
| 1343 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE-DICEMBRE 2022. |  |
| 1342 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Gennaio 2023. Richiesta reintegro del fondo. |  |
| 1341 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di dicembre 2022 per un totale di € 2.469,24= (duemilaquattrocentosessantanove/24). Lista di liquidazione n.2631 del 07/02/2023. |  |
| 1340 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | DSS 11. Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Coloplast S.P.A. con Lista di Liquidazione n. 2361 del 01-02-2023 per un importo di Euro 123,14. |  |
| 1339 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | DSS 11. Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Hollister S.P.A. con Lista di Liquidazione n. 2187 del 30-01-2023 per un importo di Euro 1258,65. |  |
| 1338 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | DSS 11. Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Convatec Italia SRL con Lista di Liquidazione n. 2185 del 30-01-2023 per un importo di Euro 499,41. |  |
| 1337 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione per i lavori di pulizia e sanificazione su impianti UTA presso la U.O. di Dialisi del P.O. “San Giacomo” in Monopoli come da liste di liquidazione n. 2628/2023 |  |
| 1336 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - PP.OO. Corato Molfetta Terlizzi liquidazione prestazioni rese in regime di guardie a gettone IV trim 2022 |  |
| 1335 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | liquidazione fattura Attività Extraistituzionali Opera Srl |  |
| 1334 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | liquidazione fattura Opera Srl |  |
| 1333 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | U.O.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – LIQUIDAZIONE EDIZIONI DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE OBBLIGATORIO “CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA - RISCHIO ELEVATO DEI LAVORATORI CHE OPERANO PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI DELLA ASL BARI” – ANNO 2022 |  |
| 1332 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.51, co.1, lett.b) del D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021, del servizio di noleggio, della durata di n.3 mesi, di un Fluorangiografo occorrente alla UOSVD di Oftalmologia del Presidio Ospedaliero “Santa Maria degli Angeli” di Putignano. SmartCIG: ZB639D3ABB
|  |
| 1331 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | U.O.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – LIQUIDAZIONE EDIZIONI DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE OBBLIGATORIO “CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI IN AMBITO SANITARIO SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO” A FAVORE DEI LAVORATORI DELLE STRUTTURE SANITARIE DELL’ASLBA – ANNO 2022 |  |
| 1330 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | U.O.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – RIMBORSO
CHILOMETRICO AL PERSONALE DIPENDENTE, PERIODO GENNAIO - DICEMBRE
2022. |  |
| 1329 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | P.O. “Di Venere” proroga Aspettativa senza assegni per incarico a tempo determinato presso Asl Bari Dipartimento di Prevenzione: modifica periodo |  |
| 1328 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di dicembre 2022. Progetto raccolta sangue. |  |
| 1327 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Gennaio 2023. |  |
| 1326 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di dicembre 2022, per l’importo complessivo di € 83.604,25= (ottantatremilaseicentoquattro/25) . Lista di Liquidazione n.2599 del 06/02/2023. |  |
| 1325 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Atto di appello proposto dalla ASL BA avverso la sentenza n°3943/2022 emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio R.G. 920000256/12 - Gestione sinistri (euro 8.000,00). |  |
| 1324 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di messa in sicurezza area verde per pericolo inciampo e danni a veicoli dei fruitori del parcheggio c/o PTA di Gioia del Colle CIG: 961891863D |  |
| 1323 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | NPIA - Liquidazione fatture Della GIUNTY PSYCHOMETRICS S.r.l. per acquisto test per Educatori e Neuropsicomotricisti (CAT) |  |
| 1322 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | P.O.Putignano-Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
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| 1321 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo della mensilità di dicembre 2022 per l’importo complessivo € 22.223,19= (ventiduemiladuecentoventitré/19). Lista di liquidazione n. 2587 del 06/02/2023. |  |
| 1320 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alle mensilità da ottobre a dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 68.833,05= (sessantottomilaottocentotrentatre/05). Lista di liquidazione n. 2584 del 06/02/2023. |  |
| 1319 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20 I. 67/88 — ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2007 - "Lavori di rifunzionalizzazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero San Paolo". Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 20 a tutto il 29.12.2022 e del Certificato di Pagamento n.20
Liquidazione e pagamento della fattura relativa al Certificato di Pagamento n. 20.
CUP: D93809000350001 CIG gara: 0399015D94
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| 1318 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 4.495,00). |  |
| 1317 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Pubblica Assistenza "Croce Santa Maria",
per delega di un paziente nefropatico .Periodo: Da OTTOBRE a DICEMBRE 2022. |  |
| 1316 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 aprile 2023, della dipendente identificata dall'allegato file privacy. |  |
| 1315 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 aprile 2023. |  |
| 1314 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 aprile 2023, della dipendente di cui all'allegato file privacy. |  |
| 1313 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Gennaio 2023. |  |
| 1312 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da utente emodializzato, effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2022. Importo €=982,80 = |  |
| 1311 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Volontari on the road”, per un importo complessivo di € 1.077,42. |  |
| 1310 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | DSS9 LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE DITTA VIVISOL SRL. LISTA 2530 DEL 03.02.2023. |  |
| 1309 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | P.O. Putignano-Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto periodo da Ottobre 2022 a Dicembre 2022 e precedenti |  |
| 1308 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | P. O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Gennaio 2023. |  |
| 1307 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | PROROGA INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA “ISOTTA” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA - ART.48 R.R. 4/2007 |  |
| 1306 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di front-office e back-office - Liquidazione del mese di novembre 2022. |  |
| 1305 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Gennaio 2023 dal funzionario della Cassa Economale |  |
| 1304 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2022. Importo €=4.359,94= |  |
| 1303 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione rimborsi spese chilometrici, con uso mezzo proprio, nel periodo secondo quadrimestre 2022, in favore dei dipendenti D.D.P. - Dirigenza e Comparto - Area Bari Nord. |  |
| 1302 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale GENNAIO 2023. Richiesta Reintegro di € 717,30. |  |
| 1301 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate con effetto 01/04/2023 e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata nell'allegato file privacy". |  |
| 1300 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti Srl (P. IVA 06235740724) relative al “Servizio Trasporto Disabili” nel mese di NOVEMBRE 2022. Lotto 4 - CIG 765892158C
Lista di Liquidazione n. 1178 del 17/01/2023 di € 1.512,02.
Lista di Liquidazione n. 1201 del 17/01/2023 di € 2.268,02. |  |
| 1299 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Liquidazione Ditta Serenity fatture 2022 per un importo complessivo di € 50.406,74 CIG 82311976A4
|  |
| 1298 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Individuazione sostituto direttore U.O.C. A.G.R.U. per l'anno 2023 |  |
| 1297 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | DSS12LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.826,94 IN FAVORE DELLA RAI - ABBONAMENTI SPECIALI TORINO- PER RINNOVO CANONO SPECIALI TV. ANNI 2021/2022. |  |
| 1296 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza il mezzo proprio.
Periodo : Da GENNAIO a DICEMBRE 2022. |  |
| 1295 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Liquidazione lavoro straordinario |  |
| 1294 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Compenso Lavoro straordinario mese di ottobre 2022 |  |
| 1293 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | DSM - Liquidazione fatture in favore della Residenza Riabilitativa “PRORA SRL” di Genova relative ai mesi di luglio, agosto ,settembre e ottobre 2022, per complessivi €.32.911,36=; lista di liquidazione n. 2618 del 06/02/2023. |  |
| 1292 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA Murgia – Liquidazione guardie notturne dal mese di ottobre al mese di dicembre 2022. |  |
| 1291 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | Centro di Formazione per l’Emergenza – Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 02.02.2023 ad oggetto: LL.RR. 15/12/1993 N. 27 e 05/08/1996 N. 17. Corso di formazione teorico-pratico per soccorritori addetti ai mezzi di trasporto e soccorso di infermi e feriti –Associazione di Volontariato – “Amazzone Bari”. - Nomina Direttore del Corso- Rettifica errore materiale - |  |
| 1290 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | Presidio Ospedaliero “Di Venere” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Gennaio 2023 - Cassa 212. |  |
| 1289 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | COORDINAMENTO 118 – Affidamento della fornitura biennale, in somministrazione di n. 200 Piastre Originali “Smart Pads cod 989803139261” per defibrillatore Mod. PHILIPS HEARTSTART FRX, per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA.-
CIG ZD7398BAC0
|  |
| 1288 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
|  |
| 1287 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | NPIA - Liquidazione fatture HOGREFE EDITORE S.r.l. per acquisto test per neuropsicomotricisti |  |
| 1286 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | NPIA - Liquidazione fatture Edizioni Centro Studi ERICKSON S.R. per acquisto test per neuropsicomotricisti. |  |
| 1285 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 2578 del 06/02/2023 in favore della ditta TIA NETWORKS SRL per interventi di manutenzione sul sistema PACS a servizio della rete dei mammografi digitali impiegati presso le sedi di screening mammografico della ASL BA. |  |
| 1284 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii |  |
| 1283 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | Liquidazione fattura ELIAPOS |  |
| 1282 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative ai mesi di ottobre e novembre 2022 per l’importo di €.636.181,75=; lista di liquidazione n. 2535 del 03/02/2023. |  |
| 1281 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii |  |
| 1280 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG n. 1824/2022 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nel mese di gennaio 2023. |  |
| 1279 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento della fornitura di supporti informatici compatibili per stampante Brother MFC L 6800 – CIG: Z2735A2293 – Attivazione opzione di estensione fornitura. |  |
| 1278 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate con effetto 01/04/2023 e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy". |  |
| 1277 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | Liquidazione Società Idea Congress Srl / Rimborso spese dipendente |  |
| 1276 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
|  |
| 1275 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta B.Braun per la fornitura di n. 04 pompe siringa del tipo "Perfusor Compact Plus" per le esigenze dell'area intensiva della UOC Anestesia e Rianimazione del P.O. di Corato, come da lista di liquidazione n. 2357 del 01/02/2023. |  |
| 1274 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato all'Area Servizio Socio Sanitario per i mesi da ottobre a dicembre 2022.
|  |
| 1273 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | AGRU-UOGAPC: PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DELLA DR.SSA NANNA DOMENICA MARIA A FAR DATA DAL 01.02.2023. |  |
| 1272 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Permedica Spa, della fornitura di n. 1 impianto di endoprotesi d’anca non cementata, n. 2 cupole bi –articolari e n. 1 testa acciaio. Anno 2022 |  |
| 1271 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Permedica Spa, della fornitura di n. 3 impianti di endoprotesi d’anca non cementata, che prevedono l’utilizzo di n. 2 cupole bi –articolari. Anno 2022 |  |
| 1270 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021) del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriale della ASL BA suddiviso in 3 lotti per mesi quattro (01.02.2023-31.05.2023). CIG: LOTTO 1 Z7639C694F – LOTTO 2 ZF739C69C3 – LOTTO 3 CIG: Z4039C743F |  |
| 1269 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | A.G.R.U. Liquidazione commissioni invalidi presso ASL BAT periodo marzo/luglio 2022 |  |
| 1268 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | A.G.R.U. Liquidazione nel mese di febbraio 2023 lavoro straordinario espletato nel mese di dicembre 2022. |  |
| 1267 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Aggiudicazione “n. 3 cannule tracheostomiche” per la U.O.S.V.D. di Otorinolaringoiatria
Smart CIG – ZEA39C4ACE
|  |
| 1266 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/01/2023 al 31/01/2023 |  |
| 1265 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Area Bari Nord – P.O. della Murgia: affidamento, ai sensi dell’art.63, comma 3 lett. C) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del trasporto e seppellimento parti anatomiche amputate. CIG Z7539BFA3F costo € 250,00 IVA esente. |  |
| 1264 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Dicembre 2022. |  |
| 1263 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento del servizio di ritiro, spedizione e trasporto merci, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., occorrente al Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: ZDB39CF062. |  |
| 1262 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA) sita in Via Piave n. 35 - 70026 Modugno (BA) - Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da luglio a novembre 2022 per un importo di € 686.188,24= (seicentottantaseimilacentottantotto/24). CIG: 93688267CA - LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 2454 DEL 02/02/2023. |  |
| 1261 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di kit per ricerca di mutazioni per la Fibrosi Cistica in un unico test occorrenti alla U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. SmartCIG: ZCF3980626 |  |
| 1260 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | DSS 13 - Liquidazione prestazioni aggiuntive dal mese di OTTOBRE al mese di DICEMBRE ANNO 2022 |  |
| 1259 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | .O.Putignano-Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151 al dipendente identificato nell'allegato file privacy. |  |
| 1258 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n. 2521 del 03.02.2023 |  |
| 1257 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alla mensilità di dicembre 2022 per un importo complessivo di € 93.307,20= (novantatremilatrecentosette/20). Lista di liquidazione n.2541 del 03/02/2023. |  |
| 1256 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n. 2528 del 03.02.2013 - EE - ENEL ENERGIA - Importo totale € 1.367.529,31 |  |
| 1255 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da settembre a novembre 2022 per un importo di € 341.260,66= (trecentoquarantunomiladuecentosessanta,66). CIG: 4767347B30 - LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 2538 DEL 03/02/2023. |  |
| 1254 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.694 DEL 23/01/2023. LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – VARI MESI 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2536 DEL 03/02/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 5.980,00. |  |
| 1253 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di nasi artificiali e valvole fonatorie per le esigenze dell’ASL BA – Aggiudicazione
Lotto 1 - Smart Cig Z6439997BC
Lotto 2 - Smart Cig ZB839997D3
|  |
| 1252 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA) sita in Via Fasano n. 1 – 70010 Locorotondo (BA) - Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da agosto a ottobre 2022 per un importo di € 376.027,38= (trecentosettantaseimilaventisette/38). CIG: 4767323763 - LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 2305 DEL 31/01/2023. |  |
| 1251 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRESTAZIONI ATTIVITA' AGGIUNTIVA PER ABBATTIMENTO LISTE DI ATTESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2022. |  |
| 1250 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | DSS9: Aggiudicazione "Indagine di mercato" per la fornitura e posa in opera di n. 2 poltrone ginecologiche e n. 2 lampade da visita mobili da installare presso i Consultori familiari del Dss9 di Modugno (BA) e del Dss10 di Triggiano (BA). Affidamento alla Ditta:" A. Annese S.r.l." (P.IVA: 03379160728). Totale importo affidamento: € 9.933,24 (IVA al 22% inclusa). CIG: Z2B38CD90F. |  |
| 1249 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | DSS3 Liquidazione e pagamento sorte capitale assistito per intervento post trapianto, per sentenza n.392/2022 del Giudice Tribunale di Bari. importo € 3.430,53= |  |
| 1248 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – NOVEMBRE/DICEMBRE 2022. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.2518 E N.2519 DEL 03/02/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 45.982,78. |  |
| 1247 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 58 e 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di acessori per sega per gessi occorrente alla UOC di Ortopedia del PO DI VENERE, Smart Cig: Z1739AD734. |  |
| 1246 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento del servizio di noleggio della durata di n.4 mesi, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di n.1 microscopio operatorio 3D occorrente alla U.O.C. di Oftalmologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: Z2639CB4D0. |  |
| 1245 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 1244 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 1243 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 |  |
| 1242 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | P.O. BARI SUD REVOCA ART. 33 COMMA 6 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. |  |
| 1241 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – NOVEMBRE/DICEMBRE 2022. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.2506 DEL 02/02/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 7.078,27. |  |
| 1240 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – NOVEMBRE/DICEMBRE 2022. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.2504 E N.2505 DEL 02/02/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 71.412,36. |  |
| 1239 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Liquidazione Prestazioni Aggiuntive erogate presso le Strutture dell’U.O.C. Medicina Penitenziaria dal personale della Dirigenza e del Comparto dal mese di febbraio al mese di dicembre 2022. |  |
| 1238 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | DSM Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative ai mesi di novembre e dicembre 2022 per l’importo di €.454.039,47=; Lista di liquidazione n. 2501 del 02/02/2023. |  |
| 1237 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) di Modugno con sede operativa in Via Castromediano n. 66 a Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” della mensilità di dicembre 2022 per l’importo complessivo € 10.812,19= (diecimilaottocentododici/19). Lista di liquidazione n. 2500 del 02/02/2023. |  |
| 1236 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 1235 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | P.O. Bari Sud “Di Venere”- “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Novembre 2022 |  |
| 1234 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | P.O. BARI SUD :Liquidazione Progetto performance 2021 n.23 Dipartimento di Ortopedia |  |
| 1233 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | A.G.P. – Determinazione Dirigenziale n. 114 del 04/01/2023 ad oggetto: “Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2 e dell’art.58 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in service, suddivisa in n. 11 lotti, a valenza biennale, di materiale per ablazione transcatetere per pazienti affetti da aritmie, da trattare presso il centro pilota della U.O.C. di Cardiologia- UTIC del P.O. San Paolo di Bari, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, comma 3, lett. b-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – RETTIFICA |  |
| 1232 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della società Penta System S.r.l. |  |
| 1231 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di gennaio 2023 |  |
| 1230 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Distretto Socio Sanitario Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. |  |
| 1229 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | DSS 11 - liquidazione competenze per prestazioni di attività aggiuntiva e abbattimento delle liste di attesa. |  |
| 1228 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | D.S.S. N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di gennaio 2023 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221. |  |
| 1227 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL PERSONALE AFFERENTE AL DSS12. MESE DI DICEMBRE 2022. |  |
| 1226 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Liquidazione Prestazioni Aggiuntive ADI ottobre e novembre 2022 per trasporto urbano ed extra urbano di pazienti. |  |
| 1225 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | DSS 11 - Progetto personalizzato Socio Sanitario anni 2021/2022 in favore di assistito affetto da malattia rara. Liquidazione a saldo spese utenze. |  |
| 1224 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | P.O. Di Venere - Revoca D.D. n. 11558 del 24/11/2022. Affidamento, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. b), del D.Lgs. N. 77/2021 e convertito in L. n. 108/2021, della fornitura di Targhe necessarie alla Direzione Amministrativa del P.O. Di Venere - SMART CIG: ZED38AA0B6. |  |
| 1223 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity riguardanti la Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza. Lista di liquidazione n.2442 del 02/02/2023 |  |
| 1222 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato all'AGRF, per i mesi settembre - dicembre 2022. |  |
| 1221 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 20 posti di Assistente Amministrativo – Cat. “C”. Liquidazione compensi componenti commissione esaminatrice. |  |
| 1220 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Permedica Spa, della fornitura di n. 17 impianti di endoprotesi d’anca non cementata. Periodo maggio –settembre 2022 |  |
| 1219 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - PO San Paolo - Progetto raccolta sangue dicembre 2022 |  |
| 1218 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia - Spesa complessiva € 278,79 - CIG. Z28398BE91. |  |
| 1217 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia - Spesa complessiva € 228,68 - CIG. Z0E398BE6C. |  |
| 1216 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto per fornitura di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia - Spesa complessiva € 341,60 - CIG. Z18398BE2D. |  |
| 1215 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto LARS ginocchio, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Keymed - Spesa complessiva € 2.574,00 - CIG. Z42397F7AD. |  |
| 1214 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto LARS ginocchio, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Keymed - Spesa complessiva € 2.574,00 - CIG. Z82397F747. |  |
| 1213 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto endoprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Exactech - Spesa complessiva 683,28 - CIG Z1E397F6CC. |  |
| 1212 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Rimborso Spese di viaggio da Luglio a Novembre 2022 CSM Area 4 |  |
| 1211 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Collaboratore Amministrativo a tempo Indeterminato (assunzione 16/10/2018 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 1210 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna ed altre professionalità: Assenza ex art. 34 comma 4 dell’ACN 31/03/2020 e s.m.i. |  |
| 1209 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Determina di Liquidazione fatture Ditta Serenity riguardanti la Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza. Lista di liquidazione n. 2433 del 02/02/2023 |  |
| 1208 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i) (n° 1 utente per il secondo 30% DGR 1006) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 per l’importo complessivo di € 891,97= (ottocentonovantuno/97). Lista di liquidazione n.2406 del 01/02/2023. |  |
| 1207 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età della dipendente di cui all'allegato "File Privacy" con effetto 01/04/2023. |  |
| 1206 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione prestazioni aggiuntive e abbattimento liste d'attesa. Saldo 2022. |  |
| 1205 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DEL DR. BRUNO DOMENICO VITO A FAR DATA DAL 01.04.2023. |  |
| 1204 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Liquidazione ADI bassa e alta complessità mesi di settembre/ottobre 2022 in favore della Ditta Auxilium Soc. Coop. Sociale. Lista n. 2376. |  |
| 1203 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – F.S.C. 2010-2020 - Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015. Approvazione, dello stato di avanzamento dei lavori n.8 e n.9, dei certificati di pagamento, della rata di acconto delle competenze professionali per D.L. e C.S.E. inclusa la liquidazione ed il pagamento delle relative fatture.
CUP: D91B16000840001 - CIG LAVORI: 7329439C64 - CIG SERVIZI: 768959240F |  |
| 1202 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Determina di Liquidazione fatture Ditta Serenity riguardanti la Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza. Lista di liquidazione n. 2355 del 01/02/2023 |  |
| 1201 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | A.G.P. - Fornitura Farmaci esclusivi vari dosaggi e formulazioni anno 2022/2023. AGGIUDICAZIONE |  |
| 1200 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 per l’importo complessivo di € 2.673,52= (duemilaseicentosettantatre/52). Lista di liquidazione n.2333 del 31/01/2023. |  |
| 1199 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO |  |
| 1198 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | DSS3 Liquidazione fatture negozi convenzionati erogatori alimenti per celiaci. Lista 2318 del 31.01.2023 di € 51.762,02= |  |
| 1197 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | SPPA: Adempimenti art. 18 D. Lgs. 81/2008 e allegato X del D.M. 10/03/1998 - “Formazione per lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”. Liquidazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di quanto dovuto per l’effettuazione dei corsi e degli esami di idoneità tecnica a favore dei dipendenti della ASL BA che hanno frequentato il corso (edizioni da Novembre/Dicembre 2022). Importo complessivo atto € 9.186,00 (novemilacentottantasei/00) |  |
| 1196 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente Gestore “Casa Serena S.r.l.” . Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 per l’importo di € 4.455,07=(quattromilaquattrocentocinquantacinque/07). Lista di liquidazione n.2312 del 31/01/2023. |  |
| 1195 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | D.S.S. DI BARI: Liquidazione delle indennità domiciliari di competenza del mese di Dicembre 2022 a favore del Personale del Comparto ai sensi dell'art. 107 del CCNL 2019-2021. |  |
| 1194 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA.SRL - Lista Di Liquidazione n°2288 del 31/01/2023 - |  |
| 1193 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa Per la Vita (art. 70) - Soc. Coop. Sociale LA SPERANZA gestore della “Casa Per la Vita” di Conversano (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili della mensilità di dicembre 2022 per l’importo complessivo € 32.468,63= (trentaduemilaquattrocentosessantotto/63). Lista di liquidazione n. 2287 del 31/01/2023. |  |
| 1192 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity riguardanti la Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza. Lista di liquidazione n.2252 del 31/01/2023 |  |
| 1191 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | DSS 11 - liquidazione e pagamento sussidio relativo ai mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre 2022, in favore di assistito affetto da Morbo di Hansen residente nell'ambito territoriale della ASL BA. |  |
| 1190 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Dss12. Acquisto urgente “Umidificatori” per U.O.C. Cure Palliative – Hospice di Monopoli. Importo € 389,43= (IVA 22% inclusa).
CIG Z7939BA50B
|  |
| 1189 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Noleggio defibrillatore esterno indossabile LifeVest - Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA. Autorizzazione fornitura - anno 2023. Spesa complessiva
€ 12.152,40 (IVA 4% inclusa). CIG ZBB39B9F4D. |  |
| 1188 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo settembre - dicembre 2022. Importo € 3.614,38. |  |
| 1187 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | A.G.P. - Fornitura farmaci unici PHT ZYPREXA+2. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. |  |
| 1186 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal DGR N.1293 DEL 20/09/2022, E DGR N.1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (ex RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel periodo: 2°Integrazione 2°30% NOVEMBRE 2022, per l’importo complessivo di €3.009,90==. Lista di liquidazione n.2151 del 30/01/2023 di €3.009,90==.
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| 1185 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 per un importo complessivo di € 12.022,86= (dodicimilaventidue/86). Lista di liquidazione n. 2053 del 27/01/2023. |  |
| 1184 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | DSS 12 - LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE DITTA VIVISOL SRL |  |
| 1183 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, COME DA RUOLO N.2023000096 DEL 25.01.2023 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL DSS 11, PER € 486,15. |  |
| 1182 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | AGT – MANU: Lavori di urgenti di riqualificazione e messa in sicurezza degli ambienti adibiti a servizio di Farmacia del Presidio Ospedaliero "M. Sarcone" di Terlizzi BA. Affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) legge 120/2020 come sostituito ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 a seguito di RDO.CIG: 9614505C82 |  |
| 1181 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Gennaio 2023 e saldo Dicembre 2022 - Lista n° 2495 /2023
NUCLEO PRONTO INTERVENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
PROTEZIONE CIVILE RUTIGLIANO
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| 1180 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Unipharma SA per la fornitura di n. 10 confezioni del farmaco estero Nifedicor carente sul territorio nazionale. |  |
| 1179 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari come da lista di liquidazione n. 2480 del 02/02/2023 |  |
| 1178 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | AGT – Determina di liquidazione relativa al 1^ trimestre 2023 e spese condominiali anno 2022-2023 di immobili condotti in locazione dalla ASL BA– Lista di liquidazione n. 2482 del 02/02/2023 – Proprietari vari |  |
| 1177 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | Liquidazione fattura FormaFutura |  |
| 1176 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI GENNAIO 2023 |  |
| 1175 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | P.O. di Putignano - Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di gennaio 2023. |  |
| 1174 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | DSS9: Liquidazione Contributo trattamento riabilitativo ABA ad assistito affetto da autismo, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 45/2008. Importo totale liquidato: € 1.836,45. |  |
| 1173 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di dicembre 2022. |  |
| 1172 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | DSS9: Acquisto di n. 40 filtri umidificati HME dalla Ditta: "Linde Medicale S.r.l." per un paziente residente a Bitetto (BA). Importo totale affidamento: € 104,00 (IVA al 4% inclusa). Smart CIG: Z3239C5AE7. |  |
| 1171 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | P.O. Putignano - Rinnovo della concessione dei permessi ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss. mm. ii., ai dipendenti afferenti al Presidio Ospedaliero "Santa Maria degli Angeli",per l'anno 2023. |  |
| 1170 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | NPIA – Affidamento diretto nei confronti della ERREBIAN S.p.A. per la fornitura di materiale di cancelleria, necessario per tutte le sedi della NPIA Area Nord. Importo 9.316,03 oltre IVA. CIG: ZA239BBAE1
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| 1169 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | NPIA ASL BA – Affidamento diretto nei
confronti della Ditta PUBLIDEA s.r.l. di Policoro (MT) della fornitura di
stampati occorrenti a tutte le sedi della U.O.C. per un importo complessivo
di Euro 7.630,00. Cig: Z4E39BB6DE |  |
| 1168 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Medicair Sud s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2430 del 02/02/2023 CIG 8889883387 CUP D32C20000060006 |  |
| 1167 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2023002404 del 01.02.2023 di €uro 2.656,00 C.I.G: ZB738719DA.- |  |
| 1166 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Dicembre 2022.IV^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.2434 del 15/12/2022 |  |
| 1165 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2023002425 del 01.02.2023 di €uro 9.882,00 C.I.G: Z2D38C8256.- |  |
| 1164 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta CAM HOSPITAL s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2023002405 del 01.02.2023 di €uro 2.973,75 C.I.G: Z4C3674C9D.- |  |
| 1163 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta AF MEDICAL s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2023002377 del 01.02.2023 di €uro 13.049,84 C.I.G: ZB53729EBF.- |  |
| 1162 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 27.384,22 come da lista n. 2190 del 30/01/2023 -ditta PELLICANI & NOVIELLO s.r.l. - per: "servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) delle strutture Ospedaliere e Territoriali della ASL Bari – Lotto 3. Strutture del D.S.S. 12 e del D.S.S. 13 – Periodo Ottobre – Dicembre 2022". |  |
| 1161 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 5.877,51 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 2354 del 01/02/2023 in favore della ditta Tema Sistemi S.p.A. per la manutenzione degli impianti antincendio fissi e mobili presenti nel P.O. di Triggiano per il periodo 01.01.2022 – 02.05.2022 |  |
| 1160 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | Area Bari Nord-P.O San Paolo: Liquidazione fattura in favore della Ditta Hospital Sud Assistance S.r.L.(cod.cig.Z37379D167) per la fornitura di n.4 frigoriferi biologici da laboratorio per farmaci destinati all’U.O.C. di Patologia Clinica e alla UOSVD di Farmacia del P.O. San Paolo come da Lista di Liquidazione n. 2362 del 01/02/2023. Spesa €. 23.790,00 |  |
| 1159 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 7.320,00 come da lista n. 2037 del 27/01/2023 -ditta SOL S.P.A.- per lavori di riparazione centrale di aspirazione endocavitaria pompa n. 1 e 2 installate presso il P.O. di Putignano presso il P.O. di PUTIGNANO. |  |
| 1158 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 8333/2022. Congedo straordinario ex art.42 - comma 5 - del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119. |  |
| 1157 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 8224/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 1156 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 - Lista di liquidazione n. 2277 del 31/01/2023 di €. 16.880,00= |  |
| 1155 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 300,00 come da lista di liquidazione n. 2148 del 30/01/2023 in favore della ditta Raffaele Francesco Autocarrozzeria per lavori sull’autovettura EJ623ZV |  |
| 1154 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 475,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 2146 del 30/01/2023 in favore della ditta Pesce Auto Service srl per lavori sull’autovettura FD684YM |  |
| 1153 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 97,60 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 2145 del 30/01/2023 in favore della ditta Morea Matteo Pneumatici per lavori sull’autovettura EV123WJ |  |
| 1152 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 36,60 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 2144 del 30/01/2023 in favore della ditta GDP Service di Marangelli E.R.&C. per lavori sull’autovettura GG487WE |  |
| 1151 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 439,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 2142 del 30/01/2023 in favore della ditta Autostile di Ruccia srls per lavori sull’autovettura GE798SZ |  |
| 1150 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | A.G.T. MANU – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 12682 del 22/12/2022 |  |
| 1149 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | AREA BARI NORD – P.O. DON TONINO BELLO – Affidamento di fornitura del lotto unico ed indivisibile di complessivi “n° 15 CAVI PER ELETTROBISTURI BOWA” per le esigenze delle UU.OO. di Urologia e di Anestesia e Rianimazione – Blocco Operatorio del P.O. di Molfetta “Don Tonino Bello”. C.I.G.:ZBB38FAF2E.- |  |
| 1148 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | AREA BARI NORD – P.P.A. di Terlizzi “M. SARCONE” – Affidamento di fornitura di “n° 1 DERMATOSCOPIO” per le esigenze delle U.O.S.V.D. – Day Service Polispecialistico di Chirurgia Plastica del P.P.A. di Terlizzi. C.I.G.:ZDB38DD956.- |  |
| 1147 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della U.O.S.V.D. Medicina Trasfusionale per le attività in convenzione. Quadrimestre Settembre - Dicembre 2022 |  |
| 1146 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto di €. 2.440,00 ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori idraulici presso il C.S.M. di Putignano” CIG: Z593992FC8 - Ditta I.T.M. SNC |  |
| 1145 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.647,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 1057 del 16/01/2023 in favore della ditta Autofficina Creanza di Creanza Michele per lavori sulle autovetture CR863EZ, EV122WJ, DB534SR, DB533SR |  |
| 1144 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS “RAGGIO DI SOLE” - FONDAZIONE OPERA S.S. MEDICI COSMA E DAMIANO. PRESTAZIONI DICEMBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2479 DEL 02/02/2023. IMPORTO €45.845,28. |  |
| 1143 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | A.G.P. – Esercizio opzione di estensione, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (quinto d’obbligo), per l’affidamento del servizio di abbonamento di n. 1 licenza d’uso del software AutoCAD |  |
| 1142 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | A.G.P. - Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel periodo Novembre - Dicembre 2022. |  |
| 1141 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | Rimborso percorrenze chilometriche DSM BARI CSM Area 6 mesi da Marzo a Ottobre 2022 |  |
| 1140 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2022. Importo €=20.426,85= |  |
| 1139 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – DICEMBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2435 DEL 02/02/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 3.026,77. |  |
| 1138 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di gennaio 2023 € 1.148,20. Codice economo 215. |  |
| 1137 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Gennaio 2023 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale. |  |
| 1136 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della società Nicoletti Michele S.r.l. |  |
| 1135 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore del Consorzio Filippo Colonna. |  |
| 1134 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della Ditta Nigro Impianti S.r.l.
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| 1133 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | istretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici in favore dei dipendenti del DSS 10 ex art.9 del. n. 1106. Mese di novembre e dicembre ed integrazioni mesi precedenti |  |
| 1132 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di Dicembre 2022 ed integrazioni mesi precedenti |  |
| 1131 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori riparazione porta ingresso AGT presso il P.O. di Putignano” Ditta CERBERUS s.r.l. CIG: Z2A397E767. |  |
| 1130 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | Decreto Ingiuntivo n. 2791/2022 emesso dal Tribunale di Bari, II Sez. Civile, in favore della “RECIKLA s.r.l.” - Liquidazione spese e competenze legali. Spesa complessiva € 1.846,78.
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| 1129 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | liquidazione fattura Società SELENE SRL |  |
| 1128 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | A.G.T. - MANU: Lavori di manutenzione del verde presso il P.T.A. “F. Jaia” di Conversano – D.S.S. 12. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021. -- Ditta G. SCAVI s.r.l. - CIG: Z8339788C1. |  |
| 1127 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per lavori di fornitura e posa in opera di serranda per garage ubicato nella struttura sanitaria di via Volta n. 21, Triggiano (BA) - D.S.S. n. 10. |  |
| 1126 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione extra contrattuale su impianti id condizionamento presso le strutture della ASL BARI "San Giacomo" in Monopoli e CSM in VIa Quasimodo in Bari alla ditta Pellicani & Noviello srl P.I. 03827900725 con sede legale al Viale dell’Artigianato, 17 in Modugno (BA) . CIG: Z633968FEA |  |
| 1125 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | A.G.P. – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., della fornitura urgente di n.81.000 filtranti facciali P3 FFP3 senza valvola occorrenti alla Asl di Bari. Smart CIG: ZC63964C79 |  |
| 1124 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di: Ottobre 2022 di €47.111,06==. Lista di Liquidazione n.2387 del 01/02/2023 di €47.111,06==.
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| 1123 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel servizio di C.A dr.ssa Ranieri Adriana dal 1/4/2023 |  |
| 1122 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | P.O. Monopoli – Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., del servizio di noleggio di una apparecchiatura per potenziali evocati occorrente alla U.O. di Otorinolaringoiatria.
smart CIG: ZDB39BE5B2 |  |
| 1121 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di GENNAIO 2023. |  |
| 1120 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di: Settembre 2022 di €22.107,60==. Lista di Liquidazione n.2359 del 01/02/2023 di €22.107,60==.
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| 1119 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Gennaio 2023. |  |
| 1118 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | P.O. Bari-Sud –Determinazione Dirigenziale n.11321 del 17/11/2022. Modifica anno di imputazione. |  |
| 1117 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., del servizio di noleggio trimestrale per un apparecchio radiologico portatile di brillanza con “arco a C”, occorrente al Blocco Operatorio.
smart CIG: ZF939BE5F0 |  |
| 1116 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | AGT – MANU: Lavori di manutenzione edile presso U.O. di Ex Anatomia Patologica del P.O. “DI Venere” in Carbonara – Bari. Liquidazione lista n. 1079/2023.
CIG: 927793060A
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| 1115 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Lavori di “Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in viale Aldo Moro a Triggiano (BA)”.
SAL N. 1 - Liquidazione Certificato di Pagamento n. 1
CUP D47H19003860006 - CIG 9160795F2B
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| 1114 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di validazione varianti genetiche NGS mediante Sequenziamento Sanger occorrenti alla U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. SmartCIG: Z4D3994CE7 |  |
| 1113 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di kit per ricerca di mutazioni in BRCA1 e BRCA2 in un unico test occorrenti alla U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. SmartCIG: Z52399485E |  |
| 1112 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 2302 del 31/01/2023 in favore della ditta OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di sedie a rotelle occorrenti al Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €5.001,98 iva inclusa. |  |
| 1111 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Presa d’atto stato di consistenza.
CUP: D77H18001460006 - CIG: 8402340650 |  |
| 1110 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | D.S.S. UNO – Ditta: Linde Medicale srl. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da lista di liquidazione n. 2278 del 31.01.2023. Importo totale liquidato €48.814,69. |  |
| 1109 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di dicembre 2022. |  |
| 1108 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno - Lavori urgenti di messa in sicurezza”. Approvazione SAL n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
CUP D35F2100180006 CIG 8947595CF7 |  |
| 1107 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel mese di NOVEMBRE 2022 per €31.861,20==. Lista di Liquidazione n.2135 del 30/01/2023 di €31.861,20==. |  |
| 1106 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.” autorizzata ex art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da luglio a settembre 2021, per un importo totale di € 19.436,40= (diciannovemilaquattrocentotrentasei/40). LISTA DI LIQUIDAZIONE n.2095 del 27/01/2023. |  |
| 1105 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.” auto-rizzata ex art. 66 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da luglio a settembre 2021 (primo 30% D.G.R. 1006 e s.m.i), per un importo totale di € 34.193,20= (trentaquattromilacentonovantatre/20). Lista di Liquidazione n.2061 del 27/01/2023.
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| 1104 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – Società Cooperativa Sociale APOLLO di Putignano (BA) sita in Alberobello (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili della mensilità di dicembre 2022 per l’importo complessivo € 32.468,63= (trentaduemilaquattrocentosessantotto/63). Lista di liquidazione n. 2011 del 26/01/2023. |  |
| 1103 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) gestore della Casa per la Vita di Bitonto (BA) della mensilità di dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 34.633,20= (trentaquattromilaseicentotrentatré/20). Lista di liquidazione n. 1989 del 26/01/2023. |  |
| 1102 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per il mese di dicembre 2022 di € 15.554,70= (quindicimilacinquecentocinquantaquattro/70). Lista di liquidazione n.1977 del 26/01/2023.
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| 1101 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore del CONSORZIO METROPOLIS Cons. Coop. Soc. a r.l. Coop. ONLUS, con sede legale in Via Alba 2/8 a Molfetta (BA) - gestore delle Case per la Vita di Bari e Molfetta (BA), nella mensilità di novembre 2022 per complessivi € 53.219,25= (cinquantatremiladuecentodiciannove/25). Lista di liquidazione n. 1944 del 26/01/2023. |  |
| 1100 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (ex art. 57-66) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (primo e secondo 30% D.G.R. 1006) e per quelli compresi tra i 18 e i 64 anni (ex art. 57), pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 per l’importo complessivo € 30.584,04= (trentamilacinquecentottantaquattro/04). Lista di liquidazione n. 2308 del 31/01/2023. |  |
| 1099 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psicosociali o con patologia psichiatrica stabilizzata uscite dal circuito psichiatrico, per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 per l’importo complessivo di € 7.629,34= (settemilaseicentoventinove/34). Lista di liquidazione n. 2303 del 31/01/2023. |  |
| 1098 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione di spesa € 1.525,00 iva inclusa come da lista N.1791 del /24/01/2023 a favore della Ditta ECOLOGIA DI STEFANO DI MASI, per lavori di disostruzioni tronchi fognari presso il Dss14 e P.O. PUTIGNANO (BA) |  |
| 1097 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio-riabilitativa (art.57) - “Oltre la Siepe” ubicata in Fasano (BR), Via Meucci n. 21, ente gestore Associazione Onlus Odv “La Fontanella”. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handi-cap , per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 per l’importo complessivo di € 1.197,35= (millecentonovantasette/35). Lista di Liquidazione n.1713 del 24/01/2023. |  |
| 1096 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014/20 “INTERVENTI URGENTI DI RESTAURO DEI PROSPETTI E DELLE COPERTURE DELL’OSPEDALE DI SANTA MARIA DEL PIEDE A GRAVINA DI PUGLIA (BA)”
Approvazione Perizia di Variante.
CUP: D81E140020100006 CIG: 9041688CF7 |  |
| 1095 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 1094 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | ACQUISTO MATERIALE RIABILITATIVO DALLA DITTA FAVELLIANA PER L'AREA MURGIA |  |
| 1093 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | Liquidazione in favore di n. 1 assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=937,58= |  |
| 1092 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Soc. Coop. Sociale Onlus “Croce Azzurra”, per un importo complessivo di € 685,09. |  |
| 1091 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: proroga sospensione parziale attività convenzionale. |  |
| 1090 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2022. Importo € 1.082,00. |  |
| 1089 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate con effetto 16/03/2023 e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy". |  |
| 1088 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | A.G.R.U. - Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del D.L. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 1087 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | A.G.R.U. - Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 1086 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | A.G.R.U. - Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 1085 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Liquidazione in favore di n° 5 assistiti, appartenenti al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=1.639,06= |  |
| 1084 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:Rettifica Determinazione n. 740 del 23/01/2023 avente ad oggetto “Liquidazione fattura in favore della Ditta Style & Arredo di La Volpe Carmelo (cod.cig.Z2E363CC39) per la fornitura di n. 10 Scrivanie con cassettiere e n. 10 Poltroncine per la U.O.C. Anestesia e Rianimazione/Sale Operatorie del P.O. San Paolo come da Lista di Liquidazione n. 1021 del 16/01/2023 spesa €. 2.745,00= |  |
| 1083 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOC di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Trimestre ottobre – dicembre 2022. |  |
| 1082 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | DSS 10: Liquidazione fattura ditta CRG INFORMATICA DI PIETRO CARAGIULO € 890,60. Lista di liquidazione n. 2096 del 27/01/2023 - CIG Z3D389AF24 - N. inventario 317006,317007 e 317008. |  |
| 1081 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | DSS 10: Liquidazione fatture ditta PAN.ECO. S.R.L. € 699,68. Lista di liquidazione n. 2065 del 27/01/2023 - CIG 8316537F6D. |  |
| 1080 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Proroga concessione Aspettativa senza assegni (ex art.10, comma 8, lett.b) - del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria 10/02/2004 |  |
| 1079 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Area Bari Nord-P.O San Paolo: Liquidazione fattura in favore della Ditta Vygon Italia S.r.L.(cod.cig.9521398°2F) per la fornitura di n.2 sistemi di monitoraggio mininvasivo per pazienti critici ricoverati in UTIC dell’U.O. Emodinamica del P.O. San Paolo come da Lista di Liquidazione n. 2159 del 30/01/2023. Spesa €. 21.000,00= |  |
| 1078 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | A.G.P. - Procedura aperta telematica, espletata ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di coordinamento editoriale relativo alla pubblicazione degli avvisi ed esiti di gare, indette dall’Area Gestione Patrimonio, dall’Area Gestione Tecnica e dalle altre Macrostrutture aziendali a ciò preposte, sui quotidiani regionali e nazionali, sugli organi ufficiali e sui siti istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici. Aggiudicazione |  |
| 1077 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | NPIA - Liquidazione fatture L'ADELFIA Soc. Coop. Soc. Periodo di competenza set-nov 2021 |  |
| 1076 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Fornitura n.80 conf. del farmaco RINVOQ (upadacitinib) 30 mg, ai sensi ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i . Spesa complessiva pari ad € 80,00 iva esclusa. Smart CIG: Z2D39ACA81 |  |
| 1075 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | A.G.T. - MANU: lavori manutenzione idraulica presso PTA di Conversano, Gioia del Colle, 118 Polignano, PTA di Casamassima – D.S.S.12 e D.S.S.13. Affidamento diretto di €. 4.477,40 ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 a seguito della ditta E.S.I. di Tumulo Salvatore - CIG: ZEA3905BAA. |  |
| 1074 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Coordinamento 118: Affidamento della fornitura in somministrazione di n. 300 Placche Adulto e n. 100 Placche Pediatriche per defibrillatore Mod. Mindray BeneHeart D6, per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA. CIG ZD739944FF |  |
| 1073 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, A MEDICO NON SPECIALISTA. PERIODO AGOSTO – OTTOBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2161 DEL 30.01.2023 |  |
| 1072 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | DSS3 Rimborso spese a n.5 assistiti per controlli post trapianto. Importo € 4.524,00= |  |
| 1071 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della ditta LA FONTE S.R.L. (P. IVA 04489370728) per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Acquaviva delle Fonti e Sannicandro di Bari nel periodo DICEMBRE 2022. CIG 78169986D0.
Lista di liquidazione n. 1682 del 24/01/2023 di € 132,71. |  |
| 1070 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Distretto Unico di Bari- Liquidazione fatture ditta Tombolino Off. Ortopediche ( 23384).Lista di liquidazione n. 2184 del 30.01.2023. Importo liquidato € 5.242,64 |  |
| 1069 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della ditta SECURITY.IT SRL (P. Iva 09741041009) per il Servizio di “Telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Grumo e di Toritto nel periodo DICEMBRE 2022. CIG 78169986D0
Lista di Liquidazione n. 1813 del 24/01/2023 di € 132,71. |  |
| 1068 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity riguardanti la Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza. Lista di liquidazione n.2175 del 30/01/2023 |  |
| 1067 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii |  |
| 1066 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | DSS 2 – Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per dipendente portatore di “handicap grave” - art. 33, comma 6, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
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| 1065 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | D.S.S. DI BARI: Liquidazione indennità di turno di competenza del mese di Dicembre 2022 a favore del personale del comparto Sanità e Area Medica. |  |
| 1064 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | NPIA - Liquidazione fatture AMICI DI NICO. Periodo di competenza novembre - dicembre 2022 |  |
| 1063 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Acquisto di attrezzatura per C.M.L. Patenti Speciali Bari. |  |
| 1062 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto il 31.12.2022 e del Certificato di Pagamento della rata n. 32.
Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 32 per €. 2.603.150,00.
CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
|  |
| 1061 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | DSS3 rimborso spese vaccino per terapia allergica, ai sensi dell'art.22 L.R.14/2004. Importo € 405,00=. |  |
| 1060 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | DSS3 Rimborso spese trasporto mese di Dicembre 2022 per n.9 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo € 5.414,00= |  |
| 1059 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | DSS 5 . Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione eredi per decesso assistiti PRIMA FINESTRA– ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 2434 del 15.12.2022. Importo complessivo 2.693,37 € |  |
| 1058 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II",
per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: DICEMBRE 2022. |  |
| 1057 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | SPESAL Area Metropolitana - Rimborso spese per la partecipazione al CAMPUS in VACCINOLOGIA - Capri 13-15 maggio 2022. |  |
| 1056 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Dirigente Medico (data assunzione 01/07/2022 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 1055 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | C.P.S. Infermiere (data assunzione 03/08/2020 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 1054 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | C.P.S. Infermiere (data assunzione 04/08/2020 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
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| 1053 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Dirigente Medico (data assunzione 20/01/2022 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie |  |
| 1052 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | A.G.T. - MANU: lavori di manutenzione infissi, porte, finestre e tapparelle presso PO Conversano - vetrata del CSM di Gioia del Colle - tapparella ufficio SPESAL di Casamassima – D.S.S. 13. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021. -- Ditta EBANISTERIA FALEGNAMERIA ATTOLICO - CIG: Z863978895. |  |
| 1051 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Gennaio 2023 e saldo Dicembre 2022 - Lista n° 2250 /2023
GRUPPO VOLONTARI VALENZANO ---ASS.VOL.'G.MARCONI'
SERCORATO ---MISERICORDIA DI CORATO
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| 1050 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di kit sacche di raccolta compatibili con sistema di drenaggio esterno occorrenti alla U.O.C. di Neurochirurgia del PO DI VENERE, Smart Cig: Z6C3986CE3. |  |
| 1049 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.51, co.1, lett.b) del D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021, della fornitura di accessori per sistema sollevapazienti polifunzionale a controsoffitto in dotazione presso la UOC di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. SmartCIG: Z0F399EBB2 |  |
| 1048 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di dicembre 2022 e mesi precedenti. Importo € =5.911,63= |  |
| 1047 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004. Importo €=441,40= |  |
| 1046 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | AGRU – UOGAPC: Rettifica al provvedimento n. 180 del 25/1/2023. Precisazioni |  |
| 1045 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020. “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione delle istanze “Prima e Seconda Finestra” ai sensi della D.D.G. ASL BA n.2434 del 15/12/2022, proroga al 31 Dicembre 2022 per effetto della D.G.R. n.1803 del 05/12/2022.
Importo Liquidato €.175.200,00.
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| 1044 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Dicembre 2022 |  |
| 1043 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Liquidazione fatture Donato Trasporti s.r.l. - Servizio di trasporto degli utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – DSS 11 lotto 4 – CIG 765892158C – Giugno- Dicembre 2022. Lista di liquidazione n. 1976 del 26/01/2023
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| 1042 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | DSS 11 - concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 3 legge 104/92 dipendente ASL BA. |  |
| 1041 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Deliberazione D.G. n. 89 del 13.01.2023– Liquidazione spese legali - Spesa complessiva pari ad € 21.011,33. |  |
| 1040 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | D.S.S. UNO – Ditta: Linde Medicale srl. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da lista di liquidazione n. 2138 del 30.01.2023. Importo totale liquidato €43.114,97.
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| 1039 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Affidamento ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di sistemi di fissaggio per tubi endotracheali, per cannule tracheostomiche e per sondini nasogastrici ad alta adesività per le esigenze della U.O. di Anestesia e Rianimazione SMART CIG Z5939B3578 |  |
| 1038 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | OGGETTO: DISTRETTO DUE - RUVO DI PUGLIA/TERLIZZI/CORATO - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020. Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione delle istanze “Prima e Seconda Finestra” ai sensi della D.D.G. ASL BA n.2434 del 15/12/2022, proroga al 31 Dicembre 2022 per effetto della D.G.R. n.1803 del 05/12/2022. Importo Liquidato €.219.653,34.
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| 1037 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | A.G.T. - MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto di €. 5.490,00 ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori di riparazione infissi e porte presso vari reparti dei PTA di Gioia del Colle, Sammichele, Conversano, Casamassima e poliambulatorio di Polignano a Mare – D.S.S.12 e D.S.S.13” -- ditta P&P APPALTI CIG: Z3C399C1E6. |  |
| 1036 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 11591/2020 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 3080/2022. Spesa complessiva pari ad € 6.086,00. |  |
| 1035 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 2036 del 27/01/2023 in favore della ditta NAPOLITANO MASSIMO SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 1034 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 2035 del 27/01/2023 in favore della ditta PREDICT SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 1033 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | P.O. Bari - Sud – D.D. n. 519 del 27/01/2023 “Affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. della fornitura di n. 35 videobroncoscopi per le esigenze del P.O. Di Venere – Smart cig ZBE3981A14” Rettifica conto economico
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| 1032 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°2081 del 27/01/2023 - |  |
| 1031 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O.della Murgia - Istanza prot. 4720/2023. Rettifica determina n.8336 del 05/07/2019. |  |
| 1030 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA COLIBRIO SRL NUMERO LISTA 2072 DEL 27/01/2023 |  |
| 1029 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.560,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2022. |  |
| 1028 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 1027 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 1026 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero - Regolamenti CEE |  |
| 1025 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 1024 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – P.O. “San Giacomo” di Monopoli. Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) e dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, per la fornitura di n. 2 E lettrocardiografi carrellati a 12 derivazioni, occorrenti all’U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. “San Giacomo” di Monopoli ASL BARI. SMART CIG Z173965145 |  |
| 1023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 1022 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 2028 del 26/01/2023 |  |
| 1021 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | DSS Unico di Bari - Determina di aggiudicazione per la fornitura per il fabbisogno annuale di placche per DAE ubicati presso le diverse sedi del DSS di Bari. € 2.385,00 i.e. - SET-UP DREAMS - SRLS C.I.G. Z8539AFBB7 - Aliser Srl C.I.G. ZB539AFBE8. |  |
| 1020 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance srl come da lista di liquidazione n. 2027 del 26/01/2023 SMARTCIG Z6E381D895 |  |
| 1019 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Vincal srl come da lista di liquidazione n. 2025 del 26/01/2023 CIG 7433441D8E |  |
| 1018 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | P.O. ”S. M. Degli Angeli” di Putignano – Liquidazione in favore della Ditta Style e Arredo di La Volpe Carmelo come da lista liquidazione n° 1933 del 26/01/2023. |  |
| 1017 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Style & Arredo srl come da lista di liquidazione n. 1928 del 26/01/2023 SMART CIG Z8C3837790 |  |
| 1016 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | P.O. ”Santa Maria degli Angeli” di Putignano – Liquidazione fattura delle prestazioni dei Medici come da liste di liquidazioni n° 1937 e n. 1940 del 26/01/2023. |  |
| 1015 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | DSS10: Liquidazione fattura ditta PAN.ECO SRL € 277,73. Lista di liquidazione n. 1958 del 26/01/2023. CIG 8316537F6D. |  |
| 1014 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | DSS14: Liquidazione da lista n. 1853 del 25/01/2022 a favore della Pan.Eco S.r.l. per servizio di Disinfestazione e Derattizzazione presso la sede Distrettuale del Dss14, nel periodo maggio - agosto 2022. Importo: € 256,12 |  |
| 1013 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di Presa d'atto dell'affidamento diretto per i lavori di sostituzione chiave d'arresto su tubazione del gruppo di riempimento a servizio delle Sale Operatorie e di un trasduttore di pressione su gruppo frigo "Clivet" presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z1D39AD3EB - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL. |  |
| 1012 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°1981 del 26/01/2023 - |  |
| 1011 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | A.G.T. – FESR 2014/2020 – “Riorganizzazione e il potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA).
Direzione lavori. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/ 2021 |  |
| 1010 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | DSS BARI - Liquidazione interessi moratori, rivalutazione monetaria e spese legali Decreto Ingiuntivo n.1016/2022- Ditta Itop Spa. Importo liquidato € 336,82. |  |
| 1009 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo dicembre 2022. Importo € 1.824,42. |  |
| 1008 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2023000087 DEL 23/01/2023 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 1.183,22. |  |
| 1007 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto per i lavori manutentivi prevalentemente edili ed in parte di natura impiantistica presso gli ambienti posti al primo piano della Palazzina Uffici del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZC639A792F - NI.TO. COSTRUZIONI E SERVIZI GENERALI S.R.L. |  |
| 1006 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto per i lavori di sostituzione pompa del condizionamento (marca "Grundfos") a servizio dell'UTIC presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z3239A4C64 - PERRONE GLOBAL SERVICE SRL. |  |
| 1005 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione del verde presso il PO san Paolo di Bari (Ba)– Ditta Giandomenico Campanale - CIG Z5C39864A7 |  |
| 1004 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Dss12. Liquidazione fatture Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL, per fornitura “Attrezzature sanitarie varie”. Importo complessivo
€ 18.775,19 (IVA inclusa). CIG Z9E3883941 e Z6A3803ABA. |  |
| 1003 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | A.G.T. - MANU: Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orizzontale presso il parcheggio del CPT di Casamassima – D.S.S. 13. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021. -- Ditta ELLE PUBBLICITA’ snc - CIG: Z6C3992E0A. |  |
| 1002 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" periodo DICEMBRE 2022 € 18.365,48. |  |
| 1001 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto per i lavori di potatura di pianta arborea ad alto fusto (genere "Ailanthus") e relativo smaltimento di scarti legnosi presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara (area esterna Opera Pia) - CIG: Z8C39A3A7D - Ditta NODUS S.R.L. |  |
| 1000 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | A.G.T. - MANU: Lavori di manutenzione circuito acqua refrigerata a servizio della Risonanza Magnetica presso il P.T.A. “F. Jaia” di Conversano (Ba) – D.S.S. 12. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021. -- Ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI s.r.l. - CIG: Z153992C29. |  |
| 999 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | D.S.S.11- Liquidazione e pagamento " RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" mese di giugno 2022 € 805,12. |  |
| 998 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto per i lavori di manutenzione finalizzati al ripristino dell'impianto elevatore n. 18 ubicato presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z8E39A2B57 - KONE S.P.A. |  |
| 997 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di Presa d'atto dell'affidamento diretto per i lavori di installazione fascette di riparazione su tubazioni delle UTA a servizio del terrazzo (corpo "B") e locale tecnico al 6° piano presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z74399D3EF - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL. |  |
| 996 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per Lavori di manutenzione impianto elevatore matr. 6486 presso il P.O. di Conversano (Ba) – RICHIESTA DI PREVENTIVI - Ditta Euroascensori Service s.r.l. N. CIG ZBC396624A |  |
| 995 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 183,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 1075 del 16/01/2023 in favore della ditta Pesce Auto Service srl per lavori sulle autovetture DJ710VM, EZ541YP, EP300FH |  |
| 994 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 756,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 1070 del 16/01/2023 in favore della ditta Autostile di Ruccia srls per lavori sull’autovettura EZ416YP |  |
| 993 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di manutenzione pluviali, rifacimento intonaco e tinteggiatura presso poliambulatori odi Turi- RICHIESTA DI PREVENTIVI- Pluriservice di Sellitri Antonio. s.r.l.- N. CIG Z6C38CA7E8 |  |
| 992 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | A.G.T. MANU- Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di Pulizia e disinfezione di n.6 boiler del PO di Altamura (Ba) RICHIESTA DI PREVENTIVI- N. CIG Z2F38C909A - Airleg s.r.l. |  |
| 991 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione impianto elettrico e di illuminazione presso l’Hopsice “San Camillo” in Monopoli (BA) alla ditta AL Edilizia innovativa srl P.I. 08358470725 con sede legale alla Via Loquercio, 28 in Bari (BA). CIG: Z71397AA24 |  |
| 990 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione impianto di condizionamento estate e inverno presso il servizio veterinario 1° piano in c.da La Russa - San Michele in monte laureto - Putignano (bari) alla ditta Angiuli Sebastiano P.I. 04770720722 con sede legale alla Via XXIV Maggio, 46 in Adelfia. cig: Z423975BCB |  |
| 989 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 4.270,00 come da lista n. 24115 del 28/12/2022 -ditta CIEFFE SERRAMENTI s.r.l. - per: "lavori di ripristino porte di accesso danneggiate presso la sede SERD in via Fratelli Pascale di Conversano (BA) – D.S.S.12". |  |
| 988 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 17.304,21 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2022. |  |
| 987 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 10.503,53 . Novembre Dicembre 2022. |  |
| 986 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 9.169,99 alla Diaverum Italia - Lista di liquidazione n. 1885 /2023.
|  |
| 985 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°1874 del 25/01/2023 - |  |
| 984 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Area Bari Nord-P.O San Paolo: Liquidazione fattura in favore della Ditta P.O.S. Data System S.r.L.(cod.cig.Z5F37A6478) per la fornitura di n. PC portatili a bassa mobilità per Servizio Medicina del Lavoro, U.O.C. Chirurgia Senologica e Direzione Amministrativa del P.O. San Paolo come da Lista di Liquidazione n. 1834 del 25/01/2023. Spesa €. 5.745,83= |  |
| 983 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 481,88. |  |
| 982 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | D.S.S. DI BARI: Liquidazione prestazioni aggiuntive Dicembre 2022. |  |
| 981 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati secondo invio Gennaio 2023 |  |
| 980 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Liquidazione fatture Ditta B.Braun Milano SpA come da lista di liquidazione n. 1830 del 25/01/2023. |  |
| 979 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°1777 del 24/01/2023 - |  |
| 978 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Liquidazione fatture Teleflex Medical srl ex Rusch come da lista di liquidazione n. 1774 del 24/01/2023. |  |
| 977 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | D.S.S. DI BARI: Liquidazione di prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro straordinario riferite al mese di Novembre e Dicembre 2022. |  |
| 976 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 10.003,08 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2022. |  |
| 975 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Liquidazione prestazione A.D.O. in favore dell'Associazione AmoPuglia Onlus. lista n. 1707. |  |
| 974 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 7.180,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2022. |  |
| 973 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°1619 del 23/01/2023 - |  |
| 972 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | DSS3 Delibera D.G. n.2434 del 15.12.2022 Proroga contributo economico straordinario covid-19 agli eredi dell'assistito codice pratica FCN2U8ZG afferente la I Finestra per il periodo dal 01.10.2022 al 29.11.2022 data decesso. Importo complessivo € 1.572,00= |  |
| 971 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Distretto S.S.di Bari -Rimborso per malattia rara vitto e utenze Dicembre 2022 |  |
| 970 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Dicembre 2022.III^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.2434 del 15/12/2022 |  |
| 969 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rimborso chilometrico al personale dipendente mesi di ottobre-novembre-dicembre 2022 e prec. (competenza 2022). |  |
| 968 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | LIQUIDAZIONE PRODOTTI SENZA GLUTINE FATTURE DELLA DITTA COOP ALLEANZA 3.0 SOC COOP LISTA N. 1602 DEL 23/01/2023 |  |
| 967 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°1529 del 20/01/2023 - |  |
| 966 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 1493 del 20/01/2023 |  |
| 965 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | A.G.P. - Produzione e realizzazione di un video realizzato in occasione dell'evento organizzato dalla Asl Bari nell'ambito della giornata contro la violenza sulle donne in data 25/11/2022. Lista di liquidazione n. 1979 del 26/01/2023 |  |
| 964 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 7373/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 963 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | A.G.P. - Deliberazione del Direttore Generale n. 99 del 13/01/2022 recante Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. in unione d’acquisto tra ASL Bari, Ospedali Riuniti di Foggia e ASL Lecce per la fornitura in service di sistemi diagnostici completi per l’esecuzione di indagini di biologia molecolare (NAT) per la validazione delle unità di sangue ed emocomponenti nei Centri di Qualificazione Biologica della Regione Puglia. Rettifica errore materiale. |  |
| 962 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari R.G. n°7810/20 promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 6.500,00). |  |
| 961 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta DASIT – Lista di liquidazione n. 1953 del 26.01.2023 di € 1.521,345 IVA inclusa CIG Z153548156
|  |
| 960 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | A.G.P. - Fornitura del farmaco unico CYANOKIT (Idroxocobalamina) polv IV 1FL 5G+SET - ATC V03AB33 AIC 038632028. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. |  |
| 959 | 27/01/2023 | 27/01/2023 |
Deliberazione di D.G. n. 1941 del 09.11.2016 Conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 13593/2016 promosso dinanzi al Tribunale di Bari deciso con sentenza n.4118/2021. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 11.257,11.
|  |
| 958 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | Atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Bari R.G. n°1506/21 promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T., - Gestione sinistri (euro 1.250,00). |  |
| 957 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | A.G.P. – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura urgente di n.285.000 Filtranti Facciali (P2) FFP2 occorrenti alla Asl di Bari. SmartCIG: Z32373E24A |  |
| 956 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii |  |
| 955 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | DSS 13 - Dipendente a tempo indeterminato.Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992,n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 954 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - PPA TERLIZZI. Liquidazione fatture ditta A.F. MEDICAL SRL di Bari per la fornitura di container e materiale di manutenzione vario, come da lista di liquidazione n. 1715 del 24/01/2023 di € 6.029,84. CIG Z5C37BBBCE |  |
| 953 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - PPA TERLIZZI. Liquidazione fattura ditta A.F. MEDICAL S.R.L. di Bari, per la fornitura di n. 1 carrello armadio in acciaio per trasporto container, come da lista di liquidazione n. 1711 del 24/01/2023 di € 2.891,40. CIG Z6D35E71D7 |  |
| 952 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot.81496/2022. Congedo straordinario ex art.42 - comma 5 - del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119. |  |
| 951 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” Molfetta. Rendicontazione delle spese postali effettuate con l’affrancatrice mod. FP OPTIMAIL, matricola n. 572950, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50021354-002 ubicata presso la Direzione Amministrativa – 4° Trimestre 2022. |  |
| 950 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 3772/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 949 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | U.O.C. AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di S.C. Cardiologia del PO di Altamura. – Liquidazione compenso Commissione Esaminatrice. |  |
| 948 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “118” - Postazioni in Convenzione con le Associazioni di Volontariato territorio ASL Bari- Riconoscimento incrementi stipendiali in applicazione CCNL di settore- Lista di liquidazione 2042/2023- |  |
| 947 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Gennaio 2023 e saldo Dicembre 2022 - Lista n° 2034 e 2039 /2023
A.V.P.A ----P.A.E.R.S. ODV
CROCE BLU TURI ASSOCIAZIONE
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| 946 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | NPIA - Liquidazione fatture Soc. Coop. L'ADELFIA. Periodo di competenza settembre - dicembre 2022 |  |
| 945 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | DSS 10: Liquidazione fattura ditta A.P.E. AZIENDA PUGLIESE ECOLOGIA € 320,92. Lista di liquidazione n. 1982 del 26/01/2023. CIG 8316537F6D.
|  |
| 944 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. CAPPA GIOVANNI A FAR DATA DAL 01.04.2023. |  |
| 943 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. SCHENA NICOLA A FAR DATA DAL 01.04.2023. |  |
| 942 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | DSS 10: Liquidazione fatture ditta F.LLI BERNARD SRL € 2.606,78. Lista di liquidazione n. 1720 del 24/01/2023 - CIG 8689981F2A. |  |
| 941 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | Tribunale di Bari. Atto di citazione R.G. n. 10093/2013 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 1894/2022. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 16.732,28. |  |
| 940 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | U.O.C. AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di S.C. Anestesia e Rianimazione del PO San Paolo. – Liquidazione compenso Commissione Esaminatrice. |  |
| 939 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | AGRU – CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 20 POSTI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE SENIOR (CAT. DS). LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE. |  |
| 938 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | AGRU – CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO SENIOR (CAT. BS). LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE. |  |
| 937 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D. Lgs. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di aggiornamento cartellonistica presso il reparto di anestesia, rianimazione e pronto soccorso del P.O. Don Tonino Bello di Molfetta (Ba) - RICHIESTA DI PREVENTIVI- ditta Elle Pubblicità s.n.c. di Lerario F.sco & Stefano - N. CIG ZC639764E3 |  |
| 936 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di posizionamento rete anti intrusione per specie ornitiche infestanti presso diverse aree del P.O. Don Tonino Bello di Molfetta (Ba) - RICHIESTA DI PREVENTIVI- ditta PAN.ECO s.r.l. - N. CIG ZCE39642DD |  |
| 935 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI DICEMBRE 2022, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 108.282,73=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2018 DEL 26/01/2023. |  |
| 934 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | A.G.P. - Liquidazione della fattura n. 2141764 del 19.10.2021 di € 536,80 emessa dalla ditta Maggioli S.p.A., con sede legale in Sant’Arcangelo di Romagna (RN) [P.IVA 02066400405], relativa all’abbonamento alla banca dati on-line “ilPersonale” per il periodo ottobre 2021 – settembre 2022. Lista di Liquidazione n. 2015. Smart CIG n. Z7C2A33CA6. |  |
| 933 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI DICEMBRE 2022, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 189.740,73=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2013 DEL 26/01/2023 |  |
| 932 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 346.351,14= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 153.648,86= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2004 DEL 26/01/2023 |  |
| 931 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 790.745,22=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1974 DEL 26/01/2023 |  |
| 930 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.661.094,45=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1957 DEL 26/01/2023 |  |
| 929 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 428.059,49=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1941 DEL 26/01/2023 |  |
| 928 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.594.922,85=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1902 DEL 25/01/2023 |  |
| 927 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.100.095,61=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1956 DEL 26/01/2023 |  |
| 926 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | AGT – MANU: “Realizzazione di una struttura metallica area-pre-triage Covid-19 presso il P.O. “Don Tonino Bello “ di Molfetta (BA) Liquidazione 2^ SAL lista n. 1973/2023.
CUP: D37H21004800006 - CIG: 9253212819
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| 925 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del D.L. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 924 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del D.Lgs n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 923 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 922 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Impresa Edile Geom. Favia Francesco per la somma complessiva di € 4.880,00 resasi necessaria per lavori di manutenzione di manutenzione edile presso varie UU.OO. del P.O. “Di Venere” in Bari – Carbonara come da lista di liquidazione n. 610/2023 |  |
| 921 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | A.G.R.U. Rettifica congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 920 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | NPIA - Liquidazione fatture SAN FRANCESCO CERIGNOLA. Periodo di competenza settembre - dicembre 2022 |  |
| 919 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | A.G.P. - Liquidazione della fattura n. P290 del 14.12.2021 di € 231,80 emessa dalla ditta Sincon s.r.l. di Taranto [P.IVA 00787980739], per il servizio di riparazione della stampante badge dell'AGRU. Lista di liquidazione n. 1884 del 25.01.2023. Smart CIG n. Z643438E7C. |  |
| 918 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di supporti monouso per tubi endotracheali per i pazienti neonatali e pediatrici della U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del PO DI VENERE, Smart Cig: ZD4397C4DE. |  |
| 917 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Affidamento ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lett. b) del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di materiale di consumo per iniettore di prodotto di contrasto in dotazione SMART CIG Z9B39AAE4E |  |
| 916 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, A MEDICO NON SPECIALISTA. PERIODO AGOSTO – OTTOBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1861 DEL 25.01.2023 |  |
| 915 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | A.G.P.: Affidamento, ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.n.i., alla ditta MSD Italia s.r.l. per la fornitura di n. 2 dosi del vaccino morbillo, parotite, rosolia "MMRVaxpro" |  |
| 914 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, A MEDICO NON SPECIALISTA. PERIODO AGOSTO – OTTOBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1785 DEL 24.01.2023 |  |
| 913 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOC di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Periodo: settembre - dicembre 2022. |  |
| 912 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | Collaboratore Amministrativo a Tempo Indeterminato (assunzione 01/10/2018 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 911 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | AUTORIZZAZIONE DI PROROGA DEL PROGETTO SPECIALE TEMPORANEO PRESSO COMUNITA’ SOCIO-RIABILITATIVA “AMICI DI NICO” DI MATINO (LE) – ART. 57 R.R. 4/2007. |  |
| 910 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 marzo 2023, del dipendente di cui all'allegato file privacy. Riconoscimento benefici 388/2000. |  |
| 909 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 marzo 2023, della dipendente di cui all'allegato file privacy. Riconoscimento benefici 388/2000. |  |
| 908 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione edile presso varie strutture della ASL BARI (PTA Conversano, PTA Gioia del Colle, D.S.S. 13 Casamassima) alla ditta Tecnoduens di Nicola Sciacovelli P.I. 0027588881 con sede legale alla Via Giuseppe Lembo,8 in Bari – Santo Spirito 70127. CIG: ZF1382EF0C |  |
| 907 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | AGT MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36 co. 2, D.lgs. 50/2016 derogato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica l.n. 108/2021 per "lavori di risanamento e tinteggiatura della stanza del Servizio Coordinamento Infermieristico presso il P.T.A. di Triggiano (BA)" - N. CIG: Z89390E34C |  |
| 906 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 per “Lavori di ripristino funzionalità dell'impianto elevatore matr. 072032/076/12 presso la R.S.A. di via Dei Cappuccini, Noicattaro (BA)" - D.S.S. n. 11 - N. CIG: Z21390D017. |  |
| 905 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 per “Lavori di ripristino funzionalità dell'impianto elevatore matr. 1470 presso la R.S.A. di via Russolillo, Noicattaro (BA) - D.S.S. n. 11 - N. CIG: ZEF390CFBA. |  |
| 904 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | AGT – MANU: Lavori urgenti per danni rinvenienti da furto con scasso avvenuto presso il Servizio Farmaceutico del PPA “F. Fallacara” di Triggiano con messa in sicurezza degli ambienti ed esecuzioni di opere di natura edile ed impiantistica. Affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) legge 120/2020 come sostituito ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 a seguito di RDO.CIG: 9362293896 |  |
| 903 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | Coordinamento 118: Attivazione contratti Viacard / Telepass mezzi di soccorso SET 118 |  |
| 902 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | P.O. Bari Sud – Rettifica DD. n. 675 del 23/01/2023 ”Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Medic's Biomedica s.r.l. di dispositivi protesici per le necessità dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere – Smart cig Z6A398FC7A”
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| 901 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo Moro a Triggiano (BA)". AUTORIZZAZIONE ALLA REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE.
CUP D47H19003860006 CIG 9160795F2B
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| 900 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.54 - Lavori di “Adeguamento dell’immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza
della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47”. Liquidazione primo acconto per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
CUP D94E17000300006 CIG Z5B342BE29 |  |
| 899 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Affidamento incarico di supporto al RUP ex art. 31 D.lgs. 50/2016 in relazione ai lavori di “Realizzazione del Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano”. Presa d’atto del proseguo delle attività tecniche ed ammnistrative di supporto al RUP e conferimento incarico. |  |
| 898 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | DSS UNO – Ditte: L’Hortopedico 2.0 srl, Medical di Squeo Sergio, Caforio Ortopedie srl. Liquidazione spesa per fornitura di ausili protesici come da lista di liquidazione n.938 del 13.01.2023. Importo totale liquidato € 4.029,88.
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| 897 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 per “Lavori di riparazione infissi in legno e alluminio presso il P.T.A. di Triggiano (BA) N. CIG: Z3C390E518. |  |
| 896 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 per “Lavori di riparazione infissi in legno e alluminio presso il P.T.A. di Triggiano (BA) N. CIG: Z7D390E8E3. |  |
| 895 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 per “Lavori di infissi in legno e alluminio presso vari siti territoriali del D.S.S. n. 10" a cura della ditta Creazioni Legno e Alluminio N. CIG: Z97390C7B2. |  |
| 894 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 per “Lavori di riparazione infissi in legno e anticorodal presso DD.SS.SS. N. 10, 11, a cura della ditta Creazione Legno e alluminio N. CIG: Z8F390D635. |  |
| 893 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 per “Lavori di sostituzione U.P.S. a servizio degli ausiliari di Cabina ENEL presso il Pad. Nord del P.T.A. “F. Fallacara” di Triggiano (BA)” a cura della ditta L.F.M. s.p.a. N. CIG: Z4E3809D12. |  |
| 892 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Medtronic Italia s.p.a. s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Smart CIG ZDC39AA45F |  |
| 891 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | D. P. – Presa d’atto liquidazione lista n.ro 1614 datata 23.01.2023 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il D. P. per l’emergenza COVID-19 presso l’EIC del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2022 per un importo complessivo di € 16.500,00. |  |
| 890 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Determina di liquidazione del periodo 01/05/2022 – 30/06/2022 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n.1815 del 18/12/2020, art. 4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”. |  |
| 889 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) “ALMA S.r.l.” gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili della mensilità di dicembre 2022 per l’importo complessivo € 16.976,97= (sedicimilanovecentosettantasei/97). Lista di liquidazione n. 1883 del 25/01/2023. |  |
| 888 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della Ditta MBA Italia s.r.l. di dispositivo medico Stimulan per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig Z2B39A8A3C
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| 887 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A. di materiale per osteosintesi per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig Z163967838 |  |
| 886 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale in favore di soggetti anziani non autosufficienti per il mese di dicembre 2022 di € 3.112,54= (tremilacentododici/54). Lista di liquidazione n.1875 del 25/01/2023. |  |
| 885 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL PERSONALE AFFERENTE AL DSS12. MESE DI NOVEMBRE 2022. |  |
| 884 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | D.S.S. N.5 Grumo Appula: Determina di rendicontazione acquisto di beni e servizi ex art. 36 D. Lgs n. 50/2016 – Periodo dal 01.11.2022 al 31.12.2022 |  |
| 883 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 1840 del 25/01/2023 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di “caschetti e specchi riutilizzabili” occorrenti alla UOC di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €3.416,00 iva inclusa. |  |
| 882 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | NPIA ASL BA – Area Metropolitana. Rimborso chilometrico al personale dipendente per utilizzo del mezzo proprio relativo al semestre luglio -
dicembre 2022. |  |
| 881 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | DSS9 LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE DITTA VITALAIRE ITALIA S.P.A.. LISTA 1803 DEL 24.01.2023. |  |
| 880 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 – AREA BARI SUD. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.1806 DEL 24/01/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 51.928,10. |  |
| 879 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075.
Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di cittadini (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Ottobre 2022, per l’importo complessivo di €96.277,65== (€Novantaseimiladucentosettantasette,/65). Lista di Liquidazione n.1816 del 25/01/2023 di €96.277,65==.
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| 878 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) – “Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale riferita alla mensilità di dicembre 2022 per l’importo complessivo € 9.113,19= (novemilacentotredici/19). Lista di liquidazione n. 1810 del 24/01/2023. |  |
| 877 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Direzione Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa (ex art.57) Associazione “Amici di Nico” ONLUS di Matino (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 per l’importo complessivo di € 4.550,00= (quattromilacinquecentocinquanta/00). Lista di Liquidazione n.1804 del 24/01/2023. |  |
| 876 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “B.V. Maria Infirmorum” della Fondazione “OASI DI NAZARETH“. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) della mensilità di dicembre 2022 per l’importo complessivo € 93.318,20= (novantatremilatrecentodiciotto/20). Lista di liquidazione n. 1772 del 24/01/2023. |  |
| 875 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 6531/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 874 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. PAPEO FRANCESCO CLAUDIO MASSIMO A FAR DATA DAL 01.06.2023. |  |
| 873 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O.della Murgia - Istanza prot.6335/2023. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92. |  |
| 872 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni. |  |
| 871 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | DSS 10 - Determina di rendicontazione delle spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.36 D. Lgs. n. 50/2016, nel mese di dicembre 2022. |  |
| 870 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni |  |
| 869 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni |  |
| 868 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni. |  |
| 867 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni |  |
| 866 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/03/2023. |  |
| 865 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/03/2023 |  |
| 864 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | DSS12 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.5.390,48 PER SERVIZIO PRESTATO DALLA DITTA SOL SpA PRESSO STRUTTURE DEL DSS/12. |  |
| 863 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.109,43# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 862 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utente Dializzato- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 546,64# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2022 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 861 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Distretto Socio Sanitario N. 4 Liquidazione rimborsi mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 2.597,21. |  |
| 860 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio - agosto 2022. Importo €2.974,08. |  |
| 859 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | A.G.P. – Liquidazione della fattura n. 103 del 29.03.2022 di € 326,66 in favore della ditta Ditta Hospital Sud Assistance srl di Triggiano (BA) [P.IVA 07408360720], come da lista di liquidazione n. 1637 del 23.01.2023. Smart CIG: Z9235AEDF0. |  |
| 858 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | D.S.S. N. 4-ALTAMRA- Liquidazione rimborsi mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2022 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 7.593,10. |  |
| 857 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario, R.S.S.A. Residenza Protetta “Oasi di Nazareth” di Corato autorizzata ex art.66 del Reg. n.4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad n. 01 anziana non autosufficiente (posto fatto salvo D.G.R. 1006 e s.m.i) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 per l’importo complessivo di € 891,97= (ottocentonovantuno/97). Lista di liquidazione n.1617 del 23/01/2023. |  |
| 856 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | DSS UNO - ACCOGLIMENTO ISTANZA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 E SS.MM.II. (RIF. 121) |  |
| 855 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | P.O. DI VENERE-Rettifica Determinazione Dirigenziale n.585 del 19/01/2023 affidamento del Servizio di noleggio, per n.10 interventi, di un sistema di navigazione computer assistita per la UOC di Neurochirurgia del PO Di Venere. SMART CIG: ZE5398A312. |  |
| 854 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente , per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 per l’importo complessivo di € 717,44= (settecentodiciasette/44). Lista di Liquidazione n.1587 del 23/01/2023. |  |
| 853 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Infermiere a tempo Indeterminato (assunzione 01/01/2023 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie. |  |
| 852 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | A.G.P. – Liquidazione della fattura n. 280 del 29.06.2022 di € 325,74 in favore della ditta Ditta Hospital Sud Assistance srl di Triggiano (BA) [P.IVA 07408360720], come da lista di liquidazione n. 1547 del 23.01.2023. Smart CIG: ZA536DB179 |  |
| 851 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “ASP Romanelli Palmieri” di Monopoli, Ente Gestore: “Progetto Vita” Società Cooperativa Sociale. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 54.770,89= (cinquantaquattromilasettecentosettanta/89). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1504 del 20/01/2023. |  |
| 850 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socioeducativa e riabilitativa (art.57) – Mons. Giuseppe Di Donna – di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell’ Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 per l’importo complessivo di € 1.640,18= (milleseicentoquaranta/18). Lista di Liquidazione n.1503 del 20/01/2023. |  |
| 849 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 594,78# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 848 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 7.051,60 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di DICEMBRE 2022. – Lista di liquidazione n. 1378 del 19.01.2023 CIG. 78169986D0 |  |
| 847 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | DSS 4 – Liquidazione fattura riguardante canone di noleggio dei comunicatori a controllo oculare in favore della Ditta SAPIO LIFE - Lista di liquidazione n. 961 del 13/01/2023. |  |
| 846 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | D.D.G. n. 2244/22. Modifica. |  |
| 845 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | DSS 4- Altamura- Ditta OLIVETTI SPA- Liquidazione fattura canone noleggio dal 01/10 /2022 al 31/12/2022, per n. 10 fotocopiatori come da lista di liquidazione n. 1355 del 19/01/2023, per un importo complessivo di € 1.510,36# CIG Z112F64CA6 |  |
| 844 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2022. Importo € 3.245,26. |  |
| 843 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo dicembre 2022. Importo € 4.027,00. |  |
| 842 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL della somma complessiva di €. 9.836,58 per il Servizio trasporto disabili reso presso i Centri Riabilitativi della Provincia di Bari, e presso il Centro OSMAIR di Laterza, nel mese di Novembre 2022. Lista di liquidazione n.1242 del. 18.01.2023. CIG 765891616D-898445814A |  |
| 841 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. –Istanza prot. n. 4931/2023 del 18/01/2023 |  |
| 840 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | DSS N. 4-ALTAMURA- DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA- Liquidazione canone noleggio dal 13/09/2022 al 12/12/2022 per n. 1 fotocopiatore come da lista di liquidazione n. 1115 del 17/01/2023-Importo complessivo € 129,41-CIG 75082915BD.
|  |
| 839 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 9.323,25# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 838 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 430,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2022 da un cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 837 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | DSS 4- Altamura- Liquidazione fattura da lista n. 1035 del 16/01/2023 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nei mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2022 CIG.7804362B40- Importo liquidato € 63.437,85#
CIG. Z713835AB7 - Importo liquidato € 1.051,79. |  |
| 836 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l., Viale Beato Josemaria Escrovà n. 28 - Bari. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per le fatture inerenti il mese di dicembre 2022 per l’importo complessivo € 68.435,88= (sessantottomilaquattrocentotrentacinque/88). Lista di liquidazione n. 1701 del 24/01/2023. |  |
| 835 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: OTTOBRE 2022, per l’importo di €86.612,25== (€Ottantaseimilaseicentododici,/25). Lista di Liquidazione n.953 del 13/01/2022, di €86.612,25==. Nota di Credito €3.552,85==. |  |
| 834 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA' AGGIUNTIVA DICEMBRE 2020 |  |
| 833 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | D.S.S. n.5 Grumo Appula: Rendicontazione acquisti di beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 effettuati nel periodo luglio-dicembre 2022. |  |
| 832 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | AGT – MANU: “Realizzazione di una struttura metallica leggera a servizio degli utenti area osservazione Pronto Soccorso e CUP del P.O. San Giacomo di Monopoli” Liquidazione liste n. 1739/2023 e 1738/2023
CUP: D37H21004800006 - CIG: 9216879928
|  |
| 831 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | DSS 9 - Liquidazione fatture Amplifon Italia S.P.A. - Lista 1779 del 24/01/2023. |  |
| 830 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 1775 del 24/01/2023 in favore della ditta MALVESTIO S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di “Predellini” da destinare alla U.O.C. di Genetica Medica del P.O. Di Venere, per un importo di €96,38 iva inclusa. |  |
| 829 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Direzione Amm.va DAT. Liquidazione fatture ditta f.lli Bernard. Servizio di lavanolo biancheria piana e confezionata presso l’UOC Medicina Penitenziaria – Casa Circondariale di Bari. Lista di liquidazione n.° 1712 del 24/01/2023. |  |
| 828 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | AGRU – UOGAPC: Cessazione dal rapporto convenzionale di un medico di C.A per limiti di età |  |
| 827 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | P.O. Bari-Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento della fornitura e relativa posa in opera, in due lotti funzionali distinti, di Autoclavi occorrenti al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero “Di Venere” – Ammissione ditte. |  |
| 826 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DEL SECONDO STUDIO MEDICO DA PARTE DEL DR. PASTORELLI ANTONIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE |  |
| 825 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | P.O. Di Venere – Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di Materiale per sega per gessi necessario alla U.O.C. di Ortopedia del P.O. Di Venere – Provvedimento a contrarre. |  |
| 824 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | NPIA - Affidamento diretto nei confronti della ERREBIAN S.p.a. per la fornitura di materiale di cancelleria necessaria per le tre sedi della NPIA Area Metropolitana. Importo Euro 15.595,95 oltre IVA. Cig: ZB639A208D |  |
| 823 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | DSS9 - Liquidazione fatture esercizio commerciale Shop Service Soc. Coop. Lista di liquidazione n. 1703 del 24/01/2023 , per un importo complessivo pari ad € 17.948,87. |  |
| 822 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa ROSSI DANIELA: Riduzione orario per n. 10 ore sett.li nella branca di “DERMATOLOGIA” presso la ASL BA |  |
| 821 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura in favore della ditta RE.V.I. di Surbo (LE) per il “Servizio periodico di monitoraggio chimico, fisico, particellare e microbiologico” delle sale operatorie c/o DSS 5 di Grumo Appula e campionamenti acqua c/o i reparti reso nel periodo MARZO-MAGGIO 2022.
Lista di Liquidazione n. 1435 del 19/01/2023 di € 3.469,09 - CIG 8861019832. |  |
| 820 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati.
Periodo: da OTTOBRE a DICEMBRE 2022. |  |
| 819 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | DSS UNO - Liquidazione Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARI), Saldo anno 2022, in favore del Comune di Giovinazzo |  |
| 818 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | D.S.S.N.5-Liquidazione rimborso per Vaccinoterapia ad un assistito ai sensi della L.R.14/04 art.22.
Periodo: GENNAIO 2023. |  |
| 817 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "Volontari on the Road",
per delega di un paziente Nefropatico. Periodo: DICEMBRE 2022. |  |
| 816 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fatture ditta OLIVETTI S.P.A. (P. Iva 02298700010) per canone di nolo fotocopiatrici in dotazione al D.S.S. 5 periodo OTTOBRE - DICEMBRE 2022. CIG: Z6B2F500FF
Lista di liquidazione n. 1432 del 19/01/2023 di € 755,18. |  |
| 815 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 305,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1415 DEL 19/01/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE AllE PORTE REI PRESSO LA RADIOLOGIA E SENOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO” - DITTA TEMA SISTEMA SPA. |  |
| 814 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 3.050,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1391 DEL 19/01/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE SU PORTE REI PRESSO IL P.O. SAN PAOLO” - DITTA TEMA SISTEMA SPA |  |
| 813 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – Lavori di Ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell’immobile di Via Sassari – Bari – sede territoriale del CSM della ASL BA – Approvazione perizia di variante.
CUP: D94E17000300006 CIG: 91058576E8 |  |
| 812 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio.
Periodo: Da GENNAIO a DICEMBRE 2022. |  |
| 811 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale Onlus "NOdiSS",per delega dei pazienti Nefropatici.
Periodo: DICEMBRE 2022. |  |
| 810 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 2.440,00 come da lista n. 732 del 10/01/2023 -ditta PELLICANI & NOVIELLO s.r.l. - per: "lavori di ripristino impianto di climatizzazione centralizzato presso il P.T.A. di Casamassima – D.S.S. 13 e presso postazione 118 Polignano a Mare – D.S.S. 12". |  |
| 809 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. (P. Iva 09275090158) per canone di nolo fotocopiatrici in dotazione al Poliambulatorio di Sannicandro ed ai Consultori Familiari di Acquaviva delle Fonti e di Toritto. Rata n. 18. CIG: 749753057B.
Lista di liquidazione n. 1123 del 17/01/2023 di € 388,22. |  |
| 808 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la casa Circondariale di Turi. Periodo novembre 2022. Importo € 1.274,88. |  |
| 807 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. (P.IVA 09275090158) per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Medico Competente Toritto. RATA n. 17. CIG: 7508299C55.
Lista di liquidazione n. 1118 del 17/01/2023 di € 129,41. |  |
| 806 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2022. Importo € 4.226,42. |  |
| 805 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA Liquidazione e pagamento saldo TARI Anno 2022 in favore del Comune di Toritto, per un importo complessivo di €. 6.194,00
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| 804 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura AUXILIUM Soc. Coop. Sociale (P. Iva 01053600761) per il “Servizio di assistenza domiciliare a media ed alta intensità/complessità assistenziale” relativa al mese di NOVEMBRE 2022. CIG: 7804362B40
Lista di liquidazione n. 970 del 13/01/2023 di € 23.158,53. |  |
| 803 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Eron srl per la somma complessiva di € 27.328,00 resasi necessaria per lavori di manutenzione di manutenzione edile presso varie UU.OO. del P.O. “Di Venere” in Bari – Carbonara come da lista di liquidazione n. 1787/2023 |  |
| 802 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 1792 del 24/01/2023 in favore della ditta LAWS MEDICAL EQUIPMENT SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di “Elettrocardiografo portatile” occorrente alla UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere, per un importo di €2.492,70 iva inclusa. |  |
| 801 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 510,08. |  |
| 800 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 1781 del 24/01/2023 in favore della ditta ELETTROMEDICAL SUD SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di “Stampante a corredo della lavastrumenti Smeg” occorrente alla UOC di Urologia del P.O. Di Venere, per un importo di €963,56 iva inclusa. |  |
| 799 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | AGFT- Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima dicembre 2022 |  |
| 798 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; acconto gennaio 2023 |  |
| 797 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo dicembre 2022. |  |
| 796 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel SET 118 - dr. Yomo Ngamo Thierry Theodule |  |
| 795 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna -: Cessazione incarico per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA - |  |
| 794 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | DSS9 - Rimborso spese in favore di assistiti in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare - Importo totale € 1.043,64. |  |
| 793 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI EREDI EX. ART. 2122 C.C. |  |
| 792 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 21.03.1953. |  |
| 791 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C. |  |
| 790 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 21.03.2023. |  |
| 789 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 03.03.2023. |  |
| 788 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 1545 del 23/01/2023 in favore della ditta BIO-CLIMA SERVICE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 787 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di materiale di consumo per Termodisinfettore Miele in dotazione presso la UOC di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: Z0836DC6E3. |  |
| 786 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di kit monouso neonatale / pediatrico per ossigenoterapia per le urgenti necessità della U.O. Pediatria SMART CIG Z44399AF77 |  |
| 785 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 marzo 2023. |  |
| 784 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 marzo 2023, della dipendente di cui all'allegato file privacy. |  |
| 783 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 marzo 2023. |  |
| 782 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, in regime di cumulo, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 marzo 2023. |  |
| 781 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 1517 del 20/01/2023 in favore della ditta BETAFIN SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 780 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 1516 del 20/01/2023 in favore della ditta SUD IMAGING SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 779 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | AGRU - Aspettativa senza retribuzione art. 12 – comma 1– del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001 |  |
| 778 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarico provvisorio nella Continuità Assistenziale a far data dal 1°/02/2023 – Dr.ssa IANORA LUCREZIA. |  |
| 777 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – Lavori di Ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell’immobile di Via Sassari – Bari – sede territoriale del CSM della ASL BA – Approvazione elaborati progettuali.
CUP: D94E17000300006
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| 776 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | A.G.T. - MANU: lavori manutenzione edile presso il Poliambulatorio di Casamassima, Gioia del Colle e Oculistica del CPT di Turi – D.S.S. 13. Affidamento diretto di €. 8.200,00 ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 a seguito della ditta O.R.E. di Vito Luce - CIG: Z263978833. |  |
| 775 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 29.567,05 come da lista n. 1185 del 17/01/2023 -ditta PELLICANI & NOVIELLO SRL- per: "servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) delle strutture Ospedaliere e Territoriali della ASL Bari – Lotto 3. Strutture del P.O. PUTIGNANO e del D.S.S. 14 – CSM - Periodo 4° Trimestre 2022". |  |
| 774 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Liquidazione fattura per la partecipazione al corso di aggiornamento a distanza dal titolo “Il Conto Annuale – Novità della Rilevazione 2021”, in programma il giorno 10.05.2022, per N.4 dipendenti in servizio presso l’AGRU; |  |
| 773 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | AFFIDAMENTO PER INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE PER LA RIMOZIONE, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, RITIRO E TRASPORTO CARCASSA ANIMALE PRESSO PPA DI TERLIZZI. |  |
| 772 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto endoprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Permedica - Spesa complessiva 800,80 - CIG Z70397F659. |  |
| 771 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.982,50 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 1030 del 16/01/2023 in favore della ditta Il Pneumatico srl di Calia Felice per lavori sulle autovetture BF414BZ, GD646KL, EV115WJ, FD667YM, GD646KL, GG075BB, EZ543YP. |  |
| 770 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 1.952,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23315 DEL 15/12/2022 PER “LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO REPARTO DI GINECOLOGIA, STANZA STERILIZZATRICE SALE OPERATORIE E RIABILITAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO” - DITTA A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 1.952,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23315 DEL 15/12/2022 PER “LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO REPARTO DI GINECOLOGIA, STANZA STERILIZZATRICE SALE OPERATORIE E RIABILITAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO” - DITTA PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.. |  |
| 769 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 16.628,60 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1025 DEL 16/01/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO IL P.O. SAN PAOLO” - DITTA TEMA SISTEMA SPA. |  |
| 768 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Hospital Scientific Consulting s.r.l. per la fornitura di n. 4 sedie a rotelle per le esigenze dei servizi sanitari delle UU.OO del P.O. di Corato, come da lista di liquidazione n. 687 del 10/01/2023. |  |
| 767 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | AREA OSPEDLIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Europoltrone s.a.s. per la fornitura di n. 01 poltroncina dirigenziale in ecopelle nera per i servizi sanitari ed amministrativi del P.O. di Corato, come da lista di liquidazione n. 906 del 12/01/2023. |  |
| 766 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO .Liquidazione fattura in favore della ditta Sancilio Evotech s.r.l. per la fornitura di "n. 01 dispositivo rilevatore di banconote false" per i servizi Cup ticket del P.O. di Corato, come da lista di liquidazione n. 774 del 11/01/2023. |  |
| 765 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | AGT – MANU: Rettifica Determina Dirigenziale n. 8784/2022 |  |
| 764 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Style & Arredo s.r.l. per la fornitura di arredo vario per i servizi sanitari ed amministrativi per diverse UU.OO dei PP.OO di Corato e Molfetta, come da lista di liquidazione n. 686 del 10/01/2023. |  |
| 763 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 per “Lavori di Riparazione e ripristino funzionalità di n. 3(tre) ventilconvettori a servizio del S.I.S.P. di Corso Italia n. 21, Mola di Bari” a cura della ditta Pellicani & Noviello s.r.l.- N. CIG: ZCF390CA0B. |  |
| 762 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 per “Lavori di Riparazione e ripristino degli impianti di climatizzazione centralizzata a servizio di vari ambienti ubicati nel P.T.A. di Triggiano (BA)” a cura della ditta Pellicani & Noviello s.r.l.- N. CIG: Z4E390CD83. |  |
| 761 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di Presa d'atto dell'affidamento diretto per i lavori di manutenzione di opere da fabbro/falegname presso vari reparti e servizi del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZED39438C9 - Ditta EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO. |  |
| 760 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di Presa d'atto dell'affidamento diretto per i lavori di ripristino erogazione di energia elettrica e messa in sicurezza degli impianti elettrici presso alcuni reparti del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z1739411BC - Ditta LFM S.P.A. |  |
| 759 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto per i lavori di ripristino dell'impianto luci a servizio del reparto di Chirurgia Generale presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z8939322D5 - Ditta NEWTECH del P.I. FRANCESCO GRAMEGNA. |  |
| 758 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di Presa d'atto dell'affidamento diretto dei lavori per la sostituzione chiave di arresto sulla tubazione del gruppo di riempimento al servizio delle Sale Operatorie presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z3E390E893 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL. |  |
| 757 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 41.401,09= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Dicembre 2022 e precedenti.
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| 756 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | Direzione Amm.va DAT. Liquidazione fatture ditta LAVIT. Servizio di lavanolo biancheria piana e confezionata presso l’UOC Medicina Penitenziaria – Casa di Reclusione di Turi ed Altamura. Lista di liquidazione n.° 1631 del 23/01/2023. |  |
| 755 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Gennaio 2023 e saldo Dicembre 2022 - Lista n° 1560 e 1574 /2023
-- SERMOLFETTA --EMERVOL BITETTO
VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE- --ALIVOL
SERBARI --VOLONTARI ON THE ROAD
MISERICORDIA BISCEGLIE
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| 754 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | DSS 12 - LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE DITTA PUGLIA LIFE SRL. |  |
| 753 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | DSS 12 - LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE DITTA VIVISOL SRL. |  |
| 752 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | AGT MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36 co. 2, D.lgs. 50/2016 derogato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica l.n. 108/2021 per "lavori di manutenzione degli impianti elettrici in esercizio presso vari siti territoriali dei DD.SS. n. 10 e n. 11" a cura della ditta L.F.M. s.p.a. N. CIG: ZF9390EEDB |  |
| 751 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – NOVEMBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.1648 DEL 23/01/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 2.814,00.
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| 750 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | OGGETTO: DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2022 per l’importo di €.131.154,16 =; lista di liquidazione n. 1646 del 23/01/2023. |  |
| 749 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – OTTOBRE/NOVEMBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.1647 DEL 23/01/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 594,91. |  |
| 748 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di installazione reti antivolatili delle facciate del P.O. San Paolo di Bari (Ba)- ditta Protecta s.r.l. - N. CIG ZDC39869BD |  |
| 747 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – FESR 2014-2020 - AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di “Rifunzionalizzazione vecchio presidio ospedaliero per riconversione in PTA di Ruvo di Puglia”. AUTORIZZAZIONE ALLA REDAZIONE DI VARIANTE.
CUP D51B19000170006 - CIG 88174630A8
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| 746 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 1^ trimestre, 1^ semestre e rata annuale anno 2023 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Lista di liquidazione n. 1623 del 23/01/2023 – Proprietari vari |  |
| 745 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – VARI MESI 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.1627 DEL 23/01/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 10.804,33. |  |
| 744 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | OGGETTO: DSS 11- Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 1151 del 17/01/2023 per € 113.627,70 a favore della Ditta Auxilium Soc. Coop. Sociale per Assistenza Domiciliare integrata ADI a media e alta intensita'/complessita' assistenziale. C.I.G.7804362B40
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| 743 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Medicair Sud SRL ". Lista di liquidazione n. 1565 del 23/01/2023. Importo liquidato € 39.131,14 |  |
| 742 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | A.G.T. – Rettifica determina dirigenziale n.394/2023 del 13.01.2023 |  |
| 741 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | DSS UNO – Ditta: L’Isola del Gluten Free di Dell’Olio Silvio, Coop Alleanza 3.0 soc.coop. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n.1544 del 20.01.2023. Importo totale liquidato € 25.259,17.
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| 740 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Area Bari Nord-P.O San Paolo: Liquidazione fattura in favore della Ditta Style & Arredo di La Volpe Carmelo (cod.cig.Z2E363CC39) per la fornitura di n. 10 Scrivanie con cassettiere e n. 10 Poltroncine per la U.O.C. Anestesia e Rianimazione/Sale Operatorie del P.O. San Paolo come da Lista di Liquidazione n. 1021 del 16/01/2023 spesa €. 2.745,00= |  |
| 739 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord Revoca autorizzazione assistenza alle persona con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 738 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 737 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 17.01.2023. |  |
| 736 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Determinazione Dirigenziale n. 7392 del 21.07.2022 avente all’oggetto: “Procedura negoziata, per la fornitura di toner e drum originali per le esigenze dei PP.OO. Corato-Molfetta-Terlizzi. Aggiudicazione”. Estensione Fornitura. CIG: Z5B36CBDFB; |  |
| 735 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii |  |
| 734 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii |  |
| 733 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.54 - Lavori di “Adeguamento dell’immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47, Opere di modifica contrattuale”. Saldo oneri di progettazione.
CUP D94E17000300006 CIG Z8A386C917 |  |
| 732 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°1401 del 19/01/2023 - |  |
| 731 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Rettifica determina 419 del 16/01/2023. |  |
| 730 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Area Bari Nord - Congedo art.42 Legge 151/2001 dal 18/01/2023 al 28/02/20 |  |
| 729 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Determina di Liquidazione fattura Ditta Sapio Life riguardante la fornitura in locazione dei Comunicatori ad alta tecnologia a controllo oculare (CATco) e connessi servizi, destinata agli Assistiti aventi diritto affetti da grave deficit neuromotorio. Lista di liquidazione n. 1398 del 19/01/2023 |  |
| 728 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Distretto Unico di Bari - Rimborso ad assistita per odontoprotesi non consegnata. Importo rimborso € 315,00 |  |
| 727 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity riguardanti la Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza Ospedalieri e Territoriali. Lista di Liquidazione n. 1369 del 19/01/2023 |  |
| 726 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 725 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | D.S.S. UNO – Ditta: Vitalaire Italia spa. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da lista di liquidazione n. 1349 del 19.01.2023. Importo totale liquidato €1.330,41. |  |
| 724 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione indenn. accessorie Novembre 2022 |  |
| 723 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato; |  |
| 722 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1234 DEL 18/01/2023. |  |
| 721 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Liquidazione prestazione A.D.O. in favore dell'Associazione AMOPUGLIA ONLUS. Lista n. 1237 del 18/01/2023. |  |
| 720 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta EUROPOLTRONE S.A.S. come da lista di liquidazione n. 2023001227 del 18.01.2023 di €uro 817,40 C.I.G: Z293827387.- |  |
| 719 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2023001186 del 17.01.2023 di €uro 1.747,49 C.I.G: 8912227A5F.- |  |
| 718 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta STYLE & ARREDO come da lista di liquidazione n. 2023001222 del 17.01.2023 di €uro 550,22 C.I.G: Z2E363CC39.- |  |
| 717 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta LAWS MEDICAL EQUIPMENT s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2023001210 del 17.01.2023 di €uro 2.562,00 C.I.G: Z7036E4206.- |  |
| 716 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Liquidazione Rimborso Spese Carburante Utilizzo Mezzo Proprio in favore dei dipendenti periodo Luglio - Dicembre 2022
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| 715 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii |  |
| 714 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii |  |
| 713 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Liquidazione prestazione A.D.O. in favore della Fondazione Ant Italia Onlus. Lista n. 1168. |  |
| 712 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI OTTOBRE 2022 - Lista di liquidazione n. 1122 del 17/01/2023 di €. 8.880,00= |  |
| 711 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - FSC 2014-2020 Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale" – Aggiornamento normativo del terzo piano ovest al D.M. 19.03.2015 da destinare ad U.O.S. Pianificazione Familiare ed Ambulatori di Ginecologia presso il P.O. San Paolo.
liquidazione e pagamento dello stato di avanzamento dei lavori n.2 a tutto il 30.12.2022.
CUP D62G14000020002 CIG 9017934A8C
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| 710 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Liquidazione Lavoro Straordinario U.O.S.A.V.S. UVARP nel mese di Dicembre 2022
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| 709 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditta Amplifon Italia SPA ". Lista di liquidazione n. 952 del 13/01/2023. Importo liquidato € 1.105,10 |  |
| 708 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 3777/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 707 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | DSS UNO – Ditta: L’Isola del Gluten Free di Dell’Olio Silvio e COOP Alleanza 3.0 soc. coop. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n.933 del 13.01.2023. Importo totale liquidato € 24.856,49.
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| 706 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | DSS Uno - Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii. (Rif. 789) |  |
| 705 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di Presa d'atto dell'affidamento diretto per le opere edili relative alle riqualificazioni igienico-sanitarie compreso esigue lavorazioni impiantistiche presso i reparti di Chirurgia Generale, Radiologia e Ambulatori di Riabilitazione del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z843975EDD - Ditta SI.LO. TECNOLOGIE SRLS. |  |
| 704 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Area Bari Nord - P.O. Molfetta - Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a), e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di batterie poliuso per trapano ortopedico AESCULAP ACCULAN 3TI per la U.O.S.V.D. di Anestesia e Rianimazione / Blocco Operatorio del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta – Aggiudicazione – Smart CIG: Z5738F7FA3.- |  |
| 703 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di Presa d'atto dell'affidamento diretto per i lavori di riqualificazione degli ambienti in uso al reparto di Radiologia presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara, mediante le opere di tinteggiatura, ripristino intonaci e sostituzione pannelli del controsoffitto - CIG: ZE8397228E - Ditta COSTRUZIONI BIOEDILI SRL. |  |
| 702 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | DSS 3 Bitonto-Palo del Colle (BA). Liquidazione fattura per il servizio di parcheggio/custodia autovettura incidentata in dotazione del DSS 3. Periodo del servizio 01/01/2022 - 30/11/2022. Lista di liquidazione n. 383 del 05/01/2023. |  |
| 701 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per lavori di natura edilizia: Risanamento dell'intonaco murale e tinteggiatura pareti e soffitti degli ambienti sede dei Servizi Ambulatoriali presso il corpo monumentale del P.T.A. "F. Fallacara" di Triggiano (BA). N. CIG: Z72390EAD3 |  |
| 700 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 per “Lavori di ripristino intonaco murale e tinteggiatura del corridoio e di vari ambienti ubicati nel corpo monumentale del P.T.A. di Triggiano (BA)" - N. CIG: ZF1390DA12. |  |
| 699 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in l.n. 108/2021 per “Lavori di ripristini murale presso vari ambienti del P.T.A. di Triggiano (BA)".
N. CIG: Z14390E12D. |  |
| 698 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori di manutenzione di natura edile atti al ripristino di pavimentazione in pvc presso vari luoghi del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZB8392B2FB - Ditta R.E. DI RANIERI EMANUELE. |  |
| 697 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Uber Ros S.p.A. di device per le necessità dell'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Smart CIG Z3C3995CE9 |  |
| 696 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | P.O. ”S. M. Degli Angeli” di Putignano – Liquidazione in favore dell’ Istituto Tumori Giovanni Paolo II come da lista liquidazione n° 1244 del 18/01/2023.
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| 695 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso nel mese di dicembre 2022. Lista di liquidazione n.1543 del 20/01/2023. Importo di €.3.139,68. |  |
| 694 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – VARI MESI 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.1542 DEL 20/01/2023. IMPORTO COMPLESSIVO -€ 10.300,00. |  |
| 693 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Decreto Ingiuntivo n. 3561/2022 emesso dal Tribunale di Bari, II Sez. Civile, in favore della società ricorrente “Rays Spa” - Liquidazione spese e competenze legali. Spesa complessiva € 1.846,78.
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| 692 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | P.O. “Di Venere” proroga Aspettativa senza assegni per incarico a tempo determinato presso Asl Bari Dipartimento di Prevenzione |  |
| 691 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 690 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | A.G.P. - Affidamento ai sensi degli artt. 36 e 58 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura in somministrazione di n. 40.000 buste a foratura necessari a vari uffici/strutture della ASL Bari alla ditta Sancilio Evotech s.r.l. di Molfetta [P.IVA 08592740727]. Smart CIG n. ZE1340CDE2. |  |
| 689 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 688 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | A.G.P. - Affidamento del servizio di noleggio di materassi antidecubito occorrenti alle UU.OO. della ASL BA - Provvedimenti |  |
| 687 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 686 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | A.G.P. - Liquidazione della fattura n. 113/PA del 30.09.2022 di € 2.214,30 emessa dalla ditta Ginestro Alessandro, con sede legale a Lecce (LE), [P.IVA 04248990758] per la fornitura e posa in opera di arredi di ufficio vari necessari a uffici di staff della Direzione Strategica ASL Bari. Lista di Liquidazione n. 1429 del 19.01.2023 - SmartCIG n. Z723671625. |  |
| 685 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Appalto Specifico Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di Endoprotesi d'anca cementata e non cementata |  |
| 684 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Trani e promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.500,00). |  |
| 683 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | DSS13 - RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI PER INTERVENTO DI TRAPIANTO E SUCCESSIVI CONTROLLI - L.R. 25/96 - IMPORTO € 1.633,80= MESE GENNAIO 2023. |  |
| 682 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 1490 del 20/01/2023 in favore della ditta ALCON ITALIA SRL (Cig. come da allegata lista) per il noleggio di Facoemulsificatore relativo agli anni 2018-2019-2020 occorrente alla U.O.C. di Oculistica del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €8.383,23 iva inclusa. |  |
| 681 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Deliberazioni di D.G. n. 703 del 29.05.2020 e n. 1729 del 15.12.2020: conferimento incarico difensivo per i giudizi RR.GG. n. 399/2020 e n. 9517/2020 promossi rispettivamente dinanzi alla Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro e dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 13.887,21. |  |
| 680 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria nel mese di Dicembre 2022 |  |
| 679 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 1482 del 20/01/2023 in favore della ditta F.LLI BERNARD SRL (Cig. come da allegata lista) per il noleggio di materassi antidecubito relativo al mese di ottobre 2022 occorrenti alle varie UU.OO.CC. del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €14.477,50 iva inclusa. |  |
| 678 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Atto di diffida per risarcimento danni da presunta responsabilità medica dei sanitari di questa ASL BA. Presa d’atto ed esecuzione accordo transattivo. |  |
| 677 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | DSS13 – Affidamento alla Ditta Zoll Medical Italia S.R.L. per la fornitura a noleggio di un defibrillatore indossabile per un assistito, residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 12.152,40= (IVA 4% INCLUSA) - CIG Z9A3993975 |  |
| 676 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | ALPI MACROAREA C1 DI MONOPOLI - CONVERSANO. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. |  |
| 675 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Medic's Biomedica s.r.l. di dispositivi protesici per le necessità dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere – Smart cig Z6A398FC7A
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| 674 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | A.G.P.: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b per la fornitura di Guanti non chirurgici in lattice, guanti in vinile non sterili e guanti chirurgici sintetici senza polvere, varie misure, per un periodo di 6 mesi. Rettifica atti. |  |
| 673 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | DSS 13 - Articolo 33, commi 2-3-6, Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.:rinnovo concessione dei permessi per l'anno 2023 ai dipendenti aventi diritto, a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la fruizione |  |
| 672 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Acquisto di n. 4 confezioni del farmaco estero MEGAMILBEDOCE (Idroxocobalamina), per paziente residente sul territorio del D.S.S. n. 4 - Spesa complessiva €. 231,44= iva compresa - CIG: ZAC39888EC |  |
| 671 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Acquisto di n. 2 confezioni del farmaco estero Cellcept Soluzione Orale (Micofenolato Mofetile), per paziente residente sul territorio del D.S.S. n. 5 - Spesa complessiva €. 248,60= iva compresa - CIG: Z883983D87 |  |
| 670 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020 e A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo 01 OTTOBRE 2022 - 31 DICEMBRE 2022 (PROROGA) a favore dei richiedenti afferenti alla “SECONDA FINESTRA” ex D.D.G. ASL BA n. 2434 del 15/12/2022. Importo totale liquidato € 82.560,22. |  |
| 669 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di GENNAIO 2023. Spesa complessiva €.1.515.320,89 |  |
| 668 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2022. € 2.207.329,77. |  |
| 667 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2022. € 10.405.330,39. |  |
| 666 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020 e A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo 01 OTTOBRE 2022 - 31 DICEMBRE 2022 (PROROGA) a favore dei richiedenti afferenti alla “PRIMA FINESTRA” ex D.D.G. ASL BA n. 2434 del 15/12/2022. Importo totale liquidato € 94.560,12. |  |
| 665 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di GENNAIO 2023 Spesa complessiva €.158.238,49. |  |
| 664 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2021-2024 – CUP B34C21000020001 - Liquidazione competenze mesi di DICEMBRE 2022. Spesa complessiva € 34.621,95. |  |
| 663 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta kEYMED di materiale per osteosintesi per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig ZA1398FF89
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| 662 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di Materiale per il Laboratorio Galenico della Farmacia Territoriale di Altamura. Indizione |  |
| 661 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Decreto Ingiuntivo n. 3957/2022 emesso dal Tribunale di Bari, II Sez. Civile, in favore della società ricorrente “La Sanitaria Leucci S.r.l.” - Liquidazione spese e competenze legali. Spesa complessiva € 764,34.
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| 660 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | NPIA Area Sud - Sedi di Monopoli e Conversano - Rimborso chilometrico al personale dipendente per utilizzo del mezzo proprio relativo all’anno 2022. |  |
| 659 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | NPIA Area Sud - Sede di Putignano - Rimborso chilometrico al personale dipendente per utilizzo del mezzo proprio relativo all’anno 2022. |  |
| 658 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2020-2023. Liquidazione competenze mese di DICEMBRE 2022. Spesa complessiva € 29.970,72. |  |
| 657 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di DICEMBRE 2022. Spesa complessiva € 48.260,90 |  |
| 656 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a), suddivisa in due lotti, per la fornitura di tettarelle per un periodo di 6 mesi . AGGIUDICAZIONE |  |
| 655 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art 36 comma lett. b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura annuale di spazzolini per il lavaggio dei canali dell'endoscopio. AGGIUDICAZIONE |  |
| 654 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | DSS13 – Rettifica Determinazione Dirigenziale n.12669 del 22/12/2022 e Determina Dirigenziale n.12797 del 29/12/2022. Imputazione Anno Contabile |  |
| 653 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | DSS 13 - Autorizzazione permesso mensile di cui all'art. 33, commi 2-3-6, della Legge 5 Febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 652 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. RSSA ”Villa Dei Pini” ente gestore I.R.T.E. S.p.A. ubicata in Cassano delle Murge in via Convento n. 99/B. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati, per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di soggetti anziani (over 64) non autosufficienti della mensilità di dicembre 2022 per l’importo complessivo € 115.125,48= (centoquindicimilacentoventicinque/48). Lista di liquidazione n. 1500 del 20/01/2023. |  |
| 651 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Città Metropolitana di Bari Centro Educativo Riabilitativo per Videolesi “Gino Messeni Localzo” con sede in Rutigliano (BA). Liquidazione acconto prima annualità del progetto triennale di corsi individuali per soggetti con disabilità della vista di € 66.612,00= (sessantaseimilaseicentododici/00). Lista di liquidazione n. 1403 del 19/01/2023. |  |
| 650 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.” autorizzata ex art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da gennaio a giugno 2021, per un importo totale di € 38.239,20= (trentottomiladuecentotrentanove/20). LISTA DI LIQUIDAZIONE n.1484 del 20/01/2023. |  |
| 649 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | Dss12. Acquisto urgente componenti dedicati per lo Spirometro VMAX in uso presso l’Ambulatorio di Pneumologia del P.T.A. di Conversano. Spesa complessiva € 4.547,92=(IVA compresa). CIG ZB93995471 |  |
| 648 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | Dss12. Liquidazione fatture Ditta PUGLIA LIFE SRL, per fornitura a noleggio Monitor cardiorepiratorio con materiale di consumo. Importo complessivo € 2.873,87 (IVA inclusa). CIG ZE633EAF12 – Z5D374B8D6. |  |
| 647 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | D.S.S. n.12. Affidamento diretto per la fornitura di ausili protesici vari, destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo euro 103.766,48 (IVA inclusa). Procedura n.8 Anno 2022 - CIG VARI. |  |
| 646 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 645 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 227 DEL 10/01/2023. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 154.296,07=. |  |
| 644 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (EX-R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: NOVEMBRE 2022, per l’importo di €80.121,62== (€Ottantamilacentoventuno,/62). Lista di Liquidazione n.1370 del 19/01/2023, di €80.121,62==. |  |
| 643 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 per l’importo complessivo di € 40.915,28= (quarantamilanovecentoquindici/28). Lista di liquidazione n.1383 del 19/01/2023. |  |
| 642 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - SOGEV SRL di Noci (BA) gestore delle Case per la Vita “Vicini di Casa” di Noci (BA) e “Casa per la Vita” di Castellaneta (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la mensilità di dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 28.863,00= (ventottomilaottocentosessantatré/00). Lista di liquidazione n. 1219 del 17/01/2023. |  |
| 641 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022 - S. R. |  |
| 640 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 per l’importo complessivo di € 1.255,64= (milleduecentocinquantacinque/64); Lista di Liquidazione n.1262 del 18/01/2023. |  |
| 639 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art. 33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
|  |
| 638 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
|  |
| 637 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Società Coop. Sociale “QUESTA CITTA’” di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psico-sociali per la mensilità di dicembre 2022 per l’importo complessivo di € 34.273,20= (trentaquattromiladuecentosettantatré/20). Lista di liquidazione n. 1202 del 17/01/2023. |  |
| 636 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
|  |
| 635 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.A.S.E. SRL (COD. CIG. Z1337D9162) PER FORNITURA DI N. 2 ASPIRATORI ELETTRICI PER LA UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE/AMBULATORIO DEL DOLORE DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1006 DEL 16/01/2023 SPESA €. 270,90= |  |
| 634 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.A.S.E. SRL (COD. CIG. Z0838AFDE7) PER FORNITURA DI N. 1 ASPIRATORE CHIRURGICO CARRELLATO PER LA UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE/SALA OPERATORIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1014 DEL 16/01/2023 SPESA €. 782,46= |  |
| 633 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Cod. Mirweb A0912.159 - Lavori di "Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica – Approvazione SAL n. 6 e liquidazione certificato di pagamento n. 6.
CUP: D92C19000050006 CIG: 8409050794 |  |
| 632 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per il mese di dicembre 2022 (primo e secondo 30% DGR 1006), per un totale complessivo di € 9.333,62= (novemilatrecentotrentatremila/62). Lista di liquidazione n.1074 del 16/01/2023 |  |
| 631 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014 - 2020 - Cod. MIRWEB A0912.113 - Lavori di completamento per la realizzazione del laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche e visive presso l'ex CTO di Bari”.
Approvazione SAL n.2 e liquidazione certificato di pagamento n.2.
CUP D91E14000220005 CIG 8616634F4E |  |
| 630 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Società Coop. Sociale “QUESTA CITTA’” di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psico-sociali per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 per l’importo complessivo di € 18.943,42= (diciottomilanovecentoquarantatré/42). Lista di liquidazione n. 1152 del 17/01/2023. |  |
| 629 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa Per la Vita (art. 70) - Soc. Coop. Sociale LA SPERANZA gestore della “Casa Per la Vita” di Conversano (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 per l’importo complessivo di € 18.671,21= (diciottomilaseicentosettantuno/21). Lista di liquidazione n. 1245 del 18/01/2023. |  |
| 628 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI NOVEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 252.355,17=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1412 DEL 19/01/2023. |  |
| 627 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 co 2 lett. a), della fornitura di Targhe necessarie alla Direzione Amministrativa del P.O. Di Venere – Smart CIG: ZED38AA0B6 – Rettifica. |  |
| 626 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | D.S.S. N. 12 – CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART. 4 DEL DLGS N. 119/2011 DEL 18/07/2011 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
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| 625 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), della fornitura di buste trasparenti a chiusura ermetica necessarie alla UOC di Farmacia del P.O. Di Venere - SMART CIG: ZD738F7DDC - Rettifica. |  |
| 624 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | Tribunale di Bari – III^ Sez. Civ. RG n. 14700/2012 Sentenza n.1177/2022. Integrazione determina n.7433/2022 Rimborso quota parte solidale delle spese di CTU. Spesa complessiva pari ad € 331,81.
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| 623 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Vygon Italia srl come da lista di liquidazione n. 1348 del 19/01/2023 SMART CIG ZEB39414F3 |  |
| 622 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Fresenius Medical Care Italia srl come da lista di liquidazione n. 1304 del 18/01/2023 SMART CIG ZB53908158 |  |
| 621 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | DSS12. Controlli integrativi, microbiologici e particellari secondo GMP, presso la PMA di Conversano. Affidamento incarico. Importo
€ 1.200,00 (esente IVA). CIG ZB4398E061 |  |
| 620 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio effettuato fuori sede in favore delle unità di personale assegnate all’U.O.C. Cure Palliative, Hospice di Monopoli – Mese di Settembre 2022. |  |
| 619 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO EMODIALIZZATI L.R.09/91 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.327,33 A FAVORE DELLA NEW DIAL S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.988 del 16.01.2023, per € 4.327,33. |  |
| 618 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | _Determinazione Dirigenziale di liquidazione Utenze- Lista n. 1249 del 18.01.2023 - EE - ENEL ENERGIE - Importo totale € 137.137,67 |  |
| 617 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 2.023,42. |  |
| 616 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | P.O. Di Venere – Rettifica Determinazione Dirigenziale n.97 del 04/01/2023. |  |
| 615 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | D.S.S.11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" PERIODO DICEMBRE 2022 € 6.566,26. |  |
| 614 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | D. P. - Autorizzazione al SOCCORSO (Tipo A) –
AUTOAMBULANZA FP972FN e AUTOAMBULANZA GA492XY della A.V.E.S.S. ODV GRUMO APPULA con Sede Legale in Grumo Appula alla Via c.da Chiuso Filiero SN C.F. 93400250721.
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| 613 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | D. P. - Autorizzazione al SOCCORSO (Tipo A) –
AUTOAMBULANZA GH964DT della N.O. di S.S. Cooperativa Sociale Onlus con Sede Legale in Bari alla Via della Ferrovia 2 C.F. 07270790723.
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| 612 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Sud . Liquidazione competenze per docenza prestate al corso per il rinnovo dell’attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine rivolto ai raccoglitori professionali di funghi epigei spontanei, tenutosi in Putignano presso la Sala Convegni della ASL di San Michele in Monte Laureto, nei giorni 01-02 ottobre 2020. |  |
| 611 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Sud . Liquidazione competenze per docenza prestate al corso rivolto agli operatori del settore alimentare che producono, trasformano/distribuiscono alimenti/bevande idonei a soggetti celiaci, tenutosi presso L’Istituto Alberghiero “ Consoli – Pinto” di Castellana Grotte in data 01 giugno 2022. |  |
| 610 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Sud . Liquidazione competenze per docenza prestate al corso rivolto agli operatori del settore alimentare che producono-trasformano-distribuiscono-alimenti/bevande idonei a soggetti allergici e intolleranti, tenutosi presso l’Istituto Alberghiero “Consoli-Pinto” di Castellana Grotte in data 30 maggio 2022. |  |
| 609 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.095,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2022. |  |
| 608 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Dicembre 2022.II^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.2434 del 15/12/2022 |  |
| 607 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 13.555,84 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2022. |  |
| 606 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | Distretto Unico di Bari - Liquidazione fatture ditta Tombolini Off. ortopediche (23384). Lista di liquidazione n.1196 del 17.01.2023.Importo liquidato € 9.636,64. |  |
| 605 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°1161 del 17/01/2022 - |  |
| 604 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 31.650,40 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2022. |  |
| 603 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.510,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2022. |  |
| 602 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 1156 del 17/01/2023 |  |
| 601 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Elcamm srl come da lista di liquidazione n. 1300 del 18/01/2023 CIG Z0E38C80D8 - 9445012E75 |  |
| 600 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE DITTE VIVISOL S.R.L., MEDIGAS ITALIA SRL, VITALAIRE ITALIA S.p.A., MEDICAIR SUD SRL, PUGLIA LIFE SRL, LINDE MEDICALE S.R.L. PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°1299 DEL 18/01/2023 PER UN IMPORTO DI € 57.547,84. |  |
| 599 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance srl come da lista di liquidazione n. 1297 del 18/01/2023 |  |
| 598 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | DSS2: liquidazione fatture Ditta CONVATEC ITALIA SRL come da liste di liquidazione nn. 1241 e 1246 del 18/01/2023. |  |
| 597 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | Coordinamento 118: affidamento della fornitura in somministrazione e per la durata di anni due di batterie per il SET 118 CIG Z193969671 |  |
| 596 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Novembre 2022 – Progetto raccolta sangue. |  |
| 595 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI DICEMBRE 2022 |  |
| 594 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori nella Continuità Assistenziale a far data dal 1°/02/2023 – Dottori CARADONNA NICOLA e DE BARI LORENA. |  |
| 593 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori nella Continuità Assistenziale a far data dal 1°/02/2023 – Dr. FRASSO ALESSANDRA + ALTRI. |  |
| 592 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di Gennaio 2023. Spesa complessiva €.=23.127,26= |  |
| 591 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | Deliberazione di C.S. n. 301 del 27.02.2015. conferimento incarico difensivo nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari R.G. 16829/2014. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 10.332,83. |  |
| 590 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, alla Ditta Puglia Life SRL per materiale di consumo di ventiloterapia extra accordo quadro destinato ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 303,41=(Iva 4% inclusa) - CIG Z4E3941BA8 |  |
| 589 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto alla ditta HOLLISTER S.P.A., ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, per la fornitura di dispositivi di raccolta delle urine per un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo totale € 142,27= (IVA INCLUSA) - CIG Z4D39690D9 |  |
| 588 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, alla Ditta Zoll Medical Italia SRL per la fornitura di kit Placche per Defibrillatori (adulti e pediatriche) “Zoll AED PLUS STAT – PAD2” in dotazione presso le sedi del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 1.278,56=(Iva 22% inclusa) - CIG ZCB39683BF |  |
| 587 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa LO CONTE FILOMENA: Riduzione orario per n. 4 ore sett.li nella branca di “DIABETOLOGIA” presso la ASL BA - |  |
| 586 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa Serena Anna De Trane: Assenza non retribuita ex art. 35 dell’ACN 31/03/2020 e s.m.i. |  |
| 585 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto del servizio di noleggio, per n.10 interventi, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. di un sistema di navigazione computer assistita per la U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere; Smart Cig: ZE5398A312. |  |
| 584 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | Rettifica Determina Dirigenziale n. 12806 / 2022 SMART CIG Z55394E494 |  |
| 583 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 1108 del 17/01/2023 |  |
| 582 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di Lettori di Codici a Barre occorrenti alle varie UU.OO. dei P.P.O.O. Di Venere e Monopoli, Smart Cig: ZEE3939842. |  |
| 581 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 580 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | DSS9: Rimborso spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di assistiti residenti a Bitetto (BA) e Modugno (BA), per interventi di trapianto e controlli pre o post-trapianto ex Legge n. 25/96. Importo totale liquidato: € 7.879,66. |  |
| 579 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 2972/2020 promosso c/ASL BA. Presa d’atto intervenuto accordo transattivo e determinazioni consequenziali. |  |
| 578 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Gennaio 2023. Spesa complessiva €.=103.891,99= |  |
| 577 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di DICEMBRE 2022. Costo complessivo € 1.245.520,78= |  |
| 576 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di DICEMBRE 2022. Spesa Complessiva € 926.158,44= |  |
| 575 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 del Servizio di gestione e monitoraggio contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, biennio 2023/2024, alla ditta BenchSmart srl P.I. 01973280769 con sede legale al Viale Guglielmo Marconi, 175 in Potenza. CIG: Z4C39872F8 |  |
| 574 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 2434 del 15/12/2022. Periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 (II FINESTRA) - Importo € 59.573,28 |  |
| 573 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI FEBBRAIO, MARZO, LUGLIO, AGOSTO E OTTOBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 60.654,39=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 569 DEL 09/01/2023. |  |
| 572 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “LUCE SUL MARE ONLUS” DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € € 48.867,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1170 DEL 17/01/2023. |  |
| 571 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, OTTOBRE E NOVEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 177.330,46=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 574 DEL 09/01/2023. |  |
| 570 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI NOVEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.334,40= LISTA LIQUIDAZIONE N. 23790 del 20/12/2022. |  |
| 569 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 2434 del 15/12/2022. Periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 (I FINESTRA) - Importo € 105.600,00 |  |
| 568 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 3.233,18. |  |
| 567 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | A.G.P. - Abbonamento triennale banca dati on-line "ilpersonale", ditta Maggioli S.p.A. - integrazione contratto Eusis per il terzo anno di abbonamento del triennio ottobre '19-settembre '22. Smart-CIG n. Z7C2A33CA6. |  |
| 566 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | AGRU – UOGAPC: AUTOLIMITAZIONE MASSIMALE DI SCELTE –Dott. MARIANI FRANCESCO . |  |
| 565 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | DSS9: Liquidazione fatture emesse dalla Ditta: "F.lli Bernard S.r.l." relative al servizio di lavanolo effettuato nei mesi di Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2022. Lista di liquidazione n. 1055 del 16/01/2023. Importo totale liquidato: € 2.690,69 (IVA al 22% inclusa). |  |
| 564 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | Oggetto: DSS 5 . Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01/10/2022- al 31/12/2022 PRIMA FINESTRA– ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 2434 del 15.12.2022. Importo complessivo € 81.600,00 |  |
| 563 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | Tribunale di Lecce. Ricorso R.G. n. 5946/2022 - Decreto ingiuntivo n. 1723/2022. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 865,10. |  |
| 562 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 600,00). |  |
| 561 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – OTTOBRE/NOVEMBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.1076 DEL 16/01/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 12.399,32. |  |
| 560 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. OTTOBRE 2022 – AREA BARI SUD. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.1073 DEL 16/01/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 38.306,59. |  |
| 559 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | DSS14: liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il mese di novembre 2022, in favore di dipendenti del Dss14, Importo: € 857,88 |  |
| 558 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | Oggetto: DSS 5 . Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01/10/2022- al 31/12/2022 SECONDA FINESTRA– ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 2434 del 15.12.2022. Importo complessivo 50.400,00 € |  |
| 557 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°1059 del 16/01/2023 - |  |
| 556 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | A.G.P. - Affidamento fornitura alla ditta Medilcom s.r.l. di Modugno [P.IVA 07116350724] di n. 3 monitor 24" a seguito procedura negoziata, tramite piattaforma telematica EmPulia, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. a) e art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Smart-CIG n. Z923875483. |  |
| 555 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | DSS9: Liquidazione della fattura n. FPA 56-2022 del 14/12/2022 emessa dalla Ditta: "Line S.r.l." pari ad € 4.310,26 (IVA al 22% inclusa). Lista di liquidazione n. 1018 del 16/01/2023. |  |
| 554 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | DDS14: Determina di rendicontazione acquisti di presidi protesici ex art. 36 D.Lgs. 50.2016 - Periodo DICEMBRE 2022 |  |
| 553 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | OGGETTO: D.S.S. 5 - GRUMO APPULA –Liquidazione e pagamento saldo Tari anno 2022 in favore del Comune di SANNICANDRO DI BARI Iimporto complessivo di €.1.093,00
|  |
| 552 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | Liquidazione competenze accessorie ex art.31 comma3 del CCNL Comparto Sanità mese di Ottobre, Novembre e residui Settembre 2022 - UOC Medicina Penitenziaria. |  |
| 551 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | DSS 4 – Liquidazione fatture di Ventiloterapia domiciliare, a favore della ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. - lista n. 24055 del 27/12/2022. |  |
| 550 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo DICEMBRE 2022, importo liquidato € 3.236,09 |  |
| 549 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | OGGETTO. DSS4 ALTAMURA Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi domiciliari, relative ai mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 |  |
| 548 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.354,18# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 547 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01.10.2022– 31.12.2022 (SECONDA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 2434 del 15.12.2022 Importo complessivo €. 288.000,00 |  |
| 546 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 22.434,41 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso il PTA di Altamura e Santeramo, nel periodo di NOVEMBRE 2022 – Lista di liquidazione n. 778 del 11.01.2023. |  |
| 545 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini affetti da allergopatie residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 relativa al periodo LUGLIO-DICEMBRE 2022 per un importo complessivo di € 4.438,09# |  |
| 544 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 477,35# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 543 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 18.724,04# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 542 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 - Periodo dal 01/12/2022 al 31/12/2022
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| 541 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | P.O. ”S. M. Degli Angeli” di Putignano – Liquidazione in favore della Ditta Hospital Sud Assistance srl come da lista di liquidazione n° 1032 del 16/01/2023. |  |
| 540 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Gennaio 2023 e saldo Dicembre 2022 - Lista n° 1091 /2023
A.V.E.R. PA ADELFIA -- PUBBLICA ASS.ZA TURI SOCCORSO
-- PUBBLICA ASSISTENZA SAMMICHELE -- UNIVOL MODUGNO SOCCORSO
-- CROCE BLU TURI ASSOCIAZIONE -- MISERICORDIA BISCEGLIE
-- ASS.PROTEZIONE CIVILE RUTIGLIANO
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| 539 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | P.O.Putignano-Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. |  |
| 538 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 537 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI NOVEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 51.347,50=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 958 DEL 13/01/2023. |  |
| 536 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI NOVEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 588.892,10= (QUANTO A € 560.849,62= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 28.042,48= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 957 DEL 13/01/2023. |  |
| 535 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 534 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI NOVEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 700.202,96=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1034 DEL 16/01/2023. |  |
| 533 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI NOVEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 358.745,13=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 930 DEL 12/01/2023. |  |
| 532 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI NOVEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 801.581,68=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1042 DEL 16/01/2023. |  |
| 531 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 530 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | P.O. “Di Venere” modifica della Determina Dirigenziale n. 10596 del 03.11.2022. |  |
| 529 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 4.392,00 come da lista n. 739 del 10/01/2023 -ditta E.T.C. s.r.l. - per: "lavori di fornitura e posa in opera di n. 2 climatizzatori presso il Consultorio di Gioia del Colle e presso il Centro Prelievi del P.T.A. di Casamassima - D.S.S.13". |  |
| 528 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 1108/2017 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 569/2022. Spesa complessiva pari ad € 6.117,37. |  |
| 527 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno - Lavori urgenti di messa in sicurezza”. Liquidazione anticipazione contrattuale.
CUP D35F2100180006 CIG 8947595CF7 |  |
| 526 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | Determina di Liquidazione fatture Ditta Serenity riguardanti la fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza. Lista di liquidazione n. 984 del 16/01/2023. |  |
| 525 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | PROROGA INSERIMENTO UTENTE IN COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA ART.48 R.R. n.4/2007 “ISIDE” DI CORATO (BA) DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EOS” DI GRAVINA IN PUGLIA (BA), COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N.120510/2022 DEL 27.09.2022 ASL BARI- REGISTRO GENERALE-. |  |
| 524 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di Toner di vari colori per stampante Brother in dotazione presso la UOC di Anestesia e Rianimazione del PO DI VENERE, Smart Cig: ZD539475F8.
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| 523 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Ottobre 2022. |  |
| 522 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | NPIA - Liquidazione fatture Struttura OTRANTO ZOE' - Periodo di competenza 01/12/2021 - 30/11/2022 |  |
| 521 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 autorizzazione permesso mensile di cui all'art. 33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 520 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | Corresponsione emolumenti per attività formativa, effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA – |  |
| 519 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | P.O. Bari - Sud - Affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. della fornitura di n. 35 videobroncoscopi per le esigenze del P.O. Di Venere – Smart cig ZBE3981A14 |  |
| 518 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | DSS2: Liquidazione noleggio fotocopiatori ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA, come da lista di liquidazione n. 944 del 13/01/2023. |  |
| 517 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SHOP SERVICES SOC COOP LISTA N. 960 DEL 13/01/2023 |  |
| 516 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 935 del 13/01/2023 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 515 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | DSS3 Rimborso spese a n.10 assistiti per controlli post trapianto. Importo complessivo € 4.289,00= |  |
| 514 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 934 del 13/01/2023 in favore della ditta BURKE & BURKE SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 513 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | Liquidazione fatture Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 947 del 13/01/2023. |  |
| 512 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | D.S.S. n. 5 Grumo Appula - Liquidazione fattura Ditta SANCILIO EVOTECH SRL (P.Iva 08592740727) per la fornitura di n. 3 poltrone girevoli per gli uffici della Direzione Distrettuale. SMART CIG: Z34391E2D7
Lista di Liquidazione n. 918 del 12/01/2023 di € 585,60. |  |
| 511 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | AGT - DDG N. 1261/2016 smi. Rendicontazione ordini emessi mese di Dicembre 2022 |  |
| 510 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | “Distretto Socio Sanitario 2” -Liquidazione in favore della società cooperativa sociale “Auxilium” - come da lista di liquidazione n. 942 del 13/01/2023. |  |
| 509 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | DSS Unico di bari - Rimborso ticket per prestazione non eseguita. Importo rimborso € 36,15. |  |
| 508 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | D.S.S. n. 5 Grumo Appula: Liquidazione fatture ditta PAN.ECO. srl (P. Iva 04929500728) per il Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione, disinfezione, allontanamento volatili, rimozione volatili molesti e nidi insetti effettuato presso le strutture distrettuali nel mese di DICEMBRE 2022. CIG: 8316537F6D
Lista di liquidazione n. 782 del 11/01/2023 di € 162,32. |  |
| 507 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.979,40 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Settembre Ottobre 2022. |  |
| 506 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | DSS 11 - liquidazione e pagamento sussidio relativo ai mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre 2022, in favore di assistito affetto da Morbo di Hansen residente nell'ambito territoriale della ASL BA. |  |
| 505 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 2 – Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 504 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | DSS2:“Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 12565 del 20/12/2022, relativa alla liquidazione fattura Ditta “PEZZUTO OSVALDO & C. SRL , per la fornitura di n. 1 Climatizzatore per le necessità del DSS2, come da lista di liquidazione n.23440 del 16/12/2022. |  |
| 503 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2022 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 22
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| 502 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.366,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 24148 del 29/12/2022 in favore della ditta Effeci Service snc per lavori sulle autovetture EV605ZZ, EV116WJ, FR896AD |  |
| 501 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 744,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 24152 del 29/12/2022 in favore della ditta Ru. Mi. Auto Service sas per lavori sull’autovettura EV610ZZ. |  |
| 500 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 17.198,75 |  |
| 499 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 244,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 916 del 12/01/2023 in favore della ditta Carrozzeria Fiore di Fiore Vincenzo per lavori sull’autovettura EZ415YP |  |
| 498 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 439,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 24147 del 29/12/2022 in favore della ditta De Carne Vito & C. srl per lavori sulle autovetture EZ822YP e EZ094YP |  |
| 497 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 305,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 625 del 09/01/2023 in favore della ditta Autofficina Signorile&Di Grumo snc per lavori sull’autovettura EV611ZZ |  |
| 496 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 500,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 24151 del 29/12/2022 in favore della ditta Roselli Giuseppe per lavori sulle autovetture GG067BB, GG069BB e GG074BB |  |
| 495 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | DSS3 Rimborso spese trasporto a n.43 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 29.445,00= |  |
| 494 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Presa d'atto di avvenuti impianti di osteosintesi, effettuati presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - ditta Stryker Italia- Spesa complessiva pari ad € 1.196,00 - CIG: Z7E3975E3A. |  |
| 493 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della Associazione Volontariato Emergenza Socio-Sanitaria
"A.V.E.S.S. ODV",per delega di un paziente Nefropatico. Periodo: DICEMBRE 2022. |  |
| 492 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L. per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Cassano delle Murge nel mese di NOVEMBRE 2022. CIG 78169986D0.
Lista di liquidazione n. 770 del 11/01/2023 di € 66,36. |  |
| 491 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 256,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 24149 del 29/12/2022 in favore della ditta Morea Matteo Pneumatici per lavori sull’autovettura FD701YM |  |
| 490 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta ALCON ITALIA SPA per Canone Noleggio Constellation anno 2022 in dotazione al Day Service Oculistico di Grumo Appula. CIG: 74030294CA
Lista di liquidazione n. 773 del 23/12/2022 di € 8.047,90 |  |
| 489 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/20 COD. MIRWEB A0912.113 - "Realizzazione di un laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche visive” – Liquidazione rata di saldo – Approvazione atti finali.
CUP: D91E14000220005 CIG: 7457772C2 |  |
| 488 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 841,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 816 del 11/01/2023 in favore della ditta Pesce Auto Service srl per lavori sulle autovetture FD679YM e EV114WJ |  |
| 487 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 244,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 815 del 11/01/2023 in favore della ditta Mancini srl Officina Autor.Iveco per lavori sull’autovettura DK488KR |  |
| 486 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n. 803 del 11.01.2023 - ACQUA E FOGNA - AQP - Importo totale € 69.721,87 |  |
| 485 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze -Lista n. 799 del 11.01.2023 - GN - ENEL ENERGIA - Importo Totale € 283.303,38 |  |
| 484 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.061,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 809 del 11/01/2023 in favore della ditta GDP Service di Marangelli E.R.& C. per lavori sulle autovetture GE941ML, GE945ML, EZ092YP, GG489WE |  |
| 483 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n. 791 del 11.01.2023 - EE - ENEL ENERGIA - Importo Totale € 769.316,87 |  |
| 482 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 4.026,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 787 del 11/01/2023 in favore della ditta Nuova Autoservice srl per lavori sulle autovetture EV609ZZ, CN112AG, FD694YM, EV609ZZ, EJ640ZV, FD673YM, EL809YM |  |
| 481 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 5.349,70 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 795 del 11/01/2023 in favore della ditta Autocarrozzeria Victor Car per lavori sulle autovetture GE801SZ, DE384EE, GE805SZ, FD665YM, GA677EX, EY706TJ, GD746CR |  |
| 480 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 67,10 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 644 del 09/01/2023 in favore della ditta Proscia Michele - Autofficina per lavori sull’autovettura FR947AD |  |
| 479 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 3.477,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 634 del 09/01/2023 in favore della ditta Morea Matteo Pneumatici per lavori sulle autovetture EV602ZZ, EV605ZZ, EV609ZZ, EV612ZZ, CV192LF, GK333YZ, EV614ZZ, EV606ZZ, GE802SZ, GJ592JY |  |
| 478 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 622,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 633 del 09/01/2023 in favore della ditta Lauciello srl per lavori sulle autovetture GG073BB, GE799SZ, GG067BB, GG072BB, GE804SZ, GE797SZ, EZ542YP, GG069BB, GG074BB, EZ419YP |  |
| 477 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | DSS3 Rettifica importo determina n.35 del 03.01.2023. |  |
| 476 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | DSS3 Contributo economico straordinario covid 19 a n.3 assistiti. Proroga settembre 2022 ai sensi della delibera D.G. n.1969 del 14.10.22. Importo € 2.400,00= |  |
| 475 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | DSS n. 13 – Liquidazione in favore della Fondazione CNAO di Pavia per prestazioni di Adroterapia in favore di assistito afferente al Distretto n. 13 - Lista di liquidazione n. 566 del 09/01/2023 per un importo complessivo di € 24.000,00. |  |
| 474 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di DICEMBRE 2022. |  |
| 473 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Dicembre 2022.I^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.2434 del 15/12/2022 |  |
| 472 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | DSS 14 – Sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro - n. 6122 del 12.12.2016 – Liquidazione a titolo di anticipo per spese sanitarie da sostenersi per il ciclo di cure all’Estero previsto dal 27.02.2023 al 03.03.2023 |  |
| 471 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.878,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 626 del 09/01/2023 in favore della ditta Autostile di Ruccia srls per lavori sulle autovetture GE800SZ, EV606ZZ, EZ094YP, EK991TR. |  |
| 470 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione lista n. 197 del 03.01.2023 |  |
| 469 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di messa in sicurezza area verde al fine di scongiurare il rischio incendio e proliferazione erbe nocive del P.O. di Gioia del Colle (BA ) alla ditta M.C. Costruzioni Generali srl P.I., 08370610720 con sede legale alla Via Cedri, 1 in Modugno (BA) 70026. CIG: Z703972D5A |  |
| 468 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | D.S.S. n°2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Novembre 2022. |  |
| 467 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Dicembre 2022. |  |
| 466 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione condotta fognaria a servizio del reparto di Ostetricia/Ginecologia presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 684 del 10/01/2023 - Ditta ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA S.N.C. |  |
| 465 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 38.175,92= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Novembre 2022 e precedenti.
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| 464 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | Rettifica Determinazione n.12647 del 22.12.2022 relativa a “Determinazione dirigenziale di annullamento determina n. 11233 del 17.11.2022 e liquidazione lista n. 20612 del 10.11.2022 – GN – ESTRA ENERGIE – Importo Totale € 824.907,75 |  |
| 463 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | A.G.T. MANU – Liquidazione di spesa € 5.612,00 iva inclusa come da lista N. 23389 del 15/12/2022 a favore della Ditta Airleg s.r.l., per lavori di disinfettazione degli impianti HVAC per il contenimento della proliferazione batteri, muffe ed agenti patogeni presso il Poliambulatorio “Casa della Salute” di Castellana Grotte – DSS14. |  |
| 462 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 366,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 19947 del 02/11/2022 in favore della ditta LFM SpA per lavori di ripristino funzionamento impianto di chiamata Malattie Infettive P.O. Triggiano |  |
| 461 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 15.860,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 20123 del 04/11/2022 in favore della ditta LFM SpA per lavori di sostituzione UPS presso la cabina elettrica a servizio del laboratorio analisi del P.O. di Triggiano |  |
| 460 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 4.880,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 20022 del 03/11/2022 in favore della ditta LFM SpA per lavori di ripristino condizionatori locali MT/BT presso C.so Italia e sede RSA di Mola di Bari |  |
| 459 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 4.270,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 19976 del 03/11/2022 in favore della ditta LFM SpA per lavori sulla cabina elettrica del PTA di Rutigliano e ripristino condizionatore del locale MT/BT presso RSA di Mola di Bari |  |
| 458 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.830,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 17206 del 26/09/2022 in favore della ditta LFM SpA per lavori di ripristino impianto gruppo elettrogeno in varia presso il PTA di Rutigliano |  |
| 457 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.342,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 19949 del 02/11/2022 in favore della ditta LFM SpA per lavori di sostituzione batterie gruppo elettrogeno presso il P.O. di Triggiano |  |
| 456 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.220,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 19450 del 25/10/2022 in favore della ditta LFM SpA per lavori su impianto antincendio nella RSA di Mola di Bari e P.O. di Triggiano |  |
| 455 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione sugli impianti TVCC, di chiamata ed elettrico ubicati presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 579 del 09/01/2023 - Ditta LFM S.P.A. |  |
| 454 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 2.100,56 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11794 del 30/06/2022 in favore della ditta Adiramef srl per lavori di riparazione di spirometro presso il P.O. di Putignano |  |
| 453 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di messa in sicurezza e ripristino di tubazioni ubicate presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 435 del 05/01/2023 - Ditta FAGI SRL. |  |
| 452 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori finalizzati alla disostruzione di condotte fognarie a servizio del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 401 del 05/01/2023 - Ditta EDIL CONDOTTE S.R.L. |  |
| 451 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | A.G.T. - Presa d'atto dell'affidamento diretto per i lavori finalizzati alla sostituzione di guarnizione del scambiatore di calore (boyler n. 5) presso la Centrale Termica del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZEF3967FB9 - Ditta FAGI SRL. |  |
| 450 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | A.G.T. - Presa d'atto dell'affidamento diretto per i lavori di disostruzione di condotta fognaria a servizio della Farmacia e pulizia del pluviale antistante il Pronto Soccorso presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z4339666EF - Ditta EDIL CONDOTTE SRL. |  |
| 449 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione edile presso varie strutture della ASL BARI (P.O. Santa Maria Degli Angeli, P.O. Di Venere) alla ditta Impresa Leonardo Edilizia P.I. 07052000721 con sede legale al C.so Vittorio Emanuele, 129 – 70131 (BA). CIG: Z8839635E1 |  |
| 448 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione sul refrigeratore (MC QUAY n. 2) mediante la sostituzione di componenti presso l'area esterna del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 24090 del 28/12/2022 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL. |  |
| 447 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per l'installazione di doppio impianto videocitofonico a servizio del reparto di Citopatologia presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 24047 del 27/12/2022 - Ditta AURORA TECHNOLOGY DI MARE AURORA IMMACOLATA. |  |
| 446 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di Presa d'atto dell'affidamento diretto per i lavori finalizzati allo sblocco delle pompe della linea di riscaldamento (scuola infermieri) presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z7C39431DC - FAGI SRL. |  |
| 445 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori per il ripristino del sistema di distribuzione acqua sanitaria presso la sottocentrale (5° piano) nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z3C393FC55 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL. |  |
| 444 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | A.G.T. - MANU: Lavori di sostituzione neon ed interruttori presso il P.T.A. di Gioia del Colle – Installazione colonnina per ricarica elettrica mezzi presso il P.T.A. di Casamassima e P.T.A. di Gioia del Colle D.S.S. 13. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021. Ditta DEL.CA. s.a.s. - CIG: Z5F3905A7A. |  |
| 443 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di Presa d'atto dell'affidamento diretto per la fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo sui gradini del vano scale presso il pad. "B" nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z76390CF78 - Ditta PAPARELLA ANTONIO. |  |
| 442 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione atti alla revisione e adeguamento dei gruppi di continuità SIEL matr. U101135, U101136 e U101137 a servizio delle Sale Operatorie UTIC-UTIR P.O. della Murgia “F. Perinei” di Altamura (Ba). Ditta LM Impianti S.r.l., con sede alla via Martin Luther King, 45/47 in Altamura (BA).
CIG: ZAF38D9D6F
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| 441 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione aree a verde e siepi (pulizia erbacce e sagomatura) presso il P.O. “Di Venere” in Carbonara di Bari alla ditta Verdemania srl P.I. 07670660724 con sede legale alla via De Gasperi,21 in Poggiorsini (BA) - CIG: Z7C38D4140 |  |
| 440 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di “n. 1 Robot di masterizzazione CD-DVD -Patient “occorrente alla U.O.C. di Radiodiagnostica senologica del Presidio Ospedaliero della Murgia - Smart CIG: Z2739806F3 |  |
| 439 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione parziale attività convenzionale. |  |
| 438 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | DSS9: Liquidazione di lavoro straordinario per dipendenti del Dss9 di Modugno (BA) relativo al mese di Settembre 2022. Importo totale liquidato: € 126,06. |  |
| 437 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditte Varie" . Lista di liquidazione n. 24057 del 27/12/2022. Importo totale liquidato € 5.358,46 |  |
| 436 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | P.O. ”S. M. Degli Angeli” di Putignano – Liquidazione in favore della Ditta Sancilio Evotech srl come da lista di liquidazione n° 792 del 11/01/2023. |  |
| 435 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditte Varie" . Lista di liquidazione n. 949 del 13/01/2023. Importo totale liquidato € 10.133,03 |  |
| 434 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 720,00). |  |
| 433 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.085,00). |  |
| 432 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | Liquidazione Indennità legate alle condizioni di lavoro per gli accessi domiciliari del personale di comparto afferente l’UOC Cure Palliative, relative al mese di NOVEMBRE 2022. |  |
| 431 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | Atto di diffida promosso c/ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 4.500,00). |  |
| 430 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.495,00). |  |
| 429 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO DERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL SISTEMA ELIMINACODE INSTALLATO PRESSO IL CUP. CIG Z21397EEC8 - SPESA EURO 907,68 |  |
| 428 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, A MEDICO NON SPECIALISTA. MESE DI OTTOBRE 2022 |  |
| 427 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | DSS9 - Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. n. 384/2020 – Liquidazione istanze Seconda Finestra ammesse al CES – C19, Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza – Emergenza Covid - 19. Proroga dal 01.10.2022 al 31.12.2022 ai sensi della D.D.G. ASL Bari n. 2434 del 15.12.2022 per effetto della D.G.R. n. 1803 del 05.12.2022 (II FINESTRA), per un importo complessivo di € 50.400,00.
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| 426 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale amministrativo di back-office. Liquidazione del mese di OTTOBRE 2022. |  |
| 425 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | P.O. ”S. M. Degli Angeli” di Putignano – Liquidazione in favore della Ditta Hospital Sud Assistance srl come da lista di liquidazione n° 777 del 11/01/2023. |  |
| 424 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | P.O. ”S. M. Degli Angeli” di Putignano – Liquidazione in favore della Ditta Zeta Medicale srl come da lista di liquidazione n° 578 del 09/01/2023. |  |
| 423 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) art. 58 e 63 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di reagenti e consumabili per colorazione cito – istologica con apparecchio Tissue tek Prisma e Film- Sakura – secondo nuovo algoritmo di screening, per le necessità dell’U.O.S.V.D. Servizio Centralizzato di Citopatologia - Screening del P.O. Di Venere – Aggiudicazione Smart cig Z273969550 |  |
| 422 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) della fornitura di “Fasce addominali per cardiotocografia” per la UOC di Ginecologia ed Ostetricia del P.O. San Paolo. Smart Cig ZE138E2091 |  |
| 421 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO – Liquidazione compenso a dipendente con qualifica di Tecnico di Laboratorio Biomedico, per prestazioni di medicina trasfusionale rese in favore di Strutture Convenzionate nel periodo marzo – dicembre 2018. |  |
| 420 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Office Depot italia srl come da lista di liquidazione n. 920 del 12/01/2023 SMARTCIG Z2837ADDEE |  |
| 419 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma s.r.l. per la fornitura di n. 8 confezioni del farmaco estero Idebex. |  |
| 418 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2022 cassa 207. |  |
| 417 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto l’11.11.2022 e del Certificato di Pagamento della rata n. 31.
Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 31 per €. 1.451.010,00.
CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
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| 416 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto l’11.10.2022 e del Certificato di Pagamento della rata n. 30.
Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 30 per €. 2.411.530,00.
CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
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| 415 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | DSS 14 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO COVID 19 ex DGR 687/2020 e A.D. 384/2020 a favore degli ammessi al beneficio ai sensi della D.D.G ASL BA n. 984 del 22.07.2020 - II^ Finestra - Liquidazione prosecuzione contributo dal 01.10.2022 al 31.12.2022 ai sensi della D.D.G. n. 2434 del 15.12.2022. Importo complessivo Euro 55200,00 |  |
| 414 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | DSS 14 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO COVID 19 ex DGR 687/2020 e A.D. 384/2020 a favore degli ammessi al beneficio ai sensi della D.D.G ASL BA n. 984 del 22.07.2020 - 1^ Finestra - Liquidazione prosecuzione contributo dal 01.10.2022 al 31.12.2022 ai sensi della D.D.G. n. 2434 del 15.12.2022. Importo complessivo Euro 108080,11 |  |
| 413 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale della Dirigenza Medica afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice Grumo del mese di Novembre 2022. |  |
| 412 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | P.O. ”Santa Maria degli Angeli” di Putignano – Liquidazione fattura delle prestazioni dei Medici come da lista di liquidazione n° 413 del 05/01/2023. |  |
| 411 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – dicembre 2022 |  |
| 410 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento di retto alla ditta Ottopharma s.r.l. per la fornitura di n. 12 confezioni del farmaco estero Scopoderm per le esigenze della U.O. di Pediatria del P.O. Giovanni XXIII di Bari. |  |
| 409 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | D.S.S. N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di dicembre 2022 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221. |  |
| 408 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA: Presa d’atto di avvenuti impianti di sostituto osseo TRIOSITE effettuati presso l’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio. Ditta fornitrice ZIMMER BIOMET ITALIA spa. Spesa complessiva di €. 1.951,55 i.i. CIG:Z5F393187E |  |
| 407 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA: – Presa d’atto di avvenuti impianti di materiale ortopedico effettuati presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio – Ditta fornitrice STRYKER ITALIA SRL – Spesa complessiva €. 9.620,00,00=iva inclusa – CIG: Z633907EDA |  |
| 406 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del D.L.G.S. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 405 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLGS n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 404 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | A.G.R.U. Rettifica congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLGS n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato |  |
| 403 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa PANTALEO ELENA: Riduzione orario per n. 2 ore sett.li nella branca di “NEUROLOGIA” presso la ASL BA |  |
| 402 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. MANGINI PIETRO: Riduzione orario per n. 4 ore sett.li nella branca di “GERIATRIA” presso la ASL BA - |  |
| 401 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | AGRU - Aspettativa senza assegni art. 10 comma 8 b) CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 10/02/2004 e art. 23 bis del d.lgs. 165 del 2001 |  |
| 400 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 marzo 2023 del dipendente identificato dall'allegato file privacy. |  |
| 399 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza con effetto 01 marzo 2023 per limiti di età, della dipendente di cui all'allegato file privacy. |  |
| 398 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | Presa d'atto del collocamento in quiescenza con effetto 01 marzo 2023 della dipendente di cui all'allegato file privacy. |  |
| 397 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | DSS 11 - liquidazione lavoro straordinario per raccolta sangue, attività ambulatoriale e amministrativa anno 2022. |  |
| 396 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | DSS11 - Liquidazione fattura Ditta “Villa Sistemi Medicali ” di Buccinasco(Mi), elencata nella lista di liquidazione n. 940 del 13/01/2022 , di fornitura di n° 1 apparecchiatura radiologica per il Poliambulatorio di Mola. Importo complessivo di € 169.580,00- C.I.G 746827577D. |  |
| 395 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | DSS11 - Liquidazione tassa sui rifiuti ( TARI) Comune di Rutigliano anno 2022 |  |
| 394 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | Assunzione incarico professionale ai sensi dell'art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per la redazione del capitolato di arredi da inserire nell’immobile di proprietà di ASL BA – sede territoriale di CSM sito in Via Sassari - Bari. |  |
| 393 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | A.G.P. - Presa d'atto autorizzazione per la produzione e realizzazione video diffuso e proiettato in occasione dell’evento organizzato dalla Asl Bari nell’ambito della giornata contro la violenza sulle donne in data 25.11.2022 |  |
| 392 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | A.G.P. – Liquidazione fatture della ditta PHARMA-J SRL per la fornitura di apparecchiature per oculistica presso il Servizio di Assistenza Penitenziaria della Casa Circondariale di Bari – Importo totale € 13.947,51 – Lista di liquidazione n. 702 del 10/01/2023 – CIG: 8992801625 – 89927750B2 |  |
| 391 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | A.G.P. - Fornitura farmaco unico TESTAVAN (Testosterone) gel 1 contenitore multidose 85,5G 56 dosi 20mg/G - ATC G03BA03 AIC 045567017. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. |  |
| 390 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | DSS9 - Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. n. 384/2020 – Liquidazione istanze Prima Finestra ammesse al CES – C19, Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza – Emergenza Covid - 19. Proroga dal 01.10.2022 al 31.12.2022 ai sensi della D.D.G. ASL Bari n. 2434 del 15.12.2022 per effetto della D.G.R. n. 1803 del 05.12.2022 (I FINESTRA), per un importo complessivo di € 96.586,74. |  |
| 389 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 705 del 10/01/2023. Importo liquidato € 21.057,17 |  |
| 388 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | DISTRETTO S.S. DI BARI - CANONE LOCAZIONE GENNAIO 2023 MALATTIA RARA |  |
| 387 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°241 del 03/01/2023 - |  |
| 386 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Novembre 2022 |  |
| 385 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione, predittiva e programmata, dell’impianto di acque reflue e dell’impianto di trattamento acque meteoriche presso il P.O. di Altamura (Ba)- Depureco S.p.A.– RICHIESTA DI PREVENTIVI - N. CIG Z2738D8C63 |  |
| 384 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di ripristino illuminazione esterna presso parcheggio del P.O. di Altamura (Ba) - RICHIESTA DI PREVENTIVI- S & N Impiantistica Elettrica. s.r.l.- N. CIG Z8C38D8B2D |  |
| 383 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di manutenzione atti alla sostituzione porta rei presso rianimazione sala operatoria del PO di Putignano (Ba) - RICHIESTA DI PREVENTIVI- ditta Gielle di Luigi Galantucci - N. CIG Z2D396AC80 |  |
| 382 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D. Lgs. n. 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione atti alla sostituzione di n. 1 pompa sommersa e rimozione perdite impianto fognario presso P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta (Ba)- RICHIESTA DI PREVENTIVI- ITM IMPIANTI SNC - N. CIG ZBE39637B0 |  |
| 381 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D. Lgs. n. 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di bonifica e pulizia aree esterne P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta (Ba)- RICHIESTA DI PREVENTIVI- - N. CIG ZA33962796 |  |
| 380 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di messa in sicurezza sottorampa del P.O. di Putignano (BA) - RICHIESTA DI PREVENTIVI- ditta Gianvito Mignozzi- N. CIG Z3538D894C |  |
| 379 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | A.G.T. MANU – Revoca D.D. n. 11017 del 10.11.2022 ed affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di smontaggio, rimozione e smaltimento tubazione amianto presso PS del PO di Putignano – TEOREMA S.P.A.– RICHIESTA DI PREVENTIVI - N. CIG ZA93876484 |  |
| 378 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – PI Terlizzi – Liquidazione sanzione amministrativa addebitata dall’INSAIL per tardiva denuncia di infortunio sul lavoro. |  |
| 377 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di candeggina occorrente al Presidio Ospedaliero “Di Venere”. Attivazione opzione di estensione. SmartCIG: Z7638112B9 |  |
| 376 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | P.O. Bari - Sud – Fornitura ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. di nasi artificiali e valvole fonatorie per pazienti tracheostomizzati per le necessità dell’ASL BA - Aggiudicazione – Smart cig ZC63977689 |  |
| 375 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura buste HD per trasporto emocomponenti occorrenti al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. Attivazione opzione di estensione. SmartCIG: Z2830FA3BF |  |
| 374 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di tappetini assorbenti trilaminati per sala operatoria, per la raccolta di liquidi organici e non su superfici e/o pavimenti” - Aggiudicazione – Smart cig Z133977655
|  |
| 373 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione attività convenzionale. |  |
| 372 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di stampante multifunzione occorrente alla U.O.C. di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: Z23397885F. |  |
| 371 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°883 del 12/01/2023 - |  |
| 370 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - PPA TERLIZZI. Liquidazione fattura ditta COMPUTER HOUSE DI MAIULLARI PAOLO di Santeramo in Colle (BA) per la fornitura di n. 1 videoproiettore di marca ACER XWHK, come da lista di liquidazione n. 742 del 10/01/2023 di € 413,58. CIG ZBD38D741B |  |
| 369 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Presa d’atto di 21 avvenuti impianti ortopedici effettuati presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia. Smart CIG Z15397682A |  |
| 368 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii |  |
| 367 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | P.O. ”S. M. Degli Angeli” di Putignano – Liquidazione in favore della Ditta Hospital Sud Assistance srl come da lista di liquidazione n° 492 del 05/01/2023. |  |
| 366 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | P.O. ”S. M. Degli Angeli” di Putignano – Liquidazione in favore della Ditta Hospital Sud Assistance srl come da lista di liquidazione n° 482 del 05/01/2023. |  |
| 365 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | P.O. ”S. M. Degli Angeli” di Putignano – Liquidazione in favore dell’ Istituto Tumori Giovanni Paolo II come da lista liquidazione n° 359 del 04/01/2023. |  |
| 364 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice San Camillo di Monopoli del mese di Novembre 2022. |  |
| 363 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2023000032 DEL 11/01/2023 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL NOSTRO D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 727,15. |  |
| 362 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Presa d’atto di n. 3 avvenuti impianti ortopedici CIG Z3F3977B54 |  |
| 361 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Novembre 2022. |  |
| 360 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2023000031 DEL 11.01.2023 PER € 2.189,12. |  |
| 359 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.263,82 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Settembre Ottobre 2022. |  |
| 358 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.810,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2022. |  |
| 357 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP LISTA N.781 DEL 11/01/2023. |  |
| 356 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | A.G.P. - Fornitura MICROPAM (Diapezam) 5mg (farmaco estero Diazepam Allgen Rektiol 5mg) e 10mg ATC N05BA01 AIC 029417021. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. |  |
| 355 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | A.G.P. - Rendicontazione Cassa Economale Centrale n. 10 c/o CTO ASL Bari per le spese sostenute nel mese di dicembre 2022. |  |
| 354 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Gennaio 2023 |  |
| 353 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Determina approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale nel mese di DICEMBRE 2022. |  |
| 352 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii. Autorizzazione |  |
| 351 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | L. 104/92 e ss.mm.ii Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 |  |
| 350 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Liquidazione fattura Fondazione Banca degli occhi del Veneto Onlus, come da lista di liquidazione n.740 del 10/01/2023 di € 375,00. CIG ESENTE. |  |
| 349 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2022001319 DEL 14.12.2022 PER € 468,00. |  |
| 348 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, COME DA RUOLO N.2022001327 DEL 14.12.2022 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI IN QUESTO DISTRETTO, PER € 983,34. |  |
| 347 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2022001326 DEL 14.12.2022 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI IN QUESTO DISTRETTO, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 4.421,90 |  |
| 346 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi novembre 2022. |  |
| 345 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di Novembre 2022. |  |
| 344 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°718 del 10/01/2023 - |  |
| 343 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | DSS Bari - Liquidazione fatture Ditta Orthosanity S.r.l. - Lista di liquidazione n. 714 del 10.01.2023. Importo liquidato € 3.484,00. |  |
| 342 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | DSS Bari. Liquidazione fatture Ditta Tombolini Off. Ortopediche. Lista di liquidazione n. 700 del 10.01.2023. Importo liquidato € 3.888,56. |  |
| 341 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Dicembre 2022 |  |
| 340 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | A.G.P. - Fornitura farmaco unico ERLEADA 60mg cnf 112 cpr riv - ATC L02BB05 AIC 047525011. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. |  |
| 339 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | D.S.S. di Bari - Cassa 213 – Rettifica Determina Dirigenziale n. 12547 del 20/12/2022 |  |
| 338 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°592 del 09/01/2023 - |  |
| 337 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.130,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Settembre Ottobre 2022. |  |
| 336 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.670,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2022. |  |
| 335 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Liquidazione fatture Ditta Convatec Italia srl come da lista di liquidazione n. 562 del 09/01/2023. |  |
| 334 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta T & C Tecnologie srl la somma complessiva di € 14.640,00 resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti elettrici e di rete presso varie strutture e UU.OO. della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 23608/2022 e 24141/2022 |  |
| 333 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. GIUGNO/SETTEMBRE 2022 – AREA BARI SUD. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.877 DEL 11/01/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 22.486,20. |  |
| 332 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (utenti ex art. 58 compresi primo e secondo 30% D.G.R. 1006 ed ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 per l’importo complessivo di € 60.783,56= (sessantamilasettecentottantatré/56). Lista di liquidazione n. 825 dell’11/01/2023. |  |
| 331 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 6.066,97 |  |
| 330 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di continuità elettrica linee nuovo ced - centro servizi edotto - centro stella c/o direzione aziendale - ex cto alla ditta LFM SPA P.I. 05902670727 con sede legale alla Traversa XX Viale F. De Blasio,14 in Bari – 70132 - CIG: Z48383EE80 |  |
| 329 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta ANTINIA s.r.l. (P. Iva 04080160726) per il “Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere” effettuato presso le strutture distrettuali nel mese di NOVEMBRE 2022. CIG: 8622837E2F.
Lista di liquidazione n. 772 del 11/01/2023 di € 91,56. |  |
| 328 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Importazione dall’estero, ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, n.36 conf. di Amizal 45mg 60 tabs, poiché non commercializzate sul territorio nazionale. Spesa complessiva pari ad € 943,20 iva esclusa. Smart CIG: ZEE39709B3. |  |
| 327 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Corte di Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 1470/2019. Sentenza n. 1186/2022. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 5.690,57. |  |
| 326 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) di Modugno con sede operativa in Via Castromediano n. 66 a Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle ricevute inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 di € 6.400,84= (seimilaquattrocento/84). Lista di liquidazione n. 738 del 10/01/2023. |  |
| 325 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii |  |
| 324 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 50/2016, nel mese di Dicembre 2022. |  |
| 323 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione a protezione di una parte del perimetro del Presidio Ospedaliero di Gioia del Colle (BA) alla ditta MEG Costruzioni srl P.I. 0703160729 con sede legale alla Via dei Tigli, 1 – 71042 Cerignola (FG). |  |
| 322 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | DSS3 Proroga Contributo economico straordinario covid-19 ai sensi della delibera D.G. n. 2434 del 15.12.2022 a disabili gravissimi, per il periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022. Liquidazione della somma totale di € 320.739,00= a n.87 assistiti afferenti la I Finestra e n.47 afferenti la II Finestra. |  |
| 321 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della ditta SECURITY.IT SRL (P. Iva 09741041009) per il Servizio di “Telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Grumo e di Toritto nel periodo OTTOBRE - NOVEMBRE 2022. CIG 78169986D0
Lista di Liquidazione n. 531 del 05/01/2023 di € 265,42. |  |
| 320 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | D.S.S. n. 5 Grumo Appula: Liquidazione fatture ditta PAN.ECO. srl (P. Iva 04929500728) per il Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione, disinfezione, allontanamento volatili, rimozione volatili molesti e nidi insetti effettuato presso le strutture distrettuali nei mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2022. CIG: 8316537F6D
Lista di liquidazione n. 547 del 05/01/2023 di € 154,94. |  |
| 319 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Molfetta – Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 e dell’art. 58 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di incubatrici da reparto per le UU.OO. Pediatria e Neonatologia della Asl Bari - Aggiudicazione Cig: 9402959F39 |  |
| 318 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della ditta LA FONTE S.R.L. (P. IVA 04489370728) per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Acquaviva delle Fonti e Sannicandro di Bari nel periodo GENNAIO 2022. CIG 78169986D0.
Lista di liquidazione n. 512 del 05/01/2023 di € 132,71. |  |
| 317 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel mese di: Novembre 2022, per l’importo di €44.246,91==. Lista di Liquidazione n.589 del 09/01/2023 di €44.246,91==. Nota di Credito di €351,20==. |  |
| 316 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di front-office e back-office - Liquidazione del mese di ottobre 2022. |  |
| 315 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Simone-Calabrese, ente gestore Con Noi Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 per l’importo complessivo € 59.816,95= (cinquantanovemilaottocentosedici/95). Lista di liquidazione n. 691 del 10/01/2023. |  |
| 314 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | Ufficio alpi macroarea D1 - Validazione alpi timbrature del personale amministrativo di supporto - settembre / ottobre 2022 |  |
| 313 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI NOVEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.366,88=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 844 DEL 11/01/2023 |  |
| 312 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 |  |
| 311 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI NOVEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 70.344,72=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 831 DEL 11/01/2023. |  |
| 310 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura annuale di DVD-R di capacità 4.7 Inkjet occorrenti al Presidio Ospedaliero “Di Venere”. Attivazione opzione di estensione. SmartCIG: ZB43350F67 |  |
| 309 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo ottobre 2022. Importo € 918,19. |  |
| 308 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | P.O. “Di Venere” cumulabilità permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii |  |
| 307 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii |  |
| 306 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 305 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii |  |
| 304 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 303 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 302 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | P.O. “Di Venere” cumulabilità permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 301 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 551.815,12=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 790 DEL 11/01/2023 |  |
| 300 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 |  |
| 299 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D1 - Attività alpi intramuraria - Liquidazione competenze novembre 2022 |  |
| 298 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | INSERIMENTO UTENTE PRESSO COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA EX ART.48 R.R. n.4/2007 “ISIDE”, SITA A CORATO (BA), DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EOS” DI GRAVINA IN PUGLIA (BA), COME DA AUTORIZZAZIONE prot.n.143746/2022 del 17/11/2022 ASL BARI-REGISTRO GENERALE. |  |
| 297 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | AGRU - Aspettativa senza assegni art. 12 comma 8 |  |
| 296 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 216.197,24=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 767 DEL 11/01/2023 |  |
| 295 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | DSS9 – MODUGNO-BITETTO-BITRITTO - Liquidazione fattura emesse da Auxilium Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Roma (RM), a fronte della fornitura delle prestazioni di assistenza domiciliare a media e alta intensità/complessità assistenziale erogate ad Assistiti del DSS 9 – Modugno (BA) nel mese di novembre 2022. Lista di liquidazione n°745 dell’11/01/2023 - CIG: 7804362B40, Importo totale € 31.583,69, IVA inclusa. |  |
| 294 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - Progetto raccolta sangue novembre 2022 |  |
| 293 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. periodo novembre 2022. Importo € 4.605,12. |  |
| 292 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | AGRU – Progetti di Performance 2021 n. 3C-3D. Liquidazione competenze |  |
| 291 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia come da lista di liquidazione n. 728 del 10/01/2023 |  |
| 290 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Loran srl come da lista di liquidazione n. 741 del 10/01/2023 SMARTCIG ZF1381D2B6 |  |
| 289 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | AGRU - Aspettativa senza assegni per motivi personali art. 12 comma 8 |  |
| 288 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 727 del 10/01/2023 in favore della FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre (Cig. Esente), per un importo di €1.690,00. |  |
| 287 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di veline oculari per le esigenze della U.O. Oculistica CIG Z933850D67 |  |
| 286 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 734 del 10/01/2023 per conferimento incarico di natura autonoma presso la U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Urgenza ed Accettazione del P.O. Di Venere, per un importo di € 17.600,00. |  |
| 285 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | P.O.Putignano-Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. |  |
| 284 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rettifica Determinazione Dirigenziale n.45 del 03/01/2023 avente ad oggetto " Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Dicembre 2022 dal funzionario della Cassa Economale " . |  |
| 283 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Ginestro Alessandro come da lista di liquidazione n. 19544 del 25/10/2022 CIG Z2E37132E2 – Rettifica D.D. 10411 / 2022 |  |
| 282 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento ai sensi degli articoli 36 e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di cartucce e toner originali SMART CIG Z0B384C864 |  |
| 281 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità accessorie per prestazioni rese nel mese di novembre 2022. |  |
| 280 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/01/2023 |  |
| 279 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dal 06/02/2023 |  |
| 278 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dal 28/01/2023. |  |
| 277 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi novembre 2022 |  |
| 276 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. della Murgia. Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOSVD di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Trimestre ottobre – dicembre 2022. |  |
| 275 | 11/01/2023 | 11/01/2023 |
AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O.SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art. 33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
|  |
| 274 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
|  |
| 273 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
|  |
| 272 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di dispositivi sovraglottidei monouso per le urgenti necessità della U.O. Pediatria SMART CIG Z9E3971A60 |  |
| 271 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O.della Murgia - Istanza prot.1445/2023. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92. |  |
| 270 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | P.O. "Di Venere" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2022 - Cassa Economale 212 |  |
| 269 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 1453/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 268 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale ALPI - Gennaio 2023 |  |
| 267 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di Novembre 2022 ed integrazioni mesi precedenti |  |
| 266 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie Settembre - Ottobre 2022 |  |
| 265 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 degli interventi di messa in sicurezza e ripristino locali di preparazione e di confezionamento pasti a seguito di dismissione attrezzature cucina industriale sita presso il piano rialzato- Corpo N – del P.O. “Di venere” in Carbonara - Bari alla ditta SI.LO Tecnologie srls P.I. 08183590721 con sede legale alla Via Salvatore Matarrese,6 in Bari 70124. CIG: ZCD396805D |  |
| 264 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta Hospital Scientific Consulting srl - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 16 Sedie a Rotelle” per le esigenze delle UU.OO. del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 582 del 09/01/2023 di €. 5.899,46=iva inclusa – CIG:ZB738719DA. |  |
| 263 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario personale gestione risorse umane mese di Novembre 2022 |  |
| 262 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura cemento antibiotato SMART CIG Z05396D1C3 |  |
| 261 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | D.S.S. DI BARI: Liquidazione delle indennità domiciliari di competenza del mese di Novembre 2022 a favore del Personale del comparto ai sensi dell'art. 107 del CCNL2019-2021. |  |
| 260 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Procedura Aperta per la fornitura di un Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C per il Blocco Operatorio del P.O. della Murgia “Fabio Perinei”. - Nomina Commissione Giudicatrice |  |
| 259 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | U.O.C. AGRU - Avviso interno, per l’affidamento di incarico a tempo determinato di sostituzione di direttore della S.C. “A.G.R.F.”. Liquidazione compenso. |  |
| 258 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | DSS9 - MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI DICEMBRE 2022. |  |
| 257 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posti di Dirigente Medico in “Medicina Nucleare” – Liquidazione compenso Commissione Esaminatrice. |  |
| 256 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 5 posti di Dirigente Medico in “Medicina Trasfusionale” – Liquidazione compenso Commissione Esaminatrice. |  |
| 255 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 10 posti di Dirigente Medico in “Chirurgia Generale” – Liquidazione compenso Commissione Esaminatrice |  |
| 254 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | AGRU - Aspettativa sena assegni per proroga contratto T. D. |  |
| 253 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.. |  |
| 252 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Defibrillatore” per la U.O.C. di Malattie Infettive - Lista di liquidazione n. 301 del 04/01/2023 di €. 1.747,49=iva inclusa – CIG:8912227A5F. |  |
| 251 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta AM-NEXT SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “Strumentario per resezione endoscopica” per la U.O.C. di Urologia di Presidio - Lista di liquidazione n. 420 del 05/01/2023 di €. 13.140,86=iva inclusa –CIG:Z0A3864877. |  |
| 250 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Dicembre 2022. |  |
| 249 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di dicembre 2022. |  |
| 248 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 06 - BARI. Territorio di Fesca, Liberta', Marconi, Palese, San Girolamo, S.Spirito . Periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - Importo € 63.310,96.
|  |
| 247 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | DSS9: liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuorisede in favore del personale dipendente del DSS9, relativo ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022. Importo totale liquidato € 966,75. |  |
| 246 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | DSS 11 - Determina di rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, ex art.36 D.Lgs n. 50/2016. Periodo: dal 01/09/2022 al 31/12/2022. |  |
| 245 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | UOASSI - Liquidazione fatture Telecom - AQ Rupar 3 – Periodo Novembre-Dicembre 2022 |  |
| 244 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 3200/2022 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 2121/2022. Spesa complessiva pari ad € 802,52. |  |
| 243 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | DSS9: Liquidazione fatture emesse dalla Ditta: "Servizi Ospedalieri S.p.A." relative al servizio di lavanolo effettuato nei mesi di Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2022. Lista di liquidazione n. 666 del 10/01/2023. Importo totale liquidato: € 1.431,65 (IVA al 22% inclusa). |  |
| 242 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | DSS9: Liquidazione fatture emesse dalle Ditte: "La Fonte S.r.l.", "Vedetta 2 Mondialpol S.p.A.", "Security.it S.r.l." relative al servizio di telesoccorso per le guardie mediche di Bitetto (BA), Bitritto (BA) e Modugno (BA). Lista di liquidazione n. 659 del 10/01/2023. Importo totale liquidato: € 729,96 (IVA al 22% inclusa). |  |
| 241 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | DSS9: Rimborso assistenza vaccinoterapia. |  |
| 240 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01.10.2022– 31.12.2022 (PRIMA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 2434 del 15.12.2022 Importo complessivo €. 427.200,00 |  |
| 239 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | DSS 4 Altamura- Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatore, come da lista di liquidazione n. 387 del 05/01/2023, per un importo complessivo di € 104,38 CIG 8072528CD5. |  |
| 238 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | DSS 4- Altamura- Liquidazione fatture da lista n. 399 del 05/01/2023 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nei mesi di Agosto e Novembre 2022 CIG.7804362B40- Importo totale liquidato € 127.173,30# |  |
| 237 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL della somma complessiva di €. 9.452,08 per il Servizio trasporto disabili reso presso i Centri Riabilitativi della Provincia di Bari, e presso il Centro OSMAIR di Laterza, nel mese di OTTOBRE 2022. Lista di liquidazione n.202 del. 03.01.2023. CIG 765891616D-898445814A |  |
| 236 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/12/2022 al 31/12/2022 |  |
| 235 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | D.S.S.4 Liquidazione fattura emessa dalla ditta Hospital Sud Assistance Srl per la fornitura di n.1 spirometro portatile, come da lista di liquidazione n. 24041 del 27/12/2022, per un importo complessivo di € 1.878,80 IVA inclusa |  |
| 234 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | D.S.S.4 Liquidazione fatture emesse dalla ditta Sismed Srl per la fornitura di n.5 tavoli oftalmici e n.5 sgabelli, come da lista di liquidazione n. 24040 del 27/12/2022, per un importo complessivo di € 4.355,40 IVA inclusa |  |
| 233 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.315,70# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2022 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 232 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | D.S.S. N. 4-ALTAMURA- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 7.708,96# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 231 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.073,28# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi. |  |
| 230 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | DSS4 Liquidazione fatture ditta Hollister S.P.A Liste di liquidazione n. 24002 del 23.12.2022 € 66,64 e n. 24001 del 23.12.2022 € 928,72 Importo complessivo € 995,36 |  |
| 229 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | CML PATENTI SPECIALI BARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COLLEGIO - PERIODO IV TRIMESTRE 2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.38.117,30= |  |
| 228 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fatture a ditte diverse per forniture di materiale di cancelleria, consumabili e materiale igienico sanitario. |  |
| 227 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI NOVEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.583.591,96= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.429.295,89=. |  |
| 226 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | DSS 11 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020. Autorizzazione alla liquidazione delle istanze "PRIMA E SECONDA FINESTRA" ammesse al CES-C19, Contributo Economico Straordinario, in favore delle persone in condizioni di gravissime disabilità e non autosufficienza - Emergenza Covid -19, ai sensi delle deliberazione della ASL Bari n. 1157 del 14.06.2022 "Approvazione graduatoria definitiva". Proroga al 31 Dicembre 2022 per effetto della D.G.R. n. 2434 del 15.12.2022 II^ FINESTRA. |  |
| 225 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 11. Territorio di Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano. Periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - Importo € 48.503,68. |  |
| 224 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 09 - MODUGNO. Territorio di Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic . Periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - Importo € 56.581,60. |  |
| 223 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | DSS 11 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020. Autorizzazione alla liquidazione delle istanze "PRIMA E SECONDA FINESTRA" ammesse al CES-C19, Contributo Economico Straordinario, in favore delle persone in condizioni di gravissime disabilità e non autosufficienza - Emergenza Covid -19, ai sensi delle deliberazione della ASL Bari n. 1157 del 14.06.2022 "Approvazione graduatoria definitiva". Proroga al 31 Dicembre 2022 per effetto della D.G.R. n. 2434 del 15.12.2022 I^ FINESTRA. |  |
| 222 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 05 - GRUMO. Territorio di Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto . Periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - Importo € 56.965,80.
|  |
| 221 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS02 -
RUVO. Territorio di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi. Periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - Importo €57.746,64.
- |  |
| 220 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Dip. di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI - BARI. Territorio di ASL Bari . Periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - Importo € 11.526,64.
|  |
| 219 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fattura ditta Osiride Srl. Locazione Hotel Moderno in Bari per accoglienza cittadini ucraini covid positivi. Canone mese di Ottobre 2022. Lista di liquidazione n.555 del 05/01/2023 per un totale di €.33.622,60. |  |
| 218 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale 202. Spese sostenute dal 01.12.2022 al 31.12.2022. |  |
| 217 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 07 - BARI. Territorio di Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola . Periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - Importo € 70.574,80.
|  |
| 216 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 12 - CONVERSANO. Territorio di Conversano, Monopoli, Polignano a Mare . Periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - Importo € 58.662,00. |  |
| 215 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili della CIC DSS 13. Territorio di Casamassima, Gioia del Colle, Sammichele di Bari e Turi. Periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022. Importo €.44.174,04.. |  |
| 214 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili della CIC DSS 10 - Triggiano. Territorio di Adelfia, Cellamare, Valenzano, Capurso e Triggiano. Periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022. Importo €.54.247,84. |  |
| 213 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS04-ALTAMURA.Territorio di Altamura, Gravina Di Puglia e Poggiorsini. Periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022-Importo € 64.460,40. |  |
| 212 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 01 - MOLFETTA. Territorio di Giovinazzo, Molfetta . Periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - Importo € 48.783,28. |  |
| 211 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 14 -PUTIGNANO. Territorio di Alberobello,
Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano . Periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - Importo € 55.960,84. |  |
| 210 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 03 - BITONTO. Territorio di Bitonto, Palo del Colle . Periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - Importo € 56.369,52.
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| 209 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi al Presidente titolare della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - Importo € 15.180,00.
|  |
| 208 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - Importo € 70.918,96.
|  |
| 207 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | A.G.P. - Gara, mediante procedura aperta, per la fornitura di materiale di convivenza occorrente alla ASL BARI, suddivisa in n° 2 lotti funzionali. Nomina Organismo tecnico. |  |
| 206 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 663 del 10/01/2023 in favore della ditta SET-UP DREAMS SRLS (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di aste porta flebo occorrenti alla UOC di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €1.358,88 iva inclusa. |  |
| 205 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 661 del 10/01/2023 in favore della ditta SANCILIO EVOTECH SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di televisori occorrenti al Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €534,36 iva inclusa. |  |
| 204 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii |  |
| 203 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Rettifica determinazione n. 4216/2022 - Concessione congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 202 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: MacroArea “A”, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell’ufficio Coordinamento ALPI, mese di dicembre 2022. |  |
| 201 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Dicembre 2022.- |  |
| 200 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Area Bari Nord – P.O. Corato: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel periodo ottobre/dicembre 2022. |  |
| 199 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Area Bari Nord – P.O. Molfetta: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE – LIQUIDAZIONE TARI COMUNE DI MOLFETTA – ANNO 2022.- |  |
| 198 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett.a e 63 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione della specialità IARULIL Prefil Sir. 1,6% |  |
| 197 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Dicembre 2022. |  |
| 196 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Direzione Amm.va DAT. Liquidazione fatture ditta F.lli Bernard. Servizio di lavanolo biancheria piana e confezionata presso l’UOC Medicina Penitenziaria – Casa Circondariale di Bari. Lista di liquidazione n.° 615 del 09/01/2023. |  |
| 195 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Importazione dall’estero, ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, n.17 conf, di Glycopirrolate 1 mg 100 tabs, poiché non commercializzate sul territorio nazionale. Spesa complessiva pari ad € 301,00 iva esclusa. Smart CIG:Z033968AA1 |  |
| 194 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Importazione dall’estero, ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, n.50 conf, di Amiloride cloridrato 5mg 30 cps, poiché non commercializzate sul territorio nazionale. Spesa complessiva pari ad € 153,00 iva esclusa. Smart CIG: ZC33968B65 |  |
| 193 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –
Concessione benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
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| 192 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | DSS 11 - Rimborso spese benzina personale dipendente. Mese di Dicembre 2022 |  |
| 191 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Sociale-Onlus "Croce Azzurra"
per delega di un paziente Nefropatico. Periodo: DICEMBRE 2022. |  |
| 190 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | P.O.Putignano-Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. |  |
| 189 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | DSS12 Conversano - Liquidazione indennità accessorie settembre e ottobre 2022 |  |
| 188 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Dicembre 2022. Richiesta reintegro del fondo. |  |
| 187 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG n. 1824/2022 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nel mese di dicembre 2022. |  |
| 186 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di novembre 2022. Progetto raccolta sangue. |  |
| 185 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | SPESAL Area Nord – Seminario “Alleggeriamo il carico! I disturbi muscolo scheletrici negli ambienti di lavoro” – Bari 26.05.2022 - Rimborso spese relatori. |  |
| 184 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b per la fornitura di Guanti non chirurgici in lattice, guanti in vinile non sterili e guanti chirurgici sintetici senza polvere, varie misure, per un periodo di 6 mesi |  |
| 183 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | A.G.P.: Procedura di gara ai sensi dell’ art. 36 co. 2 lett. a ) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. suddivisa in due lotti per la fornitura di ”Collari cervicale rigido e di emergenza” per la durata di 12 mesi. Aggiudicazione. |  |
| 182 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di dicembre 2022.- |  |
| 181 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati.
Periodo: Da Luglio a Dicembre 2022. |  |
| 180 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.51, co.1, lett.b) del D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021, del servizio di noleggio ed installazione luminarie presso il Presidio Ospedaliero “San Giacomo” di Monopoli. CIG ZB539521C0 |  |
| 179 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 464 del 05/01/2023 in favore della ditta SANCILIO EVOTECH SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un divano occorrente alla Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €390,40 iva inclusa. |  |
| 178 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Area Bari Nord – P.O. Terlizzi: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE – LIQUIDAZIONE TARI COMUNE DI TERLIZZI – ANNO 2022.- |  |
| 177 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | DSS 11. Liquidazione fatture Ditta Hollister SPA come da Lista di Liquidazione n. 432 del 05-01-2023, per un importo di Euro 2791,88. |  |
| 176 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" MESE DI NOVEMBRE 2022 € 9.094,01 |  |
| 175 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta LAVECO srl per il Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere effettuato presso le strutture distrettuali nel mese di NOVEMBRE 2022.
CIG: 8622837E2F
Lista di liquidazione n. 270 del 03/01/2023 di € 1.213,41. |  |
| 174 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | P.O. Bari Sud - Presa d'atto di avvenuti impianti ortopedici della ditta Exactech Italia s.p.a. effettuati presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere, - Smart CIG Z7C3967842 |  |
| 173 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | D.D.P. – Liquidazione compensi corso su celiachia SIAN AREA METRO del 27.10.2022. |  |
| 172 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura in somministrazione di Timbri autoinchiostranti occorrenti all’Area Ospedaliera Bari Sud, Smart Cig: Z9F38DCB20. |  |
| 171 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | DSS 13 - LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE AUSILI PER DIABETICI AD ASSISTITO DOMICILIATO FUORI REGIONE - LISTA N.398 Del 05/01/2023 |  |
| 170 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | DSS 11. Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitore Tecnohospital S.R.L. Lista di Liquidazione n.309 del 04-01-2023. Importo liquidato di Euro 345,47. |  |
| 169 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della ditta LA FONTE S.R.L. (P. IVA 04489370728) per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Acquaviva delle Fonti e Sannicandro di Bari nel periodo NOVEMBRE 2022. CIG 78169986D0. Lista di liquidazione n. 265 del 03/01/2023 di € 132,71. |  |
| 168 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrici in dotazione all’Hospice di Grumo Appula ed alla Medicina di Base di Acquaviva delle Fonti. RATA n. 16.
Lista di liquidazione n. 228 del 03/01/2023 di € 258,81. CIG: 76404960C3 |  |
| 167 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | SPESAL Area Nord – Rimborso spese per partecipazione all’evento conclusivo campagna europea OSHA 2020/2022” Ambienti di lavoro sani e sicuri –Alleggeriamo il carico!” - ROMA 12 dicembre 2022 |  |
| 166 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di Taglierini Rotanti Multiuso occorrenti alla UOC di Farmacia del PO DI VENERE, Smart Cig: Z3A3914E72. |  |
| 165 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 384 del 05/01/2023 in favore della ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un defibrillatore occorrente alla U.O.S.V.D. Screening Mammografico e Radiodiagnostica Senologica del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €1.747,49 iva inclusa. |  |
| 164 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 marzo 2023 della dipendente di cui all'allegato file Privacy. |  |
| 163 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio-quota 102- e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 marzo 2023 della dipendente di cui all'allegato file privacy. |  |
| 162 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di siringhe ad alta pressione per iniettore ditta MEDRAD MARK V Provis per le necessità dell’U.O.C. Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere- Aggiudicazione – Smart cig ZC039289FF |  |
| 161 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale DICEMBRE 2022. |  |
| 160 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fatture in favore della ditta LAV.I.T. s.p.a. (P. Iva 03594670717) per il Servizio di lavanolo reso nei mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2022. CIG 8689981F2A.
Lista di Liquidazione n. 199 del 03/01/2023 di € 5.694,48. |  |
| 159 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | DSS 13 - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA ASL DI REGGIO EMILIA PER EROGAZIONE PRODOTTI PER CELIACI AD ASSISTITO DOMICILIATO FUORI REGIONE |  |
| 158 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | D. P. - Autorizzazione al SOCCORSO (Tipo A) –
AUTOAMBULANZA GG472EK della ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONOPOLI ODV con Sede Legale in Monopoli alla Via Cuoco 31 p. iva 93460030724. |  |
| 157 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | D.P. Rettifica Determinazione n.ro 11919 del 02.12.2022 |  |
| 156 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti Srl (P. IVA 06235740724) relative al “Servizio Trasporto Disabili” nel mese di OTTOBRE 2022. Lotto 4 - CIG 765892158C
Lista di Liquidazione n. 155 del 03/01/2023 di € 1.323,01.
Lista di Liquidazione n. 152 del 03/01/2023 di € 1.984,52. |  |
| 155 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | DSS 13 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE VARIE PER EROGAZIONE DI PRODOTTI PER CELIACI AD AVENTI DIRITTO - LISTA N.226 Del 03/01/2023 |  |
| 154 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura in favore della FONDAZIONE CNAO (P. Iva 03491780965) per trattamento di adroterapia a paziente residente sul territorio del DSS 5.
Lista di Liquidazione n. 24017 del 23/12/2022 di € 24.000,00. |  |
| 153 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | dss 13 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 IN FAVORE DELLA DITTA PUGLIA LIFE SRL PER EROGAZIONE OLT AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.150 Del 03/01/2023 |  |
| 152 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta X GAMMAGUARD di Saronno per il Servizio di Dosimetria reso per i dipendenti radio esposti nel periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2022. CIG 8696376C7D
Lista di liquidazione n. 24022 del 23/12/2022 di € 8,78. |  |
| 151 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture ditta SOLIDARIETA’ E LAVORO Soc. Coop. a.r.l. per il “Servizio di ristorazione” reso nel mese di OTTOBRE 2022 presso l’Hospice di Grumo Appula. CIG: 7902301115
Lista di liquidazione n. 24021 del 23/12/2022 di € 3.228,92. |  |
| 150 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE VARIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°22 DEL 02/01/2023. IMPORTO LIQUIDATO € 59,49= |  |
| 149 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura AUXILIUM Soc. Coop. Sociale (P. Iva 01053600761) per il “Servizio di assistenza domiciliare a media ed alta intensità/complessità assistenziale” relativa al mese di OTTOBRE 2022. CIG: 7804362B40
Lista di liquidazione n. 24019 del 23/121/2022 di € 23.814,43. |  |
| 148 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta ANTINIA s.r.l.
(P. Iva 04080160726) per il “Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere” effettuato presso le strutture distrettuali nel mese di OTTOBRE 2022. CIG: 8622837E2F.
Lista di liquidazione n. 24024 del 23/12/2022 di € 70,36. |  |
| 147 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | D.S.S.N.5-Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R.14/04 art.22.
Periodo: NOVEMBRE 2022. |  |
| 146 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Prestazioni professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio, febbraio, marzo e novembre, dicembre 2022. Importo € 20.090,00. |  |
| 145 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – Rimborso chilometrico al personale dipendente periodo agosto- dicembre 2022 ed anni precedenti |  |
| 144 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | COORDINAMENTO “118” - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Dicembre 2022 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale. |  |
| 143 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.” autorizzata ex art. 66 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da febbraio a giugno 2021 (primo 30% D.G.R. 1006 e s.m.i), per un importo totale di € 55.750,00= (cinquantacinquemilasettecentocinquanta/00). Lista di Liquidazione n. 457 del 05/01/2023. |  |
| 142 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, mese di OTTOBRE 2022, per €151.458,21==. Lista di liquidazione n.394 del 05/01/2023 di €151.458,21==.
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| 141 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | A.G.P. - Fornitura farmaco unico LEQVIO (Inclisiran) 1 siringa preriempita SC 1,5ml 284mg - ATC C10AX16 AIC 049274018. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. |  |
| 140 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 9127/2015. Esecuzione decreto di liquidazione CTU del 20.10.2022. Spesa complessiva pari ad € 3.868,05 |  |
| 139 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | SOSPENSIONE CONGEDO STRAORDINARIO EX ART.42 COMMA 5 DEL D.LGS.151/2001 s.m.i.
|  |
| 138 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | Area G.R.U.: Rettifica deliberazione n. 2162 del 14.11.2022. |  |
| 137 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) – “Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 per l’importo complessivo di € 4.776,93= (quattromilasettecentosettantasei/93). Lista di liquidazione n. 24204 del 30/12/2022. |  |
| 136 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad un utente non autosufficiente per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 per l’importo complessivo di € 1.768,06= (millesettecentosessantotto/06). Lista di liquidazione n.24113 del 28/12/2022. |  |
| 135 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | DSS 10 TRIGGIANO - Rinnovo Affidamento del servizio di noleggio per ulteriori n. 6 mesi (da gennaio a giugno 2023) di n. 1 MICROSCOPIO operatorio occorrente all'U.O.S.V.D. di oftalmologia del Distretto Socio Sanitario N. 10 di Triggiano, CIG: ZO13964961 |  |
| 134 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | DSS 10 TRIGGIANO - Rinnovo affidamento del servizio di noleggio per ulteriori n. 6 mesi (da gennaio a giugno 2023), di n. 1 BIOMETRO OTTICO occorrente all'U.O.S.V.D. di oftalmologia del Distretto Socio Sanitario N. 10 di Triggiano, CIG: Z50396491A. |  |
| 133 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | DSS 9 - Liquidazione fatture Convatec Italia SRL - Lista 411 del 05/01/2023. |  |
| 132 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | DSS N. 10 TRIGGIANO: Rinnovo affidamento del servizio di noleggio per ulteriori n. 6 mesi, (da gennaio 2023 a giugno 2023), di n. 1 CAMPIMETRO computerizzato a cupola occorrente all'U.O.S.V.D. di oftalmologia del Distrtetto Socio Sanitario N. 10 di Triggiano, CIG: Z6A396493F. |  |
| 131 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | DSS 10: Rinnovo affidamento del servizio di noleggio per ulteriori N. 6 mesi, (da gennaio a giugno 2023) di n. 1 LASER per fotocoagulazione a duplicazione di frequenza occorrente all'U.O.S.V.D. di oftalmologia del Distretto Socio Sanitario N. 10 di Triggiano, CIG: Z3639648F5. |  |
| 130 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | AGFT - Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Ottobre 2022. |  |
| 129 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | DSS 9 - Liquidazione fatture Teleflex Medical SRL Ex Rusch - Lista 389 del 05/01/2023. |  |
| 128 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01.10.2022- 31.12.2022 (PRIMA E SECONDA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio – ai sensi della deliberazione della ASL Bari n. 1157 del 14.06.2022 “Approvazione graduatoria definitiva”. Proroga al 31 Dicembre 2022 per effetto della D.G.R. n. 1803 del 05.12.2022. Importo complessivo € 219.066,85. |  |
| 127 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | DSS 10: Affidamento alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL (P.IVA 03301251207) di un defibrillatore indossabile per un paziente residente nell'ambito territoriale del DSS N. 10 per un periodo di 3 (tre) mesi. € 12.152,40 (imponibile € 11.685,00 + IVA € 467,40). CIG Z523965277. |  |
| 126 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | DSS 11. Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Coloplast S.P.A. con Lista di Liquidazione n. 24091 del 28-12-2022 per un importo di Euro 81,12.
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| 125 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di € 6.868,51. |  |
| 124 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | DSS9 - Liquidazione fatture Azienda B.Braun Milano SPA - lista 289 del 04/01/2023 |  |
| 123 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | DSS 10: Liquidazione fatture ditta ALCON ITALIA SPA € 10.157,38. Lista di liquidazione n. 184 del 03/01/2023. |  |
| 122 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | DSS11. Liquidazione fatture di ventiloterapia domiciliare Ditta Vitalaire Italia S.P.A. - Lista di Liquidazione n.23844 del 21-12-2022 |  |
| 121 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI SUD - P.O. SAN GIACOMO DI MONOPOLI - Liquidazione e pagamento TARI anno 2019-2020, in favore del Comune di Monopoli. |  |
| 120 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore So-cietà “Casa Gest S.r.l.” autorizzata ex art. 66 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di gennaio 2021 (primo 30% D.G.R. 1006 e s.m.i), per un importo totale di € 11.521,60= (undicimilacinquecentoventunomila/60). Lista di Liquidazione n. 24158 del 29/12/2022. |  |
| 119 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 per l’importo complessivo di € 20.823,53= (ventimilaottocentoventitré/53). Lista di liquidazione n. 291 del 04/01/2023. |  |
| 118 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 per l’importo complessivo di € 8.908,94= (ottomilanovecentotto/94). Lista di liquidazione n. 24101 del 28/12/2022.
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| 117 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psicosociali o con patologia psichiatrica stabilizzata uscite dal circuito psichiatrico, per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 per l’importo complessivo di € 7.651,92= (settemilaseicentocinquantuno/92). Lista di liquidazione n. 20300 del 07/11/2022. |  |
| 116 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di suture metalliche con ago (patella set) per le necessità del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell’ASL BA - Aggiudicazione – Smart cig Z1638C1B12
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| 115 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Mamma Rosa” ente gestore Fondazione “Mater Domini” ONLUS con sede legale in Via Cisterna n. 14 – Turi (BA). Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 per l’importo complessivo € 52.399,68= (cinquantaduemilatrecentonovantanove/68). Lista di liquidazione n. 315 del 04/01/2023. |  |
| 114 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | A.G.P. - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2 e dell’art.58 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in service, suddivisa in n. 11 lotti, a valenza biennale, di materiale per ablazione transcatetere per pazienti affetti da aritmie, da trattare presso il centro pilota della U.O.C. di Cardiologia- UTIC del P.O. San Paolo di Bari, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, comma 3, lett. b-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – AGGIUDICAZIONE |  |
| 113 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di Sistemi di protezione individuale degli ortopedici in sala operatoria SMART CIG Z613966632 |  |
| 112 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | Liquidazione fattura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio di formazione generale in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. in favore dei dipendenti e dei tirocinanti dell’ASL Bari |  |
| 111 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di noleggio annuale del Biometro ottico Iolmaster 700 occorrente alla U.O.C. di Oftalmologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. Attivazione opzione di estensione. SmartCIG: ZB63446AA4 |  |
| 110 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | A.G.P. - Trasporto utenti diversamente abili verso la lega del filo d'oro di Molfetta. |  |
| 109 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel mese di OTTOBRE 2022 per €32.923,24==. Lista di Liquidazione n.287 dello 04/01/2023 di €32.923,24==. |  |
| 108 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL (COD. CIG. ZB33560EDA) PER LA FORNITURA DI ” AGGIORNAMENTO/SOSTITUZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL CONGELATORE RAPIDO DI PLASMA MOD. KW MDKPFF48” IN DOTAZIONE AL SIMT, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 198 DEL 03.01.2022. SPESA €. 3.376,96= I.I. |  |
| 107 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., del servizio di traporto strumenti e operatori nell'ambito delle raccolte festive di sangue per l'anno 2023 CIG ZB43964C86 |  |
| 106 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MIS MEDICAL SRL (COD. CIG.ZEF3835575) PER LA FORNITURA DI N.22 BARELLE COD. BC 210 COMPRENSIVE DI MATERASSO IGNIFUGO COD.BX 517, DESTINATE ALL’OSPEDALE S. PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.201 DEL 03.01.2022. SPESA €.45.699,89 = I.I. |  |
| 105 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - INCONTRI SRL di Putignano (BA), gestore della Casa per la Vita “LAIF” di Putignano (BA. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 per l’importo complessivo di € 19.327,60= (diciannovemilatrecentoventisette/60). Lista di liquidazione n. 276 del 03/01/2023. |  |
| 104 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 273 del 03/01/2023 in favore dell’Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari per consulenze specialistiche per un importo di €428,32 iva esente. |  |
| 103 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | P.O. Di Venere - Rimborso chilometrico mobilità interna d'urgenza presso il P.O. Umberto I Corato - luglio agosto settembre 2022 -. |  |
| 102 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL (COD. CIG.ZB738719DA) PER LA FORNITURA DI N.32 SEDIE A ROTELLE STANDARD SENZA WC, DESTINATE ALL’OSPEDALE S. PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.141 DEL 03.01.2022. SPESA €. 10.357,40 = I.I. |  |
| 101 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | OGGETTO: A.G.T. MANU – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 12361 del 16.12.2022 |  |
| 100 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, Domus Maxima “Valore di Cura” Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus - autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 per l’importo complessivo di € 10.649,34= (diecimilaseicentoquarantanove/34). Lista di liquidazione n.250 del 03/01/2023. |  |
| 99 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 247 del 03/01/2023 |  |
| 98 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | A.G.T. MANU - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 12174 del 14.12.2022 |  |
| 97 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di Cartucce di vari colori per stampante Xerox Versalink C7000 in dotazione presso la UOC di Medicina Nucleare del PO DI VENERE, Smart Cig: Z2738F7D7C. |  |
| 96 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O.della Murgia - Istanza prot. 521/2023. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92. |  |
| 95 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 62/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 94 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 67/2023. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |  |
| 93 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | Attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA e dell’Az. Osp. Policlinico di Bari per l’idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza sanitaria Territoriale 118. |  |
| 92 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | P.O.Putignano-Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. |  |
| 91 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di novembre 2022. |  |
| 90 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 89 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 187 del 03/01/2023 in favore della ditta PIEMMEMED SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un sistema di doppia postazione Isteroscopica da destinare alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia P.O. Di Venere, per un importo di €25.620,00 iva inclusa. |  |
| 88 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di etichette adesive per l’utilizzo del calibratore di dose occorrenti alla U.O.C. di Medicina Nucleare del PO DI VENERE, Smart Cig: ZE438E7E85. |  |
| 87 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale in favore di n. 1 disabile grave, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 per l’importo complessivo di € 5.460,00 (cinquemilaquattrocentosessanta/00). Lista di liquidazione n.172 del 03/01/2023. |  |
| 86 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | DSS12- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO-SETTEMBRE 2022 |  |
| 85 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.159 del 03/01/2023 in favore della ditta VINCAL SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di Aspiratori Medico Chirurgici e Laringoscopi a fibre ottiche da destinare al P.O. Di Venere, per un importo di €542,42 iva inclusa. |  |
| 84 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | Revoca istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii. |  |
| 83 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | Liquidazione della fattura relativa alla partecipazione al corso di aggiornamento on-line dal titolo “La disciplina del rimborso delle spese legali a favore dei pubblici dipendenti: ultime sentenze e contratti collettivi”, da parte della dipendente P.P. |  |
| 82 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | P. O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Dicembre 2022. |  |
| 81 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | DSS 9 - Liquidazione fatture Amplifon Italia S.P.A. - Lista 17 del 02/01/2023. |  |
| 80 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Volontari on the road”, per un importo complessivo di € 1.029,41. |  |
| 79 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Presa d’atto di n. 3 impianti ortopedici CIG Z103962343 |  |
| 78 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Consorzio PROMOSUD Srl di Rutigliano (BA) gestore delle Casa per la vita di Rutigliano (BA) sede Via Madre Maria Pia della Croce e Via Vittorio Veneto n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psico-sociali stabilizzate per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 per l’importo complessivo di € 33.961,02= (trentatremilanovecentosessantuno/02). Lista di liquidazione n. 60 del 02/01/2023. |  |
| 77 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Realizzazione del P.T.A. nel Comune di grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell’edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)” – Approvazione SAL n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
CUP: D92G13000020002 CIG: 82237759CF |  |
| 76 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | A.G.P. – Rettifica determinazione dirigenziale n.7642 del 27.07.2022. Nuova attribuzione Conto Economico
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| 75 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITER-RANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assi-stenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da ottobre a novembre 2022 per un importo complessivo di € 182.901,89= (centottantaduemilanovecentouno/89). Lista di liquidazione n. 33 del 02/01/2023. |  |
| 74 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | DSS9: Liquidazione fatture emesse dalla Ditta: "Publidea S.r.l." per un importo complessivo di € 3.255,09 (IVA al 22% inclusa). Lista di liquidazione n. 32 del 02/01/2023. |  |
| 73 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Villa Giovanna (BA). Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% NOVEMBRE 2022, per l’importo complessivo di €3.009,90==. Lista di liquidazione n.24020 del 23/12/2022 di €3.009,90==. |  |
| 72 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorsi R.G. n. 5634/2020, n. 5647/2020, n. 5793/2020 e n. 5636/2020 promosso c/ASL BA. Liquidazione compenso C.T.U. Spesa complessiva pari ad € 355,26. |  |
| 71 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 4.148,00 lista n.ro 24177 del 29/12/2022 a favore della ditta Euroascensori Service s.r.l., per lavori di ripristino impianti elevatori presso del P.O. di Putignano. |  |
| 70 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – Società Cooperativa Sociale APOLLO di Putignano (BA) sita in Alberobello (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 per l’importo complessivo di € 19.062,23= (diciannovemilasessantadue/23). Lista di liquidazione n. 24190 del 30/12/2022. |  |
| 69 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | DSS12: Erogazione contributi economici percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita Dgr n. 851/2014 – Dicembre 2022 |  |
| 68 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da ottobre a novembre 2022, per l’importo complessivo di € 166.449,85= (centosessantaseimilaquattrocentoquarantanove/85). Lista di Liquidazione n. 24186 del 30/12/2022. |  |
| 67 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs.n.50/2016 s.m.i. relativa al servizio di supporto alle attività amministrative comprensivo dell'alimentazione dei flussi informativi sociosanitari ed amministrativo/contabili - Lotto 2 - Servizi di supporto amministrativo all'AGRF. Esercizio opzione di estensione delle condizioni contrattuali per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 |  |
| 66 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) gestore della Casa per la Vita di Bitonto (BA) per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 per l’importo complessivo di € 19.578,93= (diciannovemilacinquecentosettantotto/93). Lista di liquidazione n. 24165 del 29/12/2022. |  |
| 65 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) “ALMA S.r.l.” gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 per l’importo complessivo di € 10.857,06 = (diecimilaottocentocinquantasette/06). Lista di liquidazione n. 24156 del 29/12/2022. |  |
| 64 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 866,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 24111 del 28/12/2022 in favore della ditta Proscia Michele - Autofficina per lavori sull’autovettura EJ624ZV |  |
| 63 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 195,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 24110 del 28/12/2022 in favore della ditta Proscia Francesco Off. Meccanica per lavori sull’autovettura FR930AD |  |
| 62 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 590,00 come da lista di liquidazione n. 24109 del 28/12/2022 in favore della ditta Raffaele Francesco Autocarrozzeria per lavori sulle autovetture GG067BB e DK536KR |  |
| 61 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 549,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 24108 del 28/12/2022 in favore della ditta Pesce Auto Service srl per lavori sulle autovetture FD710YM e FD671YM |  |
| 60 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.549,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 24107 del 28/12/2022 in favore della ditta Autofficina Signorile e Di Grumo snc per lavori sulle autovetture FD687YM, CV218KX, CV462LC, EM043DP |  |
| 59 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 1.232,25 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 24104 del 28/12/2022 in favore della ditta Roselli Giuseppe per lavori sulle autovetture GG074BB, GG072BB, GG069BB, GG074BB, GG069BB, GG067BB, GG072BB |  |
| 58 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel servizio di C.A dr. TEMPESTA NUNZIO dal 28/2/2023 |  |
| 57 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel servizio di C.A dr. DAMIANI STEFANO dal 1/1/2023 |  |
| 56 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. BERLOCO ROCCO. |  |
| 55 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA MINENNA MARISA ANGELA A FAR DATA DAL 01.03.2023. |  |
| 54 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. DE PINTO SERGIO IN DATA 24.02.2023. |  |
| 53 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | DSS9: Liquidazione fattura n. 202207806 del 09/11/2022 pari ad € 6.989,97 (IVA 22% inclusa) emessa dalla Ditta: "Zoll Medical Italia S.r.l.". Lista di liquidazione n. 24 del 02/01/2023. |  |
| 52 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | DSS9: Acquisto materiale di consumo per il funzionamento di un coagulometro portatile MICRO INR in uso ad assistita residente a Modugno (BA). Importo totale affidamento: € 297,68 (IVA al 22% inclusa). Fornitore: Instrumentation Laboratory S.p.A. Smart Cig: ZF3395BBBA. |  |
| 51 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | DSS9: Liquidazione fatture emesse dalla Ditta: "Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.". Lista di liquidazione n. 6 del 02/01/2023 per un importo totale di € 521,92 (IVA al 22% inclusa). |  |
| 50 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | DSS9: Liquidazione fattura emessa dalla Ditta: "Sharp Electronics Italia S.p.A.". Lista di liquidazione n. 5 del 02/01/2023 dell'importo di € 258,81 (IVA al 22% inclusa). |  |
| 49 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | DSS9: Rendicontazione degli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il periodo: Novembre/Dicembre 2022. |  |
| 48 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel SET 118- dr. MANCINI AMERICO |  |
| 47 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di novembre 2022. |  |
| 46 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 129 del 03/01/2023 in favore della ditta STYLE&ARREDO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di Specchi con lampade LED occorrenti alla U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €314,76 iva inclusa. |  |
| 45 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Dicembre 2022 dal funzionario della Cassa Economale |  |
| 44 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA e dell’Az. Osp. Policlinico di Bari per l’idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza sanitaria Territoriale 118. |  |
| 43 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “Gruppo Missionario San Paolo- Emergenza Radio-Protezione Civile”. |  |
| 42 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “Associazione "G.V.S. Gruppo Volontari Soccorritori ODV”. |  |
| 41 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 40 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 24127 del 29/12/2022 in favore della ditta BELSAR SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 39 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 24126 del 29/12/2022 in favore della ditta SISTEMI IPERBARICI SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 38 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 24125 del 29/12/2022 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 37 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 24123 del 29/12/2022 in favore della ditta BELSAR SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. |  |
| 36 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | AGT – MANU: Determina di liquidazione lista n. 24161/2022. Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi su impianti di condizionamento e trattamento aria a servizio del P.O. di Corato - Pta di Ruvo di Puglia e PPA di Terlizzi |  |
| 35 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | DSS3 Contributo a n.2 assistiti spese per adattamento strumenti di guida ai sensi dell'art.27 L.104/92. |  |
| 34 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Determina di liquidazione Lista nr. 22963 del 13/12/2022 in favore della ditta DIATEK. S.r.l. relativa alle competenze economiche maturate nel periodo contrattuale 01/07/2022 – 30/09/2022, come da affidamento di assistenza tecnica sancito con Delibera 1892 del 06/10/2022 |  |
| 33 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 4.270,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13502 del 26/07/2022 in favore della ditta Item Oxygen srl per lavori di manutenzione e ripristino dell’impianto di gas medicinali presso il pronto soccorso del P.O. di Monopoli |  |
| 32 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 12.200,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 10731 del 15/06/2022 in favore della ditta Item Oxygen srl per lavori di f. in o. di travi testaletto a parete ed estensione rete gas medicali compressi ed aspirazione endocavitaria presso la Cardiologia del P.O. di Monopoli |  |
| 31 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | AGT - MANU: Liquidazione di € 4.270,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 23933 del 09/12/2021 in favore della ditta Euroascensori Service srl per il servizio di manutenzione degli impianti elevatori del ASL.BA00187 |  |
| 30 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | P.O.Putignano-Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. |  |
| 29 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | DISTRETTO N° 14 - Liquidazione fatture da Lista di Liquidazione n. 37 del 02/01/2023 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mese di Novembre 2022. |  |
| 28 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | P.O. Bari - Sud - Presa d'atto di avvenuti impianti Supercable - ditta Sismed s.r.l. effettuati presso l’U.O.C. di ortopedia e traumatologia del P.O. Di Venere - Smart Cig Z04395ED0B |  |
| 27 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di dicembre 2022 per un importo complessivo di €. 227,50=. |  |
| 26 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Lediso Italia srl come da lista di liquidazione n. 24173 del 29/12/2022 |  |
| 25 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari come da lista di liquidazione n. 24169 del 29/12/2022 |  |
| 24 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°24160 del 29/12/2022 - |  |
| 23 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Presa d’atto di n. 1 impianto di osteosintesi CIG Z453957B2E |  |
| 22 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Istanza prot. n. 83822/2022 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119 /2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 21 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance s.r.l. come da lista di liquidazione n. 24124 del 29/12/2022 |  |
| 20 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | Liquidazione fatture di ausili protesici su misura.Lista n.24089 del 28/12/2022 |  |
| 19 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 11.680,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Ottobre Novembre 2022. |  |
| 18 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | D.S.S. DI BARI: Liquidazione di prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro straordinario riferite al mese di Novembre 2022. |  |
| 17 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°23873 del 21/12/2022 - |  |
| 16 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | Liquidazione fatture Ditta Hollister SpA come da lista di liquidazione n. 23861 del 21/12/2022 |  |
| 15 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di dicembre 2022 €635,49. Codice economo 215. |  |
| 14 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2022. REINTEGRO FONDO CASSA. |  |
| 13 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | NPIA - Liquidazione fatture Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A per noleggio di n. 4 stampanti multifunzione. Periodo di riferimento 08/02/2022 - 07/11/2022 |  |
| 12 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | NPIA - Liquidazione fatture Struttura CRISALIDE. Periodo di competenza settembre-ottobre-novembre 2022 |  |
| 11 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | NPIA- Liquidazione fatture Struttura LU.DA. Le Ginestre. Periodo di competenza ott.-nov. 2022 |  |
| 10 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | DSS5 Liquidazione fatture ditta Hollister S.P.A Liste di liquidazione n. 23794 € 548,10 del 20.12.202 e n. 23793 del 20.12.2022 € 9.180,95
Importo complessivo € 9.729,05 |  |
| 9 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della ditta VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA per il Servizio di “Telesoccorso con pronto
intervento” svolto presso la Guardia Medica di Grumo e Toritto nel periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2022.
Lista di Liquidazione n. 23835 del 21/12/2022 di € 383,56 - CIG 78169986D0 |  |
| 8 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità "Giovanni Paolo II",
per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: NOVEMBRE 2022. |  |
| 7 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022. Importo €=5.906,62= |  |
| 6 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | Liquidazione in favore di n° 3 assistiti, appartenenti al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=1.890,04= |  |
| 5 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | Liquidazione in favore di n. 1 assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=1.988,27= |  |
| 4 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | DISTRETTO N°13 – Procedura negoziata per l’acquisto di n.250 clip emostatiche monouso da destinare al Servizio di Endoscopia digestiva del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Aggiudicazione. Importo complessivo € 6.069,50=(Iva inclusa) - CIG Z1A39078E7 |  |
| 3 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | DSS13 – Procedura negoziata per l’acquisto di n.300 Kit di valvole monouso per endoscopi flessibili Fujifilm Serie 500 da destinare al Servizio di Endoscopia digestiva del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Aggiudicazione. Importo complessivo € 1.606,74=(Iva inclusa) - CIG Z8B390721A |  |
| 2 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dell’esecuzione di opere supplementari per l'adeguamento reparto di radiologia per la fornitura e l'installazione di nuova apparecchiatura radiologica (TAC) presso l'ex CTO di Bari alla ditta ITEL Telecomunicazioni srl P.I. 02954150724 con sede legale in Via A. Labriola, 39 (z.i.) Ruvo di Puglia (BA). CIG: ZF43955411 |  |
| 1 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di manutenzione su impianti per sotituzione boyler acqua calda sanitaria presso il P.O. “San Giacomo” in Monopoli (BA) alla ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni P.I. 06366860725 con sede legale alla Via Vico Ten. Mario Caputi 6/E in Ruvo di Puglia (BA). CIG: ZAF38B60D7 |  |